Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Долгосрочной муниципальной
целевой программы на период
2008-2010 годы "Здоровые дети"
Технико-экономическое обоснование мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы на период 2008-2010 годы "Здоровые дети"
Объем финансирования Программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Таблица 1
(тыс.руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стоимость на 2008-2010 годы |
Стоимость на 2008 год |
Стоимость на 2009 год |
Стоимость на 2010 год |
1 |
Приобретение аппаратов биологической обратной связи (БОС - аппаратов) (таблица 2) |
13 095,72 |
7 631,54 |
3 365,52 |
2 098,66 |
2 |
Приобретение современных эффективных вакцин направленного действия (таблица 3) |
428,82 |
230,16 |
95,28 |
103,38 |
3 |
Восстановление стоматологических кабинетов на базе 8 крупных школ города и организация их деятельности (таблица 4) |
2 832,00 |
2 832,00 |
|
|
4 |
Укрепление и модернизация материально-технической базы стоматологических отделений муниципальных детских поликлиник медицинских пунктов школ (таблица 5) |
13 902,00 |
5 646,00 |
8 256,00 |
|
5 |
Повышение квалификации стоматологических кадров муниципальных детских поликлиник (таблица 6) |
108,00 |
108,00 |
|
|
6 |
Внедрение современных передовых санитарно-просветительных , профилактических и лечебных методов оказания стоматологической помощи детскому населению (таблица 7) |
360,00 |
178,00 |
182,00 |
|
|
Итого: |
30 726,54 |
16 625,70 |
11 898,80 |
2 202,04 |
Обоснование расчетов финансирования мероприятий с целью снижения уровня детской заболеваемости и инвалидности и улучшения здоровья детей
Таблица 2
Примечания. 1. к пункту 1:
2008 |
приобретение 6 комплектов кабинетов "БОС" в школы города - 6*255,94 тыс.руб = 1535,64 тыс.руб. |
||||
|
2. к пункту 2: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение 6 комплексов "БОС" в школы города - 6*373,55 тыс.руб = 2241,3 тыс.руб. |
||||
|
3. к пункту 3: |
|
|
|
|
2008 |
а) приобретение 6 комплексов "БОС" в школы города - 6*376,31 тыс.руб = 2257,86 тыс.руб. |
||||
2008 |
б) приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*376,31 = 752,62 тыс.руб. |
||||
|
Всего: |
3010,48 |
тыс.руб. |
|
|
|
4. к пункту 4: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*384,54 = 769,08 тыс.руб. |
||||
2009 |
приобретение 4 комплексов "БОС" в школы города - 4*419,15 тыс.руб = 1676,6 тыс.руб. |
||||
2010 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в школы города - 2*454,78 тыс.руб = 909,56 тыс.руб. |
||||
|
Всего: |
3355,24 |
тыс.руб. |
|
|
|
5. к пункту 5: |
|
|
|
|
2009 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*361,66 = 723,32 тыс.руб. |
||||
|
6. к пункту 6: |
|
|
|
|
2009 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*401=802 тыс.руб. |
|
|
||
|
7. к пункту 7: |
|
|
|
|
2010 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*417,03 = 834,06 тыс.руб. |
||||
|
8. к пункту 8: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение 2 комплексов "БОС" в детские поликлиники - 2*37,52 = 75,04 тыс.руб. |
||||
2009 |
приобретение 4 комплексов "БОС" в школы города - 4*40,9 тыс.руб = 163,6 тыс.руб. |
||||
2010 |
приобретение 8 комплексов "БОС" в школы города - 8*44,38 тыс.руб = 355,04 тыс.руб. |
||||
|
Всего: |
593,68 |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
13095,72 |
тыс.руб. |
|
|
|
в том числе: 2008 |
7631,54 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
3365,52 |
тыс.руб. |
|
|
|
2010 |
2098,66 |
тыс.руб. |
|
|
|
из них школы: |
|
|
|
|
|
2008 |
6034,8 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
1840,2 |
тыс.руб. |
|
|
|
2010 |
1264,6 |
тыс.руб. |
|
|
|
детские поликлиники: |
|
|
|
|
|
2008 |
1596,74 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
1525,32 |
тыс.руб. |
|
|
|
2010 |
834,06 |
тыс.руб. |
|
|
Обоснование расчетов финансирования мероприятий с целью снижения уровня заболеваемости детей группы риска
Таблица 3
Примечания. 1. к пункту 1:
а) вакцинация детей-воспитанников МУЗ "Городской дом ребенка":
200 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 25 8 чел. * 3 * 499,5 руб. = 37462,5 руб.
