Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 25 октября 2010 г. N 4928
Среднесрочный план
по реализации стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на 2010-2012 годы
Таблица 1.
Цели, задачи и целевые индикаторы плана
по реализации муниципальной стратегии
N |
Цели, задачи и целевые индикаторы плана |
Наименование индикатора |
Единицы измерения |
2009 год (базовый) |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Цели плана по реализации муниципальной стратегии | |||||||
|
Цель 1. формирование инновационного парка "Экология жизни". |
1. Количество высаженных деревьев и кустарников. |
штук |
27559 |
29000 |
30000 |
30200 |
2. Количество зафиксированных случаев укусов клещей. |
единиц |
565 |
560 |
548 |
535 |
||
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. |
тонн |
1,33 |
1,32 |
1,31 |
1,30 |
||
|
Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан. |
1. Количество койко-мест средств размещения в гостиничном комплексе. |
единиц |
1325 |
1430 |
1495 |
1540 |
2. Количество отдыхающих: |
|
|
|
|
|
||
- в санаторно-курортном комплексе; |
тыс. человек |
98,0 |
102,06 |
103,1 |
104,4 |
||
- в гостиничном комплексе. |
тыс. человек |
63,5 |
64,2 |
64,7 |
65,1 |
||
3. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
||
|
Цель З. Создание южнорос-сийского# финансового и делового Центра. |
1. Создание дополнительных рабочих мест в городе. |
раб. места |
- |
- |
- |
170 |
|
Цель 4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-культурного облика города-курорта Пятигорска как национального достояния России. |
1. Сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии. |
% |
37,5 |
45,0 |
47,0 |
49,0 |
2. Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов. |
коллективы |
89,0 |
94,0 |
94,0 |
95,0 |
||
3. Процент охвата населения учреждениями культуры досугового типа. |
% |
35,0 |
35,0 |
35,5 |
35,7 |
||
|
Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни - материальным положением, воз-можностями# самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой. |
1. Снижение общей смертности населения (на 1 тыс. чел. населения) до: |
промили |
11,0 |
10,9 |
10,8 |
10,7 |
2. Расширение сети образовательных учреждений города Пятигорска (увеличение количества мест). |
% |
3,0 |
12,9 |
14,3 |
17,8 |
||
3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов или займов. |
семьи |
10 |
75 |
90 |
110 |
||
Задачи плана по реализации муниципальной стратегии | |||||||
|
Цель 1. Формирование инновационного парка "Экология жизни". |
1. Количество высаженных деревьев и кустарников. |
штук |
27559 |
29000 |
30000 |
30200 |
2. Количество зафиксированных случаев укусов клещей. |
единиц |
565 |
560 |
548 |
535 |
||
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. |
тонн |
1,33 |
1,32 |
1,31 |
1,30 |
||
|
Задача 1.1. Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды. |
1. Количество высаженных деревьев и кустарников. |
штук |
27559 |
29000 |
30000 |
30200 |
2. Количество зафиксированных случаев укусов клещей. |
единиц |
565 |
560 |
548 |
535 |
||
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. |
тонн |
1,33 |
1,32 |
1,31 |
1,30 |
||
|
Задача 1.2. Внедрение инновационных эколого- и ресурсосберегающих технологий. |
1. Количество проведенных экологических акций. |
единиц |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан. |
1. Количество койко-мест средств размещения в гостиничном комплексе. |
единиц |
1325 |
1430 |
1495 |
1540 |
2. Количество отдыхающих: |
|
|
|
|
|
||
- в санаторно-курортном комплексе; |
тыс. человек |
98,0 |
102,06 |
103,1 |
104,4 |
||
- в гостиничном комплексе. |
тыс. человек |
63,5 |
64,2 |
64,7 |
65,1 |
||
3. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
||
|
Задача 2.1. Развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-курортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требований комфортности. |
1. Количество койко-мест средств размещения в гостиничном комплексе. |
единиц |
1325 |
1430 |
1495 |
1540 |
2. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
||
3. Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска. |
человек |
5100 |
5117 |
5130 |
5153 |
||
|
Задача 2.2. Повышение качества предоставляемых услуг для отдыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексах. |
1. Количество отдыхающих: |
|
|
|
|
|
- в санаторно-курортном комплексе; |
тыс. человек |
98,0 |
102,06 |
103,1 |
104,4 |
||
- в гостиничном комплексе. |
тыс. человек |
63,5 |
64,2 |
64,7 |
65,1 |
||
2. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
||
|
Задача 2.3. Развитие отраслей, сопряженных с кластером. |
1. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
2. Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска. |
человек |
5100 |
5117 |
5130 |
5153 |
||
|
Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра. |
1. Создание дополнительных рабочих мест в городе. |
раб. места |
- |
- |
- |
170 |
|
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города Пятигорска. |
1. Создание дополнительных рабочих мест в городе. |
раб. места |
- |
- |
- |
170 |
|
Цель 4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-культурного облика города-курорта Пятигорска как национального достояния России. |
1. Сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии. |
% |
37,5 |
45,0 |
47,0 |
49,0 |
2. Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов. |
коллективы |
89,0 |
94,0 |
94,0 |
95,0 |
||
3. Процент охвата населения учреждениями культуры досугового типа. |
% |
35,0 |
35,0 |
35,5 |
35,7 |
||
|
Задача 4.1. Сохранение и восстановление культурного наследия; создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, развитие общественного книгопользования; создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талантливой молодежи. |
1. Сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии. |
% |
37,5 |
45,0 |
47,0 |
49,0 |
2. Увеличение количества пользователей библиотек. |
человек |
70301 |
72000 |
73500 |
75000 |
||
3. Доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет. |
% |
34,0 |
35,5 |
36,0 |
37,0 |
||
|
Задача 4.2. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности. |
1. Увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ - победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок (в рамках осуществления поддержки талантливой молодежи). |
% |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
43,0 |
2. Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов. |
коллективы |
89 |
94 |
94 |
95 |
||
|
Задача 4.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
1. Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов. |
коллективы |
89 |
94 |
94 |
95 |
2. Сохранение и увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования. |
человек |
1400 |
1450 |
1450 |
1450 |
||
3. Процент охвата населения учреждениями культуры долгового типа. |
% |
35,0 |
35,0 |
35,5 |
35,7 |
||
|
Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни - материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой. |
1. Снижение общей смертности населения (на 1 тыс. чел. населения) до: |
промили |
11,0 |
10,9 |
10,8 |
10,7 |
2. Расширение сети образовательных учреждений города Пятигорска (увеличение количества мест). |
% |
3,0 |
12,9 |
14,3 |
17,8 |
||
3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов или займов. |
семьи |
10 |
75 |
90 |
110 |
||
|
Задача 5.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг. |
1. Снижение общей смертности населения (на 1 тыс. чел. населения) до: |
промили |
11,0 |
10,9 |
10,8 |
10,7 |
2. Снижение младенческой смертности (на 1 тыс. чел. населения). |
промили |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
||
|
Задача 5.2. Обеспечение доступности и качества дошкольного и школьного образования в городе Пятигорске. |
1. Расширение сети образовательных учреждений города Пятигорска (увеличение количества мест). |
% |
3,0 |
12,9 |
14,3 |
17,8 |
2. Количество мест, вводимых в ДОУ города Пятигорска. |
мест |
140 |
260 |
355 |
854 |
||
3. Увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования детей. |
% |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
60,0 |
||
|
Задача 5.3. Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда. |
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов или займов. |
семьи |
10 |
75 |
90 |
110 |
2.Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
многоквартирные дома |
43 |
21 |
- |
- |
||
|
Задача 5.4. Развитие дорожно-транспортной системы города Пятигорска. |
1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Пятигорске. |
единиц |
200 |
198 |
195 |
191 |
|
Задача 5.5. Развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города. |
1. Увеличение пропускной способности населения и улучшение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. |
человек |
600 |
- |
- |
720 |
|
Задача 5.6. Формирование и продвижение имиджа города-курорта Пятигорска. |
1. Число прибывающих туристов и экскурсантов. |
тыс. человек |
53,4 |
63,5 |
75,2 |
81,7 |
Таблица 2.
