Решением Думы города Георгиевска Ставропольского края от 5 июня 2008 г. N 168-16 настоящее решение снято с контроля
Рассмотрев предложения Главы города Георгиевска по внесению изменений в бюджет города Георгиевска на 2007 год, в соответствии со статьями 50, 93 Устава города Георгиевска, пунктом 25 Положения о бюджетном процессе в городе Георгиевске, на основании статей 58, 62 Устава города Георгиевска, Дума города Георгиевска решила:
1. Внести в решение Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год" следующие изменения:
"1) в пункте 1:
в абзаце первом цифры "739585,1" и "711428,8" заменить соответственно цифрами "764585,1" и "736428,8";
в абзаце четвертом цифры "146669,9" заменить цифрами "171669,9";
2) приложения 1, 6, 7, 8 к решению Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год" изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Источники
финансирования дефицита бюджета города Георгиевска на 2007 год
(тыс. рублей)
1 | 2 | 3 |
Всего расходов бюджета города Георгиевска |
- |
764585,1 |
Всего доходов бюджета города Георгиевска |
- |
736428,8 |
Дефицит бюджета города Георгиевска |
- |
-28156,3 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Георгиевска, |
- |
28156,3 |
в том числе: | ||
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
604 02 01 00 00 00 0000 000 |
12332,8 |
получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
604 02 01 00 00 00 0000 700 |
12332,8 |
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
604 02 01 02 00 00 0000 710 |
12332,8 |
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
604 02 01 02 00 04 0000 710 |
12332,8 |
Остатки средств бюджетов | 604 08 00 00 00 00 0000 000 | 15823,5 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
604 08 00 00 00 00 0000 510 |
748761,6 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
604 08 02 00 00 00 0000 510 |
748761,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
604 08 02 01 00 00 0000 510 |
748761,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
604 08 02 01 00 04 0000 510 |
748761,6 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
604 08 00 00 00 00 0000 610 |
764585,1 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
604 08 02 00 00 00 0000 610 |
764585,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
604 08 02 01 00 00 0000 610 |
764585,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
604 08 02 01 00 04 0000 610 |
764585,1 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 6
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Объем
поступлений доходов в бюджет города Георгиевска
по основным источникам в 2007 году
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование дохода |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 265048,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 180334,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 180334,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 33427,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12247,0 |
1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
8869,0 |
1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
3378,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
21160,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 20,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 14848,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3267,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
3267,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4450,0 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
4450,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2072,0 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 1488,0 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
584,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5059,0 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
676,0 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
4383,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 11916,0 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
1668,0 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
10197,0 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
51,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16197,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
15897,6 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
10950,2 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
10900,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства |
50,0 |
1 11 05020 04 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
50,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
50,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
4897,4 |
1 11 05034 04 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям здравоохранения и физической культуры |
133,1 |
1 11 05034 04 0600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры и искусства |
176,5 |
1 11 05034 04 0900 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
4587,8 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
300,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
300,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
1478,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1478,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
6848,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 411143,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
411143,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
7521,0 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
7521,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
7521,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
280219,3 |
2 02 02002 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
22451,0 |
2 02 02002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
22451,0 |
2 02 02005 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
3512,0 |
2 02 02005 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
3512,0 |
2 02 02008 00 0000 151 | Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
763,4 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
763,4 |
2 02 02009 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
600,0 |
2 02 02009 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
600,0 |
2 02 02010 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
57848,0 |
2 02 02010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
57848,0 |
2 02 02012 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка |
14049,0 |
2 02 02012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка |
14049,0 |
2 02 02016 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
2410,0 |
2 02 02016 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
2410,0 |
2 02 02028 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
4296,8 |
2 02 02028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
4296,8 |
2 02 02039 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5029,3 |
2 02 02039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5029,3 |
2 02 02040 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
36548,0 |
2 02 02040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
36548,0 |
2 02 02043 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
101867,2 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
101867,2 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
6252,0 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, в том числе: |
6252,0 |
2 02 02051 04 0572 151 | за счет средств федерального бюджета |
387,0 |
2 02 02051 04 0524 151 | за счет средств краевого бюджета | 5865,0 |
2 02 02052 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
2000,0 |
2 02 02052 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
2000,0 |
2 02 02053 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
5472,6 |
2 02 02053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе: |
5472,6 |
2 02 02053 04 0574 151 | за счет средств федерального бюджета |
5391,7 |
2 02 02053 04 0575 151 | за счет средств краевого бюджета | 80,9 |
2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 17120,0 |
2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: |
17120,0 |
Субвенция, выделяемая городу Георгиевску из бюджета Георгиевского муниципального района на оказание медицинской помощи жителям Георгиевского муниципального района в муниципальных учреждениях здравоохранения города Георгиевска |
17000,0 |
|
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
123403,6 |
2 02 04004 00 0000 151 | Субсидии бюджетам для развития инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития |
6000,0 |
2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития инфраструктуры регионального значения |
6000,0 |
2 02 04008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
6058,8 |
2 02 04008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья, в том числе: |
6058,8 |
2 02 04008 04 0566 151 | за счет средств федерального бюджета |
2057,4 |
2 02 04008 04 0568 151 | за счет средств краевого бюджета | 4001,4 |
2 02 04041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
86018,5 |
2 02 04041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в том числе: |
86018,5 |
2 02 04041 04 0570 151 | за счет средств федерального бюджета |
66100,0 |
2 02 04041 04 0571 151 | за счет средств краевого бюджета | 19918,5 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 25326,3 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
25326,3 |
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
60236,3 |
3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 45685,4 |
3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
45685,4 |
3 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
14550,9 |
3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
14550,9 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 736428,8 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 7
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Распределение
расходов бюджета города Георгиевска на 2007 год по разделам,
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------\
| Наименование показателя | | | | | |
| бюджетной классификации | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 01 | - | - | - | 38 108,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Функционирование высшего| | | | | |
|должностного лица субъекта| | | | | |
|Российской Федерации и органа| | | | | |
|местного самоуправления | 01 | 02 | - | - | 565,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | - | 565,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 01 | 02 | 0010100 | - | 565,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0010100 |010 | 565,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Функционирование законодательных| | | | | |
|(представительных) органов| | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | |
|самоуправления | 01 | 03 | - | - | 4 022,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | - | 4 022,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 01 | 03 | 0010100 | - | 4 022,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010100 |005 | 3 080,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Председатель представительного| | | | | |
|органа муниципального образования| 01 | 03 | 0010100 |026 | 481,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Депутаты представительного органа| | | | | |
|муниципального образования | 01 | 03 | 0010100 |027 | 461,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Функционирование Правительства| | | | | |
|Российской Федерации, высших| | | | | |
|органов исполнительной власти| | | | | |
|субъектов Российской Федерации,| | | | | |
|местных администраций | 01 | 04 | - | - | 23 263,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | - | 23 263,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 01 | 04 | 0010100 | - | 22 068,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010100 |005 | 22 068,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | |
|края "О наделении органов| | | | | |
|местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных образований в| | | | | |
|Ставропольском крае отдельными| | | | | |
|государственными полномочиями по| | | | | |
|формированию, содержанию и| | | | | |
|использованию Архивного фонда| | | | | |
|Ставропольского края" | 01 | 04 | 0010302 | - | 525,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010302 |005 | 525,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | |
|выполнение передаваемых| | | | | |
|полномочий субъектов Российской| | | | | |
|Федерации на реализацию Закона| | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов полномочиями| | | | | |
|Ставропольского края по| | | | | |
|обеспечению деятельности| | | | | |
|комиссии по делам| | | | | |
|несовершеннолетних и защите их| | | | | |
|прав" | 01 | 04 | 0010305 | - | 35,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010305 |005 | 35,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений в| | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | |
|органам исполнительной власти | 01 | 04 | 0019200 | - | 635,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019200 |005 | 635,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Судебная система | 01 | 05 | - | - | 763,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | - | 763,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Средства, предусмотренные для| | | | | |
|осуществления государственных| | | | | |
|полномочий по составлению| | | | | |
|(изменению, дополнению) списков| | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели| | | | | |
|федеральных судов общей| | | | | |
|юрисдикции в Российской Федерации| 01 | 05 | 5190303 | - | 763,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Составление (изменение и| | | | | |
|дополнение) списков кандидатов в| | | | | |
|присяжные заседатели Федеральных| | | | | |
|судов общей юрисдикции в| | | | | |
|Российской Федерации | 01 | 05 | 5190303 |070 | 763,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|финансовых, налоговых и| | | | | |
|таможенных органов и органов| | | | | |
|надзора | 01 | 06 | - | - | 3 791,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | - | 3 791,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 01 | 06 | 0010100 | - | 3 791,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010100 |005 | 3 791,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | |
|референдумов | 01 | 07 | - | - | 1 328,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Проведение выборов и референдумов| 01 | 07 | 0200000 | - | 1 328,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на проведение выборов и| | | | | |
|референдумов | 01 | 07 | 0200100 | - | 1 328,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Проведение выборов в| | | | | |
|представительные органы| | | | | |
|муниципального образования | 01 | 07 | 0200100 |097 | 1 107,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Проведение выборов главы| | | | | |
|муниципального образования | 01 | 07 | 0200100 |098 | 221,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обслуживание государственного и| | | | | |
|муниципального долга | 01 | 12 | - | - | 10,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | |
|обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | - | 10,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на процентные платежи по| | | | | |
|долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650100 | - | 10,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Процентные платежи по| | | | | |
|муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650100 |152 | 10,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Резервные фонды | 01 | 13 | - | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на резервные фонды | 01 | 13 | 0700100 | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | |
|самоуправления | 01 | 13 | 0700100 |184 | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие общегосударственные| | | | | |
|вопросы | 01 | 15 | - | - | 3 864,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | - | 2 273,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 01 | 15 | 0010100 | - | 2 273,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010100 |005 | 2 273,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реализация государственной| | | | | |
|политики в области приватизации и| | | | | |
|управления государственной и| | | | | |
|муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | - | 761,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | |
|государственной политики в| | | | | |
|области приватизации и управления| | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | |
|собственностью | 01 | 15 | 0900100 | - | 761,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оценка недвижимости, признание| | | | | |
|прав и регулирование отношений по| | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | |
|собственности | 01 | 15 | 0900100 |200 | 761,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реализация государственных| | | | | |
|функций, связанных с| | | | | |
|общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | - | 360,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | |
|государственных функций,| | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | |
|управлением | 01 | 15 | 0920100 | - | 360,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выполнение других обязательств| | | | | |
|государства | 01 | 15 | 0920100 |216 | 360,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 01 | 15 | 5180000 | - | 470,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 01 | 15 | 5180301 | - | 470,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 01 | 15 | 5180301 |618 | 470,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Национальная безопасность | | | | | |
|и правоохранительная деятельность| 03 | - | - | - | 3 224,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Органы внутренних дел | 03 | 02 | - | - | 240,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | |
|образований | 03 | 02 | 7950000 | - | 240,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Целевая программа "Правопорядок в| | | | | |
|городе Георгиевске на 2007 год" | 03 | 02 | 7950100 | - | 240,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение функционирования| | | | | |
|органов в сфере национальной| | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | |
|деятельности | 03 | 02 | 7950100 |253 | 240,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
|и стихийных бедствий, гражданская| | | | | |
|оборона | 03 | 09 | - | - | 2 984,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | |
|подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | - | 2 884,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета воинских формирований| | | | | |
|(органов, подразделений) | 03 | 09 | 2020100 | - | 2 884,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020100 |240 | 2 259,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение функционирования| | | | | |
|органов в сфере национальной| | | | | |
|безопасности и правоохранительной| | | | | |
|деятельности | 03 | 09 | 2020100 |253 | 625,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия по предупреждению и| | | | | |
|ликвидации последствий| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | |
|бедствий | 03 | 09 | 2180000 | - | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на предупреждение и| | | | | |
|ликвидацию последствий| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | |
|бедствий | 03 | 09 | 2180100 | - | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
|и стихийных бедствий природного и| | | | | |
|техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 |260 | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Национальная экономика | 04 | - | - | - | 91 038,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Транспорт | 04 | 08 | - | - | 89 388,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Федеральные целевые программы | 04 | 08 | 1000000 | - | 86 018,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 04 | 08 | 1020000 | - | 86 018,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды за счет субсидии| | | | | |
|на строительство и модернизацию| | | | | |
|автомобильных дорог общего| | | | | |
|пользования, в том числе дорог в| | | | | |
|поселениях (за исключением| | | | | |
|автомобильных дорог федерального| | | | | |
|значения) за счет средств| | | | | |
|федерального бюджета | 04 | 08 | 1023301 | - | 66 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 04 | 08 | 1023301 |214 | 66 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды за счет субсидии| | | | | |
|на строительство и модернизацию| | | | | |
|автомобильных дорог общего| | | | | |
|пользования, в том числе дорог в| | | | | |
|поселениях (за исключением| | | | | |
|автомобильных дорог федерального| | | | | |
|значения) за счет средств| | | | | |
|краевого бюджета | 04 | 08 | 1023302 | - | 19 918,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 04 | 08 | 1023302 |214 | 19 918,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | - | 747,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия по повышению| | | | | |
|безопасности дорожного движения| | | | | |
|за счет средств краевого бюджета | 04 | 08 | 3150301 | - | 747,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Отдельные мероприятия в области| | | | | |
|дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150301 |365 | 747,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | - | 2 623,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на другие виды транспорта| 04 | 08 | 3170100 | - | 2 623,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | | |
|видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 |366 | 2 623,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|национальной экономики | 04 | 11 | - | - | 1 650,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области| | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | |
|градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | - | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на мероприятия в области| | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | |
|градостроительства | 04 | 11 | 3380100 | - | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области застройки| | | | | |
|территорий | 04 | 11 | 3380100 |405 | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реализация государственных| | | | | |
|функций в области национальной| | | | | |
|экономики | 04 | 11 | 3400000 | - | 270,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на реализацию городской| | | | | |
|целевой программы "Развитие| | | | | |
|малого предпринимательства в| | | | | |
|городе Георгиевске на 2006-2008| | | | | |
|годы" | 04 | 11 | 3400100 | - | 220,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субсидирование процентных ставок| | | | | |
|по привлеченным кредитам в| | | | | |
|российских кредитных организациях| 04 | 11 | 3400100 |340 | 220,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реализация государственных| | | | | |
|функций в области национальной| | | | | |
|экономики за счет субсидий на| | | | | |
|привлечение членов казачьих| | | | | |
|обществ Ставропольского окружного| | | | | |
|казачьего общества Терского| | | | | |
|войскового казачьего общества к| | | | | |
|муниципальной и иной службе | 04 | 11 | 3400302 | - | 50,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | |
|промышленности | 04 | 11 | 3400302 |407 | 50,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180000 | - | 250,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 04 | 11 | 5180301 | - | 250,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 04 | 11 | 5180301 |618 | 250,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | |
|образований | 04 | 11 | 7950000 | - | 430,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Муниципальная целевая программа| | | | | |
|"Развитие бытового обслуживания| | | | | |
|населения в городе Георгиевске на| | | | | |
|2007-2009 годы" | 04 | 11 | 7950100 | - | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | |
|промышленности | 04 | 11 | 7950100 |407 | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | |
|"Муниципальная поддержка| | | | | |
|казачьего общества города| | | | | |
|Георгиевска на 2006-2008 годы" | 04 | 11 | 7950100 | - | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | |
|промышленности | 04 | 11 | 7950100 |407 | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | |
|"Развитие малого| | | | | |
|предпринимательства в городе| | | | | |
|Георгиевске на 2006-2008 годы" | 04 | 11 | 7950100 | - | 30,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Государственная поддержка малого| | | | | |
|предпринимательства | 04 | 11 | 7950100 |521 | 30,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | - | - | - | 84 574,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Жилищное хозяйство | 05 | 01 | - | - | 4 653,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | - | 4 558,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на поддержку жилищного| | | | | |
|хозяйства | 05 | 01 | 3500100 | - | 4 358,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | |
|хозяйства | 05 | 01 | 3500100 |410 | 4 058,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Компенсация выпадающих доходов| | | | | |
|организациям, предоставляющим| | | | | |
|населению жилищные услуги по| | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим| | | | | |
|возмещение издержек | 05 | 01 | 3500100 |801 | 300,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на поддержку жилищного| | | | | |
|хозяйства за счет средств| | | | | |
|краевого бюджета на обеспечение| | | | | |
|жильем работников здравоохранения| 05 | 01 | 3500307 | - | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | |
|хозяйства | 05 | 01 | 3500307 |410 | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | |
|образований | 05 | 01 | 7950000 | - | 95,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | |
|"Энергосбережение на 2007-2008| | | | | |
|годы" | 05 | 01 | 7950100 | - | 95,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | |
|хозяйства | 05 | 01 | 7950100 |410 | 95,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | - | - | 69 244,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 05 | 02 | 1020000 | - | 25655,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на непрограммные| | | | | |
|инвестиции в основные фонды | 05 | 02 | 1020100 | - | 25655,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020100 |214 | 25655,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Поддержка коммунального хозяйства| 05 | 02 | 3510000 | - | 2 083,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на поддержку| | | | | |
|коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510100 | - | 2 083,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субсидии | 05 | 02 | 3510100 |197 | 1 383,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области| | | | | |
|коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510100 |411 | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | - | 41 506,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на благоустройство | 05 | 02 | 6000100 | - | 41 506,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Прочие мероприятия по| | | | | |
|благоустройству городских округов| | | | | |
|и поселений | 05 | 02 | 6000100 |412 | 10 929,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Уличное освещение | 05 | 02 | 6000100 |806 | 5 310,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство и содержание| | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных| | | | | |
|сооружений на них в границах| | | | | |
|городских округов и поселений в| | | | | |
|рамках благоустройства | 05 | 02 | 6000100 |807 | 19 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Озеленение | 05 | 02 | 6000100 |808 | 5 480,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Организация и содержание мест| | | | | |
|захоронения | 05 | 02 | 6000100 |809 | 787,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | - | - | 10 677,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | - | 5 399,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 05 | 04 | 0010100 | - | 3 502,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010100 |005 | 789,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010100 |327 | 2 712,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности в| | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | |
|органам исполнительной власти | 05 | 04 | 0019100 | - | 1 897,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 05 | 04 | 0019100 |005 | 205,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0019100 |327 | 1 691,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 05 | 04 | 5180000 | - | 2 978,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 05 | 04 | 5180301 | - | 2 978,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 05 | 04 | 5180301 |618 | 2 978,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Развитие общественной| | | | | |
|инфраструктуры регионального и| | | | | |
|муниципального значения | 05 | 04 | 5400000 | - | 2 300,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | |
|строительства объектов| | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | |
|застройки города) | 05 | 04 | 5400163 | - | 300,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Развитие общественной| | | | | |
|инфраструктуры регионального| | | | | |
|значения и поддержка фондов| | | | | |
|муниципального развития | 05 | 04 | 5400163 |615 | 300,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий| | | | | |
|из краевого Фонда муниципального| | | | | |
|развития на финансирование| | | | | |
|строительства объектов| | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | |
|застройки города) | 05 | 04 | 5400363 | - | 2 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Развитие общественной| | | | | |
|инфраструктуры регионального| | | | | |
|значения и поддержка фондов| | | | | |
|муниципального развития | 05 | 04 | 5400363 |615 | 2 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Образование | 07 | - | - | - |239 755,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Дошкольное образование | 07 | 01 | - | - | 85 390,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | - | 85 390,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание детских| | | | | |
|дошкольных учреждений | 07 | 01 | 4200100 | - | 67 162,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200100 |327 | 67 162,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | |
|учреждений за счет субвенции| | | | | |
|бюджетам на реализацию Закона| | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | |
|отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями по социальной| | | | | |
|поддержке детей-инвалидов" | 07 | 01 | 4200301 | - | 7 425,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200301 |327 | 7 425,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | |
|учреждений за счет субсидий,| | | | | |
