Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 3 октября 2020 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 22 сентября 2020 г. N 370-П
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта, 10 июля, 8 ноября 2017 г., 18 января, 30 июля, 18 октября 2018 г., 18 января, 20 февраля, 15 октября, 15 ноября, 23 декабря 2019 г., 16 апреля, 22 сентября 2020 г.
тыс. руб.
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
ГРБС |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||||||
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
87 410 353,23637 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9 508 574,75524 |
9 303 329,68000 |
10 319 649,28000 |
7 233 004,03365 |
7 353 302,13498 |
7 644 269,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 329 290,30947 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8 172 940,71172 |
9 508 574,75524 |
9 303 329,68000 |
10 319 649,28000 |
7 217 971,22650 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
16 927 721,12652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 935 082,50000 |
3 543 554,90000 |
2 776 266,20000 |
3 635 465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
50 496,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
15 032,80715 |
16 832,20850 |
18 631,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 112 244,93499 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 511,15841 |
6 070 356,88582 |
5 964 925,73418 |
6 527 063,48000 |
6 684 183,58000 |
7 217 971,22650 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
7 069,04936 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 615,02590 |
94,12106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 465 812,24324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
89 323,60000 |
82 181,20000 |
899 637,50000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 465 812,24324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
89 323,60000 |
82 181,20000 |
899 637,50000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
922 817,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
103 594,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
542 632,04324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 861,00000 |
69 036,30000 |
59 895,00000 |
48 831,90000 |
50 997,10000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
483 911,77824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
63 070,00000 |
55 205,00000 |
45 381,90000 |
46 147,10000 |
49 720,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
||
|
816 |
11 759,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
1 180,00000 |
1 350,00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
24 974,01000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
900,00000 |
2 300,00000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
484 850,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
45 880,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
484 850,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
45 880,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
484 850,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
45 880,00000 |
45 725,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
459 876,87824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 273,00000 |
56 000,00000 |
43 740,00000 |
44 825,00000 |
45 640,00000 |
48 635,00000 |
49 655,00000 |
50 676,00000 |
||
|
847 |
24 974,01000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
900,00000 |
2 300,00000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
7 810,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 810,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 447,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
619,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
210,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
||
|
816 |
6 578,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
750,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
18 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
9 380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
18 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
9 380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
18 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
9 380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
13 606,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
415,00000 |
9 230,00000 |
220,00000 |
210,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
5 181,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
430,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
2 085,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 085,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 085,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
2 085,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. РЗ |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
930 541,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 686,20000 |
848 937,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
930 541,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 686,20000 |
848 937,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
922 817,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
103 594,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 724,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
336,90000 |
297,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7 724,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
336,90000 |
297,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
60 374 473,92647 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 853 647,03008 |
6 685 675,15000 |
6 868 326,00000 |
4 819 946,28715 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
60 325 393,30097 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 853 647,03008 |
6 685 675,15000 |
6 868 326,00000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
15 793 751,21452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 416 905,40000 |
2 742 446,10000 |
2 786 354,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
49 080,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
44 531 642,08645 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 526 580,84142 |
3 436 741,63008 |
3 943 229,05000 |
4 081 971,50000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
815 |
42 714 797,43950 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 349 580,84142 |
3 231 782,63008 |
3 730 081,05000 |
3 860 298,50000 |
4 660 385,48000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
|
810 |
1 816 844,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
204 959,00000 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
9 619 137,45922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 119749,43600 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 619 137,45922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 119749,43600 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 188 603,85400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
1 040 435,20000 |
1 002 382,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 430 533,60522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
49 017,03600 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 430 533,60522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
49 017,03600 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
|
|
21 498 503,58744 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 662 309,13308 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
2 250 258,90715 |
2 325 905,40850 |
2 401 545,90985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 449 422,96194 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 662 309,13308 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
32 005,92235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 117,20000 |
3 920,20000 |
3 995,20000 |
3 855,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
(планируемые объемы обязательств) |
|
49 080,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 417 417,03959 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 658 388,93308 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
21 417 417,03959 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 658 388,93308 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
5 960 854,22260 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
519 519,25000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 960 854,22260 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
519 519,25000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 957 741,43415 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
519 519,25000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
5 957 741,43415 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
519 519,25000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
16 073 354,19879 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 745 109,41100 |
944 161,60000 |
978 898,40000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
16 073 354,19879 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 745 109,41100 |
