Решение Совета города Лермонтова от 20 декабря 2002 г. N 119
"О ходе выполнения программы социально-экономического развития города
на 2002-2005 годы"
Заслушав информацию о ходе выполнения программы социально - экономического развития города на 2002-2005 годы, Совет города Лермонтова
Решил:
1. Информацию о ходе выполнения программы социально-экономического развития города на 2002-2005 годы за 10 месяцев 2002 года (прилагается) принять к сведению.
2. Внести изменение в пункт 3.5.2 "Программы социально - экономического развития города Лермонтова на 2002-2005 годы", утвержденной решением Совета города Лермонтова от 24.10.2001 N 94, изложив его в следующей редакции:
"3.5.2. Установка цифровой АТС на 500 номеров".
3. Ответственным исполнителям программы продолжить работу по реализации ее мероприятий в полном объеме.
Глава города Лермонтова |
С.В.Ушаков |
Приложение
к решению
Совета города Лермонтова
от 20 декабря 2002 г. N 119
Информация
о ходе выполнения программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2002-2005 годы за 10 месяцев 2002 года
На территории города по нашим оценкам действуют 270 предприятий и организаций всех форм собственности, из них 43 (15.9 %) - в промышленности, 105 (38.9 %) - в торговле, 11 (4.1%) - в строительстве. В промышленности города работает 23% от общей численности занятых в экономике города.
Объем промышленного производства за 10 месяцев 2002 года составил 417,4 млн.рублей, индекс промышленного производства - 98,2%. Снижение объема промышленного производства за 10 месяцев т.г., связано с тем, что ГУП "ГМЗ" в 2002 году работает исключительно на давальческом сырье, в то время как в 2001 г., выиграв российский тендер на поставку удобрений сельхозпроизводителям страны, предприятие осуществляло реализацию части удобрений по полной стоимости (с учетом стоимости аппатита).
ГУП "ГМЗ" стабильно и прибыльно работает. За 10 месяцев текущего года предприятием произведено продукции на 251,9 млн.рублей, что составляет 60% всего объема промышленной продукции. На предприятии за отчетный период, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года прибыль выросла на 40%. Объем производства удобрений в 100% исчислении питательных веществ составил 47,7 тыс.т. удобрений, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года.
Согласно договора ГУП "ГМЗ" и Министерства РФ по атомной энергии на финансирование текущих природоохранных мероприятий за 10 месяцев текущего года выделено и освоено 3,9 млн.рублей, на рекультивацию хвостохранилища выделено и освоено 5 млн.руб. По федеральной программе "Юг России" при годовом лимите 4 млн.руб., выполнено работ на 1,16 млн.руб., средства не выделялись.
На ГУП "ЭМЗ" объем производства составил 18,1 млн.руб., что в действующих ценах на 12% больше соответствующего периода прошлого года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 60 человек снизилась численность работающих, увеличена на 18% средняя заработная плата.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города за 10 месяцев т.г. выполнено работ и предоставлено услуг на сумму 121,5 млн.руб., на 62,4 % больше соответствующего периода прошлого года, в том числе населению на 31.5 млн.руб. Платежеспособность населения за ЖКУ составляет 97 %. За 10 месяцев т.г. малоимущим гражданам на оплату ЖКУ предоставлено субсидий на 7,8 млн.руб.
На развитие экономики и социальной сферы города предприятиями и организациями всех форм собственности за 9 месяцев т.г. использовано 30,6 млн.руб. инвестиций в основной капитал, что в 2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
По нашим оценкам предприятиями города за 9 месяцев 2002 г. выпущено товаров народного потребления на сумму 52,3 млн.руб., на 53 % больше чем за 9 месяцев 2001 г., в том числе крупными и средними предприятиями на 12,6 млн.руб. или на 42 % больше, чем в предыдущем году.
Объем розничного товарооборота за 9 месяцев т.г. составил 287 млн.руб. и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,7%. Причина - снижение объема продаж легковых автомобилей на ООО "Каввазинтерсервис".
Средняя заработная плата одного работающего за 9 месяцев составила 2492 рубля и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 49,4%
За 10 месяцев 2002 года в центр занятости по вопросу трудоустройства обратились 421 человек, трудоустроено 335 человек, что составляет 79,6% от всех обратившихся. На 01.11.02 г. на учете состоит 124 безработных, уровень регистрируемой безработицы 1,1%.
За 10 месяцев 2002 года исполнение по доходам в целом по бюджету г. Лермонтова составило 113%, при плане поступления 77585 т.р., фактически зачислено на счет местного бюджета 88041 т.р. По собственным источникам поступлений при плане 37906 т.р. исполнение составило 48561 т.р., или 128 %.
