Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 18 апреля 2014 г. N 188-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П
1. В паспорте:
1) раздел "Участники Программы" дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края";
2) раздел "Объем и источники финансирования Программы (в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Программы составляет 31 104 940,61013 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 682 384,06872 тыс. рублей; 2015 год - 5 901 861,95300 тыс. рублей; 2016 год - 6 202 806,577000 тыс. рублей; 2017 год - 6 496 242,42850 тыс. рублей; 2018 год - 6 821 645,58291 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 456 106,65089 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 4 456 477,03172 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 93 435,74000 тыс. рублей; 2015 год - 4 606 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. рублей; 2016 год - 4 892 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. рублей; 2017 год - 5 122 081,38200 тыс. рублей; 2018 год - 5 378 806,82717 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) 3 743 751,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -1 174 045,70000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. рублей; 2015 год - 1 260 141,90000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. рублей; 2016 год - 1 309 563,50000 тыс. рублей; в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств -2 844 663,99924 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 19 170,40000 тыс. рублей; 2015 год - 9 575,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию)- 1 125,39800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 420,19800 тыс. рублей; 2015 год - 352,60000 тыс. рублей; 2016 год - 352,60000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 52 970, 64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 29 420,64100 тыс. рублей; 2015 год - 23 550,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) -5 617,62100 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 850,09800 тыс. рублей; 2015 год - 2 153,21300 тыс. рублей; 2016 год - 238,30700 тыс. рублей; 2017 год - 188,38300 тыс. рублей; 2018 год - 187,62000 тыс. рублей. |
".
2. В подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) в разделе "Участники Подпрограммы 1" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" исключить;
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 1 составляет 173 267,25540 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 31 676,09540 тыс. рублей; в 2015 году - 34 486,15000 тыс. рублей; в 2016 году - 34 897,26000 тыс. рублей; в 2017 году - 35 461,93000 тыс. рублей; в 2018 году - 36 745,82000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 172 547,22740 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 31 486,42740 тыс. рублей; в 2015 году - 34 170,70000 тыс. рублей; в 2016 году - 34 737,90000 тыс. рублей; в 2017 году - 35 428,60000 тыс. рублей; в 2018 году - 36 723,60000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 189,66800 тыс. рублей; в 2015 году - 315,45000 тыс. рублей; в 2016 году - 159,36000 тыс. рублей; в 2017 году - 33,33000 тыс. рублей; в 2018 году - 22,22000 тыс. рублей. |
";
2) часть 2.6 раздела 2 "Цель и задачи, сроки и механизмы реализации Подпрограммы 1, характеристика основных мероприятий"изложить в следующей редакции:
"2.6. Основное мероприятие 2. "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае":
1) проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста в Камчатском крае позволит выявить пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;
2) установка тревожной кнопки в жилых помещениях, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.";
3) в приложении N 1:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.
При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.";
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.".
3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:
"
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 2 составляет 45 355,59800 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году -10 109,59800 тыс. рублей; в 2015 году -10 247,00000 тыс. рублей; в 2016 году -10 134,00000 тыс. рублей; в 2017 году -6 835,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 8 030,00000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 45 288,00000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 10 042,00000 тыс. рублей; в 2015 году - 10 247,00000 тыс. рублей; в 2016 году - 10 134,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 6 835,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 8 030,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 67,59800 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 67,59800 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 115 150,53733 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 3 985 534,99260 тыс. рублей; в 2015 году - 4 190 888,20000 тыс. рублей; в 2016 году - 4 424 741,50000 тыс. рублей; в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. рублей; в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 557 702,53809 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 2 812 419,59260 тыс. рублей; в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. рублей; в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. рублей; в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. рублей; в 2018 году - 3 428 581,36699 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) - 3 739 766,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 172 762,80000 тыс. рублей; 2015 год - 1 258 791,00000 тыс. рублей; 2016 год - 1 308 212,60000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 057,80000 тыс. руб. из них по годам: 2014 год -352,60000 тыс. рублей; 2015 год - 352,60000 тыс. рублей; 2016 год - 352,60000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию)планируемые объемы обязательств- 705,20000 тыс. руб. из них по годам: 2014 год -0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 352,60000 тыс. рублей 2018 год - 352,60000 тыс. рублей |
".
5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 4 "Дети-инвалиды" изложить в следующей редакции":
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 37 865,99600 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 5 176,89600 тыс. рублей; в 2015 году - 6 249,10000 тыс. рублей; в 2016 году - 8 180,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 5 720,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 12 540,00000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 865,99600 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 5 176,89600 тыс. рублей; в 2015 году - 6 249,10000 тыс. рублей; в 2016 году - 8 180,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 5 720,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 12 540,00000 тыс. рублей. |
".
6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 13 228,64100 тыс. рублей; в 2015 году - 5 916,00000 тыс. рублей; в 2016 году - 3 765,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 7 358,00000 тыс. рублей; в 2015 году - 5 916,00000 тыс. рублей; в 2016 году - 3 765,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 5 870,64100 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 870,64100 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
7. В подпрограмме 6 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 81 831,23000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 48 005,63000 тыс. рублей; в 2015 году - 33 825,60000 тыс. рублей; в 2016 году -0,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 49 942,90000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 27 424,80000 тыс. рублей; в 2015 году - 22 518,10000 тыс. рублей; в 2016 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию - планируемые объемы обязательств) - 28 745,40000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 19 170,40000 тыс. рублей; в 2015 году - 9 575,00000 тыс. рублей; в 2016 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; местных бюджетов - 3 142,93000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1 410,43000 тыс. рублей; в 2015 году - 1 732,50000 тыс. рублей; в 2016 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей |
";
2) в приложении N 1:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.
При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.";
б) пункт 6 части 4 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.".
8. В подпрограмме 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 7" дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края";
б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7(в ценах соответствующих лет)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 281 056,98300 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 105 804,32000 тыс. рублей; в 2015 году - 40 792,26300 тыс. рублей; в 2016 году - 42 765,94700 тыс. рублей; в 2017 году - 45 842,05300 тыс. рублей; в 2018 году - 45 852,40000 тыс. рублей; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 279 302,32000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 104 554,32000 тыс. рублей; в 2015 году - 40 687,00000 тыс. рублей; в 2016 году - 42 687,00000 тыс. рублей; в 2017 году - 45 687,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 45 687,00000 тыс. рублей; местных бюджетов - 1 754,66300 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1 250,00000 тыс. рублей; в 2015 году - 105,26300 тыс. рублей; в 2016 году - 78,94700 тыс. рублей; в 2017 году - 155,05300 тыс. рублей; в 2018 году- 165,40000 тыс. рублей. |
";
2) в разделе 2 "Цели и задачи, сроки и механизм реализации Подпрограммы 7, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 7":
а) в пункте 8 части 2.2.3 слова "в Камчатском крае" заменить словами "на местном уровне";
б) часть 2.2.5 изложить в следующей редакции:
"2.2.5. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется путем организации и проведения мероприятий:
1) предоставление СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по направлениям деятельности СОНКО, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также статьей 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 N 689 "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае";
2) предоставление субсидий:
а) СОНКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан;
б) на обеспечение деятельности Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
в) в целях оказания помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";
в) дополнить частями 2.2.6 - 2.2.12 следующего содержания:
"2.2.6. Имущественная поддержка СОНКО осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества.
2.2.7. Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества.
