Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлениями Правительства Камчатского края от 15 августа 2016 г. N 324-П и от 29 декабря 2016 г. N 534-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названных постановлений и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
30 апреля 2014 г., 21 января, 21 октября 2015 г., 18 февраля, 15 августа, 29 декабря 2016 г.
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы |
Всего |
X |
41 522 310,46411 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
8 842 889,71209 |
8 567 177,36000 |
7 728 438,13000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
41 522 310,46411 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
8 842 889,71209 |
8 567 177,36000 |
7 728 438,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
X |
39 061 918,21635 |
8 644 952,90059 |
6 881 425,35073 |
8 215 119,31503 |
8 054 102,60000 |
7 266 318,05000 |
||
|
804 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
808 |
173,76351 |
- |
173,76351 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
810 |
35 963 869,98580 |
7 834 281,68597 |
6 283 505,84356 |
7 320 879,80627 |
7 542102,60000 |
6 983 100,05000 |
||
|
812 |
|
|
|
4 500,00000 |
|
|
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
813 |
23 510,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
814 |
42 147,97160 |
40 947,97160 |
1 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
19 110,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
816 |
9 800,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
||
|
819 |
6 023,78664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
826 |
971,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
829 |
3 670,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
||
|
832 |
1 149,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
0,00000 |
- |
||
|
833 |
2 926 144,18986 |
704 100,64093 |
575 126,88811 |
870 448,66082 |
500 000,00000 |
276 468,00000 |
||
|
847 |
12 380,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
||
|
848 |
4 768,16494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
700,00000 |
400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
X |
761 566,01375 |
247 615,89165 |
135 992,33405 |
202 762,94805 |
113 074,76000 |
62 120,08000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
X |
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
X |
1 696 180,96101 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
425 007,44901 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
X |
30 833 614,91251 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
6 105 361,20378 |
6 621 677,33000 |
6 042 756,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
30 833 614,91251 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
6 105 361,20378 |
6 621 677,33000 |
6 042 756,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
X |
30 775 433,22606 |
6 556 920,70546 |
5 461 288,07196 |
6 096 387,00864 |
6 619 264,72000 |
6 041 572,72000 |
||
|
804 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
808 |
173,76351 |
0,00000 |
173,76351 |
- |
- |
- |
||
|
810 |
30 678 887,15697 |
6 520 008,10337 |
5 439 695,45290 |
6 077 096,16070 |
6 607 264,72000 |
6 034 822,72000 |
||
|
813 |
23 510,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
814 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
815 |
19 110,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
816 |
9 800,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
||
|
819 |
6 023,78664 |
2 084,95209 |
2018,83455 |
1 920,00000 |
- |
- |
||
|
826 |
971,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
- |
- |
||
|
829 |
3 670,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
||
|
832 |
1 149,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
- |
- |
||
|
847 |
12 380,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
||
|
848 |
4 768,16494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
700,00000 |
400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
58 181,68645 |
27 605,24000 |
18 005,96131 |
8 974,19514 |
2 412,61000 |
1 183,68000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края" |
Всего |
|
96 546,06909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
12 000,00000 |
6 750,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
96 546,06909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
12 000,00000 |
6 750,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
96 546,06909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
12 000,00000 |
6 750,00000 |
||
|
804 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
808 |
173,76351 |
- |
173,76351 |
|
- |
- |
||
|
813 |
23 510,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
814 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
|
|
- |
- |
||
|
815 |
19 110,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
||
|
816 |
9 800,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
||
|
819 |
6 023,78664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
- |
- |
||
|
826 |
971,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
- |
- |
||
|
829 |
3 670,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
||
|
832 |
1 149,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
- |
- |
||
|
847 |
12 380,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
||
|
848 |
4 768,16494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
700,00000 |
400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
|
|
|
|
|
||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае" |
Всего |
|
6 122,45000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 122,45000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 000,00000 |
5 000,00000 |
1 000,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
122,45000 |
102,04000 |
20,41000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3 |
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" |
Всего |
|
1 143 280,42668 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
220 471,26144 |
105 324,49000 |
51 020,41000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 143 280,42668 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
220 471,26144 |
105 324,49000 |
51 020,41000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 120 414,81537 |
379 768,32982 |
371 366,65411 |
216 061,83144 |
103 218,00000 |
50 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 865,61131 |
7 750,37000 |
7 578,91131 |
4 409,43000 |
2 106,49000 |
1 020,41000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.4 |
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |
Всего |
|
43 990,11694 |
5 102,04000 |
- |
15 418,68694 |
15 306,12000 |
8 163,27000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
43 990,11694 |
5 102,04000 |
- |
15 418,68694 |
15 306,12000 |
8 163,27000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
43 110,31694 |
5 000,00000 |
- |
15 110,31694 |
15 000,00000 |
8 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
879,80000 |
102,04000 |
- |
308,37000 |
306,12000 |
163,27000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5 |
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края" |
Всего |
|
192 742,27345 |
66 434,97790 |
71 113,11387 |
55 194,18168 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
192 742,27345 |
66 434,97790 |
71 313,11387 |
55 194,18168 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
188 887,43345 |
65 106,27790 |
69 690,85387 |
54 090,30168 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 854,84000 |
1 328,70000 |
1 422,26000 |
1 103,88000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.6 |
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере" |
Всего |
|
794 518,57684 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
794 518,57684 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
794 518,57684 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
- |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.7 |
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
22 851,49200 |
- |
8 163,27000 |
5 970,25714 |
6 122,77551 |
3 061,55102 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 851,49200 |
- |
8 163,27000 |
5 970,25714 |
6 122,77551 |
3 061,55102 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
22 851,49200 |
|
8 000,00000 |
5 850,85200 |
6 000,32000 |
3 000,32000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
466,36167 |
|
163,27000 |
119,40514 |
122,45551 |
61,23102 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.8 |
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения" |
Всего |
|
64 226,55619 |
40 346,04422 |
- |
23 880,51197 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
64 226,55619 |
40 346,04422 |
- |
23 880,51197 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
62 942,02619 |
39 539,12422 |
- |
23 402,90197 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 284,53000 |
806,92000 |
- |
477,61000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.9 |
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности" |
Всего |
|
5 150,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
350,00000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 150,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
350,00000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
5 150,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
350,00000 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.10 |
Основное мероприятие 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" |
Всего |
|
336 576,71840 |
223 712,88763 |
110 154,81077 |
2 709,02000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
336 576,71840 |
223 712,88763 |
110154,81077 |
2 709,02000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
329 845,17840 |
219 238,62763 |
307 951,71077 |
2 654,84000 |
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
6 731,54000 |
4 474,26000 |
2 203,10000 |
54,18000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.11 |
Основное мероприятие 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений" |
Всего |
|
1 108 011,91055 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
125 065,93917 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 108 011,91055 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
125 065,93917 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 085 851,67055 |
639 004,79138 |
324 282,26000 |
122 564,61917 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 160,24000 |
13 040,91000 |
6 618,01000 |
2 501,32000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.12 |
Основное мероприятие 1.12 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочии по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
Всего |
|
3 833 301,28308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 833 301,28308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 833 301,28308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.13 |
Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам" |
Всего |
|
20 547 398,76265 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 456 310,00000 |
4 974 400,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 547 398,76265 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 456 310,00000 |
4 974 400,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
20 547 398,76265 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 456 310,00000 |
4 974 400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.14 |
Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня" |
Всего |
|
294 655,60000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
294 655,60000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
294 655,60000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.15 |
Основное мероприятие 1.15 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения" |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.16 |
Основное мероприятие 1.16 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период" |
Всего |
|
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.17 |
Основное мероприятие 1.17 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.18 |
Основное мероприятие 1.18 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению" |
Всего |
|
582 231,63184 |
- |
- |
179 225,63184 |
194 000,00000 |
209 006,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
582 231,63184 |
- |
- |
179 225,63184 |
194 000,00000 |
209 006,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
582 231,63184 |
|
- |
179 225,63184 |
194 000,00000 |
209 006,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.19 |
Основное мероприятие 1.19 "Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" |
Всего |
|
1 114 970,58455 |
- |
- |
72 650,58455 |
1 042 320,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 114 970,58455 |
- |
- |
72 650,58455 |
1 042 320,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 114 970,58455 |
|
- |
72 650,58455 |
1 042 320,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.20 |
Основное мероприятие 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.21 |
Основное мероприятие 1.21 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочии по отдельным вопросам местного значения" |
