Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 6 марта 2017 г. N 86-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта 2017 г.
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
40 760 560,23733 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
6 915 765,40400 |
6 772 249,08000 |
6 609 892,54000 |
7 387 463,43524 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
39 278 963,87159 |
6 240 804,70214 |
6 821 653,54595 |
6 889 199,10400 |
6 772 249,08000 |
6 609 892,54000 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
6 351 047,06856 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 364 694,40000 |
1 279 326,40000 |
1 255 563,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 442 298,53574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
32 910 271,90303 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 524 504,70400 |
5 492 922,68000 |
5 354 329,34000 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
287,73000 |
0,00000 |
287,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 188,80000 |
557,40000 |
631,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ |
|
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств) |
|
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
211 506,39824 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
211 506,39824 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
211 319,19824 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
||
|
813 |
640,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
100,00000 |
80,00000 |
80,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
188 235,34824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 848,50000 |
29 823,50000 |
29 823,50000 |
39 199,37000 |
||
|
816 |
7 816,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
625,00000 |
625,00000 |
1 792,00000 |
||
|
846 |
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
4 727,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
||
|
815 |
186 592,74824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 583,50000 |
29 558,50000 |
29 603,50000 |
38 959,37000 |
||
|
847 |
4 727,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
4 463,80000 |
681,40000 |
992,40000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 463,80000 |
681,40000 |
992,40000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 276,60000 |
589,70000 |
896,90000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
||
|
813 |
640,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
100,00000 |
80,00000 |
80,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
108,60000 |
91,70000 |
16,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
3 528,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
750,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
||
|
815 |
1 279,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
265,00000 |
180,00000 |
170,00000 |
||
|
816 |
4 288,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 042,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
|
815 |
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
28 801 895,73375 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 008 996,02400 |
4 950 231,10000 |
4 781 445,80000 |
4 711 079,21424 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
27 359 597,19801 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 008 996,02400 |
4 950 231,10000 |
4 781 445,80000 |
3 268 780,67850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
6 256 432,65656 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 331 676,10000 |
1 278 899,90000 |
1 255 114,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
1 442 298,53574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 103 164,54145 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 677 319,92400 |
3 671 331,20000 |
3 526 331,20000 |
3 268 780,67850 |
||
|
815 |
20 563 099,89450 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 532 319,92400 |
3 526 331,20000 |
3 526 331,20000 |
3 268 780,67850 |
||
|
810 |
540 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
4 377 476,73172 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 033 176,42400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 182 424,62172 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 033 176,42400 |
1 058 701,70000 |
1 081 430,80000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 180 360,71000 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
851 921,10000 |
878 289,10000 |
901 018,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
974 359,41000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 002 063,91172 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
181 255,32400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
144 546,21850 |
||
|
815 |
1 002 063,91172 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
181 255,32400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
10 798 526,00071 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 798 526,00071 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
4 191,02100 |
0,00000 |
4 191,02100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 794 334,97971 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
|
815 |
10 794 334,97971 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
2 971 233,44560 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 844,70000 |
528 698,70000 |
528 698,70000 |
352 964,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 971 233,44560 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 844,70000 |
528 698,70000 |
528 698,70000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 968 120,65715 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 844,70000 |
528 698,70000 |
528 698,70000 |
352 964,00000 |
||
|
815 |
2 968 120,65715 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 844,70000 |
528 698,70000 |
528 698,70000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
8 548 153,48572 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 587 830,10000 |
1 499 513,00000 |
1 307 998,60000 |
1 276 615,24574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 080 214,35998 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 587 830,10000 |
1 499 513,00000 |
1 307 998,60000 |
808 676,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 068 768,13711 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
479 755,00000 |
400 610,80000 |
354 096,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
467 939,12574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 011 446,22287 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 108 075,10000 |
1 098 902,20000 |
953 902,20000 |
808 676,12000 |
||
|
815 |
5 471 381,57592 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
963 075,10000 |
953 902,20000 |
953 902,20000 |
808 676,12000 |
||
|
810 |
540 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
327 198,77000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
46 273,70000 |
55 446,60000 |
55 446,60000 |
44 367,54000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
327 198,77000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
46 273,70000 |
55 446,60000 |
55 446,60000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
327 198,77000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
46 273,70000 |
55 446,60000 |
55 446,60000 |
44 367,54000 |
||
|
815 |
327 198,77000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
46 273,70000 |
55 446,60000 |
55 446,60000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
181 720,77725 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
47 408,14000 |
12 920,00000 |
10 770,00000 |
23 475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
181 720,77725 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
47 408,14000 |
12 920,00000 |
10 770,00000 |
23 475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
84 448,01200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
56 993,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 339,60000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 135,92800 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 656,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 122,00000 |
717,00000 |
370,00000 |
1 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 030,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
5 729,50000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
9 097,78400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
96 985,03525 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
14 795,24000 |
12 920,00000 |
10 770,00000 |
23 475,00000 |
||
|
813 |
9 994,90000 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 475,24000 |
