Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 29 октября 2019 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 15 октября 2019 г. N 437-П
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта, 10 июля, 8 ноября 2017 г., 18 января, 30 июля, 18 октября 2018 г., 18 января, 20 февраля, 15 октября 2019 г.
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Объем средств на реализацию Программы |
||||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
и |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
81 967 607,89202 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8519 645,55914 |
8 044 53435895 |
8 203 131,68895 |
7 038 797,47557 |
7 250 828,03365 |
7 371839,13498 |
7 663 548,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
81 827 753,25932 |
6 240 804,70214 |
6 834 385.07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8474 087,25914 |
8 044 53435895 |
8203 331,68895 |
7 025 564,06977 |
7 235 795,22650 |
7 355 006,92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
10 955 508.12652 |
1 164 936,67211 |
1 286 52639645 |
1305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
2 029 071,40000 |
1 925 592,50000 |
1 963 492.40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
63 730,03130 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
13 233,40580 |
15 032,80715 |
16 832,20850 |
18631,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 626 966.16715 |
5 058 854.53003 |
5 534 495.74950 |
5 834 774.76537 |
6 257 511.15841 |
6 322 728.85239 |
6 118310,28000 |
6 239 007.71000 |
7 025 564.06977 |
7 235 795.22650 |
7 355 006.92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 582,06705 |
0.00000 |
287.73000 |
2 972.67100 |
99.50140 |
3 959.00675 |
631.57895 |
631.57895 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 89630000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 97930000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
59 366,70000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0.00000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 55830000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение" в Камчатском крае" |
Всего |
|
544 765.83324 |
34 209.05000 |
35 079.47824 |
33 44035500 |
37 94930000 |
76 635.60000 |
48 388.00000 |
50 095.00000 |
55 412.89000 |
56 880,38000 |
57 169.60000 |
59 506.18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
544 765,83324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 44035500 |
37 94930000 |
76 635,60000 |
48 388,00000 |
50 095,00000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
7 59930000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 599,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
536 803.93324 |
34 11735000 |
34 983.97824 |
33 353.25500 |
37 861.00000 |
69 03630000 |
48 388.00000 |
50 095.00000 |
55 412.89000 |
56 880.38000 |
57 169.60000 |
59 506.18000 |
||
|
813 |
250.00000 |
120.00000 |
130.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
473 970.77824 |
29 643.70000 |
29 896.77824 |
29 82530000 |
32 651.00000 |
63 070.00000 |
43 198.00000 |
44 905.00000 |
48 690.00000 |
49 720.00000 |
50 680.00000 |
51 691.00000 |
||
|
816 |
12 41930000 |
1 062.00000 |
2 37130000 |
1 342.ОО0ОО |
670.00000 |
625,00000 |
650.00000 |
650.00000 |
1 010.00000 |
1 180.00000 |
1 350.00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
21 736.95500 |
2 000.00000 |
2000.00000 |
1 736.95500 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2000,00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
||
|
847 |
28 426.90000 |
1 291.65000 |
585.90000 |
450.00000 |
2 540.00000 |
3341.30000 |
2 540,00000 |
2540.00000 |
3 712.89000 |
3 98038000 |
3 139.60000 |
4 305.18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362.60000 |
91,70000 |
9540000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
1.1 |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 736.95500 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
1 736.95500 |
2 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
2000.00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 736.95500 |
2000,00000 |
2000.00000 |
1 736.95500 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
2000.00000 |
2 000,00000 |
2000.00000 |
2 000.00000 |
||
|
815 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
846 |
21 736.95500 |
2000.00000 |
2 000,00000 |
1 736.95500 |
2 000.00000 |
2000.00000 |
2 000.00000 |
2000.00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
2 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
488 698.77824 |
30 543.65000 |
30 221.77824 |
29 995.00000 |
34 813.00000 |
59 341.30000 |
45 180.00000 |
46 885.00000 |
51 327.89000 |
52 61538000 |
52 794.60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
488 698,77824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
45 180,00000 |
46 885,00000 |
51 327,89000 |
5261538000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджет |
|
488 698.77824 |
30 543.65000 |
30 221.77824 |
29 995.00000 |
34 813,00000 |
59 341.30000 |
45 180.00000 |
46 885.00000 |
51 327.89000 |
52 61538000 |
52 794.60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
460 271.87824 |
29 252.00000 |
29 635.87824 |
29 545,00000 |
32 273.00000 |
56 000.00000 |
42 640.00000 |
44 345.00000 |
47 615,00000 |
48 635.00000 |
49 655.00000 |
50 676.00000 |
||
|
847 |
28 426.90000 |
1 291.65000 |
585.90000 |
450,00000 |
2 540.00000 |
3 34130000 |
2 540.00000 |
2 540.00000 |
3 712,89000 |
3 980,38000 |
3 139.60000 |
4 305.18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
8 430,50000 |
681,40000 |
992.40000 |
802.40000 |
579.30000 |
475.00000 |
480.00000 |
480.00000 |
860.00000 |
960,00000 |
1 000.00000 |
1 120.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 430,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8067.90000 |