|выделяемых местным бюджетам на| | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | |
|проведению медицинских осмотров| | | | | |
|педагогических работников| | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 07 | 01 | 4200302 | - | 208,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200302 |327 | 208,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | |
|учреждений за счет субсидии,| | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | |
|аварийных зданий и сооружений| | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 07 | 01 | 4200303 | - | 540,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200303 |327 | 540,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | |
|дошкольных учреждений | 07 | 01 | 4209200 | - | 855,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209200 |327 | 855,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет родительской| | | | | |
|платы детских дошкольных| | | | | |
|учреждений | 07 | 01 | 4209300 | - | 9 199,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209300 |327 | 9 199,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Общее образование | 07 | 02 | - | - |132 711,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 07 | 02 | 1020000 | - | 637,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на непрограммные| | | | | |
|инвестиции в основные фонды | 07 | 02 | 1020100 | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 07 | 02 | 1020100 |214 | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | |
|непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 07 | 02 | 1029100 | - | 137,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 07 | 02 | 1029100 |214 | 137,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Школы-детские сады, школы| | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | |
|средние | 07 | 02 | 4210000 | - | 84 789,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание| | | | | |
|школ-детских садов, школ| | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | |
|средних | 07 | 02 | 4210100 | - | 17 074,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210100 |327 | 17 074,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование школ-детских| | | | | |
|садов, школ начальных, неполных| | | | | |
|средних и средних за счет| | | | | |
|субвенции бюджетам на реализацию| | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | |
|нормативах расходов на реализацию| | | | | |
|государственного стандарта общего| | | | | |
|образования в муниципальных| | | | | |
|общеобразовательных учреждениях| | | | | |
|на территории Ставропольского| | | | | |
|края" | 07 | 02 | 4210301 | - | 59 932,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210301 |327 | 59 932,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование школ-детских| | | | | |
|садов, школ начальных, неполных| | | | | |
|средних и средних за счет| | | | | |
|субвенции бюджетам на реализацию| | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | |
|наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления муниципальных| | | | | |
|районов и городских округов в| | | | | |
|Ставропольском крае отдельными| | | | | |
|государственными полномочиями| | | | | |
|Ставропольского края по| | | | | |
|предоставлению дополнительного| | | | | |
|профессионального образования| | | | | |
|педагогическим работникам| | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | |
|учреждений Ставропольского края" | 07 | 02 | 4210302 | - | 505,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210302 |327 | 505,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование школ-детских| | | | | |
|садов, школ начальных, неполных| | | | | |
|средних и средних за счет| | | | | |
|субсидии, выделяемой местным| | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | |
|капитального ремонта аварийных| | | | | |
|зданий и сооружений муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждений| | | | | |
|Ставропольского края | 07 | 02 | 4210304 | - | 960,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210304 |327 | 960,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на содержание школ| | | | | |
|начальных, неполных и средних за| | | | | |
|счет субсидии на выплату| | | | | |
|компенсаций по питанию учащихся| | | | | |
|из малообеспеченных и многодетных| | | | | |
|семей, обучающихся в| | | | | |
|общеобразовательных учреждениях| | | | | |
|Ставропольского края | 07 | 02 | 4210307 | - | 104,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210307 |327 | 104,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|школ-детских садов, школ| | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | |
|средних | 07 | 02 | 4219100 | - | 4 114,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219100 |327 | 4 114,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|школ-детских садов, школ| | | | | |
|начальных, неполных средних и| | | | | |
|средних | 07 | 02 | 4219200 | - | 2 098,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219200 |327 | 2 098,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Учреждения по внешкольной работе| | | | | |
|с детьми | 07 | 02 | 4230000 | - | 21 377,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание учреждений| | | | | |
|по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | - | 19 370,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230100 |327 | 19 370,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|учреждений по внешкольной работе| | | | | |
|с детьми | 07 | 02 | 4239200 | - | 1 087,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239200 |327 | 1 087,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет родительской| | | | | |
|платы учреждений по внешкольной| | | | | |
|работе с детьми | 07 | 02 | 4239300 | - | 919,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239300 |327 | 919,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | - | 10 590,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование детских домов за| | | | | |
|счет субвенции на содержание| | | | | |
|детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | |
|без попечения родителей в| | | | | |
|государственных учреждениях и| | | | | |
|приемных семьях | 07 | 02 | 4240301 | - | 10 508,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240301 |327 | 10 508,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | |
|домов | 07 | 02 | 4249200 | - | 82,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4249200 |327 | 82,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Специальные (коррекционные)| | | | | |
|учреждения | 07 | 02 | 4330000 | - | 8 287,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование специальных| | | | | |
|(коррекционных) учреждений за|----+------+---------| |---------|
|счет субвенции бюджетам на| | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | |
|края "О наделении органов| | | | | |
|местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | |
|отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями по социальной| | | | - | |
|поддержке детей-инвалидов" | 07 | 02 | 4330301 | | 7 484,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330301 | 327| 7 484,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | |
|учреждений | 07 | 02 | 4339100 | -| 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339100 | 327| 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | |
|учреждений | 07 | 02 | 4339200 | - | 103,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4339200 |327 | 103,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | - | 5 029,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет субвенции| | | | | |
|бюджетам на ежемесячное денежное| | | | | |
|вознаграждение за классное| 07 | 02 | 5190306 | - | 5 029,4|
|руководство в муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждениях| | | | | |
|Ставропольского края | | | | | |
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Ежемесячное денежное| | | | | |
|вознаграждение за классное| | | | | 5 029,4|
|руководство | 07 | 02 | 5190306 |623 | |
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Иные безвозмездные и| | | | | |
|безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | - | 2 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Иные безвозмездные и| | | | | |
|безвозвратные перечисления за| | | | | |
|счет субвенции местным бюджетам| | | | | |
|на внедрение инновационных| | | | | |
|образовательных программ в| | | | | |
|муниципальных образовательных| 07 | 02 | 5200304 | - | |
|учреждениях | | | | | 2 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Внедрение инновационных| | | | | |
|образовательных программ в| | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | |
|общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 5200304 |621 | 2 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Молодежная политика и| | | | | |
|оздоровление детей | 07 | 07 | - | - | 2 358,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Организационно-воспитательная | | | | | |
|работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | - | 450,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание| | | | | |
|организационно-воспитательной | | | | | |
|работы с молодежью | 07 | 07 | 4310100 | - | 372,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Проведение мероприятий для детей| | | | | |
|и молодежи | 07 | 07 | 4310100 |447 | 372,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование расходов на| | | | | |
|организационно-воспитательную | | | | | |
|работу с молодежью за счет| | | | | |
|субвенции на реализацию Закона| | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | |
|отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями Ставропольского края| | | | | |
|в области молодежной политики" | 07 | 07 | 4310301 | - | 77,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Проведение мероприятий для детей| | | | | |
|и молодежи | 07 | 07 | 4310301 |447 | 77,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия по проведению| | | | | |
|оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | - | 1 908,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на оздоровительную| | | | | |
|кампанию | 07 | 07 | 4320100 | - | 208,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320100 |452 | 208,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|учреждений по оздоровлению детей | 07 | 07 | 4329200 | - | 1 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оздоровление детей | 07 | 07 | 4329200 |452 | 1 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|образования | 07 | 09 | - | - | 19 295,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | - | 1 309,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 07 | 09 | 0010100 | - | 1 309,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010100 |005 | 1 309,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | |
|образования | 07 | 09 | 4350000 | - | 1 221,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание учреждений,| | | | | |
|обеспечивающих предоставление| | | | | |
|услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350100 | - | 1 171,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350100 |327 | 1 171,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|прочих учреждений, обеспечивающих| | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | |
|образования | 07 | 09 | 4359100 | - | 37,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4359100 |327 | 37,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений прочих| | | | | |
|учреждений, обеспечивающих| | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | |
|образования | 07 | 09 | 4359200 | - | 12,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4359200 |327 | 12,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | |
|группы хозяйственного| | | | | |
|обслуживания, учебные фильмотеки,| | | | | |
|межшкольные | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | |
|комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | - | 11 048,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | |
|централизованных бухгалтерий,| | | | | |
|групп хозяйственного| | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | |
|межшкольных | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | |
|пунктов | 07 | 09 | 4520100 | - | 11 023,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520100 |327 | 11 023,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений на| | | | | |
|финансирование | | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | |
|централизованных бухгалтерий,| | | | | |
|групп хозяйственного| | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | |
|межшкольных | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | |
|пунктов | 07 | 09 | 4529200 | - | 25,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529200 |327 | 25,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 07 | 09 | 5180000 | - | 1 715,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 07 | 09 | 5180301 | - | 1 715,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 07 | 09 | 5180301 |618 | 1 715,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Развитие общественной| | | | | |
|инфраструктуры регионального и| | | | | |
|муниципального значения | 07 | 09 | 5400000 | - | 4 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий| | | | | |
|из краевого Фонда муниципального| | | | | |
|развития на финансирование| | | | | |
|строительства объектов| | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | |
|(строительство пристройки к| | | | | |
|средней школе N 9, ул.| | | | | |
|Кирова/Ленина 122/166) | 07 | 09 | 5400340 | - | 4 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Развитие общественной| | | | | |
|инфраструктуры регионального| | | | | |
|значения и поддержка фондов| | | | | |
|муниципального развития | 07 | 09 | 5400340 |615 | 4 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Культура, кинематография | | | | | |
|и средства массовой информации | 08 | - | - | - | 20 943,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Культура | 08 | 01 | - | - | 18 949,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | |
|массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | - | 10 139,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание дворцов и| | | | | |
|домов культуры, других учреждений| | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | |
|информации | 08 | 01 | 4400100 | - | 7 431,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400100 |327 | 7 431,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств,| | | | | |
|полученных от арендной платы| | | | | |
|дворцов и домов культуры, других| | | | | |
|учреждений культуры и средств| | | | | |
|массовой информации | 08 | 01 | 4400200 | - | 186,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400200 |327 | 186,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование дворцов и домов| | | | | |
|культуры, других учреждений| | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | |
|информации за счет субсидии,| | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | |
|зданий и сооружений муниципальных| | | | | |
|учреждений культуры| | | | | |
|Ставропольского края | 08 | 01 | 4400301 | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400301 |327 | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|дворцов и домов культуры, других| | | | | |
|учреждений культуры и средств| | | | | |
|массовой информации | 08 | 01 | 4409100 | - | 1 701,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409100 |327 | 1 701,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений дворцов| | | | | |
