Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 25 июля 2014 г. N 316-п
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Программы составляет 31 105569,62313 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 689 293,28172 тыс. руб.; 2015 год - 5 893 934,35300 тыс. руб.; 2016 год - 6 204 453,977000 тыс. руб.; 2017 год - 6 496 242,42850 тыс. руб.; 2018 год - 6 821 645,58291 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 479 584,75089 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 475 955,13172 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 98 755,74000 тыс. руб.; 2015 год - 4 608 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.; 2016 год - 4 894 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.; 2017 год - 5 122 081,38200 тыс. руб.; 2018 год - 5 378 806,82717 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию); 3 742 652,89000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 172 947,49000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.; 2015 год - 1 260 141,90000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 48 640,10000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 24 384,90000 тыс. руб.; 2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 352,60000 тыс. руб.; 2018 год - 352,60000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 67,59800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 67,59800 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11903,76000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 11903,76000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) -5 693,87100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 926,34800 тыс. руб.; 2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.; 2016 год - 238,30700 тыс. руб.; 2017 год - 188,38300 тыс. руб.; 2018 год - 187,62000 тыс. руб. |
".
2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 535,25540 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 33 944,09540 тыс. руб.; в 2015 году - 36 486,15000 тыс. руб.; в 2016 году - 36 897,26000 тыс. руб.; в 2017 году - 35 461,93000 тыс. руб.; в 2018 году - 36 745,82000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 682,22740 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 33 621,42740 тыс. руб.; в 2015 году - 36 170,70000 тыс. руб.; в 2016 году - 36 737,90000 тыс. руб.; в 2017 году - 35 428,60000 тыс. руб.; в 2018 году - 36 723,60000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 189,66800 тыс. руб.; в 2015 году - 315,45000 тыс. руб.; в 2016 году - 159,36000 тыс. руб.; в 2017 году - 33,33000 тыс. руб.; в 2018 году - 22,22000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию)планируемые объемы обязательств - 133,00000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 133,00000 тыс. руб.; в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб. |
".
Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.; в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 45288,00000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.; в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб. |
".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 092 918,69133 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 3 964 008,34660 тыс. руб.; в 2015 году - 4 190 535,60000 тыс. руб.; в 2016 году - 4 424 388,90000 тыс. руб.; в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. руб.; в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 555 845,53809 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 2 810 562,59260 тыс. руб.; в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. руб.; в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. руб.; в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. руб.; в 2018 году - 3 428 581,36699 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 719 341,30000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 152 337,70000 тыс. руб.; 2015 год - 1 258 791,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию)планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 352,60000 тыс. руб.; 2018 год - 352,60000 тыс. руб. |
".
5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети-инвалиды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 44016,71300 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 11 327,61300 тыс. руб.; в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.; в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 915,99600 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 5 226,89600 тыс. руб.; в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.; в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 67,59800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 67,59800 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 6 033,11900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 6 033,11900 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
".
6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 13 228,64100 тыс. руб.; в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 7 358,00000 тыс. руб.; в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
".
7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 72 256,23000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 48 005,63000 тыс. руб.; в 2015 году - 24 250,60000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 49 942,90000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 27 424,80000 тыс. руб.; в 2015 году - 22 518,10000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 19 170,40000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 19 170,40000 тыс. руб.; в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 1 410,43000 тыс. руб.; в 2015 году - 1 732,50000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб. |
".
8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 284311,62300 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 109 058,96000 тыс. руб.; в 2015 году - 40 792,26300 тыс. руб.; в 2016 году - 42 765,94700 тыс. руб.; в 2017 году - 45 842,05300 тыс. руб.; в 2018 году - 45 852,40000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 281622,32000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 106874,32000 тыс. руб.; в 2015 году - 40 687,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 42 687,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 45 687,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 45 687,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 156,49000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 156,49000 тыс. руб.; в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 701,90000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 1 830,91300 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 1 326,25000 тыс. руб.; в 2015 году - 105,26300 тыс. руб.; в 2016 году - 78,94700 тыс. руб.; в 2017 году - 155,05300 тыс. руб.; в 2018 году - 165,40000 тыс. руб. |
".
