Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014 - 2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||||||
базовое значение |
текущий год (оценка) |
очередной год |
первый год реализации программы |
второй год реализации программы |
третий год реализации программы |
четвертый год реализации программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |||||||||
Государственная программа Камчатского края"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы" | |||||||||
1 |
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
2 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края |
ед. |
7 |
7 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
3 |
Объем потребления природного газа |
млн. м3 |
343,408 |
343,408 |
442,8096 |
442,8096 |
553,5395 |
636,38 |
636,38 |
4 |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
20 |
30 |
5 |
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды |
Разы к 2018 году |
1 |
1,02 |
1,14 |
1,25 |
1,35 |
1,46 |
1,57 |
6 |
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределении воды |
% за год к пред. |
100 |
108,4 |
110,2 |
102,7 |
104,3 |
102,5 |
102,2 |
7 |
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод |
% за год к пред. |
100 |
104,4 |
105,7 |
103,1 |
104,3 |
101,4 |
101,0 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |||||||||
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: | |||||||||
1.1.1 |
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий |
кг у т/тыс. руб. |
16,67 |
15,2 |
13,83 |
13,83 |
12,5 |
11,45 |
10,5 |
1.1.2 |
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Камчатского края |
% |
26,71 |
25,61 |
24,72 |
24,72 |
23,72 |
22,87 |
22,06 |
1.1.3 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
80 |
90 |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
1.1.4 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
29,26 |
35,11 |
42,13 |
42,13 |
50,56 |
60,67 |
72,8 |
1.1.5 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
47,61 |
52,37 |
57,61 |
57,61 |
63,37 |
69,7 |
76,67 |
1.1.6 |
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
34,45 |
41,34 |
49,61 |
49,61 |
59,53 |
71,44 |
85,72 |
1.1.7 |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.8 |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
14,48 |
15,29 |
17,12 |
17,12 |
18,33 |
18,4 |
18,76 |
1.1.9 |
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
% |
29,04 |
30,59 |
33,58 |
33,58 |
35,25 |
34,52 |
34,33 |
1.1.10 |
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
МВт |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
1,1 |
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе: | |||||||||
1.2.1 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт/кв.м. |
48,378 |
51,105 |
51,042 |
51,042 |
50,96 |
49,431 |
47,948 |
1.2.2 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,151 |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
0,157 |
0,153 |
0,148 |
1.2.3 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел |
37,805 |
41,807 |
41,75 |
41,75 |
41,692 |
40,442 |
39,228 |
1.2.4 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел |
7,692 |
8,683 |
8,671 |
8,671 |
8,66 |
8,4 |
8,148 |
1.2.5 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.6 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации |
|
0 |
0 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: | |||||||||
1.3.1 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,286 |
0,277 |
0,269 |
0,269 |
0,261 |
0,253 |
0,245 |
1.3.2 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел |
70,756 |
68,633 |
66,574 |
66,574 |
64,577 |
62,639 |
60,76 |
1.3.3 |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); |
куб.м/чел |
37,14 |
36,026 |
34,945 |
34,945 |
33,896 |
32,88 |
31,893 |
1.3.4 |
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт/кв.м. |
47,073 |
45,661 |
44,291 |
44,291 |
42,963 |
41,674 |
40,423 |
1.3.5 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.6 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры: | |||||||||
1.4.1 |
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; |
гут/кВт |
338,2 |
334,82 |
331,47 |
331,47 |
328,16 |
324,87 |
321,62 |
1.4.2 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями; |
кгут/Гкал |
134,9 |
133,55 |
132,22 |
132,22 |
130,89 |
129,58 |
128,29 |
1.4.3 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; |
% |
15,34 |
15,19 |
15,04 |
15,04 |
14,89 |
14,74 |
14,59 |
1.4.4 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; |
% |
19,055 |
18,8645 |
18,6758 |
18,6758 |
18,4890 |
18,3042 |
18,1211 |
1.4.5 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
26,089 |
25,8281 |
25,5698 |
25,5698 |
25,3141 |
25,0610 |
24,8104 |
1.4.6 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВт/куб.м. |
1,4946 |
1,4796 |
1,4648 |
1,4648 |
1,4502 |
1,4357 |
1,4213 |
1.4.7 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВт/куб.м. |
0,9995 |
0,9895 |
0,9796 |
0,9796 |
0,9698 |
0,9601 |
0,9505 |
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: | |||||||||
1.5.1 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1.5.2 |
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |
шт. |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1.5.3 |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1.5.4 |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
шт. |
0 |
0 |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
1.5.6 |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
100 |
100 |
170 |
240 |
310 |
1.5.8 |
количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг : | |||||||||
1.6.1 |
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг |
% |
18,9 |
18,5 |
18 |
17,5 |
17 |
16,5 |
16 |
1.6.2 |
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |||||||||
2.1 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
% |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
2.2 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |
% |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
2.3 |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
66,2 |
66,2 |
65,9 |
65,0 |
60,2 |
46,2 |
31,5 |
2.4 |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% |
58,9 |
58,9 |
58,0 |
57,0 |
45,0 |
33,7 |
21,2 |
2.5 |
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
кол-во аварий в год на 1000 км сетей |
1566,0 |
1566,0 |
1500,0 |
1400,0 |
1128,0 |
896,0 |
716,8 |
2.6 |
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |
% |
41,4 |
41,4 |
42,0 |
48,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
2.7 |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
85,00 |
85,00 |
87,00 |
92,00 |
93,00 |
95,00 |
95,00 |
2.8 |
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям |
тыс. человек |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,32 |
1,31 |
1,3 |
1,3 |
2.9 |
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами |
тыс. человек |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
2.10 |
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения |
тыс. человек |
28,4 |
28,4 |
28,1 |
27,9 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
2.11 |
Зарегистрировано больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта |
тыс. человек |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,04 |
7,04 |
7,0 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |||||||||
3.1 |
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов |
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения |
км |
67,9 |
84,74 |
84,74 |
84,74 |
86,62 |
65,00 |
65,00 |
3.3 |
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок |
шт. |
195 |
157 |
90 |
86 |
77 |
50 |
50 |
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |||||||||
4.1 |
Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта |
% |
0 |
0 |
0,5 |
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
4.2 |
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов |
тыс. человек |
0 |
0 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Приложение 3
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014 - 2018 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
ЦСР* |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы |
Всего |
х |
х |
40889567,71028 |
9515370,96858 |
6846747,11170 |
6863578,24000 |
9552789,65000 |
8111081,74000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
х |
х |
40889567,71028 |
9515370,96858 |
6846747,11170 |
6863578,24000 |
9552789,65000 |
8111081,74000 |
||
за счет средств федерального бюджета** |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
х |
х |
38824471,52602 |
9124770,53602 |
6455169,90000 |
6482231,70000 |
9047986,57000 |
7714312,82000 |
||
|
804 |
|
8050,00000 |
1700,00000 |
1700,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
||
|
808 |
|
750,00000 |
- |
300,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
||
|
810 |
|
36951053,20250 |
8469477,93250 |
6154107,04000 |
6184168,84000 |
8513486,57000 |
7629812,82000 |
||
|
812 |
|
42000,00000 |
42000,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
813 |
|
30810,00000 |
6450,00000 |
6450,00000 |
5910,00000 |
6000,00000 |
6000,00000 |
||
|
814 |
|
63180,00000 |
13290,00000 |
13290,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
||
|
815 |
|
23710,00000 |
4940,00000 |
4940,00000 |
4530,00000 |
4650,00000 |
4650,00000 |
||
|
816 |
|
11250,00000 |
2280,00000 |
2280,00000 |
2090,00000 |
2300,00000 |
2300,00000 |
||
|
819 |
|
10000,00000 |
2090,00000 |
2090,00000 |
1920,00000 |
1950,00000 |
1950,00000 |
||
|
826 |
|
2540,00000 |
670,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
|
4140,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
||
|
832 |
|
2790,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
||
|
833 |
|
1654229,67352 |
576103,95352 |
264062,86000 |
264062,86000 |
500000,00000 |
50000,00000 |
||
|
847 |
|
13400,00000 |
2810,00000 |
2810,00000 |
2580,00000 |
2600,00000 |
2600,00000 |
||
|
848 |
|
6568,65000 |
1518,65000 |
1330,00000 |
1220,00000 |
1250,00000 |
1250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
х |
х |
885998,18127 |
222083,52127 |
130996,12000 |
131346,54000 |
254803,08000 |
146768,92000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
х |
х |
29098,00299 |
18516,91129 |
10581,09170 |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
х |
х |
1150000,00000 |
150000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
||
1.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
х |
х |
31133776,74900 |
7236961,46900 |
5402646,87000 |