|и домов культуры, других| | | | | |
|учреждений культуры и средств| | | | | |
|массовой информации | 08 | 01 | 4409200 | - | 321,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409200 |327 | 321,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | - | 1 985,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание музеев и| | | | | |
|постоянных выставок | 08 | 01 | 4410100 | - | 900,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4410100 |327 | 900,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование музеев и| | | | | |
|постоянных выставок за счет| | | | | |
|субвенции на реализацию Закона| | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов Ставропольского края| | | | | |
|отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями Ставропольского края| | | | | |
|в области государственной| | | | | |
|поддержки государственных музеев| | | | | |
|Ставропольского края" | 08 | 01 | 4410301 | - | 1 055,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4410301 |327 | 1 055,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|музеев и постоянных выставок | 08 | 01 | 4419100 | - | 15,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419100 |327 | 15,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений музеев| | | | | |
|и постоянных выставок | 08 | 01 | 4419200 | - | 15,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419200 |327 | 15,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | - | 6 824,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание библиотек | 08 | 01 | 4420100 | - | 6 706,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420100 |327 | 6 706,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|библиотек | 08 | 01 | 4429100 | - | 45,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429100 |327 | 45,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|библиотек | 08 | 01 | 4429200 | - | 73,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429200 |327 | 73,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|культуры, кинематографии и| | | | | |
|средств массовой информации | 08 | 06 | - | - | 1 993,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | - | 1 020,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на руководство и| | | | | |
|управление в сфере установленных| | | | | |
|функций | 08 | 06 | 0010100 | - | 1 020,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010100 |005 | 1 020,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | |
|группы хозяйственного| | | | | |
|обслуживания, учебные фильмотеки,| | | | | |
|межшкольные | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | |
|комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 4520000 | - | 553,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | |
|централизованных бухгалтерий,| | | | | |
|групп хозяйственного| | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | |
|межшкольных | | | | | |
|учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов, логопедических| | | | | |
|пунктов | 08 | 06 | 4520100 | - | 553,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 08 | 06 | 4520100 |327 | 553,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 08 | 06 | 5180000 | - | 420,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 08 | 06 | 5180301 | - | 420,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 08 | 06 | 5180301 |618 | 420,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 09 | - | - | - |113 196,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Здравоохранение | 09 | 01 | - | - |108 449,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 09 | 01 | 1020000 | - | 258,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на непрограммные| | | | | |
|инвестиции в основные фонды | 09 | 01 | 1020100 | - | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 09 | 01 | 1020100 |214 | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | |
|непрограммные инвестиции в| | | | | |
|основные фонды | 09 | 01 | 1029100 | - | 158,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Строительство объектов| | | | | |
|общегражданского назначения | 09 | 01 | 1029100 |214 | 158,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | |
|медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | - | 40 961,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание больниц,| | | | | |
|клиник, госпиталей,| | | | | |
|медико-санитарных частей | 09 | 01 | 4700100 | - | 20 733,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700100 |327 | 20 733,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | |
|частей за счет субсидии,| | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | |
|зданий и сооружений учреждений| | | | | |
|здравоохранения | 09 | 01 | 4700305 | - | 1 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700305 |327 | 1 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных| | | | | |
|частей за счет субсидии из| | | | | |
|краевого Фонда софинансирования| | | | | |
|социальных расходов, выделяемые| | | | | |
|на обеспечение пожарной| | | | | |
|безопасности учреждений| | | | | |
|здравоохранения | 09 | 01 | 4700308 | - | 236,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700308 |327 | 236,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств,| | | | | |
|полученных из бюджета| | | | | |
|Георгиевского муниципального| | | | | |
|района на реализацию переданных| | | | | |
|полномочий на решение вопросов по| | | | | |
|организации оказания скорой| | | | | |
|медицинской помощи в стационарно| | | | | |
|- поликлинических и больничных| | | | | |
|учреждениях, медицинской помощи| | | | | |
|женщинам в период беременности,| | | | | |
|во время и после родов | 09 | 01 | 4700400 | - | 4 754,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700400 |327 | 4 754,8|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|больниц, клиник, госпиталей,| | | | | |
|медико-санитарных частей | 09 | 01 | 4709100 | - | 7 400,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709100 |327 | 7 400,4|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|больниц, клиник, госпиталей,| | | | | |
|медико-санитарных частей | 09 | 01 | 4709200 | - | 56,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709200 |327 | 56,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на оплату медицинской| | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | |
|беременности и родов | 09 | 01 | 4709400 | - | 6 780,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709400 |327 | 6 780,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | |
|диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | - | 38 247,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание поликлиник,| | | | | |
|амбулаторий, диагностических| | | | | |
|центров | 09 | 01 | 4710100 | - | 15 844,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710100 |327 | 15 844,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | |
|амбулаторий, диагностических| | | | | |
|центров за счет субвенции на| | | | | |
|реализацию Закона| | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | |
|отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями Ставропольского края| | | | | |
|в области здравоохранения" | 09 | 01 | 4710302 | - | 1 233,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710302 |327 | 1 233,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | |
|амбулаторий, диагностических| | | | | |
|центров за счет субсидии,| | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | |
|зданий и сооружений учреждений| | | | | |
|здравоохранения | 09 | 01 | 4710305 | - | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710305 |327 | 500,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на содержание поликлиник,| | | | | |
|амбулаторий, диагностических| | | | | |
|центров за счет субсидии из| | | | | |
|краевого Фонда софинансирования| | | | | |
|социальных расходов, выделяемые| | | | | |
|на обеспечение пожарной| | | | | |
|безопасности учреждений| | | | | |
|здравоохранения | 09 | 01 | 4710307 | - | 198,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710307 |327 | 198,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств,| | | | | |
|полученных из бюджета| | | | | |
|Георгиевского муниципального| | | | | |
|района на реализацию переданных| | | | | |
|полномочий на решение вопросов по| | | | | |
|организации оказания скорой| | | | | |
|медицинской помощи в| | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | |
|больничных учреждениях,| | | | | |
|медицинской помощи женщинам в| | | | | |
|период беременности, во время и| | | | | |
|после родов | 09 | 01 | 4710400 | - | 3 131,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710400 |327 | 3 131,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | |
|диагностических центров | 09 | 01 | 4719100 | - | 16 596,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4719100 |327 | 16 596,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | |
|диагностических центров | 09 | 01 | 4719200 | - | 44,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4719200 |327 | 44,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на оплату медицинской| | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | |
|беременности и родов | 09 | 01 | 4719400 | - | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4719400 |327 | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Санатории, пансионаты, дома| | | | | |
|отдыха и турбазы | 09 | 01 | 4750000 | - | 4 105,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание санаториев,| | | | | |
|пансионатов, домов отдыха и| | | | | |
|турбаз | 09 | 01 | 4750100 | - | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4750100 |327 | 700,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|санаториев, пансионатов, домов| | | | | |
|отдыха и турбаз | 09 | 01 | 4759100 | - | 3 405,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4759100 |327 | 3 405,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Станции скорой и неотложной| | | | | |
|помощи | 09 | 01 | 4770000 | - | 20 515,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание станций| | | | | |
|скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770100 | - | 11 401,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770100 |327 | 11 401,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств,| | | | | |
|полученных из бюджета| | | | | |
|Георгиевского муниципального| | | | | |
|района на реализацию переданных| | | | | |
|полномочий на решение вопросов по| | | | | |
|организации оказания скорой| | | | | |
|медицинской помощи в| | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | |
|больничных учреждениях,| | | | | |
|медицинской помощи женщинам в| | | | | |
|период беременности, во время и| | | | | |
|после родов | 09 | 01 | 4770400 | - | 9 114,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770400 |327 | 9 114,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Иные безвозмездные и| | | | | |
|безвозвратные перечисления | 09 | 01 | 5200000 | - | 4 362,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Иные безвозмездные и| | | | | |
|безвозвратные перечисления за| | | | | |
|счет субвенции на денежные| | | | | |
|выплаты медицинскому персоналу| | | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов,| | | | | |
|врачам, фельдшерам и медицинским| | | | | |
|сестрам скорой медицинской помощи| 09 | 01 | 5200302 | - | 4 362,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | |
|медицинским сестрам скорой| | | | | |
|медицинской помощи | 09 | 01 | 5200302 |624 | 4 362,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Спорт и физическая культура | 09 | 02 | - | - | 2 841,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центры спортивной подготовки| | | | | |
|(сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | - | 1 361,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на содержание центров| | | | | |
|спортивной подготовки (сборных| | | | | |
|команд) | 09 | 02 | 4820100 | - | 1 228,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820100 |327 | 1 228,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств,| | | | | |
|полученных от арендной платы| | | | | |
|центров спортивной подготовки| | | | | |
|(сборных команд) | 09 | 02 | 4820200 | - | 133,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820200 |327 | 133,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Физкультурно-оздоровительная | | | | | |
|работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | - | 1 480,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на проведение| | | | | |
|физкультурно-оздоровительной | | | | | |
|работы и спортивных мероприятий | 09 | 02 | 5120100 | - | 1 480,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области| | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | |
|физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120100 |455 | 1 480,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|здравоохранения и спорта | 09 | 04 | - | - | 1 906,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд реформирования региональных| | | | | |
|и муниципальных финансов | 09 | 04 | 5180000 | - | 1 906,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет Фонда| | | | | |
|реформирования муниципальных| | | | | |
|финансов | 09 | 04 | 5180301 | - | 1 906,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | |
|финансов | 09 | 04 | 5180301 |618 | 1 906,1|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Социальная политика | 10 | - | - | - | 173744,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Социальное обслуживание населения| 10 | 02 | - | - | 6 027,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Учреждения социального| | | | | |
|обслуживания населения | 10 | 02 | 5060000 | - | 6 027,5|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Финансирование учреждений| | | | | |
|социального обслуживания| | | | | |
|населения за счет субвенции на| | | | | |
|выполнение передаваемых| | | | | |
|полномочий субъектов Российской| | | | | |
|Федерации по обеспечению| | | | | |
|деятельности государственных| | | | | |
|учреждений социального| | | | | |
|обслуживания | 10 | 02 | 5060301 | - | 5 143,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5060301 |327 | 5 143,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет| | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | |
|других учреждений социального| | | | | |
|обслуживания населения | 10 | 02 | 5069100 | - | 804,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5069100 |327 | 804,2|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений других| | | | | |
|учреждений социального| | | | | |
|обслуживания населения | 10 | 02 | 5069200 | - | 80,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | |
|подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5069200 |327 | 80,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | - | - |153 717,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | - | 7 513,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Федеральная целевая программа| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы| | | | | |
|(второй этап) | 10 | 03 | 1040000 | - | 7 513,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | |
|молодых семей" | 10 | 03 | 1042000 | - | 7 513,6|
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 865 Постановление Правительства РФ от 28 августа 2002 г. N 638 "О подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" признано утратившим силу с 1 января 2006 г.