/---------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование мероприятий |Ход выполнения по состоянию на |
|п/п | |01.11.2002 г. |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1 Бюджет как средство реализации программы |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1.1 |Создание устойчивой |В течении последних 3 лет перечень|
| |доходной базы бюджета: |и ставки местных налогов не |
| |- усиление роли местных |изменялись. К местным налогам |
| | налогов |относятся следующие налоги: налог |
| |- стабилизации взаимо- |на рекламу, целевые сборы. Ряд лет|
| | отношений с бюджетами |при составлении и утверждении |
| | других уровней через |городского бюджета доля зачисления|
| | систему налоговых |регулируемых федеральных налогов |
| | отношений |доводится через федеральный закон |
| | |"О федеральном бюджете" и законы |
| | |Ставропольского края "О бюджете |
| | |Ставропольского края" |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.1.2 |Концентрация расходов |В бюджете города на 2002 год при |
| |бюджета на приоритетных |утверждении расходов в размере |
| |направлениях, а именно |89969 тыс.р. основная доля |
| |образование, |направлена на социально-культурную|
| |здравоохранение, культура|сферу - 68967 т.р., что составляет|
| |и реализация мероприятий |76.7%, из них: |
| |по городским социальным |- образование 40344 т.р. или 44,8 |
| |программам. | от общих расходов |
| | |- здравоохранение 12082 т.р. или |
| | | 13,4% от общих расходов |
| | |- культура 4210 т.р. или 4,7% от |
| | | общих расходов |
| | |- социальная политика 12331 т.р. |
| | | или 13,7 от общих расходов |
| | |По итогам исполнения доходной |
| | |части бюджета за 9 мес. 2002 г. |
| | |дополнительно направлены средства |
| | |на расходы по социально-культурной|
| | |сфере - 2538,2 т.р. в том числе: |
| | |образование 2453 т.р., культура - |
| | |9,7 т.р., физическая культура - |
| | |35,5 т.р., социальная политика - |
| | |40 т.р. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.1.3 |Усиление контроля за |За 9 месяцев т.г. в целях усиления|
| |целевым и эффективным |контроля за использованием |
| |расходованием бюджетных |бюджетных средств проведено 17 |
| |средств. |ревизий и проверок, в том числе 4 |
| | |комплексные ревизии финансово- |
| | |хозяйственной деятельности |
| | |учреждений и организаций, |
| | |состоящих на бюджете, 12 темати- |
| | |ческих проверок в учреждениях, |
| | |состоящих на бюджете и 1 проверка |
| | |в предприятии, являющиеся получа- |
| | |телем бюджетных средств. В ходе |
| | |проверки выявлено нарушений на |
| | |сумму 867,1 т.р. и предъявлены |
| | |санкции на взыскание на 534,7 т.р.|
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.1.4 |Дополнительно полученные |За 9 месяцев 2002 г. дополнительно|
| |доходы бюджета направлять|полученные доходы городского |
| |на реализацию проектов |бюджета в размере 4631 т.р. |
| |Программы. |направлены на реализацию следующих|
| | |городских программ и мероприятий, |
| | |в том числе: |
| | |"Развитие архивного дела" - 66 т.р|
| | |"Комплексная программа города по |
| | |усилению борьбы с преступностью |
| | |на 2002-2004 гг"- 32 т.р - |
| | |"Кровля 2001 -2003 гг" - 488 т.р. |
| | |"Дороги 1999-2005 гг" - 1104 т.р. |
| | |Капремонт СОШ N 5 - 593 т.р. |
| | |"Развитие образования в городе" - |
| | |250 т.р. |
| | |"Одаренные дети" - 65,4 т.р. |
| | |"Информатизация (компьютеризация) |
| | |учреждений образования |
| | |г. Лермонтова на 2002-2004 гг" - |
| | |825,4 т.р. |
| | |Программа "Здоровьесберегающие |
| | |педагогические технологии в |
| | |образовании детей (2002-2004 гг)" |
| | |- 180 т.р. |
| | |"Программа сохранения и развития |
| | |многопрофильного Дворца |
| | |культуры на 2002-2005 гг." - 191 |
| | |т.р. - |
| | |"Сахарный диабет на 2001-2003 гг."|
| | |- 59 т.р. |
| | |"Безопасное материнство на |
| | |2001-2003 гг." - 35.3 т.р. |
| | |"Развитие санитарно- |
| | |эпидемиологической службы |
| | |г. Лермонтова" - 26 т.р. |
| | |"Комплексные меры по обеспечению |
| | |пожарной безопасности в |
| | |г. Лермонтове на 2001-2004 гг." |
| | |- 40 т.р. |
| | |На развитие муниципальных средств |
| | |массовой информации - 50 т.р |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.1.5 |Принятие мер к сокращению|В целях пополнения доходной части |
| |недоимки в бюджет. |бюджета, в течении 9 месяцев 2002 |
| |Планомерная работа с |года по разработанным финансовым |
| |предприятиями- |управлением администрации города |
| |недоимщиками |и согласованным схемам с |
| | |предприятиями ЖКХ, были проведены |
| | |денежные расчеты для погашения |
| | |задолженности по налогам в местный|
| | |бюджет на сумму 3441,1 т.р., |
| | |в краевой и федеральные бюджеты |
| | |на сумму 101,1 т.р. предприятий |
| | |ЖКХ и МУП "Лермонтовгоргаз". Кроме|
| | |того, для достижения безусловного |