Мероприятия плана по реализации муниципальной стратегии
N |
Цели, задачи и мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Начало реализации |
Окончание реализации |
Ожидаемые результаты в год внедрения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Целы. Формирование инновационного парка "Экология жизни" |
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Разработка лесохозяйственного регламента и межевание лесных массивов города, лесовосстановительные мероприятия, организация работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений. |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска", МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска", МУП "Горзеленстрой" |
2010 г. |
2012 г. |
Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; улучшение гигиены окружающей среды; увеличение количества зеленых насаждений по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - на 1441 ед., 2011 г. - на 2441 ед., 2012 г. - на 2641 ед. |
|
Мероприятие 1.1.2. Берегоукрепительные работы, реконструкция гидротехнических сооружений водоема на реке Подкумок, природоохранные и противопаводковые мероприятия на реках в городе Пятигорске, строительство защитных ливнеотводящих коллекторов, реконструкция ливневой канализации города Пятигорска, содержание, ремонт и реконструкция фонтанов. |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Исключение негативного влияния стоков и осадков на окружающую среду, улучшение качества надежности ливневых систем города, создание на территории города Пятигорска зон благоприятного микроклимата. |
|
Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по борьбе с карантинными растениями, аккарицидная обработка, замена пухонесущих тополей в городе Пятигорске, организация экологических десантов, общегородских субботников. |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Снижение количества зафиксированных случаев укусов клещей по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - на 0,9%, 2011 г. - на 3%, 2012 г. - на 5,3%. |
|
Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт электрофильтра мусоросжигательного котлоагрегата N 2 на МУП "ПТЭК" с заменой коронирующих электродов, замеры выбросов диоксинов на отремонтированном электрофильтре котлоагрегата N 1, проектирование второй ступени очистки уходящих газов от газообразных загрязняющих веществ. |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска", МУП "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" |
2011 г. |
2012 г. |
Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 1,5%, 2012 г. - на 2,3%. |
|
Задача 1.2. Внедрение инновационных эколого- и ресурсосберегающих технологий. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Строительство полигона ТБО, строительство биотермической ямы на территории полигона ТБО, рекультивация полигона ТБО по ул. Пожарского. |
МУ "Управление городского хозяйства" администрации города Пятигорска, МУП "Спецавтохозяйство" |
2011 г. |
2012 г. |
Улучшение экологической ситуации города. |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска, установка урн в парках, скверах, на остановках общественного транспорта, приобретение спец. техники для благоустройства и уборки территории, организация и проведение экологических акций, разработка проектов "Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". |
МУ "Управление городского хозяйства" администрации города Пятигорска, МУП "Спецавтохозяйство", структурные подразделения администрации города Пятигорска |
2010 г. |
2012 г. |
Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние городской среды и природных объектов; увеличение количества проводимых экологических акций по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - сохранение уровня 2009 г., 2011 г. - увеличение на 1 ед., 2012 г. - увеличение на 1 ед. |
|
Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан. |
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-курортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требований комфортности. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Строительство санаторно-курортных, туристско-рекреационных и развлекательных комплексов. |
МУ "Управление капитального строительства, администрации города Пятигорска", МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Увеличение количества койко-мест средств размещения по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - на 105 ед., 2011 г. - на 170 ед., 2012 г. - на 215 ед. |
|
Мероприятие 2.1.2. Реконструкция и благоустройство курортной зоны парка "Цветник" и горы Машук. |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска", МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска", МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска", управление экономического развития администрации города Пятигорска |
2011 г. |
2012 г. |
Удовлетворение граждан и гостей города Пятигорска созданием зоны отдыха и здоровья. |
|
Задача 2.2. Повышение качества предоставляемых услуг для отдыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексах. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Создание информационного интернет-портала с электронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий в городе Пятигорске; разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска. |
Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, Управление экономического развития администрации города Пятигорска, туристические фирмы города Пятигорска, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска", санаторно-курортные учреждения города Пятигорска |
2011 г. |
2011 г. |
Увеличение количества отдыхающих по сравнению с 2009 годом: - в санаторно-курортном комплексе: 2011 г. - на 5,2%, 2012 г. - на 6,5%. - в гостиничном комплексе: 2011 г. - на 1,9%, 2012 г. - на 2,5%. |
|
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт действующих терренкуров, пешеходных дорожек и обзорной смотровой площадки, пролегающих на пути историко-оздоровительных маршрутов. |
Управление экономического развития администрации города Пятигорска, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", туристические фирмы города Пятигорска |