2.2.8. Поддержка по консультированию СОНКО и поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО предоставляется СОНКО независимо от организационно-правовых форм и участия в реализации мероприятий подпрограммы, а также некоммерческим организациям, оказывающим консультационные услуги СОНКО на безвозмездной основе, в рамках следующих мероприятий:
1) содействие в организации подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;
2) предоставление консультаций СОНКО по вопросам организации деятельности и получения государственной поддержки;
3) проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик, в том числе:
а) межрегиональной конференции "Роль организаций некоммерческого сектора в развитии гражданского общества" с участием высококвалифицированных специалистов в сфере деятельности СОНКО и иных институтов гражданского общества, представителей СОНКО, осуществляющих деятельность в субъектах Дальневосточного федерального округа (2015 и 1017 годы);
б) форума "Доброволец Камчатки" с участием представителей волонтерских движений всех поколений из муниципальных районов и городских округов Камчатского края (2014 год);
4) оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим СОНКО;
5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с подготовкой, дополнительным профессиональным образованием работников и добровольцев СОНКО за пределами Камчатского края;
6) организация курсов повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО в Камчатском крае.
2.2.9. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере социальных услуг и попечительства.
2.2.10. В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев:
1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов";
2) организация и проведение краевого конкурса по определению лучших СОНКО года;
3) организация и проведение краевого конкурса "Меценат года";
4) организация и проведение регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "СоДействие".
Организация и проведение мероприятий, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части, осуществляется в порядке, утвержденном приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края. Порядок проведения регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "СоДействие" регламентируется нормативным правовым актом Общественной палаты Российской Федерации.
2.2.11. Содействие муниципальным программам поддержки СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества предусматривает как финансовую, так и организационно-методическую поддержку.
2.2.12. Изучение состояние некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных учреждений в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Центра поддержки СОНКО. В рамках данного мероприятия проводится:
1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм:
3) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
4) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
5) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных и некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
6) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
7) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.";
3) в разделе 3:
а) часть 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. В сфере "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" предоставление субсидий местным бюджетам планируется на реализацию муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.";
б) в части 3.3 слова "на мероприятия, предусмотренные частями 3.1, 3.2" заменить словами "на мероприятие, предусмотренное частью 3.1";
в) дополнить частью 3.4 следующего содержания:
"3.4. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на мероприятие, предусмотренное частью 3.2 настоящего раздела, представлен в приложении N 2 к Подпрограмме 7.";
4) в приложении N 1:
а) в наименовании слова "мероприятий раздела 3" заменить словами "мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3";
б) в части 1 слова "мероприятий Подпрограммы 7" заменить словами "мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 7";
в) в пункте 1 части 2 слова "и на повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" исключить;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.
При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей);
- стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае;
- коэффициент софинансирования из краевого бюджета.";
д) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
е) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.";
ж) в части 6 слова "Министерства социального развития и труда Камчатского края" заменить словами "главного распорядителя средств Программы";
5) дополнить приложением N 2 следующего содержания:
"Приложение N 2
к Подпрограмме 7
Порядок
предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для реализации мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7
1. В целях софинансирования мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7, и обеспечения его реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.
2. Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае осуществляется при выполнении следующих условий:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ поддержки СОНКО;
2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки СОНКО не менее 25% размера субсидии из краевого бюджета.
3) обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае механизма предоставления поддержки СОНКО на конкурсной основе;
4) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий из краевого бюджета;
5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету в очередном финансовом году, определяется по следующей формуле:
, где:
- размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае;
- общий объем субсидий из краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
- численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории i-го муниципального образования в Камчатском крае (определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю);
- численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми производится распределение субсидий.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 части 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 N 689 "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае".
5. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.
6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ежегодно до 1 февраля текущего финансового года представляют в Агентство по внутренней политике Камчатского края:
1) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для реализации мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7;
2) копию муниципальной программы поддержки СОНКО, утвержденной администрацией муниципального образования в Камчатском крае;
3) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования в Камчатском крае о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на финансирование мероприятий муниципальных программ поддержки СОНКО на очередной календарный год.
7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между Агентством по внутренней политике Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчеты об использовании субсидий по форме, утверждаемой приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края, и в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий.
9. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства по внутренней политике Камчатского края.
Уведомление о возврате субсидии направляется Агентством по внутренней политике Камчатского края органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений.
10. В случаях неисполнения условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Контроль за исполнением условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, осуществляется Агентством по внутренней политике Камчатского края.
12. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года.".
Приложение
к Порядку предоставления субсидий органам местного
самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае для реализации мероприятия,
предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7
В Агентство по внутренней политике Камчатского края
Заявка
на получение субсидии из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
1. _________________________________________________________________________ __
(наименование муниципального образования)
2. Наименование муниципальной программы: _____________________________________
____________________________________________________________________ _________
____________________________________________________________________ _________
3. Размер средств в местном бюджете, предусмотренных для финансирования муниципальной программы в ________ году, составляет _______________________ тыс. рублей.
4. Запрашиваемый размер средств из краевого бюджета ________ тыс. рублей
5. Контактная информация об органе местного самоуправления муниципального образования:
индекс ___________, почтовый адрес _____________________________________________
____________________________________________________________________ _________,
телефон (_____)_______________________________, факс (______) __________________,
электронная почта _____________________________________________________________
5. Банковские реквизиты:
КБК _________________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________
ОКПО ________________________________________________________________________
расчетный счет ________________________________________________________________
банк получателя _______________________________________________________________
корреспондентский счет ________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
6. Ответственное лицо за реализацию муниципальной программы: ___________________
____________________________________________________________________ _________
(ФИО, должность, телефон)
7. Количество некоммерческих организаций на территории муниципального образования В Камчатском крае: __________ определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю).
"____" ______________ 20___ года
Глава |
|
|
|
|
|
|
|
(наименование муниципального образования) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
М.П.
9. В паспорте подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 8" дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"- совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере труда";
2) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 и показатели социально-экономической эффективности":
а) в пункте 5 цифру "4" заменить цифрой "14";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда и (или) прошедших процедуру специальной оценки условий труда, от общего количества занятых в экономике в Камчатском крае, до 34,0%;".
10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 295 509,86940 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1 456 614,19572 тыс. рублей; в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. рублей; в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. рублей; в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. рублей; в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1 282,90000 тыс. рублей; в 2015 году - 1 350,90000 тыс. рублей; в 2016 году - 1 350,90000 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00000 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 8 291 525,16940 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 1 455 331,29572 тыс. рублей; в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. рублей; в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. рублей; в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. рублей; в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. рублей |
".
