Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Совета города Лермонтова
от 28 января 2004 г. N 2
Информация о ходе выполнения программы
социально-экономического развития города Лермонтова
на 2002-2005 годы за 10 месяцев 2003 года
На территории города по нашим оценкам действуют 287 предприятий и организаций всех форм собственности, из них 48 (16,7 %) - в промышленности, 111 (38,7 %) - в торговле, 16 (5,6 %) - в строительстве. В промышленности города работает 23 % от общей численности занятых в экономике города.
Объем промышленного производства за 10 месяцев 2003 года составил 492,5 млн. рублей, в текущих ценах на 17,9 % больше соответствующего периода прошлого года. Индекс промышленного производства - 100,4 %.
Основным промышленным предприятием - ОАО "ГМЗ" за 10 месяцев текущего года произведено продукции на 252,3 млн. рублей, что составляет 51,2 % всего объема промышленной продукции. Объем производства удобрений в 100 % исчислении питательных веществ составляет 51,1 тыс. т. удобрений, что на 7 % больше соответствующего периода прошлого года. Несмотря на рост объемов производства, прибыль в целом по предприятию составила всего 4,2 % от полученной за 9 месяцев 2002 года. Изменение финансового положения основного бюджетообразующего предприятия существенно снизило поступления в бюджет города.
Согласно договора ГУП "ГМЗ" и Министерства РФ по атомной энергии на рекультивацию хвостохранилища выделены годовые лимиты в объеме 4 млн. руб., которые освоены полностью.
На ГУП "ЭМЗ" объем производства составил 24,2 млн. руб., что в действующих ценах на 34 % больше соответствующего периода прошлого года. Увеличено производство электродвигателей на 2,4 %, промышленных насосов на 17 %, бытовых насосов на 26 %.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города за 9 месяцев т.г. выполнено работ и предоставлено услуг на сумму 149,6 млн. руб., на 36,2 % больше соответствующего периода прошлого года, в том числе населению на 34,4 млн. руб. Платежеспособность населения за ЖКУ составляет 97,7 %. За 9 месяцев т.г. малоимущим гражданам на оплату ЖКУ предоставлено субсидий на 9,5 млн. руб.
На развитие экономики и социальной сферы города предприятиями и организациями всех форм собственности за 9 месяцев т.г. использовано 29,2 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что на 4,6 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
По нашим оценкам предприятиями города за 9 месяцев 2003 г. выпущено товаров народного потребления на сумму 60,5 млн. руб., на 15,6 % больше чем за 9 месяцев 2002 г., в том числе крупными и средними предприятиями на 10,4 млн. руб. или на 11,7 % меньше, чем в предыдущем году.
Объем розничного товарооборота за 9 месяцев т.г. составил 338,5 млн. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4 %.
Средняя заработная плата одного работающего за 9 месяцев составила 3138 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,9 %. В промышленности средняя заработная плата возросла на 34 % и составила 4024 рубля. Задолженность по заработной плате на 01.10.2003 года сохранилась на двух предприятиях: ОАО "Оргтехника" - 28 тыс. руб. и МУП "Горавтохозяйство" - 787 тыс. руб.
За 9 месяцев 2003 года в центр занятости по вопросу трудоустройства обратились 300 человек, трудоустроено 248 человек, что составляет 83 % от всех обратившихся. На 01.10.03 г. на учете состоит 111 безработных, уровень регистрируемой безработицы 1 %.
За 10 месяцев 2003 года исполнение по доходам в целом по бюджету г. Лермонтова составило 84,4 %, при плане поступления 114503 т.р., фактически зачислено на счет местного бюджета 96697 т.р. По собственным источникам поступлений при плане 66778 т.р. исполнение составило 58144 т.р., или 87,1 %.