200 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 8 9 чел. * 3 * 544,46 руб. = 13067,04 руб.
201 в возрасте с 3-х до 6 месяцев (3-х-кратное введение) - 8 0 чел. * 3* 590,74 руб. = 14177,76 руб.
Всего: 64707,3 руб.
200 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 25 8 чел. * 2 * 499,5 руб. = 24975 руб.
200 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 8 9 чел. * 2 * 544,46 руб. = 8711,36 руб.
201 в возрасте с 6 до 12 месяцев (2-х-кратное введение) - 8 0 чел. * 2 * 590,74 руб. = 9451,84 руб.
Всего: 43138,2 руб.
200 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 100 8 чел. * 1 * 499,5 руб. = 49950 руб.
200 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 34 9 чел. * 1 * 544,46 руб. = 18511,64 руб.
201 в возрасте старше 1 года (1-кратное введение) - 34 0 чел. * 1 * 590,74 руб. = 20085,16 руб.
Всего: 88546,8 руб.
б) вакцинация детей-воспитанников интернатных учреждений образования:
200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 50 8 чел. * 1 * 499,5 руб. = 24975 руб.
200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 9 чел. * 1 * 544,46 руб. = 24975 руб.
201 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 0 чел. * 1 * 590,74 руб. = 24975 руб.
Всего: 53355 руб.
Всего по п.1: 249747,3 руб.
в том числе: 2008 137362,5 руб.
2009 53901,54 руб.
2010 58483,26 руб.
2. к пункту 2:
а) вакцинация детей-воспитанников МУЗ "Городской дом ребенка":
200 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 60 8 чел. * 1 * 843,6 руб. = 50616 руб.
200 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 20 9 чел. * 1 * 919,52 руб. = 18390,4 руб.
201 в возрасте старше 2-х лет (1-кратное введение) - 20 0 чел. * 1 * 997,68 руб. = 19953,6 руб.
Всего: 88960 руб.
б) вакцинация детей-воспитанников интернатных учреждений образования:
200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 50 8 чел. * 1 * 843,6 руб. = 42180 руб.
200 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 9 чел. * 1 * 919,52 руб. = 22988 руб.
201 в возрасте старше 3-х до 5 лет (1-кратное введение) - 25 0 чел. * 1 * 997,68 руб. = 24942 руб.
Всего: 90110 руб.
Всего по п.2: 179070 руб.
в том числе: 2008 92796 руб.
2009 41378,4 руб.
2010 44895,6 руб.
Итого: 428,82 тыс.руб.
в том числе: 2008 230,16 тыс.руб.
2009 95,28 тыс.руб. 2010 103,38 тыс.руб.
из них интернаты:
2008 67,16 тыс.руб.
2009 36,60 тыс.руб.
2010 39,71 тыс.руб.
дом ребенка:
2008 163,00 тыс.руб.
2009 58,68 тыс.руб.
2010 63,67 тыс.руб.
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по восстановлению стоматологических кабинетов в восьми школах города
Таблица 4
(тыс.руб.) | ||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стоимость на 2008-2010 годы (тыс. руб.) |
Стоимость на 2008 год (тыс. руб.) |
Стоимость на 2009 год |
1 |
Монтаж и пусконаладочные работы системы вентиляции в стоматологических кабинетах |
800,00 |
800,00 |
|
2 |
Сантехнические работы (подводка воды к стоматологической установке, замена смесителей, раковин и пр.) |
640,00 |
640,00 |
|
3 |
Косметический ремонт, отделочные работы |
832,00 |
832,00 |
|
4 |
Электроработы (замеры сопротивления изоляции, освещение, замена розеток, внутренний и наружный контур заземления, замена кабеля, установка и водонагревателей и пр.) |
560,00 |
560,00 |
|
|
Итого: |
2 832,00 |
2 832,00 |
0,00 |
Примечания.
Будет произведена подготовка помещения для функционирования стоматологических кабинетов в соответствии с санитарно-эпидимиологическими правилами
Итого: 2 832,00 тыс.руб.