Всего |
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.22 |
Основное мероприятие 1.22 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае" |
Всего |
|
3 605,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
1 207,50000 |
1 207,50000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 605,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
1 207,50000 |
1 207,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 605,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
1 207,50000 |
1 207,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 714 350,42276 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
565 080,60073 |
229 871,73000 |
253 903,83000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 714 350,42276 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
565 080,60073 |
229 871,73000 |
253 903,83000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
1 703 967,15276 |
452 134,76123 |
208 345,75080 |
562 416,03073 |
229 209,58000 |
251 861,03000 |
||
|
810 |
1 657 467,15276 |
410 134,76123 |
208 345,75080 |
557 916,03073 |
229 209,58000 |
251 861,03000 |
||
|
812 |
|
|
|
4 500,00000 |
|
|
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
10 383,27000 |
3 551,42000 |
1 462,33000 |
2 664,57000 |
662,15000 |
2 042,80000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
49 851,92316 |
19 185,60316 |
- |
10 258,16000 |
20 408,16000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
49 851,92316 |
19 185,60316 |
- |
10 258,16000 |
20 408,16000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
48 854,89316 |
18 801,89316 |
|
10 053,00000 |
20 000,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
997,03000 |
383,71000 |
- |
205,16000 |
408,16000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения" |
Всего |
|
215 648,85753 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
77 53837666 |
12 699,57000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
215 648,85753 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
77 538,37666 |
12 699,57000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
211 335,87753 |
78 922,64749 |
43 980,04338 |
75 987,60666 |
12 445,58000 |
- |
||
|
810 |
164 835,87753 |
36 922,64749 |
43 980,04338 |
71 487,60666 |
12 445,58000 |
|
||
|
812 |
|
|
|
4 500,00000 |
|
|
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 312,98000 |
1 610,67000 |
897,55000 |
550,77000 |
253,99000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.3 |
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" |
Всего |
|
253 662,80465 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
45 432,12385 |
- |
102 139,83000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
253 662,80465 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
45 432,12385 |
- |
102 139,83000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
248 589,54465 |
76 294,75338 |
27 674,27742 |
44 523,48385 |
- |
100 097,03000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 073,26000 |
1 557,04000 |
564,78000 |
908,64000 |
- |
2 042,80000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.4 |
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
420 718,97722 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 912,08002 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
420 718,97722 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 912,08002 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
420 718,97722 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 912,08002 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.5 |
Основное мероприятие 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.6 |
Основное мероприятие 2.6 "Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
196 300,93167 |
140 000,00000 |
95 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.7 |
Основное мероприятие 2.7 "Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
|
|
|
229 638,92853 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
- |
||
3 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
4 214 941,90628 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
1 110 817,45088 |
660 000,00000 |
355 361,60000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 214 941,90628 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
1 110 817,45088 |
660 000,00000 |
355 361,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
3 524 035,06698 |
1 153 602,97290 |
604 270,82611 |
919 693,26797 |
550 000,00000 |
296 468,00000 |
||
|
810 |
569 032,90552 |
421 844,36037 |
27 943,93800 |
49 244,60715 |
50 000,00000 |
20 000,00000 |
||
|
814 |
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
|
|
|
||
|
833 |
2 926 144,18986 |
704 100,64093 |
575 126,88811 |
870 448,66082 |
500 000,00000 |
276 468,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
690 906,83930 |
214 365,01365 |
116 524,04274 |
191 124,18291 |
110 000,00000 |
58 893,60000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" |
Всего |
|
3 390 766,92736 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
1 041 723,92230 |
600 000,00000 |
331 761,60000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 390 766,92736 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
1 041 723,92230 |
600 000,00000 |
331 761,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
2 831 567,15634 |
627 523,60741 |
567 126,88811 |
860 448,66082 |
500 000,00000 |
276 468,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
559 199,77102 |
107 622,95380 |
115 007,95574 |
181 275,26148 |
100 000,00000 |
55 293,60000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2 |
Основное мероприятие 3.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользовани#" |
Всего |
|
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.3 |
Основное мероприятие 3.3 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
10 246,58230 |
10 246,58230 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 246,58230 |
10 246,58230 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 030,36500 |
6 030,36500 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 216,21730 |
4 216,21730 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.4 |
Основное мероприятие 3.4 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" |
Всего |
|
125 147,63231 |
108 258,86981 |
4 888,76250 |
- |
12 000,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
125 147,63231 |
10S 258,86981 |
4 888,76250 |
- |
12 000,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
102 177,51447 |
88 266,50447 |
3 911,01000 |
- |
10 000,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 970,11784 |