9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 27 034,80000 тыс. руб.; в 2015 году - 25 759,80000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 3 484,80000 тыс. руб.; в 2015 году - 2 209,80000 тыс. руб.; в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб. |
".
10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет) |
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 311 538,86940 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 1 472 643,19572 тыс. руб.; в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. руб.; в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. руб.; в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.; в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 1 282,90000 тыс. руб.; в 2015 году - 1 350,90000 тыс. руб.; в 2016 году - 1 350,90000 тыс. руб.; в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 8 307 554,16940 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 1 471 360,29572 тыс. руб.; в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. рублей; в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. руб.; в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.; в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб. |
".
11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||
базовое значение |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" | ||||||||
1. |
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края |
% |
16,5 |
16,1 |
15,6 |
15,2 |
14,7 |
14,2 |
2. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае |
% |
85 |
85 |
90 |
93 |
95 |
99 |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | ||||||||
1.1. |
Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края |
% |
67 |
73 |
78 |
85 |
90 |
92 |
1.2. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае |
лет |
71 |
75 |
78 |
80 |
81 |
82 |
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" | ||||||||
2.1. |
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае |
% |
29,9 |
29,6 |
29,3 |
29,1 |
28,9 |
28,7 |
2.2. |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
60,1 |
60,3 |
60,6 |
60,8 |
61 |
61,2 |
2.3. |
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей |
% |
2,6 |
2,2 |
1,8 |
1,2 |
0,6 |
0 |
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | ||||||||
3.1. |
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
% |
20 |
25 |
35 |
50 |
65 |
90 |
3.2. |
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае |
% |
68 |
69 |
70 |
72 |
74 |
75 |
3.3. |
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае |
чел. |
1,726 |
1,727 |
1,728 |
1,729 |
1,73 |
1,731 |
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" | ||||||||
4.1. |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае |
% |
33 |
65 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4.2. |
Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей- инвалидов в Камчатском крае |
% |
23 |
50 |
70 |
75 |
80 |
100 |
4.3. |
Доля охвата семей, воспитывающих детей- инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае |
% |
21 |
55 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" | ||||||||
5.1. |
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае |
чел. |
87 |
65 |
42 |
38 |
|
|
5.2. |
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае |
% |
6,7 |
7,2 |
7,9 |
8,5 |
|
|
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" | ||||||||
6.1. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае |
% |
35 |
47 |
55 |
|
|
|
6.2. |
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края |
% |
37 |
50 |
60 |
|
|
|
6.3. |
Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
% |
21 |
38 |
60 |
|
|
|
6.4. |
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
% |
20 |
80 |
95 |
|
|
|
6.5. |
Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае |
% |
3 |
7 |
11 |
|
|
|
6.6. |
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае |
% |
10 |
45 |
95 |
|
|
|
6.7. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае |
% |
15 |
37 |
52 |
|
|
|
6.8. |
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае |
% |
25 |
45 |
62 |
|
|
|
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" | ||||||||
7.1. |
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
% |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
8,3 |
4,1 |
4,1 |
7.2. |
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальной услуги в нестационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае |
% |
98 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
7.3. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Камчатском крае |
% |
82 |
85,6 |
89,2 |
92,8 |
100 |
100 |
7.4. |
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Камчатском крае |
% |
2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
7.5. |
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края |
ед. |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
85 |
7.6. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края |
ед. |
557 |
557 |
560 |
565 |
570 |
575 |
7.7. |
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку |
ед. |
11 |
11 |
14 |
17 |
20 |
22 |
7.8. |
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО |
чел. |
650 |
850 |
1000 |
1150 |
1300 |
1500 |
7.9. |
Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае |
ед. |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
7.10. |
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО |
ед. |
150 |
155 |
160 |
165 |
170 |
175 |
7.11. |
Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ и услуг в социальной сфере в Камчатском крае |
чел. |
165 |
165 |
170 |
175 |
180 |
185 |
7.12. |
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, в Камчатском крае |
ед. |
56 |
68 |
80 |
92 |
106 |
120 |
7.13. |
Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО |
тыс. руб. |
14340 |
19320 |
19380 |
20990 |
22000 |
23010 |
7.14. |
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае |
чел. |
860 |
885 |
910 |
935 |
960 |
985 |
7.15. |
Доля благотворительных организаций в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае |
% |
5,6 |
5,6 |
5,9 |
5,9 |
6,2 |
6,2 |
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | ||||||||
8.1. |
Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае |
% |
39,4 |
39,6 |
39,7 |
39,8 |
39,9 |
40 |
8.2. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае |
чел. |
270 |
266 |
264 |
262 |
260 |
255 |
|
в расчете на 1 тысячу работающих |
чел. |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
8.3. |
Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в расчете на 10 тыс. работающих |
чел. |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
8.4. |
Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае |
чел. |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
в расчете на 10 тыс. работающих |
чел. |
0,26 |
0,26 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
8.5. |
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае |
% |
42,1 |
42,1 |
42,1 |
42 |
42 |
42 |
8.6. |
Доля учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае |
шт. |
60 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
8.7. |
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве занятых в экономике Камчатского края |
% |
24 |
31 |
34 |
37 |
39 |
42 |
8.8. |
Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей" |
шт. |
7 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания:
"
|
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Порядок предоставления социальных выплат для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами |
Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 год |
|
".
13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
ЦСР* |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
31 105 569,62313 |
5 689 293,28172 |
5 893 934,35300 |
6 204 453,97700 |
6 496 242,42850 |
6 821 645,58291 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 223 413,29289 |
5 650 078,27372 |
5 868 231,14000 |
6 204 215,67000 |
5 122 081,38200 |
5 378 806,82717 |
||
за счет средств федерального бюджета** |
|
|
3 742 652,89000 |
1 172 947,49000 |
1 260 141,90000 |
1 309 563,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
|
|
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
24 479 584,75089 |
4 475 955,13172 |
4 608 089,24000 |
4 894 652,17000 |
5 122 081,38200 |
5 378 806,82717 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
5 693,87100 |
2 926,34800 |
2 153,21300 |
238,30700 |
188,38300 |
187,62000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
1 108,05400 |
1 108,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
48 640,10000 |
24 384,90000 |
23 550,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
67,59800 |
67,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств) |
|
|
11 903,76000 |
11 903,76000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
179 535,25540 |
33 944,09540 |
36 486,15000 |
36 897,26000 |
35 461,93000 |
36 745,82000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
178 682,22740 |
33 621,42740 |
36 170,70000 |
36 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
178 682,22740 |
33 621,42740 |
36 170,70000 |
36 737,90000 |
35 428,60000 |
36 723,60000 |
||
813 |
031 |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
|||
815 |
031 |
157 758,02740 |
28 605,72740 |
31 297,00000 |
31 726,30000 |
32 417,00000 |
33 712,00000 |
|||
816 |
031 |
7 846,00000 |
1 614,00000 |
1 462,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
1 590,00000 |
|||
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
720,02800 |
189,66800 |
315,45000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
133,00000 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
|
3 934,67000 |
2 268,00000 |
1 666,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 635,00000 |
2 135,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
3 635,00000 |
2 135,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
031 |
1 635,00000 |
135,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
166,67000 |
0,00000 |
166,67000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
031 |
133,00000 |
133,00000 |
|
|
|
|
||
1.3. |
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
161 899,58540 |
29 802,09540 |
31 087,48000 |
32 827,26000 |
33 521,93000 |
34 660,82000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
161 346,22740 |
29 612,42740 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
161 346,22740 |
29 612,42740 |
30 938,70000 |
32 667,90000 |
33 488,60000 |
34 638,60000 |
||
|
815 |
031 |
154 888,02740 |
28 320,72740 |
29 647,00000 |
31 376,30000 |
32 197,00000 |
33 347,00000 |
||
|
847 |
031 |
6 458,20000 |
1 291,70000 |
1 291,70000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
1 291,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
553,35800 |
189,66800 |
148,78000 |
159,36000 |
33,33000 |
22,22000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
3 311,00000 |
722,00000 |
570,00000 |
633,00000 |
678,00000 |
708,00000 |
||
|
813 |
0 со |
620,00000 |
110,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
816 |
031 |
2 691,00000 |
612,00000 |
450,00000 |
503,00000 |
548,00000 |
578,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 940,00000 |
1 102,00000 |
1 112,00000 |
1 187,00000 |
1 212,00000 |
1 327,00000 |
||
|
815 |
031 |
785,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
315,00000 |
||
|
816 |
031 |
5 155,00000 |
1 002,00000 |
1 012,00000 |
1 087,00000 |
1 042,00000 |
1 012,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1 |
Всего |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
031 |
450,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
|
45 288,00000 |
10 042,00000 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
45 288,00000 |
10 042,00000 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
45 288,00000 |
10 042,00000 |
10 247,00000 |
10 134,00000 |
6 835,00000 |
8 030,00000 |
||
|
813 |
032 |
5 430,00000 |
1 015,00000 |
1 215,00000 |
1 100,00000 |
1 000,00000 |
1 100,00000 |
||
|
815 |
032 |
27 161,00000 |
5 594,00000 |
5 594,00000 |
5 594,00000 |
4 785,00000 |
5 594,00000 |
||
|