в том числе: 2008 - 2 832,00 тыс.руб.
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы для организации стоматологических кабинетов
Таблица 5
|
Примечания. 1. к пункту 1: |
|
|
|
|
2009 |
приобретение 8 стоматологических установок для 8 школ города - 8 * 534 тыс.руб. = 4272 тыс.руб |
||||
|
2. к пункту 2: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение 4 стоматологических установок для МУЗ "Детская поликлиника N 2" и МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 4 * 609 тыс.руб. = 2436 тыс.руб |
||||
2009 |
приобретение 6 стоматологических установок для МУЗ "Детская поликлиника N 2" и МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 6 * 664 тыс.руб. = 3984 тыс.руб |
||||
|
Всего: |
6420 |
тыс.руб. |
|
|
|
3. к пункту 3: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение передвижного стоматологического кабинета на базе автобуса в оперативное пользование МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 1 * 3210= 3210 тыс.руб. |
||||
|
Итого: |
13902 |
тыс.руб. |
|
|
|
в том числе: 2008 |
2436 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
8256 |
тыс.руб. |
|
|
|
из них школы: |
|
|
|
|
|
2009 |
4272 |
тыс.руб. |
|
|
|
детские поликлиники: |
|
|
|
|
|
2008 |
5646 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
3984 |
тыс.руб. |
|
|
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по повышению квалификации стоматологических кадров поликлиник
Таблица 6
(тыс.руб.) | ||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стоимость на 2008-2010 годы |
Стоимость на 2008 год |
Стоимость на 2009 год |
1 |
Подготовка специалиста для работы по гигиеническому обучению детей в образовательных учреждениях в составе стоматологической бригады передвижного стоматологического кабинета |
108,00 |
108,00 |
|
|
ИТОГО: |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
Примечания. Для прохождения первичной специализации (4 месяца) в г. Москва будет направлен специалист из МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника"
Итого: 108,00 тыс.руб.
в том числе: 2008 - 108,00 тыс.руб.
Обоснование расчетов финансирования мероприятий по внедрению современных санитарно-просветительских, профилактических и лечебных методов оказания стоматологической помощи населению
Таблица 7
|
Примечания. 1. к пункту 1: |
|
|
|
|
2008 |
приобретение 1 комплекта наглядного материала в МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" - 1 * 48 тыс.руб. = 48,0 тыс.руб |
||||
2009 |
приобретение 1 комплекта наглядного материала в МУЗ "Детская поликлиника N 2" - 1 * 52 тыс.руб. = 52,0 тыс.руб |
||||
|
Всего: |
100,00 |
тыс.руб. |
|
|
|
2. к пункту 2: |
|
|
|
|
2008 |
а) изготовление и выпуск памяток - 1000 шт * 15 руб. = 15000 руб. |
||||
2008 |
б) изготовление и выпуск методических рекомендаций - 500 шт. * 30 руб. = 15000 руб. |
||||
2009 |
а) изготовление и выпуск памяток - 1000 шт * 15 руб. = 15000 руб. |
||||
2009 |
б) изготовление и выпуск методических рекомендаций - 500 шт. * 30 руб. = 15000 руб. |
||||
|
Всего: |
60,00 |
тыс.руб. |
|
|
|
3. к пункту 3: |
|
|
|
|
|
в пределах выделенных на 2008 и 2009 годы средств, по согласованию с руководством телеканалов и радиостанций, будут изготовлены санитарно-просветительские программы |
||||
|
Итого: |
200,00 |
тыс.руб. |
|
|
|
в том числе: 2008 |
100,00 |
тыс.руб. |
|
|
|
2009 |
100,00 |
тыс.руб. |
|
|
2. Мероприятия программы
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансовые затраты по годам | Статьи | Источники |
| | |выполне-| | |функциональной|финансирования |
| | | ния | | (с применением индексов, в тыс. руб.) | и | |
| | | (годы) | | |экономической | |
| | | | | |классификации | |
| | | | |----------------------------------------------+--------------+---------------|
| | | | | Всего | 2008 | 2009 | 2010 | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------+-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | I. Подпрограмма "БОС-Здоровье" | | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------| | | | | | |
| 1. |Приобретение аппаратно-программных комплексов БОС | | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.1. |Кабинет БОС "Здоровье" (класс -| 2008 | ДСР, руководители | 1 535,64 | 1 535,64 | | | | Бюджет |
| |комплект для системы образования на| | образовательных | | | | | | городского |
| |12 мест) | | учреждений | | | | | | округа |
