Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 18 февраля 2016 г. N 45-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
30 апреля 2014 г., 21 января, 21 октября 2015 г., 18 февраля 2016 г.
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы |
Всего |
X |
X |
37 027 554,90765 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
7 159 407,38763 |
6 044 647,02800 |
7 439 695,23000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
X |
37 027 554,90765 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
7 159 407,38763 |
6 044 647,02800 |
7 439 695,23000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
X |
X |
34 805 489,72732 |
8 644 952,90059 |
6 881 425,35073 |
6 675 606,87600 |
5 560 241,78000 |
7 043 262,82000 |
||
|
804 |
|
4 880,60000 |
1 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 630,60000 |
1 550,00000 |
||
|
808 |
|
631,56351 |
- |
173,76351 |
150,00000 |
157,80000 |
150,00000 |
||
|
810 |
|
32 739 341,10553 |
7 834281,68597 |
6 283 505,84356 |
6 391 293,97600 |
5 259 514,08000 |
6 970 745,52000 |
||
|
822 |
|
42 000,00000 |
42 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
813 |
|
31 244,60000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6 217,30000 |
6 217,30000 |
||
|
814 |
|
42 147,97160 |
40 947,97160 |
1 200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
815 |
|
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 650,00000 |
||
|
816 |
|
11 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
|
9 993,58664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
2019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
|
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
|
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
800,00000 |
||
|
832 |
|
2 598,62100 |
570,00000 |
350,02100 |
550,00000 |
578,60000 |
550,00000 |
||
|
833 |
|
1 871 084,52904 |
704 100,64093 |
575 126,88811 |
264 062,90000 |
277 794,10000 |
50 000,00000 |
||
|
847 |
|
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 600,00000 |
||
|
848 |
|
6 602,05000 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
1 250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
X |
X |
698 246,39533 |
247 615,89165 |
135 992,33405 |
83 800,51163 |
84 405,24800 |
146 432,41000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
X |
X |
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
X |
X |
1 521 173,51200 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
250 000,00000 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
X |
X |
27 713 009,18036 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
5 496 577,83163 |
4 463 2S5,09000 |
5 689 356,28000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
X |
27 713 009,18036 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
5 496 577,83163 |
4 463 255,09000 |
5 689 356,28000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств') |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
X |
X |
27 619 079,63742 |
6 556 920,70546 |
5 461 288,07196 |
5 480 140,10000 |
4 454 285,46000 |
5 666 445,30000 |
||
|
804 |
051 |
4 880,60000 |
1 700,00000 |
- |
- |
1 630,60000 |
1 550,00000 |
||
|
808 |
051 |
631,56351 |
0,00000 |
173,76351 |
150,00000 |
157,80000 |
150,00000 |
||
|
810 |
051 |
27 494 873,51627 |
6 520 008,10337 |
5 439 695,45290 |
5 459 890,10000 |
4 431 351,86000 |
5 643 928,00000 |
||
|
813 |
051 |
31 244,60000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6217,30000 |
6217,30000 |
||
|
814 |
051 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
815 |
051 |
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 650,00000 |
||
|
816 |
051 |
11 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
051 |
9 993,58664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
2 019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
800,00000 |
||
|
832 |
051 |
2 598,62100 |
570,00000 |
350,02100 |
550,00000 |
578,60000 |
550,00000 |
||
|
847 |
051 |
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 600,00000 |
||
|
848 |
051 |
6 602,05000 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
1 250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
93 929,54294 |
27 605,24000 |
18 005,96131 |
16 437,73163 |
8 969,63000 |
22 910,98000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края" |
Всего |
|
|
123 988,82115 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
20 250,00000 |
22 933,60000 |
22 300,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
123 988,82115 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
20 250,00000 |
22 933,60000 |
22 300,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета {планируемые объемы обязательств} |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
123 988,82115 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
20 250,00000 |
22 933,60000 |
22 300,00000 |
||
|
804 |
051 |
4 880,60000 |
1 700,00000 |
- |
- |
1 630,60000 |
1 550,00000 |
||
|
808 |
051 |
631,56351 |
- |
173,76351 |
150,00000 |
157,80000 |
150,00000 |
||
|
813 |
051 |
31 027,30000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6 217,30000 |
6 000,00000 |
||
|
814 |
051 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
051 |
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 650,00000 |
||
|
816 |
051 |
11 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
051 |
9 993,58664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
2 019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
800,00000 |
||
|
832 |
051 |
2 598,62100 |
