Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 16 апреля 2015 г. N 138-П в часть 15 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
15. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограмм/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||||
ГРБС |
ЦСР * |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
35 163 130,66046 |
5 744 601,04542 |
6 309 641,15830 |
6 850 601,98200 |
8 835 429,06350 |
7 422 857,41124 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
32 285 795,69998 |
5 717 955,38418 |
6 274 870,45830 |
6 850 601,98200 |
7 461 809,00000 |
5 980 558,87550 |
||||
за счет средств федерального бюджета** |
|
|
4 850 873,01100 |
1 154 372,61100 |
1 180 836,30000 |
1 233 506,80000 |
1 282 157,30000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
|
|
2 827 159,29924 |
0,00000 |
11 240,70000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
27 420 181,36765 |
4 548 841,45185 |
5 094 034,15830 |
5 617 095,18200 |
6 179 651,70000 |
5 980 558,87550 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
3 095,66124 |
3 095,66124 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
2 617,95400 |
2 617,95400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
47 080,00000 |
23 550,00000 |
23 530,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
12 123,36733 |
12 123,36733 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
178 959,08646 |
33 800,43646 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
178 784,31522 |
33 625,66522 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
178 651,31522 |
33 492,66522 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
||||
|
813 |
031 |
500,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
031 |
154 352,66522 |
28 476,96522 |
31 547,00000 |
30 426,30000 |
31 485,40000 |
32 417,00000 |
||||
|
816 |
031 |
9 131,90000 |
1 614,00000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
2 494,60000 |
1 590,00000 |
||||
|
846 |
031 |
8 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
031 |
6 666,75000 |
1 291,70000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
174,77124 |
174,77124 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
133,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
1.1. |
Совершенствование нормативноправового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
4 434,67000 |
2 268,00000 |
2 166,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 268,00000 |
2 268,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
8 135,00000 |
2 135,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
031 |
135,00000 |
135,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
031 |
8 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
166,67000 |
0,00000 |
166,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
133,00000 |
133,00000 |
|
|
|
|
||||
1.3. |
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
160 239,18646 |
29 658,43646 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
160 064,41522 |
29 483,66522 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
160 064,41522 |
29 483,66522 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
||||
|
815 |
031 |
153 397,66522 |
28 191,96522 |
31 397,00000 |
30 276,30000 |
31 335,40000 |
32 197,00000 |
||||
|
847 |
031 |
6 666,75000 |
1 291,70000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
174,77124 |
174,77124 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
3 512,00000 |
722,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 512,00000 |
722,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
3 512,00000 |
722,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
||||
|
813 |
031 |
500,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
031 |
3 012,00000 |
612,00000 |
352,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
548,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
6 689,90000 |
1 102,00000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 689,90000 |
1 102,00000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
6 689,90000 |
1 102,00000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
||||
|
815 |
031 |
570,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
||||
|
816 |
031 |
6 119,90000 |
1 002,00000 |
710,00000 |
1 621,30000 |
1 744,60000 |
1 042,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.6. |
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1 |
Всего |
|
|
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||||
|
815 |
031 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2. |
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки' (реализация в 2015 - 2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015 - 2018 годы") |
Всего |
|
|
27 001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
27001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
27 001,07912 |
27 001,07912 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
032 |
793,97212 |
793,97212 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
032 |
22 774,10700 |
22 774,10700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
032 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
825 |
032 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
032 |
88,00000 |
88,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
3. |
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
24 469 589,57992 |
3 957 579,98388 |
4 502 726,57830 |
4 827 496,65000 |
6 470 707,15350 |
4 711 079,21424 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
033 |
21 653 670,98068 |
3 957 579,98388 |
4502 726,57830 |
4 827 496,65000 |
5 097 087,09000 |
3 268 780,67850 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
4 809 866,60000 |
1 114 351,50000 |
1 180 518,00000 |
1 233 173,30000 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
033 |
16 842 021,32668 |
2 841 445,42988 |
3 322 208,57830 |
3 594 323,35000 |
3 815 263,29000 |
3 268 780,67850 |
||||
|
815 |
033 |
16 202 875,07468 |
2 799412,11788 |
3 214 208,57830 |
3 355 848,00000 |
3 564 625,70000 |
3 268 780,67850 |
||||
|
810 |
033 |
639 146,25200 |
42 033,31200 |
108 000,00000 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 783,05400 |
1 783,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
3.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
|
6 389 826,30450 |
927 166,66600 |
1 031 522,10000 |
1 177 752,95000 |