| |------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.2. |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2008 | ДСР, руководители | 2 241,30 | 2 241,30 | | | | Бюджет |
| |коррекции психоэмоционального| | образовательных | | | | | | городского |
| |состояния (на 5 мест) для системы| | учреждений | | | | | | округа |
| |образования | | | | | | | | |
| |------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.3. |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2008 | ДСР, руководители | 3 010,48 | 3 010,48 | | | | Бюджет |
| |коррекции зрения (на 5 мест) | | учреждений | | | | | | городского |
| | | | здравоохранения и | | | | | | округа |
| | | | образования | | | | | | |
| |------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.4. | | 2008- | ДСР, руководители | 3 355,24 | 769,08 | 1 676,60 | 909,56 | | Бюджет |
| |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2010 | учреждений | | | | | | городского |
| |оппорно-двигательный (на 5 мест) | | здравоохранения и | | | | | | округа |
| | | | образования | | | | | | |
| |------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.5. |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2009 | ДСР, руководители | 723,32 | | 723,32 | | | Бюджет |
| |кардио-пульмонологический (на 2| | учреждений | | | | | | городского |
| |места) | | здравоохранения | | | | | | округа |
| |------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.6. |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2009 | | 802,00 | | 802 | | | Бюджет |
| |логотерапевтический (на 2 места) | | | | | | | | городского |
| | | | | | | | | | округа |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.7. |Комплекс аппаратно-программный БОС| 2010 | | 834,06 | | | 834,06 | | Бюджет |
| |профилактики и лечения| | | | | | | | городского |
| |сексологических, урологических и| | | | | | | | округа |
| |проктологических заболеваний| | | | | | | | |
| |(детский) (на 5 мест) | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 1.8. |Комплекс аппаратно-программный| 2008- | | 593,68 | 75,04 | 163,6 | 355,04 | | Бюджет |
| |КАПфс - БОС "Биосвязь" (Дыхание| 2010 | | | | | | | городского |
| |2.0С) (на 1 место) с| | | | | | | | округа |
| |пульсотахометром | | | | | | | | |
| |компьютеризированным Пк - БОС| | | | | | | | |
| |"Тренажер дыхания с БОС" | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Итого по подпрограмме "БОС-Здоровье"| 2008- | | 13 095,72 | 7 631,54 | 3 365,52 | 2 098,66 | | |
| | | 2010 | | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | II. Подпрограмма "Здоровые зубы - здоровый ребенок" |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |Восстановление стоматологических кабинетов на базе 8 крупных школ города и организация их деятельности |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ДРС, | | | | | | |
| | | | МУ "Управление | | | | | | |
| | | | капитального | | | | | | |
| |Проведение ремонтных работ и| | строительства и | | | | | | |
| |подготовка помещений под| | ремонта" | | | | | | |
| |стоматологические кабинеты на базе| | (далее - УКС). | | | | | | Бюджет |
| 2.1. |медицинских блоков 8 крупных школ| 2008 | Муниципальные | 2 832,00 |2 832,00 | | | | городского |
| |города (СОШ NN 1, 11, 24, 33, 36,| | образовательные | | | | | | округа |
| |39, 42, 45) | |учреждения (средние| | | | | | |
| | | |общеобразовательные| | | | | | |
| | | | школы (далее - | | | | | | |
| | | | СОШ). | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | | | Департамент | | | | | | |
| |Приобретение 8 стационарных| | социального | | | | | | |
| |стоматологических установок для| | развития. | | | | | | Бюджет |
| 2.2. |оснащения стоматологических| 2009 | |4 272,00 | | 4 272,00 | | | городского |
| |кабинетов 8 крупных школ города | |Руководители СОШ N | | | | | | округа |
| | | |1, 11, 24, 33, 36, | | | | | | |
| | | | 39, 42, 45 | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | | | ДРС. | | | | | | |
| | | | Главные врачи | | | | | | |
| |Организация детской| | муниципальных | | | | | | |
| |стоматологической деятельности на| | учреждений | | | | | | |
| |базе стоматологических кабинетов 8| | здравоохранения | | | | | | Средства ОМС |
| 2.3. |крупных школ города (после установки| 2009 |"Городская детская | | | | | | (текущее |
