Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 10 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 9 апреля 2021 г. N 123-П
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
22 января, 16 июля, 4 сентября, 28 декабря 2018 г., 27 декабря 2019 г., 27 июля 2020 г., 18 января, 9 апреля 2021 г.
N п/п |
Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия |
|
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
|||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
374 742,05843 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
42 364,07000 |
28 260,64000 |
29 566,95000 |
76 024,22400 |
79 213,82700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
373 798,05843 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
42 364,07000 |
28 260,64000 |
29 566,95000 |
75 552,22400 |
78 741,82700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 412,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
944,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
372 385,65843 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
41 893,27000 |
27 789,84000 |
29 096,15000 |
75 552,22400 |
78 741,82700 |
||
|
813 |
17 111,45872 |
2 525,00000 |
2 480,00000 |
1 669,57872 |
1 112,80000 |
1 112,80000 |
1 112,80000 |
3 479,65000 |
3 618,83000 |
||
|
814 |
55 619,20046 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
8 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 500,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
260 396,65025 |
18 742,52000 |
18 680,00000 |
33 813,65625 |
31 530,47000 |
22 892,14000 |
23 991,05000 |
54 543,77500 |
56 203,03900 |
||
|
816 |
12 800,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 050,00000 |
1 150,00000 |
2 500,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
25 758,14700 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
2 792,30000 |
3 376,73900 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
700,20200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
152,06000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
Всего |
|
206 822,86025 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
26 509,47000 |
20 657,04000 |
21 941,35000 |
42 488,14800 |
43 395,28400 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
206 822,86025 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
26 509,47000 |
20 657,04000 |
21 941,35000 |
42 488,14800 |
43 395,28400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
206 822,86025 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
26 509,47000 |
20 657,04000 |
21 941,35000 |
42 488,14800 |
43 395,28400 |
||
|
813 |
780,77000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
284,69000 |
296,08000 |
||
|
815 |
166 783,74125 |
5 802,52000 |
6 348,00000 |
21 698,65625 |
25 459,47000 |
16 872,14000 |
17 949,05000 |
36 174,65900 |
36 479,24600 |
||
|
816 |
12 800,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 050,00000 |
1 150,00000 |
2 500,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
25 758,14700 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
2 792,30000 |
3 376,73900 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
700,20200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
152,06000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства |
Всего |
|
53 679,45800 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
2 495,00000 |
5 229,90000 |
5 437,30000 |
9 420,26400 |
10 147,08200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
53 679,45800 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
2 495,00000 |
5 229,90000 |
5 437,30000 |
9 420,26400 |
10 147,08200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
53 679,45800 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
2 495,00000 |
5 229,90000 |
5 437,30000 |
9 420,26400 |
10 147,08200 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
19 321,10900 |
2 657,52000 |
2 050,00000 |
3 360,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
3 391,46500 |
3 527,12400 |
||
|
816 |
12 800,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
1 050,00000 |
1 150,00000 |
2 500,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
20 858,14700 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
3 186,91200 |
0,00000 |
2 684,90000 |
2 792,30000 |
3 376,73900 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
700,20200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
152,06000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми |
Всего |
|
153 143,40225 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
15 427,14000 |
16 504,05000 |
33 067,88400 |
33 248,20200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
153 143,40225 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
15 427,14000 |
16 504,05000 |
33 067,88400 |
33 248,20200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
153 143,40225 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
15 427,14000 |
16 504,05000 |
33 067,88400 |
33 248,20200 |
||
|
813 |
780,77000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
284,69000 |
296,08000 |
||
|
815 |
147 462,63225 |
3 145,00000 |
4 298,00000 |
18 338,65625 |
24 014,47000 |
15 427,14000 |
16 504,05000 |
32 783,19400 |
32 952,12200 |
||
|
858 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Особый ребенок" |
Всего |
|
111 417,81499 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
11 427,80000 |
3 227,80000 |
3 227,80000 |
23 206,70600 |
24 858,08300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
111 417,81499 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
11 427,80000 |
3 227,80000 |
3 227,80000 |
23 206,70600 |
24 858,08300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
111 417,81499 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
11 427,80000 |
3 227,80000 |
3 227,80000 |
23 206,70600 |
24 858,08300 |
||
|
813 |
8 530,30553 |
1 310,00000 |
1 080,00000 |
800,42553 |
652,80000 |
652,80000 |
652,80000 |
1 657,59000 |
1 723,89000 |
||
|
814 |
