Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 29 июня 2021 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 25 июня 2021 г. N 275-П
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта, 10 июля, 8 ноября 2017 г., 18 января, 30 июля, 18 октября 2018 г., 18 января, 20 февраля, 15 октября, 15 ноября, 23 декабря 2019 г., 16 апреля, 22 сентября, 29 декабря 2020 г., 25 июня 2021 г.
тыс. руб.
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Объем средств на реализацию Программы |
||||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
90 836 136,33275 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9322419,01859 |
9 363 329,68000 |
10 319 649,28000 |
10 784 942,86668 |
7 353 302,13498 |
7 644 269,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
90 770 106,21300 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8 172 940,71172 |
9322419,01859 |
9 363 329,68000 |
10 319 649,28000 |
10 784 942,86668 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
20 842 376,22652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 935 082,50000 |
3 491 019,80000 |
2 776 266,20000 |
3 635 465,70000 |
3 967 1 90,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
35 463,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16 832,20850 |
18 631,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
69 636 617,43852 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 51 1,15841 |
6 070 356,88582 |
5 829 516,79753 |
6 587 063,48000 |
6 684 183,58000 |
6 817 752,66668 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 857,34936 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 615,02590 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
1 18 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
2 194 705,26324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
82 181,20000 |
899 637,50000 |
793 267,40000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 194 705,26324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
82 181,20000 |
899 637,50000 |
793 267,40000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 653 759,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
730 941,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 51 1 132,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
691 909,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
142 626,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
39 031,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
540 583,56324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 861,00000 |
69 036,30000 |
52 401,00000 |
48 831,90000 |
50 997,10000 |
62 325,90000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
|
812 |
10 695,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 695,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
474 437,77824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
63 070,00000 |
47 761,00000 |
45 381,90000 |
46 147,10000 |
47 690,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
||
|
816 |
11 149,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
500,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
620,00000 |
1 350,00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
15 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 834,03000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
900,00000 |
2 300,00000 |
1 840,40000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
|
862 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 216,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 216,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 216,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
15 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
480 211,90824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
480 211,90824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
480 211,90824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
457 377,87824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
3 2 273,00000 |
56 000,00000 |
42 606,00000 |
44 825,00000 |
45 640,00000 |
47 270,00000 |
49 655,00000 |
5 0 676,00000 |
||
|
847 |
22 834,03000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
900,00000 |
2 300,00000 |
1 840,40000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
7 250,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 250,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 887,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
409,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
||
|
816 |
6 228,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
13 187,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
13 187,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
13 187,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
8 266,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
415,00000 |
4 720,00000 |
220,00000 |
210,00000 |
0,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
4 921,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
100,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
220,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. РЗ |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
1 67 2 598,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 686,20000 |
848 937,50000 |
742 057,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 67 2 598,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 686,20000 |
848 937,50000 |
742 057,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 653 759,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
730 941,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
1 51 1 132,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
691 909,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
142 626,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
39 031,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
18 839,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
336,90000 |
297,10000 |
11 1 15,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 695,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
8 144,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
336,90000 |
297,10000 |
420,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
62 393 051,61357 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 5 91 707,10433 |
6 685 675,15000 |
6 868 326,00000 |
7 100 463,90000 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
62 358 531,79522 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 5 91 707,10433 |
6 685 675,15000 |
6 868 326,00000 |
7 100 463,90000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
18 91 1 587,01452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 3 30,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 336 252,60000 |
2 742 446,10000 |
2 786 354,50000 |
3 198 488,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
34 519,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
43 446 944,78070 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 526 580,84142 |
3 255 454,50433 |
3 943 229,05000 |
4 081 971,50000 |
3 901 975,30000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
815 |
41 547 581,21430 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 349 580,84142 |
3 050 804,78488 |
3 730 081,05000 |
3 860 298,50000 |
3 674 147,10000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
|
810 |
1 899 363,56640 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
204 649,71945 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
227 8 28,20000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
10 331 119,75922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
939 901,50000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 331 119,75922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
939 901,50000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
8 07 9 514,25400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
1 040 435,20000 |
1 002 382,10000 |
890 910,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 251 605,50522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
48 991,10000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 251 605,50522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
48 991,10000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
21 180 040,93134 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
1 886 738,79474 |
2 325 905,40850 |
2 401 545,90985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 145 521,11299 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
1 886 738,79474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
35 245,32235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 117,20000 |
3 920,20000 |
3 995,20000 |
3 855,30000 |
3 239,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
34 519,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 110 275,79064 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
1 883 499,39474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
21 110 275,79064 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
1 883 499,39474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
5 906 356,43729 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
682 034,11050 |