/--------------------------------------------------------------------\
|N п/п| Наименование мероприятий | Ход выполнения по состоянию |
| | | на 1.10.2003 г. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником публикования
|3.1 |Бюджет как средство | |
| |реализации Программы | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.1.1|Создание устойчивой доходной |В течении 2000-2003 гг. перечень|
| |базы бюджета: |и ставки местных налогов не |
| |- усиление роли местных |изменялись. К местным налогам |
| |налогов |относятся следующие налоги: |
| |- стабилизации |налог на рекламу, целевые сборы.|
| |взаимоотношений с бюджетами |Ряд лет при составлении и |
| |других уровней через систему |утверждении городского бюджета |
| |налоговых отношений. |доля зачисления регулируемых |
| | |федеральных налогов доводится |
| | |через федеральный закон |
| | |"О федеральном бюджете" и законы|
| | |Ставропольского края "О бюджете |
| | |Ставропольского края" |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.1.2|Концентрация расходов бюджета|В бюджете города на 2003 год при|
| |на приоритетных направлениях,|утверждении расходов в размере |
| |а именно образование, |111854 тыс. р. основная доля |
| |здравоохранение, культура и |направлена на социально-культур-|
| |реализация мероприятий по |ную сферу - 80418 т.р., что |
| |городским социальным |составляет 71,9 % |
| |программам. |- это на 4,8 процентных пункта |
| | |ниже, чем в 2002 году, из них: |
| | |- образование 46384 т.р. или |
| | |41,5 % от общих расходов |
| | |- здравоохранение 15335 т.р. или|
| | |13,7 % от общих расходов |
| | |- культура 4216 т.р. или 3,8 % |
| | |от общих расходов - социальная |
| | |политика 14483 т.p. или 12,9 % |
| | |от общих расходов. |
| | |По итогам исполнения доходной |
| | |части бюджета за 9 мес. 2003 г. |
| | |дополнительно направлены |
| | |средства на расходы по |
| | |социально-культурной сфере - |
| | |1854 т.р. - на 684,2 т.р. меньше|
| | |прошлого года, в том числе: |
| | |образование 1307 т.р., культура |
| | |- 23,9 т.р., социальная политика|
| | |- 523,1 т.р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.1.3|Усиление контроля за целевым |За 9 месяцев 2003 г. в целях |
| |и эффективным расходованием |контроля за использованием |
| |бюджетных средств. |бюджетных средств проведено 13 |
| | |ревизий и проверок, в том числе |
| | |7 ревизий |
| | |финансово-хозяйственной |
| | |деятельности учреждений и |
| | |организаций, состоящих на |
| | |бюджете, 1 ревизия предприятия |
| | |жилищно-коммунального хозяйства,|
| | |2 тематических проверки в |
| | |учреждениях, состоящих на |
| | |бюджете, 1 проверка в |
| | |предприятии, являющемся |
| | |получателем бюджетных средств, |
| | |2 тематических проверки |
| | |предприятий, являющихся |
| | |получателями бюджетных средств, |
| | |по заданию Министерства |
| | |экономического развития и |
| | |торговли Ставропольского края, |
| | |в ходе проверки выявлено |
| | |нарушений на сумму 849,2 т. р. |
| | |и предъявлены санкции на |
| | |взыскание на 1184 т.р., из них |
| | |349,8 т.р. по итогам ревизии за |
| | |2002 год. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.1.4|Дополнительно полученные |За 9 месяцев 2003 г. |
| |доходы бюджета направлять на |дополнительно полученные доходы |
| |реализацию проектов |городского бюджета в размере |
| |Программы. |1000 т.р. направлены на |
| | |реализацию следующих городских |
| | |программ и мероприятий, в том |
| | |числе: - "Дороги на 1999-2005 |
| | |гг." - 423,3 т.р. |
| | |- капремонт плавательного |
| | |бассейна "Дельфин" - 406,2 т.р. |
| | |- капремонт МДОУ д/с N 8 |
| | |"Аленький цветочек" - 127,6 т.р.|
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.1.5|Принятие мер к сокращению |В целях исполнения доходной |
| |недоимки в бюджет. |части бюджета, в течении |
| |Планомерная работа с |10 месяцев 2003 года по |
| |предприятиями-недоимщиками. |разработанным финансовым |
| | |управлением администрации города|
| | |и согласованным схемам с |
| | |предприятиями ЖКХ были проведены|
| | |денежные расчеты для погашения |
| | |задолженности по налогам в мест-|
| | |на сумму 4000 т.р.. С учетом |
| | |проведанных траншей расчетов, |
| | |общая сумма недоимки по налогам |
| | |и сборам по г. Лермонтову на |
| | |01.11.2003 г. составила 43,1 |
| | |млн. руб., в том числе: по |
| | |федеральным налогам - 21,3 млн. |
| | |руб., по региональным налогам -|
| | |11,2 млн. р., по местным |
| | |налогам - 9 млн. руб., по |
| | |налогам со специальным налоговым|
| | |режимом (единый социальный |
| | |налог) - 1,6 млн. руб. Сумма |
| | |отсроченных платежей по налогам |
| | |во все уровни бюджетов по пред- |
| | |приятиям города на 01.11.2003 г.|
| | |составляет 4,2 млн. руб. в связи|
| | |с проводимой реструктуризацией, |
| | |сумма приостановленных к |
| | |взысканию платежей в связи с |
| | |проводимой процедурой |
| | |банкротства - 15,6 млн. руб. |
| | |По результатам работы городской |
| | |межведомственной комиссии по |
| | |реализации мер, направленных на |