11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
ЦСР * |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование государственной программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" 7 подпрограммы 7 мероприятия |
Всего |
|
|
31 104 940,61013 |
5 682 384,06872 |
5 901 861,95300 |
6 202 806,57700 |
6 496 242,42850 |
6 821 645,58291 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 200 983,14889 |
5 630 942,92972 |
5 866 583,74000 |
6 202 568,27000 |
5 122 081,38200 |
5 378 806,82717 |
||
за счет средств федерального бюджета** |
|
|
3 743 751,10000 |
1 174 045,70000 |
1 260 141,90000 |
1 309 563,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
|
|
2 844 663,99924 |
19 170,40000 |
9 575,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
24 456 106,65089 |
4 456 477,03172 |
4 606 089,24000 |
4 892 652,17000 |
5 122 081,38200 |
5 378 806,82717 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
5 617,62100 |
2 850,09800 |
2 153,21300 |
238,30700 |
188,38300 |
187,62000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
1 125,39800 |
420,19800 |
352,60000 |
352,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы) |
|
|
52 970,64100 |
29 420,64100 |
23 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Наименование подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
173 267,25540 |
31 676,09540 |
34 486,15000 |
34 897,26000 |
35 461,93000 |
36 745,82000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
172 547,22740 |
31 486,42740 |
34 170,70000 |
34 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
172 547,22740 |
31 486,42740 |
34 170,70000 |
34 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
|
813 |
031 |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
157 623,02740 |
28 470,72740 |
31 297,00000 |
31 726,30000 |
32 417,00000 |
33 712,00000 |
||
|
816 |
031 |
7 846,00000 |
1 614,00000 |
1 462,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
||
|
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
720,02800 |
189,66800 |
315,45000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 666,67000 |
0,00000 |
1 666,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 500,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
1 500,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
1 500,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
166,67000 |
0,00000 |
166,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.3. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
161 899,58540 |
29 802,09540 |
31 087,48000 |
32 827,26000 |
33 521,93000 |
34 660,82000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
161 346,22740 |
29 612,42740 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
161 346,22740 |
29 612,42740 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
|
815 |
031 |
154 888,02740 |
28 320,72740 |
29 647,00000 |
31 376,30000 |
32 197,00000 |
33 347,00000 |
||
|
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
553,35800 |
189,66800 |
148,78000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.4. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
|
813 |
031 |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
816 |
031 |
2 691,00000 |
612,00000 |
450,00000 |
503,00000 |
548,00000 |
578,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
|
815 |
031 |
785,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
315,00000 |
||
|
816 |
031 |
5 155,00000 |
1 002,00000 |
1 012,00000 |
1 087,00000 |
1 042,00000 |
1 012,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы |
Всего |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Наименование подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
|
45 355,59800 |
10 109,59800 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
45 355,59800 |
10 109,59800 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
45 288,00000 |
10 042,00000 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
||
|
813 |
032 |
5 430,00000 |
1 015,00000 |
1 215,00000 |
1 100,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
||
|
815 |
032 |
27 161,00000 |
5 594,00000 |
5 594,00000 |
5 594,00000 |
4 785,00000 |
5 594,00000 |
||
|
816 |
032 |
6 200,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 000,00000 |
1 300,00000 |
||
|
825 |
032 |
6 135,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
362,00000 |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
815 |
032 |
67,59800 |
67,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 2.1. Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
||
|
813 |
032 |
3030,00000 |
515,00000 |
715,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
|
815 |
032 |
780,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
180,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 2.2. Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности |
Всего |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
||
|
813 |
032 |
2400,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
400,00000 |
500,00000 |
||
|
815 |
032 |
4992,00000 |
814,00000 |
1164,00000 |
1164,00000 |
970,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 2.3. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства |
Всего |
|
|
33168,59800 |
7880,59800 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
33168,59800 |
7880,59800 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
33101,00000 |
7813,00000 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
||
|
815 |
032 |
20404,00000 |
4380,00000 |
4080,00000 |
4080,00000 |
3500,00000 |
4364,00000 |
||
|
816 |
032 |
6200,00000 |
1300,00000 |
1300,00000 |
1300,00000 |
1000,00000 |
1300,00000 |
||
|
825 |
032 |
6135,00000 |
2045,00000 |
2045,00000 |
2045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
362,00000 |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
815 |
032 |
67,59800 |
67,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 2.4 Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
|
815 |
032 |
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Наименование подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
22 115 150,53733 |
3 985 534,99260 |
4 190 888,20000 |
4 424 741,50000 |
4 642 753,34200 |
4 871 232,50273 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
033 |
19 298 526,73809 |
3 985 534,99260 |
4 190 888,20000 |
4 424 741,50000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
3 739 766,40000 |
1 172 762,80000 |
1 258 791,00000 |
1 308 212,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
033 |
15 557 702,53809 |
2 812 419,59260 |
2 931 744,60000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
|
815 |
033 |
15 508 644,81809 |
2 763 361,87260 |
2 931 744,60000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
|
810 |
033 |
49 057,72000 |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
815 |
033 |
1 057,80000 |
352,60000 |
352,60000 |
352,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 3.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
|
5 208 618,50549 |
973 438,60000 |
1 014 039,30000 |
1 021 842,40000 |
1 072 863,08850 |
1 126 435,11699 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3305589,62549 |
973438,60000 |
1014039,30000 |
1021842,40000 |
144546,21850 |
151723,10699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
2 602 165,30000 |
841 763,50000 |
876 623,30000 |
883 778,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
702 366,52549 |
131 322,50000 |
137 063,40000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
815 |
033 |
653 308,80549 |
82 264,78000 |
137 063,40000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
810 |
033 |
49 057,72000 |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
815 |
033 |
1 057,80000 |
352,60000 |
352,60000 |
352,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 3.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
9 120 456,90260 |
1 632 080,47260 |
1 729 187,30000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 120 456,90260 |
1 632 080,47260 |
1 729 187,30000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 120 456,902600 |
1 632 080,472600 |
1 729 187,300000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
|
815 |
033 |
9 120 456,902600 |
1 632 080,472600 |
1 729 187,300000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 3.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
|
1 728 385,610000 |
335 542,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 728 385,610000 |
335 542,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 728 385,610000 |
335 542,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
|
815 |
033 |
1 728 385,610000 |
335 542,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 3.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным и краевым законодательством |
Всего |
|
|
5 836 343,56924 |
996 436,32000 |
1 073 935,20000 |
1 194 816,10000 |
1 254 331,91350 |
1 316 824,03574 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 922 748,65000 |
996 436,32000 |
1 073 935,20000 |
1 194 816,10000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
1 137 601,10000 |
330 999,30000 |
382 167,70000 |
424 434,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 785 147,55000 |
665 437,02000 |
691 767,50000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
|
815 |
033 |
3 785 147,55000 |
665 437,02000 |
691 767,50000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 3.5. Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
|
815 |
033 |
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Наименование подпрограммы 4 "Дети-инвалиды" |
Всего |
|
|
37 865,99600 |
5 176,89600 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
37 865,99600 |
5 176,89600 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
37 865,99600 |
5 176,89600 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
||
|
813 |
034 |
6 202,89600 |
1 098,89600 |
1 474,00000 |
1 030,00000 |
100,00000 |
2 500,00000 |
||
|
814 |
034 |
18 038,00000 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
|
815 |
034 |
13 625,10000 |
2 250,00000 |
2 275,10000 |
2 150,00000 |
2 620,00000 |
4 330,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.1. Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей- инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.2. Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка |
Всего |
|
|
18 038,00000 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
18 038,00000 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
18 038,00000 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
|
814 |
034 |
18 038,00000 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.3. Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов)" |
Всего |
|
|
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
||
|
815 |
034 |
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.4. Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.) |
Всего |
|
|
4 497,40000 |
587,40000 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 497,40000 |
587,40000 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 497,40000 |
587,40000 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
||
|
813 |
034 |
2 697,40000 |
387,40000 |
680,00000 |
330,00000 |
100,00000 |
1 200,00000 |
||
|
815 |
034 |
1 800,00000 |
200,00000 |
300,00000 |
200,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.5. Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-ин- валидов)." |
Всего |
|
|
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
||
|
815 |
034 |
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.6. Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам |
Всего |
|
|
9 145,59600 |
2021,49600 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 145,59600 |
2021,49600 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 145,59600 |
2021,49600 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
||
|
813 |
034 |
3 405,49600 |
711,49600 |
794,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
1 200,00000 |
||
|
815 |
034 |
5 740,10000 |
1 310,00000 |
1 200,10000 |
1 180,00000 |
1 250,00000 |
800,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.7. Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь. |
Всего |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
||
|
813 |
034 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
||
|
815 |
034 |
460,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.8. Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 4.9. Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения. |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Наименование подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" |
Всего |
|
|
22 909,64100 |
13 228,64100 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 039,00000 |
7 358,00000 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
17 039,00000 |
7 358,00000 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
90,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
3 054,00000 |
948,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
13 895,00000 |
6 365,00000 |
3 765,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы) |
|
|
5 870,64100 |
5 870,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 5.1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия |
Всего |
|
|
6 742,64000 |
6 042,64000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы обязательств) |
815 |
035 |
492,64000 |
492,64000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 5.2. Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
|
14 737,00100 |
5 956,00100 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
10 389,00000 |
1 608,00000 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
10 389,00000 |
1 608,00000 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
90,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
3 054,00000 |
948,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
7 245,00000 |
615,00000 |
3 315,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы обязательств) |
|
|
4 348,00100 |
4 348,00100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
3224,72000 |
3 224,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 5.3. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию |
Всего |
