Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 19 сентября 2016 г. N 358-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
18 апреля, 25 июля, 13 октября 2014 г., 26, 27 января, 20 апреля, 23 июля, 7 декабря 2015 г., 5 апреля, 27 мая, 19 сентября 2016 г.
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
||||||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
|
|
43 752 774,35913 |
6 240 804,70234 |
6 634 344,16430 |
8 860 045,57394 |
7 631 910,83354 |
6 998 205,64997 |
7 387 463,43524 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
37 982 176,48841 |
6 224 348,60214 |
6 607 284,36430 |
7 459 859,21044 |
6 189 612,29780 |
5 555 907,11423 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 727 105,41045 |
1 164 936,67211 |
1 280 344,93834 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
5 700 515,67072 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
3 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
34 254 513,67796 |
5 058 854,53003 |
5 326 939,42596 |
6 178 035,41044 |
6 189 612,29780 |
5 555 907,11423 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
908,40000 |
0,00000 |
908,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
557,40000 |
557,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
69 173,80000 |
16 456,10000 |
26 151,40000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
228 854,54824 |
34 209,05000 |
35 136,12824 |
38 120,00000 |
36 899,00000 |
39 769,00000 |
44 721,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
228 759,04824 |
34 209,05000 |
35 040,62824 |
38 120,00000 |
36 899,00000 |
39 769,00000 |
44 721,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
228 667,34824 |
34 117,35000 |
35 040,62824 |
38 120,00000 |
36 899,00000 |
39 769,00000 |
44 721,37000 |
||
|
813 |
031 |
780,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
196 555,89824 |
29 643,70000 |
29 953,42824 |
31 985,40000 |
31 477,00000 |
34 297,00000 |
39 199,37000 |
||
|
816 |
031 |
11 303,90000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
2 494,60000 |
1 792,00000 |
1 792,00000 |
1 792,00000 |
||
|
846 |
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
031 |
8 027,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 550,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
95,50000 |
0,00000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
95,50000 |
0,00000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
0,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
200 925,84824 |
30 543,65000 |
30 278,42824 |
32 615,40000 |
32 082,00000 |
34 847,00000 |
40 559,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200 925,84824 |
30 543,65000 |
30 278,42824 |
32 615,40000 |
32 082,00000 |
34 847,00000 |
40 559,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
200 925,84824 |
30 543,65000 |
30 278,42824 |
32 615,40000 |
32 082,00000 |
34 847,00000 |
40 559,37000 |
||
|
815 |
031 |
192 898,29824 |
29 252,00000 |
29 692,52824 |
31 115,40000 |
30 582,00000 |
33 297,00000 |
38 959,37000 |
||
|
847 |
031 |
8 027,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 550,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
5 503,80000 |
681,40000 |
992,40000 |
990,00000 |
980,00000 |
980,00000 |
880,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 408,30000 |
681,40000 |
896,90000 |
990,00000 |
980,00000 |
980,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 316,60000 |
589,70000 |
896,90000 |
990,00000 |
980,00000 |
980,00000 |
880,00000 |
||
|
813 |
031 |
780,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
408,60000 |
91,70000 |
16,90000 |
100,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
031 |
4 128,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
031 |
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
9 949,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
2 424,60000 |
1 752,00000 |
1 842,00000 |
1 212,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 949,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
2 424,60000 |
1 752,00000 |
1 842,00000 |
1 212,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
9 949,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
2 424,60000 |
1 752,00000 |
1 842,00000 |
1 212,00000 |
||
|
815 |
031 |
2 774,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
680,00000 |
710,00000 |
800,00000 |
170,00000 |
||
|
816 |
031 |
7 175,90000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
1 744,60000 |
1 042,00000 |
1 042,00000 |
1 042,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" |
Всего |
|
|
475,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
100,00000 |
70,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
475,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
100,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
475,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
100,00000 |
70,00000 |
||
|
815 |
031 |
475,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
100,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
29 737 198,77207 |
4 377 990,18155 |
4 755 263,79430 |
6 470 707,15350 |
4 711 079,21424 |
4 711 079,21424 |
4 711 079,21424 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