2 134 478,96000 |
1 118 905,62850 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 487 502,62450 |
927166,66600 |
1031522,10000 |
1177752,95000 |
1206514,69000 |
144546,21850 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
3 221 816,10000 |
772 996,30000 |
801 388,30000 |
815 614,60000 |
831 816,90000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 263 903,47050 |
152 387,31200 |
230 133,80000 |
362 138,35000 |
374 697,79000 |
144 546,21850 |
||||
|
815 |
033 |
624 757,21850 |
110 354,00000 |
122 133,80000 |
123 663,00000 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
||||
|
810 |
033 |
639 146,25200 |
42 033,31200 |
108 000,00000 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 783,05400 |
1 783,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
3.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
9 319 355,21788 |
1 616 352,41788 |
1 824 916,10000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 319 355,21788 |
1 616 352,41788 |
1 824 916,10000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 319 355,21788 |
1 616 352,417880 |
1 824 916,100000 |
1 932 052,000000 |
2 027 807,900000 |
1 918 226,800000 |
||||
|
815 |
033 |
9 319 355,21788 |
1 616 352,417880 |
1 824 916,100000 |
1 932 052,000000 |
2 027 807,900000 |
1 918 226,800000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных |
Всего |
|
|
1 880 946,01000 |
355 402,430000 |
401 621Д80000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 880 946,01000 |
355 402,430000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 880 946,01000 |
355 402,430000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
||||
|
815 |
033 |
1 880 946,01000 |
355 402,430000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и |
Всего |
|
|
6 655 492,02754 |
1 010 562,79000 |
1 196 908,69830 |
1 294 928,70000 |
1 876 476,59350 |
1 276 615,24574 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 741 897,10830 |
1 010 562,79000 |
1 196 908,69830 |
1 294 928,70000 |
1 430 820,80000 |
808 676,12000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
1 588 050,50000 |
341 355,20000 |
379 129,70000 |
417 558,70000 |
450 006,90000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 153 846,60830 |
669 207,59000 |
817 778,99830 |
877 370,00000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
||||
|
815 |
033 |
4 153 846,60830 |
669207,59000 |
817 778,99830 |
877 370,00000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
223 970,02000 |
48 095,68000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
223 970,02000 |
48 095,68000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
223 970,02000 |
48 095,68000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||||
|
815 |
033 |
223 970,02000 |
48 095,68000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4. |
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды" (реализация в 2015 - 2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015 - 2018 годы") |
Всего |
|
|
11 684,72433 |
11 684,72433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
11 684,72433 |
11 684,72433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 431,99800 |
5 431,99800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
034 |
653,99800 |
653,99800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
034 |
2 528,00000 |
2 528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
034 |
2 250,00000 |
2 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
6 252,72633 |
6 252,72633 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
034 |
545,34600 |
545,34600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
034 |
1 419,21033 |
1 419,21033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
34 |
4 288,17000 |
4 288,17000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
5. |
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015- 2018 годы") |
Всего |
|
|
13 228,64100 |
13 228,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
13 228,64100 |
13 228,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7 358,00000 |
7 358,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
035 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
035 |
948,00000 |
948,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
035 |
6 365,00000 |
6 365,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
5 870,64100 |
5 870,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
035 |
4 747,36000 |
4 747,36000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
6. |
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
106 420,56100 |
59 495,25100 |
35 493,55000 |
5 454,10000 |
5 977,66000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
93 769,43100 |
58 084,82100 |
24 252,85000 |
5 454,10000 |
5 977,66000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
27 470,72100 |
27 470,72100 |
|
|
|
|
||||
|
813 |
036 |
10 671,70000 |
10 671,70000 |
|
|
|
|
||||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
|
|
|
|
||||
|
815 |
036 |
4 286,00000 |
4 286,00000 |
|
|
|
|
||||
|
816 |
036 |
3 230,00000 |
3 230,00000 |
|
|
|
|
||||
|
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
|
|
|
|
||||
|
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
|
|
|
|
||||
|
847 |
036 |
858,62100 |
858,62100 |
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
И 240,70000 |
0,00000 |
11 240,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
|
|
1 034,00000 |
|
|
|
||||
|
814 |
036 |
|
|
1 239,60000 |
|
|
|
||||
|
815 |
036 |
|
|
2 808,30000 |
|
|
|
||||
|
816 |
036 |
|
|
717,00000 |
|
|
|
||||
|
833 |
036 |
|
|
3 329,50000 |
|
|
|
||||
|
847 |
036 |
|
|
2 112,30000 |
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
66 298,71000 |
30 614,10000 |
24 252,85000 |
5 454,10000 |
5 977,66000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
11 789,66000 |
7 119,30000 |
4 271,00000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
036 |
5 941,40000 |
5 162,40000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
23 176,40000 |
9 290,40000 |
5 193,20000 |
4 025,60000 |
4 667,20000 |
0.00000 |
||||
|
816 |
036 |
9 910,60000 |
4 780,00000 |
5 130.60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
829 |
036 |
1 545,20000 |
400,00000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
||||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
036 |
6408,45000 |
400,00000 |