| | |исполнения графиков |
| | |реструктуризации задолженности по |
| | |налогам во все уровни бюджетов |
| | |по указанным предприятиям, были |
| | |также отработаны схемы расчетов |
| | |по текущим налоговым платежам |
| | |в краевой и федеральный бюджеты, |
| | |погашение недоимки за 4 кв. 2001 |
| | |г. и авансовых платежей 1-3 |
| | |кварталов 2002 г. (в счет |
| | |планового финансирования |
| | |предприятий ЖКХ и финансирования |
| | |бюджетных учреждений на оплату |
| | |текущих платежей по коммунальным |
| | |услугам). Результативностью |
| | |совместных усилий явилось |
| | |сохранение предприятий в режиме |
| | |реструктуризации. Кроме того, в |
| | |июне месяце т.г. в целях |
| | |обеспечения школ города |
| | |компьютерной техникой, финансовым |
| | |управлением администрации города |
| | |совместно с министерством финансов|
| | |края была проведена денежная |
| | |операция по обналичиванию |
| | |облигаций Правительства |
| | |Ставропольского края, в результате|
| | |которой в бюджет города получены |
| | |дополнительные денежные средства в|
| | |размере 1039,2 т.р. Из них, в |
| | |соответствии с Соглашением от |
| | |03.04.02 г. на счет министерства |
| | |образования края были перечислены |
| | |средства в сумме 750 т.р. и фирме |
| | |"Окна" 250 т.р. на реконструкцию |
| | |школы N 5. |
| | |В результате обналичивания |
| | |облигаций ОАО "Микроом" снижена|
| | |недоимка в местный бюджет на |
| | |указанную сумму. С учетом |
| | |проведенных траншей расчетов, |
| | |общая сумма недоимки по налогам и |
| | |сборам по г. Лермонтову на |
| | |01.10.02 г. составила 46 млн.руб.,|
| | |в том числе: по федеральным |
| | |налогам - 29 млн.р., по региональ-|
| | |ным налогам - 8,7 млн.р., по |
| | |местным налогам - 8,3 млн.р. |
| | |Сумма отсроченных платежей по |
| | |налогам во все уровни бюджетов по |
| | |предприятиям города на 01.10.02 г.|
| | |составляет 12 млн.р. в связи с |
| | |проводимой реструктуризацией. |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.2 Управление муниципальной собственностью |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.2.1 |Решение вопроса по |В настоящее время в процедуре |
| |дальнейшему использованию|банкротства находятся ОАО "ЛУС", |
| |имущества |ОАО "Микроом". МУП СОК "Бештау". |
| |предприятий-банкротов: |Вопрос использования имущества |
| |ОАО "ЛУС" и других. |может быть решен только по |
| | |окончании управления и принятия |
| | |оставшегося имущества в |
| | |муниципальную собственность города|
| | |Лермонтова. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.2.2 |Решение вопроса о |Имущество воинской части по |
| |собственности имущества |решению Арбитражного суда |
| |бывшей поисковой части. |Краснодарского края продано. В |
| | |настоящее время новый собственник |
| | |имущества оформляет необходимые |
| | |документы. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.2.3 |Совместно с комитетом по |Работы ведутся, проведена |
| |земельным ресурсам и |инвентаризация земельных участков |
| |землеустройству провести |около 60%. |
| |инвентаризацию | |
| |земельных участков, | |
| |отданных юридическим и | |
| |физическим лицам в аренду| |
| |или бессрочное | |
| |пользование | |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.3 Развитие и поддержка предпринимательской деятельности |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.3.1 |Продолжить работу с |За 10 месяцев 2002 года получили |
| |предприятиями города, |кредит: ООО "Анела" - 600 тыс.руб.|
| |реализующими |ООО "Дом Стоматологии" - 3000 |
| |инвестиционные проекты с |тыс.р., ООО "Диапазон" - 2000 |
| |привлечением кредитов |тыс.р., ООО "Аннушка" - 2000 |
| |банков, на включение их в|тыс.руб. |
| |перечень субсидируемых за| |
| |счет средств бюджета | |
| |Ставропольского края | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.3.2 |Освоение и производство |Объем производства за 10 месяцев |
| |новых видов погруженных |т.г. составил 18,1 млн.р., что |
| |электронасосов ГУП "ЭМЗ" |в действующих ценах на 22% больше |
| | |соответствующего периода прошлого |
| | |года. Увеличено производство |
| | |молочных насосов в 2,4 раза |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.3.3 |Увеличение объемов |За 10 месяцев т.г. объем |
| |переработки аппатита на |производства составил 251,9 |
| |ГУП "ГМЗ" |млн.р., что составляет 60% всего |
| | |объема промышленной продукции. В |
| | |пересчете на 100% питательных |
| | |веществ выпущено 47,7 тыс.т. |
| | |удобрений, что на 8% больше |
| | |соответствующего периода прошлого |
| | |года. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.3.4 |Привлечение предприятий, |По итогам конкурса 2001 года ООО |
| |организаций и |"Мария" стала обладателем |
| |предпринимателей. города|Рубинового Креста за изделие "Торт|
| |к участию в ежегодном |Мария", а директор предприятия |
