Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 20 апреля 2015 г. N 139-П настоящее приложение дополнено приложением 4, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы"
18 апреля, 25 июля, 13 октября 2014 г., 26, 27 января, 20 апреля 2015 г.
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
29 482 268,20304 |
6 313 882,85830 |
6 879 962,07000 |
8 865 565,86350 |
7 422 857,41124 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
26 568 250,50380 |
6 274 870,45830 |
6 851 012,17000 |
7 461 809,00000 |
5 980 558,87550 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 696 500,40000 |
1 180 836,30000 |
1 233 506,80000 |
1 282 157,30000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
2 827 159,29924 |
11 240,70000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
22 871 750,10380 |
5 094 034,15830 |
5 617 505,37000 |
6 179 651,70000 |
5 980 558,87550 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
86 858,40000 |
27 771,70000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
145 158,65000 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
145 158,65000 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
145 158,65000 |
36 020,65000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
|||
|
813 |
031 |
390,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
031 |
125 875,70000 |
31 547,00000 |
30 426,30000 |
31 485,40000 |
32 417,00000 |
|||
|
816 |
031 |
7 517,90000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
2 494,60000 |
1 590,00000 |
|||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
031 |
5 375,05000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
0,00000 |
|
|
|
|
|||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
130 580,75000 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
130 580,75000 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
130 580,75000 |
32 688,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
|||
|
815 |
031 |
125 205,70000 |
31 397,00000 |
30 276,30000 |
31 335,40000 |
32 197,00000 |
|||
|
847 |
031 |
5 375,05000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
2 790,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 790,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
2 790,00000 |
472,00000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
|||
|
813 |
031 |
390,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
031 |
2 400,00000 |
352,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
548,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
5 587,90000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 587,90000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 587,90000 |
810,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
|||
|
815 |
031 |
470,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
|||
|
816 |
031 |
5 117,90000 |
710,00000 |
1 621,30000 |
1 744,60000 |
1 042,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" |
Всего |
|
|
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
|||
|
815 |
031 |
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
20 512 009,59604 |
4 502 726,57830 |
4 827 496,65000 |
6 470 707,15350 |
4 711 079,21424 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
032 |
17 696 090,99680 |
4 502 726,57830 |
4 827 496,65000 |
5 097 087,09000 |
3 268 780,67850 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
3 695 515,10000 |
1 180 518,00000 |
1 233 173,30000 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
032 |
14 000 575,89680 |
3 322 208,57830 |
3 594 323,35000 |
3 815 263,29000 |
3 268 780,67850 |
|||
|
815 |
032 |
13 403 462,95680 |
3 214 208,57830 |
3 355 848,00000 |
3 564 625,70000 |
3 268 780,67850 |
|||
|
810 |
032 |
597 112,94000 |
108 000,00000 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |
Всего |
|
|
4 865 546,69850 |
923 522,10000 |
939 277,60000 |
1 883 841,37000 |
1 118 905,62850 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 963 223,01850 |
923 522,10000 |
939 277,60000 |
955 877,10000 |
144 546,21850 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
2 448 819,80000 |
801 388,30000 |
815 614,60000 |
831 816,90000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
514 403,21850 |
122 133,80000 |
123 663,00000 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
|||
|
815 |
032 |
514 403,21850 |
122 133,80000 |
123 663,00000 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" |
Всего |
|
|
7 703 002,80000 |
1 824 916,10000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7 703 002,80000 |
1 824 916,10000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
|||
за счет средств федерального бюджета 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7 703 002,80000 |
1 824 916,100000 |
1 932 052,000000 |
2 027 807,900000 |
1 918 226,800000 |
|||
|
815 |
032 |
7 703 002,80000 |
1 824 916,100000 |
1 932 052,000000 |
2 027 807,900000 |
1 918 226,800000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Всего |
|
|
1 525 543,58000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 525 543,58000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 525 543,58000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
|||
|
815 |
032 |
1 525 543,58000 |
401 621,280000 |
381 905,500000 |
389 052,800000 |
352 964,000000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" |
Всего |
|
|
6 242 042,17754 |
1 304 908,69830 |
1 533 404,05000 |
2 127 114,18350 |
1 276 615,24574 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 328 447,25830 |
1 304 908,69830 |
1 533 404,05000 |
1 681 458,39000 |
808 676,12000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
1 246 695,30000 |
379 129,70000 |
417 558,70000 |
450 006,90000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 081 751,95830 |
925 778,99830 |
1 115 845,35000 |
1 231 451,49000 |
808 676,12000 |
|||
|
815 |
032 |
3 484 639,01830 |
817 778,99830 |
877 370,00000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
|||
|
810 |
032 |
597 112,94000 |
108 000,00000 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
Всего |
|
|
175 874,34000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
175 874,34000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
175 874,34000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
|||
|
815 |
032 |
175 874,34000 |
47 758,40000 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
47 335,49800 |
35 493,55000 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
36 094,79800 |
24 252,85000 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
11 240,70000 |
11240,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
1 034,00000 |
1 034,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
2 808,30000 |
2 808,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
717,00000 |
717,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
2 112,30000 |
2 112,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
36 094,79800 |
24 252,85000 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
4 670,36000 |
4 271,00000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
033 |
779,00000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
14 296,18800 |
5 193,20000 |
4 435,78800 |
4 667,20000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
5 130,60000 |
5 130,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