55 619,20046 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
8 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 500,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
47 268,30900 |
6 400,00000 |
6 000,00000 |
6 260,00000 |
2 575,00000 |
2 575,00000 |
2 575,00000 |
10 049,11600 |
10 834,19300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе |
Всего |
|
72 969,52842 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
9 502,80000 |
1 302,80000 |
1 302,80000 |
14 635,04600 |
15 596,44300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
72 969,52842 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
9 502,80000 |
1 302,80000 |
1 302,80000 |
14 635,04600 |
15 596,44300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
72 969,52842 |
9 894,02438 |
10 470,91183 |
10 264,70321 |
9 502,80000 |
1 302,80000 |
1 302,80000 |
14 635,04600 |
15 596,44300 |
||
|
813 |
3 030,17596 |
480,00000 |
300,00000 |
252,76596 |
252,80000 |
252,80000 |
252,80000 |
607,36000 |
631,65000 |
||
|
814 |
52 376,87346 |
7 394,02438 |
7 875,91183 |
6 906,93725 |
8 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 600,00000 |
11 400,00000 |
||
|
815 |
17 562,47900 |
2 020,00000 |
2 295,00000 |
3 105,00000 |
1 050,00000 |
1 050,00000 |
1 050,00000 |
3 427,68600 |
3 564,79300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями |
Всего |
|
20 919,58000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
905,00000 |
710,00000 |
4 907,58000 |
5 487,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 919,58000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
905,00000 |
710,00000 |
4 907,58000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
20 919,58000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
905,00000 |
710,00000 |
4 907,58000 |
5 487,00000 |
||
|
815 |
20 919,58000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
905,00000 |
710,00000 |
4 907,58000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии |
Всего |
|
17 528,70657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
1 020,00000 |
1 215,00000 |
3 664,08000 |
3 774,64000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 528,70657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
1 020,00000 |
1 215,00000 |
3 664,08000 |
3 774,64000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
17 528,70657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
1 020,00000 |
1 215,00000 |
3 664,08000 |
3 774,64000 |
||
|
813 |
5 500,12957 |
830,00000 |
780,00000 |
547,65957 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 050,23000 |
1 092,24000 |
||
|
814 |
3 242,32700 |
691,38700 |
478,44000 |
272,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
900,00000 |
900,00000 |
||
|
815 |
8 786,25000 |
1 110,00000 |
930,00000 |
1 100,00000 |
715,00000 |
620,00000 |
815,00000 |
1 713,85000 |
1 782,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
Всего |
|
56 501,38319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 375,80000 |
4 397,80000 |
10 329,37000 |
10 960,46000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
55 557,38319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
4 375,80000 |
4 397,80000 |
9 857,37000 |
10 488,46000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 412,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
944,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
54 144,98319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
3 956,00000 |
3 905,00000 |
3 927,00000 |
9 857,37000 |
10 488,46000 |
||
|
813 |
7 800,38319 |
1 215,00000 |
1 200,00000 |
869,15319 |
460,00000 |
460,00000 |
460,00000 |
1 537,37000 |
1 598,86000 |
||
|
815 |
46 344,60000 |
6 540,00000 |
6 332,00000 |
5 855,00000 |
3 496,00000 |
3 445,00000 |
3 467,00000 |
8 320,00000 |
8 889,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия |
Всего |
|
31 637,26000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
2 543,00000 |
2 443,00000 |
5 212,48000 |
5 462,77000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
31 637,26000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
2 543,00000 |
2 443,00000 |
5 212,48000 |
5 462,77000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
31 637,26000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
2 543,00000 |
2 443,00000 |
5 212,48000 |
5 462,77000 |
||
|
813 |
7 331,25000 |
1 140,00000 |
1 140,00000 |
818,60000 |
430,00000 |
430,00000 |
430,00000 |
1 442,48000 |
1 500,17000 |
||
|
815 |
24 306,01000 |
3 199,00000 |
3 617,00000 |
3 518,41000 |
2 113,00000 |
2 113,00000 |
2 013,00000 |
3 770,00000 |
3 962,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего |
|
18 354,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 515,80000 |
1 670,80000 |
3 672,00000 |
4 014,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 410,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 515,80000 |
1 670,80000 |
3 200,00000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 412,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
944,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
15 998,59000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 150,00000 |
1 045,00000 |
1 200,00000 |
3 200,00000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
6 509,13319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
317,00000 |
284,00000 |
1 444,89000 |
1 483,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 509,13319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
317,00000 |
284,00000 |
1 444,89000 |
1 483,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 509,13319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
317,00000 |
284,00000 |
1 444,89000 |
1 483,69000 |
||
|
813 |
469,13319 |
75,00000 |
60,00000 |
50,55319 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
94,89000 |
98,69000 |
||
|
815 |
6 040,00000 |
1 146,00000 |
915,00000 |
470,00000 |
233,00000 |
287,00000 |
254,00000 |
1 350,00000 |
1 385,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.