816 |
032 |
6 200,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 300,00000 |
1 000,00000 |
1 300,00000 |
||
|
825 |
032 |
6 135,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
2 045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
362,00000 |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3810,00000 |
665,00000 |
865,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
780,00000 |
||
|
813 |
032 |
3030,00000 |
515,00000 |
715,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
|
815 |
032 |
780,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
180,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности |
Всего |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7392,00000 |
1314,00000 |
1664,00000 |
1664,00000 |
1370,00000 |
1380,00000 |
||
|
813 |
032 |
2400,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
400,00000 |
500,00000 |
||
|
815 |
032 |
4992,00000 |
814,00000 |
1164,00000 |
1164,00000 |
970,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства |
Всего |
|
|
33101,00000 |
7813,00000 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
33101,00000 |
7813,00000 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
33101,00000 |
7813,00000 |
7518,00000 |
7520,00000 |
4550,00000 |
5700,00000 |
||
|
815 |
032 |
20404,00000 |
4380,00000 |
4080,00000 |
4080,00000 |
3500,00000 |
4364,00000 |
||
|
816 |
032 |
6200,00000 |
1300,00000 |
1300,00000 |
1300,00000 |
1000,00000 |
1300,00000 |
||
|
825 |
032 |
6135,00000 |
2045,00000 |
2045,00000 |
2045,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
032 |
362,00000 |
88,00000 |
93,00000 |
95,00000 |
50,00000 |
36,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненном ситуации |
Всего |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
|
815 |
032 |
985,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
165,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категории граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
22 092 918,69133 |
3 964 008,34660 |
4 190 535,60000 |
4 424 388,90000 |
4 642 753,34200 |
4 871 232,50273 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
033 |
19 276 294,89209 |
3 964 008,34660 |
4 190 535,60000 |
4 424 388,90000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
3 719 341,30000 |
1 152 337,70000 |
1 258 791,00000 |
1 308 212,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
033 |
15 555 845,53809 |
2 810 562,59260 |
2 931 744,60000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
||
815 |
033 |
15 506 787,81809 |
2 761 504,87260 |
2 931 744,60000 |
3 116 176,30000 |
3 268 780,67850 |
3 428 581,36699 |
|||
810 |
033 |
49 057,72000 |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 108,05400 |
1 108,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
3.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
|
5 188 243,65949 |
953 768,95400 |
1 013 686,70000 |
1 021 489,80000 |
1 072 863,08850 |
1 126 435,11699 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3285214,77949 |
953768,95400 |
1013686,70000 |
1021489,80000 |
144546,21850 |
151723,10699 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
2 581 740,20000 |
821 338,40000 |
876 623,30000 |
883 778,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
702 366,52549 |
131 322,50000 |
137 063,40000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
815 |
033 |
653 308,80549 |
82 264,78000 |
137 063,40000 |
137 711,30000 |
144 546,21850 |
151 723,10699 |
||
|
810 |
033 |
49 057,72000 |
49 057,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
033 |
1 108,05400 |
1 108,05400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
705,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
352,60000 |
352,60000 |
||
3.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
9 119 956,90260 |
1 631 580,47260 |
1 729 187,30000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 119 956,90260 |
1 631 580,47260 |
1 729 187,30000 |
1 828 049,10000 |
1 918 226,80000 |
2 012 913,23000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 119 956,902600 |
1 631 580,472600 |
1 729 187,300000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
|
815 |
033 |
9 119 956,902600 |
1 631 580,472600 |
1 729 187,300000 |
1 828 049,100000 |
1 918 226,800000 |
2 012 913,230000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
|
1 727 028,610000 |
334 185,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 727 028,610000 |
334 185,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 727 028,610000 |
334 185,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
|
815 |
033 |
1 727 028,610000 |
334 185,800000 |
333 625,500000 |
337 779,100000 |
352 964,000000 |
368 474,210000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края |
Всего |
|
|
5 836 343,56924 |
996 436,32000 |
1 073 935,20000 |
1 194 816,10000 |
1 254 331,91350 |
1 316 824,03574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 922 748,65000 |
996 436,32000 |
1 073 935,20000 |
1 194 816,10000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
033 |
1 137 601,10000 |
330 999,30000 |
382 167,70000 |
424 434,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
033 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 785 147,55000 |
665 437,02000 |
691 767,50000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
|
815 |
033 |
3 785 147,55000 |
665 437,02000 |
691 767,50000 |
770 382,00000 |
808 676,12000 |
848 884,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
|
815 |
033 |
221 345,95000 |
48 036,80000 |
40 100,90000 |
42 254,80000 |
44 367,54000 |
46 585,91000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды |
Всего |
|
|
44 016,71300 |
11 327,61300 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
37 983,59400 |
5 294,49400 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
37 915,99600 |
5 226,89600 |
6 249,10000 |
8 180,00000 |
5 720,00000 |
12 540,00000 |
||
813 |
034 |
6 202,89600 |
1 098,89600 |
1 474,00000 |
1 030,00000 |
100,00000 |
2 500,00000 |
|||
814 |
034 |
18 088,00000 |