| | |ликвидацию недоимки по платежам |
| | |в бюджеты и внебюджетные фонды, |
| | |была погашена задолженность: |
| | |по налогам в местный бюджет |
| | |в сумме 482,4 т.р., |
| | |в пенсионный фонд - 501,3 т.р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.2 |Управление муниципальной | |
| |собственностью | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.2.1|Решение вопроса по |Процедура банкротства ОАО "ЛУС" |
| |дальнейшему использованию |завершена в феврале 2003 года. |
| |имущества |Акты приема-передачи, |
| |предприятий-банкротов: |непроданного управляющим |
| |ОАО "ЛУС" и других. |имущества, подписаны. |
| | |В настоящее время проводиться# |
| | |работа по оформлению права |
| | |муниципальной собственности на |
| | |объекты недвижимости. |
| | |Процедура банкротства |
| | |ОАО "Микроом" не завершена. |
| | |Имущество МУП МСОК "Бештау" |
| | |в процессе банкротства выкуплено|
| | |в муниципальную собственность |
| | |г. Лермонтова. В настоящее время|
| | |все спортивные сооружения |
| | |переданы на баланс МУП "ДЮСШ" и |
| | |используются по прямому |
| | |назначению. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.2.2|Решение вопроса о |В связи с банкротством |
| |собственности имущества |государственного предприятия |
| |бывшей войсковой части. |"Управление строительства N 12" |
| | |города Новороссийска |
| | |(правоприемника# |
| | |военно-строительной части) все |
| | |принадлежащее ему недвижимое |
| | |имущество, находящееся в городе |
| | |Лермонтове, было продано |
| | |предпринимателю Ягудаеву Г.Г. |
| | |Вопрос о собственности здания |
| | |бывшего штаба, |
| | |переоборудованного под |
| | |общежитие, в настоящее время |
| | |решается Ставропольским |
| | |арбитражным судом. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.2.3|Совместно с комитетом по |В 2003 году начата |
| |земельным ресурсам и |инвентаризация земель, |
| |землеустройству провести |занимаемых старой и новой |
| |инвентаризацию земельных |застройкой с. Острогорка, |
| |участков, отданных |которая будет закончена в 2004 |
| |юридическим и физическим |году. |
| |лицам в аренду или бессрочное|Управлением имущественных |
| |пользование. |отношений администрации города |
| | |в пределах установленной |
| | |компетенции решаются вопросы |
| | |по землепользованию в границах |
| | |муниципального образования |
| | |города Лермонтова. Проводиться# |
| | |работа по разграничению |
| | |собственности на землю. |
| | |В настоящее время согласованы и |
| | |представлены на утверждение |
| | |списки земельных участков, |
| | |находящихся в государственной |
| | |федеральной собственности. |
| | |Проводится работа по |
| | |упорядочению землепользования. |
| | |Начиная с 01.01.2003 г. |
| | |управлением заключено 590 |
| | |договоров аренды земельных |
| | |участков, из которых 120 в |
| | |настоящее время зарегистрированы|
| | |в установленном порядке. |
| | |Проводиться# ревизия 241 |
| | |договора аренды земельных |
| | |участков, ранее заключенных |
| | |комитетом по земельным ресурсам |
| | |и землеустройству и переданных |
| | |управлению имущественных |
| | |отношений. Проводится работа по |
| | |по сокращению задолженности по |
| | |арендной плате за пользование |
| | |земельными участками. С января |
| | |по ноябрь 2003 года сумма |
| | |арендной платы, поступившей на |
| | |счет Федерального казначейства, |
| | |составляет 3661 тыс. руб. |
| | |Принимаются меры по взысканию |
| | |ранее образовавшейся |
| | |задолженности. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3 |Развитие и поддержка | |
| |предпринимательской | |
| |деятельности | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.1|Продолжить работу с |За 10 месяцев 2003 года получила|
| |предприятиями города, |кредит фирма ООО "Анела" в сумме|
| |реализующими инвестиционные |640 тыс. руб. |
| |проекты с привлечением | |
| |кредитов банков, на включение| |
| |их в перечень субсидируемых | |
| |за счет средств бюджета | |
| |Ставропольского края | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.2|Освоение и производство новых|Объем производства за 10 месяцев|
| |видов погружных |т.г. составил 24,2 млн. р., что |
| |электронасосов на ГУП "ЭМЗ" |в действующих ценах на 34 % |
| | |больше соответствующего периода |
| | |прошлого года. Увеличено произ- |
| | |водство электродвигателей на |
| | |2,4 %, промышленных насосов на |
| | |17 %, бытовых насосов на 26 %. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.3|Увеличение объемов |За 10 месяцев т.г. объем |
| |переработки аппатита на ГУП |производства составил 252,3 млн.|
| |"ГМЗ" |р., что составляет 51 % всего |
| | |объема промышленной продукции |
| | |города. В пересчете на 100 % |
| | |питательных веществ выпущено |
| | |51,1 тыс. т. удобрений, что на |
| | |7 % больше соответствующего |
| | |периода прошлого года. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.4|Привлечение предприятий, |Поданы документы ОАО "ГМЗ" и |
| |организаций и |ООО "Мария". Итоги не подведены.|
| |предпринимателей города к | |
