Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограмм/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
ЦСР* |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
31 399 905,08683 |
5 744 245,14542 |
6 188 521,95300 |
б 182 374,97700 |
6 483 687,42850 |
6 801 075,58291 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 530 318,10335 |
5 717 599,48418 |
6 162 818,74000 |
6 182 136,67000 |
5 109 526,38200 |
5 358 236,82717 |
||
за счет средств федерального бюджета** |
|
|
3 637 641,21100 |
1 144 016,71100 |
1 184061,00000 |
1 309 563,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
|
|
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
24 877 935,57102 |
4 558 841,45185 |
4 978 757,74000 |
4 872 573,17000 |
5 109 526,38200 |
5 358 236,82717 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
5 863,18424 |
3 095,66124 |
2 153,21300 |
238,30700 |
188,38300 |
187,62000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
2 617,95400 |
2 617,95400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
47 805,20000 |
23 550,00000 |
23 550,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
12 123,36733 |
12 123,36733 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
179 391,59646 |
33 800,43646 |
36 486,15000 |
36 897,26000 |
35 461,93000 |
36 745,82000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
178 686,46522 |
33 625,66522 |
36 170,70000 |
36 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
178 553,46522 |
33 492,66522 |
36 170,70000 |
36 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
|
813 |
031 |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
157 629,26522 |
28 476,96522 |
31 297,00000 |
31 726,30000 |
32 417,00000 |
33 712,00000 |
||
|
816 |
031 |
7 846,00000 |
1 614,00000 |
1 462,00000 |
1 590,00000 |
1590,00000 |
1 590,00000 |
||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
705,13124 |
174,77124 |
315,45000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
133,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
5 934,67000 |
2 268,00000 |
3 666,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 768,00000 |
2 268,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 635,00000 |
2 135,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
1 635,00000 |
135,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
166,67000 |
0,00000 |
166,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
133,00000 |
133,00000 |
|
|
|
|
||
1.3. |
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
161 755,92646 |
29 658,43646 |
31 087,48000 |
32 827,26000 |
33 521,93000 |
34 660,82000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
161 217,46522 |
29 483,66522 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
161 217,46522 |
29 483,66522 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
|
815 |
031 |
154 759,26522 |
28 191,96522 |
29 647,00000 |
31 376,30000 |
32 197,00000 |
33 347,00000 |
||
|
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
538,46124 |
174,77124 |
148,78000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
|
813 |
031 |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
816 |
031 |
2 691,00000 |
612,00000 |
450,00000 |
503,00000 |
548,00000 |
578,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
|
815 |
031 |
785,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
315,00000 |
||
|
816 |
031 |
5 155,00000 |
1 002,00000 |
1 012,00000 |
1 087,00000 |
1 042,00000 |
1 012,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1 |
Всего |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
|
27 001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
27 001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
27 001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
032 |
793,97212 |
793,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
032 |
22 774,10700 |
22 774,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
032 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
825 |
032 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
88,00000 |
88,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
|
|
345,00000 |
345,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
345,00000 |
345,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
345,00000 |
345,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
032 |
195,00000 |
195,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
032 |
150,00000 |
150,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности |
Всего |
|
|
18412,97212 |
18412,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
18412,97212 |
18412,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
18412,97212 |
18412,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
032 |
598,97212 |
598,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
032 |
17814,00000 |
17814,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства |
Всего |
|
|
7993,10700 |
7993,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7993,10700 |
7993,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7993,10700 |
7993,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
032 |
4560,10700 |
4560,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
032 |
1300,00000 |
1300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
825 |
032 |
2045,00000 |
2045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
88,00000 |
88,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
032 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
22 403 134,12861 |
3 957 224,08388 |
4 507 535,30000 |
4 424 388,90000 |
4 642 753.34200 |
4 871 232,50273 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
033 |
19 586 510,32937 |
3 957 224,08388 |
4 507 535,30000 |
4 424 388,90000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
3 594 918,30000 |
1 103 995,60000 |
1 182 710,10000 |
1 308 212,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
033 |
15 989 808,97537 |
2 851445,42988 |
3 324 825,20000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
|
815 |
033 |
15 947 775,66337 |
2 809 412,11788 |
3 324 825,20000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
|
810 |
033 |
42 033,31200 |
42 033,31200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 783,05400 |
1 783,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
3.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
|
5 352 915,67149 |
927 166,66600 |
1 204 961,00000 |
1 021 489,80000 |
1 072 863,08850 |
1 126 435,11699 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3449886,79149 |
927166,66600 |
1204961,00000 |
1021489,80000 |
144546,21850 |
151723,10699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
2 628 698,00000 |
772 996,30000 |
971 923,20000 |
883 778,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
819 405,73749 |
152 387,31200 |
233 037,80000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
815 |
033 |
667 372,42549 |
110 354,00000 |
123 037,80000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
810 |
033 |
152 033,31200 |
42 033,31200 |
110 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 783,05400 |
1 783,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
3.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
9 231 659,10788 |
1 616 352,37788 |
1 856 117,60000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 231 659,10788 |
1 616 352,37788 |
1 856 117,60000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 231 659,107880 |
1 616 352,377880 |
1 856 117,600000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
|
815 |
033 |
9 231 659,107880 |
1 616 352,377880 |
1 856 117,600000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
|
1 805 953,680000 |
365 402,470000 |
381 333,900000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 805 953,680000 |
365 402,470000 |