5421326,69000 |
6706439,74000 |
6366401,98000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
х |
х |
31133776,74900 |
7236961,46900 |
5402646,87000 |
5421326,69000 |
6706439,74000 |
6366401,98000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
х |
х |
31034023,34900 |
7198225,60900 |
5398651,24000 |
5416927,50000 |
6676728,00000 |
6343491,00000 |
||
|
804 |
051 |
8050,00000 |
1700,00000 |
1700,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
||
|
808 |
051 |
750,00000 |
- |
300,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
||
|
810 |
051 |
30856834,69900 |
7161036,95900 |
5361651,24000 |
5382927,50000 |
6642228,00000 |
6308991,00000 |
||
|
813 |
051 |
30810,00000 |
6450,00000 |
6450,00000 |
5910,00000 |
6000,00000 |
6000,00000 |
||
|
814 |
051 |
63180,00000 |
13290,00000 |
13290,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
||
|
815 |
051 |
23710,00000 |
4940,00000 |
4940,00000 |
4530,00000 |
4650,00000 |
4650,00000 |
||
|
816 |
051 |
11250,00000 |
2280,00000 |
2280,00000 |
2090,00000 |
2300,00000 |
2300,00000 |
||
|
819 |
051 |
10000,00000 |
2090,00000 |
2090,00000 |
1920,00000 |
1950,00000 |
1950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2540,00000 |
670,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4140,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
||
|
832 |
051 |
2790,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
||
|
847 |
051 |
13400,00000 |
2810,00000 |
2810,00000 |
2580,00000 |
2600,00000 |
2600,00000 |
||
|
848 |
051 |
6568,65000 |
1518,65000 |
1330,00000 |
1220,00000 |
1250,00000 |
1250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
99753,40000 |
38735,86000 |
3995,63000 |
4399,19000 |
29711,74000 |
22910,98000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том числе: |
Всего |
|
|
354377,30000 |
74377,30000 |
74000,00000 |
68000,00000 |
69000,00000 |
69000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
177188,65000 |
37188,65000 |
37000,00000 |
34000,00000 |
34500,00000 |
34500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
177188,65000 |
37188,65000 |
37000,00000 |
34000,00000 |
34500,00000 |
34500,00000 |
||
|
804 |
051 |
8050,00000 |
1700,00000 |
1700,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
1550,00000 |
||
|
808 |
051 |
750,00000 |
- |
300,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
||
|
813 |
051 |
30810,00000 |
6450,00000 |
6450,00000 |
5910,00000 |
6000,00000 |
6000,00000 |
||
|
814 |
051 |
63180,00000 |
13290,00000 |
13290,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
12200,00000 |
||
|
815 |
051 |
23710,00000 |
4940,00000 |
4940,00000 |
4530,00000 |
4650,00000 |
4650,00000 |
||
|
816 |
051 |
11250,00000 |
2280,00000 |
2280,00000 |
2090,00000 |
2300,00000 |
2300,00000 |
||
|
819 |
051 |
10000,00000 |
2090,00000 |
2090,00000 |
1920,00000 |
1950,00000 |
1950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2540,00000 |
670,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4140,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
||
|
832 |
051 |
2790,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
||
|
847 |
051 |
13400,00000 |
2810,00000 |
2810,00000 |
2580,00000 |
2600,00000 |
2600,00000 |
||
|
848 |
051 |
6568,65000 |
1518,65000 |
1330,00000 |
1220,00000 |
1250,00000 |
1250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам" |
Всего |
|
|
35714,28000 |
5102,04000 |
10204,08000 |
10204,08000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
35714,28000 |
5102,04000 |
10204,08000 |
10204,08000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
35000,00000 |
5000,00000 |
10000,00000 |
10000,00000 |
5000,00000 |
5000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
714,28000 |
102,04000 |
204,08000 |
204,08000 |
102,04000 |
102,04000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3."Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" |
Всего |
|
|
2044328,96000 |
412342,49000 |
151822,69000 |
153633,16000 |
663265,31000 |
663265,31000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2044328,96000 |
412342,49000 |
151822,69000 |
153633,16000 |
663265,31000 |
663265,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
2003442,38000 |
404095,64000 |
148786,24000 |
150560,50000 |
650000,00000 |
650000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
40886,58000 |
8246,85000 |
3036,45000 |
3072,66000 |
13265,31000 |
13265,31000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4."Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |
Всего |
|
|
66326,52000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
25510,20000 |
25510,20000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
66326,52000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
25510,20000 |
25510,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
65000,00000 |
5000,00000 |
5000,00000 |
5000,00000 |
25000,00000 |
25000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1326,52000 |
102,04000 |
102,04000 |
102,04000 |
510,20000 |
510,20000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.5 |
Основное мероприятие 1.5."Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
1395279,20400 |
289429,20400 |
- |
- |
707750,00000 |