24 036 683,10135 |
4 377 990,18155 |
4 755 263,79430 |
5 097 087,09000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
3 666 384,39845 |
1 127 470,66011 |
1 257 089,93834 |
1 283 823,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
032 |
20 370 298,70290 |
3 250 519,52144 |
3 498 173,85596 |
3 815 263,29000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
||
|
815 |
032 |
19 869 284,73250 |
3 142 143,14104 |
3 356 173,85596 |
3 564 625,70000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
||
|
810 |
032 |
501 013,97040 |
108 376,38040 |
142 000,00000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |
Всего |
|
|
7 117 933,16450 |
836 995,48500 |
1 040 379,42400 |
1 883 841,37000 |
1 118 905,62850 |
1 118 905,62350 |
1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 266 890,66450 |
836 995,48500 |
1 040 379,42400 |
955 877,10000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
144 545,21850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
2 431 854,71000 |
731 508,31000 |
868 529,50000 |
831 816,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
3 851 042,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
974 359,41000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
835 035,95450 |
105 487,17500 |
171 849,92400 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
||
|
815 |
032 |
835 035,95450 |
105 487,17500 |
171 849,92400 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
141 546,21850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных законодательством Камчатского края" |
Всего |
|
|
11 193 346,73271 |
1 673 309,63271 |
1 737 548,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
11 193 346,73271 |
1 673 309,63271 |
1 737 548,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
11 193 346,73271 |
1 673 309,63271 |
1 737 548,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
|
815 |
032 |
11 193 346,73271 |
1 673 309,63271 |
1 737 548,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Всего |
|
|
2 465 782,11360 |
489 659,04330 |
528 178,27030 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 465 782,11360 |
489 659,04330 |
528 178,27030 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 462 669,32515 |
487 972,89319 |
526 751,63196 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
|
815 |
032 |
2 462 669,32515 |
487 972,89319 |
526 751,63196 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" |
Всего |
|
|
8 671 210,79126 |
1 318 914,27054 |
1 395 336,60000 |
2 127 114,18350 |
1 276 615,24574 |
1 276 615,24574 |
1 276 615,24574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 821 737,62054 |
1 318 914,27054 |
1 395 336,60000 |
1 681 458,39000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
1 231 416,90000 |
394 276,20000 |
387 133,80000 |
450 006,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
1 849 473,17072 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
467 939,12574 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 590 320,72054 |
924 638,07054 |
1 008 202,80000 |
1 231 451,49000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
|
815 |
032 |
5 089 306,75014 |
816 261,69014 |
866 202,80000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
|
810 |
032 |
501 013,97040 |
108 376,38040 |
142 000,00000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
Всего |
|
|
200 190,89000 |
59 111,75000 |
53 820,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200 190,89000 |
59 111,75000 |
53 820,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
288 925,97000 |
59 111,75000 |
53 820,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
|
815 |
032 |
288 925,97000 |
59 111,75000 |
53 820,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
216 139,29537 |
52 444,88100 |
34 797,88693 |
41 698,57744 |
36 762,95000 |
26 960,00000 |
23 475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
216 139,29537 |
52 444,88100 |
34 797,88693 |
41 698,57744 |
36 762,95000 |
26 960,00000 |
23 475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
51 835,11200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
35 261,70000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
1 539,60000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
4 479,42800 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
1 087,00000 |
717,00000 |
370,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 629,50000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
5 487,88400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
163 395,78337 |
23 479,36900 |
11 019,88693 |
41 698,57744 |
36 762,95000 |
26 960,00000 |
23 475,00000 |
||
|
813 |
033 |
12 442,82000 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
203,16000 |
2 080,00000 |
2 480,00000 |
2 485,00000 |
||
|
814 |
033 |
20 533,16744 |
75,00000 |
320,00000 |
10 533,21744 |
3 304,95000 |
300,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
033 |
56 474,84593 |
5 304,65900 |
6 147,18693 |
16 308,00000 |
13 775,00000 |
8 320,00000 |
6 620,00000 |
||
|
816 |
033 |
38 057,60000 |
5 130,60000 |
660,00000 |
12 134,00000 |
10 503,00000 |
8 510,00000 |
1 120,00000 |
||
|
829 |
033 |
2 358,10000 |
0,00000 |