570,00000 |
350,02100 |
550,00000 |
578,60000 |
550,00000 |
||
|
847 |
051 |
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 600,00000 |
||
|
848 |
051 |
6 602,05000 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
1 250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
14 285,71000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
3 061,22000 |
5 102,04000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
14 285,71000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
3 061,22000 |
5 102,04000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
14 000,00000 |
5 000,00000 |
1 000,00000 |
- |
3 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
285,71000 |
102,04000 |
20,41000 |
- |
61,22000 |
102,04000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3 |
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятии, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" |
Всего |
|
|
2 255 762,08524 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
387 755,10000 |
438 277,41000 |
663 265,31000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 255 762,08524 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
387 755,10000 |
438 277,41000 |
663 265,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
|
. |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
2 210 646,84393 |
379 768,32982 |
371 366,65411 |
380 000,00000 |
429 511,86000 |
650 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
45 115,24131 |
7 750,37000 |
7 578,91131 |
7 755,10000 |
8 765.55000 |
13 265,31000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
1.4 |
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |
Всего |
|
|
50 000,00000 |
5 102,04000 |
- |
17 346,94000 |
2 040,82000 |
25 510,20000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
50 000,00000 |
5 102,04000 |
- |
17 346,94000 |
2 040,82000 |
25 510,20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
49 000,00000 |
5 000,00000 |
- |
17 000,00000 |
2 000,00000 |
25 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 000,00000 |
102,04000 |
- |
346,94000 |
40,82000 |
510,20000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5 |
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
644 065,03177 |
66 434,97790 |
71 113,11387 |
108 416,94000 |
- |
398 100,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
644 065,03177 |
66 434,97790 |
71 113,11387 |
108 416,94000 |
|
398 100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
631 183,73177 |
65 106,27790 |
69 690,85387 |
106 248,60000 |
|
390 138,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
12 881,30000 |
1 328,70000 |
1 422,26000 |
2 168,34000 |
|
7 962,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.6 |
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере" |
Всего |
|
|
551 277,44385 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
- |
2 000,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
551 277,44385 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
- |
2 000,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
551 277,44385 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
- |
2 000,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.7 |
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
21 000,00000 |
- |
8 163,27000 |
10 204,08163 |
3 061,22449 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
21 000,00000 |
- |
8 163,27000 |
10 204,08163 |
3 061,22449 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
21 000,00000 |
|
8000,00000 |
10 000,00000 |
3 000,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
428,57612 |
|
163,27000 |
204,08163 |
61,22449 |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.8 |
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения" |
Всего |
|
|
134 733,80422 |
40 346,04422 |
- |
35 714,29000 |
5 102,04000 |
53 571,43000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
134 733,80422 |
40 346,04422 |
- |
35 714,29000 |
5 102,04000 |
53 571,43000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
132 039,12422 |
39 539,12422 |
- |
35 000,00000 |
5 000,00000 |
52 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 694,68000 |
806,92000 |
- |
714,29000 |
102,04000 |
1 071,43000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.9 |
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности" |
Всего |
|
|
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
051 |
|
|
|
|
|
|
||
1.10 |
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" |
Всего |
|
|
333 867,69840 |
223 712,88763 |
110 154,81077 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
333 867,69840 |
223 712,88763 |
110 154,81077 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
327 190,33840 |
219 238,62763 |
107 951,71077 |
. |
|
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
6 677,36000 |
4 474,26000 |
2 203,10000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.11 |
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений" |
Всего |
|
|
1 245 394,95138 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
262 448,98000 |
- |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1245 394,95138 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
262 448,98000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
1 220 487,05138 |
639 004,79138 |
324 282,26000 |
257 200,00000 |
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
24 907,90000 |
13 040,91000 |
6 618,01000 |
5 248,98000 |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
1.12 |