398100,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1395279,20400 |
289429,20400 |
- |
- |
707750,00000 |
398100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
1367373,62400 |
283640,62400 |
- |
- |
693595,00000 |
390138,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
27905,58000 |
5788,58000 |
- |
- |
14155,00000 |
7962,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.5.1 |
Основное мероприятие 1.5.1"Предоставление субсидий и иных меж- бюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере" |
Всего |
|
|
48519,16500 |
48519,16500 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
48519,16500 |
48519,16500 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
48519,16500 |
48519,16500 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие 1.6."Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов" |
Всего |
|
|
234693,88000 |
43877,55000 |
32653,06000 |
51020,41000 |
53571,43000 |
53571,43000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
234693,88000 |
43877,55000 |
32653,06000 |
51020,41000 |
53571,43000 |
53571,43000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
230000,00000 |
43000,00000 |
32000,00000 |
50000,00000 |
52500,00000 |
52500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
4693,88000 |
877,55000 |
653,06000 |
1020,41000 |
1071,43000 |
1071,43000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.7 |
Основное мероприятие 1.7."Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности" |
Всего |
|
|
8700,00000 |
2100,00000 |
2100,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8700,00000 |
2100,00000 |
2100,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
8700,00000 |
2100,00000 |
2100,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
1500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.8 |
Основное мероприятие 1.8. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" |
Всего |
|
|
433967,13000 |
427967,13000 |
- |
- |
6000,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
433967,13000 |
427967,13000 |
- |
- |
6000,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
425287,79000 |
419407,79000 |
- |
- |
5880,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
8679,34000 |
8559,34000 |
- |
- |
120,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.9 |
Основное мероприятие 1.9."Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений" |
Всего |
|
|
777360,96000 |
752973,20000 |
- |
- |
24387,76000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
777360,96000 |
752973,20000 |
- |
- |
24387,76000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
761813,74000 |
737913,74000 |
- |
- |
23900,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
15547,22000 |
15059,46000 |
- |
- |
487,76000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие 1.10. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
Всего |
|
|
5146783,00000 |
1018897,00000 |
1020902,00000 |
1023004,00000 |
1041990,00000 |
1041990,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5146783,00000 |
1018897,00000 |
1020902,00000 |
1023004,00000 |
1041990,00000 |
1041990,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
5146783,00000 |
1018897,00000 |
1020902,00000 |
1023004,00000 |
1041990,00000 |
1041990,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие 1.11. "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения" |
Всего |
|
|
2915940,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2915940,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
2915940,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
583188,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.12 |
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам" |
Всего |
|
|
17496600,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17496600,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
17496600,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
3499320,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.13 |
Основное мероприятие 1.13. "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году" |
Всего |
|
|
301775,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
301775,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
301775,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
60355,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.14 |
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения" |
Всего |
|
|
50600,00000 |
50600,00000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
50600,00000 |
50600,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
50600,00000 |
50600,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2 |
Подпрограмма 2 Чистая вода в Камчатском крае |
Всего |
|
|
2634049,07007 |
477282,76007 |
55979,59000 |
53322,45000 |
1304567,21000 |
742897,06000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2634049,07007 |
477282,76007 |
55979,59000 |
53322,45000 |
1304567,21000 |
742897,06000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
2581368,10007 |
467737,11007 |
54860,00000 |
52256,00000 |
1278475,87000 |
728039,12000 |
||
|
810 |
052 |
2539368,10007 |
425737,11007 |
54860,00000 |
52256,00000 |
1278475,87000 |
728039,12000 |
||
|
812 |
052 |
42000,00000 |
42000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
