Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы города Георгиевска от 14 декабря 2007 г. N 89-9 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2007 г.
Приложение 8
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Распределение
расходов бюджета города Георгиевска на 2007 год по
ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
21 февраля, 4 апреля, 29 июня, 3 августа, 17 октября, 14 декабря 2007 г.
(тыс. рублей)
/---------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | РБС | Рз |ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дума города Георгиевска | 600 | - | - | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | - | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование законодательных| | | | | | |
|(представительных) органов| | | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | | |
|самоуправления | 600 | 01 |03 | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 600 | 01 |03 |0010000| - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 600 | 01 |03 |0010100| - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 600 | 01 |03 |0010100| 005 | 3 080,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Председатель представительного| | | | | | |
|органа муниципального образования | 600 | 01 |03 |0010100| 026 | 481,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | |
|муниципального образования | 600 | 01 |03 |0010100| 027 | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Администрация города Георгиевска | 601 | - | - | - | - |168 565,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | - | - | - | 24 400,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование высшего| | | | | | |
|должностного лица субъекта| | | | | | |
|Российской Федерации и органа| | | | | | |
|местного самоуправления | 601 | 01 |02 | - | - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 601 | 01 |02 |0010000| - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 01 |02 |0010100| - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Глава муниципального образования | 601 | 01 |02 |0010100| 010 | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации, высших органов| | | | | | |
|исполнительной власти субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации, местных| | | | | | |
|администраций | 601 | 01 |04 | - | - | 21 851,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 601 | 01 |04 |0010000| - | 21 851,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 01 |04 |0010100| - | 20 955,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010100| 005 | 20 955,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных| | | | | | |
|образований в Ставропольском крае| | | | | | |
|отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по формированию,| | | | | | |
|содержанию и использованию Архивного| | | | | | |
|фонда Ставропольского края" | 601 | 01 |04 |0010302| - | 525,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010302| 005 | 525,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|выполнение передаваемых полномочий| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов полномочиями| | | | | | |
|Ставропольского края по обеспечению| | | | | | |
|деятельности комиссий по делам| | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав"| 601 | 01 |04 |0010305| - | 81,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010305| 005 | 81,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений в| | | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 601 | 01 |04 |0019200| - | 288,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0019200| 005 | 288,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Судебная система | 601 | 01 |05 | - | - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 601 | 01 |05 |5190000| - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Средства, предусмотренные для| | | | | | |
|осуществления государственных| | | | | | |
|полномочий по составлению| | | | | | |
|(изменению, дополнению) списков| | | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | |
|Российской Федерации | 601 | 01 |05 |5190303| - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Составление (изменение и дополнение)| | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные| | | | | | |
|заседатели федеральных судов общей| | | | | | |
|юрисдикции в Российской Федерации | 601 | 01 |05 |5190303| 070 | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды | 601 | 01 |13 | - | - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды | 601 | 01 |13 |0700000| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на резервные фонды | 601 | 01 |13 |0700100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | |
|самоуправления | 601 | 01 |13 |0700100| 184 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 601 | 01 |15 | - | - | 1 020,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | |
|управлением | 601 | 01 |15 |0920000| - | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственных функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным управлением | 601 | 01 |15 |0920100| - | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | |
|государства | 601 | 01 |15 |0920100| 216 | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 01 |15 |5180000| - | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 01 |15 |5180301| - | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 601 | 01 |15 |5180301| 618 | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная деятельность | 601 | 03 | - | - | - | 567,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Органы внутренних дел | 601 | 03 |02 | - | - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 601 | 03 |02 |7950000| - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевая программа "Профилактика| | | | | | |
|правонарушений на административных| | | | | | |
|участках города Георгиевска на 2007| | | | | | |
|год" | 601 | 03 |02 |7950100| - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение функционирования органов| | | | | | |
|в сфере национальной безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной деятельности | 601 | 03 |02 |7950100| 253 | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская| | | | | | |
|оборона | 601 | 03 |09 | - | - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по предупреждению и| | | | | | |
|ликвидации последствий чрезвычайных| | | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий | 601 | 03 |09 |2180000| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на мероприятия по| | | | | | |
|предупреждению и ликвидации| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий | 601 | 03 |09 |2180100| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий природного и| | | | | | |
|техногенного характера | 601 | 03 |09 |2180100| 260 | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 601 | 04 | - | - | - | 87 924,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 601 | 04 |08 | - | - | 86 643,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральные целевые программы | 601 | 04 |08 |1000000| - | 86 018,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Модернизация транспортной системы| | | | | | |
|России (2002-2010 годы)" | 601 | 04 |08 |1000100| - | 86 018,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование| | | | | | |
|подпрограммы "Автомобильные дороги"| | | | | | |
|за счет средств федерального бюджета| 601 | 04 |08 |1000102| - | 66 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов для нужд| | | | | | |
|отрасли | 601 | 04 |08 |1000102| 213 | 66 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование| | | | | | |
|подпрограммы "Автомобильные дороги"| | | | | | |
|за счет средств краевого бюджета | 601 | 04 |08 |1000122| - | 19 918,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов для нужд| | | | | | |