| |конкурсе Правительства |Аваков С.Ю. награжден Сапфировым |
| |Ставропольского края по |Крестом. В 2002 году направлены |
| |выпуску |документы на участие в конкурсе 2 |
| |высококачественной и |предприятия: ООО "Mapия" и ГУП |
| |конкурентноспособной |"ГМЗ" итоги еще не подведены. |
| |продукции | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.3.5. |Участие предприятий и |За 10 месяцев т.г. более 10 |
| |индивидуальных |предприятий нашего города |
| |предпринимателей города в|принимали участие в проводимых |
| |выставках-ярмарках |краевых и региональных выставках. |
| |выпускаемой продукции |ООО "Гаврош" награждено 2 золотыми|
| | |медалями за качество и внешнее |
| | |оформление своей продукции, ООО |
| | |"Ватра" получила Золотую и |
| | |Серебряную медали за качество |
| | |минеральной воды. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.3.6 |Создание условий для |Для поддержки малого |
| |развития малого |предпринимательства решением |
| |предпринимательства |Совета города N 96 от 24.10.01 г.|
| | |в 2002 году введен понижающий |
| | |коэффициент равный 0,7 для |
| | |арендаторов, открывающих |
| | |собственное производство на |
| | |территории города. |
| | |За 9 месяцев т.г. указанной |
| | |льготой воспользовались два |
| | |индивидуальных предпринимателя |
| | |Кудрявцев Ю.Н., Плахтий А.А., |
| | |которые занимаются представлением |
| | |услуг по ремонту и пошиву одежды. |
| | |В 3 квар. 2002 г. принята |
| | |программа поддержки и развития |
| | |малого предпринимательства на 2003|
| | |- 2005 гг. Планируется создание |
| | |общественного совета по |
| | |поддержке предпринимательства при|
| | |администрации города Лермонтова. |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.4 Развитие сферы услуг |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.4.1 |Включить в перечень |С начала строительства освоено - |
| |первоочередных задач: |2934,4 тыс.р. |
| |Завершение строительства |В том числе в 2002 году освоено - |
| |банно-оздоровительного |341,2 тыс.руб |
| |комплекса на 35 мест |Профинансировано - 2906,8 тыс.руб.|
| | |Задолженность ОКСа перед РСУ - |
| | |27,6 тыс.р. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.4.2 |Проработать вопрос |Распоряжением главы города от |
| |открытия дополнительного |14.05.2001 г. N 479-р утвержден |
| |рынка в верхней части |акт предварительного согласования |
| |города район магазина |выделения земельного участка |
| |"Солнечный" |площадью 940 кв.м предпринимателю|
| | |Иорданяну К.Г. под проектирование |
| | |и строительство крытого комплекс- |
| | |ного рынка в восточной части |
| | |города, в районе пересечения |
| | |ул. Нагорная и ул. Волкова. |
| | |Подготовлена и утверждена проектно|
| | |-сметная документация. |
| | |Решением Совета от 26.04.02 г. |
| | |N 41 одобрено проектирование и |
| | |строительство крытого комплексного|
| | |рынка. В стадии проработки вопрос |
| | |финансирования и начало |
| | |строительства крытого комплексного|
| | |рынка. |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.5 Транспорт, связь |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.5.1 |Приобретение подвижного |В связи с отсутствием средств, |
| |состава - автобусов для |автобусы не приобретались. |
| |пассажирских перевозок | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|3.5.2 |Установка цифровой АТС на|Ввод: в действие 1 квартал 2003 |
| |500 номеров |года |
|---------------------------------------------------------------------|
|4. Развитие социально-культурной сферы |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1 Здравоохранение |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1.1 |Считать приоритетным |В 2002 году пущен в эксплуатацию |
| |направлением охрану |кислородный газификатор. За счет |
| |материнства и детства: |средств федерального бюджета |
| |- приобретение и монтаж |проводятся капитальный и текущий |
| |кислородной станции |ремонт трех зданий, а также |
| |ФГУ "МСЧ-101" |благоустройство территории (3,2 |
| |- строительство |млн.рублей), за счет местного |
| |реанимационного отделения|бюджета заменена кровля |
| |ФГУ "МСЧ-101" |инфекционного отделения |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.1.3 |Профилактика и лечение |Согласно целевых программ |
| |заболеваний: сахарный |проводятся мероприятия по |
| |диабет, туберкулез, СПИД,|профилактике и лечению |
| |наркомания |туберкулеза, сахарного диабета, |
| | |наркомании |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.1.4 |Укрепление |Приобреталось медицинское |
| |материально-технической |оборудование и мебель за счет |
| |базы ФГУ "МСЧ-101" |средств федерального бюджета на |
| | |18,6 млн.рублей. За счет средств |
| | |местного бюджета выделено на |
| | |приобретение мебели и |
| | |хозяйственных товаров - 0,6 млн.р.|
|---------------------------------------------------------------------|