Основное мероприятие 1.10 "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образовании в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
Всего |
|
|
4 335 685,04321 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
781 738,00000 |
921 640,00000 |
1 041 990,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 335 685,04321 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
781 738,00000 |
921 640,00000 |
3 041 990,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
4 335 685,04321 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
781 738,00000 |
921 640,00000 |
1 041 990,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
1.13 |
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения" |
Всего |
|
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
587 864,44000 |
587 864,44000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.14 |
Основное мероприятие 1.12. "Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам" |
Всего |
|
|
17 179 547,01256 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
3 818 695,60000 |
3 063 850,00000 |
3 477 800,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 179 547,01256 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
3 818 695,60000 |
3 063 850,00000 |
3 477 800,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
17 179 547,01256 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
3 818 695,60000 |
3 063 850,00000 |
3 477 800.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.15 |
Основное мероприятие 1.13 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня" |
Всего |
|
|
174 197,70000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
52 657,90000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
174 197,70000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
52 657,90000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
|
|
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
174 197,70000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
52 657,90000 |
- |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.16 |
Основное мероприятие 1.14 "Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения" |
Всего |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
- |
|
- |
- |
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.17 |
Основное мероприятие 1.15 "Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целен горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период" |
Всего |
|
|
52 754,78695 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
52 754,78695 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
- |
- |
* |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
52 754,78695 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
- |
- |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
- |
- |
- |
|
- |
||
1.18 |
Основное мероприятие 1.16 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
|
- |
- |
- |
|
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
2 |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 761 465,55803 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
236 989,45600 |
132 910,29000 |
726 071,55000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 761 465,55803 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
236989,45600 |
132 910,29000 |
726 071,55000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
1 734 532,38803 |
452 134,76123 |
208 345,75080 |
232 249,67600 |
130 252,08000 |
711 550,12000 |
||
|
810 |
052 |
1 692 532,38803 |
410 134,76123 |
208345,75080 |
232 249,67600 |
130 252,08000 |
711 550,12000 |
||
|
822 |
052 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
26 933,17000 |
3 551,42000 |
1 462,33000 |
4 739,78000 |
2 658,21000 |
14 521,43000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
50 341,72316 |
19 185,60316 |
- |
20 408,16000 |
7 165,31000 |
3 582,65000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
50 341,72316 |
19 185,60316 |
- |
20 408,16000 |
7165,31000 |
3 582,65000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
49 334,89316 |
18 801,89316 |
|
20 000,00000 |
7 022,00000 |
3 511,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 006,83000 |
383,71000 |
- |
408,16000 |
143,31000 |
71,65000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения" |
Всего |
|
|
321 558,27687 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
135 622,11600 |
23 605,15000 |
36 920,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
321 558,27687 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
135 622,11600 |
23 605,15000 |
36 920,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
052 |
315 127,11687 |
78 922,64749 |
43 980,04338 |
132 909,67600 |
23 133,05000 |
36 181,70000 |
||
|
810 |
052 |
273 127,11687 |
36 922,64749 |
43 980,04338 |
132 909,67600 |
23 133,05000 |
36 181,70000 |
||
|
822 |
052 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
6 431,16000 |
1 610,67000 |
897,55000 |
2 712,44000 |
472,10000 |
738,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.3 |
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" |
Всего |
|
|
974 758,66080 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
80 959,18000 |
102 139,83000 |
685 568,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
974 758,66080 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
80 959,18000 |
102 139,83000 |
685 568,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
955 263,48080 |
76 294.75338 |
27 674,27742 |
79340,00000 |
100 097,03000 |
671 857,42000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