944 161,60000 |
978 898,40000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 404 836,64972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,80000 |
188 616,30000 |
1 006 386,90000 |
215 459,40000 |
223 874,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
12 668 517,54907 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
830 631,27520 |
738 722,51100 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
11 491 452,90212 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
653 631,27520 |
738 722,51100 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
1 525 133,10000 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
|
810 |
1 177 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
1 042 121,19000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
136 586,60000 |
166 082,90000 |
169 378,40000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 042 121,19000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
136 586,60000 |
166 082,90000 |
169 378,40000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75 258,80000 |
75 258,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
891 603,59000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
136 586,60000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
891 603,59000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
136 586,60000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.PI |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
6 180 503,26842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 670 373,20000 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 180 503,26842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 670 373,20000 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
5 014 674,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
1 335 865,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
|
|
|
|
|
790 527,20000 |
1 335 865,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 165 828,86842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
334 507,30000 |
347 878,30000 |
361 792,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
810 |
639 780,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
204 959,00000 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
526 048,86842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
129 548,30000 |
134 730,30000 |
140 119,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
449 366,70282 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
30 382,89794 |
6 397,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
449 366,70282 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
30 382,89794 |
6 397,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
119491,91200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
18 051,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
77 103,30000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
326 171,10946 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
27 841,31525 |
12 237,37688 |
6 397,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
|
813 |
12 579,22485 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
494,87810 |
1 007,07188 |
447,74685 |
447,74685 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
46 896,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
И 500,00000 |
||
|
815 |
65 504,40863 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
13 307,36873 |
6 770,30500 |
2 400,00000 |
2 200,00000 |
6 809,23000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
||
|
816 |
16 823,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
850,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 950,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
||
|
829 |
3 604,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
46 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
128 117,49891 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 388,70000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
40 393,06927 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
||
|
850 |
5 749,20000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 703,68136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
94,12106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
338 502,88656 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 226,21365 |
22 289,79865 |
21 710,99294 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
338 602,38796 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
21 710,99294 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
97 946,92200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
77 103,30000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
236 951,78460 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
20 383,84075 |
7 511,07188 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
|
813 |
11 284,75085 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
494,87810 |
1 007,07188 |
447,74685 |
447,74685 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
46 896,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
11 500,00000 |
И 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
44 059,97268 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
10 737,19423 |
5 294,00000 |
750,00000 |
1 000,00000 |
3 965,23000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
||
|
816 |
8 667,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 300,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
||
|
829 |
3 604,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
46 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
75 542,38400 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 120,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
28 551,41000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 703,68136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
94,12106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
3 545,78662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
94,12106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
579,42474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
421,53000 |
157,89474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
105 374,67416 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 366,60000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
105 374,67416 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 366,60000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
83 963,25416 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
7 139,10000 |
4 421,00000 |
4 100,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
16 801,36525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
2 251,80000 |
1171,00000 |
1 250,00000 |
850,00000 |
2 324,00000 |
2 115,00000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
8 156,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
690,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
650,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
52 575,11491 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
0,00000 |
11 841,65927 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
5 749,20000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
484,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
4 322,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
305,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 322,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
305,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 188,71070 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
305,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 158,71070 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
305,30500 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 648 133,48428 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
126 135,80000 |
104 299,90000 |
101 249,70000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 648 133,48428 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
126 135,80000 |
104 299,90000 |
101 249,70000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 440 599,58428 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
230 145,86004 |
126 135,80000 |
104 299,90000 |
101 249,70000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
|
812 |
384 906,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 055 693,25764 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
101 753,30387 |
126 135,80000 |
104 299,90000 |
101 249,70000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
600 740,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
600 740,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
395 067,92664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
384 906,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
721 176,38413 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
80 029,00100 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
721 176,38413 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
80 029,00100 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
719 314,88413 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
80 029,00100 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
