Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлениями Правительства Камчатского края от 15 августа 2016 г. N 320-П, от 13 января 2017 г. N 10-П и от 24 марта 2017 г. N 116-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названных постановлений и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 4
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
5 декабря 2014 г., 15 августа 2016 г., 13 января, 24 марта 2017 г.
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
||||||||
ГРБС |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
|
1 436 162,62350 |
217 885,31989 |
181 959,72396 |
244 452,38265 |
213 497,64700 |
176 888,97000 |
173 953,58000 |
227 525,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
28 696,00000 |
6 000,00000 |
|
19 500,00000 |
|
3 196,00000 |
|
|
||
|
843 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
10000,00000 |
|
|
10 000,00000 |
|
|
|
|
||
|
820 |
3 196,00000 |
|
|
|
|
3 196,00000 |
|
|
||
|
833 |
9 500,00000 |
|
|
9 500,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. |
|
1 402 497,52210 |
209 685,31989 |
180 809,51145 |
224 333,49376 |
213 397,64700 |
173 392,97000 |
173 653,58000 |
227 225,00000 |
||
|
804 |
15 505,26151 |
6 757,76151 |
987,50000 |
2 185,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
2 200,00000 |
||
|
812 |
4 763,04691 |
4 585,16631 |
177,88060 |
|
|
|
|
|
||
|
813 |
600,00000 |
|
|
600,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
92 002,45239 |
|
|
38 002,92539 |
5 650,00000 |
5 004,80000 |
5 344,72700 |
38 000,00000 |
||
|
820 |
1 213 143,21510 |
185 420,50988 |
174 711,13085 |
168 378,90437 |
195 568,64700 |
158 909,17000 |
158 829,85300 |
171 325,00000 |
||
|
825 |
29 401,59026 |
2 966,77626 |
4 933,00000 |
5 101,81400 |
3 200,00000 |
4 000,00000 |
4000,00000 |
5 200,00000 |
||
|
826 |
И 449,50000 |
|
|
5 749,50000 |
|
|
|
5 700,00000 |
||
|
829 |
10 177,35000 |
|
|
2 315,35000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
2 300,00000 |
||
|
833 |
14 500,00000 |
|
|
2 000,00000 |
5 000,00000 |
2 500,00000 |
2 500,00000 |
2 500,00000 |
||
|
843 |
10 955,10593 |
9 955,10593 |
|
|
1 000,00000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. |
|
4 969,10140 |
2 200,00000 |
1 150,21251 |
618,88889 |
100,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
||
|
812 |
519,76451 |
500,00000 |
19,76451 |
|
|
|
|
|
||
|
820 |
4 449,33689 |
1 700,00000 |
1130,44800 |
618,88889 |
100,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
|
661 335,70443 |
101 039,65136 |
88 856,49193 |
138 513,29114 |
93 328,50000 |
64 939,35000 |
55 758,42000 |
118 900,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
28 696,00000 |
6 000,00000 |
|
19 500,00000 |
|
3 196,00000 |
|
|
||
|
843 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
10 000,00000 |
|
|
10 000,00000 |
|
|
|
|
||
|
820 |
3 196,00000 |
|
|
|
|
3 196,00000 |
|
|
||
|
833 |
9 500,00000 |
|
|
9 500,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
627 919,49192 |
92 839,65136 |
87 706,27942 |
118 643,29114 |
93 228,50000 |
61 443,35000 |
55 458,42000 |
118 600,00000 |
||
|
804 |
15 505,26151 |
6 757,76151 |
987,50000 |
2 185,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
2 200,00000 |
||
|
812 |
4 763,04691 |
4 585,16631 |
177,88060 |
|
|
|
|
|
||
|
813 |
600,00000 |
|
|
600,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
92002,45239 |
|
|
38 002,92539 |
5 650,00000 |
5 004,80000 |
5 344,72700 |
38 000,00000 |
||
|
820 |
438 565,18492 |
68 574,84135 |
81 607,89882 |
62 688,70175 |
75 399,50000 |
46 959,55000 |
40 634,69300 |
62 700,00000 |
||
|
825 |
29 401,59026 |
2 966,77626 |
4 933,00000 |
5 101,81400 |
3 200,00000 |
4 000,00000 |
4 000,00000 |
5 200,00000 |
||
|
826 |
11 449,50000 |