4 814,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
||||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 410,43000 |
1 410,43000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1. |
Совершенствование нормативно-правового и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов. обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.2. |
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
71 338,52750 |
51 704,96750 |
12 649,00000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
69 928,09750 |
50 294,53750 |
12 649,00000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
10 662,70000 |
0,00000 |
10662,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
1 034,00000 |
0,00000 |
1 034,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
036 |
1 239,60000 |
0,00000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
2 508,30000 |
0,00000 |
2 508,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
036 |
467,00000 |
0,00000 |
467,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
833 |
036 |
3 329,50000 |
0,00000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
036 |
2 084,30000 |
0,00000 |
2 084,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
25 912,10000 |
25 912,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
10 671,70000 |
10 671,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
3 736,00000 |
3 736,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
036 |
3 080,00000 |
3 080,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
44 015,99750 |
24 382,43750 |
12 649,00000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
9 726,66000 |
6 419,30000 |
2 908,00000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
036 |
5 941,40000 |
5 162,40000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
14 053,73750 |
6 278,73750 |
2 335,00000 |
2 650,00000 |
2 790,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
036 |
3 360,00000 |
3 160,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
829 |
036 |
1 545,20000 |
400,00000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
||||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
036 |
|
0,00000 |
2 862,00000 |
|
|
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 410,43000 |
1 410,43000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.3. |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае |
Всего |
|
|
22 178,74550 |
6 847,88350 |
10 883,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
21 650,74550 |
6847,88350 |
10 355,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
1 508,62100 |
1 508,62100 |
|
|
|
|
||||
|
815 |
036 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
||||
|
816 |
036 |
150,00000 |
150,00000 |
|
|
|
|
||||
|
847 |
036 |
858,62100 |
858,62100 |
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
528,00000 |
0,00000 |
528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
|
|
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
036 |
|
|
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
036 |
|
|
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
20 142,12450 |
5 339,26250 |
10 355,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
1 330,00000 |
630,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
7 715,07450 |
2189,26250 |
2 273,01200 |
1 375,60000 |
1 877,20000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
036 |
6 550,60000 |
1 620,00000 |
4 930,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
036 |
3 546,45000 |
400,00000 |
1 952,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
||||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае |
Всего |
|
|
998,00000 |
140,00000 |
858,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
50,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
36 |
|
|
50,00000 |
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
683,00000 |
50,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
265,00000 |
90,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.5. |
в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 212,58800 |
802,40000 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 212,58800 |
802,40000 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
||||
|
815 |
036 |
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
|
|
0,00000 |
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 162,58800 |
752,40000 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
036 |
20,00000 |
20,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
036 |
1 142,58800 |
732,40000 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1 |
Подпрограмма 6.1 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
995 495,51718 |
63 279,11518 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
994 610,05718 |
62 393,65518 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
993 908,15718 |
61 691,75518 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
||||
|
812 |
037 |
801 269,31000 |
1 020,82000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
192 638,84718 |
60 670,93518 |
40 995,30000 |
25 332,11200 |
19 953,50000 |
45 687,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
885,46000 |
885,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
6.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|
|||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1.2. |
Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующее состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||||
6.1.3. |
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||||
6.1.4 |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
|
801 367,31000 |
1 118,82000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
801 367,31000 |
1 118,82000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
801 367,31000 |
1 118,82000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||||
|
812 |
037 |
801 269,31000 |
1 020,82000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
98,00000 |
98,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1.5 |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения |
Всего |
|
|
146 051,96344 |
46 870,85144 |
31 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
145 166,50344 |
45 985,39144 |
31 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
144 464,60344 |
45 283,49144 |
31 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40237,00000 |
||||
|
815 |