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | |
|ведомственной целевой программы| | | | | |
|"Обеспечение жильем молодых семей| | | | | |
|в Ставропольском крае на| | | | | |
|2006-2008 годы, входящей в состав| | | | | |
|федеральной целевой программы| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы" за| | | | | |
|счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 1042103 | - | 1 140,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 10 | 03 | 1042103 |661 | 1 140,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | |
|ведомственной целевой программы| | | | | |
|"Обеспечение жильем молодых семей| | | | | |
|в Ставропольском крае на| | | | | |
|2006-2008 годы, входящей в состав| | | | | |
|федеральной целевой программы| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы" за| | | | | |
|счет средств краевого бюджета | 10 | 03 | 1042301 | - | 4 224,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 10 | 03 | 1042301 |661 | 4 224,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | |
|ведомственной целевой программы| | | | | |
|"Обеспечение жильем молодых семей| | | | | |
|в Ставропольском крае на| | | | | |
|2006-2008 годы, входящей в состав| | | | | |
|федеральной целевой программы| | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы" за| | | | | |
|счет средств федерального бюджета| 10 | 03 | 1042302 | - | 2 148,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 10 | 03 | 1042302 |661 | 2 148,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| 10 | 03 | 5050000 | - | 2 212,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на| | | | | |
|предоставление мер социальной| | | | | |
|поддержки многодетным семьям | 10 | 03 | 5050306 | - | 1 971,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050306 |483 | 1 971,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на выплату| | | | | |
|ежегодного социального пособия на| | | | | |
|проезд учащимся (студентам) | 10 | 03 | 5050307 | - | 241,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050307 |483 | 241,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Реализация государственных| | | | | |
|функций в области социальной| | | | | |
|политики | 10 | 03 | 5140000 | - | 320,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | |
|государственных функций в области| | | | | |
|социальной политики | 10 | 03 | 5140100 | - | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140100 |483 | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | |
|безвозмездных поступлений на| | | | | |
|реализацию государственных| | | | | |
|функций в области социальной| | | | | |
|политики | 10 | 03 | 5149200 | - | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5149200 |483 | 100,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | |
|государственных функций в области| | | | | |
|социальной политики на выплату| | | | | |
|социального пособия на погребение| 10 | 03 | 5140301 | - | 120,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Пенсии по государственному| | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты| | | | | |
|к пенсиям, дополнительное| | | | | |
|материальное обеспечение, пособия| | | | | |
|и компенсации | 10 | 03 | 5140301 |703 | 120,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Дотации и субвенции | 10 | 03 | 5170000 | - | 609,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субвенция на осуществление| | | | | |
|расходов на обеспечение равной| | | | | |
|доступности услуг общественного| | | | | |
|транспорта для отдельных| | | | | |
|категорий граждан, оказание мер| | | | | |
|социальной поддержки которых| | | | | |
|относятся к ведению Российской| | | | | |
|Федерации | 10 | 03 | 5170301 | - | 609,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение равной доступности| | | | | |
|услуг общественного транспорта на| | | | | |
|территории соответствующего| | | | | |
|субъекта Российской Федерации для| | | | | |
|отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5170301 |616 | 609,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | - |136 141,3|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субвенции на оплату| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг| | | | | |
|отдельным категориям граждан в| | | | | |
|соответствии с Федеральными| | | | | |
|законами "О социальной защите| | | | | |
|инвалидов в Российской| | | | | |
|Федерации", "О ветеранах", "О| | | | | |
|социальной защите граждан,| | | | | |
|подвергшихся воздействию радиации| | | | | |
|вследствие катастрофы на| | | | | |
|Чернобыльской АЭС" | 10 | 03 | 5190301 | - | 22 451,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | |
|отдельным категориям граждан | 10 | 03 | 5190301 |611 | 22 451,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | |
|обеспечение мер социальной| | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных| | | | | |
|знаком "Почетный донор СССР",| | | | | |
|"Почетный донор России" | 10 | 03 | 5190305 | - | 3 521,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | |
|поддержки для лиц, награжденных| | | | | |
|знаком "Почетный донор СССР",| | | | | |
|"Почетный донор России" | 10 | 03 | 5190305 |610 | 3 521,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на обеспечение| | | | | |
|мер социальной поддержки| | | | | |
|ветеранов труда | 10 | 03 | 5190315 | - | 58 010,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | |
|поддержки ветеранов труда | 10 | 03 | 5190315 |563 | 58 010,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на обеспечение| | | | | |
|мер социальной поддержки| | | | | |
|тружеников тыла | 10 | 03 | 5190316 | - | 1 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | |
|поддержки тружеников тыла | 10 | 03 | 5190316 |565 | 1 000,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на| | | | | |
|предоставление мер социальной| | | | | |
|поддержки реабилитированным лицам| | | | | |
|и лицам, признанным пострадавшими| | | | | |
|от политических репрессий | 10 | 03 | 5190317 | - | 2 410,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Обеспечение мер социальной| | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и| | | | | |
|лиц, признанных пострадавшими от| | | | | |
|политических репрессий | 10 | 03 | 5190317 |496 | 2 410,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции на выплату| | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка | 10 | 03 | 5190318 | - | 14 049,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из| | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | |
|Федерации и местных бюджетов | 10 | 03 | 5190318 |749 | 14 049,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан| | | | | |
|за счет субвенции местным| | | | | |
|бюджетам непосредственно на| | | | | |
|предоставление гражданам субсидий| | | | | |
|на оплату жилого помещения и| | | | | |
|коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190319 | - | 34 699,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Предоставление гражданам субсидий| | | | | |
|на оплату жилого помещения и| | | | | |
|коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190319 |572 | 34 699,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Иные безвозмездные и| | | | | |
|безвозвратные перечисления | 10 | 03 | 5200000 | - | 5 472,6|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную| | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | |
|дошкольного образования за счет| 10 | 03 | 5200310 | - | |
|средств краевого бюджета | | | | | 80,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Компенсация части родительской| | | | | |
|платы за содержание ребенка в| | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную| | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | |
|дошкольного образования | 10 | 03 | 5200310 |421 | 80,9|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную| | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | |
|дошкольного образования за счет| 10 | 03 | 5200311 | - | |
|средств федерального бюджета | | | | | 5 391,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Компенсация части родительской| | | | | |
|платы за содержание ребенка в| | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную| | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | |
|дошкольного образования | 10 | 03 | 5200311 |421 | 5 391,7|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | |
|образований | 10 | 03 | 7950000 | - | 1 448,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|"Программа социальной поддержки| | | | | |
|населения города Георгиевска на| | | | | |
|2006-2008 годы" | 10 | 03 | 7950100 | - | 1 448,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субсидии | 10 | 03 | 7950100 |197 | 200,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | |
|политики | 10 | 03 | 7950100 |482 | 1 248,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | |
|попечительство | 10 | 04 | - | - | 6 252,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | - | 6 252,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | |
|попечительству за счет субвенции| | | | | |
|на выплату денежных средств на| | | | | |
|содержание ребенка опекуну| | | | | |
|(попечителю) | 10 | 04 | 5190313 | - | 5865,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | |
|содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190313 |423 | 5865,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выплаты на содержание детей в| | | | | |
|семьях опекунов (попечителей) за| | | | | |
|счет средств федерального бюджета| 10 | 04 | 5190320 | - | 387,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | |
|содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190320 |423 | 387,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | |
|социальной политики | 10 | 06 | - | - | 7 747,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | |
|установленных функций | 10 | 06 | 0010000 | - | 7 747,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | |
|осуществление отдельных| | | | | |
|государственных полномочий в| | | | | |
|области социальной поддержки и| | | | | |
|социального обслуживания| | | | | |
|отдельных категорий граждан | 10 | 06 | 0010304 | - | 5 898,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010304 |005 | 5 898,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Субвенции местным бюджетам на| | | | | |
|обеспечение предоставления| | | | | |
|гражданам субсидий на оплату| | | | | |
|жилого помещения и коммунальных| | | | | |
|услуг | 10 | 06 | 0010306 | - | 1 849,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010306 |005 | 1 849,0|
|---------------------------------+----+------+---------+----+---------|
|Итого | - | - | - | - |764 585,1|
\----------------------------------------------------------------------/
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 8
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Распределение
расходов бюджета города Георгиевска на 2007 год по ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование | РБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Дума города Георгиевска | 600 | - | - | - | - | 4 022,2 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | - | - | - | 4 022,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
600 |
01 |
03 |
- |
- |
4 022,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
600 |
01 |
03 |
0010000 |
- |
4 022,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
600 |
01 |
03 |
0010100 |
- |
4 022,2 |
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0010100 | 005 | 3 080,2 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
600 |
01 |
03 |
0010100 |
026 |
481,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
600 |
01 |
03 |
0010100 |
027 |
461,0 |
Администрация города Георгиевска |
601 |
- |
- |
- |
- |
157 663,9 |
Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | - | - | - | 25 757,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
601 |
01 |
02 |
- |
- |
565,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
01 |
02 |
0010000 |
- |
565,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
01 |
02 |
0010100 |
- |
565,2 |
Глава муниципального образования |
601 |
01 |
02 |
0010100 |
010 |
565,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
601 |
01 |
04 |
- |
- |
23 263,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
01 |
04 |
0010000 |
- |
23 263,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
01 |
04 |
0010100 |
- |
22 068,0 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 04 | 0010100 | 005 | 22 068,0 |
Расходы за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края" |
601 |
01 |
04 |
0010302 |
- |
525,0 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 04 | 0010302 | 005 | 525,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов полномочиями Ставропольского края по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
601 |
01 |
04 |
0010305 |
- |
35,5 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 04 | 0010305 | 005 | 35,5 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти |
601 |
01 |
04 |
0019200 |
- |
635,0 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 04 | 0019200 | 005 | 635,0 |
Судебная система | 601 | 01 | 05 | - | - | 763,4 |
Фонд компенсаций | 601 | 01 | 05 | 5190000 | - | 763,4 |
Средства, предусмотренные для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
601 |
01 |
05 |
5190303 |
- |
763,4 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
601 |
01 |
05 |
5190303 |
070 |
763,4 |
Резервные фонды | 601 | 01 | 13 | - | - | 500,0 |
Резервные фонды | 601 | 01 | 13 | 0700000 | - | 500,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на резервные фонды |
601 |
01 |
13 |
0700100 |
- |
500,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
601 |
01 |
13 |
0700100 |
184 |
500,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
601 |
01 |
15 |
- |
- |
665,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
601 |
01 |
