Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. N 551-П
Государственная программа Камчатского края
"Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
17 июня, 9 октября 2014 г., 19 января, 11 июня, 3 августа, 4, 24 декабря 2015 г., 9 марта, 13 июля 2016 г.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт
Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители Программы |
отсутствуют |
Участники Программы |
КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
Подпрограммы Программы |
подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"; подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"; подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта"; подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта"; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Цель Программы |
повышение доступности транспортных услуг для населения в Камчатском крае; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
Задачи Программы |
развитие сети автомобильных дорог регионального значения; обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального значения; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах; обновление парка транспортных средств, грузопассажирских морских судов, воздушных судов; обеспечение безопасности на транспорте |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации Программы |
Программа реализуется в один этап в 2014 - 2025 годах |
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
объем финансирования Программы на 2014 - 2025 годы составляет 131 411 209,99210 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 1 997 210,59513 тыс. рублей; 2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей; 2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей; 2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 77 994 231,39725 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 2 626 065,69620 тыс. рублей; 2017 год - 2 524 911,80460 тыс. рублей; 2018 год - 7 912 232,22977 тыс. рублей; 2019 год - 8 645 125,17987 тыс. рублей; 2020 год - 8 546 699,72081 тыс. рублей; 2021 год - 8 154 232,97933 тыс. рублей; 2022 год - 8 608 297,02633 тыс. рублей; 2023 год - 8 287 684,88496 тыс. рублей; 2024 год - 8 515 424,25224 тыс. рублей; 2025 год - 8 596 566,14116 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 600 746,45537 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год - 30 864,51307 тыс. рублей; 2017 год - 22 348,72942 тыс. рублей; 2018 год - 105 066,20672 тыс. рублей; 2019 год - 119 475,01676 тыс. рублей; 2020 год - 102 850,01190 тыс. рублей; 2021 год - 34 443,22086 тыс. рублей; 2022 год - 35 436,89686 тыс. рублей; 2023 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит - 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края; 3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%; 4) снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок; 5) строительство современных автостанций в районных центрах, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации; 6) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения; 7) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек; 8) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек; 9) увеличение груза, перевезенного судами ГУЛ "Камчаттрансфлот" до 54 тыс. тонн; 10) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн; 11) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек; 12) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек; 13) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов. |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы" (далее - Программа) подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года.
Камчатский край - один из самых удаленных от центра регион России, который не имеет внешних сухопутных коммуникаций. Расстояние до ближайших портов, имеющих сообщение по железной дороге, составляет от 1,7 до 2,5 тыс. км. Учитывая неразвитость хозяйственного комплекса Дальнего Востока, для полного удовлетворения потребностей Камчатского края по большинству видов товаров транспортные плечи по многим грузам достигают 10 тыс. км. При этом схемы завоза грузов включают несколько видов транспорта и до 3-х перевалок, что значительно повышает транспортные расходы в структуре затрат регионального производства.
Морской, авиационный, автомобильный транспорт не конкурируют друг с другом, поскольку занимают собственные транспортные ниши. Морской транспорт осуществляет преимущественно внешние и внутренние грузоперевозки. Авиационный - внешний и внутренний пассажиропотоки. Автомобильный - перевозки грузов и пассажиров в муниципальном и межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края.
Социально-экономическое развитие Камчатского края во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние и прохождение автомобильных дорог по территории населенных пунктов способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).
Сформировавшаяся сеть автомобильных дорог в Камчатском крае имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения наиболее развитых в экономическом отношении южных и центральных районов Камчатского края с его северной частью. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры в крупных населенных пунктах приводит к транспортной перегруженности, ухудшению экологической обстановки и комфортности проживания граждан. Отсутствие развитой сети автомобильных дорог сказывается на объемах перевозок и показателях работы автомобильного транспорта.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Камчатского края, составляет 3 014,04 км. Из общей протяженности 38 км приходится на автомобильные дороги общего пользования федерального значения, 1 885,32 км - на автомобильные дороги общего пользования регионального значения, 1 090,72 км - автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Из 11 муниципальных районов 5 не имеют надежной наземной связи с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края. К таким изолированным районам относятся: Соболевский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский муниципальные районы.
В 2010 году на автомобильных дорогах Камчатского края произошло 554 ДТП, в которых погибло 58 и ранено 675 человек. Развитие автодорожной сети позволит обеспечить пользователям лучшие условия движения, и, как следствие, сократит количество ДТП.
Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения Камчатского края.
К наиболее актуальной проблеме дорожного хозяйства Камчатского края относится неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Камчатского края.
К существенным проблемам дорожной сети Камчатского края относятся:
1) высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования (в целом степень износа автомобильных дорог регионального значения достигла 70,9%);
2) недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства Камчатского края за счет бюджетных средств.
На протяжении многих лет не обеспечивается необходимое финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и местного значения Камчатского края, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры Камчатского края. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием Камчатского края, которое характеризуется переходом от периода экономического спада к периоду стабилизации и развития. В этой связи в управлении пассажирским транспортом менее значимым становятся "антикризисные" задачи и все более существенными - задачи долгосрочного планирования.
Одной из наиболее эффективных моделей организации работы городского и пригородного пассажирского транспорта является модель регулируемого рынка. В ее основу положены механизмы сбалансированного сочетания административных и рыночных регуляторов.
В настоящее время на рынке транспортных услуг частные перевозчики обеспечивают около 90% от общего объема перевозок.
В соответствии с требованием действующих нормативных документов, проведение сплошного обследования пассажиропотока и географии поездок населения на маршрутной сети транспорта общего пользования проводится 1 раз в 3 года. На основании полученных данных возможно проведение оптимизации существующей маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта с целью обеспечения необходимого объема перевозок минимальным количеством транспортных средств.
Ведущее место в перевозке грузов на Камчатке принадлежит водному транспорту, морским портам и портопунктам, которые обеспечивают около 70% всего грузооборота в крае. При этом в последние 20 лет перевозки водным транспортом в Камчатском крае сократились почти в двадцать раз. В настоящее время регулярные пассажирские морские перевозки отсутствуют.
До 1992 года пассажирские перевозки по побережью полуострова Камчатка осуществляло Камчатское морское пароходство теплоходами вместимостью до трехсот пассажиров каждый. В летнюю навигацию перевозки обеспечивались двумя пассажирскими теплоходами. Общее количество перевезенных пассажиров за год составляло от 12 до 13 тыс. человек. Расходы на эксплуатацию пассажирских теплоходов в то время превышали полученные доходы на 30% и убытки погашались за счет рентабельной работы транспортного флота Камчатского морского пароходства. В отличие от воздушного транспорта перевозки пассажиров морским транспортом менее затратные и мало зависят от погодных условий, позволяют перевозить больший объем грузов в попутном направлении.
Одной из проблем для водного транспорта Камчатки является старение флота и портовой инфраструктуры. Износ основных производственных фондов по отдельным группам основных средств превышает 70% и продолжает нарастать. Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, а также темпов пополнения и обновления судов, другой техники привело в последние годы к существенному ухудшению их технического состояния (возрастной структуры, увеличения износа и т.д.) и работоспособности.
Полуостров Камчатка имеет одну из самых протяжённых береговых линий среди субъектов Российской Федерации. Поэтому практически каждый из прибрежных поселков имеет в той или иной мере развитую морскую инфраструктуру, состояние которой находится в неудовлетворительном состоянии.
Сегодня морские пассажирские суда в большей мере используются для туристических целей по Авачинской бухте. Между портопунктами Камчатки и портом Петропавловск-Камчатский перевозка пассажиров не осуществляется.
Воздушный транспорт выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции географической связности районов Камчатского края.
Устойчивое развитие гражданской авиации является гарантией свободного перемещения авиапассажиров и грузов, модернизации экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.