1 878,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
|||
815 |
034 |
13 625,10000 |
2 250,00000 |
2 275,10000 |
2 150,00000 |
2 620,00000 |
4 330,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
67,59800 |
67,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
034 |
1,59800 |
1,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
034 |
66,00000 |
66,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
6 033,11900 |
6 033,11900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
034 |
98,85000 |
98,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
034 |
1 712,09900 |
1 712,09900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
34 |
4 222,17000 |
4 222,17000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.1. |
Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка |
Всего |
|
|
18 385,00000 |
2 175,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
18 088,00000 |
1 878,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
18 088,00000 |
1 878,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
||
814 |
034 |
18 088,00000 |
1 878,00000 |
2 500,00000 |
5 000,00000 |
3 000,00000 |
5 710,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
297,00000 |
297,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
814 |
034 |
297,00000 |
297,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.3. |
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов) |
Всего |
|
|
4 310,84800 |
1 490,84800 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
||
815 |
034 |
3 270,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
1 920,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
1 040,84800 |
1 040,84800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
034 |
1 040,84800 |
1 040,84800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.4. |
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.) |
Всего |
|
|
7 509,82100 |
3 599,82100 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 563,40000 |
653,40000 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 497,40000 |
587,40000 |
980,00000 |
530,00000 |
600,00000 |
1 800,00000 |
||
813 |
034 |
2 697,40000 |
387,40000 |
680,00000 |
330,00000 |
100,00000 |
1 200,00000 |
|||
815 |
034 |
1 800,00000 |
200,00000 |
300,00000 |
200,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
66,00000 |
66,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
034 |
66,00000 |
66,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
2 946,42100 |
2 946,42100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
034 |
1 531,32200 |
1 531,32200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
034 |
1 415,09900 |
1 415,09900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.5. |
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов) |
Всего |
|
|
4 005,00000 |
1 860,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
||
815 |
034 |
2 355,00000 |
210,00000 |
235,00000 |
230,00000 |
770,00000 |
910,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
1 650,00000 |
1 650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
034 |
1 650,00000 |
1 650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.6. |
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам |
Всего |
|
|
9 246,04400 |
2 121,94400 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 147,19400 |
2 023,09400 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 145,59600 |
2 021,49600 |
1 994,10000 |
1 880,00000 |
1 250,00000 |
2 000,00000 |
||
813 |
034 |
3 405,49600 |
711,49600 |
794,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
1 200,00000 |
|||
815 |
034 |
5 740,10000 |
1 310,00000 |
1 200,10000 |
1 180,00000 |
1 250,00000 |
800,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
1,59800 |
1,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
034 |
1,59800 |
1,59800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
98,85000 |
98,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
034 |
98,85000 |
98,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
4.7. |
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь |
Всего |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
560,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
200,00000 |
||
813 |
034 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
|||
815 |
034 |
460,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.8. |
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.9. |
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" |
Всего |
|
|
22 909,64100 |
13 228,64100 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 039,00000 |
7 358,00000 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
17 039,00000 |
7 358,00000 |
5 916,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
035 |
90,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
035 |
3 054,00000 |
948,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
035 |
13 895,00000 |
6 365,00000 |
3 765,00000 |
3 765,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
5 870,64100 |
5 870,64100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
|
|
|
|
|||
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
|
|
|
|
|||
815 |
035 |
4 747,36000 |
4 747,36000 |
|
|
|
|
|||
5.1. |
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия |
Всего |
|
|
6 742,64000 |
6 042,64000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
035 |
6 250,00000 |
5 550,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
815 |
035 |
492,64000 |
492,64000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
|
14 737,00100 |
5 956,00100 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
10 389,00000 |
1 608,00000 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
10 389,00000 |
1 608,00000 |
5 466,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
035 |
90,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
035 |
3 054,00000 |
948,00000 |
2 106,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
035 |
7 245,00000 |
615,00000 |
3 315,00000 |
3 315,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
|
|
4 348,00100 |
