Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 22 февраля 2006 г. N 276-р
Долгосрочная целевая Программа
"Поддержка и развитие служб родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского округа на 2006-2008 годы"
7 июня, 22 ноября 2006 г., 24 января 2007 г., 14 мая, 16 июля, 22 октября 2008 г.
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 16 июля 2008 г. N 202-р в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения
1. Паспорт программы
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Долгосрочная целевая Программа "Поддержка и развитие служб|
| Программы |родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского|
| |округа на 2006-2008 годы" (далее - Программа) |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Заказчик программы |Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Инициатор программы |Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;|
| |Комитет Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского|
| |округа по социальным вопросам и защите прав граждан |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Разработчик |Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского|
|программы |городского округа (далее - Департамент социального развития) |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Исполнители |Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского|
|программы |городского округа; |
| |Комитет городского хозяйства; |
| |Муниципальные учреждения здравоохранения (далее - МУЗ); |
| |Государственные учреждения здравоохранения (далее - ГУЗ) |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Цель программы |Улучшение здоровья новорожденных и детей, снижение показателей|
| |детской заболеваемости и инвалидности, перинатальной и|
| |младенческой смертности |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Задачи программы | 1. Сохранение доступности и повышение качества медицинской|
| |помощи матерям и детям; |
| | 2. Усиление акцента на профилактическое направление в|
| |деятельности службы родовспоможения, наиболее|
| |здоровьесберегающей и финансово менее затратной технологии|
| |(совершенствование службы планирования семьи с целью|
| |формирования у населения ответственного отношения к|
| |родительству; профилактика инфекционных заболеваний детей за|
| |счет сохранения и совершенствования технологий профилактики;|
| |пропаганда здорового образа жизни через средства массовой|
| |информации); |
| | 3. Улучшение лечебной работы с использованием современных|
| |технологий, разработанных на основе единых стандартов и|
| |протоколов оказания медицинской помощи беременным, роженицам,|
| |новорожденным, детям на всех этапах; |
| | 4. Укрепление материально-технической базы |
| | лечебно-профилактических учреждений, улучшение оснащения|
| | медикаментами, создание условий для профессионального роста|
| | кадрового потенциала для внедрения современных технологий|
| | диагностики, лечения и профилактики заболеваний и достижения|
| | более высоких качественных показателей деятельности. |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Актуальность проблемы| В условиях неустойчивого развития экономики, падения|
| |рождаемости в 90-е годы XX века и высокого уровня общей|
| |смертности, проблема охраны репродуктивного здоровья населения,|
| |сохранения и укрепления здоровья детей приобрела особую, не|
| |только медико-социальную, но и национальную, стратегическую|
| |значимость. |
| | Серьезную озабоченность вызывает уровень заболеваемости|
| |новорожденных и детей раннего возраста. Только 20 %|
| |новорожденных являются здоровыми, к году жизни на одного|
| |ребенка приходится 5 заболеваний. Ежегодно в|
| |Петропавловск-Камчатском городском округе (далее - округ)|
| |рождаются около 7 % новорожденных с тяжелыми врожденными|
| |пороками развития. Среди причин младенческой смертности|
| |основными являются врожденные пороки (34 %). |
| | По результатам Всероссийской диспансеризации в 2002 году в|
| |г.Петропавловске-Камчатском только 17 % детей являются|
| |здоровыми, остальные имеют те или иные отклонения в состоянии|
| |здоровья или хронические заболевания. Так 12 % детей имеют|
| |отклонения в физическом развитии, 20 % - нарушения осанки,|
| |около 2 % детей имеют замедленное биологическое развитие.|
| |Больной ребенок требует проведения своевременных лечебных и|
| |реабилитационных мероприятий на современном уровне. Однако|