589.70000 |
896.90000 |
715.30000 |
491.00000 |
475.00000 |
480.00000 |
480.00000 |
860.00000 |
960.00000 |
1 000.00000 |
1 120.00000 |
||
|
813 |
250.00000 |
120.00000 |
130.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
829,90000 |
91.70000 |
16.90000 |
1530000 |
16.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
210.00000 |
210,00000 |
150.00000 |
120.00000 |
||
|
816 |
б 988.00000 |
378.00000 |
750.00000 |
700.00000 |
475,00000 |
475.00000 |
480.00000 |
480.00000 |
650,00000 |
750.00000 |
850.00000 |
1 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
8830000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362.60000 |
91.70000 |
95,50000 |
87.10000 |
88.30000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
10 662.30000 |
934.00000 |
1 785.30000 |
891,00000 |
557.00000 |
565.00000 |
390.00000 |
410.00000 |
1 185.00000 |
1 260.00000 |
1 330.00000 |
1355.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 662,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
390,00000 |
410,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 662.30000 |
934,00000 |
1 78530000 |
891,00000 |
557,00000 |
565.00000 |
390.00000 |
410.00000 |
1 185.00000 |
1 260.00000 |
1 330.00000 |
1 355.00000 |
||
|
815 |
5 231.00000 |
250.00000 |
164,00000 |
250.00000 |
362.00000 |
415.00000 |
220.00000 |
240.00000 |
825.00000 |
830.00000 |
830,00000 |
845.00000 |
||
|
816 |
5 43130000 |
684.00000 |
1 62130000 |
641,00000 |
195.00000 |
150,00000 |
170.00000 |
170.00000 |
360.00000 |
430,00000 |
500.00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
325.00000 |
50.00000 |
80.00000 |
15.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
40.00000 |
45.00000 |
45.00000 |
50,00000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
325,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
325.00000 |
50,00000 |
80.00000 |
15.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45.00000 |
50.00000 |
||
|
815 |
325.00000 |
50.00000 |
80.00000 |
15.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
40.00000 |
45.00000 |
45.00000 |
50.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.7 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
14 91230000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
14 254.30000 |
338,00000 |
320,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
14 912,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 25430000 |
338,00000 |
320,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
7 59930000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 59930000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 59930000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 313,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
6 655,00000 |
338.00000 |
320,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
7 313.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
6 655.00000 |
338.00000 |
320.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
56 688 810.09619 |
4 377 990,18155 |
4 972153.41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952.57500 |
5 758 00054542 |
5 801 719.60000 |
5 967 089.40000 |
4 637 735.94580 |
4 819 946.28715 |
4 999 647.22850 |
5 181 855.72985 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
56 626 968,06489 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 758 000,54542 |
5 801 719,60000 |
5 967089,40000 |
4 624 974,54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
10 835 361.41452 |
1 127 470,66011 |
1263271.39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992.13000 |
2 015 153.20000 |
1 925 121.70000 |
1 963 021,60000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
61 842,03130 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360.20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
45 791 606,65037 |
3250 519J2144 |
3 70S 882.01751 |
3851388.46100 |
3 779 960,44500 |
3 742 84734542 |
3 876 597.90000 |
4 004 067.80000 |
4 624 974.54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696.12000 |
||
|
815 |
44 102 896.00342 |
3 142 143.14104 |
3 567 193.75096 |
3 681 388.46100 |
3 634 960,44500 |
3 565 847.34542 |
3 695 437.90000 |
3 818 581.80000 |
4 479 97454000 |
4 660 385.48000 |
4 838 287.02000 |
5 018 696.12000 |
||
|
810 |
1 688 710,64695 |
108 376.38040 |
141 688.26655 |
170000.00000 |
145 000,00000 |
177000.00000 |
181 160.00000 |
185 486,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000.00000 |
145 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников [планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
8 614 303.62322 |
836 995.48500 |
1 027 573.99422 |
1 173 500.91400 |
1 065 651,43000 |
1 217 38830000 |
1 160 144,60000 |
1 196 10930000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 614303,62322 |
836 995,48500 |
1027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 217 388,30000 |
1 160 144,60000 |
1 196 10930000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
б 055 549,05400 |
731 50831000 |
817 624.00000 |
848 S04.71400 |
743 397,53000 |
1 005 968.70000 |
940 521.80000 |
967 724.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 558 754.56922 |
105 487.17500 |
209 949.99422 |
324 696.20000 |
322 253.90000 |
211419.60000 |
219 622.80000 |
228 38530000 |
222357,90000 |
230 299,20000 |
238 170.50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 558 754.56922 |
105 487.17500 |
209 949,99422 |
324 696.20000 |
322 253,90000 |
211419.60000 |
219 622,80000 |
228 385,50000 |
222 357.90000 |
230 299,20000 |
238 170.50000 |
246 111.80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
22 042 100.26016 |
1 673 309.63271 |
1 783 376.26800 |
1 764 570.05335 |
1 721 144.33000 |
1 882 448.64480 |
1 993 807,90000 |
2 071 120.80000 |
2 174 612.40580 |
2 250 258,90715 |
2 325 905.40850 |