381 333,900000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 805 953,680000 |
365 402,470000 |
381 333,900000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
|
815 |
033 |
1 805 953,680000 |
365 402,470000 |
381 333,900000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
5 784 123,23924 |
1 000 206,89000 |
1 017 944,30000 |
1 194 816,10000 |
1 254 331,91350 |
I 316 824,03574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 870 528,32000 |
1 000 206,89000 |
1 017 944,30000 |
1 194 816,10000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
966 220,30000 |
330 999,30000 |
210 786,90000 |
424 434,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 904 308,02000 |
669 207,59000 |
807 157,40000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
|
815 |
033 |
3 904 308,02000 |
669 207,59000 |
807 157,40000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
228 482,43000 |
48 095,68000 |
47 178,50000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
228 482,43000 |
48 095,68000 |
47 178,50000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
228 482,43000 |
48 095,68000 |
47 178,50000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
|
815 |
033 |
228 482,43000 |
48 095,68000 |
47 178,50000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего |
|
|
11684,72433 |
11684,72433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 431,99800 |
11 684,72433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за снег средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 431,99800 |
5 431,99800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
653,99800 |
653,99800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" |
|
814 |
034 |
2 528,00000 |
2 528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
815 |
034 |
2 250,00000 |
2 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
6 252,72633 |
6 252,72633 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
545,34600 |
545,34600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
034 |
1 419,21033 |
1 419,21033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
34 |
4 288,17000 |
4 288,17000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально функций ребенка |
Всего |
|
|
2 825,00000 |
2 825,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 528,00000 |
2 528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 528,00000 |
2 528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
034 |
2 528,00000 |
2 528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
297,00000 |
297,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
034 |
297,00000 |
297,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей- инвалидов) |
Всего |
|
|
1 490,84800 |
1 490,84800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
1 040,84800 |
1 040,84800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
1 040,84800 |
1 040,84800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.4. |
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.) |
Всего |
|
|
3 305,66833 |
3 305,66833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 305,66833 |
3 305,66833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
586,13600 |
586,13600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
387,40000 |
387,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
198,73600 |
198,73600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
2 719,53233 |
2 719,53233 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
034 |
1 122,21033 |
1 122,21033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
1 597,32200 |
1 597,32200 |
|
|
|
|
||
4.5. |
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов) |
Всего |
|
|
1 860,00000 |
1 860,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
210,00000 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
210,00000 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
210,00000 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
1 650,00000 |
1 650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
1 650,00000 |
1 650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам |
Всего |
|
|
2 123,20800 |
2 123,20800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 123,20800 |
2 123,20800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 577,86200 |
1 577,86200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
266,59800 |
266,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
1 311,26400 |
1 311,26400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
545,34600 |
545,34600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
545,34600 |
545,34600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь |
Всего |
|
|
80,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
80,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
80,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
80,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.8. |
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.9. |
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" |
Всего |
|
|
13 228,64100 |
13 228,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
16 993,64100 |
13 228,64100 |
0,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7 358,00000 |
7 358,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
948,00000 |
948,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
6 365,00000 |
6 365,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
5 870,64100 |
5 870,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
|
|
|
|
||
|
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
|
|
|
|
||
|
815 |
035 |
4 747,36000 |
4 747,36000 |
|
|
|
|
||
5.1. |
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия |
Всего |
|
|
б 042,64000 |
6 042,64000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 550,00000 |
5 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 550,00000 |
5 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
5 550,00000 |
5 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
815 |
035 |
492,64000 |
492,64000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
|
5 956,00100 |
5 956,00100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 608,00000 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 608,00000 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
948,00000 |
948,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
615,00000 |
615,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
4 348,00100 |
4 348,00100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
3 224,72000 |
3 224,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
Всего |
|
|
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
815 |
035 |
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям |
Всего |
|
|
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
83 745,85100 |
59495,25100 |
24 250,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
80 602,92100 |
58 084,82100 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
27 470,72100 |
27 470,72100 |
|
|
|
|
||
|
813 |
036 |
10 671,70000 |
10 671,70000 |
|
|
|
|
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
036 |
4 286,00000 |
4 286,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
036 |
3 230,00000 |
3 230,00000 |
|
|
|
|
||
|
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
|
|
|
|
||
|
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
036 |
858,62100 |
858,62100 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
813 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
53 132,20000 |
30 614,10000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
И 332,30000 |
7 119,30000 |
4 213,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
15 063,50000 |
9 290,40000 |
5 773,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
8 770,00000 |
4 780,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