В настоящее время состояние авиатранспортной инфраструктуры и отечественной гражданской авиации в целом не отвечает потребностям социально-экономического развития края. Состояние местных и региональных авиационных перевозок, характеризуется как критическое.
На территории Камчатского края авиация является единственным средством обеспечения транспортной доступности. В свою очередь, доступность транспортных услуг относится к числу важнейших факторов, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. На Камчатке воздушный транспорт является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь региона с остальной территорией России.
Состояние парка воздушных судов гражданской авиации в Камчатском края нельзя считать оптимальным. Средний возраст воздушных судов растет и приближается к 30 годам.
В то же время размеры территории Камчатского края, недостаточное развитие наземных транспортных коммуникаций определяют необходимость обеспечения устойчивого авиационного сообщения.
В условиях ограничения объемов финансирования транспортной системы основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры, устранении узких мест, повышении доступности качественных и безопасных транспортных услуг для населения, обеспечении безопасности на транспорте, развитии сегментов транспортной системы, обеспеченных платежеспособным спросом, удовлетворении транспортных потребностей экономики Камчатского края.
Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках Программы предполагает реализацию мероприятий (инвестиционного и текущего характера) и системы мер государственного регулирования, повышение эффективности государственных расходов и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры, скоординированных и согласованных действий исполнителей Программы.
Это позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы Камчатского края и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.".
Прогнозируется рост грузооборота на воздушном транспорте в 2025 году по сравнению с 2012 годом почти на 25%, пассажирооборота транспорта общего пользования - на 20%. Развитие водного вида транспорта наряду с задачами обеспечения перевозок массовых грузов, в том числе экспортных, будет все в большей степени ориентироваться на повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и усиление взаимодействия в рамках обеспечения эффективных логистических схем товародвижения. Важную роль будет играть развитие Северного морского пути, прежде всего для освоения арктических (в том числе шельфовых) месторождений, обеспечения транзитных перевозок и доставки массовых социально значимых грузов (прежде всего угля и нефтепродуктов).
Высокими темпами будут расти перевозки автомобильным и воздушным транспортом, которые наиболее гибко реагируют на спрос секторов высокотехнологичных производств, малого и среднего бизнеса. Меры, направленные на развитие местных перевозок воздушным транспортом, и использование конкурентных преимуществ внутреннего водного транспорта позволят увеличить их долю в транспортном балансе Камчатского края.
Рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования прогнозируется за счет развития воздушного транспорта и водного транспорта, а также использования вездеходов на воздушной подушке в отдаленных районах Камчатского края.
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П в наименование раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации
2.1. Целью Программы является:
1) повышение доступности транспортных услуг для населения в Камчатском крае;
2) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
2.2. Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
1) развитие сети автомобильных дорог регионального значения;
2) обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального значения;
3) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
4) обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах;
5) обновление парка транспортных средств, грузопассажирских морских судов, воздушных судов;
6) обеспечение безопасности на транспорте.
2.3. Решение поставленных задач предполагается через реализацию основных мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к настоящей Программе.
2.4. Реализация мероприятий Программы планируется на 2014 - 2025 годы.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.5. Объем финансирования Программы на 2014 - 2025 годы составляет 131 411 209,99210 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 997 210,59513 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 77 994 231,39725 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год - 2 626 065,69620 тыс. рублей;
2017 год - 2 524 911,80460 тыс. рублей;
2018 год - 7 912 232,22977 тыс. рублей;
2019 год - 8 645 125,17987 тыс. рублей;
2020 год - 8 546 699,72081 тыс. рублей;
2021 год - 8 154 232,97933 тыс. рублей;
2022 год - 8 608 297,02633 тыс. рублей;
2023 год - 8 287 684,88496 тыс. рублей;
2024 год - 8 515 424,25224 тыс. рублей;
2025 год - 8 596 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 600 746,45537 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год - 30 864,51307 тыс. рублей;
2017 год - 22 348,72942 тыс. рублей;
2018 год - 105 066,20672 тыс. рублей;
2019 год - 119 475,01676 тыс. рублей;
2020 год - 102 850,01190 тыс. рублей;
2021 год - 34 443,22086 тыс. рублей;
2022 год - 35 436,89686 тыс. рублей;
2023 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2024 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, реализуемых с участием муниципальных образований в Камчатском крае.
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в первую очередь направлены на увеличение пропускной способности автомобильных дорог в границах городских округов, городских и сельских поселений, создание альтернативных существующим магистральных автомобильных дорог. В результате строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения повысится транспортная доступность для населения муниципальных образований в Камчатском крае, увеличится пассажирооборот и грузооборот автомобильного транспорта, повысится безопасность дорожного движения.
В рамках реализации настоящей Программы местным бюджетам могут предоставляться субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также другие межбюджетные трансферты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта межмуниципального сообщения в Камчатском крае осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры в начальных и конечных остановочных пунктах маршрутов, а так же в краевом центре.
Решение задачи по формированию оптимальной маршрутной сети муниципального транспорта позволит реализация мероприятия по проведению, обработке и анализу результатов обследования пассажиропотоков на всех маршрутах городского пассажирского транспорта табличным и визуальным методом.
Решение задачи по обновлению парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта будет способствовать пополнению парков транспортных организаций автобусами, отвечающими нормам действующего законодательства в сфере пассажирских автомобильных перевозок.
Перечень основных мероприятий программы и ожидаемые результаты их выполнения представлены в приложении 2 к Программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении 4 к Программе.
4. Информация об участии внебюджетных организаций
Реализация мероприятий Программы предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограмм
Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования представлены в приложении 3 к настоящей Программе.
6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
6.1. Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Камчатского края.
6.2. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
1) изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;
2) недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в федеральные целевые программы корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий Программы и их этапов;
3) сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности;
4) несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта, включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач Программы;
5) несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.
6.3. В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:
1) оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
2) использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;
3) применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов программы;
4) использование на уровне инвестиционных проектов механизмов страхования рисков;
5) организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышения ответственности исполнителей Программы;
6) корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.
6.4. Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.
6.5. Мероприятия по управлению реализацией Программы направлены на:
1) обеспечение текущего управления реализацией Программы;
2) осуществление аналитического и экспертного сопровождения реализации мероприятий Программы;
3) внедрение принципов проектного управления мероприятиями Программы, разработку процедур информационной системы поддержки их реализации;
4) организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы, включая заключение и исполнение государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов;
5) организацию работ по закреплению прав на результаты научно-технической деятельности;
6) информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовку и распространение аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы, презентационно-имиджевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.
6.6. В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы решением Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края могут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя и исполнителей Программы, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.
7. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
Основными результатами реализации Программы станет снижение транспортоемкости валового внутреннего продукта за время реализации Программы на 1,0%, что означает повышение эффективности функционирования транспортного комплекса и снижение доли транспортных издержек в цене готовой продукции. Это позволит повысить конкурентоспособность и эффективность отраслей экономики обеспечить рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющих на качество жизни и уровень социальной активности населения.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, внутренних водных путей, обеспеченность основными производственными фондами аэропорта г. Елизово. Будут созданы инфраструктурные условия для развития потенциальных точек экономического роста и регионального кластера.
Одним из важнейших результатов Программы является рост транспортной подвижности населения в 1,3 раза, что позволит повысить социальную активность, трудовой и творческий потенциал человека.
Достижение этого результата обусловлено ростом удовлетворения потребностей населения по передвижению, повышением доступности и качества транспортных услуг. Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием увеличится на 4 единицы, объем пассажиров, перевезенных воздушным транспортом на социально-значимых маршрутах, составит 680 тыс. человек в год.
Значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации представлены в приложении 1 к Программе.
Повышение доступности транспортных услуг также непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.
Активная интеграция в систему международных транспортных коридоров создаст дополнительные возможности для развития российской транспортной системы и дальнейшего совершенствования ее производственной, информационной и технологической инфраструктуры, ускорит рост внутреннего валового продукта. Повышение конкурентоспособности российской транспортной системы позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг.