2 401545.90985 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
21980 258,22886 |
1673309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 14433000 |
1 882 448,64480 |
1 993 807,90000 |
2071 120,80000 |
2161851,00000 |
2235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
26 508.72235 |
0.00000 |
4 191.02100 |
7 363.20135 |
5 563.80000 |
3 117,20000 |
3 106,10000 |
3 167.40000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
61842,03130 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21953749.50651 |
1 673 309.63271 |
1779 185.24700 |
1 757 206.85200 |
1 715 580.53000 |
1879 331.44480 |
1 990 701.80000 |
2 067 953.40000 |
2 161 851.00000 |
2 235 698.10000 |
2 309 545.20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
21 953 749.50651 |
1673 309.63271 |
1 779 185.24700 |
1 757 206.85200 |
1 715 58033000 |
1 879 331.44480 |
1 990 701.80000 |
2067 953.40000 |
2 161 851.00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545.20000 |
2 383 38630000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
6187036.27260 |
489 659.04330 |
537 36830230 |
533 804.44900 |
532 722.99500 |
547 232.18300 |
564 364.70000 |
571 336.80000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717.16000 |
614 877.58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 187036,27260 |
489659,04330 |
537 368,30230 |
533804,44900 |
532 722,99500 |
547 232,18300 |
564 364,70000 |
571 336,80000 |
590 39632000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112.78845 |
1686.15011 |
1426.63834 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 1S3 923.48415 |
487 972.89319 |
535 941.66396 |
533 804.44900 |
532 722.99500 |
547 232.18300 |
564 364.70000 |
571 336.80000 |
590 39632000 |
598 556.74000 |
606 717.16000 |
614 87738000 |
||
|
815 |
6 183 923.48415 |
487 972,89319 |
535 941.66396 |
533 804.44900 |
532 722.99500 |
547 232.18300 |
564 364,70000 |
571 336.80000 |
590 39632000 |
598 556,74000 |
606 717.16000 |
614 87738000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4 |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
16 263 921.58779 |
1318 914.27054 |
1 557 282.26944 |
1569 915.97261 |
1 658 052.90000 |
1054 711.67520 |
1 102 643.10000 |
1 140 954.00000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133.10000 |
1 760 590.60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
16 263 921,58779 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1658052,90000 |
1054 711,67520 |
1 102 643,10000 |
1 140 954,00000 |
1579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 427 392.84972 |
394 276,20000 |
440 029.73711 |
416 162.81261 |
520 030,80000 |
210 270.70000 |
219 116.10000 |
227 506.50000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
13 836 528,73807 |
924 638.07054 |
1 117 25233233 |
1 153 753.16000 |
1 138 022.10000 |
844 440,97520 |
883 527.00000 |
913 44730000 |
1 579 675.60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590.60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
12 147 818.09112 |
816 261.69014 |
975 564.26578 |
983 753.16000 |
993 022.10000 |
667 440.97520 |
702 367.00000 |
727 961.50000 |
1 434 675.60000 |
1 525 133.10000 |
1615 590.60000 |
1 706 048.10000 |
||
|
810 |
1688 710.64695 |
108 376.38040 |
141 688.26655 |
170 000.00000 |
145 000.00000 |
177 000.00000 |
181 160.00000 |
185 486.00000 |
145 000.00000 |
145 000.00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
818 357.51000 |
59 111.75000 |
66 55238000 |
81 927.80000 |
71 380.92000 |
83 866.00000 |
87 151.90000 |
90 438.60000 |
70 693.72000 |
70 698.34000 |
68 263.56000 |
68 272.34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
818 357,51000 |
59 111,75000 |
66 55238000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866.00000 |
87 151,90000 |
90 438,60000 |
70 693,72000 |
70 69834000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
818 357.51000 |
59 111.75000 |
66 55238000 |
81 927.80000 |
71 380.92000 |
83 866.00000 |
87151,90000 |
90 438.60000 |
70 693.72000 |
70 69834000 |
68 26336000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
818357.51000 |
59 111.75000 |
66 552.58000 |
81 927.80000 |
71 380.92000 |
83 866.00000 |
87 151.90000 |
90 438.60000 |
70 693,72000 |
70 69834000 |
68 26336000 |
68 27234000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.Р1 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
2 763 090,84242 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
972 353.74242 |
893 607,40000 |
897 129.70000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 763 090,84242 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
972 353,74242 |
893 607,40000 |
897 129,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
2 322 798.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
795 796.60000 |
762 377,70000 |
764 623.70000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
|
|
|
|
|
795 796.60000 |
762 377.70000 |
764 623.70000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
440 292.84242 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
176 557.14242 |
131 229.70000 |
132 506.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
440 292.84242 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
176 557.14242 |
131 229.70000 |
132 506.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
501 295.71349 |
52 444.88100 |
34 702.75625 |
49 361.66037 |
35 523.18150 |
31 54332970 |
11 645.26316 |
11 730.26316 |
71850.71944 |
72 502.01927 |
74 457.84964 |
55 533.59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
501295,71349 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
3154332970 |
11645,26316 |
11 730,26316 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 53339000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
101 440.51200 |
28 965.51200 |
22 869.60000 |
