Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска
от 29 декабря 2009 г. N 133-49 ГД
Паспорт
Программы социально-экономического развития города Пятигорска
на 2007-2010 годы
Наименование Программы. Программа социально-экономического развития города Пятигорска на 2007-2010 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление главы администрации города Пятигорска Ставропольского края от 8 июня 2006 года N 2397 "О разработке Программы социально-экономического развития города Пятигорска на период 2007-2010 годы".
Муниципальный заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик и координатор Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска
Исполнители Программы. МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска"
МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска"
Управление культуры администрации города Пятигорска
МУ "Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска"
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Отдел транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска
МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска"
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"
МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска"
Хозяйствующие субъекты города Пятигорска
Цели Программы. Восстановление престижности, конкурентоспособности города Пятигорска и превращение его в современный высокоэффективный санаторно-курортный, деловой и туристический центр, обеспечивающий максимальный рост собственной доходной базы
Задачи Программы
- развитие курортно-туристического комплекса;
- формирование рациональной, устойчивой и безопасной транспортной системы;
- строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
- развитие промышленного производства и расширение сфер деятельности предпринимательства;
- повышение инвестиционной активности;
- улучшение жилищных условий населения;
- сохранение и развитие системы образования, культуры и здравоохранения;
- развитие физкультуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения;
- повышение жизненного уровня населения.
Целевые индикаторы и показатели Программы
- рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- увеличение объемов выпуска товаров и услуг;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- создание новых рабочих мест;
- рост реальных доходов на душу населения;
- рост реальной среднемесячной заработной платы на одного работающего;
- увеличение объема платных услуг населению;
- рост численности занятых в экономике;
- увеличение общего-числа отдыхающих в санаторно-курортном и туристическом комплексе города;
- увеличение общей площади помещений, приходящейся на одного жителя;
- увеличение объема розничного товарооборота;
- увеличение количества мест, вводимых в дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями;
- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
- улучшение демографических показателей.
Сроки и этапы реализации Программы. Сроки действия Программы соответствуют поставленным задачам и охватывают период с 2007 по 2010 годы. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2007-2008 годы (подготовка и реализация первоочередных неотложных мер по стабилизации социально-экономического положения города);
2 этап - 2009-2010 годы (реализация основных мероприятий Программы).
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы. Общий объем финансирования Программы составляет (млн. руб.), всего: 3878,10
в том числе по этапам:
1 этап (2007-2008 гг.) 2228,74
2 этап (2009-2010 гг.) 1649,36
из него за счет средств:
федерального бюджета, всего: 858,85
в том числе по этапам:
1 этап (2007-2008 гг.) 368,46
2 этап (2009-2010 гг.) 490,39
краевого бюджета, всего: 374,99
в том числе по этапам:
1 этап (2007-2008 гг.) 247,81
2 этап (2009-2010 гг.) 127,18
местного бюджета, всего: 913,34
в том числе по этапам:
1 этап (2007-2008 гг.) 435,38
2 этап (2009-2010 гг.) 477,96
внебюджетных источников, всего: 1730,92
в том числе по этапам:
1 этап (2007-2008 гг.) 1177,09
2 этап (2009-2010 гг.) 553,83
Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
прирост количества отдыхающих на 64 %;
увеличение уровня заполняемости учреждений санаторно-курортного и туристического комплексов на 23,8%
рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2,8 раза;
увеличение объемов выпуска товаров и услуг на 97,3%;
рост объемов промышленного производства на 46,2%;
увеличение объема розничного товарооборота на 63,4 %;
увеличение объема платных услуг населению на 23%,
увеличение объема транспортных услуг в 2,8 раза;
рост инвестиций в основной капитал на 21,1%;
создание новых рабочих мест в количестве 5,8 тысяч единиц;
увеличение численности занятых в экономике на 44,4%;
рост реальных доходов на душу населения на 49,2%;
рост реальной среднемесячной заработной платы на 55,3 %;
рост инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды на 2,8%;
механический прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) на 4,2 %.
Управляющий делами Думы города Пятигорска |
С.Ю. Перцев |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Решение Думы города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 133-49 ГД "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.