558,10000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
17 815,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
4 200,00000 |
4 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
033 |
13 014,25000 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
520,20000 |
1 900,00000 |
1 950,00000 |
1 950,00000 |
||
|
850 |
033 |
2 700,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
908,40000 |
0,00000 |
908,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
Всего |
|
|
150 653,33637 |
41 546,63200 |
28 832,17693 |
28 859,57744 |
20 704,95000 |
12 710,00000 |
18 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
150 653,33637 |
41 546,63200 |
28 832,17693 |
28 859,57744 |
20 704,95000 |
12 710,00000 |
18 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
46 804,07200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
35 261,70000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
1 539,60000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
3 528,20000 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
837,00000 |
467,00000 |
370,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
350,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 629,50000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
1 658,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
102 940,86437 |
14 342,06000 |
8 324,27693 |
28 859,57744 |
20 704,95000 |
12 710,00000 |
15 000,00000 |
||
|
813 |
033 |
8 634,82000 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
203,16000 |
5 200,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
814 |
033 |
20 533,16744 |
75,00000 |
320,00000 |
10 533,21744 |
3 304,95000 |
300,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
033 |
34 091,07693 |
2 813,00000 |
4 312,07693 |
9 936,00000 |
9 600,00000 |
3 430,00000 |
4 000,00000 |
||
|
816 |
033 |
11 526,50000 |
1 900,00000 |
379,50000 |
6 167,00000 |
800,00000 |
1 580,00000 |
700,00000 |
||
|
829 |
033 |
2 358,10000 |
0,00000 |
558,10000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
17 815,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
4 200,00000 |
4 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
033 |
7 982,20000 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
520,20000 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
908,40000 |
0,00000 |
908,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" |
Всего |
|
|
58 007,41100 |
9 570,70100 |
5 610,71000 |
11 353,00000 |
14 493,00000 |
12 560,00000 |
4 420,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
58 007,41100 |
9 570,70100 |
5 610,71000 |
11 353,00000 |
14 493,00000 |
12 560,00000 |
4 420,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
4 981,04000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
901,22800 |
676,22800 |
225,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
3 829,81200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
53 026,37100 |
7 859,76100 |
2 340,61000 |
11 353,00000 |
14 493,00000 |
12 560,00000 |
4 420,00000 |
||
|
813 |
033 |
1 950,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
||
|
815 |
033 |
16 813,22100 |
1 827,11100 |
1 480,11000 |
4 886,00000 |
2 990,00000 |
3 630,00000 |
2 000,00000 |
||
|
816 |
033 |
26 531,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
5 967,00000 |
9 703,00000 |
6 930,00000 |
420,00000 |
||
|
829 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
5 032,05000 |
1 952,05000 |
580,00000 |
0,00000 |
800,00000 |
850,00000 |
850,00000 |
||
|
850 |
033 |
2 700,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" |
Всего |
|
|
4 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
610,00000 |
1 000,00000 |
1 140,00000 |
570,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
610,00000 |
1 000,00000 |
1 140,00000 |
570,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
610,00000 |
1 000,00000 |
1 140,00000 |
570,00000 |
||
|
813 |
033 |
1 733,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
||
|
815 |
033 |
2 334,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
610,00000 |
650,00000 |
740,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" |
Всего |
|
|
3 411,18800 |
580,18800 |
355,00000 |
876,00000 |
565,00000 |
550,00000 |
485,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 411,18800 |
580,18800 |
355,00000 |
876,00000 |
565,00000 |
550,00000 |
485,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
3 361,18800 |
530,18800 |
355,00000 |
876,00000 |
565,00000 |
550,00000 |
485,00000 |
||
|
813 |
033 |
125,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
35,00000 |
||
|
815 |
033 |
3 236,18800 |
500,18800 |
355,00000 |
876,00000 |
535,00000 |
520,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 726 211,63662 |
111 739,82379 |
92 133,06483 |
528 160,69300 |
441 977,47500 |
163 101,59000 |
389 118,99000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 726 211,63662 |
111 739,82379 |
92 113,06483 |
528 160,69300 |
441 977,47500 |
163 101,59000 |
389 118,99000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 725 745,93662 |
131 274,12379 |
92 113,06483 |
528 160,69300 |
441 977,47500 |
163 101,59000 |
389 118,99000 |
||
|
812 |
034 |
990 939,21079 |
6 280,86079 |
22 464,10000 |