32 612,90000 |
11 121.10000 |
5 871.40000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
813 |
62 997.50000 |
18 002.10000 |
17 259.60000 |
21 731.50000 |
4 348.00000 |
1 656.30000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
814 |
3 153.74000 |
1 239.60000 |
300.00000 |
1 232.84000 |
38130000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
6 643.46000 |
3 234.52800 |
1 244.90000 |
1 804.23200 |
359.80000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139.41200 |
717,00000 |
370.00000 |
772.41200 |
280.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204.09600 |
0.00000 |
350.00000 |
644.09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
833 |
7 247.42000 |
3 329.50000 |
300.00000 |
2 817.92000 |
800.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
847 |
18054.88400 |
2 442.78400 |
3045.10000 |
3 609.90000 |
4 742.00000 |
4 215.10000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
396 035.11487 |
23 479.36900 |
11 545.42625 |
13 776.08937 |
24 30238010 |
25 422.47180 |
11 540,00000 |
11 625,00000 |
71 850.71944 |
72 502,01927 |
74 457.84964 |
55 533,59000 |
||
|
813 |
12 542.92927 |
4 090.06000 |
1 104.60000 |
1557.20117 |
715.00000 |
494.87810 |
515.00000 |
515.00000 |
836.27000 |
869.72000 |
90431000 |
940.69000 |
||
|
814 |
58 213.23035 |
75.00000 |
320.00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 417.89370 |
800,00000 |
800.00000 |
11500.00000 |
11500,00000 |
11 500.00000 |
11 500.00000 |
||
|
815 |
69 487.64490 |
5 304.65900 |
6 672.72625 |
4 251.15620 |
7 354.40345 |
10 701.00000 |
4 815.00000 |
4 900.00000 |
8 244,91000 |
6 809.23000 |
6 264.56000 |
4 170.00000 |
||
|
816 |
18523.18800 |
5 130.60000 |
660.00000 |
982.58800 |
700.00000 |
700,00000 |
700.00000 |
700.00000 |
1 950.00000 |
1 950.00000 |
2 350.00000 |
2 700.00000 |
||
|
829 |
3 434.00400 |
0.00000 |
558.10000 |
635.90400 |
200.00000 |
200.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
480.00000 |
480.00000 |
430.00000 |
450.00000 |
||
|
833 |
59 897.08000 |
3 565.00000 |
350.00000 |
2 782.08000 |
7200.00000 |
3 000.00000 |
2000.00000 |
2 000.00000 |
9 000.00000 |
9 500.00000 |
10 000.00000 |
10 500.00000 |
||
|
847 |
167 237.03835 |
4 814.05000 |
1 880.00000 |
2000.00000 |
3 050.00000 |
5 558.70000 |
2 210,00000 |
2 210.00000 |
38 839.53944 |
40 393.06927 |
42 008.77964 |
24 272.90000 |
||
|
850 |
6 700.00000 |
500.00000 |
0.00000 |
350.00000 |
500.00000 |
350.00000 |
500.00000 |
500.00000 |
1000.00000 |
1 000,00000 |
1 000.00000 |
1 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 820.08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
9930140 |
249.65790 |
105.26316 |
105,26316 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов к других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств коневого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
380 025.19047 |
41 546.63200 |
28 929.18425 |
40 750,07737 |
26 226.21365 |
19 956Л5520 |
7 385.26316 |
6 987,26316 |
55 239.90768 |
56 16636000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
380 124,69187 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
19 956,15520 |
7 385,26316 |
6 987,26316 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 15539000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
83 841.12200 |
27 20437200 |
19 599.50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 65630000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
813 |
62 997.50000 |
18 002.10000 |
17 259.60000 |
21 731.50000 |
4 348.00000 |
1 65630000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239.60000 |
300.00000 |
1 232.84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
5 340.88200 |
2 508.30000 |
1 019.90000 |
1 552.63200 |
260.05000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
816 |
1 889.41200 |
467.00000 |
370.00000 |
772,41200 |
280.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
829 |
1 204.09600 |
0.00000 |
350.00000 |
644.09600 |
210.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
833 |
7 247.42000 |
3 329.50000 |
300.00000 |
2 817.92000 |
800.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008.07200 |
1 658,07200 |
0.00000 |
0,00000 |
350.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
292 463.48325 |
14 342.06000 |
9 041.95425 |
9 026.00637 |
19 596.86365 |
18050.19730 |
7 280.00000 |
6 882.00000 |
55 239.90768 |
56 166.36000 |
57 68234400 |
39 15539000 |
||
|
813 |
11 248.45527 |
3 127,06000 |
1 104.60000 |
1 225.72717 |
715.00000 |
494.87810 |
515.00000 |
515.00000 |
836,27000 |
869.72000 |
90431000 |
940.69000 |
||
|
814 |
58 213.23035 |
75.00000 |
320.00000 |
1 217,16000 |
4 583.17665 |
4 417.89370 |
800.00000 |
800.00000 |
11 500.00000 |
11500,00000 |
11 500,00000 |
11500,00000 |
||
|
815 |
46 187.95395 |
2 813.00000 |
5 029.75425 |
2 402.54720 |
5 813.68700 |
8 216.82550 |
3 655.00000 |
3 167.00000 |
4 870.35000 |
3 965.23000 |
3 65436000 |
2 600.00000 |
||
|
816 |
10 317.08800 |
1 900.00000 |
379.50000 |
762.58800 |
535.00000 |
430.00000 |
310.00000 |
400.00000 |
1 100.00000 |
1 300,00000 |
1 500.00000 |
1 700.00000 |
||
|
829 |
3 434.00400 |
0.00000 |
558.10000 |
635.90400 |
200.00000 |
200.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
480.00000 |
480,00000 |
430.00000 |
450.00000 |
||
|
833 |
59 897.08000 |
3 565.00000 |
350.00000 |
2 782,08000 |
7 200.00000 |
3 000.00000 |
2 000,00000 |
2 000.00000 |
9 000.00000 |
9 500.00000 |
10 000.00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
103 165,67168 |
2 862.00000 |
1 300.00000 |
0.00000 |
550.00000 |
1 290.60000 |
0.00000 |
0.00000 |
27 453.28768 |
28 551.41000 |
29 693.47400 |
11464.90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 820.08662 |
0.00000 |
287,73000 |
2 972.67100 |
99,50140 |
249,65790 |
105.26316 |