4 348,00100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
035 |
919,90900 |
919,90900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
035 |
203,37200 |
203,37200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
035 |
3224,72000 |
3 224,72000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
5.3. |
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
Всего |
|
|
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы) |
815 |
035 |
1 030,00000 |
1 030,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращению с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям |
Всего |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
035 |
400,00000 |
200,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6. |
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
72 256,23000 |
48 005,63000 |
24 250,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
69 113,30000 |
46 595,20000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
19 170,40000 |
19 170,40000 |
|
|
|
|
||
813 |
036 |
3 230,00000 |
3 230,00000 |
|
|
|
|
|||
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
|
|
|
|
|||
815 |
036 |
4 286,00000 |
4 286,00000 |
|
|
|
|
|||
816 |
036 |
3 230,00000 |
3 230,00000 |
|
|
|
|
|||
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
|
|
|
|
|||
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
49 942,90000 |
27 424,80000 |
22 518,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
8 143,00000 |
3 930,00000 |
4 213,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
15 063,50000 |
9 290,40000 |
5 773,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
036 |
8 770,00000 |
4 780,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
3 142,93000 |
1 410,43000 |
1 732,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.2. |
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
68 172,66800 |
42 081,23000 |
26 091,43800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
49 945,80000 |
40 670,80000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
18 470,40000 |
18 470,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
3 230,00000 |
3 230,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
3 736,00000 |
3 736,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
036 |
3 080,00000 |
3 080,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
036 |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
036 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
15 235,18800 |
0,00000 |
15 235,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
31 475,40000 |
22 200,40000 |
9 275,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
6 080,00000 |
3 230,00000 |
2 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
036 |
5 162,40000 |
5 162,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
9 976,00000 |
7 366,00000 |
2 610,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
036 |
3 080,00000 |
3 080,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
036 |
650,00000 |
400,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
036 |
6 527,00000 |
2 962,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 991,68000 |
1 410,43000 |
1 581,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.3. |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае |
Всего |
|
|
17 778,25000 |
4 982,00000 |
12 796,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
16 977,00000 |
4 982,00000 |
11 995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
650,00000 |
650,00000 |
|
|
|
|
||
815 |
036 |
500,00000 |
500,00000 |
|
|
|
|
|||
816 |
036 |
150,00000 |
150,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
650,00000 |
0,00000 |
650,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 327,00000 |
4 332,00000 |
11 995,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
1 330,00000 |
630,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
3 680,00000 |
1 102,00000 |
2 578,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
036 |
5 690,00000 |
1 700,00000 |
3 990,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
036 |
4 627,00000 |
400,00000 |
4 227,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
850 |
036 |
1 000,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
151,25000 |
0,00000 |
151,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае |
Всего |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
948,00000 |
140,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
683,00000 |
50,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
265,00000 |
90,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 242,50000 |
802,40000 |
490,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 242,50000 |
802,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
||
815 |
036 |
50,00000 |
50,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
50,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 192,50000 |
752,40000 |
440,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
036 |
50,00000 |
20,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
036 |
1 142,50000 |
732,40000 |
410,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 20142018 годы" |
Всего |
|
|
284 311,62300 |
109 058,96000 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
281 884,07300 |
107 030,81000 |
40 792,26300 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
156,49000 |
156,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
037 |
4,00000 |
4,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
037 |
152,49000 |
152,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
281 622,32000 |
106 874,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
812 |
037 |
31 987,32000 |
31 987,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
037 |
234 035,00000 |
59 287,00000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
|||
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
037 |
11 900,00000 |
11 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 830,91300 |
1 326,25000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
|
|
|
|
||
7.1. |