|отрасли | 601 | 04 |08 |1000122| 213 | 19 918,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие виды транспорта | 601 | 04 |08 |3170000| - | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на другие виды транспорта | 601 | 04 |08 |3170100| - | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | | | |
|видам транспорта | 601 | 04 |08 |3170100| 366 | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики | 601 | 04 |11 | - | - | 1 280,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | |
|архитектуры и градостроительства | 601 | 04 |11 |3380000| - | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на мероприятия в области| | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | |
|градостроительства | 601 | 04 |11 |3380100| - | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области застройки| | | | | | |
|территорий | 601 | 04 |11 |3380100| 405 | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области национальной экономики | 601 | 04 |11 |3400000| - | 270,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств городского| | | | | | |
|бюджета на реализацию городской| | | | | | |
|целевой программы "Развитие малого| | | | | | |
|предпринимательства в городе| | | | | | |
|Георгиевске на 2006-2008 годы" | 601 | 04 |11 |3400100| - | 220,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидирование процентных ставок по| | | | | | |
|привлеченным кредитам в российских| | | | | | |
|кредитных организациях | 601 | 04 |11 |3400100| 340 | 220,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области национальной экономики за| | | | | | |
|счет субсидий на привлечение членов| | | | | | |
|казачьих обществ Ставропольского| | | | | | |
|окружного казачьего общества| | | | | | |
|Терского войскового казачьего| | | | | | |
|общества к муниципальной и иной| | | | | | |
|службе | 601 | 04 |11 |3400302| - | 50,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |3400302| 407 | 50,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 04 |11 |5180000| - | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 04 |11 |5180301| - | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 601 | 04 |11 |5180301| 618 | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 601 | 04 |11 |7950000| - | 430,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие бытового обслуживания| | | | | | |
|населения в городе Георгиевске на| | | | | | |
|2007 -2009 годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |7950100| 407 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | | |
|"Муниципальная поддержка казачьего| | | | | | |
|общества города Георгиевска на| | | | | | |
|2006-2008 годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |7950100| 407 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | | |
|"Развитие малого предпринимательства| | | | | | |
|в городе Георгиевске на 2006-2008| | | | | | |
|годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 30,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | |
|предпринимательства | 601 | 04 |11 |7950100| 521 | 30,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 601 | 05 | - | - | - | 39 988,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищное хозяйство | 601 | 05 |01 | - | - | 11 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 601 | 05 |01 |5200000| - | 11 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование городской| | | | | | |
|целевой программы "Переселение| | | | | | |
|граждан из ветхого и аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда в городе Георгиевске| | | | | | |
|на 2005 год и на период 2010 года"| | | | | | |
|за счет средств местного бюджета | 601 | 05 |01 |5200115| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Переселение граждан из аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда | 601 | 05 |01 |5200115| 689 | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления на переселение граждан| | | | | | |
|из аварийного жилищного фонда за| | | | | | |
|счет средств федерального бюджета | 601 | 05 |01 |5200315| - | 11 136,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Переселение граждан из аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда | 601 | 05 |01 |5200315| 689 | 11 136,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Коммунальное хозяйство | 601 | 05 |02 | - | - | 25 341,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 05 |02 |1020000| - | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 05 |02 |1020100| - | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 05 |02 |1020100| 214 | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка коммунального хозяйства | 601 | 05 |02 |3510000| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 601 | 05 |02 |3510100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 601 | 05 |02 |3510100| 411 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Благоустройство | 601 | 05 |02 |6000000| - | 141,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет местного бюджета на| | | | | | |
|благоустройство | 601 | 05 |02 |6000100| - | 141,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Уличное освещение | 601 | 05 |02 |6000100| 806 | 63,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство и содержание| | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных| | | | | | |
|сооружений на них в границах| | | | | | |
|городских округов и поселений в| | | | | | |
|рамках благоустройства | 601 | 05 |02 |6000100| 807 | 78,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 601 | 05 |04 | - | - | 3 410,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 05 |04 |0010000| - | 1 110,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 05 |04 |0010100| - | 867,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 05 |04 |0010100| 005 | 867,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет предпринимательской| | | | | | |
|и иной приносящей доход деятельности| | | | | | |
|в учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 601 | 05 |04 |0019100| - | 242,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 05 |04 |0019100| 005 | 242,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального и муниципального| | | | | | |
|значения | 601 | 05 |04 |5400000| - | 2 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | | |
|застройки города) | 601 | 05 |04 |5400163| - | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 05 |04 |5400163| 615 | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий из| | | | | | |
|краевого Фонда муниципального| | | | | | |
|развития на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | | |
|застройки города) | 601 | 05 |04 |5400363| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 05 |04 |5400363| 615 | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 601 | 07 | - | - | - | 5 430,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------\
|Дошкольное образование | 601 | 07 |01 | - | - | 519,8| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |01 |1020000| - | 519,8| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 07 |01 |1020100| - | 482,6| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Строительство объектов| | | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |01 |1020100| 214 | 482,6| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |01 |1029100| - | 37,2| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Строительство объектов| | | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |01 |1029100| 214 | 37,2| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------/
|Общее образование | 601 | 07 |02 | - | - | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |02 |1020000| - | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 07 |02 |1020100| - | 324,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |02 |1020100| 214 | 324,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |02 |1029100| - | 137,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |02 |1029100| 214 | 137,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | |
|детей | 601 | 07 |07 | - | - | 450,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Организационно-воспитательная работа| | | | | | |
|с молодежью | 601 | 07 |07 |4310000| - | 450,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание| | | | | | |
|организационно-воспитательной работы| | | | | | |
|с молодежью | 601 | 07 |07 |4310100| - | 372,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | |
|молодежи | 601 | 07 |07 |4310100| 447 | 372,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование расходов на| | | | | | |
|организационно-воспитательную работу| | | | | | |
|с молодежью за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области молодежной политики" | 601 | 07 |07 |4310301| - | 77,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | |
|молодежи | 601 | 07 |07 |4310301| 447 | 77,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области образования| 601 | 07 |09 | - | - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального и муниципального| | | | | | |
|значения | 601 | 07 |09 |5400000| - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий из| | | | | | |
|краевого Фонда муниципального| | | | | | |
|развития на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(строительство пристройки к средней| | | | | | |
|школе N 9, ул. Кирова/Ленина| | | | | | |
|122/166) | 601 | 07 |09 |5400340| - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 07 |09 |5400340| 615 | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 601 | 09 | - | - | - | 1 906,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение | 601 | 09 |01 | - | - | 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 09 |01 |1020000| - | 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 09 |01 |1020100| - | 266,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 09 |01 |1020100| 214 | 266,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 09 |01 |1029100| - | 159,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 09 |01 |1029100| 214 | 159,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Спорт и физическая культура | 601 | 09 |02 | - | - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Физкультурно-оздоровительная работа| | | | | | |
|и спортивные мероприятия | 601 | 09 |02 |5120000| - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на| | | | | | |
|физкультурно-оздоровительную работу| | | | | | |
|и спортивные мероприятия | 601 | 09 |02 |5120100| - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | |
|культуры, туризма | 601 | 09 |02 |5120100| 455 | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 601 | 10 | - | - | - | 8 348,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 601 | 10 |03 | - | - | 8 348,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральные целевые программы | 601 | 10 |03 |1000000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы (второй| | | | | | |
|этап) | 601 | 10 |03 |1040000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | | |
|молодых семей" | 601 | 10 |03 |1042000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|местного бюджета | 601 | 10 |03 |1042103| - | 2 050,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042103| 661 | 2 050,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|краевого бюджета | 601 | 10 |03 |1042301| - | 4 001,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042301| 661 | 4 001,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|федерального бюджета | 601 | 10 |03 |1042302| - | 2 057,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042302| 661 | 2 057,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики | 601 | 10 |03 |5140000| - | 240,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики за счет средств| | | | | | |
|местного бюджета | 601 | 10 |03 |5140100| - | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 601 | 10 |03 |5140100| 483 | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики за счет целевых| | | | | | |
|средств и безвозмездных поступлений | 601 | 10 |03 |5149200| - | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 601 | 10 |03 |5149200| 483 | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Комитет по управлению муниципальным| | | | | | |
|имуществом администрации города| | | | | | |
|Георгиевска | 602 | - | - | - | - | 4 914,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | - | - | - | 2 891,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 |15 | - | - | 2 891,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 602 | 01 |15 |0010000| - | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 602 | 01 |15 |0010100| - | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 602 | 01 |15 |0010100| 005 | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственной политики| | | | | | |
|в области приватизации и управления| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственностью | 602 | 01 |15 |0900000| - | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственной политики в области| | | | | | |
|приватизации и управления| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственностью | 602 | 01 |15 |0900100| - | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оценка недвижимости, признание прав| | | | | | |
|и регулирование отношений по| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственности | 602 | 01 |15 |0900100| 200 | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | |
|управлением | 602 | 01 |15 |0920000| - | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственных функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным управлением | 602 | 01 |15 |0920100| - | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | |
|государства | 602 | 01 |15 |0920100| 216 | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 602 | 04 | - | - | - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 602 | 04 |08 | - | - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие виды транспорта | 602 | 04 |08 |3170000| - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на другие виды транспорта | 602 | 04 |08 |3170100| - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | | | |
|видам транспорта | 602 | 04 |08 |3170100| 366 | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансовое управление администрации| | | | | | |
|города Георгиевска | 604 | - | - | - | - | 3 965,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 604 | 01 | - | - | - | 3 965,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и| | | | | | |
|органов надзора | 604 | 01 |06 | - | - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 604 | 01 |06 |0010000| - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 604 | 01 |06 |0010100| - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 604 | 01 |06 |0010100| 005 | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | |
|муниципального долга | 604 | 01 |12 | - | - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | |
|обязательствам | 604 | 01 |12 |0650000| - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на процентные платежи по| | | | | | |
|долговым обязательствам | 604 | 01 |12 |0650100| - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Процентные платежи по муниципальному| | | | | | |
|долгу | 604 | 01 |12 |0650100| 152 | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 604 | 01 |15 | - | - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 604 | 01 |15 |5180000| - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 604 | 01 |15 |5180301| - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 604 | 01 |15 |5180301| 618 | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдел образования администрации| | | | | | |
|города Георгиевска | 606 | - | - | - | - |236 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 606 | 07 | - | - | - |225 462,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дошкольное образование | 606 | 07 |01 | - | - | 84 571,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Детские дошкольные учреждения | 606 | 07 |01 |4200000| - | 84 571,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание детских| | | | | | |
|дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4200100| - | 67 733,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4200100| 327 | 67 733,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субвенции | 606 | 07 |01 |4200300| - | 8 173,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субвенции| | | | | | |
|бюджетам на реализацию Закона| | | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | | |
|отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по социальной поддержке| | | | | | |
|детей-инвалидов" | 606 | 07 |01 |4200301| 327 | 7 425,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субсидий,| | | | | | |
|выделяемых местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению медицинских осмотров| | | | | | |
|педагогических работников| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |01 |4200302| 327 | 208,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субсидии,| | | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | | |
|аварийных зданий и сооружений| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |01 |4200303| 327 | 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | | |
|дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4209200| - | 855,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4209200| 327 | 855,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет родительской платы| | | | | | |
|детских дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4209300| - | 7 809,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4209300| 327 | 7 809,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общее образование | 606 | 07 |02 | - | - |123 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Школы-детские сады, школы начальные,| | | | | | |
|неполные средние и средние | 606 | 07 |02 |4210000| - | 84 001,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание школ-детских| | | | | | |
|садов, школ начальных, неполных| | | | | | |
|средних и средних | 606 | 07 |02 |4210100| - | 17 326,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210100| 327 | 17 326,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О нормативах расходов на| | | | | | |
|реализацию государственного| | | | | | |
|стандарта общего образования в| | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | | |
|учреждениях на территории| | | | | | |
|Ставропольского края" | 606 | 07 |02 |4210301| - | 60 391,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210301| 327 | 60 391,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края по| | | | | | |
|предоставлению дополнительного| | | | | | |
|профессионального образования| | | | | | |
|педагогическим работникам| | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края" | 606 | 07 |02 |4210302| - | 506,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210302| 327 | 506,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субсидии,| | | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | | |
|аварийных зданий и сооружений| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |02 |4210304| - | 960,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210304| 327 | 960,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на содержание школ| | | | | | |
|начальных, неполных и средних за| | | | | | |
|счет субсидии на выплату компенсаций| | | | | | |
|по питанию учащихся из| | | | | | |
|малообеспеченных и многодетных| | | | | | |
|семей, обучающихся в| | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях| | | | | | |
|Ставропольского края | 606 | 07 |02 |4210307| - | 104,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210307| 327 | 104,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|школ-детских садов, школ начальных,| | | | | | |
|неполных средних и средних | 606 | 07 |02 |4219100| - | 3 544,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4219100| 327 | 3 544,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|школ-детских садов, школ начальных,| | | | | | |
|неполных средних и средних | 606 | 07 |02 |4219200| - | 1 168,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4219200| 327 | 1 168,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 606 | 07 |02 |4230000| - | 13 543,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений по| | | | | | |
|внешкольной работе с детьми | 606 | 07 |02 |4230100| - | 13 389,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4230100| 327 | 13 389,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений учреждений| | | | | | |
|по внешкольной работе с детьми | 606 | 07 |02 |4239200| - | 153,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4239200| 327 | 153,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Детские дома | 606 | 07 |02 |4240000| - | 10 682,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских домов за счет| | | | | | |
|субвенции на содержание детей-сирот| | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения| | | | | | |
|родителей в государственных| | | | | | |
|учреждениях и приемных семьях | 606 | 07 |02 |4240301| - | 10 560,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4240301| 327 | 10 560,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | | |
|домов | 606 | 07 |02 |4249200| - | 122,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4249200| 327 | 122,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Специальные (коррекционные)| | | | | | |
|учреждения | 606 | 07 |02 |4330000| - | 8 570,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование специальных| | | | | | |
|(коррекционных) учреждений за счет| | | | | | |
|субвенции бюджетам на реализацию| | | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | | |
|наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по социальной поддержке| | | | | | |
|детей-инвалидов" | 606 | 07 |02 |4330301| - | 7 557,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4330301| 327 | 7 557,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | |
|учреждений | 606 | 07 |02 |4339100| - | 870,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4339100| 327 | 870,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | |
|учреждений | 606 | 07 |02 |4339200| - | 143,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4339200| 327 | 143,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 606 | 07 |02 |5190000| - | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на ежемесячное денежное| | | | | | |
|вознаграждение за классное| | | | | | |
|руководство в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях| | | | | | |
|Ставропольского края | 606 | 07 |02 |5190306| - | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение| | | | | | |
|за классное руководство | 606 | 07 |02 |5190306| 623 | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 606 | 07 |02 |5200000| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления за счет субвенции| | | | | | |
|местным бюджетам на внедрение| | | | | | |
|инновационных образовательных| | | | | | |
|программ в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях | 606 | 07 |02 |5200304| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Внедрение инновационных| | | | | | |
|образовательных программ в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях | 606 | 07 |02 |5200304| 621 | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | |
|детей | 606 | 07 |07 | - | - | 1 704,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | |
|оздоровительной кампании детей | 606 | 07 |07 |4320000| - | 1 704,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на оздоровительную кампанию| | | | | | |
|детей | 606 | 07 |07 |4320100| - | 164,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оздоровление детей | 606 | 07 |07 |4320100| 452 | 164,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений учреждений| | | | | | |