105.26316 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
3 451.66556 |
0.00000 |
287.73000 |
2 972,67100 |
99.50140 |
91.76316 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
833 |
789.95106 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
421.53000 |
157.89474 |
105.26316 |
105.26316 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
115 498.68592 |
9 570.70100 |
5 421.57200 |
8 142.58300 |
8 835,05325 |
11269.00000 |
3 865.00000 |
4 340.00000 |
16 070.81176 |
15 815.65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
115 498,68592 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11269,00000 |
3 865,00000 |
4 340,00000 |
16070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
17 465.82000 |
1 710.94000 |
3 270.10000 |
3 811,18000 |
4 458.50000 |
4 215.10000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
1 169.00800 |
676.22800 |
225.00000 |
201.28000 |
6630000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
816 |
250.00000 |
250.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
847 |
16046.81200 |
784.71200 |
3 045.10000 |
3 609.90000 |
4 392.00000 |
4 215.10000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
98 032.86592 |
7 859.76100 |
2 151.47200 |
4 331.40300 |
4 376.55325 |
7 053.90000 |
3 865.00000 |
4 340.00000 |
16 070.81176 |
15 815.65927 |
16 28030564 |
15 888.00000 |
||
|
813 |
681.47400 |
350.00000 |
0.00000 |
331.47400 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
18 373.92525 |
1827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1211,55325 |
2 165.80000 |
765.00000 |
1 330.00000 |
2 83436000 |
2 324,00000 |
2 115.00000 |
1 080.00000 |
||
|
816 |
8 206.10000 |
3 230,60000 |
280.50000 |
220.00000 |
165.00000 |
270,00000 |
390.00000 |
300.00000 |
850.00000 |
650,00000 |
850.00000 |
1 000.00000 |
||
|
829 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
847 |
64 071.36667 |
1 952.05000 |
580.00000 |
2 000.00000 |
2 500.00000 |
4 268.10000 |
2 210.00000 |
2 210.00000 |
11386,25176 |
11 841.65927 |
12 31530564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
6700.00000 |
500.00000 |
0.00000 |
350.00000 |
500.00000 |
350,00000 |
500.00000 |
500.00000 |
1000.00000 |
1000,00000 |
1 000,00000 |
1 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 15236000 |
747,36000 |
0.00000 |
100.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
85.00000 |
70,00000 |
75.00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 15236000 |
74736000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 152,36000 |
747.36000 |
0.00000 |
100.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
85,00000 |
70.00000 |
75.00000 |
75.00000 |
||
|
813 |
583.00000 |
583.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
56936000 |
164,36000 |
0.00000 |
100.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
85,00000 |
70.00000 |
75.00000 |
75.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
4 519.97570 |
580,18800 |
352.00000 |
369.00000 |
362.41320 |
31837450 |
395.00000 |
403.00000 |
455.00000 |
450.00000 |
420.00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 519,97570 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
31837450 |
395,00000 |
403,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133.57000 |
50.00000 |
0.00000 |
5032000 |
33.25000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
13357000 |
50.00000 |
0,00000 |
50.32000 |
33.25000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 386.40570 |
530.18800 |
352.00000 |
318.68000 |
329.16320 |
318.37450 |
395.00000 |
403.00000 |
455,00000 |
450.00000 |
420.00000 |
415.00000 |
||
|
813 |
30.00000 |
30.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
4 356,40570 |
500.18800 |
352,00000 |
318.68000 |
329.16320 |
31837450 |
395.00000 |
403.00000 |
455.00000 |
450.00000 |
420.00000 |
415.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 534 659,67522 |
311 739.82379 |
77 995.13244 |
68 313.17284 |
400 721.62517 |
404 916.60098 |
56 360.70000 |
43 724,10000 |
85 234.05000 |
87 834.06000 |
95 045.10000 |
102 77531000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 534 659,67522 |
111739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
404 916,60098 |
56 360,70000 |
43 724,10000 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 327 125,77522 |
111274,12379 |
77 459.23244 |
67 999,87284 |
312 830.62517 |
286 588.60098 |
56 360.70000 |
43 724,10000 |
85 234.05000 |
87 834.06000 |
95 045.10000 |
102 77531000 |
||
|
812 |
440 443.65916 |
6 280.86079 |
1 840.91848 |
29 11659020 |
219 275.40100 |
183 929.88869 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
886 682,11606 |
104 993.26300 |
75 61831396 |
38 883.28264 |
93 555.22417 |
102 658.71229 |
56 360,70000 |
43 724,10000 |
85 234.05000 |
87 834.06000 |
95 045.10000 |
102 775.31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
31330000 |
87 891,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
87 344.40000 |
118 328.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
1 861.50000 |
465.70000 |
535.90000 |
31330000 |
546.60000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
656 277,65916 |
16 442,46079 |
1 840.91848 |
29 116.59020 |
306 619.80100 |
302 257.88869 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
656 277,65916 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
302 257,88869 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
450 605.25916 |
16 442.46079 |
1840.91848 |
29 116.59020 |
219 275.40100 |
183 929.88869 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
812 |
440 443.65916 |
6 280.86079 |
1 840.91848 |
29 11659020 |
219 275,40100 |
183 929.88869 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161.60000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
S12 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