|
|
5 749,50000 |
|
|
|
5 700,00000 |
||
|
829 |
10 177,35000 |
|
|
2 315,35000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
2 300,00000 |
||
|
833 |
14 500,00000 |
|
|
2 000,00000 |
5 000,00000 |
2 500,00000 |
2 500,00000 |
2 500.00000 |
||
|
843 |
10 955,10593 |
9 955,10593 |
|
|
1 000,00000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 720,21251 |
г 200,00000 |
1 150,21251 |
370,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
||
|
812 |
519,76451 |
500,00000 |
19,76451 |
|
|
|
|
|
||
|
820 |
4 200,44800 |
1 700,00000 |
1 130,44800 |
370,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
32 649,74250 |
7 584,84250 |
6 314,90000 |
7 000,00000 |
250,00000 |
4 250,00000 |
250,00000 |
7 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
32 649,74250 |
7 584,84250 |
6 314,90000 |
7 000,00000 |
250,00000 |
4 250,00000 |
250,00000 |
7 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
290 037,29211 |
41 727,37785 |
57 890,76662 |
41 275,40464 |
42 349,50000 |
33 209,55000 |
30 884,69300 |
42 700,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
288 667,29211 |
41 727,37785 |
57 890,76662 |
40 905,40464 |
42 249,50000 |
32 909,55000 |
30 584,69300 |
42 400,00000 |
||
|
804 |
3 275,26151 |
3 275,26151 |
|
|
|
|
|
|
||
|
820 |
271 643,88234 |
36 280,28008 |
56 314,45462 |
39 205,40464 |
40 049,50000 |
30 709,55000 |
28 384,69300 |
40 700,00000 |
||
|
825 |
13 748,14826 |
2 171,83626 |
1 576,31200 |
1 700,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
1 700,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
820 |
1 370,00000 |
|
|
370,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
Всего, в том числе: |
|
48 522,64500 |
7 804,35000 |
4401,50000 |
6 416,79500 |
9 500,00000 |
7 000,00000 |
7 000,00000 |
6 400,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
48 522,64500 |
7 804,35000 |
4 401,50000 |
6 416,79500 |
9 500,00000 |
7 000,00000 |
7 000,00000 |
6 400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Всего, в том числе: |
|
30 839,67000 |
2 452,00000 |
5 691,67000 |
4 400,00000 |
4 600,00000 |
6 196,00000 |
3 000,00000 |
4 500,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
820 |
3 196,00000 |
|
|
|
|
3 196,00000 |
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
27 643,67000 |
2 452,00000 |
5 691,67000 |
4 400,00000 |
4 600,00000 |
3 000,00000 |
3 000,00000 |
4 500,00000 |
||
|
820 |
25 952,00000 |
2 052,00000 |
5 300,00000 |
4 000,00000 |
4 600,00000 |
3 000,00000 |
3 000,00000 |
4 000,00000 |
||
|
825 |
1 691,67000 |
400,00000 |
391,67000 |
400,00000 |
|
|
|
500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Внедрение универсальных электронных карт |
Всего, в том числе: |
|
11 201,01345 |
5 778,25914 |
3 955,25220 |
1 467,50211 |
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
11201,01345 |
5 778,25914 |
3 955,25220 |
1 467,50211 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем |
Всего, в том числе: |
|
233 085,34137 |
35 692,82187 |
10 602,40311 |
77 953,58939 |
21 629,00000 |
14 283,80000 |
14 623,72700 |
58 300,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
25 500,00000 |
6 000,00000 |
|
19 500,00000 |
|
|
|
|
||
|
843 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
813 |
10 000,00000 |
|
|
10 000,00000 |
|
|
|
|
||
|
833 |
9 500,00000 |
|
|
9 500,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
204 235,12886 |
27 492,82187 |
9 452,19060 |
58 453,58939 |
21 629,00000 |
14 283,80000 |
14 623,72700 |
58 300,00000 |
||
|
804 |
12 230,00000 |
3 482,50000 |
987,50000 |
2 185,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
1 125,00000 |
2 200,00000 |
||
|
812 |
4 763,04691 |
4 585,16631 |
177,88060 |
|
|
|
|
|
||
|
813 |
600,00000 |
|
|
600,00000 |