606717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 906 356,43729 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
682 034,11050 |
606717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 1 12,78845 |
1 686,1501 1 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 903 243,64884 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
682 034,11050 |
606717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
5 903 243,64884 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
682 034,11050 |
606717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
16 409 946,15405 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
944 161,60000 |
97 8 898,40000 |
1 780 909,10526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
16 409 946,15405 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
944 161,60000 |
97 8 898,40000 |
1 780 909,10526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 625 438,04972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,80000 |
188 616,30000 |
1 265 726,10000 |
215 459,40000 |
223 874,50000 |
961 262,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 784 508,10433 |
924 638,07054 |
1 1 17 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
830 631,27520 |
705 199,26100 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
819 646,90526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
10 752 443,45738 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
653 631,27520 |
705 199,26100 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
819 646,90526 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
|
810 |
1 032 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
1 104 274,72780 |
59 11 1,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
166 082,90000 |
169 378,40000 |
172717,18950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 104 274,72780 |
59 11 1,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
166 082,90000 |
169 378,40000 |
172717,18950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75 258,80000 |
75 258,80000 |
75 258,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
878 498,32780 |
59 11 1,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
97 458,38950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
878 498,32780 |
59 11 1,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
97 458,38950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. Р1 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
7 461 313,60387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
1 638 163,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 461 313,60387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
1 638 163,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
5 942 500,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 5 27,20000 |
995 873,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
1 267 817,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
|
|
|
|
|
790 5 27,20000 |
995 873,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
1 267 817,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 518 813,40387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
317 146,43545 |
347 878,30000 |
361 792,40000 |
370 345,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
810 |
867 298,91945 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
204 649,71945 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
227 8 28,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
651 514,48442 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
112 496,71600 |
134 730,30000 |
140 119,40000 |
142 517,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
424 011,17757 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
6 3 97,74685 |
4 097,74685 |
46 334,20000 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
424 011,17757 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
6 3 97,74685 |
4 097,74685 |
46 334,20000 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
157 252,01200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
18 051,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
114 863,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
261 267,18421 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
27 841,31525 |
11 261,37090 |
6 3 97,74685 |
4 097,74685 |
8 574,10000 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
|
813 |
12 160,39887 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
447,74685 |
447,74685 |
507,10000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
35 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
61 858,17863 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
13 307,36873 |
5 891,30500 |
2 400,00000 |
2 200,00000 |
4 042,00000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
||
|
816 |
15 258,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
810,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
425,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
||
|
829 |
3 124,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
38 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
89 824,42964 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 388,70000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
2 100,00000 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
||
|
850 |
4 748,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 491,98136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
326 735,82058 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 226,21365 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
43 467,20000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
326 835,32198 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
43 467,20000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
135 707,02200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
114 863,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
185 636,31862 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
20 383,84075 |
6 654,86590 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
5 707,10000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
|
813 |
10 865,92487 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
447,74685 |
447,74685 |
507,10000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
35 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
42 994,74268 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
10737,19423 |
4 494,00000 |
750,00000 |
1 000,00000 |
3 700,00000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
||
|
816 |
7 367,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
||
|
829 |
3 124,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
38 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
46 990,97400 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 120,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 491,98136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
5 334,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
579,42474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
421,53000 |
157,89474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
92 283,21489 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
92 283,21489 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 81 1,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 871,79489 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
7 139,10000 |
4 330,20000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
14717,36525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
2 251,80000 |
1 121,00000 |
1 250,00000 |
850,00000 |
290,00000 |
2 115,00000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
7 891,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
650,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
425,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
42 833,45564 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
2 100,00000 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
4 748,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
414,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
3 895,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 895,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 761,71070 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 731,71070 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 737 859,90588 |
1 11 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
164 299,90000 |
101 249,70000 |
106 215,39500 |
102 925,10000 |
1 10 695,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 737 859,90588 |
1 11 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
164 299,90000 |
101 249,70000 |
106 215,39500 |
102 925,10000 |
1 10 695,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 530 326,00588 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
230 145,86004 |
145 230,88660 |
164 299,90000 |
101 249,70000 |
106 215,39500 |
102 925,10000 |
1 10 695,31000 |
||
|
812 |
448 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
60 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 081 519,67924 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
101 753,30387 |
141 330,88660 |
104 299,90000 |
101 249,70000 |
106 215,39500 |
102 925,10000 |
1 10 695,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