| |ресурсная база службы детства и родовспоможения значительно|
| |отстает от ее организационной модели и сдерживает развитие|
| |новых передовых технологий профилактики, диагностики, лечения и|
| |реабилитации. |
| | Все вышеизложенное диктует необходимость комплексного|
| |подхода к сохранению и укреплению здоровья здоровых детей и|
| |качественного улучшения ресурсной базы служб здравоохранения|
| |для оказания современной медицинской помощи больному ребенку. |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Технико-экономическое| Всего необходимо на реализацию программы 88 798,6 тыс. руб.,|
|обоснование |в том числе: |
|программы |1. Оказание доступной и качественной медицинской помощи в |
| |стационарах родовспоможения - 72 302,6 тыс. руб., |
| | из них: |
| | - на улучшение условий пребывания беременных и рожениц - |
| | 35 650,0 тыс. руб. |
| | - приобретение оборудования - 36 382,6 тыс.руб. |
| | - повышение квалификации кадров - 270,0 тыс.руб. |
| |2. Медицинская профилактика - 470,3 тыс.руб., из них: |
| | - приобретение вакцин - 287,3 тыс. руб. |
| | - изготовление прививочных сертификатов - 100 тыс. руб. |
| | - проведение санитарно-просветительной работы -|
| |83,0 тыс.руб. |
| |3. Амбулаторно-поликлиническая служба - 11 523,7 тыс. руб., |
| |из них: |
| | - исследование беременных женщин - 4 819,0 тыс.руб. |
| | - приобретение оборудования - 6 434,7 тыс.руб. |
| | - повышение квалификации кадров - 270,0 тыс.руб. |
| |4. Развитие инфекционной педиатрической службы - |
| |4502,0 тыс.руб., из них: |
| | - приобретение оборудования - 4502,0 тыс.руб. |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Основания для| 1) Федеральный Закон Российской Федерации "Об общих|
|разработки программы |принципах организации местного самоуправления в Российской|
| |Федерации" от 06.10.2003 N 131. |
| | 2) Основы законодательства Российской Федерации об охране|
| |здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1. |
| | 3) Постановление Правительства Российской Федерации от|
| |05.11.1997 N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию|
| |здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации". |
| | 4) Концепция охраны репродуктивного здоровья населения|
| |России на 2000-2004 годы, утвержденная решением Коллегии МЗ РФ,|
| |Министерства труда и социального развития РФ и Министерства|
| |образования РФ (протокол N 7 от 11.04.2000). |
| | 5) Постановление Градоначальника|
| |г.Петропавловска-Камчатского "Об улучшении оказания|
| |акушерско-гинекологической помощи в МУЗ "Городской родильный|
| |дом N 1" от 18.07.2005 N 786. |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Источник и объем | Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа|
|финансирования |(далее - бюджет городского округа): |
|программы по годам | 2006 год - 19 954,9 тыс. руб. |
| | 2007 год - 34 125,4 тыс. руб. |
| | 2008 год - 34 718,3 тыс. руб. |
| | Всего: 88 798,6 тыс. руб. |
|---------------------+---------------------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты | 1. Качественные показатели: |
|реализации программы | - показатель младенческой смертности (от 0 до 1 года) - не|
| |выше 8 случаев в год на 1000 родившихся (в 2004 году данный|
| |показатель составил 15 случаев на 1000 родившихся); |
| | - показатель перинатальной смертности (с 28 недель|
| |беременности до 7 суток жизни) - не выше 8 случаев в год на|
| |1000 родившихся (в 2004 году данный показатель составил 14|
| |случаев на 1000 родившихся); |
| | - показатель первичной инвалидности (от 0 до 14 лет) не|
| |выше 2 случаев в год на 1000 детского населения данного|
| |возраста (в 2004 году данный показатель составил 3 случая на|
| |1000 детского населения). |
| | 2. Обеспечение стабильности работы лечебно-профилактических|
| |учреждений. |
| | 3. Удовлетворение потребностей жителей города в получении|
| |качественных медицинских услуг в хороших санитарно-технических|
| |условиях. |
| | 4. Повышение санитарной культуры детей, родителей. |
\-------------------------------------------------------------------------------------/
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22 октября 2008 г. N 316-р в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного решения
2. Мероприятия программы
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Перечень мероприятий | Сроки |Исполнители| Финансовые затраты по годам | Источник |