Обновление парков транспортных средств позволит повысить конкурентоспособность перевозчиков на местных воздушных линиях.
Одним из результатов Программы станет повышение эффективности государственного управления, качества и оперативности предоставления государственных услуг.
Действия государства по развитию транспортной системы будут сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития транспорта инвестиций юридических лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую стабильность, применение инновационных решений, рост качества транспортных услуг.
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
8.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 1
"Развитие дорожного хозяйства" (далее - подпрограмма 1) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители подпрограммы 1 |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы 1 |
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение безопасности дорожного движения на региональных дорогах общего пользования |
Задачи подпрограммы 1 |
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства; повышение эффективности реализации Программы |
Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 121 336 612,23315 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 1 997 210,59513 тыс. рублей; 2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей; 2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей; 2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 68 039 674,13974 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 1 955 400,95770 тыс. рублей; 2017 год - 1 829 319,76460 тыс. рублей; 2018 год - 7 276 478,95060 тыс. рублей; 2019 год - 7 965 714,73900 тыс. рублей; 2020 год - 7 820 475,69043 тыс. рублей; 2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей; 2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей; 2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей; 2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей; 2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 480 705,95393 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год - 26 432,72863 тыс. рублей; 2017 год - 18 515,39609 тыс. рублей; 2018 год - 92 209,06386 тыс. рублей; 2019 год - 106 617,87390 тыс. рублей; 2020 год - 89 992,86904 тыс. рублей; 2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей; 2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы 1 |
1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит - 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края; 3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования Камчатского края составляла на 1 января 2013 года 3 014,04 км, в том числе федерального значения - 38 км, регионального или межмуниципального значения - 175,82 км, местного значения - 1 090,72 км.
Большая часть протяженности автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.
По состоянию на 1 января 2013 года 70,9% общей протяженности автомобильных дорог регионального значения, не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, В связи с активизацией перевозочной деятельности и увеличением транспортной нагрузки на автомобильные дороги при объемах работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог, соответствующих объемам финансирования, установленных в краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 - 2016 годы, доля протяженности автомобильных дорог регионального значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит в 2013 году 70%.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Камчатского края.
В предыдущие годы прошлого века дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 - 10 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
Основная доля автомобильных дорог федерального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 10% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.
Свыше трети протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.
Автомобильные дороги регионального значения на значительном протяжении проходят по территории городов и других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту количества дорожно-транспортных происшествий.
Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами северных районов края не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов.
Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.
В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2011 году краевого дорожного фонда, который аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2012 года создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств бюджетов в дорожных фондах позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации территориальной разобщенности районов, улучшения состояния автомобильных дорог, повышения качества обслуживания пользователей.
Задачи в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения, а также строительства и реконструкции дорог местного значения будут решаться в рамках подпрограммы.
2. Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации
2.1. В соответствии с целями Программы определены следующие цели подпрограммы 1:
1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2) повышение доступности транспортных услуг для населения;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4) повышение безопасности дорожного движения на региональных дорогах общего пользования
2.2. Достижение целей подпрограммы достигается решением следующих задач:
1) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;
2) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
3) повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства;
4) повышение эффективности реализации Программы.
2.3. Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы.
2.4. Механизмами реализации подпрограммы 1 являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения и работ по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог местного значения, внедрение новых, инновационных технологий в дорожном хозяйстве, совершенствование системы управления дорожным хозяйством.
2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
2) строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;
3) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
4) строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета;
5) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П пункт 6 части 2.6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
6) финансовая поддержка муниципальных образований в Камчатском крае, направленная на развитие дорожного хозяйства;
7) развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка".
2.6. В рамках реализации основного мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Камчатского края запланированы следующие мероприятия:
1) строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский - Мильково, Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.
Автодорожный маршрут Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск, состоящий из автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский - Мильково, Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, пересекает всю южную часть полуострова Камчатка и входит в опорную часть автодорожной сети, к которой примыкают остальные основные дороги Камчатского края. Строительство автодорог на разных участках маршрута велось с 40-х годов прошлого века до 2008 года, после завершения строительства дорожной части на маршруте осталось 2 паромные переправы. С вводом моста протяженностью 445 м через р. Камчатка на 168 км автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск одна из паромных переправ ликвидирована и действующей останется лишь одна в п. Ключи. Автодорога Петропавловск-Камчатский - Мильково протяженностью 308 км имеет на протяжении 199 км асфальтобетонное покрытие, на остальном протяжении 109 км покрытие переходного типа. Автодорога Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, протяженностью 408 км практически на всем протяжении имеет покрытие переходного типа.
Строительство и реконструкция рассматриваемых дорог обеспечит:
а) повышение безопасности и потребительских качеств, а также снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково, имеющей большую интенсивность движения (до 6 000 приведенных автомобилей в сутки);
6) достижение нормального уровня безопасности и бесперебойности движения за счет ликвидации паромных и ледовых переправ;
в) повышение степени мобилизационной подготовки при использовании маршрута для эвакуации населения и передислокации воинских формирований;
г) увеличение степени надежности функционирования объектов обороны, перевозки для которых осуществляются по данному маршруту.
Постановлением Правительства Камчатского края от 19 января 2015 г. N 17-П в пункт 2 части 2.6 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2) автозимник продленного действия Анавгай - Палана.
Существующий автозимник, который заменяется рассматриваемой дорогой, устраивается ежегодно и существует в течение 3 месяцев. Даже при таком малом периоде эксплуатации по автозимнику завозятся строительные материалы в количестве, практически равном годовой потребности, почти годовая потребность продуктов питания длительного хранения и массового спроса (мука, крупы, сахар, соль, консервы), 20% годовой потребности в топливно-смазочных материалах, осуществляется перевозка угля из местных месторождений к потребителям. Согласно ОИ расчетная грузонапряженность после сооружения автозимника составит на разных перегонах от 17 до 39,5 тыс. тон, а интенсивность от 16 до 38 автомобилей в сутки.
В 2008 - 2011 годах выполнено работ на сумму 826,433 млн. руб., введено в эксплуатацию 125,6 км автодороги. Продолжается строительство участка км 308 - км 350. Для завершения строительства данного участка необходимо финансирование в 2014 году в сумме 353,50762 млн. руб.
Строительство данного объекта обеспечит:
а) продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута Петропавловск-Камчатский - Анавгай - Палана;
б) создание условий для повышения качества жизни населения двух муниципальных районов Камчатского края (Тигильского и Быстринского), обеспечение устойчивой наземной связи населенных пунктов перечисленных районов с территорией края;
в) сооружение "пионерной" дороги по направлению Транскамчатского коридора для создания наземной транспортной связи с Магаданской областью и, как следствие, общероссийской сетью автодорог.
В настоящее время строительство ведется в пределах Тигильского района, в 2014 году с вводом участка км 308 - км 350 станет возможным проезд автотранспорта в благоприятные периоды в течение года (по погодно-климатическим условиям) между с. Тигиль и пгт. Паланой с общей протяженностью маршрута 200 км.
3) реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка.
Автомобильная дорога III технической категории Елизово - Паратунка протяженностью 30 км сооружалась в основном в 70-е годы прошлого века, практически повторяя трассу, сложившуюся в 10 - 40-е годы. Автомобильная дорога предназначена для:
а) обеспечения внутригородских перевозок для микрорайонов г. Елизово, расположенных вдоль автодороги на протяжении 5 км;
б) обеспечения пассажирских перевозок в направлении сложившейся и перспективных туристко-рекреационных# и курортных зон Паратунских термальных источников;
в) обеспечения перевозок, связанных с функционированием объектов гидротермальной электроэнергетики;
г) обеспечения функционирования объектов обороны и г. Вилючинска, в том числе подъезда к аэропорту.