| |участию в ежегодном конкурсе | |
| |Правительства Ставропольского| |
| |края по выпуску | |
| |высококачественной и | |
| |конкурентоспособной продукции| |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.5|Участие предприятий и |За 10 месяцев т.г. 4 предприятия|
| |индивидуальных |нашего города приняли участие в |
| |предпринимателей города в |проводимых краевых и региональ- |
| |выставках-ярмарках |выставках. ООО "Ватра" награжде-|
| |выпускаемой продукции |но 3 золотыми и 2 серебряными |
| | |медалями за высокое качество |
| | |продукции. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.3.6|Создание условий для развития|Для поддержки малого предприни- |
| |малого предпринимательства |мательства решением Совета |
| | |города N 96 от 24.10.2001 г. |
| | |введен понижающий коэффициент |
| | |0,7 для арендаторов помещений, |
| | |открывших собственное |
| | |производство на территории |
| | |города. В 2003 году такие льготы|
| | |предоставлены предпринимателям |
| | |Кудрявцеву Ю.Н., Плахтий А.А., |
| | |которые занимаются |
| | |предоставлением услуг по ремонту|
| | |и пошиву одежды. Постановлением |
| | |главы города Лермонтова от |
| | |17.04.2003 г. N 174 утвержден |
| | |Совет по поддержке малого |
| | |предпринимательства в городе |
| | |Лермонтове, 27.05.2003 года |
| | |состоялось его заседание, по |
| | |рекомендации которого главой |
| | |города учрежден ежегодный |
| | |конкурс малого бизнеса города |
| | |Лермонтова, (постановление |
| | |главы города Лермонтова |
| | |от 12.09.2003 г. N 360) |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.4 |Развитие сферы услуг | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.4.1|Включить в перечень |По состоянию на 01.12.2003 г. |
| |первоочередных задач: |освоено средств - 2934,4 т.р. |
| |Завершение строительства |Остаток сметной стоимости |
| |банно-оздоровительного |объекта в текущих ценах 2003 |
| |комплекса на 35 мест |года составляет 22298,2 тыс. |
| | |рублей, (в ценах 1991 г. - 385,3|
| | |тыс. руб.). В бюджете города на |
| | |2003 год запланировано 500 тыс. |
| | |руб., средства не выделялись. |
| | |Строительство в 2003 году не |
| | |велось. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.4.2|Проработать вопрос открытия |Распоряжением главы города от |
| |дополнительного рынка в |14.05.2001 г. N 479-р утвержден |
| |верхней части города (район |акт предварительного согласова- |
| |магазина "Солнечный") |ния выделения земельного участка|
| | |площадью 940 кв. м предпринима- |
| | |телю Иорданяну К.Г. под |
| | |проектирование и строительство |
| | |крытого комплексного рынка в |
| | |восточной части города, в районе|
| | |пересечения ул. Нагорная и |
| | |ул. Волкова. Подготовлена и |
| | |утверждена проектно-сметная |
| | |документация. Решением Совета |
| | |от 26.04.2002 г. N 41 одобрено |
| | |проектирование и строительство |
| | |крытого комплексного рынка. |
| | |Во 2 квартале т.г. начато |
| | |строительство крытого |
| | |комплексного рынка, ведутся |
| | |инженерно-коммуникационные |
| | |работы. Окончание строительства |
| | |и ввод комплексного рынка плани-|
| | |руется на 4 квартал 2004 года. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.5 |Транспорт, связь | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.5.1|Приобретение подвижного |В связи с отсутствием средств, |
| |состава - автобусов для |автобусы не приобретались. В |
| |пассажирских перевозок |январе 2003 года на праве аренды|
| | |с дальнейшим выкупом получен |
| | |автобус ПАЗ от ГУ |
| | |"Кавминавтотранс", стоимостью |
| | |404 т.р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|3.5.2|Установка цифровой АТС на 500|В апреле т.г. введена в |
| |номеров |эксплуатацию первая очередь |
| | |цифровой станции на 500 номеров.|
| | |На 01.11.2003 г. установлено 228|
| | |номеров. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4. |Развитие социально-культурной| |
| |сферы | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.1 |Здравоохранение | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.1.1|Считать приоритетным |В 2003 году пущена в действие |
| |направлением охрану |кислородная станция. В |
| |материнства и детства: |строительстве реанимационного |
| |- приобретение и монтаж |отделения необходимости нет. В |
| |кислородной станции в ФГУ |настоящее время оно размещено в |
| |"МСЧ-101" |капитально отремонтированном |
| |- строительство |хирургическом корпусе. |
| |реанимационного отделения ФГУ| |
| |"МСЧ-101" | |
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником публикования
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.1.3|Профилактика и лечение |По каждому из направлений |
| |заболеваний: сахарный диабет,|приняты городские целевые |
| |туберкулез, СПИД, наркомания |программы. Проводятся |
| | |мероприятия по профилактике и |
| | |лечению туберкулеза, сахарного |
| | |диабета, наркомании. На |
| | |реализацию этих программ за 6 |
| | |месяцев 2003 года выделено из |
| | |краевого бюджета 571,4 т.р., |