52680,97000 |
9545,65000 |
1119,59000 |
1066,45000 |
26091,34000 |
14857,94000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.1. "Про- ведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
71428,56000 |
20408,16000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
20408,16000 |
20408,16000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
71428,56000 |
20408,16000 |
5102,04000 |
5102,04000 |
20408,16000 |
20408,16000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
70000,00000 |
20000,00000 |
5000,00000 |
5000,00000 |
20000,00000 |
20000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1428,56000 |
408,16000 |
102,04000 |
102,04000 |
408,16000 |
408,16000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.2."Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения" |
Всего |
|
|
693215,50669 |
270674,39669 |
50877,55000 |
48220,41000 |
286523,05000 |
36920,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
693215,50669 |
270674,39669 |
50877,55000 |
48220,41000 |
286523,05000 |
36920,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
052 |
679351,19669 |
265260,90669 |
49860,00000 |
47256,00000 |
280792,59000 |
36181,70000 |
||
|
810 |
052 |
637351,19669 |
223260,90669 |
49860,00000 |
47256,00000 |
280792,59000 |
36181,70000 |
||
|
812 |
052 |
42000,00000 |
42000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
13864,31000 |
5413,49000 |
1017,55000 |
964,41000 |
5730,46000 |
738,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие 2.3."Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" |
Всего |
|
|
1869405,00338 |
186200,20338 |
- |
- |
997636,00000 |
685568,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1869405,00338 |
186200,20338 |
- |
- |
997636,00000 |
685568,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
1832016,90338 |
182476,20338 |
- |
- |
977683,28000 |
671857,42000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
37388,10000 |
3724,00000 |
- |
- |
19952,72000 |
13711,38000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3 |
Подпрограмма 3"Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
4326735,40822 |
1148164,60822 |
665285,40000 |
665285,40000 |
1194000,00000 |
654000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4326735,40822 |
1148164,60822 |
665285,40000 |
665285,40000 |
1194000,00000 |
654000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
3638171,59695 |
989362,59695 |
554404,50000 |
554404,50000 |
995000,00000 |
545000,00000 |
||
|
810 |
|
1983941,92343 |
413258,64343 |
290341,64000 |
290341,64000 |
495000,00000 |
495000,00000 |
||
|
833 |
|
1654229,67352 |
576103,95352 |
264062,86000 |
264062,86000 |
500000,00000 |
50000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
688563,81127 |
158802,01127 |
110880,90000 |
110880,90000 |
199000,00000 |
109000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.1."Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" |
Всего |
|
|
1868206,82200 |
574455,95800 |
316875,43200 |
316875,43200 |
600000,00000 |
60000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1868206,82200 |
574455,95800 |
316875,43200 |
316875,43200 |
600000,00000 |
60000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
1577652,64000 |
499526,92000 |
264062,86000 |
264062,86000 |
500000,00000 |
50000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
290554,18200 |
74929,03800 |
52812,57200 |
52812,57200 |
100000,00000 |
10000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.1.1 |
Основное мероприятие 3.1.1"Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
|
|
76577,03352 |
76577,03352 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
76577,03352 |
76577,03352 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
76577,03352 |
76577,03352 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие 3.2."Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
91404,72366 |
16284,72366 |
19560,00000 |
19560,00000 |
18000,00000 |
18000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
91404,72366 |
16284,72366 |
19560,00000 |
19560,00000 |
18000,00000 |
18000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
73800,48700 |
11200,48700 |
16300,00000 |
16300,00000 |
15000,00000 |
15000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
17604,23666 |
5084,23666 |
3260,00000 |
3260,00000 |
3000,00000 |
3000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.3 |
Основное мероприятие 3.3."Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" |
Всего |
|
|
504336,55648 |
139006,58848 |
71640,00000 |
53689,96800 |
120000,00000 |
120000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
504336,55648 |
139006,58848 |
71640,00000 |
53689,96800 |
120000,00000 |
120000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
421097,95158 |
116656,31158 |
59700,00000 |
44741,64000 |
100000,00000 |
100000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
83238,60490 |
22350,27690 |
11940,00000 |
8948,32800 |
20000,00000 |
20000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.4 |
Основное мероприятие 3.4"Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
204953,27190 |
73913,27190 |
19680,00000 |
39360,00000 |
36000,00000 |
36000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