Исходя из анализа существующих геометрических параметров автодороги и искусственных сооружений, следует, что на большом протяжении пропускная способность автодорога не обеспечивает сложившуюся - 14 648 прив. авт/сут, и перспективную, до 22 200 прив. авто/сут, интенсивность движения и, как следствие, безопасность дорожного движения. Основными негативными факторами являются:
а) не соответствующие интенсивности и соответствующей расчетной скорости движения геометрические параметры плана и профиля (уклоны, радиусы горизонтальных и вертикальных кривых, расстояние видимости);
б) большое количество примыканий, не обеспеченных полосами разгона и торможения;
в) низкая пропускная способность на некоторых участках, требующая расширения до 4-х полос против 2-х существующих;
г) наличие аварийно-опасных участков (10 из них прогрессирующих, очень опасных 2, стабильных опасных и очень опасных 4);
д) физический и моральный износ некоторых мостов.
Все перечисленное обусловливает необходимость реконструкции, которая намечается по следующим направлениям:
строительство нового моста через р. Половинка (существующий мост построен в 60-е годы, состояние оценивается как неудовлетворительное);
реконструкция начального участка км 0 - км 4, примыкающего к улично-дорожной сети г. Елизово, по параметрам магистральной дороги регулируемого движения;
реконструкция автодороги на участке км 5 - км 30 с доведением параметров до требуемых для заданной технической категории и расчетной скорости.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.7 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 121 336 612,23315 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год - 1 997 210,59513 тыс. рублей;
2017 год - 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год - 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год - 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 68 039 674,13974 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей;
2016 год - 1 955 400,95770 тыс. рублей;
2017 год - 1 829 319,76460 тыс. рублей;
2018 год - 7 276 478,95060 тыс. рублей;
2019 год - 7 965 714,73900 тыс. рублей;
2020 год - 7 820 475,69043 тыс. рублей;
2021 год - 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год - 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год - 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год - 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год - 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 480 705,95393 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей;
2016 год - 26 432,72863 тыс. рублей;
2017 год - 18 515,39609 тыс. рублей;
2018 год - 92 209,06386 тыс. рублей;
2019 год -106 617,87390 тыс. рублей;
2020 год - 89 992,86904 тыс. рублей;
2021 год - 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год - 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П в наименование раздела 3 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных в приложении 5 к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных целевых программ;
Постановлением Правительства Камчатского края от 3 августа 2015 г. N 280-П в пункт 2 части 3.2 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном пунктом 7 настоящей части;
Постановлением Правительства Камчатского края от 3 августа 2015 г. N 280-П в пункт 3 части 3.2 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий;
представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
7) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов:
а) по мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета" - не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения более 20 тыс. человек и не менее 2% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 20 тыс. человек;
б) по мероприятию "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" - не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий;
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П пункт 7 части 3.2 настоящей Подпрограммы дополнен подпунктом "в", вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
в) по мероприятию "Развитие транспортной инфраструктуры ТОР "Камчатка" - не менее 2% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренным приложением к настоящей Программе, является наличие в муниципальном образовании перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденного нормативно-правовым актом муниципального образования.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам в Камчатском крае на реализацию мероприятий, предусмотренных в приложении 5 к Программе по разделу "Развитие дорожного хозяйства", в очередном финансовом году определяется по следующей формуле:
,где
- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятий;
. - потребность в средствах j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятий в очередном финансовом году;
- общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий настоящей Программы.
Предоставление субсидий может осуществляться в том числе за счет средств дорожного фонда Камчатского края.
3.5. В случаях неисполнения условий, установленных частью 3.2. настоящего раздела, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначении, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
3.7. Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, целей и порядка их предоставления.
3.8. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
4. Информация об участии внебюджетных организаций
Реализация мероприятий подпрограммы 1 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Камчатского края.
Реализация подпрограммы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2009 - 2011 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также замедлению перехода на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения по нормативам затрат, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 14.02.2011 N 68-П "Об утверждении нормативов финансовых затрат и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Камчатского края". Концентрация средств на завершении ранее начатых объектов и исключение большей части вновь начинаемых объектов реконструкции привели к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений, существенному падению объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2010 - 2013 годах, незапланированному увеличению транспортной нагрузки на автомобильные дороги регионального значения, увеличению потребности финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Риск дальнейшего воздействия этих негативных факторов, недостаточность количества вновь начинаемых объектов реконструкции и темпов восстановления технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений может привести к дальнейшему замедлению роста объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы в области ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения, строительства и реконструкции автомобильных дорог в муниципальных образованиях Камчатского края. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий подпрограммы 1, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация подпрограммы 1 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий подпрограммы 1 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Реализация подпрограммы 1 сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог независящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки в условиях вышеуказанного отставания осуществления ремонтных работ. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий подпрограммы 1. Достижение показателей подпрограммы 1 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации подпрограммы 1 и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией подпрограммы 1 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
- оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
- применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 6.1 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит - 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения;
2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края;
3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 2
"Развитие пассажирского автомобильного транспорта" (далее - подпрограмма 2) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители подпрограммы 2 |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы 2 |
создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта на территории Камчатского края; повышение безопасности и качества предоставляемых услуг пассажирам при пользовании объектами транспортной инфраструктуры |
Задачи подпрограммы 2 |
формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения; обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта; создание системы объектов транспортной инфраструктуры |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 |
общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 435 786,07343 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 320 269,04850 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 29 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 27 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 115 517,02493 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год - 3 833,33333 тыс. рублей; 2018 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2019 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2020 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2021 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2022 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2023 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы 2 |
1) снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок; 2) строительство современных отвечающих требованиям действующего законодательства автостанций в районных центрах; 3) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры Камчатского края. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием Камчатского края, которое характеризуется переходом от периода экономического спада к периоду стабилизации и развития. В этой связи в управлении пассажирским транспортом менее значимым становятся "антикризисные" задачи и все более существенными - задачи долгосрочного планирования.
Одной из наиболее эффективных моделей организации работы городского и пригородного пассажирского транспорта является модель регулируемого рынка. В ее основу положены механизмы сбалансированного сочетания административных и рыночных регуляторов.
В настоящее время на рынке транспортных услуг частные перевозчики обеспечивают около 90% от общего объема перевозок. Вместе с тем, парк транспортных средств общего пользования изношен, высокая стоимость единицы транспортного средства не позволяет предприятиям своевременно проводит обновление подвижного состава, что сказывается на безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.
В соответствии с требованием действующих нормативных документов, проведение сплошного обследования пассажиропотока и географии поездок населения на маршрутной сети транспорта общего пользования проводится 1 раз в 3 года. На основании полученных данных возможно проведение оптимизации существующей маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта с целью обеспечения необходимого объема перевозок минимальным количеством транспортных средств.
Отправление автобусов по маршрутам пригородного и междугороднего сообщения, а это порядка 65 транспортных единиц ежедневно, осуществляется с территории автостанции г. Петропавловск-Камчатского, расположенной по адресу пр. Победы. Кроме того, каждый день с автостанции оправляются в рейсы по городским маршрутам 180 автобусов большой и малой вместимости.
Здание автостанции построено в 1967 году и не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода объектам. Пропускная способность данного объекта транспортной инфраструктуры не рассчитана на существующий сегодня объем пассажиропотока и транспорта, в результате чего, не соблюдаются требования действующего законодательства в части обеспечения безопасности при перевозке пассажиров автобусами и транспортной безопасности.
Строительство современного автовокзального комплекса на въезде в город в районе строительства краевой больницы позволит вывести за пределы города все пригородные и междугородние маршруты, что благоприятно скажется на снижении транспортных потоков в столице Камчатского края. Кроме того, обеспечит транспортную доступность населения Камчатского края к таким социально значимым объектам как биатлонный комплекс и лыжная база "Лесная", а в перспективе к краевой больнице и Дворцу ледовых видов спорта.