|4.2 Образование |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.2.1 |Включить в перечень |С начала реконструкции здания СОШ |
| |первоочередных проектов: |N 5 освоено - 8305,4 т.р. |
| |- завершение |Профинансировано - 6778,8 т.р. Ha |
| |реконструкции здания СОШ |01.11.02 г. задолженность- 1526,6 |
| |N 5 -строительство |т.р. На окончание реконструкции |
| |- строительство пристрой-|требуется - 5,7 млн.руб. По |
| |ки к зданию СОШ N 4 |строительству пристройки к зданию |
| | |СОШ N 4 не оплачена экспертиза в |
| | |сумме 17 тыс.руб. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.2.2 |Осуществление |За счет местного бюджета |
| |компьютеризации школ |приобретена компьютерная техника |
| |города |на 750 тыс.руб., за счет краевого |
| | |бюджета полечено ПЭВМ на 524 |
| | |тыс.р., создано 7 компьютерных |
| | |классов на 61 место |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.2.3 |Продолжить создание в ДОУ|Прорабатывается вопрос создания |
| |хозрасчетных групп с |хозрасчетной группы "Развивающие |
| |дополнительными |игры" в МДОУ N 4, изостудии в МДОУ|
| |образовательными услугами|N 7 |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.2.4 |Укрепление |За 2002 год на приобретение |
| |материально-технической |предметов длительного пользования |
| |базы учреждений |из местного бюджета |
| |образования |профинансировано 1214,3 тыс.руб., |
| | |в т.ч. мебель 180 т.р., автомобиль|
| | |"Соболь" 216,3 т.р., компьютеры |
| | |750 т.р. |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.3 Культура |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.3.1 |Включить в перечень |Подготовлен и утвержден проект на |
| |первоочередных проектов: |ликвидацию деформации здания |
| |- ликвидация дефформации |"ДМШ", стоимостью 11,7 млн.руб. |
| |здания муниципального |Работы по ликвидации деформации |
| |образовательного |здания МОУДОД "ДМШ" не проводились|
| |учреждения |в связи с отсутствием денежных |
| |дополнительного |средств. Завершаются работы по |
| |образования детей |капитальному ремонту кирпичного |
| |"Детская музыкальная |цоколя здания МДК на сумму 170 |
| |школа" |тыс.руб. Произведен капитальный |
| |- капитальный ремонт |ремонт первой и второй очереди |
| |кирпичного цоколя здания |электрохозяйства МДК на сумму 85,3|
| |и электрического хозяйст-|тыс.руб. Ha капитальный ремонт |
| |ва многопрофильного |внутри помещений и кровли МДК |
| |Дворца культуры |израсходовано 627,2 тыс.руб. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.3.2 |Развитие библиотечного |Продолжена работа по сохранению и |
| |дела, внедрение новых |развитию библиотечного дела в |
| |технологий библиотечного |городе, внедрению новых технологий|
| |обслуживания населения |библиотечного обслуживания |
| | |населения. На комплектование |
| | |библиотечных фондов из всех |
| | |источников финансирования |
| | |направлено 157,9 тыс.руб., на |
| | |проведение подписной кампании - |
| | |255 тыс.руб. Приобретены средства |
| | |автоматизации по совершенствованию|
| | |работы по предоставлению |
| | |информационных услуг населению |
| | |города и обработке новой |
| | |литературы (компьютер, ксерокс, |
| | |модем, принтер) на сумму 47 тыс. |
| | |р. Информационный центр подключен |
| | |к сети Интернет. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.3.3 |Укрепление и пополнение |В отчетном периоде на укрепление |
| |материальной базы |материально-технической базы |
| |муниципальных |образовательных учреждений |
| |образовательных |израсходовано 594,3 тыс.руб., в |
| |учреждений |том числе капитальный ремонт |
| |дополнительного |кровли МОУДОД "ДМШ" 537,8 т.р., |
| |образования детей "ДМШ", |приобретение компьютера, мебели, |
| |"ДХШ" (приобретение |натурфонда на сумму - 56,5 т.р. |
| |ученической мебели, | |
| |наглядных пособий, | |
| |музыкальных инструментов)| |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.3.4. |Восстановление зон отдыха|Программа реконструкции городского|
| |в городском парке |парка культуры и отдыха утверждена|
| | |постановлением главы города |
| | |Лермонтова от 12.08.1999 г. N 453,|
| | |из-за отсутствия денежных средств |
| | |не выполняется |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.3.5 |Расширение ассортимента и|Учреждения культуры города ведут |
| |повышение качества услуг,|целенаправленную работу по |
| |предоставляемых населению|расширению ассортимента и |
| | |повышения качества платных услуг, |
| | |предоставляемых населению города. |
| | |При плановом показателе за 11 |
| | |месяцев т.г. 559,1 т.р. |
| | |выполнение составило 756,6 т.р. |
| | |или 135.3 % |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.3.6 |Развитие системы |За 10 месяцев т.г. на развитие |
| |государственного учета |государственного учета архивного |
| |архивного фонда города, |фонда города из местного бюджета |