642 149,97995 |
69 909,87900 |
58 534.14096 |
27 449.96264 |
68 339.23335 |
74 074.95400 |
47 193.73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424.78000 |
65 324.95000 |
67 45658000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
642 149,97995 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
74 074,95400 |
47 193,73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
640 288,47995 |
69 444.17900 |
57 998.24096 |
27 136.66264 |
67 792,63335 |
74 074.95400 |
47 193.73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324.95000 |
67 45658000 |
||
|
815 |
640 288.47995 |
69 444.17900 |
57 998.24096 |
27 136.66264 |
67 792.63335 |
74 074.95400 |
47 193,73000 |
35 117.60000 |
65 324.17000 |
63 424.78000 |
65 324.95000 |
67 45658000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 86150000 |
465,70000 |
535,90000 |
31330000 |
546,60000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
1 86150000 |
465.70000 |
535.90000 |
31330000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
229 341.11611 |
25 207.48400 |
17 050.07300 |
11509.18000 |
25 76259082 |
28 000.45829 |
8 716,97000 |
812650000 |
18 375.48000 |
23 564.78000 |
28 395.47000 |
34 632.13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
229 341,11611 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
28000,45829 |
8 716,97000 |
8 126,50000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
229 341.11611 |
25 207.48400 |
17 050.07300 |
11509.18000 |
25 762590S2 |
28000,45829 |
8 716.97000 |
8 126.50000 |
18 375.48000 |
23 564,78000 |
28 395.47000 |
34 632.13000 |
||
|
815 |
229 341.11611 |
75 707 48400 |
17 050.07300 |
11 509.18000 |
25 76259082 |
38 000 45829 |
8 71*97000 |
8 126.50000 |
18 375.48000 |
23 564,78000 |
28 395.47000 |
34 632.13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
6 890.92000 |
180.00000 |
570.00000 |
237,44000 |
0,00000 |
583.30000 |
450.00000 |
480.00000 |
1 534.40000 |
844.50000 |
1 324.68000 |
686.60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 890,92000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
58330000 |
450,00000 |
480,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 890.92000 |
180.00000 |
570,00000 |
237.44000 |
0.00000 |
583.30000 |
450.00000 |
480,00000 |
1 534.40000 |
844,50000 |
1 324.68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
6 890.92000 |
180.00000 |
570.00000 |
237.44000 |
0.00000 |
583.30000 |
450.00000 |
480,00000 |
1 534.40000 |
844.50000 |
1 324.68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
- 0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
329 816.24339 |
22 664.20000 |
14 694.22506 |
15 973.28400 |
22 517.90200 |
43 330.47075 |
16 676.31579 |
16 293.31579 |
42 049.68000 |
43 761.31000 |
45 461.79000 |
46 393,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
329 816,24339 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
43 330,47075 |
16 676,31579 |
16 29331579 |
42049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8214,00000 |
8214.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
813 |
1 100.00000 |
1 100.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
2 300.00000 |
2 300.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
816 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
846 |
3 714.00000 |
3 714.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
847 |
1 100.00000 |
1 100,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
316 840.26296 |
14 450.20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
39 621.12190 |
16 150.00000 |
15 767,00000 |
42 049.68000 |
43 76131000 |
45 461.79000 |
46 393.85000 |
||
|
813 |
21 964.84190 |
1 000.00000 |
920.00000 |
1 967,84000 |
1 846.00000 |
1 605.12190 |
1 600.00000 |
1 600.00000 |
2 690,68000 |
2 79831000 |
2 910.24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
74 183.04055 |
1 300.00000 |
1 102.43155 |
3 558.61900 |
7 389.99000 |
18065.00000 |
4 050.00000 |
3 667.00000 |
8 500.00000 |
8 750.00000 |
8 880.00000 |
8 920.00000 |
||
|
816 |
6 300.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
350.00000 |
450.00000 |
450.00000 |
500.00000 |
500.00000 |
750.00000 |
900,00000 |
1100.00000 |
1 300.00000 |
||
|
846 |
177 555.63051 |
11 150.20000 |
12 171.69351 |
10 096.82500 |
12 831.91200 |
17 601.00000 |
10000.00000 |
10 000,00000 |
22 235,00000 |
23 124.00000 |
24055.00000 |
24 290.00000 |
||
|
847 |
36 836.75000 |
1 000.00000 |
500.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
1 900.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
7 874.00000 |
8 189.00000 |
8516.55000 |
8 857.20000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 235.66464 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
3 709.34885 |
526.31579 |
52631579 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях |
Всего |
|
301 400.47225 |
19 454.00000 |
12 872,43155 |
15 274.45900 |
20 713.90200 |
37 362.04970 |
13 150.00000 |
12 767.00000 |
40 029.68000 |
41 661.31000 |
43 271.79000 |
44 843.85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
301 400,47225 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
37 362,04970 |
13 150,00000 |
12 767,00000 |
40 029,68000 |
41661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100.00000 |
1 100.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
2 300.00000 |
2 300.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
816 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
847 |
1 100.00000 |
1 100.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
289 045.54445 |
11 240.00000 |
12 872.43155 |
15 274.45900 |
20 713.90200 |
33 921.12190 |
12 800.00000 |
12 417,00000 |
40 029,68000 |
41 661.31000 |
43 271.79000 |
44 843.85000 |
||
|
813 |
21 964.84190 |
1000.00000 |
920.00000 |
1 967,84000 |
1 846.00000 |
1 605.12190 |