В с. Мильково в настоящее время отсутствует автостанция. Село Мильково является транзитным пунктом пассажирских перевозок в отдаленные поселки Камчатского края (п. Атласово, с. Эссо, п. Ключи, п. Усть-Камчатск и др.), также из с. Мильково в Петропавловск-Камчатский и обратно отправляется до 3 рейсов в день. Для пассажиров и водителей практически нет условий для ожидания рейса и отдыха в пути.
Для создания максимальных удобств для пассажиров на конечных пунктах автобусных маршрутов необходимо строительство автостанций в г. Вилючинске, п. Усть-Камчатск, с. Усть-Большерецк, п. Эссо.
Решение указанных задач в области пассажирского автомобильного транспорта в подпрограмме 2 позволит своевременно корректировать маршрутную сеть пассажирского автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения, провести обновление парка транспортных средств, обеспечит наличие в муниципальных образованиях в Камчатском крае современных, отвечающих требованиям действующего законодательства объектов транспортной инфраструктуры.
2. Цели, задачи подпрограммы 2 сроки и механизмы ее реализации
2.1. Целями подпрограммы 2 являются:
1) создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта на территории Камчатского края;
2) повышение безопасности и качества предоставляемых услуг пассажирам при пользовании объектами транспортной инфраструктуры.
2.2. Цели подпрограммы достигаются путем решения следующих задач:
1) формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения;
2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;
3) создание системы объектов транспортной инфраструктуры;
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П часть 2.2 настоящей Подпрограммы дополнена пунктом 4, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникающие с 1 июля 2015 г.
4) предоставление гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);
5) утратил силу.
См. текст пункта 5 части 2.2
2.3. Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2025 годы.
2.4. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края;
2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
3) проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения;
4) утратил силу;
См. текст пункта 4 части 2.4
5) внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом;
б) возмещение недополученных доходов предприятий, выполняющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камчатского края.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.5 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 435 786,07343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 320 269,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей;
2016 год - 29 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 27 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2024 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 115 517,02493 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год - 3 833,33333 тыс. рублей;
2018 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2019 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2020 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2021 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2022 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2023 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2024 год - 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятий, предусмотренных в разделе "Подпрограмма 2. "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" приложения 5 к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов:
а) по мероприятию "Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта" - не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
б) по мероприятию "Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)" - не менее 10% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;
в) утратил силу.
См. текст подпункта "в" пункта 7 части 3.2
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:
а) по мероприятию "Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта" - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Камчатском крае, с парком транспортных средств, средний возраст которых более 8 лет;
б) по мероприятию "Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)" - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае с численностью населения не менее 1 900 человек, маршрута (маршрутов) пассажирского регулярного автомобильного межмуниципального сообщения с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 тыс. человек в год.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам определяется:
1) по мероприятию "Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта" по формуле:
,где
- размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
- объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
- общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
2) по мероприятию "Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)" по формуле:
,где
- размер субсидии, предоставляемый бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
- объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;
- общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-ro муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);
3) утратил силу.
См. текст пункта 3 части 3.4
3.5. В случаях неисполнения условий, предусмотренных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначении, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4. Информация об участии внебюджетных организаций
Реализация мероприятий подпрограммы 2 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 представляет собой систему мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающим создание на территории Камчатского края устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта.
Реализация подпрограммы 2 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 2, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы 2;
- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям подпрограммы 2 в соответствии с ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 2;
Для достижения цели подпрограммы 2 реализуются меры государственного регулирования, включая управление рисками реализации подпрограммы 2.
В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации подпрограммы 2 система управления реализацией подпрограммы 2 предусматривает следующие меры:
- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;
- применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов подпрограммы 2.
Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям подпрограммы 2 с учетом их особенностей.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
6. Описание основных ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2
6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) Снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок;
2) строительство современных отвечающих требованиям действующего законодательства автостанций в районных центрах;
3) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 3
"Развитие водного транспорта" (далее - подпрограмма 3) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители подпрограммы 3 |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы 3 |
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры водного транспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение эффективности Программы |
Задачи подпрограммы 3 |
создание современного грузового и грузопассажирского флота; обновление инфраструктуры водного транспорта Камчатского края; субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном сообщении; повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта |
Показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 |
общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 722 639,85609 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 718 116,37958 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 93 293,86100 тыс. рублей; 2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей; 2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей; 2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей; 2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей; 2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей; 2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей; 2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей; 2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы 3 |
1) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек; 2) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек; 3) увеличение груза, перевезенного судами ГУЛ "Камчаттрансфлот" до 54 тыс. тонн; 4) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн." |
1. Общая характеристика водного транспорта Камчатского края
Водный транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития Камчатского края и его населения.
В последние годы значительное внимание уделяется вопросам модернизации и развития инфраструктуры водного транспорта.
Вместе с тем, устойчивое развитие транспортной системы Камчатского края и удовлетворение растущего спроса на перевозки пассажиров и грузов требует повышения уровня безопасности функционирования водного транспорта.
Ведущее место в перевозке грузов на Камчатке принадлежит водному транспорту, морским портам и портопунктам, которые обеспечивают около 70% всего грузооборота в крае. При этом за последние 20 лет перевозки водным транспортом в Камчатском крае сократились почти в двадцать раз. В настоящее время регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки водным транспортом отсутствуют.
В настоящее время отмечается увеличение грузоперевозок и пассажиропотока на водном транспорте (таблица 1).
Таблица 1. Перевозки грузов и грузооборот, перевозки пассажиров и пассажирооборот водным транспортом организациями всех видов деятельности
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Перевезено грузов, тыс. тонн |
215,1 |
234,5 |
229,3 |
824,5 |
1 111,8 |
607,4 |
640,8 |
Грузооборот, млн. тонно-километров |
248,2 |
255,7 |
247,2 |
1 025,9 |
1 475,6 |
705,9 |
940,4 |
Перевезено пассажиров, чел. |
4 952 |
4 952 |
5 729 |
6 439 |
6 997 |
6 554 |
6 136 |
Пассажирооборот. тыс. пассажиро-миль |
353,9 |
366,1 |
186,7 |
233,0 |
184,9 |
215,8 |
223,9 |
Одной из проблем для водного транспорта Камчатки является старение флота и портовой инфраструктуры. Износ основных производственных фондов по отдельным группам основных средств превышает 70 % и продолжает нарастать. Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, а также темпов пополнения и обновления судов, другой техники привело в последние годы к существенному ухудшению их технического состояния (возрастной структуры, увеличения износа и т.д.) и работоспособности.
Полуостров Камчатка имеет одну из самых протяжённых береговых линий среди субъектов Российской Федерации. Поэтому практически каждый из прибрежных поселков имеет в той или иной мере развитую морскую инфраструктуру, состояние которой находится в неудовлетворительном состоянии.
Сегодня морские пассажирские суда в большей мере используются для туристических целей по Авачинской бухте. Между портопунктами Камчатки и портом Петропавловск-Камчатский перевозка пассажиров не осуществляется.
Организация межмуниципального транспортного сообщения является приоритетной задачей Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, так как имеет высокую социальную значимость. Возобновление регулярных морских грузопассажирских линий позволит существенно повысить транспортную доступность для населения, снизить транспортные издержки при доставке товаров первой необходимости в районы северной части полуострова и расширит возможности для развития туристской деятельности.
В рамках решения задачи по повышению транспортной доступности для населения Камчатского края планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий компаниям водного транспорта на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров.
В настоящее время рейдовая обработка судов в портопунктах Корякского округа производится самоходными баржами постройки 70-80-х годов. Техническое состояние барж близко к неудовлетворительному. Необходима замена вспомогательного флота, способного осуществлять прибрежное плавание между портопунктами и разгрузку судов в портопунктах.