| |укрепление материально- |выделено 28,2 т.р. на приобретение|
| |технической базы архивных|архивных коробок |
| |учреждений города | |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.4 Социальное и пенсионное обеспечение |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.4.1 |Организация на базе ФГУ |Вопрос организации на базе ФГУ |
| |"МСЧ-101" 10 социальных |"МСЧ-101" 10 социальных коек |
| |коек (2 палаты) |внесен на рассмотрение |
| | |администрации лечебного учреждения|
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.4.2 |Создание второго |Открытие второго отделения |
| |отделения надомного |надомного обслуживания на базе |
| |обслуживания на 120 |муниципального учреждения "Центр |
| |человек. |социального обслуживания населения|
| | |города Лермонтова" запланировано |
| | |на 2004 год |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.4.3 |Открытие на базе МУ |Представлена необходимая |
| |"Центр социального |документация в Министерство труда |
| |обслуживания" приюта для |и социальной защиты населения |
| |оставшихся без надзора |Ставропольского края на открытие в|
| |детей на 15 мест |2003 году; на базе муниципального |
| | |обслуживания населения города |
| | |Лермонтова отделения по |
| | |профилактике безнадзорности и |
| | |правонарушений несовершеннолетних |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.4.4 |Создание стационара |Изучается возможность создания |
| |временного проживания |стационара временного проживания |
| |пожилых горожан и |пожилых граждан и инвалидов на 15|
| |инвалидов на 15 коек при |коек при муниципальном учреждении |
| |МУ "Центр социального |"Центр социального обслуживания |
| |обслуживания населения" |населения города Лермонтова" |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.5 Физическая культура и спорт |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.5.1 |Совершенствование системы|На заседании методического |
| |физического воспитания |объединения воспитателей |
| |детей в ДОУ |физического воспитания дошкольных |
| | |образовательных учреждений |
| | |рассмотрена и принята программа |
| | |физического воспитания детей под |
| | |редакцией Гладыриной Л.Д. |
| | |Проведена спартакиада дошкольных |
| | |образовательных учреждений, |
| | |приняли участие девять детских |
| | |садов из десяти. Проведен |
| | |смотр-конкурс на лучшую постановку|
| | |массовой физкультурно - |
| | |оздоровительной работы среди |
| | |дошкольных образовательных |
| | |учреждений в 2001-2002 учебном |
| | |году. Приняло участие девять дет- |
| | |ских садов. |
| | |1 место - присуждено детскому саду|
| | | N 15 |
| | |2 место- школе детский сад N 14, |
| | |3 место - детскому саду N 5 |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.5.2 |Внедрение |С 1 сентября 2002 года во всех |
| |производственной |общеобразовательных школах введен|
| |гимнастики во всех |третий урок физкультуры |
| |образовательных | |
| |учреждениях | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.5.3 |Развитие, реконструкция и|Проведен ремонт: |
| |модернизация спортивной |- спортивного зала СОШ N 4, из |
| |базы (спортивные залы, |местного бюджета профинансировано |
| |стадион, спортивные |- 393 т.р. |
| |площадки, бассейн) |- чаши плавательного бассейна - |
| | |576.6 т.р. |
| | |- потолка дома физкультуры ДЮСШ - |
| | |31,4 т.р. |
| | |Ведется ремонт: |
| | |- кровли плавательного бассейна - |
| | |276,8 т.р. |
| | |- спортивного зала СОШ N 5 - |
| | |80 т.р. |
| | |- реконструкция основного |
| | |футбольного поля - 600 т.р. |
| | | - ремонт и реконструкция зала |
| | |борьбы ДЮКФП "Химик" - 1,9 т.р. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.5.4. |Введение должностей |Вопрос введения должностей ин- |
| |инструкторов-методистов |структоров-методистов, |
| |(физкультурно-спортивных |физкультурно-спортивных |
| |организаторов) на |организаторов на предприятиях, |
| |предприятиях, |находится в стадии рассмотрения на|
| |организациях не зависимо |уровне руководителей предприятий |
| |от форм собственности | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.5.5. |Создание условий для |Вопросы совершенствования работы |
| |совершенствования работы |по физическому воспитанию |
| |по физическому воспитанию|инвалидов решаются совместно с |
| |инвалидов |управлением труда и социальной |
| | |защиты, городским Советом |
| | |общества инвалидов и отделом |
| | |физической культуры, спорта и |
| | |туризма. В центре социального |
| | |обслуживания населения создаются |
| | |условия для реабилитации и занятий|
| | |физической культурой |
| | |детей-инвалидов. Для взрослой |
| | |категории инвалидов проводятся |
| | |бесплатные занятия в тренажерном |
| | |зале ДЮКФП "Химик" и шахматном |
| | |клубе ДЦ "Радуга" 23-25 октября |
| | |2002 года проведена 6 городская |
| | |спартакиада инвалидов в которой |