19 495,18000 |
1 557,04000 |
564,78000 |
1 619,18000 |
2042,80000 |
13 711,38000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.4 |
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
421 828,89720 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
- |
7 022,00000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
421 828,89720 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
- |
7 022,00000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
421 828,89720 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
- |
7 022,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
. |
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
|
- |
|
- |
- |
||
3 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
3 555 165,30340 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
375 738,00000 |
436 664,44800 |
654 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 555 165,30340 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
375 738,00000 |
436 664,44800 |
654 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
2 979 875,83901 |
1 153 602,97290 |
604 270,82611 |
313 115,00000 |
363 887,04000 |
545 000,00000 |
||
|
810 |
|
1 079 933,33837 |
421 844,36037 |
27 943,93800 |
49 052,10000 |
86 092,94000 |
495 000,00000 |
||
|
814 |
|
28 857,97160 |
27 657,97160 |
3 200,00000 |
|
|
|
||
|
833 |
|
1 871 084,52904 |
704 100,64093 |
575 126,88813 |
264 062,90000 |
277 794,10000 |
50000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
575 289,46439 |
214 365,01365 |
316 524,04274 |
62 623,00000 |
72 777,40800 |
109 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" |
Всего |
|
|
2 127 509,80506 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
316 875,48000 |
333 352,92000 |
60 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 127 509,80506 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
316 875,48000 |
333 352,92000 |
60000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
1 786 507,49552 |
627 523,60741 |
567 126,88811 |
264 062,90000 |
277 794,10000 |
50 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
341 002,30954 |
107 622,95380 |
115 007,95574 |
52 812,58000 |
55 558,82000 |
10000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2 |
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
|
|
84 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
- |
|
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
84 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
|
|
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
84 577,03352 |
76 577,03352 |
8000,00000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.3 |
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образовании в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
31 035,99430 |
10 246,58230 |
- |
- |
2 789,41200 |
18 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
31 035,99430 |
10 246,58230 |
- |
- |
2 789,41200 |
18 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
23 354,87500 |
6 030,36500 |
- |
- |
2 324,51000 |
15 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
7 681,11930 |
4 216,21730 |
- |
- |
464,90200 |
3 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.4 |
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" |
Всего |
|
|
262 281,48431 |
108 258,86981 |
4 888,76250 |
|
29 133,85200 |
120 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
262 281,48431 |
108 258,86981 |
4 888,76250 |
- |
29 133,85200 |
120 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
216 455,72447 |
88 266,50447 |
3 911,01000 |
- |
24 278,21000 |
100 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
45 825,75984 |
19 992,36534 |
977,75250 |
- |
4 855,64200 |
20 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.5 |
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
144 354,00368 |
92 340,71168 |
- |
- |
16 013,29200 |
36 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
144 354,00368 |
92 340,71168 |
- |
- |
16 013,29200 |
36 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
113 045,77468 |
69 701,36468 |
- |
- |
13 344,41000 |
30 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
31 308,22900 |
22 639,34700 |
- |
- |
2 668,88200 |
6 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||
3.6 |
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов" |
Всего |
|
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 200,00000 |
1 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.7 |
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
|
384 825,62262 |
118 895,48262 |
- |
58 862,52000 |
27 067,62000 |
180 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
384 825,62262 |
118 895,48262 |
- |
58 862,52000 |
27 067,62000 |
180 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (-планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
321 456,24209 |
99 847,79209 |
- |
49 052,10000 |
22 556,35000 |
150 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
63 369,38053 |
19 047,69053 |
- |
9 810.42000 |
4 511.27000 |
30000.00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.8 |
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
7 998,35201 |
7 998.35201 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 999,58800 |
1 999,58800 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.9 |
Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" |
Всего |
|
|
301 150,34764 |
110 819,19964 |
- |
- |
10 331,14800 |
180 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
301 150,34764 |