Остро стоит проблема обеспечения транспортного сообщения между п. Усть-Камчатск и п. Крутоберегово. На сегодняшний день единственным судном, способным осуществлять круглогодичную паромную переправу через протоку Озерная реки Камчатка осуществлять перевозку людей и различной техники (в том числе тяжелой дорожной техники, скорой помощи, пожарных машин) является паром дизель-электроход "Капитан Драбкин". Кроме того, это единственное судно, которое способно в зимний период обеспечить ледовую проводку судов до о. Чаячий, где расположена нефтебаза Усть-Камчатского муниципального района. Данный паром построен в Ленинграде в 1971 году. Износ корпуса и механизмов в настоящее время предельный. Для подтверждения класса Российского морского Регистра судоходства судну необходим ежегодный дорогостоящий ремонт.
Социальная значимость переправы для населения Усть-Камчатского муниципального района заключается в том, что на Первозаводской косе находятся аэропорт и рыбоперерабатывающие предприятия, на которых работает более 100 человек. Также в летний период идет интенсивный завоз топлива и прочих товаров в с. Крутоберегово. Паром является важным элементом системы эвакуации находящихся на косе людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации (цунами, землетрясение). Прекращение работы переправы приведет к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения с. Крутоберегово и повлечет за собой повышение социальной напряженности в Усть-Камчатском муниципальном районе.
Транспортная система Камчатки опирается на морское сообщение, осуществляемое вдоль побережья полуострова. Перевозка грузов осуществляется вглубь территории в основном по зимникам по долинам камчатских рек высокопроходимым транспортом. Низкая плотность населения, отсутствие больших грузовых и пассажирских потоков, сложные климатические и геологические условия не позволяют ожидать, что в близкой перспективе Камчатский край покроется развитой аэродромной сетью, даже, несмотря на то, что авиационное транспортное обслуживание там крайне необходимо. Такая система грузоперевозок Камчатки предоставляет прекрасную возможность на базе амфибийного транспорта объединить и согласовать возможности водного, автомобильного и воздушного транспорта с целью наиболее полного удовлетворения условиям социально-экономического развития региона.
Основное преимущество амфибийного транспорта заключается в его способности выполнять транспортные операции в условиях бездорожья, тем самым радикально снижая затраты на создание и поддержание транспортной инфраструктуры.
Несмотря на то, что значительная часть рек - горные, амфибийный транспорт наилучшим образом подходит для применения на относительно пологих участках рек края.
В целом большое количество рек и озер Камчатки - благоприятный фактор к формированию естественных транспортных магистралей для амфибийного транспорта.
В настоящее время суда на воздушной подушке широко используются в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Амурской и других областях.
Основное преимущество судов на воздушной подушке заключается в способности выполнять транспортные операции в условиях бездорожья, тем самым радикально снижая затраты на создание и поддержание транспортной инфраструктуры. Амфибийный транспорт станет дополнением к традиционным видам транспорта и на отделенных направлениях, в частности в Пенжинском муниципальном районе, возможна полная или частичная отмена регулярного воздушного сообщения.
В рамках решения задачи по стимулированию внутреннего спроса на пассажирские перевозки планируется снизить стоимость пассажирского билета путем предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров. Реализация данного мероприятия потребует разработки нормативно-правовой документации по субсидированию пассажирских перевозок водным транспортом.
2. Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации
2.1. В соответствии с целями Программы определены следующие цели подпрограммы 3:
1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры водного транспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2) повышение доступности транспортных услуг для населения;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4) повышение эффективности Программы.
2.2. Достижение целей подпрограммы 3 достигается решением следующих задач:
1) создание современного грузового и грузопассажирского флота;
2) обновление инфраструктуры водного транспорта Камчатского края;
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П пункт 3 части 2.2 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3) субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах;
4) повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта.
2.3. Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы.
2.4. Механизмами реализации подпрограммы 3 являются выполнение работ по строительству морских грузопассажирских судов, реконструкции и строительству причалов, приобретение амфибийного транспорта, предоставление субсидий предприятиям водного транспорта в части возмещения затрат по перевозке пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае.
2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П в пункт 1 части 2.5 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
1) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах;
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П пункт 2 части 2.5 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам;
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П пункт 3 части 2.5 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
3) обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта.
Постановлением Правительства Камчатского края от 19 января 2015 г. N 17-П часть 2.6 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
2.6. Приобретение грузопассажирского судна для организации грузопассажирского сообщения между Петропавловск-Камчатским и с. Никольское повысит транспортною доступность для населения, а также позволит обеспечить снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности.
2.7. Утратила силу.
См. текст части 2.7
2.8. Утратила силу.
См. текст части 2.8
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.9 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 722 639,85609 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета - 718 116,37958 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год - 93 293,86100 тыс. рублей;
2017 год - 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год - 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год - 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год - 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год - 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год - 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год - 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год - 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Камчатского края от 11 июня 2015 г. N 209-П раздел 3 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае
3.1. В целях софинансирования мероприятия Подпрограммы 3 по организации перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (далее в настоящем разделе - мероприятие) местным бюджетам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3 2 Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;
2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере, определенном в пунктом 7 настоящей части;
3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидии;
4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
7) обеспечение софинансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятия.
3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятия являются наличие в муниципальной собственности вездехода на воздушной подушке и отсутствие возможности организации альтернативных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных маршрутах.
3.4. Размер субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия определяется по формуле:
,где
- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;
- потребность в средствах i-ro муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в очередном финансовом году;
- общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятия.
3.5. В случаях неисполнения условий, установленных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.
3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4. Информация об участии внебюджетных организаций
Реализация мероприятий подпрограммы 2 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Камчатского края.
Реализация подпрограммы 3 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители;
- сокращение бюджетного финансирования подпрограммы 3, что окажет непосредственное влияние на достижение за планированных результатов подпрограммы 3.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.
Реализация подпрограммы 3 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий подпрограммы 3 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Управление рисками при реализации подпрограммы 3 и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы 3 будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ с учетом анализа тенденций развития транспортной системы.
Система управления реализацией подпрограммы 3 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
-использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
- применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы 3.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 6.1 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек;
2) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек;
3) увеличение груза, перевезенного судами ГУП "Камчаттрансфлот" до 54 тыс. тонн;
4) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 4
"Развитие воздушного транспорта" (далее - подпрограмма 4) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители подпрограммы 4 |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы 4 |
повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения; повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации |
Задачи подпрограммы 4 |
обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах; обновление парка воздушных судов; обновление материальной базы а/п Елизово |
Показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 |
подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 |
общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 111 289,07934 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 434 510,68750 тыс. рублей; 2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей; 2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей; 2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей; 2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей; 2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей; 2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей; 2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей; 2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы 4 |
1) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек; 2) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек; 3) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов. |
Постановлением Правительства Камчатского края от 19 января 2015 г. N 17-П в раздел 1 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Воздушный транспорт на территории Камчатского края является важнейшей составляющей пассажирской транспортной системы. Все пассажирские перевозки за пределы полуострова организованы исключительно по воздушным линиям, поэтому каждый житель Камчатского края является потенциальным авиапассажиром. Из-за неразвитой сети автомобильных дорог Камчатского края и отсутствия линий морских пассажирских перевозок, для жителей многих труднодоступных населенных пунктов края авиация является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного или краевого центра. Таким образом, учитывая сложный горный рельеф местности, большую удаленность и разрозненность населенных пунктов Камчатского края друг от друга и от краевого центра, трудно найти альтернативу воздушному транспорту.
Авиатранспортная система Камчатского региона состоит из аэропорта "Петропавловск-Камчатский" и сети аэропортов местных воздушных линий, расположенных в населенных пунктах края.