| | |местного бюджета 242,5 т.р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.1.4|Укрепление |На укрепление |
| |материально-технической базы |материально-технической базы ФГУ|
| |ФГУ "МСЧ-101" |"МСЧ-101" за 9 месяцев 2003 года|
| | |направлено 62,4 млн. р., в т.ч. |
| | |из федерального |
| | |бюджета 55,8 млн. р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.2 |Образование | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.2.1|Включить в перечень |В соответствии с планом |
| |первоочередных проектов: |первоочередных действий |
| |- завершение реконструкции |Губернатора СК на реконструкцию |
| |здания COШ N 5 |школы N 5 выделено 7,5 млн. |
| |- строительство пристройки к |руб., в том числе краевой бюджет|
| |зданию COШ N 4 |7 млн. руб., местный - 0,5 млн. |
| | |руб., за период с 1998 - по 2003|
| | |год на объекте освоено |
| | |капитальных вложений - 19,08 |
| | |млн. руб., в том числе в 2003 |
| | |году - 9,7 млн. руб. |
| | |Профинансировано - 13933,2 тыс. |
| | |руб., в том числе за 2003 год - |
| | |5043,4 тыс. руб., из них краевой|
| | |бюджет - 4906 тыс. руб., местный|
| | |-137,4 тыс. руб., задолженность |
| | |перед подрядными организациями |
| | |составила - 5152 тыс. руб. |
| | |Объект сдан в эксплуатацию |
| | |1 сентября 2003 года, акт |
| | |госкомиссии утвержден |
| | |постановлением главы города от |
| | |15.09.2003 г. N 366. |
| | |По строительству пристройки к |
| | |зданию СОШ N 4 не оплачена |
| | |экспертиза в сумме 17 тыс. руб. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.2.2|Осуществление компьютеризации|За счет местного бюджета |
| |школ города |приобретена компьютерная техника|
| | |на 750 тыс. руб. в 2002 году, за|
| | |счет краевого бюджета получено |
| | |ПЭВМ в 2002 году на 1120 тыс. |
| | |р., в 2003 году на 341,6 т.р., |
| | |общей суммой - 2211,6 т.р. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.2.3|Продолжить создание в ДОУ |В связи с отсутствием заказа |
| |хозрасчетных групп с |родителей вопрос об организации |
| |дополнительными |хозрасчетных групп снят. |
| |образовательными услугами | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.2.4|Укрепление |За 2003 год на приобретение |
| |материально-технической базы |предметов длительного |
| |учреждений и образования |пользования из местного бюджета |
| | |профинансировано 926,2 тыс. |
| | |руб., на капитальный и текущий |
| | |ремонт учреждений образования - |
| | |3615,4 тыс. руб., за счет |
| | |краевых средств в МОУ СОШ N 5 |
| | |получена мебель на общую сумму |
| | |419,7 тыс. руб. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3 |Культура | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.1|Включить в перечень |Работы по ликвидации деформации |
| |первоочередных проектов: |здания МОУ ДОД "ДМШ" не |
| |- ликвидация дефформации# |проводились в связи с |
| |здания муниципального |отсутствием денежных средств. |
| |образовательного учреждения |Проведен капитальный ремонт |
| |дополнительного образования |внутри помещения и кровли МДК на|
| |детей "Детская музыкальная |сумму 627,2 тыс. руб. |
| |школа" |Кредиторская задолженность по |
| |- капитальный ремонт |состоянию на 01.12.2003 г. |
| |кирпичного цоколя здания и |составляет 457 тыс. руб. |
| |электрического хозяйства | |
| |многопрофильного Дворца | |
| |культуры | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.2|Развитие библиотечного дела, |Продолжена работа по сохранению |
| |внедрение новых технологий |и развитию библиотечного дела в |
| |библиотечного обслуживания |городе, внедрению новых техноло-|
| |населения |гий библиотечного обслуживания |
| | |населения. За 9 месяцев 2003 |
| | |года на комплектование |
| | |библиотечных фондов за счет |
| | |платных услуг направлено |
| | |70,4 тыс. руб., на проведение |
| | |подписной кампании из местного |
| | |бюджета выделено - 163 тыс. руб.|
| | |За счет платных услуг приобрете-|
| | |ны средства автоматизации по |
| | |совершенствованию работы по |
| | |предоставлению информационных |
| | |услуг населению города и |
| | |обработке новой литературы на |
| | |сумму 107,6 тыс. р. |
| | |Информационный центр подключен к|
| | |сети Интернет. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.3|Укрепление и пополнение |За 9 месяцев 2003 года на |
| |материальной базы |укрепление |
| |муниципальных образовательных|материально-технической базы |
| |учреждений дополнительного |образовательных учреждений |
| |образования детей "ДМШ", |израсходовано 76 тыс. руб, в том|
| |"ДХШ" (приобретение |числе текущий ремонт классов |
| |ученической мебели, наглядных|37,7 тыс. руб. |
| |пособий, музыкальных | |
| |инструментов) | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.4|Восстановление зон отдыха в |Программа реконструкции |
| |городском парке |городского парка культуры и |
| | |отдыха утверждена постановлением|
| | |главы города Лермонтова от |
| | |12.08.1999 г. N 453, из-за |
| | |отсутствия денежных средств не |
| | |выполняется |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.5|Расширение ассортимента и |Учреждения культуры города ведут|