| |медицинского оборудования) | | стоматологическая | | | | | |финансирование)|
| | | | поликлиника" и | | | | | | |
| | | |"Городская детская | | | | | | |
| | | | поликлиника N 2" | | | | | | |
| | | |(далее - ГДСП и ГДП| | | | | | |
| | | | N 2). | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |Укрепление и модернизация материально-технической базы стоматологических отделений муниципальных детских поликлиник |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Приобретение 10 современных| | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| 3.1. |стационарных стоматологических| 2008 - |Главные врачи МУЗ: | 6 420,00 |2 436,00 | 3 984,00 | | | городского |
| |установок для оснащения детских| 2009 | ГДСП и ГДП N 2. | | | | | | округа |
| |городских территориальных поликлиник| | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Приобретение передвижного| | ДРС. | | | | | | |
| |стоматологического кабинета на базе| | Главный врач МУЗ | | | | | | |
| |автобуса ПАЗ-4234 с двумя| | ГДСП. Директор | | | | | | Бюджет |
| 3.2. |стоматологическими установками,| 2008 | муниципального | 3 210,00 |3 210,00 | | | | городского |
| |радиовизиографом в комплекте с| | учреждения | | | | | | округа |
| |рентгеновским аппаратом (для| | "Медицинское | | | | | | |
| |применения в оперативном пользовании| | автохозяйство" | | | | | | |
| |ГДСП) | | (далее - МУ МАХ). | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Приобретение наглядного материала| | ДРС. | | | | | | |
| |для проведения| | Главный врач МУЗ | | | | | | |
| |санитарно-просветительной | | ГДСП. | | | | | | |
| |профилактической стоматологической| 2008 - | | | | | | | Бюджет |
| 3.3. |работы среди населения и| 2009 | | 100,00 | 48,00 | 52,00 | | | городского |
| |гигиенического обучения детей в| | | | | | | | округа |
| |образовательных учреждениях (муляжи,| | | | | | | | |
| |плакаты, стенды, буклеты,| | | | | | | | |
| |демонстрационные наборы) | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |Повышение квалификации стоматологических кадров муниципальных детских поликлиник |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Подготовка специалиста (ГДСП) для| | ДРС. | | | | | | |
| |работы по гигиеническому обучению| | Главный врач МУЗ | | | | | | |
| |детей в образовательных учреждениях| | ГДСП. | | | | | | Бюджет |
| 4.1. |в составе стоматологической бригады| 2008 | | 108,00 | 108,00 | | | | городского |
| |передвижного стоматологического| | | | | | | | округа |
| |кабинета (первичная специализация 4| | | | | | | | |
| |мес. в г. Москве) | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Профессиональная переподготовка| | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| 4.2. |стоматологических кадров,| 2008 - |Главные врачи МУЗ: | | | | | | городского |
| |направляемых на работу в| 2009 | ГДСП и ГДП N 2. | - | | | | |округа (текущее|
| |стоматологические кабинеты школ | | | | | | | |финансирование)|
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |Внедрение современных передовых санитарно-просветительных, профилактических и лечебных методов оказания стоматологической помощи |
| |детскому населению |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Внедрение системы мониторинга| | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| |эпидемиологического обследования| |Главные врачи МУЗ: | | | | | | городского |
| |детей ключевых возрастных групп: 6,| 2008 - | ГДСП и ГДП N 2. | | | | | | округа |
| 5.1. |12, 15 и 17 лет, с целью изучения| 2009 | Руководители | - | | | | |и средства ОМС |
| |процессов распространенности и| | муниципальных | | | | | | (текущее |
| |интенсивности стоматологических| | образовательных | | | | | |финансирование)|
| |заболеваний у детей | | учреждений. | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | | | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| | | |Главные врачи МУЗ: | | | | | | городского |
| |Внедрение стоматологической| 2008 - | ГДСП и ГДП N 2. | | | | | | округа |
| 5.2. |диспансеризации детей по| 2009 | Руководители | - | | | | | и средства ОМС|
| |приоритетным направлениям | | муниципальных | | | | | | (текущее |
| | | | образовательных | | | | | |финансирование)|
| | | | учреждений. | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Улучшение лечебной работы с| |Главные врачи МУЗ: | | | | | | |