037 |
144 464,60344 |
45 283,49144 |
31 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
885,46000 |
885,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
|
|
|
|
||||
6.1.6 |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |
Всего |
|
|
45 012,74374 |
13 289,44374 |
9 113,20000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
45 012,74374 |
13 289,44374 |
9 113,20000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
45 012,74374 |
13 289,44374 |
9 113,20000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||||
|
815 |
037 |
45 012,74374 |
13 289,44374 |
9 113,20000 |
10210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1.7 |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
|
1 063,50000 |
0,00000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 063,50000 |
0,00000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 063,50000 |
0,00000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||||
|
815 |
037 |
1 063,50000 |
0,00000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6.1.8. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения |
Всего |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
2 000,00000 |
2000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7. |
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
73 245,63000 |
28 651,49000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
72 620,63000 |
28 026,49000 |
14650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 267,49000 |
11 267,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
037 |
2 004,00000 |
2 004,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
3 352,49000 |
3 352,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
037 |
3 211,00000 |
3 211,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
61 353,14000 |
16 759,00000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
037 |
3 887,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
5 649,00000 |
1 349,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
46116,30000 |
11 710,00000 |
11 150,20000 |
11 282,70000 |
11 973,40000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
037 |
4 500,00000 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО) |
Всего |
|
|
56 564,33000 |
24116,49000 |
11 260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
56 564,33000 |
24 116,49000 |
11 260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 267,49000 |
11 267,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
037 |
2 004,00000 |
2 004,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
3 352,49000 |
3 352,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
037 |
3 211,00000 |
3 211,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
45 296,84000 |
12 849,00000 |
11 260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
||||
|
813 |
037 |
3 887,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
037 |
5 649,00000 |
1 349,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
||||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
30060,00000 |
7 800,00000 |
7 760,00000 |
7 300,00000 |
7 200,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
037 |
4 500,00000 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.2. |
Имущественная поддержка СОНКО |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
037 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.3. |
Информационная поддержка СОНКО |
Всего |
|
|
3 266,30000 |
820,00000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 266,30000 |
820,00000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 266,30000 |
820,00000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
3 266,30000 |
820,00000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.4. |
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников и добровольце! СОНКО |
Всего |
|
|
2 290,00000 |
690,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 290,00000 |
690,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 290,00000 |
690,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
2290,00000 |
690,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.5. |
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|
|||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.6. |
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц |
Всего |
|
|
1 650,00000 |
50,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 650,00000 |
50,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 650,00000 |
50,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
1 650,00000 |
50,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.7. |
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне |
Всего |
|
|
8 625,00000 |
2 625,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
8 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
8 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
7.8. |
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО |
Всего |
|
|
850,00000 |
350,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
850,00000 |
350,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
850,00000 |
350,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||||
|
846 |
037 |
850,00000 |
350,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
8. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
116 289,90000 |
27 034,80000 |
29 216,40000 |
29 375,90000 |
30 662,80000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 881,50000 |
3 484,80000 |
1 444,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 881,50000 |
3 484,80000 |
1 444,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
038 |
2 765,00000 |
1 915,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
038 |
2 956,50000 |
1 509,80000 |
594,70000 |
426,00000 |
426,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
038 |
160,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
110 408,40000 |
23 550,00000 |
27 771,70000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
||||
8.1. |
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|
|||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8.2. |
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||||
8.3. |
Содействие обеспечению трудовых прав\гарантий граждан в области оплаты труда |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||||
8.4. |
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
|
292,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