3 142,93000 |
1 410,43000 |
1 732,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.2. |
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
63 648,48000 |
52 792,23000 |
10 856,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
60 656,80000 |
51 381,80000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
25 912,10000 |
25 912,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
10 671,70000 |
10 671,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
3 736,00000 |
3 736,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
3 080,00000 |
3 080,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
34 744,70000 |
25 469,70000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
9 269,30000 |
6 419,30000 |
2 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
9 976,00000 |
7 366,00000 |
2 610,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
3 160,00000 |
3 160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 991,68000 |
1 410,43000 |
1 581,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.3. |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае |
Всего |
|
|
18 556,87100 |
5 760,62100 |
12 796,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 755,62100 |
5 760,62100 |
11995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
1 508,62100 |
1 508,62100 |
|
|
|
|
||
|
815 |
036 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
036 |
150,00000 |
150,00000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
036 |
858,62100 |
858,62100 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
650,00000 |
0,00000 |
650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 247,00000 |
4 252,00000 |
11 995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
1 330,00000 |
630,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
3 680,00000 |
1 102,00000 |
2 578,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
5 610,00000 |
1 620,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
151,25000 |
0,00000 |
151,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае |
Всего |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
683,00000 |
50,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
265,00000 |
90,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 242,50000 |
802,40000 |
490,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 242,50000 |
802,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
036 |
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
50,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 192,50000 |
752,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
50,00000 |
20,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
1 142,50000 |
732,40000 |
410,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
267 183.26818 |
91930,60518 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
265 273,40818 |
90420,14518 |
40 792,26300 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 267,49000 |
И 267,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
2 004,00000 |
2 004,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
||
|
846 |
037 |
3 352,49000 |
3 352,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
3 211,00000 |
3 211,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
253 198,75518 |
78 450,75518 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
812 |
037 |
1 020,82000 |
1 020,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
236 767,93518 |
62 019,93518 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
И 710,00000 |
И 710,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 015,12300 |
1 510,46000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
|
|
|
|
||
7.1. |
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
238 531,77818 |
63 279,11518 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
236 439,75518 |
61 691,75518 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
236 439,75518 |
61 691,75518 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
812 |
037 |
43 367,32000 |
1 020,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
235 418,93518 |
60 670,93518 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 6S7,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 390,12300 |
885,46000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.2. |
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.3. |
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.4. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
|
1 118,82000 |
1 118,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 118,82000 |
1 118,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 118,82000 |
1 118,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
037 |
1 020,82000 |
1 020,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
98,00000 |
98,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.5. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
200 717,40141 |
47 504,73841 |
35 162,26300 |
37 350,94700 |
40 347,05300 |
40 352,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
199 422,27841 |
46 619,27841 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
198 720,37841 |
45 917,37841 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
|
815 |
037 |
198 720,37841 |
45 917,37841 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 295,12300 |
885,46000 |
105,26300 |
78,94700 |
110,05300 |
115,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
|
|
|
|
||
7.1.6. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
32 945,56200 |
12 655,56200 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 045,00000 |
5 050,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
32 850,56200 |
12 655,56200 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
32 850,56200 |
12 655,56200 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
|
815 |
037 |
32 850,56200 |
12 655,56200 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
95,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.7. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
|
815 |
037 |
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.8. |
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания |
Всего |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы |
Всего |
|
|
28 651,49000 |
28 651,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 026,49000 |
28 026,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 267,49000 |
11 267,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
2 004,00000 |
2 004,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
037 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
||
|
846 |
037 |
3 352,49000 |
3 352,49000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
037 |
3 211,00000 |
3 211,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 759,00000 |
16 759,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
1 400,00000 |
1 349,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
11900,00000 |
11 710,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.1. |
Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае |
Всего |
|
|
24 116,49000 |
24 116,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 350,00000 |
24 116,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
11267,49000 |
11267,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
2 004,00000 |
2 004,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
037 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
|
|
|
|
||
|
816 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
||
|
846 |
037 |
3 352,49000 |
3 352,49000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
037 |
3 211,00000 |
3 211,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевог |
<< Часть 10 Часть 10 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 26 января 2015 г. N 25-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.