339 234,07000 |
305 960,18000 |
31 000,00000 |
286 000,00000 |
||
|
815 |
034 |
734 806,72583 |
104 993,26300 |
69 648,96483 |
188 926,62300 |
136 017,29500 |
132 301,59000 |
103 118,99000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
034 |
535,90000 |
0,00000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
535,90000 |
0,00000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждении социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|||||||||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" |
Всего |
|
|
378 140,63079 |
16 442,46079 |
22 464,10000 |
339 234,07000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
378 140,63079 |
16 442,46079 |
22 464,10000 |
339 234,07000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 001 100,81079 |
16 442,46079 |
22 464,10000 |
339 234,07000 |
305 960,18000 |
31 000,00000 |
286 000,00000 |
||
|
812 |
034 |
990 939,21079 |
6 280,86079 |
22 464,10000 |
339 234,07000 |
305 960,18000 |
31 000,00000 |
286 000,00000 |
||
|
815 |
034 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
558 125,25383 |
69 909,87900 |
51 629,45183 |
142 596,67500 |
111 408,18800 |
106 900,40000 |
75 680,66000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
558 125,25383 |
69 909,87900 |
51 629,45183 |
142 596,67500 |
111 408,18800 |
106 900,40000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
557 659,55383 |
69 444,17900 |
51 629,45183 |
142 596,67500 |
111 408,18800 |
106 900,40000 |
75 680,66000 |
||
|
815 |
034 |
557 659,55383 |
69 444,17900 |
51 629,45183 |
142 596,67500 |
131 408,18800 |
106 900,40000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
034 |
535,90000 |
0,00000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
535,90000 |
0,00000 |
535,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
156 886,27200 |
25 207,48400 |
17 449,51300 |
41 459,84800 |
22 598,70700 |
23 412,39000 |
26 753,33000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
156 886,27200 |
25 207,48400 |
17 449,51300 |
41 459,84800 |
22 598,70700 |
23 412,39000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
156 886,27200 |
25 207,48400 |
17 449,51300 |
41 459,84800 |
22 598,70700 |
23 412,39000 |
26 758,33000 |
||
|
815 |
034 |
356 886,27200 |
25 207,48400 |
17 449,51300 |
41 459,84800 |
22 598,70700 |
23 412,39000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.5. |
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологии" |
Всего |
|
|
10 099,30000 |
180,00000 |
570,00000 |
4 870,10000 |
2 010,40000 |
1 788,80000 |
680,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
10 099,30000 |
180,00000 |
570,00000 |
4 870,10000 |
2 010,40000 |
1 788,80000 |
680,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
10 099,30000 |
180,00000 |
570,00000 |
4 870,10000 |
2 010,40000 |
1 788,80000 |
680,00000 |
||
|
835 |
034 |
10 099,30000 |
180,00000 |
570,00000 |
4 870,10000 |
2 010,40000 |
1 788,80000 |
680,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.6. |
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждении социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
|
301 848,61155 |
22 664,20000 |
15 755,13155 |
35 893,24000 |
15 941,24000 |
16 123,40000 |
15 473,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
101 848,61155 |
22 664,20000 |
15 755,33355 |
15 891,24000 |
15 941,24000 |
16 123,40000 |
15 473,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
1 300,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
836 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
3 714,00000 |
3 734,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
3 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
93 634,63 355 |
14 450,20000 |
15 755,33155 |
15 893,24000 |
15 943,24000 |
16 123,40000 |
15 473,40000 |
||
|
813 |
035 |
5 855,68000 |
3 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
967,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
035 |
8 202,43155 |
1 300,00000 |
3 102,43155 |
3 400,00000 |
1 400,00000 |
3 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
035 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
600,00000 |
650,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
72 276,50000 |
31 150,20000 |
13 232,70000 |
11 973,40000 |
13 973,40000 |
11 973,40000 |
31 973,40000 |
||
|
847 |
035 |
5 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях" |
Всего |
|
|
78 862,31355 |
19 454,00000 |
13 872,43155 |
11 417,84000 |
11 467,84000 |
11 650,00000 |
31 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
78 862,11155 |
19 454,00000 |
13 872,43355 |
11 437,84000 |
11 467,84000 |
11 650,00000 |
11 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
836 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
3 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
70 648,33155 |
11 240,00000 |
13 872,43155 |
11 417,84000 |
13 467,84000 |
11 650,00000 |
11 000,00000 |
||
|
813 |
035 |
5 855,68000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
967,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
035 |
8 202,43155 |
3 300,00000 |
1 102,43155 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
035 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