19 992,36534 |
977,75250 |
- |
2 000,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.5 |
Основное мероприятие 3.5 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае" |
Всего |
|
93 285,11168 |
92 340,71168 |
- |
944,40000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
93 285,11168 |
92 340,71168 |
- |
944,40000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
70 488,36468 |
69 701,36468 |
- |
787,00000 |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 796,74700 |
22 639,34700 |
- |
157,40000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.6 |
Основное мероприятие 3.6 "Благоустройство жилых районов" |
Всего |
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 200,00000 |
1 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.7 |
Основное мероприятие 3.7 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
224 644,61120 |
118 895,48262 |
- |
58 149,12858 |
24 000,00000 |
23 600,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
224 644,61120 |
118 895,48262 |
- |
58 149,12858 |
24 000,00000 |
23 600,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
188 305,39924 |
99 847,79209 |
- |
48 457,60715 |
20000,00000 |
20 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
36 339,21196 |
19 047,69053 |
- |
9 691,52143 |
4 000,00000 |
3 600,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.8 |
Основное мероприятие 3.8 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
7 998,35201 |
7 998,35201 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 999,58800 |
1 999,58800 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.9 |
Основное мероприятие 3.9 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" |
Всего |
|
134 819,19964 |
110 819,19964 |
- |
- |
24 000,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
134 819,19964 |
110 819,19964 |
- |
- |
24 000,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
107 829,34238 |
87 829,34238 |
- |
- |
20 000,00000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
26 989,85726 |
22 989,85726 |
- |
- |
4 000,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.10 |
Основное мероприятие 3.10 "Реконструкция мест массового отдыха населения" |
Всего |
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
4 712,26500 |
4 712,26500 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 178,06625 |
1 178,06625 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.11 |
Основное мероприятие 3.11 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок" |
Всего |
|
67 628,97541 |
64 937,30291 |
2 691,67250 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
67 628,97541 |
64 937,30291 |
2 691,67250 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
53 611,71274 |
51 458,37474 |
2 153,33800 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
14 017,26267 |
13 478,92817 |
538,33450 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.12 |
Основное мероприятие 3.12 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края" |
Всего |
|
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
- |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.13 |
Основное мероприятие 3.13 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий" |
Всего |
|
21 879,59000 |
- |
21 879,59000 |
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 879,59000 |
|
21 879,59000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
21 879,59000 |
|
21 879,59000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
4 210 820,08801 |
440 503,60700 |
901 780,52700 |
951 102,35401 |
948 322,80000 |
969 110,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 210 820,08801 |
440 503,60700 |
901 780,52700 |
951 102,35401 |
948 322,80000 |
969 110,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
2 509 899,63600 |
367 563,77100 |
498 807,36000 |
526 094,90500 |
548 322,80000 |
569 110,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 696 180,96101 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
425 007,44901 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае" |
Всего |
|
3 748 441,41001 |
329 237,89600 |
819 805,96000 |
861 389,55401 |
858 610,00000 |
879 398,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 748 441,41001 |
329 237,89600 |
819 805,96000 |
861 389,55401 |
858 610,00000 |
879 398,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
2 050 752,06500 |
256 556,00000 |
419 805,96000 |
436 382,10500 |
458 610,00000 |
479 398,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 695 595,12701 |
70 587,67800 |
400 000,00000 |
425 007,44901 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
4.2 |
Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
15 110,24000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
15 110,24000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
15 110,24000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3 |
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" |
Всего |
|
405 391,10000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
405 391,10000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
405 391,10000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
|
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4.4 |
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
41 877,33800 |
31 949,11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
41 877,33800 |
31 949,11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
|
|
|
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
38 646,23100 |
31 691,17100 |
6 955,06000 |
|
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
|
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
2 645,27300 |
|
2 645,27300 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
585,83400 |
257,94000 |
327,89400 |
|
|
|
||
5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
548 583,13455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
548 583,13455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
548 583,13455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.1 |
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы" |
Всего |
|
364 877,54486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
364 877,54486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
364 877,54486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.2 |
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций" |
Всего |
|
183 705,58969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
183 705,58969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
183 705,58969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.