420,00000 |
420,00000 |
2 485,00000 |
||
|
814 |
8 345,00000 |
75,00000 |
320,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
33 897,38525 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
5 500,00000 |
5 200,00000 |
4 600,00000 |
6 620,00000 |
||
|
816 |
8 780,60000 |
5 130,60000 |
660,00000 |
720,00000 |
600,00000 |
550,00000 |
1 120,00000 |
||
|
829 |
1 558,10000 |
0,00000 |
558,10000 |
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
19 115,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
13 144,05000 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
500,00000 |
1 950,00000 |
||
|
850 |
2 150,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
287,73000 |
0,00000 |
287,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
143 574,05625 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
38 708,24000 |
9 070,00000 |
7 320,00000 |
18 000,00000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
143 574,05625 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
38 708,24000 |
9 070,00000 |
7 320,00000 |
18 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
75 607,07200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 803,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
56 993,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 339,60000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 984,70000 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 456,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 872,00000 |
467,00000 |
370,00000 |
1 035,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 030,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
5 729,50000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 658,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
67 679,25425 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 905,24000 |
9 070,00000 |
7 320,00000 |
18 000,00000 |
||
|
813 |
8 046,90000 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 475,24000 |
420,00000 |
420,00000 |
1 500,00000 |
||
|
814 |
8 345,00000 |
75,00000 |
320,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
21 072,75425 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
3 180,00000 |
3 900,00000 |
2 150,00000 |
4 000,00000 |
||
|
816 |
4 279,50000 |
1 900,00000 |
379,50000 |
500,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
700,00000 |
||
|
829 |
1 558,10000 |
0,00000 |
558,10000 |
600,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
19 115,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
3 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
5 262,00000 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
287,73000 |
0,00000 |
287,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
34 092,17300 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 129,90000 |
3 530,00000 |
3 020,00000 |
4 420,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
34 092,17300 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 129,90000 |
3 530,00000 |
3 020,00000 |
4 420,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 740,94000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 759,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 051,22800 |
676,22800 |
225,00000 |
150,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
7 439,71200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
25 351,23300 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 370,00000 |
3 530,00000 |
3 020,00000 |
4 420,00000 |
||
|
813 |
900,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
||
|
815 |
9 918,08300 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 800,00000 |
980,00000 |
2 020,00000 |
2 000,00000 |
||
|
816 |
4 501,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
200,00000 |
150,00000 |
420,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
7 882,05000 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
500,00000 |
850,00000 |
||
|
850 |
2 150,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 497,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
570,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 497,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
570,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 497,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
570,00000 |
||
|
813 |
983,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
||
|
815 |
514,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
180,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
2 557,18800 |
580,18800 |
352,00000 |
390,00000 |
320,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 557,18800 |
580,18800 |
352,00000 |
390,00000 |
320,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
100,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
100,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 457,18800 |
530,18800 |
352,00000 |
340,00000 |
320,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
||
|
813 |
65,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
35,00000 |
||
|
815 |
2 392,18800 |
500,18800 |
352,00000 |
340,00000 |
320,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
714 319,16623 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
62 400,00000 |
35 382,61000 |
37 682,61000 |
389 118,99000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
714 319,16623 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
62 400,00000 |
35 382,61000 |
37 682,61000 |
389 118,99000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
713 317,56623 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
62 400,00000 |
35 382,61000 |
37 682,61000 |
389 118,99000 |
||
|
812 |
319 121,77927 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
25 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
286 000,00000 |
||
|
815 |
394 195,78696 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
37 400,00000 |
35 382,61000 |
37 682,61000 |
103 118,99000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
835 |
1 001,60000 |
465,70000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 001,60000 |
465,70000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
43 283,37927 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
25 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
43 283,37927 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
25 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
329 283,37927 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
25 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
286 000,00000 |
||
|
812 |
319 121,77927 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
25 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
286 000,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
278 434,67996 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
26 830,00000 |
23 330,00000 |
24 150,00000 |
75 680,66000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
278 434,67996 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
26 830,00000 |
23 330,00000 |
24 150,00000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
277 433,07996 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
26 830,00000 |
23 330,00000 |
24 150,00000 |
75 680,66000 |
||
|
815 |
277 433,07996 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
26 830,00000 |
23 330,00000 |
24 150,00000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 001,60000 |
465,70000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 001,60000 |
465,70000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
104 521,10700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
10 270,00000 |
12 052,61000 |
13 182,61000 |
26 758,33000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
104 521,10700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
10 270,00000 |
12 052,61000 |
13 182,61000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
104 521,10700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
10 270,00000 |
12 052,61000 |
13 182,61000 |
26 758,33000 |
||
|
815 |
104 521,10700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
10 270,00000 |
12 052,61000 |
13 182,61000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
2 080,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 080,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 080,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
||
|
815 |
2 080,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
680,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
88 970,94506 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
14 151,62000 |
10 993,80000 |
10 993,80000 |
15 473,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
88 970,94506 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
14 151,62000 |