|
|
|
|
||
|
815 |
92 002,45239 |
|
|
38 002,92539 |
5 650,00000 |
5 004,80000 |
5 344,72700 |
38 000,00000 |
||
|
820 |
33 595,90163 |
9 075,10963 |
5 321,79200 |
4 599,00000 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
4 600,00000 |
||
|
825 |
13 961,77200 |
394,94000 |
2 965,01800 |
3 001,81400 |
1 000,00000 |
1 800,00000 |
1 800,00000 |
3 000,00000 |
||
|
826 |
И 449,50000 |
|
|
5 749,50000 |
|
|
|
5 700,00000 |
||
|
829 |
10 177,35000 |
|
|
2 315,35000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
1 854,00000 |
2 300,00000 |
||
|
833 |
14 500,00000 |
|
|
2 000,00000 |
5 000,00000 |
2 500,00000 |
2 500,00000 |
2 500,00000 |
||
|
843 |
10 955,10593 |
9 955,10593 |
|
|
1 000,00000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 350,21251 |
2 200,00000 |
1 150,21251 |
|
|
|
|
|
||
|
812 |
519,76451 |
500,00000 |
19,76451 |
|
|
|
|
|
||
|
820 |
2 830,44800 |
1 700,00000 |
1 130,44800 |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.7. |
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
15 000,00000 |
|
|
|
15 000,00000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
15 000,00000 |
|
|
|
15 000,00000 |
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологии с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
|
66 721,63068 |
44 579,20000 |
1 718,10936 |
6 964,32132 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
7 460,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
66 721,63068 |
44 S79,20000 |
1 718,10936 |
6 964,32132 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
7 460,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
820 |
48 371,00000 |
43 000,00000 |
870,00000 |
501,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
48 371,00000 |
43 000,00000 |
870,00000 |
501,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS |
Всего, в том числе: |
|
18 350,63068 |
1 579,20000 |
848,10936 |
6 463,32132 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
6 460,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
18 350,63068 |
1 579,20000 |
848,10936 |
6 463,32132 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
6 460,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего, в том числе: |
|
708 105,28839 |
72 266,46853 |
91 385,12267 |
98 974,77019 |
118 169,14700 |
109 949,62000 |
116 195,16000 |
101 165,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
707 856,39950 |
72 266,46853 |
91 385,12267 |
98 725,88130 |
118 169,14700 |
109 949,62000 |
116 195,16000 |
101 165,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
820 |
248,88889 |
|
|
248,88889 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
168 067,78589 |
21 296,66900 |
21 291,50000 |
24 561,78889 |
25 229,27600 |
25 229,27600 |
25 229,27600 |
25 230,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
167 818,89700 |
21 296,66900 |
21 291,50000 |
24 312,90000 |
25 229,27600 |
25 229,27600 |
25 229,27600 |
25 230,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
820 |
248,88889 |
|
|
248,88889 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Выполнение технологических функций в области информатизации |
Всего, в том числе: |
|
378 270,50250 |
50 969,79953 |
70 093,62267 |
74412,98130 |
52 083,87100 |
48 413,34400 |
48 663,88400 |
33 633,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
378 270,50250 |
50 969,79953 |
70 093,62267 |
74 412,98130 |
52083,87100 |
48413,34400 |
48 663,88400 |
33 633,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
|
161 767,00000 |
|
|
|
40 856,00000 |
36 307,00000 |
42 302,00000 |
42 302,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
820 |
161 767,00000 |
|
|
|
40 856,00000 |
36 307,00000 |
42 302,00000 |
42 302,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.