| |повышение качества услуг, |целенаправленную работу по |
| |предоставляемых населению |расширению ассортимента и |
| | |повышения качества платных |
| | |услуг, предоставляемых населению|
| | |города. Годовые плановые |
| | |показатели по платным услугам |
| | |выполнены 31.10.2003 г. По |
| | |состоянию на 01.12.2003 г. |
| | |выполнение плана составляет |
| | |116,1 %. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.3.6|Развитие системы |За 10 месяцев т.г. на развитие |
| |государственного учета |государственного учета архивного|
| |архивного фонда города, |фонда города из местного |
| |укрепление |бюджета выделено 37,8 т.р. на |
| |материально-технической базы |приобретение архивных коробок |
| |архивных учреждений города | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.4 |Социальное и пенсионное | |
| |обеспечение | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.4.1|Организация на базе ФГУ |Вопрос организации на базе ФГУ |
| |"МСЧ-101" 10 социальных коек |"МСЧ-101" 10 социальных коек |
| |(2 палаты) |внесен на рассмотрение |
| | |администрации лечебного |
| | |учреждения |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.4.2|Создание второго отделения |Мероприятие не выполнено, в |
| |надомного обслуживания на 120|связи с отсутствием |
| |человек |финансирования |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.4.3|Открытие на базе МУ "Центр |В городе беспризорных детей не |
| |социального обслуживания" |зарегистрировано. В редких |
| |приюта для оставшихся без |случаях, когда дети остаются |
| |надзора детей на 15 мест |без попечительства родителей, |
| | |управлением труда и социальной |
| | |защиты населения администрации |
| | |г. Лермонтова они отправляются в|
| | |приюты Ставропольского края по |
| | |путевкам Министерства труда и |
| | |социальной защиты населения |
| | |Ставропольского края. Таким |
| | |образом, необходимости |
| | |создания приюта для беспризорных|
| | |детей нет. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.4.4|Создание стационара |Мероприятие не выполнено, в |
| |временного проживания |связи с отсутствием |
| |пожилых горожан и инвалидов |финансирования |
| |на 15 коек при МУ "Центр | |
| |социального обслуживания | |
| |населения" | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5 |Физическая культура и спорт | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.1|Совершенствование системы |Систематически на заседаниях |
| |физического воспитания детей |методического объединения |
| |в ДОУ |воспитателей физического |
| | |воспитания дошкольных |
| | |образовательных учреждений |
| | |рассматриваются вопросы |
| | |совершенствования системы |
| | |физического воспитания детей в |
| | |ДОУ. Ежедневно проводится |
| | |утренняя гигиеническая |
| | |гимнастика, учебные занятия по |
| | |физическому воспитанию |
| | |проводятся 3 раза в неделю в |
| | |каждой возрастной группе, два |
| | |занятия проводятся в спортивном |
| | |зале и одно на воздухе. |
| | |Практически во всех учреждениях |
| | |проводятся кружковые занятия |
| | |физкультурно-оздоровительной |
| | |направленности. Проводится |
| | |анализ усвоения программного |
| | |материала по физическому |
| | |воспитанию на 1 октября и на 1 |
| | |мая в учебном году. Традиционно |
| | |проводится городская спартакиада|
| | |дошкольных образовательных |
| | |учреждений. Смотр-конкурс на |
| | |лучшую постановку массовой |
| | |физкультурно-оздоровительной |
| | |работы среди дошкольных |
| | |образовательных учреждений. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.2|Внедрение производственной |Совершенствуется система |
| |гимнастики во всех |физического воспитания в |
| |образовательных учреждениях |общеобразовательных учреждениях |
| | |с учетом введения третьего |
| | |урока физкультуры. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.3|Развитие, реконструкция и |Проведен ремонт: |
| |модернизация спортивной базы |- плавательного бассейна из |
| |(спортивные залы, стадион, |средств местного бюджета на |
| |спортивные площадки, бассейн)|сумму 1986 тыс. руб. |
| | |- кровли Дома спорта ДЮСШ на |
| | |сумму 50 тыс. руб., кредиторская|
| | |задолженность |
| | |- зала борьбы ДЮКФП "Химик" - 4 |
| | |тыс. руб., местный бюджет |
| | |- спортивной базы COШ N 2 - 20 |
| | |тыс. руб., собственные средства |
| | |- COШ N 4, спортивный зал - |
| | |104,1 тыс. руб., местный бюджет |
| | |Приобретено: |
| | |- спортивный инвентарь и |
| | |спортивная форма - 50,4 тыс. |
| | |руб., за счет краевого бюджета |
| | |- спортивный инвентарь и |
| | |оборудование - 250 тыс. руб. |
| | |(100 тыс. руб. местный бюджет, |
| | |150 тыс. руб. краевой бюджет) |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.4|Введение должностей |Вопрос введения должностей |
| |инструкторов-методистов |инструкторов-методистов, |
| |(физкультурно-спортивных |физкультурно-спортивных |
| |организаторов) на |организаторов на предприятиях, |
| |предприятиях, организациях |организациях остается открытым |