600,00000 |
650,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
49 290,00000 |
7 940,00000 |
11 350,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
||
|
847 |
035 |
5 500,00000 |
3 000,00000 |
500,00000 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка" |
Всего |
|
|
26 106,70000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
6 466,80000 |
6 466,80000 |
6 466,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 706,30000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 406,50000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
||
|
846 |
035 |
16 406,50000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию" |
Всего |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
|
846 |
035 |
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
78 015,62000 |
17 880,80000 |
26 282,02000 |
28 785,30000 |
3 457,50000 |
1 135,00000 |
475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 473,22000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
2 219,00000 |
3 457,50000 |
1 135,00000 |
475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
9 473,22000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
2 219,00000 |
3 457,50000 |
1 135,00000 |
475,00000 |
||
|
814 |
036 |
4 997,50000 |
850,00000 |
0,00000 |
700,00000 |
2 867,50000 |
580,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
4 375,72000 |
574,70000 |
762,02000 |
1 419,00000 |
590,00000 |
555,00000 |
475,00000 |
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
68 542,40000 |
16 456,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
|
2 372,00000 |
2 372,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
|
66 170,40000 |
14 084,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
5 771,52000 |
0,00000 |
336,02000 |
1 793,00000 |
2 982,50000 |
660,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 771,52000 |
0,00000 |
336,02000 |
1 793,00000 |
2 982,50000 |
660,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 771,52000 |
0,00000 |
336,02000 |
1 793,00000 |
2 982,50000 |
660,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
4 147,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
700,00000 |
2 867,50000 |
580,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
336,02000 |
993,00000 |
115,00000 |
80,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |
Всего |
|
|
69 871,40000 |
17 378,10000 |
25 596,00000 |
26 642,30000 |
85,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 329,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 329,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
|
814 |
036 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
479,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
КРО ФСС |
|
68 542,40000 |
16 456,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
|
2 372,00000 |
2 372,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
|
66 170,40000 |
14 084,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
Всего |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
|
815 |
036 |
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Основное мероприятие 6.4 ''Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
Всего |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
|
815 |
036 |
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.6. |
Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
11 663 969,97528 |
1 623 875,76580 |
1 674 460,23845 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
11 663 969,97528 |
1 623 875,76580 |
1 674 460,23845 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
11 663 298,07528 |
1 623 589,26580 |
1 674 074,83845 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений" |
Всего |
|
|
10 753 379,19483 |
1 478 839,58380 |
1 538 650,17000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
10 753 379,19483 |
1 478 839,58380 |
1 538 650,17000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
10 753 379,19483 |
1 478 839,58380 |
1 538 650,17000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий" |
Всего |
|
|
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края" |
Всего |
|
|
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.4. |
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения и Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2 270,00000 |
350,00000 |
520,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 270,00000 |
350,00000 |
520,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
2 270,00000 |
350,00000 |
520,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.5. |
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания" |
Всего |
|
|
258 569,13845 |
58 224,73000 |
35 948,86845 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 345,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
258 569,13845 |
58 224,73000 |
35 948,86845 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
258 569,13845 |
58 224,73000 |
35 948,86845 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.6. |
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
037 |
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.7. |
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" |
Всего |
|
|
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.