1 600,00000 |
1 600.00000 |
2 690,68000 |
2 79831000 |
2 910.24000 |
3 026.65000 |
||
|
815 |
74 183.04055 |
1300.00000 |
1 102.43155 |
3 558.61900 |
7 389.99000 |
18065.00000 |
4 050.00000 |
3 667.00000 |
8500.00000 |
8750,00000 |
8 880.00000 |
8 920,00000 |
||
|
816 |
6 300.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
350.00000 |
450.00000 |
450.00000 |
500.00000 |
500.00000 |
750.00000 |
900.00000 |
1 100.00000 |
1 300.00000 |
||
|
846 |
149 760,91200 |
7 940.00000 |
10 350.00000 |
9 398.00000 |
11027.91200 |
11 901.00000 |
6 650,00000 |
6 650.00000 |
20 215.00000 |
21 024.00000 |
21 865.00000 |
22 740.00000 |
||
|
847 |
36 836.75000 |
1 000.00000 |
500.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
1 900.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
7 874.00000 |
8 189.00000 |
8516.55000 |
8 857,20000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 790.92780 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
3 440.92780 |
350,00000 |
350.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
846 |
|
|
|
|
|
3 440.92780 |
350.00000 |
350.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка |
Всего |
|
11251,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 251,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
54S.825G0 |
1 206,00000 |
600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 251.76S51 |
2 390,20000 |
1 026.74351 |
548,82500 |
1 206.00000 |
600.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
1 290.00000 |
1 340.00000 |
1 400.00000 |
1 450.00000 |
||
|
846 |
11 251.76851 |
2 390.20000 |
1 026.74351 |
548.82500 |
1 206.00000 |
600.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
1 290.00000 |
1 340.00000 |
1 400.00000 |
1 450.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
Всего |
|
17 164.00263 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 368,42105 |
3 526,31579 |
3 52631579 |
730,00000 |
760,00000 |
790.00000 |
100.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 164,00263 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 368,42105 |
352631579 |
3 526,31579 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
16 542,95000 |
820.00000 |
794.95000 |
150.00000 |
598,00000 |
5 100.00000 |
3 350.00000 |
3 350.00000 |
730,00000 |
760.00000 |
790.00000 |
100.00000 |
||
|
846 |
16542.95000 |
820.00000 |
794.95000 |
150.00000 |
598.00000 |
5 100.00000 |
3 350.00000 |
3 350,00000 |
730.00000 |
760.00000 |
790,00000 |
100.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
444,73684 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
268,42105 |
17631579 |
17631579 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
444,73684 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
268,42105 |
17631579 |
37631579 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты крае" |
Всего |
|
116 411,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 944,18771 |
335,00000 |
335,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
40 386,17811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
796,11040 |
385,88771 |
335,00000 |
335,00000 |
1565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 486.27811 |
1 424,70000 |
762.02000 |
972.56000 |
796.11040 |
385.88771 |
335.00000 |
335.00000 |
1 565.00000 |
1 634.00000 |
1 602.00000 |
1 674.00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
10 636.27811 |
574.70000 |
762.02000 |
972.56000 |
796.11040 |
385.88771 |
335.00000 |
335.00000 |
1 565.00000 |
1 634,00000 |
1 602.00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
59 366,70000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
45 282,60000 |
2 372,00000 |
12 443.80000 |
0.00000 |
30 466.80000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
FCPO ФСС |
14 084.10000 |
14 084.10000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
6 580.58211 |
0.00000 |
336.02000 |
557.00000 |
494,17440 |
18938771 |
162.00000 |
162,00000 |
1 070.00000 |
1 134.00000 |
1 202.00000 |
1 274.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 580,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
162,00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 580.58211 |
0.00000 |
336.02000 |
557.00000 |
494.17440 |
18938771 |
162.00000 |
162,00000 |
1 070.00000 |
1 134.00000 |
1 202.00000 |
1 274.00000 |
||
|
814 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
б 580*58211 |
0.00000 |
336.02000 |
557.00000 |
494,17440 |
18938771 |
162.00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134.00000 |
1 202.00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
102 131.89100 |
17 378.10000 |
12 55434100 |
26 641.15000 |
0.00000 |
45 55830000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 04039100 |
17 378,10000 |
12 55434100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922.00000 |
110.54100 |
74.85000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
25739100 |
72.00000 |
110.54100 |
74.85000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
85 933,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 56630000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372.00000 |
12 443.80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 55830000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
45 55830000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
45 558.30000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
45 55830000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
492.67400 |
253,01400 |
15.10000 |
76.56000 |
28.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76.56000 |
28.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
||
|
S15 |
492,67400 |
253.01400 |
15.10000 |
7636000 |
28.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
30.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского кроя в области охраны труда |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