| |независимо от форм |из-за отсутствия средств. |
| |собственности | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.5|Создание условий для |В соответствии с планом |
| |совершенствования работы по |спортивно-массовых мероприятий |
| |физическому воспитанию |в городе проведена VII |
| |инвалидов |спартакиада инвалидов, в |
| | |соревнованиях по программе |
| | |спартакиады приняли участие 57 |
| | |человек. По итогам городской |
| | |спартакиады сформирована |
| | |сборная команда города, которая |
| | |в составе 12 человек, приняла |
| | |участие в VII краевой |
| | |спартакиаде инвалидов ВОИ |
| | |в г. Ессентуки. Победители и |
| | |призеры награждаются грамотами и|
| | |ценными призами. В центре |
| | |социального обслуживания |
| | |населения созданы условия для |
| | |реабилитации и занятий |
| | |физической культурой |
| | |детей-инвалидов, для взрослой |
| | |категории инвалидов проводятся |
| | |занятия в тренажерном зале |
| | |ДЮКФП "Химик", шахматном клубе |
| | |ДЦ "Радуга". |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|4.5.6|Создание условий и подготовка|Вопрос создания материальной |
| |материальной базы для |базы для организации проката |
| |организации проката |спортивного и туристического |
| |спортивного и |инвентаря остается открытым |
| |туристического инвентаря |из-за отсутствия средств. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5 |Жилищно-коммунальное | |
| |хозяйство | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1 |Включить в перечень |Строительство газопровода |
| |первоочередных проектов: |среднего давления от ГРС до |
| |- газопровод среднего |с. Острогорка финансируется из |
| |давления от ГРС до |краевого бюджета, подрядная |
| |с. Острогорка |организация из города |
| | |Новопавловска ведет |
| | |строительно-монтажные работы в |
| | |течении 2-х последних лет. На |
| | |2003 год выделено средств в |
| | |сумме 1450 тыс. руб., средства |
| | |освоены. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
| |- благоустройство |На завершение строительства и |
| |индивидуальной застройки |сдачу в эксплуатацию сетей |
| |с. Острогорка |газопровода по переулкам |
| | |Красноармейскому, Подлесному и |
| | |улице Луговой индивидуальной |
| | |застройки с. Острогорка в |
| | |2002-2003 году выделено средств |
| | |в сумме - 539,6 тыс. руб. |
| | |Строительство газопровода |
| | |завершено. Объект сдан в |
| | |эксплуатацию, акт госкомиссии |
| | |утвержден постановлением главы |
| | |города от 15.09.2003 г. N 367. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
| |- строительство |Нет финансирования |
| |противоэрозионных сооружений | |
| |на ливнеотводящем | |
| |магистральном коллекторе | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
| |- противооползневые |Нет финансирования |
| |мероприятия на объездной | |
| |дороге | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
| |- строительство |Введена в эксплуатацию |
| |канализационного коллектора |канализация по ул. П. Лумумбы |
| |по ул. П. Лумумбы (от ул. |до Больничного проезда. |
| |Крайняя до ул. Комсомольская)| |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
| |- водопровод от ГНС до города|Нет финансирования |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|****#|- ремонт кровель |- ремонт кровель муниципального |
| |муниципального жилищного |жилищного фонда - 1725,3 т.р., в|
| |фонда и зданий муниципальных |том числе: |
| |учреждений |- средства местного бюджета - |
| | |469,5 т.р. |
| | |- сборы населения за капремонт -|
| | |1255,8 т.р. |
| | |- МОУ МУК (УПК) - 360 тыс. руб.,|
| | |местный бюджет |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.2|Проведение |Предприятиями жилищно-коммуналь-|
| |финансово-экономического |ного хозяйства города за |
| |анализа состояния |9 месяцев т.г. выполнено работ и|
| |жилищно-коммунального |предоставлено услуг на сумму |
| |хозяйства города |149,6 млн. руб., на 36,2 % |
| | |больше соответствующего периода |
| | |прошлого года, в том числе |
| | |населению на 34,4 млн. руб. |
| | |Платежеспособность населения за |
| | |ЖКУ составляет 97,7 %. За 9 ме- |
| | |сяцев т.г. малоимущим гражданам |
| | |на оплату ЖКУ предоставлено |
| | |субсидий на 9,5 млн. руб. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.3|Проведение корректировки |Согласно программы |
| |основных направлений |реформирования ЖКХ с 01.01.02 |
| |реформирования |осуществлен переход на 90 % |
| |организационно-правовых и |уровень оплаты |
| |финансово-экономических |жилищно-коммунальных услуг, в |
| |правоотношений в |том числе по капитальному |
| |жилищно-коммунальном |ремонту уровень платежей достиг |
| |хозяйстве, после утверждения |80 %. На 01.10.03 г. минимальный|
| |жилищного кодекса России |социальный стандарт стоимости |
| | |предоставления жилищно-комму- |
| | |нальных услуг на 1 кв. м общей |
| | |площади по плану составляет |
| | |18,86 руб., по факту 19,76 руб.,|
| | |федеральный стандарт 19,3 руб. |
| | |Данное превышение связано с |
| | |с утверждением тарифов по |
| | |водоотведению и горячему |