15 |
0920000 |
- |
360,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
601 |
01 |
15 |
0920100 |
- |
360,0 |
Выполнение других обязательств государства |
601 |
01 |
15 |
0920100 |
216 |
360,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
601 |
01 |
15 |
5180000 |
- |
305,6 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
601 |
01 |
15 |
5180301 |
- |
305,6 |
Реформирование муниципальных финансов |
601 |
01 |
15 |
5180301 |
618 |
305,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
601 |
03 |
- |
- |
- |
340,0 |
Органы внутренних дел | 601 | 03 | 02 | - | - | 240,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
601 |
03 |
02 |
7950000 |
- |
240,0 |
Городская целевая программа "Правопорядок в городе Георгиевске на 2007 год" |
601 |
03 |
02 |
7950100 |
- |
240,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
601 |
03 |
02 |
7950100 |
253 |
240,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
601 |
03 |
09 |
- |
- |
100,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
601 |
03 |
09 |
2180000 |
- |
100,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
601 |
03 |
09 |
2180100 |
- |
100,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
601 |
03 |
09 |
2180100 |
260 |
100,0 |
Национальная экономика | 601 | 04 | - | - | - | 88 268,5 |
Транспорт | 601 | 04 | 08 | - | - | 86 618,5 |
Федеральные целевые программы | 601 | 04 | 08 | 1000000 | - | 86 018,5 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
04 |
08 |
1020000 |
- |
86 018,5 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды за счет субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств федерального бюджета |
601 |
04 |
08 |
1023301 |
- |
66 100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
04 |
08 |
1023301 |
214 |
66 100,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды за счет субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств краевого бюджета |
601 |
04 |
08 |
1023302 |
- |
19 918,5 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
04 |
08 |
1023302 |
214 |
19 918,5 |
Другие виды транспорта | 601 | 04 | 08 | 3170000 | - | 600,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на другие виды транспорта |
601 |
04 |
08 |
3170100 |
- |
600,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
601 |
04 |
08 |
3170100 |
366 |
600,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
601 |
04 |
11 |
- |
- |
1 650,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
601 |
04 |
11 |
3380000 |
- |
700,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
601 |
04 |
11 |
3380100 |
- |
700,0 |
Мероприятия в области застройки территорий |
601 |
04 |
11 |
3380100 |
405 |
700,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
601 |
04 |
11 |
3400000 |
- |
270,0 |
Расходы за счет средств городского бюджета на реализацию городской целевой программы "Развитие малого предпринимательства в городе Георгиевске на 2006-2008 годы" |
601 |
04 |
11 |
3400100 |
- |
220,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях |
601 |
04 |
11 |
3400100 |
340 |
220,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики за счет субсидий на привлечение членов казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества к муниципальной и иной службе |
601 |
04 |
11 |
3400302 |
- |
50,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
601 |
04 |
11 |
3400302 |
407 |
50,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
601 |
04 |
11 |
5180000 |
- |
250,0 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
601 |
04 |
11 |
5180301 |
- |
250,0 |
Реформирование муниципальных финансов |
601 |
04 |
11 |
5180301 |
618 |
250,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
601 |
04 |
11 |
7950000 |
- |
430,0 |
Городская целевая программа "Развитие бытового обслуживания населения в городе Георгиевске на 2007 -2009 годы" |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
407 |
200,0 |
Городская целевая программа "Муниципальная поддержка казачьего общества города Георгиевска на 2006-2008 годы" |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
407 |
200,0 |
Городская целевая программа "Развитие малого предпринимательства в городе Георгиевске на 2006-2008 годы" |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
- |
30,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
601 |
04 |
11 |
7950100 |
521 |
30,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 601 | 05 | - | - | - | 28 759,1 |
Жилищное хозяйство | 601 | 05 | 01 | - | - | 200,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 601 | 05 | 01 | 3500000 | - | 200,0 |
Расходы на поддержку жилищного хозяйства за счет средств краевого бюджета на обеспечение жильем работников здравоохранения |
601 |
05 |
01 |
3500307 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
601 |
05 |
01 |
3500307 |
410 |
200,0 |
Коммунальное хозяйство | 601 | 05 | 02 | - | - | 25 263,7 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
05 |
02 |
1020000 |
- |
25 000,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
05 |
02 |
1020100 |
- |
25 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
05 |
02 |
1020100 |
214 |
25 000,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
601 |
05 |
02 |
3510000 |
- |
200,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства |
601 |
05 |
02 |
3510100 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
601 |
05 |
02 |
3510100 |
411 |
200,0 |
Благоустройство | 601 | 05 | 02 | 6000000 | - | 141,7 |
Расходы за счет местного бюджета на благоустройство |
601 |
05 |
02 |
6000100 |
- |
141,7 |
Уличное освещение | 601 | 05 | 02 | 6000100 | 806 | 63,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
601 |
05 |
04 |
- |
- |
3 295,4 |
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
05 |
04 |
0010000 |
- |
995,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
601 |
05 |
04 |
0010100 |
- |
789,9 |
Центральный аппарат | 601 | 05 | 04 | 0010100 | 005 | 789,9 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти |
601 |
05 |
04 |
0019100 |
- |
205,5 |
Центральный аппарат | 601 | 05 | 04 | 0019100 | 005 | 205,5 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения |
601 |
05 |
04 |
5400000 |
- |
2 300,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (электроснабжение новых районов застройки города) |
601 |
05 |
04 |
5400163 |
- |
300,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
601 |
05 |
04 |
5400163 |
615 |
300,0 |
Расходы за счет средств субсидий из краевого Фонда муниципального развития на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (электроснабжение новых районов застройки города) |
601 |
05 |
04 |
5400363 |
- |
2 000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
601 |
05 |
04 |
5400363 |
615 |
2 000,0 |
Образование | 601 | 07 | - | - | - | 5 087,0 |
Общее образование | 601 | 07 | 02 | - | - | 637,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
07 |
02 |
1020000 |
- |
637,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
07 |
02 |
1020100 |
- |
500,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
07 |
02 |
1020100 |
214 |
500,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
07 |
02 |
1029100 |
- |
137,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
07 |
02 |
1029100 |
214 |
137,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
601 |
07 |
07 |
- |
- |
450,0 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
601 |
07 |
07 |
4310000 |
- |
450,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание организационно-воспитательной работы с молодежью |
601 |
07 |
07 |
4310100 |
- |
372,3 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
601 |
07 |
07 |
4310100 |
447 |
372,3 |
Финансирование расходов на организационно-воспитательную работу с молодежью за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области молодежной политики" |
601 |
07 |
07 |
4310301 |
- |
77,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
601 |
07 |
07 |
4310301 |
447 |
77,7 |
Другие вопросы в области образования |
601 |
07 |
09 |
- |
- |
4 000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения |
601 |
07 |
09 |
5400000 |
- |
4 000,0 |
Расходы за счет средств субсидий из краевого Фонда муниципального развития на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (строительство пристройки к средней школе N 9, ул. Кирова/Ленина 122/166) |
601 |
07 |
09 |
5400340 |
- |
4 000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
601 |
07 |
09 |
5400340 |
615 |
4 000,0 |
Здравоохранение и спорт | 601 | 09 | - | - | - | 1 738,0 |
Здравоохранение | 601 | 09 | 01 | - | - | 258,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
09 |
01 |
1020000 |
- |
258,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
09 |
01 |
1020100 |
- |
100,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
09 |
01 |
1020100 |
214 |
100,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на непрограммные инвестиции в основные фонды |
601 |
09 |
01 |
1029100 |
- |
158,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
601 |
09 |
01 |
1029100 |
214 |
158,0 |
Спорт и физическая культура | 601 | 09 | 02 | - | - | 1 480,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
601 |
09 |
02 |
5120000 |
- |
1 480,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия |
601 |
09 |
02 |
5120100 |
- |
1 480,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
601 |
09 |
02 |
5120100 |
455 |
1 480,0 |
Социальная политика | 601 | 10 | - | - | - | 7 713,6 |
Социальное обеспечение населения |
601 |
10 |
03 |
- |
- |
7 713,6 |
Федеральные целевые программы | 601 | 10 | 03 | 1000000 | - | 7 513,6 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
601 |
10 |
03 |
1040000 |
- |
7 513,6 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
601 |
10 |
03 |
1042000 |
- |
7 513,6 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств местного бюджета |
601 |
10 |
03 |
1042103 |
- |
1 140,0 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
601 |
10 |
03 |
1042103 |
661 |
1 140,0 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств краевого бюджета |
601 |
10 |
03 |
1042301 |
- |
4 224,7 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
601 |
10 |
03 |
1042301 |
661 |
4 224,7 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств федерального бюджета |
601 |
10 |
03 |
1042302 |
- |
2 148,9 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
601 |
10 |
03 |
1040302 |
661 |
2 148,9 |
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики |
601 |
10 |
03 |
5140000 |
- |
200,0 |
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики за счет средств местного бюджета |
601 |
10 |
03 |
5140100 |
- |
100,0 |
Оказание социальной помощи | 601 | 10 | 03 | 5140100 | 483 | 100,0 |
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики за счет целевых средств и безвозмездных поступлений |
601 |
10 |
03 |
5149200 |
- |
100,0 |
Оказание социальной помощи | 601 | 10 | 03 | 5149200 | 483 | 100,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска |
602 |
- |
- |
- |
- |
5 057,5 |
Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | - | - | - | 3 034,5 |
Другие общегосударственные вопросы |
602 |
01 |
15 |
- |
- |
3 034,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
602 |
01 |
15 |
0010000 |
- |
2 273,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
602 |
01 |
15 |
0010100 |
- |
2 273,3 |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 15 | 0010100 | 005 | 2 273,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
602 |
01 |
15 |
0900000 |
- |
761,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
602 |
01 |
15 |
0900100 |
- |
761,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
602 |
01 |
15 |
0900100 |
200 |
761,2 |
Национальная экономика | 602 | 04 | - | - | - | 2 023,0 |
Транспорт | 602 | 04 | 08 | - | - | 2 023,0 |
Другие виды транспорта | 602 | 04 | 08 | 3170000 | - | 2 023,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на другие виды транспорта |
602 |
04 |
08 |
3170100 |
- |
2 023,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
602 |
04 |
08 |
3170100 |
366 |
2 023,0 |
Финансовое управление администрации города Георгиевска |
604 |
- |
- |
- |
- |
3 965,8 |
Общегосударственные вопросы | 604 | 01 | - | - | - | 3 965,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
604 |
01 |
06 |
- |
- |
3 791,0 |
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
604 |
01 |
06 |
0010000 |
- |
3 791,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
604 |
01 |
06 |
0010100 |
- |
3 791,0 |
Центральный аппарат | 604 | 01 | 06 | 0010100 | 005 | 3 791,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
604 |
01 |
12 |
- |
- |
10,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
604 |
01 |
12 |
0650000 |
- |
10,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на процентные платежи по долговым обязательствам |
604 |
01 |
12 |
0650100 |
- |
10,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
604 |
01 |
12 |
0650100 |
152 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
604 |
01 |
15 |
- |
- |
164,8 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
604 |
01 |
15 |
5180000 |
- |
164,8 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
604 |
01 |
15 |
5180301 |
- |
164,8 |
Реформирование муниципальных финансов |
604 |
01 |
15 |
5180301 |
618 |
164,8 |
Отдел образования администрации города Георгиевска |
606 |
- |
- |
- |
- |
239 553,3 |
Образование | 606 | 07 | - | - | - | 227 828,7 |
Дошкольное образование | 606 | 07 | 01 | - | - | 85 390,7 |
Детские дошкольные учреждения | 606 | 07 | 01 | 4200000 | - | 85 390,7 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4200100 |
- |
67 162,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4200100 |
327 |
67 162,3 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субвенции |
606 |
07 |
01 |
4200300 |
- |
8 173,6 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-инвалидов" |
606 |
07 |
01 |
4200301 |
327 |