292,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
'за счет средств краевого бюджета |
|
|
292,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
038 |
292,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
8.5. |
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
|
41 661,10000 |
21 221,10000 |
20 260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 661,10000 |
1 221,10000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 661,10000 |
1 221,10000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
038 |
1 661,10000 |
1 221,10000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
40 000,00000 |
20 000,00000 |
20 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
8.6. |
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства |
Всего |
|
|
1 083,40000 |
270,70000 |
292,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 003,40000 |
220,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 003,40000 |
220,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
||||
|
815 |
038 |
1 003,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
80,00000 |
50,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
8.7. |
Совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
8 065,00000 |
4 465,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 065,00000 |
965,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 065,00000 |
965,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
038 |
965,00000 |
965,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
038 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
7 000,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
8.8. |
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 860,00000 |
1 010,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 860,00000 |
1 010,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 860,00000 |
1 010,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
814 |
038 |
1 800,00000 |
950,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
847 |
038 |
60,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9. |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
9240 420,34145 |
1 522 845,52445 |
1 625 006,18000 |
1 725 093,53000 |
1 736 682,61000 |
2630 792,49700 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 240420,34145 |
1 522 845,52445 |
1 625 006,18000 |
1 725 093,53000 |
1 736 682,61000 |
2 630 792,49700 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
2 268,20000 |
1 282,90000 |
318,30000 |
333,50000 |
333,50000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
9 238 152,14145 |
1 521 562,62445 |
1 624 687,88000 |
1 724 760,03000 |
1 736 349,11000 |
2 630 792,49700 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.1. |
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания |
Всего |
|
|
4 222 494,02007 |
752 227,30657 |
831 240,45000 |
881 685,66000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 017 778,83007 |
752 227,30657 |
2 678 532,45000 |
829 678,47000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
4 222 494,02007 |
752 227,30657 |
831 240,45000 |
881 685,66000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.2. |
Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания |
Всего |
|
|
568 271,47000 |
0,00000 |
175 681,00000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 228 395,97000 |
0,00000 |
835 805,50000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
568 271,47000 |
0,00000 |
175 681,00000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.3. |
Содержание казенных учреждений |
Всего |
|
|
1 568 419,69350 |
0,00000 |
216 662,00000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 568 419,69350 |
0,00000 |
216 662,00000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 568 419,69350 |
0,00000 |
216 662,00000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.4. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
|
25 975,10000 |
5 825,00000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
25 975,10000 |
5 825,00000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
25 975,10000 |
5 825,00000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.3. |
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" |
Всего |
|
|
1 100 364,03200 |
209 532,28200 |
214 676,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 100 364,03200 |
209 532,28200 |
214 676,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 100 364,03200 |
209 532,28200 |
214 676,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.4. |
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" |
Всего |
|
|
96 580,76688 |
17 328,58188 |
19 351,00000 |
19 009,50000 |
19247,30000 |
21 644,38500 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
96 580,76688 |
17 328,58188 |
19 351,00000 |
19 009,50000 |
19 247,30000 |
21 644,38500 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
96 580,76688 |
17 328,58188 |
19 351,00000 |
19 009,50000 |
19 247,30000 |
21 644,38500 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.5. |
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
425 680,69400 |
86 713,15900 |
86 775,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
425 680,69400 |
86 713,15900 |
86 775,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
425 680,69400 |
86 713,15900 |
86 775,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.6. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 835,00000 |
350,00000 |
435,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 835,00000 |
350,00000 |
435,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 835,00000 |
350,00000 |
435,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.13. |
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
800,00000 |
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
800,00000 |
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
800,00000 |
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.14. |
Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг" |
Всего |
|
|
2 035,00000 |
0,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 035,00000 |
0,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
2 035,00000 |
0,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
<< Часть 14 Часть 14 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 27 января 2015 г. N 26-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.