829 |
033 |
1 145,20000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
|||
|
833 |
033 |
3 565,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
6 008,45000 |
4 814,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
|||
|
850 |
033 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" |
Всего |
|
|
30 296,26000 |
23 311,70000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
19 633,56000 |
12 649,00000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
10 662,70000 |
10 662,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
1 034,00000 |
1 034,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
2 508,30000 |
2 508,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
467,00000 |
467,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
2 084,30000 |
2 084,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
19 633,56000 |
12 649,00000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
3 307,36000 |
2 908,00000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
033 |
779,00000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
7 775,00000 |
2 335,00000 |
2 650,00000 |
2 790,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
829 |
033 |
1 145,20000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
|||
|
833 |
033 |
3 565,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" |
Всего |
|
|
15 330,86200 |
10 883,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
14 802,86200 |
10 355,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
528,00000 |
528,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
28,00000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
14 802,86200 |
10 355,66200 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
5 525,81200 |
2 273,01200 |
1 375,60000 |
1 877,20000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
033 |
4 930,60000 |
4 930,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
033 |
3 146,45000 |
1 952,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
|||
|
850 |
033 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 "Информационнометодическое и кадровое обеспечение системы в общество" |
Всего |
|
|
858,00000 |
858,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
808,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
33 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
808,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
633,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
175,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.5. |
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" |
Всего |
|
|
850,37600 |
440,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
850,37600 |
440,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
850,37600 |
440,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
033 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
033 |
820,37600 |
410,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
932 216,40200 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
932 216,40200 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
932 216,40200 |
76 645,30000 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
|||
|
812 |
034 |
800 248,49000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
034 |
131 967,91200 |
40 995,30000 |
25 332,11200 |
19 953,50000 |
45 687,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
4.4. |
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" |
Всего |
|
|
800 248,49000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
800 248,49000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
800 248,49000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
|||
|
812 |
034 |
800 248,49000 |
35 650,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.5. |
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
95 181,11200 |
27 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
95 181,11200 |
27 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
95 181,11200 |
27 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
|||
|
815 |
034 |
95 181,11200 |
27 622,10000 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
034 |
0,00000 |
|
|
|
|
|||
4.6. |
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
35 723,30000 |
13 113,20000 |
10 210,10000 |
7400,00000 |
5 000,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
35 723,30000 |
13 113,20000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
35 723,30000 |
13 113,20000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
|||
|
815 |
034 |
35 723,30000 |
13 113,20000 |
10 210,10000 |
7400,00000 |
5 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.7. |
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" |
Всего |
|
|
1 063,50000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 063,50000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 063,50000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
|||
|
815 |
034 |
1 063,50000 |
260,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.8. |
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
035 |
2 887,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
035 |
4 300,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
34 406,30000 |
11 150,20000 |
11282,70000 |
11973,40000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
035 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 ''Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)" |
Всего |
|
|
32 447,84000 |
И 260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
32 447,84000 |
11 260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
32 447,84000 |
11260,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
|||
|
813 |
035 |
2 887,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
035 |
4 300,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
|||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
22 260,00000 |
7 760,00000 |
7 300,00000 |
7 200,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
035 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.3. |
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО" |
Всего |
|
|
2 446,30000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 446,30000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 446,30000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
2 446,30000 |
470,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.4. |
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развитая некоммерческого сектора в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.5. |
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
5.6. |
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц" |
Всего |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.7. |
Основное мероприятие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" |
Всего |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.8. |
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния поддержки СОНКО" |
Всего |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
|||
|
846 |
035 |
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
89 255,10000 |
29 216,40000 |
29 375,90000 |
30 662,80000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 396,70000 |
1 444,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 396,70000 |
1 444,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