|
|
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы) |
815 |
035 |
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 5.4. Мероприятия, направленные на проведение коммуникативной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, формированию в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям |
Всего |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Наименование подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
81 831,23000 |
48 005,63000 |
33 825,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
49 942,90000 |
27 424,80000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
28 745,40000 |
19 170,40000 |
9 575,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
49 942,90000 |
27 424,80000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
8 143,00000 |
3 930,00000 |
4 213,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
15 063,50000 |
9 290,40000 |
5 773,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
8 770,00000 |
4 780,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
3 142,93000 |
1 410,43000 |
1 732,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 6.1. Комплекс мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Камчатском крае |
Всего |
|
|
68 172,66800 |
42 081,23000 |
26 091,43800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
31 475,40000 |
22 200,40000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
33 705,58800 |
18 470,40000 |
15 235,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
31 475,40000 |
22 200,40000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
6 080,00000 |
3 230,00000 |
2 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
9 976,00000 |
7 366,00000 |
2 610,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
3 080,00000 |
3 080,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 991,68000 |
1 410,43000 |
1 581,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 6.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае |
Всего |
|
|
17 778,25000 |
4 982,00000 |
12 796,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
16 327,00000 |
4 332,00000 |
11 995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 300,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 327,00000 |
4 332,00000 |
11 995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
1 330,00000 |
630,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
3 680,00000 |
1 102,00000 |
2 578,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
036 |
5 690,00000 |
1 700,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
151,25000 |
0,00000 |
151,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 6.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае |
Всего |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
683,00000 |
50,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
265,00000 |
90,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 6.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 292,50000 |
802,40000 |
490,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 192,50000 |
752,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 192,50000 |
752,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
036 |
50,00000 |
20,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
1 142,50000 |
732,40000 |
410,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Наименование Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
281 056,98300 |
105 804,32000 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
279 302,32000 |
104 554,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
279 302,32000 |
104 554,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
812 |
037 |
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
220 335,00000 |
45 587,00000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
11 900,00000 |
11 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 754,66300 |
1 250,00000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Раздел 1 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
263 431,98300 |
88 179,32000 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
262 302,32000 |
87 554,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
262 302,32000 |
87 554,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
|
812 |
037 |
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
218 935,00000 |
44 187,00000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 129,66300 |
625,00000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.1.Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае; |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.2. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг; |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.3. Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.4. Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия); |
Всего |
|
|
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
037 |
43 367,32000 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.5. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Камчатского края; |
Всего |
|
|
189 841,66300 |
36 629,00000 |
35 162,26300 |
37 350,94700 |
40 347,05300 |
40 352,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
188 807,00000 |
36 004,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
188 807,00000 |
36 004,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
|
815 |
037 |
188 807,00000 |
36 004,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 034,66300 |
625,00000 |
105,26300 |
78,94700 |
110,05300 |
115,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.6. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания Камчатского края; |
Всего |
|
|
25 473,00000 |
5 183,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 045,00000 |
5 050,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
25 378,00000 |
5 183,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
25 378,00000 |
5 183,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
|
815 |
037 |
25 378,00000 |
5 183,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
95,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.7. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания |
Всего |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
|
815 |
037 |
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.1.8. Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений |
Всего |
|
|
3 000,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 000,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 000,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
3 000,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Раздел 2 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" |
Всего, в том числе: |
|
|
17 625,00000 |
17 625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 000,00000 |
17 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
17 000,00000 |
17 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
11 900,00000 |
11 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.1. Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
|
12 350,00000 |
12 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 350,00000 |
12 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
12 350,00000 |
12 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
7 250,00000 |
7 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.2. Имущественная поддержка СОНКО |
Всего, в том числе: |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
037 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.3. Информационная поддержка СОНКО |
Всего, в том числе: |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.4. Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО |
Всего, в том числе: |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере |
Всего, в том числе: |
|
|
Финансирование отсутствует |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц |
Всего, в том числе: |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.7. Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне |
Всего, в том числе: |
|
|
2 625,00000 |
2 625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Наименование основного мероприятия 7.2.8. Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
|
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
350,00000 |
350,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
Наименование подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
51 993,50000 |
26 233,70000 |
25 759,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 893,50000 |
2 683,70000 |
2 209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 893,50000 |
2 683,70000 |
2 209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
038 |
2 815,00000 |
1 965,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
038 |
2 018,50000 |
658,70000 |
1 359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
038 |
60,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы) |
|
|
47 100,00000 |
23 550,00000 |
23 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 8.1. Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 8.2. Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
||||||||
за счет средств юридических лиц |
|
|
||||||||
|
Наименование основного мероприятия 8.3. Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||
|
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||
|
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|||||||
|
за счет средств юридических лиц |
|
|
|||||||
|
Наименование основного мероприятия 8.4. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края. |
Всего |
|
|
40 140,00000 |
20 068,00000 |
20 072,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
038 |
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов (планируемые объемы обязательств) |
|
|
40 000,00000 |
20 000,00000 |
20 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 8.5. Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
|
1 395,00000 |
370,00000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 395,00000 |
370,00000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 395,00000 |
370,00000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
038 |
1 395,00000 |
370,00000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 8.6. Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства |
Всего |
|
|
583,50000 |
270,70000 |
312,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
038 |
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 8.7. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |
Всего |
|
|
8 315,00000 |
4 465,00000 |
3 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
038 |
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
7 000,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 8.8. Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 560,00000 |
1 060,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 560,00000 |
1 060,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 560,00000 |
1 060,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
038 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
038 |
60,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9. |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
8 295 509,86940 |
1 456 614,19572 |
1 553 697,84000 |
1 678 322,87000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 295 509,86940 |
1 456 614,19572 |
1 553 697,84000 |
1 678 322,87000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
8 291 525,16940 |
1 455 331,29572 |
1 552 346,94000 |
1 676 971,97000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.1. Субсидии на выполнение государственно задания автономным учреждениям |
Всего |
|
|
4 095 775,27668 |
714 299,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 095 775,27668 |
714 299,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
4 095 775,27668 |
714 299,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.2. Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
|
4 225,00000 |
4 225,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 225,00000 |
4 225,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
4 225,00000 |
4 225,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.3. Содержание КГКУ "Центр выплат |
Всего |
|
|
1 061 212,12600 |
197 380,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 061 212,12600 |
197 380,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 061 212,12600 |
197 380,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.4. Содержание КГКУ "Юридическое бюро |
Всего |
|
|
104 281,07497 |
19 409,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
104 281,07497 |
19 409,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
104 281,07497 |
19 409,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.5. Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
374 998,05175 |
70 824,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
374 998,05175 |
70 824,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
374 998,05175 |
70 824,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.6. Повышение престижа профессии "Социальный работник" |
Всего |
|
|
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.7. Субвенции муниципальным образованиям на социальное обслуживание отдельных категорий граждан |
Всего |
|
|
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.8. Субвенции муниципальным образованиям на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних |
Всего |
|
|
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.9. Субвенции муниципальным образованиям в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан |
Всего |
|
|
45 230,71000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
45 230,71000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
45 230,71000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование основного мероприятия 9.10. Перевозка несовершеннолетних |
Всего |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
039 |
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
". |
* указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета
** здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет " указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
*** здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
12. Таблицу 6 признать утратившей силу.
13. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Финансово-экономическое обоснование
к постановлению Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений)
N п/п |
Наименование подпрограммы |
КБК |
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
РПР |
КЦСР* |
КВР** |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
31 486,42740 |
34 170,70000 |
34 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
28 470,72740 |
31 297,00000 |
31 726,30000 |
32 417,00000 |
33 712,00000 |
1.1. |
всего по КБК 1 (муниципальные учреждения), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
2 535,00000 |
2 550,00000 |
2 750,00000 |
2 750,00000 |
2 750,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0314006 |
500 |
2 535,00000 |
2 550,00000 |
2 750,00000 |
2 750,00000 |
2 750,00000 |
1.2. |
всего по КБК 2 (автономные учреждения), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0310999 |
600 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1.3. |
всего по КБК 3 (Министерство), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
25 519,90000 |
26 897,00000 |
28 376,30000 |
29 067,00000 |
30 362,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0312007 |
300 |
25 519,90000 |
26 897,00000 |
28 376,30000 |
29 067,00000 |
30 362,00000 |
1.4. |
всего по КБК 4 (Министерство), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
150,00000 |
350,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1006 |
0310999 |
200 |
150,00000 |
350,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
1.5. |
всего по КБК 5 (КГКУ "Центр выплат"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
15,82740 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0312007 |
300 |
15,82740 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0310999 |
200 |
0,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1.6. |
Министерство культуры Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 614,00000 |
1 462,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
816 |
0801 |
0310999 |
600 |
1 614,00000 |
1 462,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
1.7. |
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
847 |
1101 |
0310999 |
600 |
941,70000 |
941,70000 |
941,60000 |
941,60000 |
941,60000 |
|
|
847 |
1103 |
0310999 |
600 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1.8. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0310999 |
600 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
|
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"- всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
10 109,59800 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
5 661,59800 |
5 594,00000 |
5 594,00000 |
4 785,00000 |
5 594,00000 |
2.1. |
всего по КБК 1 (КГКУ "Центр выплат"), в том числе: |
815 |
1002 |
0320999 |
300 |
1 120,00000 |
180,00000 |
180,00000 |
180,00000 |
180,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0320999 |
200 |
7,66000 |
2,66000 |
2,66000 |
2,66000 |
2,66000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0320999 |
300 |
1 112,34000 |
177,34000 |
177,34000 |
177,34000 |
177,34000 |
2.2. |
всего по КБК 2 (Министерство), в том числе: |
815 |
1002 |
0320999 |
600 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0320999 |
600 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
|
за счет средств Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
815 |
1002 |
0326249 |
600 |
67,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.3. |
всего по КБК 3 (автономные учреждения), в том числе: |
815 |
1002 |
0320999 |
600 |
3 774,00000 |
4 714,00000 |
4 714,00000 |
3 905,00000 |
4 714,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0320999 |
600 |
3 774,00000 |
4 714,00000 |
4 714,00000 |
3 905,00000 |
4 714,00000 |
2.4. |
Министерство культуры Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 000,00000 |
1 300,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
816 |
0801 |
0320999 |
600 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 000,00000 |
1 300,00000 |
2.5. |
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
847 |
1101 |
0320999 |
600 |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
2.6. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 015,00000 |
1 215,00000 |
1 100,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0320999 |
200 |
1 015,00000 |
1 215,00000 |
1 100,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
2.7. |
Агентство ЗАГС |
х |
х |
х |
х |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
825 |
0113 |
0320999 |
200 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Наименование подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае " - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 985 534,99260 |
4 190 888,20000 |
4 424 741,50000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
3 936 477,27260 |
4 190 888,20000 |
4 424 741,50000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
3.1. |
всего по КБК 1 (оказание материальной помощи гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
548,10000 |
577,60000 |
609,40000 |
639,87000 |
671,86350 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
200 |
8,10000 |
8,53596 |
9,00591 |
9,45621 |
9,92902 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
300 |
540,00000 |
569,06404 |
600,39409 |
630,41379 |
661,93448 |
3.2. |
всего по КБК 2 (социальная выплата отдельным категориям граждан по газификации многоквартирных и индивидуальных жилых домов Соболевского муниципального района), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
9 906,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
300 |
9 906,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
300 |
9 906,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3.3. |
всего по КБК 3 (обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 200 977,90000 |
1 270 779,60000 |
1 343 089,80000 |
1 410 244,29000 |
1 480 756,50450 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332001 |
200 |
17 747,09000 |
18 692,06880 |
19 840,57800 |
20 832,60690 |
21 874,23725 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332001 |
300 |
1 183 230,81000 |
1 252 087,53120 |
1 323 249,22200 |
1 389 411,68310 |
1 458 882,26726 |
3.4. |
всего по КБК 4 (обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
16 126,80000 |
15 513,60000 |
14 253,00000 |
14 965,65000 |
15 713,93250 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332002 |
200 |
237,63480 |
228,60000 |
210,00000 |
220,50000 |
231,52500 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332002 |
300 |
15 889,16520 |
15 285,00000 |
14 043,00000 |
14 745,15000 |
15 482,40750 |
3.5. |
всего по КБК 5 (ежемесячное пособие на ребенка), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
157 202,80000 |
171 211,40000 |
180 627,10000 |
189 658,45500 |
199 141,37775 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332003 |
200 |
735,86800 |
800,72240 |
850,93000 |
893,47650 |
938,15033 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332003 |
300 |
156 466,93200 |
170 410,67760 |
179 776,17000 |
188 764,97850 |
198 203,22743 |
3.6. |
всего по КБК 6 (выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4 735,70000 |
4 991,50000 |
5 265,80000 |
5 529,09000 |
5 805,54450 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332004 |
200 |
47,82800 |
50,58000 |
53,04000 |
55,69200 |
58,47660 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332004 |
300 |
3 219,67200 |
3 393,52000 |
3 580,16000 |
3 759,16800 |
3 947,12640 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332004 |
800 |
1 468,20000 |
1 547,40000 |
1 632,60000 |
1 714,23000 |
1 799,94150 |
3.7. |
всего по КБК 7 (оказание материальной помощи населению в трудной жизненной ситуации), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
37 582,70000 |
39 523,30000 |
41 645,40000 |
43 727,67000 |
45 914,05350 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332005 |
200 |
528,11200 |
507,34400 |
531,61600 |
558,19680 |
586,10664 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332005 |
300 |
36 321,98800 |
38 249,15600 |
40 346,98400 |
42 364,33320 |
44 482,54986 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332005 |
800 |
732,60000 |
766,80000 |
766,80000 |
805,14000 |
845,39700 |
3.8. |
всего по КБК 8 (компенсация выезда неработающим пенсионерам и инвалидам из районов Крайнего Севера на постоянное место жительства), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
48 514,70000 |
51 134,40000 |
53 946,70000 |
56 644,03500 |
59 476,23675 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332006 |
200 |
238,43720 |
251,24640 |
264,97780 |
278,22669 |
292,13802 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332006 |
300 |
48 276,26280 |
50 883,15360 |
53 681,72220 |
56 365,80831 |
59 184,09873 |
3.9. |
всего по КБК 9 (Реализация Закона Камчатского края от 11.03.2008 N 18 "О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 625,40000 |
1 808,10000 |
2 169,90000 |
2 278,39500 |
2 392,31475 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332008 |
200 |
5,40000 |
8,10000 |
9,90000 |
10,39500 |
10,91475 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332008 |
300 |
1 620,00000 |
1 800,00000 |
2 160,00000 |
2 268,00000 |
2 381,40000 |
3.10. |
всего по КБК 10 (Реализация постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2010 N 127-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
44 315,90000 |
46 708,90000 |
49 277,70000 |
51 741,58500 |
54 328,66425 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332009 |
300 |
363,90300 |
383,77600 |
405,06900 |
425,32245 |