7 425,6 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению медицинских осмотров педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
606 |
07 |
01 |
4200302 |
327 |
208,0 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
606 |
07 |
01 |
4200303 |
327 |
540,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских дошкольных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4209200 |
- |
855,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4209200 |
327 |
855,6 |
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4209300 |
- |
9 199,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
01 |
4209300 |
327 |
9 199,2 |
Общее образование | 606 | 07 | 02 | - | - | 125 234,7 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
606 |
07 |
02 |
4210000 |
- |
84 789,1 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
606 |
07 |
02 |
4210100 |
- |
17 074,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4210100 |
327 |
17 074,1 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О нормативах расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края" |
606 |
07 |
02 |
4210301 |
- |
59 932,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4210301 |
327 |
59 932,3 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополнительного профессионального образования педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края" |
606 |
07 |
02 |
4210302 |
- |
505,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4210302 |
327 |
505,0 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
606 |
07 |
02 |
4210304 |
- |
960,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4210304 |
327 |
960,0 |
Расходы на содержание школ начальных, неполных и средних за счет субсидии на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края |
606 |
07 |
02 |
4210307 |
- |
104,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4210307 |
327 |
104,6 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
606 |
07 |
02 |
4219100 |
- |
4 114,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4219100 |
327 |
4 114,5 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
606 |
07 |
02 |
4219200 |
- |
2 098,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4219200 |
327 |
2 098,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
606 |
07 |
02 |
4230000 |
- |
14 538,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми |
606 |
07 |
02 |
4230100 |
- |
13 454,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4230100 |
327 |
13 454,1 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по внешкольной работе с детьми |
606 |
07 |
02 |
4239200 |
- |
1 083,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4239200 |
327 |
1 083,9 |
Детские дома | 606 | 07 | 02 | 4240000 | - | 10 590,7 |
Финансирование детских домов за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях и приемных семьях |
606 |
07 |
02 |
4240301 |
- |
10 508,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4240301 |
327 |
10 508,7 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских домов |
606 |
07 |
02 |
4249200 |
- |
82,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4249200 |
327 |
82,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения |
606 |
07 |
02 |
4330000 |
- |
8 287,5 |
Финансирование специальных (коррекционных) учреждений за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-инвалидов" |
606 |
07 |
02 |
4330301 |
- |
7 484,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4330301 |
327 |
7 484,5 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности специальных (коррекционных) учреждений |
606 |
07 |
02 |
4339100 |
- |
700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4339100 |
327 |
700,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений специальных (коррекционных) учреждений |
606 |
07 |
02 |
4339200 |
- |
103,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
02 |
4339200 |
327 |
103,0 |
Фонд компенсаций | 606 | 07 | 02 | 5190000 | - | 5 029,4 |
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |
606 |
07 |
02 |
5190306 |
- |
5 029,4 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
606 |
07 |
02 |
5190306 |
623 |
5 029,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
606 |
07 |
02 |
5200000 |
- |
2 000,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |
606 |
07 |
02 |
5200304 |
- |
2 000,0 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
606 |
07 |
02 |
5200304 |
621 |
2 000,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
606 |
07 |
07 |
- |
- |
1 908,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
606 |
07 |
07 |
4320000 |
- |
1 908,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на оздоровительную кампанию детей |
606 |
07 |
07 |
4320100 |
- |
208,0 |
Оздоровление детей | 606 | 07 | 07 | 4320100 | 452 | 208,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по оздоровлению детей |
606 |
07 |
07 |
4329200 |
- |
1 700,0 |
Оздоровление детей | 606 | 07 | 07 | 4329200 | 452 | 1 700,0 |
Другие вопросы в области образования |
606 |
07 |
09 |
- |
- |
15 295,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
606 |
07 |
09 |
0010000 |
- |
1 309,6 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
606 |
07 |
09 |
0010100 |
- |
1 309,6 |
Центральный аппарат | 606 | 07 | 09 | 0010100 | 005 | 1 309,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
606 |
07 |
09 |
4350000 |
- |
1 221,8 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
606 |
07 |
09 |
4350100 |
- |
1 171,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
09 |
4350100 |
327 |
1 171,8 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
606 |
07 |
09 |
4359100 |
- |
37,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
09 |
4359100 |
327 |
37,8 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
606 |
07 |
09 |
4359200 |
- |
12,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
09 |
4359200 |
327 |
12,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
606 |
07 |
09 |
4520000 |
- |
11 048,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
606 |
07 |
09 |
4520100 |
- |
11 023,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
09 |
4520100 |
327 |
11 023,3 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
606 |
07 |
09 |
4529200 |
- |
25,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
07 |
09 |
4529200 |
327 |
25,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
606 |
07 |
09 |
5180000 |
- |
1 715,6 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
606 |
07 |
09 |
5180301 |
- |
1 715,6 |
Реформирование муниципальных финансов |
606 |
07 |
09 |
5180301 |
618 |
1 715,6 |
Социальная политика | 606 | 10 | - | - | - | 11 724,6 |
Социальное обеспечение населения |
606 |
10 |
03 |
- |
- |
5 472,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
606 |
10 |
03 |
5200000 |
- |
5 472,6 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета |
606 |
10 |
03 |
5200310 |
- |
80,9 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
606 |
10 |
03 |
5200310 |
421 |
80,9 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
606 |
10 |
03 |
5200311 |
- |
5 391,7 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
606 |
10 |
03 |
5200311 |
421 |
5 391,7 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
606 |
10 |
04 |
- |
- |
6 252,0 |
Фонд компенсаций | 606 | 10 | 04 | 5190000 | - | 6 252,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за счет субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
606 |
10 |
04 |
5190313 |
- |
5 865,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
606 |
10 |
04 |
5190313 |
423 |
5 865,0 |
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств федерального бюджета |
606 |
10 |
04 |
5190320 |
- |
387,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
606 |
10 |
04 |
5190320 |
423 |
387,0 |
Отдел культуры администрации города Георгиевска |
607 |
- |
- |
- |
- |
27 783,2 |
Образование | 607 | 07 | - | - | - | 6 839,7 |
Общее образование | 607 | 07 | 02 | - | - | 6 839,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
607 |
07 |
02 |
4230000 |
- |
6 839,7 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми |
607 |
07 |
02 |
4230100 |
- |
5 916,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
07 |
02 |
4230100 |
327 |
5 916,1 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по внешкольной работе с детьми |
607 |
07 |
02 |
4239200 |
- |
4,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
07 |
02 |
4239200 |
327 |
4,0 |
Расходы за счет родительской платы учреждений по внешкольной работе с детьми |
607 |
07 |
02 |
4239300 |
- |
919,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
07 |
02 |
4239300 |
327 |
919,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
607 |
08 |
- |
- |
- |
20 943,5 |
Культура | 607 | 08 | 01 | - | - | 18 949,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
607 |
08 |
01 |
4400000 |
- |
10 139,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
607 |
08 |
01 |
4400100 |
- |
7 431,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4400100 |
327 |
7 431,1 |
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
607 |
08 |
01 |
4400200 |
- |
186,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4400200 |
327 |
186,1 |
Финансирование дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Ставропольского края |
607 |
08 |
01 |
4400301 |
- |
500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4400301 |
327 |
500,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
607 |
08 |
01 |
4409100 |
- |
1 701,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4409100 |
327 |
1 701,3 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
607 |
08 |
01 |
4409200 |
- |
321,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4409200 |
327 |
321,0 |
Музеи и постоянные выставки | 607 | 08 | 01 | 4410000 | - | 1 985,8 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание музеев и постоянных выставок |
607 |
08 |
01 |
4410100 |
- |
900,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4410100 |
327 |
900,0 |
Финансирование музеев и постоянных выставок за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области государственной поддержки государственных музеев Ставропольского края" |
607 |
08 |
01 |
4410300 |
- |
1 055,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4410300 |
327 |
1 055,8 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на содержание музеев и постоянных выставок |
607 |
08 |
01 |
4419100 |
- |
15,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4419100 |
327 |
15,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на содержание музеев и постоянных выставок |
607 |
08 |
01 |
4419200 |
- |
15,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4419200 |
327 |
15,0 |
Библиотеки | 607 | 08 | 01 | 4420000 | - | 6 824,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек |
607 |
08 |
01 |
4420100 |
- |
6 706,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4420100 |
327 |
6 706,5 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности библиотек |
607 |
08 |
01 |
4429100 |
- |
45,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4429100 |
327 |
45,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений библиотек |
607 |
08 |
01 |
4429200 |
- |
73,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
01 |
4429200 |
327 |
73,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
607 |
08 |
06 |
- |
- |
1 993,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
607 |
08 |
06 |
0010000 |
- |
1 020,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
607 |
08 |
06 |
0010100 |
- |
1 020,2 |
Центральный аппарат | 607 | 08 | 06 | 0010100 | 005 | 1 020,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
607 |
08 |
06 |
4520000 |
- |
553,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
607 |
08 |
06 |
4520100 |
- |
553,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
607 |
08 |
06 |
4520100 |
327 |
553,4 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
607 |
08 |
06 |
5180000 |
- |
420,1 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
607 |
08 |
06 |
5180301 |
- |
420,1 |
Реформирование муниципальных финансов |
607 |
08 |
06 |
5180301 |
618 |
420,1 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Георгиевская центральная городская больница" |
608 |
- |
- |
- |
- |
110 097,2 |
Здравоохранение и спорт | 608 | 09 | - | - | - | 110 097,2 |
Здравоохранение | 608 | 09 | 01 | - | - | 108 191,1 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
608 |
09 |
01 |
4700000 |
- |
40 961,1 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
608 |
09 |
01 |
4700100 |
- |
20 733,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4700100 |
327 |
20 733,0 |
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения |
608 |
09 |
01 |
4700305 |
- |
1 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4700305 |
327 |
1 000,0 |
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет субсидии из краевого Фонда софинансирования социальных расходов, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения |
608 |
09 |
01 |
4700308 |
- |
236,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4700308 |
327 |
236,0 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
608 |
09 |
01 |
4700400 |
- |
4 754,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4700400 |
327 |
4 754,8 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
608 |
09 |
01 |
4709100 |
- |
7 400,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4709100 |
327 |
7 400,4 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
608 |
09 |
01 |
4709200 |
- |
56,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4709200 |
327 |
56,0 |
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
608 |
09 |
01 |
4709400 |
- |
6 780,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4709400 |
327 |
6 780,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
608 |
09 |
01 |
4710000 |
- |