| |использованием современных| | ГДСП и ГДП N 2. | | | | | | Средства ОМС |
| 5.3. |технологий, разработанных на основе| 2008 - | | | | | | | (текущее |
| |единых стандартов и протоколов| 2009 | | - | | | | |финансирование)|
| |оказания стоматологической| | | | | | | | |
| |медицинской помощи детям | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Организация работы передвижного| 2008 - | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| |стоматологического кабинета| 2009 | Главный врач МУЗ | | | | | | городского |
| 5.4. |кадровыми силами ГДСП,| | ГДСП. | - | | | | | округа |
| |в целях обеспечения| | Руководители | | | | | |и средства ОМС |
| |стоматологической помощью: | | муниципальных | | | | | | (текущее |
|---------+------------------------------------| | образовательных |-----------+----------+-----------+-----------+--------------|финансирование)|
| 5.4.1. |- учащихся малокомплектных школ; | | учреждений. | | | | | | |
| | | | Директор МУ МАХ. | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| 5.4.2. |- интернатных учреждений; | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| 5.4.3. |- школ, расположенных в отдаленных| | | | | | | | |
| |поселках; | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |- юношей 15-16-17 лет в рамках| | | | | | | | |
| 5.4.4. |медицинского обеспечения подготовки| | | | | | | | |
| |граждан Российской Федерации к| | | | | | | | |
| |военной службе; | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| 5.4.5. |- детей дошкольных образовательных| | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 5.5. |Внедрение новых методов| 2008 - | ДРС. | | | | | | Бюджет |
| |санитарно-просветительной и| 2009 |Главные врачи МУЗ: | | | | | | городского |
| |профилактической деятельности| | ГДСП и ГДП N 2. | | | | | | округа |
| |стоматологического профиля,| | Руководители | | | | | |и средства ОМС |
| |организация работы по| | муниципальных | | | | | | (текущее |
| |стоматологическому просвещению и| | образовательных | | | | | |финансирование)|
| |гигиеническому обучению среди детей,| | учреждений. | | | | | | |
| |родителей и педагогического| | | | | | | | |
| |персонала, | | | | | | | | |
| |------------------------------------| |-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |в том числе: | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| |-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |- силами специалиста (ГДСП),| | | | | | | | |
| |подготовленного по специальности| | | | | | | | |
| 5.5.1. |"гигиенист стоматологический", с| | | | | | | | |
| |участием в работе бригады| | | | | | | | |
| |передвижного стоматологического| | | | | | | | |
| |кабинета | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |- путем открытия и организации| | | | | | | | |
| |кабинетов профилактики| | | | | | | | |
| |стоматологических заболеваний у| | | | | | | | |
| |детей при стоматологических| | | | | | | | |
| 5.5.2. |отделениях детских территориальных| | | | | | | | |
| |поликлиник, обеспечив их| | | | | | | | |
| |необходимыми средствами для работы| | | | | | | | |
| |(наглядными и учебными пособиями,| | | | | | | | |
| |инструментами) | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |- путем разработки, тиражирования и| 2008 - | | | | | | | Бюджет |
| |распространения: методических| 2009 | | 60,00 | 30,00 | 30,00 | | | городского |
| |рекомендаций по вопросам| | | | | | | | округа |
| 5.5.3. |гигиенического стоматологического| | | | | | | | |
| |воспитания детей и правильного| | | | | | | | |
| |питания с употреблением в пищу| | | | | | | | |
| |продуктов противокариозного действия| | | | | | | | |
| |- для мед. работников | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |- путем подготовки серии публикаций,| | | | | | | | |
| 5.5.4. |радио- и телепередач на тему| | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| |"Здоровые зубы - здоровый ребенок" | | | | | | | | |
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |- путем проведения в образовательных| | | | | | | | Бюджет |
| |учреждениях в рамках "Уроков| | | | | | | | городского |
| 5.5.5. |здоровья" для детей, посещающих| | | | | | | | округа |
| |дошкольные образовательные| | | | | | | |и средства ОМС |
| |учреждения, и учеников| | | | | | | | (текущее |
| |1-5-х классов | | | | | | | |финансирование)|