446,58857 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332009 |
800 |
43 951,99700 |
46 325,12400 |
48 872,63100 |
51 316,26255 |
53 882,07568 |
3.11. |
всего по КБК 11 (ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
68 900,00000 |
68 900,00000 |
68 900,00000 |
72 345,00000 |
75 962,25000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332010 |
200 |
788,00000 |
788,00000 |
788,00000 |
827,40000 |
868,77000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332010 |
300 |
68 112,00000 |
68 112,00000 |
68 112,00000 |
71 517,60000 |
75 093,48000 |
3.12. |
всего по КБК 12 (ежемесячные социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2012 N 385-П "Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
5 115,60000 |
4 932,60000 |
4 749,00000 |
4 986,45000 |
5 235,77250 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332011 |
200 |
75,60000 |
72,60000 |
69,00000 |
72,45000 |
76,07250 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332011 |
300 |
5 040,00000 |
4 860,00000 |
4 680,00000 |
4 914,00000 |
5 159,70000 |
3.13. |
всего по КБК 13 (обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
102 348,40000 |
107 875,60000 |
113 580,30000 |
119 259,31500 |
125 222,28075 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332012 |
200 |
1509,27740 |
1 555,50870 |
1 655,77610 |
1 738,56491 |
1 825,49315 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332012 |
300 |
100 759,92260 |
106 236,59130 |
111 836,52390 |
117 428,35010 |
123 299,76760 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332012 |
800 |
79,20000 |
83,50000 |
88,00000 |
92,40000 |
97,02000 |
3.14. |
всего по КБК 14 (предоставление краевого материнского (семейного) капитала), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
16 150,00000 |
16 150,00000 |
16 150,00000 |
16 957,50000 |
17 805,37500 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332013 |
300 |
16 150,00000 |
16 150,00000 |
16 150,00000 |
16 957,50000 |
17 805,37500 |
3.15. |
всего по КБК 15 (ежемесячное денежное пособие Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
243,10000 |
243,10000 |
243,10000 |
243,20000 |
243,20000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332014 |
200 |
3,10000 |
3,10000 |
3,10000 |
3,20000 |
3,20000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332014 |
300 |
240,00000 |
240,00000 |
240,00000 |
240,00000 |
240,00000 |
3.16. |
всего по КБК 16 (ежемесячное материальное обеспечение отдельным категориям граждан за особые заслуги в развитии Камчатского края), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 601,10000 |
1 734,90000 |
1 868,30000 |
1 961,71500 |
2 059,80075 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332015 |
200 |
4,10000 |
4,90000 |
5,20000 |
5,46000 |
5,73300 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332015 |
300 |
1 597,00000 |
1 730,00000 |
1 863,10000 |
1 956,25500 |
2 054,06775 |
3.17. |
всего по КБК 17 (компенсация расходов на оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
13 093,50000 |
13 800,50000 |
14 559,50000 |
15 287,47500 |
16 051,84875 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332016 |
200 |
18,48750 |
19,42500 |
20,47000 |
21,49350 |
22,56818 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332016 |
300 |
13 075,01250 |
13 781,07500 |
14 539,03000 |
15 265,98150 |
16 029,28058 |
3.18. |
всего по КБК 18 (ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
227 931,50000 |
247 083,10000 |
258 870,70000 |
271 814,23500 |
285 404,94675 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332017 |
200 |
3 216,50000 |
3 413,50000 |
3 576,70000 |
3 755,53500 |
3 943,31175 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332017 |
300 |
224 715,00000 |
243 669,60000 |
255 294,00000 |
268 058,70000 |
281 461,63500 |
3.19. |
всего по КБК 19 (единовременная денежная выплата и ежемесячная денежная выплата женщинам, которым присвоено звание "Материнская слава Камчатки"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 116,50000 |
1 176,70000 |
1 241,50000 |
1 303,57500 |
1 368,75375 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332018 |
200 |
15,50000 |
17,39000 |
14,50000 |
15,22500 |
15,98625 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332018 |
300 |
1 101,00000 |
1 159,31000 |
1 227,00000 |
1 288,35000 |
1 352,76750 |
3.20. |
всего по КБК 20 (обеспечение мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, лицам награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 874,00000 |
1 860,30000 |
1 717,50000 |
1 717,50000 |
1 717,50000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332019 |
200 |
27,03200 |
27,00000 |
25,10000 |
25,10000 |
25,10000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332019 |
300 |
1 846,96800 |
1 833,30000 |
1 692,40000 |
1 692,40000 |
1 692,40000 |
3.21. |
всего по КБК 21 (предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
971,70000 |
971,70000 |
971,70000 |
971,70000 |
971,70000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815 |
1003 |
0332020 |
200 |
11,70000 |
11,70000 |
11,70000 |
11,70000 |
11,70000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332020 |
300 |
960,00000 |
960,00000 |
960,00000 |
960,00000 |
960,00000 |
3.22. |
всего по КБК 22 (проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (денежная выплата на приобретение новогодних подарков), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 349,50000 |
3 349,50000 |
3 349,50000 |
3 349,50000 |
3 349,50000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332021 |
200 |
49,50000 |
49,50000 |
49,50000 |
49,50000 |
49,50000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332021 |
300 |
3 300,00000 |
3 300,00000 |
3 300,00000 |
3 300,00000 |
3 300,00000 |
3.23. |
всего по КБК 23 (подготовка и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным и иным значимым датам России и Камчатского края), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
8 461,00000 |
13 370,90000 |
14 106,00000 |
14 811,30000 |
15 551,86500 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332022 |
200 |
212,00000 |
223,40000 |
235,60000 |
247,38000 |
259,74900 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332022 |
300 |
8 249,00000 |
13 147,50000 |
13 870,40000 |
14 563,92000 |
15 292,11600 |
3.24. |
всего по КБК 24 (обеспечение мер социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
247 673,80000 |
262 936,10000 |
279 320,60000 |
293 286,63000 |
307 950,96150 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332023 |
200 |
3 657,30400 |
3 818,96480 |
4 097,43200 |
4 302,30360 |
4 517,41878 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332023 |
300 |
244 016,49600 |
259 117,13520 |
275 223,16800 |
288 984,32640 |
303 433,54272 |
3.25. |
всего по КБК 25 (единовременные пособия гражданам, установленные Законом Камчатского края от 18.09.2008 N 123 "Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории муниципальных образований в Камчатском крае"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
96,37260 |
112,20000 |
112,20000 |
112,20000 |
112,20000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332024 |
200 |
2,20000 |
2,20000 |
2,20000 |
2,20000 |
2,20000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332024 |
300 |
94,17260 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
3.26. |
всего по КБК 26 (ежемесячная надбавка к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в Великую Отечественную войну, проживающим на территории Корякского округа), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
280,20000 |
280,20000 |
280,20000 |
280,20000 |
280,20000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332025 |
200 |
3,50000 |
3,50000 |
3,50000 |
3,50000 |
3,50000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332025 |
300 |
276,70000 |
276,70000 |
276,70000 |
276,70000 |
276,70000 |
3.27. |
всего по КБК 27 (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
163 846,30000 |
170 198,30000 |
178 455,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335380 |
200 |
1 547,90042 |
1 551,09596 |
1 593,60660 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335380 |
300 |
162 298,39958 |
168 647,20404 |
176 861,39340 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.28. |
всего по КБК 29 (обеспечение дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Камчатском крае), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
13 922,30000 |
14 457,30000 |
15 252,50000 |
16 015,12500 |
16 815,88125 тыс. рублей |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332029 |
200 |
201,74240 |
203,21040 |
214,10000 |
224,80500 |
236,04525 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332029 |
300 |
13 720,55760 |
14 254,08960 |
15 038,40000 |
15 790,32000 |
16 579,83600 |
3.29. |
всего по КБК 30 (региональная социальная доплата к пенсии), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
521 247,20000 |
544 211,00000 |
546 802,40000 |
143 535,63000 |
150 712,41150 |
|
за счет иных МБТ из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335153 |
200 |
5 776,98000 |
6 031,50500 |
6 060,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет иных МБТ из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335153 |
300 |
385 158,42000 |
402 126,79500 |
404 041,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332030 |
200 |
1 925,66000 |
2 010,43500 |
2 020,10000 |
2 121,10500 |
2 227,16025 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332030 |
300 |
128 386,14000 |
134 042,26500 |
134 680,50000 |
141 414,52500 |
148 485,25125 |
3.30. |
всего по КБК 31 (обеспечение мер социальной поддержки лиц, замещающих государственные должности Камчатского края), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