| | | исполнения | |--------------------------------------------|финансирова-|
| | | годы | | | ния |
| п/п | | | | (по ценам 2005 г. в тыс.руб.) | |
| | | | |--------------------------------------------| |
| | | | | всего | 2006 | 2007 | 2008 | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 1. |Улучшение материально-технической базы | | | 35 650| 7 950| 17 700| 10 000| |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|1.1. |Проведение мероприятий, связанных с| 2007 |Департамент| | | | | |
| |реорганизацией муниципального учреждения| |социального| | | | | |
| |здравоохранения "Городской родильный дом| | развития | | | | | |
| |N 1" путем территориального объединения| | (далее - | | | | | Бюджет |
| |служб: Центра планирования семьи с| | ДСР) | | | | | городского |
| |медико-генетическим консультированием,| | | | | | | округа |
| |женской консультации, дневного| | | | | | | |
| |стационара, отделения патологии| | | | | | | |
| |беременности. | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|1.2. |Внедрение технологий| 2007 | ДСР | | | | | Бюджет |
| |медико-генетического консультирования | | | | | | | городского |
| | | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|1.3. |Улучшение условий пребывания беременных| | ДСР, | | | | | Бюджет |
| |и рожениц в существующих акушерских| |муниципаль-| | | | | городского |
| |отделениях: | | ное | | | | | округа |
| | | |учреждение | | | | | |
| | | |"Управление| | | | | |
| | | |капитально-| | | | | |
| | | 2006-2008 | го | | | | | |
| | | |строитель -| | | | | |
| | | | ства и | 35650 | 7950 | 17700 | 10000 | |
| | | | ремонта" | | | | | |
| |----------------------------------------| | |-----------+---------+-----------+----------| |
| | родильного дома N 1 | | | 19650 | 4950 | 4700 | 10000 | |
| |----------------------------------------| | |-----------+---------+-----------+----------| |
| | городской больницы N 2 | | | 16000 | 3000 | 13000 | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|1.4. | Исключен. | | | | | | | |
| | См. текст подпункта 1.4 раздела 2 | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 2. |Приобретение оборудования и медицинской | | | | | | | Бюджет |
| | мебели для акушерских отделений: | 2006-2008 | ДСР | 36382,6 | 7150,2 | 11228,4 | 18004 | городского |
| | | | | | | | | округа |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |- МУЗ "Городской роддом N 1" | | | 21736,6 | 5991,2 | 5995,4 | 9750 | |
| |----------------------------------------| | |-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |- МУЗ "Городская больница N 2" | | | 14646 | 1159 | 5233 | 8254 | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 3. |Повышение квалификации кадров | | | 270 | 90 | 90 | 90 | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|3.1. |Проведение выездных сертификационных| | | | | | | Бюджет |
| |циклов для врачей акушеров-гинекологов и| 2006-2008 | ДСР | 270 | 90 | 90 | 90 | городского |
| |акушерок. | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|3.2. |Проведение научно-практических| | | | | | | Бюджет |
| |конференций по актуальным проблемам| | | | | | | городского |
| |акушерства и гинекологии. | | | | | | | округа |
| | | | | | | | | (текущее |
| | | 2006-2008 | | | | | |финансирова-|
| | | | | | | | | ние) |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|3.3. |Проведение обучающих семинаров по| | | | | | | |
| |планированию семьи, по ведению| | | | | | | |
| |беременных высокого риска на базе Центра| 2008 | | | | | | |
| |репродуктивного здоровья. | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 4. |Улучшение качества питания детей |постоянно | ДСР | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|4.1. |Обеспечение С-витаминизации пищи во всех| | | | | | | Бюджет |
| |муниципальных образовательных и лечебных| 2006-2008 | | | | | | городского |
| |учреждениях | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------| (текущее |
|4.2. |Внедрение образовательной программы в| | | | | | |финансирова-|
| |муниципальных образовательных| | | | | | | ние) |
| |учреждениях по формированию навыков| 2006-2008 | | | | | | |
| |здорового питания: "Разговор о| | | | | | | |
| |правильном питании" для детей 6 лет и| | | | | | | |
| |первоклассников | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 5. |Вакцинопрофилактика | 2008 | ДСР | 387,3| 0| 0| 387,3| |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|5.1. |Вакцинопрофилактика дополнительными| | | | | | | Бюджет |