204953,27190 |
73913,27190 |
19680,00000 |
39360,00000 |
36000,00000 |
36000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
172921,13608 |
63721,13608 |
16400,00000 |
32800,00000 |
30000,00000 |
30000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
32032,13582 |
10192,13582 |
3280,00000 |
6560,00000 |
6000,00000 |
6000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.5 |
Основное мероприятие 3.5."Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
|
667704,10856 |
129404,07656 |
88300,03200 |
90000,00000 |
180000,00000 |
180000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
667704,10856 |
129404,07656 |
88300,03200 |
90000,00000 |
180000,00000 |
180000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
557014,97023 |
108431,61023 |
73583,36000 |
75000,00000 |
150000,00000 |
150000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
110689,13833 |
20972,46633 |
14716,67200 |
15000,00000 |
30000,00000 |
30000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.6 |
Основное мероприятие 3.6. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" |
Всего |
|
|
577908,00751 |
51278,07151 |
106629,93600 |
60000,00000 |
180000,00000 |
180000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
577908,00751 |
51278,07151 |
106629,93600 |
60000,00000 |
180000,00000 |
180000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
480339,98620 |
41481,70620 |
88858,28000 |
50000,00000 |
150000,00000 |
150000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
97568,02131 |
9796,36531 |
17771,65600 |
10000,00000 |
30000,00000 |
30000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.7 |
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" |
Всего |
|
|
335644,88459 |
87244,88459 |
42600,00000 |
85800,00000 |
60000,00000 |
60000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
335644,88459 |
87244,88459 |
42600,00000 |
85800,00000 |
60000,00000 |
60000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
278767,39234 |
71767,39234 |
35500,00000 |
71500,00000 |
50000,00000 |
50000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
56877,49225 |
15477,49225 |
7100,00000 |
14300,00000 |
10000,00000 |
10000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.4 |
Подпрограмма 4 ''Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2305376,02299 |
553950,67129 |
625564,35170 |
625861,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2305376,02299 |
553950,67129 |
625564,35170 |
625861,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1081278,02000 |
370433,76000 |
349983,26000 |
360861,00000 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
45000,00000 |
15000,00000 |
15000,00000 |
15000,00000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
29098,00299 |
18516,91129 |
10581,09170 |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
1150000,00000 |
150000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
||
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2303276,02299 |
551850,67129 |
625564,35170 |
625861,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2303276,02299 |
551850,67129 |
625564,35170 |
625861,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1079178,02000 |
368333,76000 |
349983,26000 |
360861,00000 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
45000,00000 |
15000,00000 |
15000,00000 |
15000,00000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
29098,00299 |
18516,91129 |
10581,09170 |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
1150000,00000 |
150000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
250000,00000 |
||
1.4.2 |
Основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан" |
Всего |
|
|
4200,00000 |
4200,00000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2100,00000 |
2100,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
2100,00000 |
2100,00000 |
|
|
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5 |
Подпрограмма 5 ''Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
489630,46000 |
99011,46000 |
97270,90000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
489630,46000 |
99011,46000 |
97270,90000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
489630,46000 |
99011,46000 |
97270,90000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
97782,70000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы" |
Всего |
|
|
337064,00000 |
65664,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
337064,00000 |
65664,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
337064,00000 |
65664,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
67849,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5.2 |
Основное мероприятие 5.2. "Обеспечение деятельности подведомственных организаций" |
Всего |
|
|
152566,46000 |
33346,66000 |
29421,10000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
152566,46000 |
33346,66000 |
29421,10000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
152566,46000 |
33346,66000 |
29421,10000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
29932,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
<< Часть 7 Часть 7 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 30 апреля 2014 г. N 204-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.