38 247,7 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
608 |
09 |
01 |
4710100 |
- |
15 844,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4710100 |
327 |
15 844,5 |
Финансирование поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения" |
608 |
09 |
01 |
4710302 |
- |
1 233,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4710302 |
327 |
1 233,0 |
Финансирование поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения |
608 |
09 |
01 |
4710305 |
- |
500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4710305 |
327 |
500,0 |
Расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субсидии из краевого Фонда софинансирования социальных расходов, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения |
608 |
09 |
01 |
4710307 |
- |
198,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4710307 |
327 |
198,0 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
608 |
09 |
01 |
4710400 |
- |
3 131,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4710400 |
327 |
3 131,6 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
608 |
09 |
01 |
4719100 |
- |
16 596,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4719100 |
327 |
16 596,6 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
608 |
09 |
01 |
4719200 |
- |
44,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4719200 |
327 |
44,0 |
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
608 |
09 |
01 |
4719400 |
- |
700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4719400 |
327 |
700,0 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
608 |
09 |
01 |
4750000 |
- |
4 105,1 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз |
608 |
09 |
01 |
4750100 |
- |
700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4750100 |
327 |
700,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз |
608 |
09 |
01 |
4759100 |
- |
3 405,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4759100 |
327 |
3 405,1 |
Станции скорой и неотложной помощи |
608 |
09 |
01 |
4770000 |
- |
20 515,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание станций скорой и неотложной помощи |
608 |
09 |
01 |
4770100 |
- |
11 401,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4770100 |
327 |
11 401,0 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
608 |
09 |
01 |
4770400 |
- |
9 114,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
608 |
09 |
01 |
4770400 |
327 |
9 114,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
608 |
09 |
01 |
5200000 |
- |
4 362,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
608 |
09 |
01 |
5200302 |
- |
4 362,2 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
608 |
09 |
01 |
5200302 |
624 |
4 362,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
608 |
09 |
04 |
- |
- |
1 906,1 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
608 |
09 |
04 |
5180000 |
- |
1 906,1 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
608 |
09 |
04 |
5180301 |
- |
1 906,1 |
Реформирование муниципальных финансов |
608 |
09 |
04 |
5180301 |
618 |
1 906,1 |
Управление труда и социальной защиты администрации города Георгиевска |
609 |
- |
- |
- |
- |
148 278,5 |
Социальная политика | 609 | 10 | - | - | - | 148 278,5 |
Социальное обеспечение населения |
609 |
10 |
03 |
- |
- |
140 531,5 |
Меры социальной поддержки граждан |
609 |
10 |
03 |
5050000 |
- |
2 212,6 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |
609 |
10 |
03 |
5050306 |
- |
1 971,0 |
Оказание социальной помощи | 609 | 10 | 03 | 5050306 | 483 | 1 971,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |
609 |
10 |
03 |
5050307 |
- |
241,6 |
Оказание социальной помощи | 609 | 10 | 03 | 5050307 | 483 | 241,6 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
609 |
10 |
03 |
5140000 |
- |
120,0 |
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики на выплату социального пособия на погребение |
609 |
10 |
03 |
5140301 |
- |
120,0 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
609 |
10 |
03 |
5140301 |
703 |
120,0 |
Дотации и субвенции | 609 | 10 | 03 | 5170000 | - | 609,6 |
Субвенция на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации |
609 |
10 |
03 |
5170301 |
- |
609,6 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан |
609 |
10 |
03 |
5170301 |
616 |
609,6 |
Фонд компенсаций | 609 | 10 | 03 | 5190000 | - | 136 141,3 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
609 |
10 |
03 |
5190301 |
- |
22 451,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
609 |
10 |
03 |
5190301 |
611 |
22 451,0 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
609 |
10 |
03 |
5190305 |
- |
3 521,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
609 |
10 |
03 |
5190305 |
610 |
3 521,6 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
609 |
10 |
03 |
5190315 |
- |
58 010,7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
609 |
10 |
03 |
5190315 |
563 |
58 010,7 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
609 |
10 |
03 |
5190316 |
- |
1 000,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
609 |
10 |
03 |
5190316 |
565 |
1 000,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
609 |
10 |
03 |
5190317 |
- |
2 410,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
609 |
10 |
03 |
5190317 |
496 |
2 410,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
609 |
10 |
03 |
5190318 |
- |
14 049,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
609 |
10 |
03 |
5190318 |
749 |
14 049,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции местным бюджетам непосредственно на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
609 |
10 |
03 |
5190319 |
- |
34 699,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
609 |
10 |
03 |
5190319 |
572 |
34 699,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
10 |
03 |
7950000 |
- |
1 448,0 |
"Программа социальной поддержки населения города Георгиевска на 2006-2008 годы" |
609 |
10 |
03 |
7950100 |
- |
1 448,0 |
Субсидии | 609 | 10 | 03 | 7950100 | 197 | 200,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
609 |
10 |
03 |
7950100 |
482 |
1 248,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
609 |
10 |
06 |
- |
- |
7 747,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
609 |
10 |
06 |
0010000 |
- |
7 747,0 |
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан |
609 |
10 |
06 |
0010304 |
- |
5 898,0 |
Центральный аппарат | 609 | 10 | 06 | 0010304 | 005 | 5 898,0 |
Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
609 |
10 |
06 |
0010306 |
- |
1 849,0 |
Центральный аппарат | 609 | 10 | 06 | 0010306 | 005 | 1 849,0 |
Государственное учреждение социального обслуживания "Георгиевский городской центр социального обслуживания населения" |
610 |
- |
- |
- |
- |
6 027,5 |
Социальная политика | 610 | 10 | - | - | - | 6 027,5 |
Социальное обслуживание населения |
610 |
10 |
02 |
- |
- |
6 027,5 |
Учреждения социального обслуживания населения |
610 |
10 |
02 |
5060000 |
- |
6 027,5 |
Финансирование учреждений социального обслуживания населения за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания |
610 |
10 |
02 |
5060300 |
- |
5 143,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
610 |
10 |
02 |
5060300 |
327 |
5 143,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности других учреждений социального обслуживания населения |
610 |
10 |
02 |
5069100 |
- |
804,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
610 |
10 |
02 |
5069100 |
327 |
804,2 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений других учреждений социального обслуживания населения |
610 |
10 |
02 |
5069200 |
- |
80,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
610 |
10 |
02 |
5069200 |
327 |
80,3 |
Муниципальное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" |
611 |
- |
- |
- |
- |
1 361,1 |
Здравоохранение и спорт | 611 | 09 | - | - | - | 1 361,1 |
Спорт и физическая культура | 611 | 09 | 02 | - | - | 1 361,1 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
611 |
09 |
02 |
4820000 |
- |
1 361,1 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) |
611 |
09 |
02 |
4820100 |
- |
1 228,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
611 |
09 |
02 |
4820100 |
327 |
1 228,0 |
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы центров спортивной подготовки (сборных команд) |
611 |
09 |
02 |
4820200 |
- |
133,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
611 |
09 |
02 |
4820200 |
327 |
133,1 |
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска" |
614 |
- |
- |
- |
- |
56 562,6 |
Национальная экономика | 614 | 04 | - | - | - | 747,3 |
Транспорт | 614 | 04 | 08 | - | - | 747,3 |
Дорожное хозяйство | 614 | 04 | 08 | 3150000 | - | 747,3 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения за счет средств краевого бюджета |
614 |
04 |
08 |
3150301 |
- |
747,3 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
614 |
04 |
08 |
3150301 |
365 |
747,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 05 | - | - | - | 55 815,3 |
Жилищное хозяйство | 614 | 05 | 01 | - | - | 4 453,1 |
Поддержка жилищного хозяйства | 614 | 05 | 01 | 3500000 | - | 4 358,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку жилищного хозяйства |
614 |
05 |
01 |
3500100 |
- |
4 358,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
614 |
05 |
01 |
3500100 |
410 |
4 058,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
614 |
05 |
01 |
3500100 |
801 |
300,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
614 |
05 |
01 |
7950000 |
- |
95,1 |
Городская целевая программа "Энергосбережение на 2007-2008 годы" |
614 |
05 |
01 |
7950100 |
- |
95,1 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
614 |
05 |
01 |
7950100 |
410 |
95,1 |
Коммунальное хозяйство | 614 | 05 | 02 | - | - | 43 980,3 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
614 |
05 |
02 |
1020000 |
- |
655,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
614 |
05 |
02 |
1020100 |
- |
655,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
614 |
05 |
02 |
1020100 |
214 |
655,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
614 |
05 |
02 |
3510000 |
- |
1 883,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства |
614 |
05 |
02 |
3510100 |
- |
1 883,0 |
Субсидии | 614 | 05 | 02 | 3510100 | 197 | 1 383,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
614 |
05 |
02 |
3510100 |
411 |
500,0 |
Благоустройство | 614 | 05 | 02 | 6000000 | - | 41 442,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на благоустройство |
614 |
05 |
02 |
6000100 |
- |
41 442,3 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
614 |
05 |
02 |
6000100 |
412 |
10 929,0 |
Уличное освещение | 614 | 05 | 02 | 6000100 | 806 | 5 246,3 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
614 |
05 |
02 |
6000100 |
807 |
19 000,0 |
Озеленение | 614 | 05 | 02 | 6000100 | 808 | 5 480,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
614 |
05 |
02 |
6000100 |
809 |
787,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
614 |
05 |
04 |
- |
- |
7 381,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
614 |
05 |
04 |
0010000 |
- |
4 403,9 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
614 |
05 |
04 |
0010100 |
- |
2 712,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
614 |
05 |
04 |
0010100 |
327 |
2 712,4 |
Расходы за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти |
614 |
05 |
04 |
0019100 |
- |
1 691,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
614 |
05 |
04 |
0019100 |
327 |
1 691,5 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
614 |
05 |
04 |
5180000 |
- |
2 978,0 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
614 |
05 |
04 |
5180301 |
- |
2 978,0 |
Реформирование муниципальных финансов |
614 |
05 |
04 |
5180301 |
618 |
2 978,0 |
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска" |
624 |
- |
- |
- |
- |
2 884,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
624 |
03 |
- |
- |
- |
2 884,3 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
624 |
03 |
09 |
- |
- |
2 884,3 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
624 |
03 |
09 |
2020000 |
- |
2 884,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета воинских формирований (органов, подразделений) |
624 |
03 |
09 |
2020100 |
- |
2 884,3 |
Гражданский персонал | 624 | 03 | 09 | 2020100 | 240 | 2 259,1 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
624 |
03 |
09 |
2020100 |
253 |
625,2 |
Избирательная комиссия города Георгиевска |
626 |
- |
- |
- |
- |
1 328,0 |
Общегосударственные вопросы | 626 | 01 | - | - | - | 1 328,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
626 |
01 |
07 |
- |
- |
1 328,0 |
Проведение выборов и референдумов |
626 |
01 |
07 |
0200000 |
- |
1 328,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение выборов и референдумов |
626 |
01 |
07 |
0200100 |
- |
1 328,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
626 |
01 |
07 |
0200100 |
097 |
1 107,0 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
626 |
01 |
07 |
0200100 |
098 |
221,0 |
Итого | - | - | - | - | - | 764 585,1 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
2. Настоящее решение в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Устава города Георгиевска направить Главе города Георгиевска для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2007 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по стоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, банкам и финансам (Худик) и постоянную контрольно-ревизионную комиссию (Астрожникова) Думы города Георгиевска.
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Глава города Георгиевска
Ставропольского края |
В.И.Губанов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы города Георгиевска от 3 августа 2007 г. N 56-6 "О внесении изменений в решение Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2007 г.
Текст решения официально опубликован не был
Настоящий документ снят с контроля
Настоящий документ снят с контроля