|по оздоровлению детей | 606 | 07 |07 |4329200| - | 1 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оздоровление детей | 606 | 07 |07 |4329200| 452 | 1 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области образования| 606 | 07 |09 | - | - | 15 760,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 606 | 07 |09 |0010000| - | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 606 | 07 |09 |0010100| - | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 606 | 07 |09 |0010100| 005 | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4350000| - | 1 245,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений,| | | | | | |
|обеспечивающих предоставление услуг| | | | | | |
|в сфере образования | 606 | 07 |09 |4350100| - | 1 187,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4350100| 327 | 1 187,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности прочих| | | | | | |
|учреждений, обеспечивающих| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4359100| - | 37,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4359100| 327 | 37,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений прочих| | | | | | |
|учреждений, обеспечивающих| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4359200| - | 20,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4359200| 327 | 20,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | |
|логопедические пункты | 606 | 07 |09 |4520000| - | 11 212,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | |
|логопедических пунктов | 606 | 07 |09 |4520100| - | 11 175,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4520100| 327 | 11 175,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений на| | | | | | |
|финансирование учебно-методических| | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов | 606 | 07 |09 |4529200| - | 37,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4529200| 327 | 37,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 606 | 07 |09 |5180000| - | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 606 | 07 |09 |5180301| - | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 606 | 07 |09 |5180301| 618 | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 606 | 10 | - | - | - | 10 957,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 606 | 10 |03 | - | - | 5 472,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 606 | 10 |03 |5200000| - | 5 472,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования за счет| | | | | | |
|средств краевого бюджета | 606 | 10 |03 |5200310| - | 80,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация части родительской платы| | | | | | |
|за содержание ребенка в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования | 606 | 10 |03 |5200310| 421 | 80,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования за счет| | | | | | |
|средств федерального бюджета | 606 | 10 |03 |5200311| - | 5 391,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация части родительской платы| | | | | | |
|за содержание ребенка в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования | 606 | 10 |03 |5200311| 421 | 5 391,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | |
|попечительство | 606 | 10 |04 | - | - | 5 484,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 606 | 10 |04 |5190000| - | 5 484,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | |
|попечительству за счет субвенции на| | | | | | |
|выплату денежных средств на| | | | | | |
|содержание ребенка опекуну| | | | | | |
|(попечителю) | 606 | 10 |04 |5190313| - | 5 097,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | | |
|содержание подопечных детей | 606 | 10 |04 |5190313| 423 | 5 097,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты на содержание детей в семьях| | | | | | |
|опекунов (попечителей) за счет| | | | | | |
|средств федерального бюджета | 606 | 10 |04 |5190320| - | 387,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | | |
|содержание подопечных детей | 606 | 10 |04 |5190320| 423 | 387,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдел культуры администрации города| | | | | | |
|Георгиевска | 607 | - | - | - | - | 28 246,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 607 | 07 | - | - | - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общее образование | 607 | 07 |02 | - | - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 607 | 07 |02 |4230000| - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений по| | | | | | |
|внешкольной работе с детьми | 607 | 07 |02 |4230100| - | 5 971,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 07 |02 |4230100| 327 | 5 971,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет родительской платы| | | | | | |
|учреждений по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 607 | 07 |02 |4239300| - | 889,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 07 |02 |4239300| 327 | 889,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Культура, кинематография и средства| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 | - | - | - | 21 385,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Культура | 607 | 08 |01 | - | - | 19 321,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 |01 |4400000| - | 10 516,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание дворцов и| | | | | | |
|домов культуры, других учреждений| | | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |01 |4400100| - | 7 648,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400100| 327 | 7 648,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|от арендной платы дворцов и домов| | | | | | |
|культуры, других учреждений культуры| | | | | | |
|и средств массовой информации | 607 | 08 |01 |4400200| - | 159,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400200| 327 | 159,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование дворцов и домов| | | | | | |
|культуры, других учреждений культуры| | | | | | |
|и средств массовой информации за| | | | | | |
|счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений муниципальных учреждений| | | | | | |
|культуры Ставропольского края | 607 | 08 |01 |4400301| - | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400301| 327 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|дворцов и домов культуры, других| | | | | | |
|учреждений культуры и средств| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 |01 |4409100| - | 1 595,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4409100| 327 | 1 595,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений дворцов и| | | | | | |
|домов культуры, других учреждений| | | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |01 |4409200| - | 613,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4409200| 327 | 613,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Музеи и постоянные выставки | 607 | 08 |01 |4410000| - | 1 961,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание музеев и| | | | | | |
|постоянных выставок | 607 | 08 |01 |4410100| - | 900,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4410100| 327 | 900,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование музеев и постоянных| | | | | | |
|выставок за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов Ставропольского| | | | | | |
|края отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области государственной поддержки| | | | | | |
|государственных музеев| | | | | | |
|Ставропольского края" | 607 | 08 |01 |4410301| - | 1 056,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4410301| 327 | 1 056,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|содержание музеев и постоянных| | | | | | |