1 18 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
1 18 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
604 640,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
3 900,00000 |
60 000,00000 |
0,00000 |
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
604 640,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
3 900,00000 |
60 000,00000 |
0,00000 |
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
398 967,92664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
60 000,00000 |
0,00000 |
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
60 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
1 18 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
661 446,59923 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
661 446,59923 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
659 585,09923 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 1 36,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
659 585,09923 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 1 36,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
229 918,03601 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19440,64150 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
229 918,03601 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19440,64150 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
229 918,03601 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19440,64150 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
229 918,03601 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19440,64150 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
4 423,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
240,00000 |
230,00000 |
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 423,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
240,00000 |
230,00000 |
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 423,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
240,00000 |
230,00000 |
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
4 423,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
240,00000 |
230,00000 |
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
|
815 |
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
185 112,29744 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
185 112,29744 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
173 532,92944 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
47 738,48432 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
|
813 |
15 251,04526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
500,00000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 055,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
921,08675 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 409,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
453,11395 |
450,00000 |
450,00000 |
500,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
81 073,35426 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 893,72375 |
2 600,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
0,00000 |
5 518,00000 |
5 011,00000 |
||
|
847 |
20 773,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 924,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
167 747,24593 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20713,90200 |
45 013,51932 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
167 747,24593 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20713,90200 |
45 013,51932 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
156 465,51093 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20713,90200 |
41 945,78432 |
5 590,78776 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
|
813 |
15 251,04526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
500,00000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 055,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
921,08675 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 409,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
453,11395 |
450,00000 |
450,00000 |
500,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
64 005,93575 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 101,02375 |
2 600,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
0,00000 |
3 328,00000 |
3 461,00000 |
||
|
847 |
20 773,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
1 924,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 924,00000 |
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
|
|
|
|
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
|
846 |
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
113 599,7781 1 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
400,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
83 132,97811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
796,11040 |
45 924,18771 |
400,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 674,77811 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
400,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7 824,77811 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
400,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
4 329,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 329,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 329,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 329,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
56 573,59100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 040,39100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
131 491,30000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
60 374,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
471,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
471,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
471,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
|
815 |
471,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
2 7 67,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 7 67,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 7 67,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
2 7 67,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
23 787 796,29694 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 466 465,44794 |
2419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2734 930,47168 |
2 098 455,56684 |
2 215 809,84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
23 786 852,29694 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 466 465,44794 |
2419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2734 930,47168 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
111 564,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
1 831,50000 |
107 287,20000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
944,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
23 675 288,19694 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 07 9 242,49574 |
2 168 648,19708 |
2 359 178,24794 |
2 418 667,63000 |
2 440 230,28000 |
2734 930,47168 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
22 297 103,43239 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 325 321,10167 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 297 103,43239 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 325 321,10167 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
106 816,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
106 816,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
22 190 287,03239 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 218 504,70167 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
73 398,49515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
73 398,49515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
73 398,49515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
858 715,99040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
86 854,56162 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
87 207,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
857 331,99040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
86 854,56162 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
87 207,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
857 331,99040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
86 854,56162 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
87 207,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
4 347,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
300,00000 |
300,00000 |
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 347,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
300,00000 |
300,00000 |
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
4 347,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
300,00000 |
300,00000 |
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
367 575,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
367 575,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
367 575,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
4 779,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
182 348,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
182 348,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
182 348,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.