На территории Камчатского края существует 12 аэродромов местных воздушных линий (далее - МВЛ), 8 вертодромов. В Камчатском крае имеется сеть аэропортов МВЛ, требующих модернизации как аэродромных сооружений, так и оборудования. Данное имущество находится в федеральной собственности, в составе федерального казённого предприятия "Аэропорты Камчатки".
В настоящее время на территории Камчатского края выполняют полеты 2 эксплуатантов коммерческой авиации: ООО авиакомпания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" и государственное унитарное предприятие Камчатского края "Камчатское авиационное предприятие" (далее - ГУП).
Управление воздушным движением и радиотехническое обеспечение полетов в воздушном пространстве Камчатского края осуществляет ФГУП "Камчатаэронавигация".
Для удовлетворения спроса объема перевозок в авиатранспортной работе на воздушных линиях Камчатского края летную годность существующего парка воздушных судов (далее - ВС) обеспечивают 43 единицы авиационной техники, состоящие из 7 типов ВС:
Ан-26Б (100) - 02 ед.
Як-40 (К) - 03 ед.
Ан-28 - 01 ед.
Л-410УВП-Э - 02 ед.
Л-410УВП-Э20 - 03 ед.
Ми-8 - 27 ед.
Ми-2 - 05 ед.
Итого: 43 ед. ВС
Летная годность эксплуатируемого парка ВС авиапредприятий поддерживается путем индивидуального продления назначенного и межремонтного сроков службы каждого ВС по бюллетеням, разработанным отделом конструкторского бюро разработчика ВС.
Восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности ВС - одна из приоритетных задач, стоящих перед авиапредприятиями.
Вместе с тем, высокая стоимость ремонта авиационной техники и комплектующих изделий, постоянный рост цен на поддержание летной годности ВС приводит из года в год к огромным финансовым издержкам, которые влияют на рост себестоимости летного часа и стоимость оказываемых авиационных услуг.
Базовый аэропорт "Петропавловск-Камчатский" - единственный на Камчатке, способный принимать все типы ВС, обеспечивает функционирование регулярных авиапассажирских и грузовых перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных.
Авиапредприятия Камчатского края реализуют следующие социально значимые задачи:
- обслуживание регулярных и чартерных межрегиональных и международных авиаперевозок;
- регулярные и чартерные местные (внутрикраевые) пассажирские перевозки;
- транспортное и медицинское обслуживание населения, проживающего в труднодоступных и удаленных районах края;
- перевозки скоропортящейся продукции, почты и грузов, требующих срочной доставки и повышенной сохранности;
- авиационное обслуживание организаций и частных лиц;
- обслуживание вертолетных туристических маршрутов, в том числе международных.
Целью деятельности авиапредприятий является максимально полное удовлетворение общественных потребностей граждан, экономики в целом в области обеспечения авиационных перевозок и связанных с этим других видов аэропортовой деятельности, таких как взлет-посадка, обеспечение авиационной безопасности, наземное и техническое обслуживание ВС, предоставление услуг общественного питания, медицинских услуг.
В настоящее время технические и эксплуатационные возможности авиапредприятий не отвечают современным (растущим) потребностям населения и экономики Камчатского края.
Техническое состояние существующего здания аэровокзала не отвечает требованиям действующих норм безопасности его эксплуатации, а особенно требованиям по сейсмостойкости. За 36-летний период эксплуатации здания аэровокзала неоднократно производились работы по его ремонту и реконструкции. Производились обследования на предмет сейсмостойкости. Для достижения необходимых параметров соответствия СНиП П-7-81 "Строительство в сейсмических районах" неоднократно предпринимались попытки конструктивного усиления здания. Требуемого результата так и не было достигнуто по причине высокой стоимости работ и конструктивной сложности.
Пропускная способность федерального и международного сектора аэровокзального комплекса не обеспечивает потребности качественного обслуживания населения на межрегиональных маршрутах и иностранных туристов при обслуживании воздушных судов Ил-96, Ту-204, В-767, А-320, А-330. На сегодняшний день пропускная способность секторов составляет 250 чел/час и 45 чел/час соответственно.
Собственная авиационная техника, автомобильный парк, многие виды оборудования авиапредприятий устарели и требуют замены, но финансовые возможности предприятий не позволяют осуществить модернизацию основных производственных фондов за счет собственных источников.
Прямые регулярные авиарейсы соединяют Петропавловск-Камчатский с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Новосибирском, Санкт-Петербургом, Якутском, Магаданом.
Над полуостровом проходит пять воздушных трасс, соединяющих по кратчайшему пути Северную Америку с Юго-Восточной Азией. Выполняются чартерные рейсы в Северную Америку, Республику Корея и страны Юго-Восточной Азии.
В Камчатском крае в целях доступности авиаперевозок и привлечения пассажиров обеспечивается субсидирование перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении, что позволяет снижать пассажирские тарифы до уровня платежеспособности населения. Проводимые мероприятия позволили увеличить с 2008 года количество перевозимых пассажиров в 2,4 раза (таблица 1).
Таблица 1. Объемы перевозок и прогноз на 2013 - 2015 годы.
Объем работ |
Ед. |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
Объемы перевозок аэропорта Елизово | |||||||
Пассажиры: |
тыс. чел. |
553,5 |
564,5 |
580,2 |
586,1 |
||
- отправленные |
тыс. чел. |
276,7 |
282,2 |
290,0 |
293,0 |
||
- прибывшие |
тыс. чел. |
276,8 |
282,3 |
290,2 |
293,1 |
||
Почта |
тонн |
1 666,5 |
1 716,0 |
1 768,0 |
1 803,0 |
||
Груз |
тонн |
11 581,48 |
11 580,0 |
11 800,0 |
11 800,0 |
||
Общий тоннаж |
тонн |
63 062,98 |
64 101,0 |
65 786,0 |
66 352,0 |
||
Взлетная масса |
тыс. тонн |
288,5 |
270,5 |
270,5 |
270,5 |
||
Перевезено на собственном парке | |||||||
Пассажиры: |
тыс. чел. |
56,6 |
62,2 |
63,4 |
64,0 |
||
Почта |
тонн |
372,4 |
381,8 |
385,6 |
389,5 |
||
Груз |
тонн |
379,5 |
383,0 |
387,0 |
396,7 |
||
Общий тоннаж |
тонн |
5 845,9 |
6 362,8 |
6 478,6 |
6 546,2 |
||
Пассажирооборот |
тыс. п. км |
36 546,06 |
40 129,0 |
40 900,0 |
41 290,0 |
||
Эксплуатационный тоннокилометраж |
тыс. т. км |
3 809,04 |
4 145,00 |
4 220,00 |
4 265,00 |
Бюджетные ассигнования из средств краевого бюджета, направляемые на обеспечение авиапассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края по субсидированным тарифам приведены в приложении N 5 к Программе.
2. Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации
2.1. В соответствии с целями Программы определены следующие цели подпрограммы 4:
1) повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения;
2) повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации.
2.2. Достижение целей подпрограммы 4 достигается решением следующих задач:
1) обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах;
2) обновление парка воздушных судов;
3) обновление материальной базы а/п Елизово.
2.3. Подпрограмма 4 реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы.
2.4. Механизмами реализации подпрограммы 4 являются обновление парка воздушных судов, спецавтотранспорта, досмотрового оборудования, предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта в части возмещения затрат по перевозке пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае.
2.5. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограммы, являются:
1) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения;
2) обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта;
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.5 настоящей Подпрограммы дополнена пунктом 3, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
3) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения.
Постановлением Правительства Камчатского края от 9 марта 2016 г. N 64-П в часть 2.6 настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.6. Выполнение данных мероприятий обеспечит:
1) транспортную доступность населения Камчатского края в межмуниципальных авиаперевозках;
2) увеличение пассажирооборота в межмуниципальных авиаперевозках.
3) обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного пассажирского транспорта.
2.7. Воздушные суда эксплуатируемые на территории Камчатского края физически и морально устарели и в ближайшее время подлежат списанию.