|выставок | 607 | 08 |01 |4419100| - | 5,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4419100| 327 | 5,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Библиотеки | 607 | 08 |01 |4420000| - | 6 843,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание библиотек | 607 | 08 |01 |4420100| - | 6 741,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4420100| 327 | 6 741,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|библиотек | 607 | 08 |01 |4429100| - | 38,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4429100| 327 | 38,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений библиотек | 607 | 08 |01 |4429200| - | 63,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4429200| 327 | 63,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |06 | - | - | 2 064,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 607 | 08 |06 |0010000| - | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 607 | 08 |06 |0010100| - | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 607 | 08 |06 |0010100| 005 | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | |
|логопедические пункты | 607 | 08 |06 |4520000| - | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | |
|логопедических пунктов | 607 | 08 |06 |4520100| - | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |06 |4520100| 327 | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 607 | 08 |06 |5180000| - | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 607 | 08 |06 |5180301| - | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 607 | 08 |06 |5180301| 618 | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение| | | | | | |
|здравоохранения "Георгиевская| | | | | | |
|центральная городская больница" | 608 | - | - | - | - |114 731,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 608 | 09 | - | - | - |114 731,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение | 608 | 09 |01 | - | - |112 825,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части | 608 | 09 |01 |4700000| - | 45 323,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание больниц,| | | | | | |
|клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4700100| - | 20 656,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700100| 327 | 20 656,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных частей| | | | | | |
|за счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4700305| - | 1 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700305| 327 | 1 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных частей| | | | | | |
|за счет субсидии из краевого Фонда| | | | | | |
|софинансирования социальных| | | | | | |
|расходов, выделяемые на обеспечение| | | | | | |
|пожарной безопасности учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4700308| - | 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700308| 327 | 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4700400| - | 4 754,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700400| 327 | 4 754,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4709100| - | 7 816,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709100| 327 | 7 816,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений больниц,| | | | | | |
|клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4709200| - | 253,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709200| 327 | 253,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на оплату медицинской помощи| | | | | | |
|женщинам в период беременности и| | | | | | |
|родов | 608 | 09 |01 |4709400| - | 10 605,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709400| 327 | 10 605,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры | 608 | 09 |01 |4710000| - | 38 023,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| 608 | 09 |01 |4710100| - | 15 636,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710100| 327 | 15 636,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субвенции на реализацию| | | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | | |
|наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области здравоохранения" | 608 | 09 |01 |4710302| - | 1 233,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710302| 327 | 1 233,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4710305| - | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710305| 327 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на содержание поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субсидии из краевого Фонда| | | | | | |
|софинансирования социальных| | | | | | |
|расходов, выделяемые на обеспечение| | | | | | |
|пожарной безопасности учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4710307| - | 198,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710307| 327 | 198,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4710400| - | 3 131,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710400| 327 | 3 131,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | | |
|диагностических центров | 608 | 09 |01 |4719100| - | 16 946,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719100| 327 | 16 946,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | | |
|диагностических центров | 608 | 09 |01 |4719200| - | 124,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719200| 327 | 124,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на оплату медицинской помощи| | | | | | |
|женщинам в период беременности и| | | | | | |
|родов | 608 | 09 |01 |4719400| - | 253,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719400| 327 | 253,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Санатории, пансионаты, дома отдыха и| | | | | | |
|турбазы | 608 | 09 |01 |4750000| - | 5 005,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание санаториев,| | | | | | |
|пансионатов, домов отдыха и турбаз | 608 | 09 |01 |4750100| - | 700,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4750100| 327 | 700,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|санаториев, пансионатов, домов| | | | | | |
|отдыха и турбаз | 608 | 09 |01 |4759100| - | 4 305,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4759100| 327 | 4 305,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 608 | 09 |01 |4770000| - | 20 971,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание станций скорой| | | | | | |
|и неотложной помощи | 608 | 09 |01 |4770100| - | 11 857,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4770100| 327 | 11 857,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4770400| - | 9 114,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4770400| 327 | 9 114,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 608 | 09 |01 |5200000| - | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления за счет субвенции на| | | | | | |
|денежные выплаты медицинскому| | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
|медицинским сестрам скорой| | | | | | |
|медицинской помощи | 608 | 09 |01 |5200302| - | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
|медицинским сестрам скорой| | | | | | |
|медицинской помощи | 608 | 09 |01 |5200302| 624 | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|здравоохранения и спорта | 608 | 09 |04 | - | - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 608 | 09 |04 |5180000| - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 608 | 09 |04 |5180301| - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 608 | 09 |04 |5180301| 618 | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Управление труда и социальной защиты| | | | | | |
|администрации города Георгиевска | 609 | - | - | - | - |151 415,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 609 | 10 | - | - | - |151 415,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 609 | 10 |03 | - | - |143 546,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан | 609 | 10 |03 |5050000| - | 2 134,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на предоставление мер| | | | | | |
|социальной поддержки многодетным| | | | | | |
|семьям | 609 | 10 |03 |5050306| - | 1 971,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 609 | 10 |03 |5050306| 483 | 1 971,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на выплату ежегодного| | | | | | |