|---------+------------------------------------| | |-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |- путем участия в акциях "День| | | | | | | | |
| |здоровья" и "Ярмарка здоровья" с| | | | | | | | |
| 5.5.6. |пропагандой сохранения| | | | | | | | |
| |стоматологического здоровья| | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------| |
| |Итого по подпрограмме "Здоровые зубы -здоровый ребенок" |17 202,00 |8 764,00 | 8 438,00| | | |
| |-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | III. Подпрограмма "Дополнительная вакцинацинопрофилактика для | | | | | | |
| | детей групп риска" | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| 6. |Приобретение современных эффективных| 2008- | ДСР, руководители | | | | 103,38 | | Бюджет |
| |вакцин направленного действия:| 2010 | образовательных | 428,82 | 230,16 | 95,28 | | | городского |
| |"АКТ-ХИБ" и "ПНЕВМО-23" | | учреждений | | | | | | округа |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |в т.ч. - для воспитанников МУЗ| | | | | | 48,5 | | |
| |"Городской дом ребенка" | | | 243,85 | 146,85 | 48,50 | | | |
|---------+------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| | - для воспитанников интернатных| | | | | | 78,75 | | |
| |учреждений образования | | | 218,00 | 60,50 | 78,75 | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |Итого по подпрограмме "Дополнительная вакцинопрофилактика" | 428,82 | 230,16 | 95,28 | 103,38 | | |
|---------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| Итого по программе: | 2008 - | | 30 726,54 |16 625,70 | 11 898,80 | 2 202,04 | | |
| | 2010 | | | | | | | |
|----------------------------------------------+--------+-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------|
| |бюджет Петропавловск-Камчатского |30 726,54 |16 625,70 | 11 898,80 | 2 202,04 | | |
| |городского округа | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Долгосрочная муниципальная целевая программа на период 2008 - 2010 годы "Здоровые дети"
Подпрограмма "Здоровые зубы - здоровый ребенок"
(тыс.руб.)
N п/п | Мероприятия программы | 2008 год | 2009 год | Всего по Программе: |
|||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
1 | Приобретение стоматологического оборудования, в том числе | 5646,0 | 8256,0 | 13902,0 | |||
1.1. |
стационарные стоматологические установки для оснащения медицинских пунктов в 8 школах (СОШ NN 1, 3, 7, 11, 24, 33, 36, 39, 42, 45) |
|
|
8 |
4272,0 |
8 |
4272,0 |
1.2. |
стационарные стоматологические установки для оснащения детских поликлиник (МУЗ "Городская детская поликлиника N1", МУЗ "Городская детская поликлиника N2") |
4 |
2436,0 |
6 |
3984,0 |
10 |
6420,0 |
1.3. |
передвижной стоматологический кабинет на базе автобуса ПАЗ-4234 с двумя стоматологическими установками, радиовизиографом в комплекте с рентгеновским аппаратом (МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника") |
1 |
3210,0 |
|
|
1 |
3210,0 |
2 |
Проведение ремонтных работ и подготовка помещения на базе 8 школ для организации стационарных и стоматологических кабинетов |
8 |
2832,0 |
|
|
8 |
2832,0 |
3 |
Подготовка специалиста для работы по гигиеническому обучению детей в образовательных учреждениях в составе стоматологической бригады передвижного стоматологического кабинета (первичная специализация в г. Москва 4 мес.) |
1 |
108,0 |
|
|
1 |
108,0 |
4 |
Проведение стоматологической санитарно-просветительской и профилактической работы среди населения и гигиенического обучения детей в образовательных учреждениях |
|
178,0 |
|
182,0 |
|
360,0 |
4.1. |
приобретение наглядного материала для проведения санитарно-просветительской работы профилактической стоматологической работы среди населения и гигиенического обучения детей в образовательных учреждениях (муляжи, плакаты, буклеты, демонстрационные наборы зубных щеток, паст и т.д.) |
|
48,0 |
|
52,0 |
|
100,0 |
4.2. | тиражирование методических рекомендаций и памяток для населения | 30,0 | 30,0 | 60,0 | |||
4.3. |
выступления в средствах массовой информации с серией публикаций, радио- и телепередач на тему "Здоровые зубы - здоровый ребенок" |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
200,0 |
8764,0 | 8438,0 | 17202,0 |
<< Часть 3 Часть 3 |
||
Содержание Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 21 ноября 2007 г. N 802-р "Об... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.