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
266 530,13300 |
91 277,47000 |
40 792,26300 |
42 765,94700 |
45 842,05300 |
45 852,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
264 622,32000 |
89 874,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
264 622,32000 |
89 874,32000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
||
812 |
037 |
43 367,32000 |
31 987,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
037 |
232 635,00000 |
57 887,00000 |
40 687,00000 |
42 687,00000 |
45 687,00000 |
45 687,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 205,91300 |
701,25000 |
105,26300 |
78,94700 |
155,05300 |
165,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1.1. |
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.2. |
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.3. |
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.1.4. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
|
32 107,32000 |
32 107,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
32 107,32000 |
32 107,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
32 107,32000 |
32 107,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
812 |
037 |
31 987,32000 |
31 987,32000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
037 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.5. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
205 699,81300 |
52 487,15000 |
35 162,26300 |
37 350,94700 |
40 347,05300 |
40 352,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
203 887,00000 |
51 084,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
203 887,00000 |
51 084,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
||
815 |
037 |
203 887,00000 |
51 084,00000 |
35 057,00000 |
37 272,00000 |
40 237,00000 |
40 237,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 110,91300 |
701,25000 |
105,26300 |
78,94700 |
110,05300 |
115,40000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
037 |
701,90000 |
701,90000 |
|
|
|
|
||
7.1.6. |
Укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
24 973,00000 |
4 683,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 045,00000 |
5 050,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
24 878,00000 |
4 683,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
24 878,00000 |
4 683,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
||
815 |
037 |
24 878,00000 |
4 683,00000 |
5 215,00000 |
4 980,00000 |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
95,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.7. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
815 |
037 |
1 750,00000 |
0,00000 |
415,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.8. |
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания |
Всего |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
037 |
3 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 20142018 годы |
Всего |
|
|
17 781,49000 |
17 781,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 156,49000 |
17 156,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
156,49000 |
156,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
17 000,00000 |
17 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
037 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
037 |
11 900,00000 |
11 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.1. |
Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае |
Всего |
|
|
12 506,49000 |
12 506,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 350,00000 |
12 506,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
156,49000 |
156,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
037 |
4,00000 |
4,00000 |
|
|
|
|
|||
846 |
037 |
152,49000 |
152,49000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
12 350,00000 |
12 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
037 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
037 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
037 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
037 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
037 |
7 250,00000 |
7 250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
037 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.2. |
Имущественная поддержка СОНКО |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
037 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2.3. |
Информационная поддержка СОНКО |
Всего |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
037 |
820,00000 |
820,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.4. |
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО |
Всего |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
846 |
037 |
1 050,00000 |
1 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.5. |
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
7.2.6. |
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц |
Всего |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
846 |
037 |
430,00000 |
430,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.7. |
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне |
Всего |
|
|
2 625,00000 |
2 625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
846 |
037 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
625,00000 |
625,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2.8. |
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае |
Всего |
|
|
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
846 |
037 |
350,00000 |
350,00000 |
|
|
|
|
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
52 794,60000 |
27 034,80000 |
25 759,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 694,60000 |
3 484,80000 |
2 209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 694,60000 |
3 484,80000 |
2 209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
814 |
038 |
2 765,00000 |
1 915,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
038 |
2 869,60000 |
1 509,80000 |
1 359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
038 |
60,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
47 100,00000 |
23 550,00000 |