|социального пособия на проезд| | | | | | |
|учащимся (студентам) | 609 | 10 |03 |5050307| - | 163,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 609 | 10 |03 |5050307| 483 | 163,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области социальной политики | 609 | 10 |03 |5140000| - | 7 263,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики на выплату| | | | | | |
|социального пособия на погребение | 609 | 10 |03 |5140301| - | 79,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Пенсии по государственному| | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты к| | | | | | |
|пенсиям, дополнительное материальное| | | | | | |
|обеспечение, пособия и компенсации | 609 | 10 |03 |5140301| 703 | 79,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата ежемесячного пособия на| | | | | | |
|ребенка лицам, фактически| | | | | | |
|осуществляющим уход за ребенком и| | | | | | |
|не подлежащим обязательному| | | | | | |
|социальному страхованию | 609 | 10 |03 |5140303| - | 7 184,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Пособия по уходу за ребенком до| | | | | | |
|достижения им возраста полутора лет| | | | | | |
|гражданам, не подлежащим| | | | | | |
|обязательному социальному| | | | | | |
|страхованию | 609 | 10 |03 |5140303| 764 | 7 184,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дотации и субвенции | 609 | 10 |03 |5170000| - | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенция на осуществление расходов| | | | | | |
|на обеспечение равной доступности| | | | | | |
|услуг общественного транспорта для| | | | | | |
|отдельных категорий граждан,| | | | | | |
|оказание мер социальной поддержки| | | | | | |
|которых относятся к ведению| | | | | | |
|Российской Федерации | 609 | 10 |03 |5170301| - | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение равной доступности услуг| | | | | | |
|общественного транспорта на| | | | | | |
|территории соответствующего субъекта| | | | | | |
|Российской Федерации для отдельных| | | | | | |
|категорий граждан | 609 | 10 |03 |5170301| 616 | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 609 | 10 |03 |5190000| - |132 039,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенции на оплату| | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | |
|категориям граждан в соответствии с| | | | | | |
|Федеральными законами "О социальной| | | | | | |
|защите инвалидов в Российской| | | | | | |
|Федерации", "О ветеранах", "О| | | | | | |
|социальной защите граждан,| | | | | | |
|подвергшихся воздействию радиации| | | | | | |
|вследствие катастрофы на| | | | | | |
|Чернобыльской АЭС" | 609 | 10 |03 |5190301| - | 23 251,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | |
|отдельным категориям граждан | 609 | 10 |03 |5190301| 611 | 23 251,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком| | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный| | | | | | |
|донор России" | 609 | 10 |03 |5190305| - | 3 366,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком| | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный| | | | | | |
|донор России" | 609 | 10 |03 |5190305| 610 | 3 366,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на обеспечение мер| | | | | | |
|социальной поддержки ветеранов труда| 609 | 10 |03 |5190315| - | 50 185,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|ветеранов труда | 609 | 10 |03 |5190315| 563 | 50 185,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на обеспечение мер| | | | | | |
|социальной поддержки тружеников тыла| 609 | 10 |03 |5190316| - | 652,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|тружеников тыла | 609 | 10 |03 |5190316| 565 | 652,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на предоставление мер| | | | | | |
|социальной поддержки| | | | | | |
|реабилитированным лицам и лицам,| | | | | | |
|признанным пострадавшими от| | | | | | |
|политических репрессий | 609 | 10 |03 |5190317| - | 1 864,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | |
|признанных пострадавшими от| | | | | | |
|политических репрессий | 609 | 10 |03 |5190317| 496 | 1 864,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на выплату| | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка | 609 | 10 |03 |5190318| - | 20 031,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из| | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | | |
|Федерации и местных бюджетов | 609 | 10 |03 |5190318| 749 | 20 031,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции местным бюджетам| | | | | | |
|непосредственно на предоставление| | | | | | |
|гражданам субсидий на оплату жилого| | | | | | |
|помещения и коммунальных услуг | 609 | 10 |03 |5190319| - | 32 687,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | |
|коммунальных услуг | 609 | 10 |03 |5190319| 572 | 32 387,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 609 | 10 |03 |7950000| - | 1 563,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|"Программа социальной поддержки| | | | | | |
|населения города Георгиевска на| | | | | | |
|2006-2008 годы" | 609 | 10 |03 |7950100| - | 1 563,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидии | 609 | 10 |03 |7950100| 197 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | |
|политики | 609 | 10 |03 |7950100| 482 | 1 363,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | |
|политики | 609 | 10 |06 | - | - | 7 868,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 609 | 10 |06 |0010000| - | 7 868,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|осуществление отдельных| | | | | | |
|государственных полномочий в области| | | | | | |
|социальной поддержки и социального| | | | | | |
|обслуживания отдельных категорий| | | | | | |
|граждан | 609 | 10 |06 |0010304| - | 5 954,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010304| 005 | 5 954,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенции местным бюджетам на| | | | | | |
|обеспечение предоставления гражданам| | | | | | |
|субсидий на оплату жилого помещения| | | | | | |
|и коммунальных услуг | 609 | 10 |06 |0010306| - | 1 698,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010306| 005 | 1 698,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты на обеспечение| | | | | | |
|предоставления гражданам субсидий на| | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | |
|коммунальных услуг за счет средств| | | | | | |
|субсидии из краевого бюджета | 609 | 10 |06 |0010308| - | 216,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010308| 005 | 216,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Государственное учреждение| | | | | | |
|социального обслуживания| | | | | | |
|"Георгиевский городской центр| | | | | | |
|социального обслуживания населения" | 610 | - | - | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 610 | 10 | - | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обслуживание населения | 610 | 10 |02 | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | |
|населения | 610 | 10 |02 |5060000| - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование учреждений| | | | | | |
|социального обслуживания населения| | | | | | |
|за счет субвенции на выполнение| | | | | | |
|передаваемых полномочий субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации по обеспечению| | | | | | |
|деятельности государственных| | | | | | |
|учреждений социального обслуживания | 610 | 10 |02 |5060300| - | 5 245,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5060300| 327 | 5 245,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет предпринимательской| | | | | | |
|и иной приносящей доход деятельности| | | | | | |
|других учреждений социального| | | | | | |
|обслуживания населения | 610 | 10 |02 |5069100| - | 1 006,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5069100| 327 | 1 006,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений других| | | | | | |
|учреждений социального обслуживания| | | | | | |