719 314,88413 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
80 029,00100 |
74 071,23400 |
74 717,63700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861.50000 |
465.70000 |
535.90000 |
313.30000 |
546.60000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0.00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
250 646,62351 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
16 604,44900 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
250 646,62351 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
16 604,44900 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
250 646,62351 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
16 604,44900 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
250 646.62351 |
25 207.48400 |
17 050.07300 |
11 509.18000 |
25 762.59082 |
29 244.73769 |
16 604.44900 |
19 988.66600 |
18 687.06300 |
23 564.78000 |
28 395.47000 |
34 632.13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
5 275.15000 |
180.00000 |
570.00000 |
237.44000 |
0.00000 |
589.58000 |
372.35000 |
240.00000 |
230.00000 |
844.50000 |
1 324.68000 |
686.60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 275,15000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
372,35000 |
240,00000 |
230,00000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 275,15000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
372,35000 |
240,00000 |
230,00000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
5 275.15000 |
180.00000 |
570.00000 |
237.44000 |
0.00000 |
589.58000 |
372.35000 |
240.00000 |
230.00000 |
844.50000 |
1 324.68000 |
686.60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
70 295,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
29 130,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
70 295,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
29 130,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 295,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
29 130,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
|
815 |
70 295,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
29 130,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
199 651,40674 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
199 651,40674 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
188 072,03874 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
47 738,48432 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
|
813 |
17 549,35526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 334,43647 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 806,24275 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
86 373,35426 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 893,72375 |
2 600,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
5 300,00000 |
5 518,00000 |
5 011,00000 |
||
|
847 |
28 962,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
|
|
|
|
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
180 186,35523 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
180 186,35523 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
168 904,62023 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
41 945,78432 |
5 666,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
|
813 |
17 549,35526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 334,43647 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 806,24275 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
67 205,93575 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 101,02375 |
2 600,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
3 200,00000 |
3 328,00000 |
3 461,00000 |
||
|
847 |
28 962,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206 00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450 00000 |
||
|
846 |
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742 70000 |
0 00000 |
0 00000 |
0 00000 |
1 340,00000 |
1 400 00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере |
|
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
|
|
115 216,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
390,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
115 216,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
390,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 291,27811 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
390,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9441,27811 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
390,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
5 445,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
123,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 445,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
123,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 445,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
123,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 445,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
123,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
56 573,59100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 040,39100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
131 491,30000 |
16456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
60 374,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
501,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
501,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
501,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
|
815 |
501,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
(планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
3 237 13100 |
249.68600 |
300 35900 |
264.15000 |
273.93600 |
169 50000 |
249.50000 |
260.00000 |
260.00000 |
470.00000 |
370.00000 |
370.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 237,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 237,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
3 237,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
|
|
23 157 699,19471 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 403 028,84016 |
2 419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2 168 269,97723 |
2 098 455,56684 |
2 215 809,84870 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
23 156 283,19471 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 403 028,84016 |
2 419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
83 446,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
1 831,50000 |
79 169,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
23 072 836,79471 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 079 242,49574 |
2 168 648,19708 |
2 323 859,34016 |
2 418 667,63000 |
2 440 230,28000 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
21 581 235,80018 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 181 387,02891 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
21 581 235,80018 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 181 387,02891 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
78 698,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
78 698,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
21 581 235,80018 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 181 387,02891 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
72 920,43650 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
72 920,43650 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
72 920,43650 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
867 851,54903 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
82 403,63125 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
866 467,54903 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
82 403,63125 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
866 467,54903 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
82 403,63125 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального |
Всего |
|
3 971,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
460,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 971,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
460,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
населения в Камчатском крае |
за счет средств краевого бюджета |
815 |
3 971,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
460,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
|
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
367 724,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
31 679,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
367 724,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
31 679,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
367 724,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
31 679,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
4 779,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
180 517,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 580,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
180 517,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 580,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
180 517,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 580,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.