|
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
3 305,63100 |
7.49.68600 |
300.35900 |
264.15000 |
273.93600 |
196.50000 |
173.00000 |
173.00000 |
465.00000 |
470.00000 |
370.00000 |
370.00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
3 305,63100 |
249,68600 |
30035900 |
264,15000 |
273,93600 |
196,50000 |
173,00000 |
173,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 305.63100 |
249.68600 |
300.35900 |
264,15000 |
273.93600 |
196,50000 |
173.00000 |
173.00000 |
465.00000 |
470.00000 |
370.00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
3 305.63100 |
249.68600 |
30035900 |
264.15000 |
273.93600 |
19630000 |
173.00000 |
173.00000 |
465.00000 |
470.00000 |
370,00000 |
370.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
S15 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
6.7. |
Повышенно эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
22 251 849.05238 |
1 623 875.76580 |
1 686 55435000 |
1 851 716.64316 |
2 079 668.99574 |
2 159 274.62458 |
2 109 409.48000 |
2113 864.61000 |
2 144 949,19033 |
2168 269.97723 |
2 098 45536684 |
2 215 809.84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 249 961,05238 |
1 623 875,76580 |
1 686 55435000 |
1851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2159 274,62458 |
2 109 409,48000 |
2113 864,61000 |
2144477,19033 |
2 167 797,97723 |
2097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 422.10000 |
286.50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426.50000 |
447,50000 |
470.80000 |
470.80000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
22 247068.15238 |
1 623 589,26580 |
1 686 168.95000 |
1851311.24316 |
2079 242.49574 |
2158 827.12458 |
2 108 938.68000 |
2113 393.81000 |
2144 477,19033 |
2 167 797.97723 |
2 097 98336684 |
2215 337.84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
20 745 809.49272 |
1 478 839.58380 |
1 555 806.19700 |
1724 577.06316 |
1939 658.69149 |
2 013 50037000 |
1 971 20538000 |
1975 416.81000 |
1 991 62727945 |
2 011 543.55223 |
2 031658.98779 |
2 051 975.57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 745 809,49272 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1724 577,06316 |
1939 658,69149 |
2 013 500,37000 |
1 971 20538000 |
1 975 416,81000 |
1 991 627,27945 |
2 011 543.55223 |
2 031 658,98779 |
2051 97537780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
20 745 809.49272 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658.69149 |
2 013 500,37000 |
1 971 20538000 |
1975 416,81000 |
1 991 627,27945 |
2 01154335223 |
2031 658.98779 |
2051 97537780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
37 467.01400 |
5 728.59200 |
4 268.00000 |
5 757,52200 |
7 286.80000 |
7 071.80000 |
7 354.30000 |
7 648.00000 |
6 912.29500 |
6 919.20800 |
6 926,12700 |
6 933.05310 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
37 467,01400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
7071,80000 |
7 35430000 |
7 648,00000 |
6 905,39000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
б 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
37 467.01400 |
5 728.59200 |
4 268,00000 |
5 757.52200 |
7 286,80000 |
7 071.80000 |
7 35430000 |
7 648.00000 |
6 90539000 |
6 891.60000 |
6 891.60000 |
6 891.60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
481 459,81783 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
85 846,15458 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381 *56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
481459,81783 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
85 846,15458 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381.56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
481 459,81783 |
76011,62900 |
75 005.44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
85 846,15458 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
2409.26600 |
350.00000 |
51232000 |
267.91800 |
279,02800 |
750.00000 |
250,00000 |
200,00000 |
330,00000 |
335.00000 |
335.00000 |
335.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 409,26600 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
750,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
2 409.26600 |
350.00000 |
512.32000 |
267.91800 |
279.02800 |
750.00000 |
250.00000 |
200.00000 |
330.00000 |
335.00000 |
335.00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
215 591.28000 |
58 224.73000 |
36 387.49000 |
30 200.13000 |
30 024.93000 |
30 377.00000 |
30 377.00000 |
30 377.00000 |
30 082.72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994.26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
215 591.28000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30024,93000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 68739100 |
30 99436500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
215 591,28000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
2 422.10000 |
286.50000 |
385,40000 |
405.40000 |
426.50000 |
447.50000 |
470,80000 |
470,80000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 422,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 422.10000 |
286Ji0000 |
385.40000 |
405,40000 |
426*50000 |
447.50000 |
470.80000 |
470.80000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
87 563,09600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
21 281,80000 |
18048,00000 |
18048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 563.09600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
21 281,80000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
87 563,09600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
21281,80000 |
18048,00000 |
18 048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18029,02600 |
18 20931700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.