|населения | 610 | 10 |02 |5069200| - | 80,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5069200| 327 | 80,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение| | | | | | |
|"Физкультурно-оздоровительный | | | | | | |
|комплекс "Торпедо" | 611 | - | - | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 611 | 09 | - | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Спорт и физическая культура | 611 | 09 |02 | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центры спортивной подготовки| | | | | | |
|(сборные команды) | 611 | 09 |02 |4820000| - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание центров| | | | | | |
|спортивной подготовки (сборных| | | | | | |
|команд) | 611 | 09 |02 |4820100| - | 1 401,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 611 | 09 |02 |4820100| 327 | 1 401,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|от арендной платы центров спортивной| | | | | | |
|подготовки (сборных команд) | 611 | 09 |02 |4820200| - | 139,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 611 | 09 |02 |4820200| 327 | 139,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение "Управление| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
|города Георгиевска" | 614 | - | - | - | - | 60 237,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 614 | 04 | - | - | - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 614 | 04 |08 | - | - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дорожное хозяйство | 614 | 04 |08 |3150000| - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по повышению| | | | | | |
|безопасности дорожного движения за| | | | | | |
|счет средств краевого бюджета | 614 | 04 |08 |3150301| - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия в области| | | | | | |
|дорожного хозяйства | 614 | 04 |08 |3150301| 365 | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 05 | - | - | - | 59 490,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищное хозяйство | 614 | 05 |01 | - | - | 7 345,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка жилищного хозяйства | 614 | 05 |01 |3500000| - | 4 358,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |3500100| - | 4 358,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |3500100| 410 | 4 058,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация выпадающих доходов| | | | | | |
|организациям, предоставляющим| | | | | | |
|населению жилищные услуги по| | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим| | | | | | |
|возмещение издержек | 614 | 05 |01 |3500100| 801 | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 614 | 05 |01 |5200000| - | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления на проведение| | | | | | |
|капитального ремонта многоквартирных| | | | | | |
|домов за счет средств федерального| | | | | | |
|бюджета | 614 | 05 |01 |5200313| - | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение капитального ремонта| | | | | | |
|многоквартирных домов | 614 | 05 |01 |5200313| 688 | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 614 | 05 |01 |7950000| - | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Программа "Энергосбережение в городе| | | | | | |
|Георгиевске на 2007-2008 годы" | 614 | 05 |01 |7950100| - | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |7950100| 410 | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Коммунальное хозяйство | 614 | 05 |02 | - | - | 44 513,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 614 | 05 |02 |1020000| - | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 614 | 05 |02 |1020100| - | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 614 | 05 |02 |1020100| 214 | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка коммунального хозяйства | 614 | 05 |02 |3510000| - | 1 883,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |02 |3510100| - | 1 883,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидии | 614 | 05 |02 |3510100| 197 | 1 383,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |02 |3510100| 411 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Благоустройство | 614 | 05 |02 |6000000| - | 41 975,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на благоустройство | 614 | 05 |02 |6000100| - | 41 975,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Прочие мероприятия по| | | | | | |
|благоустройству городских округов и| | | | | | |
|поселений | 614 | 05 |02 |6000100| 412 | 11 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Уличное освещение | 614 | 05 |02 |6000100| 806 | 5 246,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство и содержание| | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных| | | | | | |
|сооружений на них в границах| | | | | | |
|городских округов и поселений в| | | | | | |
|рамках благоустройства | 614 | 05 |02 |6000100| 807 | 18 922,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Озеленение | 614 | 05 |02 |6000100| 808 | 5 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Организация и содержание мест| | | | | | |
|захоронения | 614 | 05 |02 |6000100| 809 | 787,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 614 | 05 |04 | - | - | 7 631,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 614 | 05 |04 |0010000| - | 4 653,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 614 | 05 |04 |0010100| - | 2 712,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 614 | 05 |04 |0010100| 327 | 2 712,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности в| | | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 614 | 05 |04 |0019100| - | 1 941,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 614 | 05 |04 |0019100| 327 | 1 941,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 614 | 05 |04 |5180000| - | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 614 | 05 |04 |5180301| - | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 614 | 05 |04 |5180301| 618 | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение "Управление| | | | | | |
|по делам гражданской обороны и| | | | | | |
|чрезвычайным ситуациям города| | | | | | |
|Георгиевска" | 624 | - | - | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная деятельность | 624 | 03 | - | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская| | | | | | |
|оборона | 624 | 03 |09 | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | |
|подразделения) | 624 | 03 |09 |2020000| - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета воинских формирований| | | | | | |
|(органов, подразделений) | 624 | 03 |09 |2020100| - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Гражданский персонал | 624 | 03 |09 |2020100| 240 | 2 221,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение функционирования органов| | | | | | |
|в сфере национальной безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной деятельности | 624 | 03 |09 |2020100| 253 | 663,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Избирательная комиссия города| | | | | | |
|Георгиевска | 626 | - | - | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 626 | 01 | - | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | |
|референдумов | 626 | 01 |07 | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов и референдумов | 626 | 01 |07 |0200000| - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на проведение выборов и| | | | | | |
|референдумов | 626 | 01 |07 |0200100| - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов в| | | | | | |
|представительные органы| | | | | | |
|муниципального образования | 626 | 01 |07 |0200100| 097 | 1 107,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов главы| | | | | | |
|муниципального образования | 626 | 01 |07 |0200100| 098 | 221,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Итого | - | - | - | - | - |784 604,0|
\---------------------------------------------------------------------------/
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.