23 550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8.1. |
|
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|||||
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
8.2. |
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
Всего |
|
|
Финансирование не требуется |
|||||||
8.3. |
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
||||||||
8.4. |
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
|
40 140,00000 |
20 068,00000 |
20 072,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
038 |
140,00000 |
68,00000 |
72,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
40 000,00000 |
20 000,00000 |
20 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8.5. |
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
|
2 246,10000 |
1 221,10000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 246,10000 |
1 221,10000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 246,10000 |
1 221,10000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
038 |
2 246,10000 |
1 221,10000 |
1 025,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.6. |
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства |
Всего |
|
|
583,50000 |
270,70000 |
312,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
038 |
483,50000 |
220,70000 |
262,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
100,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8.7. |
Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
8 315,00000 |
4 465,00000 |
3 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
814 |
038 |
1 315,00000 |
965,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
7 000,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
8.8. |
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 510,00000 |
1 010,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 510,00000 |
1 010,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 560,00000 |
1 010,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
814 |
038 |
1 450,00000 |
950,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
038 |
60,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9. |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
8 311 538,86940 |
1 472 643,19572 |
1 553 697,84000 |
1 678 322,87000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 311 538,86940 |
1 472 643,19572 |
1 553 697,84000 |
1 678 322,87000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
8 307 554,16940 |
1 471 360,29572 |
1 552 346,94000 |
1 676 971,97000 |
1 759 630,10350 |
1 847 244,86018 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.1. |
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания |
Всего |
|
|
4 107 330,27668 |
725 854,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 107 330,27668 |
725 854,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
4 107 330,27668 |
725 854,76000 |
765 914,14000 |
829 678,47000 |
871 162,39350 |
914 720,51318 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
|
4 725,00000 |
4 725,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 725,00000 |
4 725,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
4 725,00000 |
4 725,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.3. |
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" |
Всего |
|
|
1 064 446,12600 |
200 614,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 064 446,12600 |
200 614,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 064 446,12600 |
200 614,45000 |
202 212,90000 |
211 129,80000 |
219 750,72000 |
230 738,25600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.4. |
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края " |
Всего |
|
|
104 629,07497 |
19 757,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
104 629,07497 |
19 757,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
104 629,07497 |
19 757,38572 |
19 887,00000 |
20 613,70000 |
21 644,38500 |
22 726,60425 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.5. |
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
375 025,05175 |
70 851,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
375 025,05175 |
70 851,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
375 025,05175 |
70 851,70000 |
73 088,70000 |
73 088,70000 |
76 963,63500 |
81 032,31675 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.6. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае |
Всего |
|
|
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
1 750,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.7. |
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан |
Всего |
|
|
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
2 548 416,24000 |
429 581,30000 |
471 246,50000 |
522 463,60000 |
549 109,24000 |
576 015,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.8. |
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних |
Всего |
|
|
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
55 636,69000 |
10 484,00000 |
10 871,00000 |
10 871,00000 |
11 425,42000 |
11 985,27000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.9. |
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан |
Всего |
|
|
45 095,71000 |
8641,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
45 095,71000 |
8641,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
45 095,71000 |
8641,70000 |
8 776,70000 |
8 776,70000 |
9 224,31000 |
9 676,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.10. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-си- рот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
039 |
3 984,70000 |
1 282,90000 |
1 350,90000 |
1 350,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9.11. |
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае |
Всего |
|
|
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
039 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета
** - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет "указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
*** - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 25 июля 2014 г. N 316-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.