Три самолета Як-40 1976 года выпуска выработали 85% назначенного ресурса, 2 самолета Ан-26 1980 и 1982 годов выпуска выработали 75% и 70% назначенного ресурса, 4 вертолета Ми-8 1982 - 1990 годов выпуска выработали 90% - 65% назначенного ресурса.
При осуществлении пассажирских и грузовых авиаперевозок в Камчатском крае наиболее приемлемым, доступным для освоения типом ВС является Ан-140, конвертируемый, грузопассажирский.
Ввиду отсутствия в настоящее время данного типа необходимой конвертации, отсутствия отлаженного процесса производства самолетов Ан-140 возможно рассмотрение вопроса замены воздушными судами зарубежного производства: ATR42-320; Dash 8/200, Dornier-328-100.
Данный выбор ВС определялся тем, что все вышеперечисленные самолеты являются высокопланами и обеспечивают посадку на грунтовые ВПП, сертифицированы в РФ и эксплуатируются некоторыми российскими авиакомпаниями.
2.8. Для удовлетворения потребностей населения Олюторского и Пенжинского районов Камчатского края в воздушных перевозках, улучшения качества авиаобслуживания в отдаленных населенных пунктах необходимо приобрести в период с 2014 по 2020 годы четыре вертолета Ми-8МТВ1 в конвертируемом варианте (грузопассажирском).
2.9. В целях обеспечения функционирования аэропорта Елизово, обслуживания воздушных судов выполняющих полеты по местным, внутрирегиональным, межрегиональным и международным авиалиниям в 2014 - 2020 годах необходимо заменить часть досмотрового оборудования (рентгенотелевизионные интроскопы) и спецавтотранспорта (контейнеровозы, унифицированный моторный подогреватель, авиационный подвижный электроагрегат, плужно-щеточная машина, трап и другие агрегаты).
2.10. Выполнение данного мероприятия обеспечит:
1) сохранение транспортной системы Камчатского края;
2) повышение комплексной безопасности и устойчивости в сфере гражданской авиации.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.11 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 111 289,07934 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей;
2016 год - 434 510,68750 тыс. рублей;
2017 год - 429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год - 464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год - 497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год - 531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год - 569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год - 609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год - 651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края
Участие муниципальных образований в подпрограмме 4 не предусмотрено.
4. Информация об участии внебюджетных организаций
Реализация мероприятий подпрограммы 4 предусматривает размещение государственного заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4
Реализация подпрограммы 4 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. К числу макроэкономических рисков следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, увеличение цен в экономике.
Инфляционные риски. В условиях развития инфляционных процессов в стране существует вероятность удорожания стоимости реализации запланированных мероприятий, особенно в части комплектации подведомственных организаций программно-техническими средствами и специализированным оборудованием.
Законодательные риски. Эффективное и динамичное развитие гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения, конкурентоспособность воздушного транспорта на рынке транспортных услуг во многом будут зависеть от принятия нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование аэронавигационной системы и авиационную безопасность.
Техногенные риски. Любая крупная авиационная катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа инфраструктуры авиационного транспорта и воздушного флота страны, не только наносит серьезный урон уровню личной безопасности населения и финансовому состоянию фирм-перевозчиков, но и является экстремальной проверкой качества работы поисково-спасательных служб. В случае неудовлетворительных результатов деятельности Росавиации эффективность реализации подпрограммы 4 будет под вопросом.
Сокращение объемов бюджетного финансирования не позволит в полном объеме и своевременно выполнить всей комплекс мероприятий подпрограммы и решить в установленный срок поставленные задачи.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 6.1 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек;
2) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек;
3) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов.
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 5
"Обеспечение реализации Программы" (далее - подпрограмма 5) Государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
Соисполнители подпрограммы 5 |
отсутствуют |
Участники подпрограммы 5 |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 |
- отсутствуют |
Цели подпрограммы 5 |
повышение эффективности реализации Программы |
Задачи подпрограммы 5 |
обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края как ответственного исполнителя Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации; обеспечение деятельности подведомственного учреждения Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края"; повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы; формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм и государственными заказчиками федеральных целевых программ |
Показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 |
основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
подпрограмма реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 |
общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 804 882,75009 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей; 2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей; 2016 год - 113 860,19000 тыс. рублей; 2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей; 2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей; 2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей; 2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей; 2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей; 2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей; 2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей; 2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей; 2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы 5 |
реализация подпрограммы не оказывает непосредственных результатов на показатели в установленной сфере деятельности, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей Программы |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5
Программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса.
Ответственным исполнителем Программы является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
В реализации Программы принимает участие КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края".
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом, ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждаемым Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края по согласованию с соисполнителями, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников.
В процессе реализации Программы Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края по согласованию с соисполнителями принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом).
До 1 марта года, следующего за отчетным, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края совместно с соисполнителями Программы подготавливается отчет о ходе реализации Программы. Годовой отчет должен содержать:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы;
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;
Отчет направляется в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края.
2. Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации
2.1. Целью реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности реализации Программы.
2.2. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края как ответственного исполнителя Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации;
2) обеспечение деятельности подведомственного учреждения Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края";
3) повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы;
4) формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя Программы с исполнителями подпрограмм и государственными заказчиками федеральных целевых программ.
2.3. Подпрограмма 5 включает основное мероприятие "Управление реализацией Программы". Мероприятие направлено на обеспечение Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края управления реализацией Программы.
2.4. В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия:
1) обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и другим мерам государственного регулирования в сфере транспортного комплекса, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом, а также других функций;
2) обеспечение деятельности подведомственного учреждения Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края";
3) организация взаимодействия Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края как ответственного исполнителя Программы с участниками и соисполнителями Программы, юридическими лицами и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
4) материально-техническое и информационное обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере транспортного комплекса;
5) совершенствование механизмов управления Программой, в том числе, расширение сферы применения аутсорсинга;
2.5. Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы в целом, не требует установления целевых индикаторов по паспорту программы.
2.6. Подпрограмма 5 реализуется в один этап в период 2014 - 2025 годы.
2.7. Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края принимает участие в реализации подпрограмм Программы в рамках наделенных полномочий.
2.8. Подпрограмма 5 не оказывает непосредственных результатов на показатели в установленной сфере деятельности, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей Программы
Постановлением Правительства Камчатского края от 13 июля 2016 г. N 265-П часть 2.9 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления
2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 804 882,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей;
2016 год - 113 860,19000 тыс. рублей;
2017 год - 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год - 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год - 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год - 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год - 158 028,49743 тыс. рублей;
2022 год - 170 670,77722 тыс. рублей;
2023 год - 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год - 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год - 214 996,02612 тыс. рублей.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края
Участие муниципальных образований в подпрограмме 5 не предусмотрено.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание условий для эффективной реализации приоритетных задач Программы и достижение ее целей и включает финансово-экономические и административно-управленческие меры государственного регулирования. Меры государственного регулирования подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.
Формирование и организация практического применения мер государственного регулирования осуществляется в рамках основного мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации Программы".
5. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5
Риски реализации подпрограммы 5 связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края квалифицированными и мотивированными государственными служащими. Меры по снижению данных рисков связаны совершенствованием кадровой работы, а также с передачей исполнения части функций на аутсорсинг. Оптимизация сферы привлечения бизнеса к выполнению государственных функций по управлению Программой входит в состав работ по мероприятию "Управление реализацией Программы".
При отсутствии эффективного управления Программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий Программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты.
Эффективность подпрограммы 5 определяет эффективность управления Программой, которая характеризуется степенью достижения запланированных значений показателей (индикаторов).
Количественной оценкой степени достижения запланированных значений показателей Программы может служить доля показателей, фактические значения которых в отчетном году равны или выше (лучше) запланированных.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5
Целевое, эффективное и в полном объеме освоение средств краевого бюджета, направленных на осуществление деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.