110 819,19964 |
- |
- |
10 331,14800 |
180 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
246 438,63238 |
87 829,34238 |
|
- |
8 609,29000 |
150 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
54 711,71526 |
22 989,85726 |
|
- |
1 721,85800 |
30 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.10 |
Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения" |
Всего |
|
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
4 712,26500 |
4 712,26500 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 178,06625 |
1 178,06625 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.11 |
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" |
Всего |
|
|
145 605,17941 |
64 937.30291 |
2 691,67250 |
- |
17 976,20400 |
60 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
145 605,17941 |
64 937,30291 |
2 691,67250 |
- |
17 976,20400 |
60 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
118 591,88274 |
51 458,37474 |
2 153,33800 |
- |
14 980.17000 |
50 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
27 013,29667 |
13 478,92817 |
538,33450 |
- |
2 996,03400 |
10 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.12 |
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края" |
Всего |
|
|
28 857.97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
053 |
28 857,97160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.13 |
Основное мероприятие 3.9 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
21 879,59000 |
- |
21 879,59000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
21 879,59000 |
|
21 879,59000 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
21 879,59000 |
|
21 879,59000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
3 426 059,73400 |
440 503,60700 |
901 780.52700 |
942 225,80000 |
891 549,80000 |
250 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 426 059,73400 |
440 503,60700 |
901 780,52700 |
942 225,80000 |
891 549,80000 |
250 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1 900 146,73100 |
367 563,77100 |
498 807,36000 |
542 225,80000 |
491 549,80000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
1 521 173,51200 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
250 000,00000 |
||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
3 141 816,85600 |
329 237,89600 |
839 805,96000 |
855 773,00000 |
887 000,00000 |
250 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 141816,85600 |
329 237,89600 |
819 805,96000 |
855 773,00000 |
887 000,00000 |
250 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1 619 134,96000 |
256 556,00000 |
419 805,96000 |
455 773,00000 |
487 000,00000 |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
|
|
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
1 520 587,67800 |
70 587,67800 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
250 000,00000 |
||
4.2 |
Основное мероприятие 4.2 "Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
|
9 880,04000 |
2 300,00000 |
3 230,24000 |
- |
4 549,80000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 880,04000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
- |
4 549,80000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
9 880,04000 |
2 300,00000 |
3 230,24000 |
- |
4 549,80000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3 |
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" |
Всего |
|
|
232 485,50000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
232 485,50000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
232 485,50000 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.4 |
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
|
41 877,33800 |
31949.11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
41 877,33800 |
31 949,11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
38 646,23100 |
31 691.17100 |
6 955,06000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
2 645,27300 |
|
2 645.27300 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
585,83400 |
257,94000 |
327,89400 |
|
|
|
||
5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
571 855,13186 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
107 876,30000 |
120 267,40000 |
120267,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
571 855,13186 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
107 876,30000 |
120267,40000 |
120 267,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
571 855,13186 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
107 876,30000 |
120 267.40000 |
120267.40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.1 |
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы" |
Всего |
|
|
397 388,33486 |
80 855,86300 |
74 670.87186 |
72 373,00000 |
84 744.30000 |
84 744,30000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
397388,33486 |
80855,86300 |
74 670,87186 |
72 373,00000 |
84 744,30000 |
84744,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
397 388,33486 |
80 855,86300 |
74 670.87186 |
72 373.00000 |
84 744,30000 |
84 744,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.2 |
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций" |
Всего |
|
|
174 466,79700 |
33 874.82700 |
34 042,47000 |
35 503,30000 |
35 523,10000 |
35523,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
174 466,79700 |
33 874,82700 |
34042,47000 |
35 503,30000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
174 466,79700 |
33 874,82700 |
34 042.47000 |
35 503,30000 |
35 523.10000 |
35 523,10000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.