| | |водоснабжению в 1 полугодии ниже|
| | |себестоимости. Объективный |
| | |анализ достижений реформы ЖКХ |
| | |показывает, что пока ни одна |
| | |кардинальная проблема не решена.|
| | |С принятием жилищного кодекса |
| | |существовавшие ранее проблемы |
| | |остались не решенными. |
| | |Правовое регулирование отрасли |
| | |должно осуществляться единым |
| | |системным федеральным |
| | |нормативным актом, таким, как |
| | |Закон РФ "О жилищно-коммунальном|
| | |обслуживании". |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.4|Создание условий для развития|При наличии естественных |
| |конкуренции в сфере |монополистов на поставку |
| |предоставления |тепловой, электрической энергии,|
| |жилищно-коммунальных услуг |холодной и горячей воды, прием |
| | |сточных вод, создать условия для|
| | |полноценной конкуренции на |
| | |предоставление ЖКУ нет |
| | |возможности. На конкурсной |
| | |основе в 2003 году были |
| | |определены подрядчики на |
| | |выполнение работ по капитальному|
| | |ремонту жилищного фонда, |
| | |поставку природного отсева и |
| | |соли для обработки дорог в |
| | |зимних условиях, ямочный ремонт |
| | |дорог г. Лермонтова. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.5|Разработка мероприятий, |Согласно городской "Программы |
| |направленных на повышение |экономии энергоресурсов и воды |
| |устойчивости в работе |на 2002-2005 годы в |
| |предприятий ЖКХ |г. Лермонтове" ежегодно |
| | |разрабатываются мероприятия по |
| | |сокращению потерь энергоресурсов|
| | |и воды, а также мероприятия по |
| | |по снижению себестоимости. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.6|Снижение затратного механизма|Главой города Лермонтова |
| |в сфере производства |постановлением от 1.07.02 г. |
| |жилищно-коммунальных услуг |N 273 утверждена "Программа |
| | |экономии энергоресурсов и воды |
| | |на 2002-2005 годы в |
| | |г. Лермонтове". В результате |
| | |выполнения указанной программы, |
| | |мероприятий по снижению |
| | |себестоимости и по итогам работы|
| | |за 9 месяцев 2003 г. фактические|
| | |потери эл. энергии составили |
| | |4771 т. квт. ч против 4781 т. |
| | |квт. ч. по нормативу, |
| | |фактические потери тепла |
| | |соответственно 18,7 т. Гкал |
| | |против 18,6 т. Гкал нормативных,|
| | |фактические потери воды 839 т. |
| | |куб. м против 887,1 т. куб. м |
| | |по нормативу. В итоге все |
| | |предприятия выполнили задание по|
| | |сокращению потерь энергоресурсов|
| | |и воды. За отчетный период все |
| | |предприятия ЖКХ города |
| | |справились с выполнением |
| | |мероприятий по снижению |
| | |себестоимости. Фактическое |
| | |снижение себестоимости от |
| | |выполнения мероприятий по |
| | |сравнению с планом составило по |
| | |водоснабжению - 255 тыс. руб., |
| | |по теплоснабжению -201 тыс. руб.|
| | |По отношению к фактическим |
| | |затратам предприятия за отчетный|
| | |период снижение себестоимости |
| | |составило - 0,8 %. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|5.1.7|Создание системы |В порядке осуществления контроля|
| |муниципального контроля за |за содержанием и использованием |
| |содержанием и использованием |объектов жилищно-коммунального |
| |объектов ЖКХ |хозяйства проведена полная |
| | |инвентаризация муниципального |
| | |недвижимого имущества, в том |
| | |числе переданного в хозяйствен- |
| | |ное ведение муниципальным |
| | |жилищно-коммунальным |
| | |предприятиям. Все сделки с |
| | |муниципальным имуществом |
| | |осуществляются после |
| | |предварительного согласия |
| | |управления имущественных |
| | |отношений, а в особо значимых |
| | |случаях с согласия Совета |
| | |города. Обеспечение сохранности |
| | |и эффективного использования |
| | |объектов жилищно-коммунального |
| | |хозяйства и бюджетных средств, |
| | |выделяемых на их содержание, |
| | |регулярно проверяется |
| | |контрольно-ревизионной службой |
| | |финансового управления |
| | |администрации. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|6. |Экология | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|6.1 |Продолжение рекультивационных|Согласно договора ГУП "ГМЗ" и |
| |работ на хвостохранилище |Министерства РФ по атомной |
| |бывшего ЛГП "Алмаз" |энергии на рекультивацию |
| | |хвостохранилища выделено и |
| | |освоено 4 млн. руб. |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|6.2 |Проведение противорадоновых |Нет финансирования |
| |мероприятий за счет всех | |
| |источников финансирования | |
|-----+-----------------------------+--------------------------------|
|6.3 |Создание сортировочных |В настоящее время ведется |
| |площадок мусора на полигоне |доработка проекта существующего |
| |ТБО |полигона ТБО |
\--------------------------------------------------------------------/
Заместитель главы
города Лермонтова
по работе Совета |
Н.И.Андрющенко |
<< Назад |
||
Содержание Решение Совета города Лермонтова Ставропольского края от 28 января 2004 г. N 2 "О ходе выполнения программы социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.