| | |приняли участие 35 человек. |
| | |По итогам городской спартакиады |
| | |сформирована сборная команда |
| | |города, которая в составе 10 |
| | |человек приняла участие в краевой |
| | |спартакиаде инвалидов ВОИ в |
| | |г. Ессентуках. Победители и |
| | |призеры, а также участники |
| | |городских соревнований награждены |
| | |грамотами и ценными подарками. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|4.5.6 |Создание условий и |В связи с отсутствием денежных |
| |подготовка материальной |средств вопрос создания |
| |базы для организации |материальной базы для организации |
| |проката спортивного и |проката спортивного и |
| |туристического инвентаря |туристического инвентаря остается |
| | |открытым |
|---------------------------------------------------------------------|
|5 Жилищно-коммунальное хозяйство |
|---------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Включить в перечень |Финансирует и курирует |
| |первоочередных проектов: |Министерство ЖКХ, архитектуры и|
| |- газопровод среднего |строительства края. По плану |
| |давления от ГРС до |первоочередных действий |
| |с. Острогорка |Губернатора СК на 2002 г. |
| | |определена сумма 100 т.р. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- благоустройство |В 2002 г. выделено на развитие |
| |индивидуальной застройки |сетей газоснабжения 420 т.р., |
| |с. Острогорка |ведется прокладка газопровода |
| | |низкого давления в с. Острогорка |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- строительство |Нет финансирования |
| |противоэрозионных | |
| |сооружений на | |
| |ливнеотводящем | |
| |магистральном коллекторе | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- противооползневые | Нет финансирования |
| |мероприятия на объездной | |
| |дороге | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- строительство |Введена в эксплуатацию |
| |канализационного |канализация по ул. П.Лумумбы |
| |коллектора по |до Больничного проезда. |
| |ул. П.Лумумбы (от ул. | |
| |Крайняя до ул. | |
| |Комсомольская) | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- водопровод от ГНС до | |
| |города | |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
| |- ремонт кровель |- ремонт кровли СОШ N 1 - 27,7 т.р|
| |муниципального жилого |- музыкальной школы - 549,7 т.р. |
| |фонда и зданий |- бассейна "Дельфин" - 576,6 т.р. |
| |муниципальных учреждений |- ремонт кровель крыш |
| | |муниципального фонда - 3444,6т.р. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.2 |Проведение |Отделом экономики и |
| |финансово-экономического |прогнозирования администрации |
| |анализа состояния |города ежеквартально проводится |
| |жилищно-коммунального |финансово-экономический анализ |
| |хозяйства города |состояние ЖКХ города. |
| | |Предприятиями |
| | |жилищно-коммунального хозяйства |
| | |города за 10 месяцев т.г. |
| | |выполнено работ и предоставлено |
| | |услуг на сумму 121,5 млн.руб., на |
| | |62,4% больше соответствующего |
| | |периода прошлого года, в том числе|
| | |населению на 31,5 млн.руб. |
| | |Платежеспособность населения за |
| | |ЖКУ составляет 97%. За 10 месяцев |
| | |т.г. малоимущим гражданам на |
| | |оплату ЖКУ предоставлено субсидий |
| | |на 7,8 млн.руб. Федеральный |
| | |стандарт на 2002 г. равен |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.3 |Проведение корректировки |Согласно программы реформирования |
| |основных направлений |ЖКХ с 01.01.02 осуществлен переход|
| |реформирования |на 90% уровень оплаты |
| |организационно-правовых и|жилищно-коммунальных услуг, в том |
| |финансово-экономических |числе по капитальному ремонту |
| |правоотношений в |уровень платежей достиг 80%. На |
| |жилищно-коммунальном |01.10.02 г. минимальный социальный|
| |хозяйстве, после |стандарт стоимости предоставления |
| |утверждения жилищного |жилищно-коммунальных услуг на 1 |
| |кодекса России |кв.м общей площади по плану соста-|
| | |вляет 13,48 руб., по факту 13,83 |
| | |руб. Данное превышение связано с |
| | |повышением цены на газ с 01.07.02 |
| | |(тарифы пересмотрены с |
| | |01.08.02 г.), превышением объема |
| | |выполненных работ по капитальному |
| | |ремонту. Федеральный стандарт на |
| | |2002 год равен 19,1 руб. |
| | |Объективный анализ достижений |
| | |реформы ЖКХ показывает, что пока |
| | |ни одна кардинальная проблема не |
| | |решена. С принятием жилищного |
| | |кодекса существовавшие ранее |
| | |проблемы остались не решенными. |
| | |Правовое регулирование отрасли |
| | |должно осуществляться единым |
| | |системным федеральным нормативным |
| | |актом, таким, как Закон РФ "О |
| | |жилищно-коммунальном |
| | |обслуживании". |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.4 |Создание условий для |При налличии естественных |
| |развития конкуренции в |монополистов на поставку тепловой,|