922,20000 |
922,20000 |
922,20000 |
922,20000 |
922,20000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332034 |
200 |
13,62857 |
13,62857 |
13,62857 |
13,62857 |
13,62857 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332034 |
300 |
908,57143 |
908,57143 |
908,57143 |
908,57143 |
908,57143 |
3.31. |
всего по КБК 32 (предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
196 123,50000 |
276 341,00000 |
361 718,50000 |
132 838,02000 |
139 479,92100 |
|
за счет субсидий из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335084 |
300 |
157 879,40000 |
201 470,30000 |
235 206,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332035 |
200 |
2941,70000 |
4 083,80000 |
5 345,60000 |
5 612,88000 |
5 893,52400 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332035 |
300 |
35 302,40000 |
70 786,90000 |
121 166,80000 |
127 225,14000 |
133 586,39700 |
3.32. |
всего по КБК 33 (обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", в том числе: |
815 |
1003 |
0335135 |
300 |
3 495,70000 |
3 489,00000 |
3 481,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
|
|
|
|
3 495,70000 |
3 489,00000 |
3 481,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.33. |
всего по КБК 33 (обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОв 1941 - 1945 годов"в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332036 |
300 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
1 010,70000 |
3.34. |
всего по КБК 34 (компенсации гражданам, которым причинен ущерб на финансовых и фондовых рынках Российской Федерации), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
352,60000 |
352,60000 |
352,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков |
815 |
1003 |
0332037 |
200 |
2,60000 |
2,60000 |
2,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков |
815 |
1003 |
0332037 |
300 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3.35. |
всего по КБК 35 (обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
21 955,70000 |
22 236,20000 |
20 250,70000 |
20 250,70000 |
20 250,70000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332038 |
200 |
293,70790 |
319,03790 |
289,30450 |
289,30450 |
289,30450 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332038 |
300 |
21 661,99210 |
21 917,16210 |
19 961,39550 |
19 961,39550 |
19 961,39550 |
3.36. |
всего по КБК 36 (доплаты к пенсиям государственных служащих Камчатского края), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
75 295,20000 |
84 197,40000 |
93 650,70000 |
98 333,23500 |
103 249,89675 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1001 |
0332039 |
200 |
193,20000 |
212,10000 |
280,20000 |
294,21000 |
308,92050 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1001 |
0332039 |
300 |
75 102,00000 |
83 985,30000 |
93 370,50000 |
98 039,02500 |
102 940,97625 |
3.37. |
всего по КБК 37 (оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
425 915,50000 |
442 470,20000 |
446 544,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335250 |
200 |
6 292,47280 |
6 525,13400 |
6 574,19000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335250 |
300 |
419 623,02720 |
435 945,06600 |
439 970,31000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.38. |
всего по КБК 38 (выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
46,00000 |
46,00000 |
46,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335240 |
200 |
0,68000 |
0,52175 |
0,41400 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335240 |
300 |
45,32000 |
45,47825 |
45,58600 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.39. |
всего по КБК 39 (выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
15,10000 |
15,10000 |
15,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335280 |
200 |
0,20000 |
0,20000 |
0,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335280 |
300 |
14,90000 |
14,90000 |
14,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.40. |
всего по КБК 40 (осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
21 355,80000 |
22 444,70000 |
23 589,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335220 |
200 |
304,98000 |
329,05035 |
367,92640 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335220 |
300 |
21 050,82000 |
22 115,64965 |
23 221,37360 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.41. |
всего по КБК 41 (выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
9 273,60000 |
10 499,10000 |
10 773,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335270 |
200 |
91,30000 |
105,62850 |
57,37710 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет субвенций из федерального бюджета |
815 |
1003 |
0335270 |
300 |
9 182,30000 |
10 393,47150 |
10 715,72290 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.42. |
всего по КБК 42 (субвенции мун. образованиям на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на автобусных маршрутах пригородного сообщения), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
26 648,50000 |
26 648,50000 |
26 648,50000 |
28 007,57350 |
29 379,94460 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0334014 |
500 |
26 648,50000 |
26 648,50000 |
26 648,50000 |
28 007,57350 |
29 379,94460 |
3.43. |
всего по КБК 43 (субвенции мун. образованиям на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на внутримуниципальном (городском) транспорте), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
184 860,00000 |
184 860,00000 |
184 860,00000 |
194 287,86000 |
203 807,96514 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0334013 |
500 |
184 860,00000 |
184 860,00000 |
184 860,00000 |
194 287,86000 |
203 807,96514 |
3.44. |
всего по КБК 44 (меры социальной поддержки семьям с детьми), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4 486,00000 |
4 500,00000 |
4 500,00000 |
4 500,00000 |
4 500,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
200 |
66,29556 |
66,50246 |
66,50246 |
66,50246 |
66,50246 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
300 |
4 419,70444 |
4 433,49754 |
4 433,49754 |
4 433,49754 |
4 433,49754 |
3.45. |
всего по КБК 45 (ежемесячная социальная выплата неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
34 963,10000 |
34 963,10000 |
34 963,10000 |
34 963,10000 |
34 963,10000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332045 |
200 |
516,63500 |
509,99360 |
509,99360 |
509,99360 |
509,99360 |
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0332045 |
300 |
34 446,46500 |
34 453,10640 |
34 453,10640 |
34 453,10640 |
34 453,10640 |
3.46. |
всего по КБК 46 (проведение текущего ремонта и благоустройства жилых помещений ветеранов ВОв 1941 - 1945 гг. (в связи с 70-летием Победы)), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
10 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1003 |
0330999 |
300 |
10 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3.47. |
всего по КБК 1 (предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноких матерей, имеющих не менее 3-х детей, проживающих в Камчатском крае не менее пяти лет), в том числе: |
810 |
1003 |
0332012 |
300 |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
49 057,72000 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
5 176,89600 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
2 250,00000 |
2 275,10000 |
2 150,00000 |
2 620,00000 |
4 330,00000 |
4.1. |
всего по КБК 2 (автономные учреждения), в том числе: |
815 |
1002 |
0340999 |
600 |
2 250,00000 |
2 275,10000 |
2 150,00000 |
2 620,00000 |
4 330,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0340999 |
600 |
2 250,00000 |
2 275,10000 |
2 150,00000 |
2 620,00000 |
4 330,00000 |
4.2. |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
0340999 |
300 |
1 828,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
4.3. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 098,89600 |
1 474,00000 |
1 030,00000 |
100,00000 |
2 500,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0340999 |
200 |
452,40000 |
1 474,00000 |
1 030,00000 |
100,00000 |
2 500,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0340999 |
600 |
646,49600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
7 358,00000 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
6 365,00000 |
3 765,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5.1. |
всего по КБК 2 (автономные учреждения), в том числе: |
815 |
1002 |
0350999 |
600 |
6 365,00000 |
3 765,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0350999 |
600 |
6 365,00000 |
3 765,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5.2. |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
948,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901 |
0350999 |
600 |
388,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
814 |
0902 |
0350999 |
600 |
560,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
814 |
0909 |
0350999 |
300 |
0,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5.3. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0350999 |
600 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
27 424,80000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
9 290,40000 |
5 773,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.1. |
всего по КБК 1 (муниципальные учреждения), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 700,00000 |
988,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0364006 |
500 |
3 700,00000 |
988,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.2. |
всего по КБК 2 (автономные учреждения), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 682,90000 |
2 801,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0360999 |