036 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
1 446,70000 |
594,70000 |
426,00000 |
426,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
86 858,40000 |
27 771,70000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
036 |
10 327,70000 |
3 327,30000 |
3 429,90000 |
3 570,50000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
76 530,70000 |
24 444,40000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |
Всего |
|
|
87 932,40000 |
28 693,70000 |
29 025,90000 |
30 212,80000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 074,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 074,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
036 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
224,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
86 858,40000 |
27 771,70000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
|||
|
814 |
036 |
10 327,70000 |
3 327,30000 |
3 429,90000 |
3 570,50000 |
|
|||
|
815 |
036 |
76 530,70000 |
24 444,40000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
Всего |
|
|
440,00000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
440,00000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
440,00000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
440,00000 |
260,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
847 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
Всего |
|
|
782,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
782,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
782,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
782,70000 |
262,70000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
6.6. |
Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
815 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
7 711 698,81700 |
1 619 130,18000 |
1 725 093,53000 |
1 736 682,61000 |
2 630 792,49700 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7 711 698,81700 |
1 619 130,18000 |
1 725 093,53000 |
1 736 682,61000 |
2 630 792,49700 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
985,30000 |
318,30000 |
333,50000 |
333,50000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
7 710 713,51700 |
1 618 811,88000 |
1 724 760,03000 |
1 736 349,11000 |
2 630 792,49700 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания" |
Всего |
|
|
3 469 246,71350 |
830 220,45000 |
881 685,66000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 469 246,71350 |
830 220,45000 |
881 685,66000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
3 469 246,71350 |
830 220,45000 |
881 685,66000 |
886 178,21000 |
871 162,39350 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания" |
Всего |
|
|
584 251,37000 |
191 660,90000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
584 251,37000 |
191 660,90000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
584 251,37000 |
191 660,90000 |
195 446,17000 |
197 144,30000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений" |
Всего |
|
|
1 551 384,79350 |
199 627,10000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 568 419,69350 |
216 662,00000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
1 551 384,79350 |
199 627,10000 |
239 142,00000 |
241 453,30000 |
871 162,39350 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.4. |
Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий" |
Всего |
|
|
20 150,10000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
20 150,10000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
20 150,10000 |
10 138,50000 |
4 876,70000 |
5 134,90000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.5. |
Основное мероприятие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" |
Всего |
|
|
889 531,75000 |
213 376,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
889 531,75000 |
213 376,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
889 531,75000 |
213 376,13000 |
227 186,20000 |
229 218,70000 |
219 750,72000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.6. |
Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" |
Всего |
|
|
78 982,18500 |
19 081,00000 |
19 009,50000 |
19 247,30000 |
21 644,38500 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
78 982,18500 |
19 081,00000 |
19 009,50000 |
19 247,30000 |
21 644,38500 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
78 982,18500 |
19 081,00000 |
19 009,50000 |
19 247,30000 |
21 644,38500 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.7. |
Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
334 786,53500 |
82 594,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
334 786,53500 |
82 594,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
334 786,53500 |
82 594,10000 |
87 335,10000 |
87 893,70000 |
76 963,63500 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.8. |
Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 400,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 400,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
1 400,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.9 |
Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан" |
Всего |
|
|
698 995,24000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
549 109,24000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
698 995,24000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
549 109,24000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
698 995,24000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
49 962,00000 |
549 109,24000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.10. |
Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних" |
Всего |
|
|
44 044,42000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
11 425,42000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
44 044,42000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
И 425,42000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
44 044,42000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
10 873,00000 |
11 425,42000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.11. |
Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" |
Всего |
|
|
35 605,41000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
9 224,31000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
35 605,41000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
9 224,31000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
35 605,41000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
8 793,70000 |
9 224,31000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.12. |
Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
985,30000 |
318,30000 |
333,50000 |
333,50000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
985,30000 |
318,30000 |
333,50000 |
333,50000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
037 |
985,30000 |
318,30000 |
333,50000 |
333,50000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.13. |
Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
300,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.14. |
Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|||
7.15. |
Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг" |
Всего |
|
|
2 035,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 035,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
2 035,00000 |
2 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.