| |вакцинами по Национальному календарю| | | 287,3| | | 287,3| городского |
| |прививок для иммунизации детей: | | | | | | | округа |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |против краснухи 9781 доз*70руб=684,7т.р.| | | | | | | |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| | против вирусного гепатита В 1460 | | | | | | | |
| |доз*150 руб.=219,0 т.р. | | | | | | | |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |против гриппа 6000доз*70руб=420,0 т.р | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|5.2. |Изготовление прививочных сертификатов | 2008 | | 100| | | 100| Бюджет |
| | | | | | | | | городского |
| | | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 6. |Гигиеническое обучение и воспитание | | ДСР | 83| 25 | 28 | 30 | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|6.1. |Профилактика стоматологических болезней| | | | | | | |
| |у детей за счет создания уголков гигиены| 2006-2008 | | | | | | |
| |в детских дошкольных учреждениях,| | | | | | | |
| |внедрения массовых образовательных| | | | | | | |
| |программ в школах, ежегодной| | | | | | | |
| |профессиональной гигиены полости рта | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|6.2. |Проведение санитарно-просветительной| | | | | | | Бюджет |
| |работы с населением по сохранению и| 2006-2008 | | 83| 25 | 28 | 30 | городского |
| |укреплению здоровья детей: | | | | | | | округа |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |- выпуск печатной продукции | | | | | | | |
| |(1000экз./год); | | | | | | | |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |- изготовление и размещение | | | | | | | |
| |профилактических стендов в ЛПУ, ДДУ | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|6.3. |Проведение акций "День здоровья" | 2008 | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 7. |Организационные мероприятия | | ДСР | 3819| 1492| 1277| 1050| |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|7.1. |Проведение диспансеризации детей| 2006-2008 | | | | | | |
| |декретированных возрастов | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|7.2. |Исследование беременных женщин на| | | | | | | Бюджет |
| |внутриутробные инфекции и маркеры| 2006-2008 | | 4819| 1492 | 1277 | 2050 | городского |
| |аномалий развития плода: TORCH-комплекс | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|7.3. |Мониторинг и плановая экспертиза всех| | | | | | | |
| |случаев детской смертности, первичной| 2006-2008 | | | | | | |
| |инвалидности | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 8. |Приобретение оборудования и медицинской | | ДСР | | | | | Бюджет |
| |мебели для: | 2006-2008 | | 6434,7 | 967,7 | 2455 | 3012 | городского |
| | | | | | | | | округа |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------| |
| |- МУЗ "Детская поликлиника N 1" | | | 3925 | 557,7 | 1560 | 1807,3 | |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------| |
| |- МУЗ "Детская поликлиника N 2" | | | 1336,7 | 410 | 395 | 531,7 | |
| |----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------| |
| |- МУЗ "Детская стоматологическая п-ка" | | | 1173 | | 500 | 673 | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 9. |Повышение квалификации | | ДСР | 270| 90| 90| 90| |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|9.1. |Подготовка кадров для педиатрической| | | | | | | Бюджет |
| |службы | 2006-2008 | | 270| 90 | 90 | 90 | городского |
| | | | | | | | | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
|9.2. |Проведение научно-практических| | | | | | | |
| |конференций по актуальным вопросам| | | | | | | |
| |педиатрии | 2006-2008 | | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| 10. |Приобретение оборудования для МУЗ| | | | | | | |
| |"Детская инфекционная больница" | | | | | | | |
| | |------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| | | | | | | | | Бюджет |
| | | | | | | | | городского |
| | | 2006-2008 | | 4502| 2190 | 1257 | 1055 | округа |
|-----+----------------------------------------+------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+------------|
| |ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2006-2008 | | 88 798,60 |19 954,90| 34 125,40 |34 718,30 | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатской области от 22 февраля 2006 г. N 276-р "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.