600 |
3 682,90000 |
2 801,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.3. |
всего по КБК 3 (КГКУ "Центр выплат"), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
395,10000 |
365,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0360999 |
200 |
5,82000 |
5,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
815 |
1002 |
0360999 |
300 |
389,28000 |
360,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.4. |
всего по КБК (Министерство), в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 512,40000 |
1 618,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1006 |
0360999 |
200 |
1 512,40000 |
1 618,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.5. |
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
847 |
0412 |
0360999 |
600 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.6. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
3 930,00000 |
4 213,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0360999 |
200 |
60,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0360999 |
600 |
1 970,00000 |
1 563,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
0709 |
0364006 |
500 |
1 900,00000 |
2 600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.7. |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901 |
0360999 |
600 |
3 089,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0902 |
0360999 |
600 |
2 073,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.8. |
Министерство культуры Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
4 780,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
816 |
0801 |
0360999 |
600 |
4 780,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.9. |
Агентство занятости и миграционной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
829 |
0401 |
0360999 |
200 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.10. |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
833 |
0408 |
0360999 |
200 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6.11. |
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
850 |
0412 |
0360999 |
600 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных организаций на 2014 - 2018 годы" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
104 554,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
45 587,00000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
7.1. |
всего по КБК 1 (муниципальные учреждения), в том числе: |
815 |
1002 |
0374006 |
500 |
6 823,70000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0374006 |
500 |
6 823,70000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.2. |
всего по КБК 2 (автономные учреждения), в том числе: |
815 |
1002 |
0370999 |
600 |
36 363,30000 |
38 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0370999 |
600 |
36 363,30000 |
38 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
7.3. |
всего по КБК 3 (Министерство), в том числе: |
815 |
1006 |
0370999 |
600 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1006 |
0370999 |
600 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.4. |
всего по КБК 4 (Центр выплат), в том числе: |
815 |
1002 |
0370999 |
200 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0370999 |
200 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.5. |
Министерство образования Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
813 |
1006 |
0370999 |
600 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.6. |
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
847 |
1006 |
0370999 |
600 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.7. |
Агентство занятости и миграционной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
829 |
1006 |
0370999 |
600 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.8. |
Министерство культуры Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
816 |
1006 |
0370999 |
600 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.9. |
Агентство по внутренней политике Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
11 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
846 |
1006 |
0370999 |
600 |
7 650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
846 |
1006 |
0370999 |
200 |
1 950,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
846 |
1006 |
0374006 |
500 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7.10. |
Министерство строительства Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
812 |
1006 |
0371013 |
400 |
43 367,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"- всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
2 683,70000 |
2 209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Министерство социального развития и труда Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
658,70000 |
1 359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8.1. |
всего по КБК 1 (КГАУ "Камчатский центр охраны труда"), в том числе: |
815 |
1002 |
0380999 |
600 |
300,00000 |
765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0380999 |
600 |
300,00000 |
765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8.2. |
всего по КБК 2 (Министерство), в том числе: |
815 |
1002 |
0380999 |
100 |
7,70000 |
16,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0380999 |
100 |
7,70000 |
16,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8.3. |
всего по КБК 2 (Министерство), в том числе: |
815 |
1002 |
0380999 |
200 |
351,00000 |
578,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1002 |
0380999 |
200 |
351,00000 |
578,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8.4. |
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
847 |
1103 |
0380999 |
600 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8.5. |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
х |
х |
х |
х |
1 965,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0902 |
0380999 |
600 |
1 965,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
1 456 614,19572 |
1 553 697,84000 |
1 678 322,87000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
9.1. |
всего по КБК 1 (субсидии на выполнение госзадания автономным учреждениям), в том числе: |
815 |
1002 |
0391014 |
600 |
718 524,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
718 524,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
9.2. |
всего по КБК 2 (содержание КГКУ "Центр выплат"), в том числе: |
815 |
1002 |
0391014 |
100 |
165 034,40000 |
173 106,30000 |
181 401,60000 |
188 536,11000 |
197 962,91550 |
|
|
815 |
1002 |
0391014 |
200 |
32 196,05000 |
28 956,60000 |
29 578,20000 |
31 057,11000 |
32 609,96550 |
|
|
815 |
1002 |
0391014 |
800 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
157,50000 |
165,37500 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
197 380,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
9.3. |
всего по КБК 3 (содержание КГКУ "Юридическое бюро"), в том числе: |
815 |
1006 |
0391014 |
100 |
14 778,64000 |
14 644,76000 |
16 299,25000 |
17 114,21250 |
17 969,92313 |
|
|
815 |
1006 |
0391014 |
200 |
4 622,14572 |
5 232,84000 |
4 304,25000 |
4 519,46250 |
4 745,43563 |
|
|
815 |
1006 |
0391014 |
800 |
8,60000 |
9,40000 |
10,20000 |
10,71000 |
11,24550 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
19 409,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
9.4. |
всего по КБК 4 (содержание Министерства), в том числе: |
815 |
1006 |
0391001 |
100 |
60 523,93800 |
62 752,65700 |
62 752,65700 |
66 240,28985 |
69 902,30434 |
|
|
815 |
1006 |
0391001 |
200 |
7 812,76200 |
7 743,04300 |
7 743,04300 |
8 130,19515 |
8 536,70491 |
|
|
815 |
1006 |
0391001 |
800 |
3,00000 |
3,00000 |
3,00000 |
3,15000 |
3,30750 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
68 339,70000 |
70 498,70000 |
70 498,70000 |
74 373,63500 |
78 442,31675 |
9.5. |
всего по КБК 5 (субвенции мун. образованиям на соцобслуживание отдельных категорий граждан), в том числе: |
815 |
1002 |
0394011 |
500 |
429 581,30 |
471 246,50 |
522 463,60 |
549 109,24 |
576 015,60 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
429 581,30 |
471 246,50 |
522 463,60 |
549 109,24 |
576 015,60 |
9.6. |
всего по КБК 6 (субвенции мун. образованиям на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних), в том числе: |
815 |
1006 |
0394012 |
500 |
10 484,00 |
10 871,00 |
10 871,00 |
11 425,42 |
11 985,27 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
10 484,00 |
10 871,00 |
10 871,00 |
11 425,42 |
11 985,27 |
9.7. |
всего по КБК 7 (субвенции мун. образованиям в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан), в том числе: |
815 |
1004 |
0394015 |
500 |
8 776,70 |
8 776,70 |
8 776,70 |
9 224,31 |
9 676,30 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
8 776,70 |
8 776,70 |
8 776,70 |
9 224,31 |
9 676,30 |
9.8. |
всего по КБК 4 (содержание Министерства), в том числе: |
815 |
0104 |
0391001 |
100 |
2 835,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
2 835,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
2 940,00 |
9.9. |
всего по КБК 4 (перевозка несовершеннолетних), в том числе: |
815 |
1004 |
0395940 |
600 |
1 282,90 |
1 350,90 |
1 350,90 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
1 282,90 |
1 350,90 |
1 350,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 630 942,92972 |
5 866 583,74000 |
6 202 568,27000 |
5 122 081,38200 |
5 378 806,82717 |
* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
** указывается по группе кода вида расходов
*** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней
14. Таблицу 8 признать утратившей силу.
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 18 апреля 2014 г. N 188-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.