| |сфере предоставления |электрической энергии, холодной и |
| |жилищно-коммунальных |горячей воды, прием сточных вод, |
| |услуг |создать условия для полноценной |
| | |конкуренции на предоставление ЖКУ |
| | |нет возможности. На конкурсной |
| | |основе в текущем году были |
| | |определены подрядчики на |
| | |выполнение работ по капитальному |
| | |ремонту жилищного фонда, ремонт |
| | |асфальтового покрытия и отмосток. |
| | |Необходимо проработать вопрос по |
| | |размещению на конкурсной основе |
| | |работ по содержанию жилья, |
| | |текущего ремонта ЖФ, работ по |
| | |благоустройству города. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.5 |Разработка мероприятий, |Согласно городской "Программы |
| |направленных на повышение|экономии энергоресурсов и воды на |
| |устойчивости в работе |2002-2005 годы в г. Лермонтове" |
| |предприятий ЖКХ |ежегодно разрабатываются |
| | |мероприятия по сокращению потерь |
| | |энергоресурсов и воды, а также |
| | |мероприятия по снижению |
| | |себестоимости. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.6 | Снижение |Главой города Лермонтова постанов-|
| |затратного механизма |лением от 01.07.02 г. N 273 |
| |в сфере производства |утверждена "Программа экономии |
| |жилищно-коммунальных |энергоресурсов и воды на 2002-2005|
| |услуг |годы в г. Лермонтове". В |
| | |результате выполнения указанной |
| | |программы мероприятий по снижению |
| | |себестоимости и по итогам работы |
| | |за 9 месяцев 2002 г. фактические |
| | |потери эл.энергии составили 3967,8|
| | |т.квт.ч против 4647 - т.квт.ч по |
| | |нормативу, фактические потери теп-|
| | |ла соответственно 12,3 т.Гкал про-|
| | |тив 17,4 т.Гкал нормативных, |
| | |фактические потери воды 821,8 т. |
| | |куб.м против 904,5 т.куб.м по нор-|
| | |мативу. В итоге все предприятия |
| | |выполнили задание по сокращению |
| | |потерь энергоресурсов и воды. За |
| | |отчетный период все предприятия |
| | |ЖКХ города справились с выполне- |
| | |нием мероприятий по снижению |
| | |себестоимости. |
| | |Фактическое снижение себестоимости|
| | |от выполнения мероприятий состави-|
| | |ло 1040,4 тыс.руб., что на 207,2 |
| | |тыс.рублей или 24,9% выше планово-|
| | |го снижения и на 10.6% выше |
| | |фактического снижения себестоимос-|
| | |ти от выполнения мероприятий за 9 |
| | |месяцев 2001 года. |
| | |По отношению к фактическим затра- |
| | |там предприятий за отчетный период|
| | |снижение себестоимости составило |
| | |1%. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|5.1.7 |Создание системы |Для поддержания объектов ЖКХ |
| |муниципального контроля |г. Лермонтова в технически исправ-|
| |за содержанием и исполь- |ном состоянии ежегодно составляют-|
| |зованием объектов ЖКХ |ся мероприятия: |
| | |1. По подготовке объектов ЖКХ для |
| | |работы в осенне-зимний период, |
| | |утверждаются постановлением главы|
| | |города. Ход выполнения заслушива- |
| | |ется: на заседаниях администрации |
| | |города и Совета города. |
| | |2. Ежегодно составляются титулы |
| | |по капитальному ремонту жилого |
| | |фонда и объектов ЖКХ. |
| | |3. Разработаны целевые городские |
| | |программы: |
| | |"Развитие коммунального |
| | |водоснабжения и водоотведения |
| | |г. Лермонтова и села Острогорка |
| | |на 2003-2010 годы", "Дороги", |
| | |"Кровля 2001-2003 гг", "Программа|
| | |экономии энергоресурсов и воды на|
| | |2002-2005 годы в г. Лермонтове" |
| | |4. По установке приборов учета: |
| | |холодной и горячей воды, электро- |
| | |энергии и тепла. |
| | |5. О работе объектов |
| | |соцкультбыта: школ, детских садов,|
| | |культуры и спорта. |
|---------------------------------------------------------------------|
|6. Экология |
|---------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Продолжение |Согласно договора ГУП "ГМЗ" и |
| |рекультивационных работ|Министерства РФ по атомной энергии|
| |на хвостохранилище |на рекультивацию хвостохранилища |
| |бывшего ЛГП "Алмаз" |выделено и освоено 5 млн.руб. По|
| | |федеральной программе "Юг России"|
| | |при годовом лимите 4 млн. руб.,|
| | |выполнено работ на 1,6 млн.руб.,|
| | |средства не выделялись. |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|6.2 |Проведение |Нет финансирования |
| |противорадоновых | |
| |мероприятий за счет всех| |
| |источников финансирования| |
|--------+-------------------------+----------------------------------|
|6.3 |Создание сортировочных|Выдано предписание Ессентукским|
| |площадок мусора на|комитетом по экологии на|
| |полигоне ТБО |закрытие до 25.12.2002 г.|
| | |сортировочной площадки мусора на|
| | |полигоне ТБО. |
\---------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета города Лермонтова Ставропольского края от 20 декабря 2002 г. N 119 "О ходе выполнения программы социально-экономического развития города на 2002-2005 годы"
Текст решения официально опубликован не был