10 993,80000 |
10 993,80000 |
15 473,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
80 756,94506 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
14 151,62000 |
10 993,80000 |
10 993,80000 |
15 473,40000 |
||
|
813 |
5 487,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
800,00000 |
800,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
7 802,43155 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
950,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
61 356,67351 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 333,78000 |
7 863,80000 |
7 863,80000 |
11 973,40000 |
||
|
847 |
5 160,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организации на региональном и муниципальном уровнях |
Всего |
|
76 411,87155 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
12 957,84000 |
10 063,80000 |
10 063,80000 |
11 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
76 411,87155 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
12 957,84000 |
10 063,80000 |
10 063,80000 |
11 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
68 197,87155 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
12 957,84000 |
10 063,80000 |
10 063,80000 |
11 000,00000 |
||
|
813 |
5 487,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
800,00000 |
800,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
7 802,43155 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
950,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
48 797,60000 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 140,00000 |
6 933,80000 |
6 933,80000 |
7 500,00000 |
||
|
847 |
5 160,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка |
Всего |
|
13 147,52351 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
943,78000 |
1 160,00000 |
1 160,00000 |
6 466,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 360,72351 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
943,78000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 754,12351 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
943,78000 |
580,00000 |
580,00000 |
3 233,40000 |
||
|
846 |
8 754,12351 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
943,78000 |
580,00000 |
580,00000 |
3 233,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию |
Всего |
|
3 804,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
250,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 240,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 804,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
250,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 804,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
250,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 240,00000 |
||
|
846 |
3 804,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
250,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
60 079,92000 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
27 336,30000 |
591,00000 |
591,00000 |
475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
33 513,62000 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
770,00000 |
591,00000 |
591,00000 |
475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 613,72000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
770,00000 |
591,00000 |
591,00000 |
475,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 763,72000 |
574,70000 |
762,02000 |
770,00000 |
591,00000 |
591,00000 |
475,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ |
|
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств) |
|
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
918,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
417,00000 |
85,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
918,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
417,00000 |
85,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
918,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
417,00000 |
85,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
336,02000 |
417,00000 |
85,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
44 372,94100 |
17 378,10000 |
110,54100 |
26 642,30000 |
81,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 806,64100 |
17 378,10000 |
110,54100 |
76,00000 |
81,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 350,54100 |
922,00000 |
110,54100 |
76,00000 |
81,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
500,54100 |
72,00000 |
110,54100 |
76,00000 |
81,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств фонда социального страхования РФ |
КРО ФСС |
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств) |
|
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
575,11400 |
253,01400 |
15,10000 |
17,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
575,11400 |
253,01400 |
15,10000 |
17,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
575,11400 |
253,01400 |
15,10000 |
17,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
||
|
815 |
575,11400 |
253,01400 |
15,10000 |
17,00000 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
1 770,04500 |
249,68600 |
300,35900 |
260,00000 |
335,00000 |
345,00000 |
280,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 770,04500 |
249,68600 |
300,35900 |
260,00000 |
335,00000 |
345,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 770,04500 |
249,68600 |
300,35900 |
260,00000 |
335,00000 |
345,00000 |
280,00000 |
||
|
815 |
1 770,04500 |
249,68600 |
300,35900 |
260,00000 |
335,00000 |
345,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
10 702 067,29680 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 722 233,82000 |
1 730 002,07000 |
1 736 280,83000 |
2 203 120,46100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 702 067,29680 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 722 233,82000 |
1 730 002,07000 |
1 736 280,83000 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 952,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
10 700 114,89680 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 721 828,42000 |
1 729 575,57000 |
1 735 832,23000 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
9 844 398,95180 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 581 405,12000 |
1 588 907,57000 |
1 594 664,23000 |
2 044 776,25100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 844 398,95180 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 581 405,12000 |
1 588 907,57000 |
1 594 664,23000 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
9 844 398,95180 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 581 405,12000 |
1 588 907,57000 |
1 594 664,23000 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
33 770,49200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
5 134,90000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
33 770,49200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
33 770,49200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
6 213,00000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
502 965,02700 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
86 767,30000 |
87 262,00000 |
87 762,00000 |
90 156,65000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
502 965,02700 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
86 767,30000 |
87 262,00000 |
87 762,00000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
502 965,02700 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
86 767,30000 |
87 262,00000 |
87 762,00000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
1 462,32000 |
350,00000 |
512,32000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 462,32000 |
350,00000 |
512,32000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 462,32000 |
350,00000 |
512,32000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.5 |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
226 316,91000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
41 245,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
226 316,91000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
226 316,91000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
30 153,00000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
1 952,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 888,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
405,40000 |
405,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 952,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
91 201,19600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
21 456,97000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
91 201,19600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
91 201,19600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
17 040,00000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.