2011 г. |
2012 г. |
Увеличение количества отдыхающих, туристов и экскурсантов в городе Пятигорске по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 40,8%, 2012 г. - на 53%. |
|
Задача 2.3. Развитие отраслей, сопряженных с кластером. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. Ежегодное проведение конкурса среди предприятий туристической сферы (гостиницы, предприятия общественного питания, туристические фирмы и др.) города Пятигорска на лучший сервис, качество и ассортимент предоставляемых услуг. |
Управление экономического развития администрации города Пятигорска, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей |
2011 г. |
2012 г. |
Увеличение количества работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 0,6%, 2012 г. - на 1 %. |
|
Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра. |
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города Пятигорска. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. Строительство торгово-делового центра по улице Московской. |
Администрация города Пятигорска, подрядчики (будут определены по результатам конкурса) |
2010 г. |
2012 г. |
Создание в 2012 г. до 120 дополнительных рабочих мест, увеличение поступлении денежных средств в бюджет города. |
|
Мероприятие 3.1.2. Строительство торгово-развлекательного комплекса на Кисловодском шоссе. |
Администрация города Пятигорска, подрядчики (будут определены по результатам конкурса) |
2010 г. |
2012 г. |
Создание в 2012 г. до 50 дополнительных рабочих мест, увеличение поступлении денежных средств в бюджет города. |
|
Цель 4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-культурного облика города-курорта Пятигорска как национального достояния России. |
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Сохранение и восстановление культурного наследия; создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, развитие общественного книгопользования; создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талантливой молодежи. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Ремонт памятников Воинской Славы к 65-летию Победы в ВОВ; капитальный ремонт памятника истории и культуры регионального значения (муниципальная собственность) - здание Центральной детской библиотеки им. С.М. Михалкова и Детской художественной школы. |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Сохранение культурного наследия, увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии, по сравнению с 2009 годом: 2010 год - до 45%, 2011 год - до 47 %, 2012 год - до 49 %. |
|
Мероприятие 4.1.2. Мероприятия, посвященные памяти М.Ю. Лермонтова - 100-летие музея-заповедника М.Ю. Лермонтова; мероприятия, посвященные 100-летию со дня основания Детской музыкальной школы N 1 им. В.И. Сафонова; проведение Всероссийского юношеского конкурса пианистов им. В.И. Сафонова (в рамках поддержки талантливой молодежи). |
Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Увеличение количества проведенных мероприятий, фестивалей, конкурсов, праздников, выставок по сравнению с 2009 годом: 2011 год - на 1%, 2012 год - на 2%; увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ города в краевых и всероссийских конкурсах по сравнению с 2009 годом: 2011 год - до 40%, 2012 год - до 43%. |
|
Мероприятие 4.1.3. Компьютеризация библиотечных процессов. |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Увеличение количества пользователей библиотек по сравнению с 2009 годом: 2010 год - на 2,4%, 2011 год - на 4,6%, 2012 год - на 6,7%. |
|
Задача 4.2. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности, и любительского творчества расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2.1. Участие воспитанников детских музыкальных и художественных школ в краевых и региональных конкурсах; организация и проведение мастер-классов известных художников, музыкантов; участие педагогов в краевых конкурсах профессионального мастерства обновление парка музыкальных инструментов. |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Увеличение доли учащихся детских музыкальных и художественной школ города в краевых и всероссийских конкурсах по сравнению с 2009 годом: 2011 год - до 35%, 2011 год - до 40%, 2012 год - до 43%. |
|
Мероприятие 4.2.2. Участие творческих коллективов самодеятельности Домов культуры города в краевых и региональных конкурсах, фестивалях; фестивальное движение театральной и художественной самодеятельности; организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности; обновление парка инструментов в муниципальных клубных учреждениях; участие муниципальных клубных учреждений в краевых конкурсах профессионального мастерства. |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов по сравнению с 2009 годом: 2010 год - на 5,6%, 2011 год - сохранение уровня 2010 года, 2012 год - увеличение количества на 1%. |
|
Задача 4.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3.1. Реконструкция зрительного зала муниципального учреждения культуры клубного типа Городской дом культуры N 1. |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов по сравнению с 2009 годом: 2011 год - сохранение уровня 2010 года, 2012 год - увеличение количества на 1%. |
|
Мероприятие 4.3.2. Капитальный ремонт помещения СДК пос. Нижнеподкумский; капитальный ремонт помещения СДК ст. Константиновская. |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Увеличение процента охвата населения учреждениями культуры досугового типа по сравнению с 2009 годом: 2011 год - увеличение на 1,4%, 2012 год - увеличение на 2%. |
|
Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни - материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой. |
|
|
|
|
|
Задача 5.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.1.1. Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом" по пр. Калинина, 29. |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Снижение младенческой смертности по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - на 0,1 промили, 2011 г. - на 0,2 промили, 2012 г. - на 0,3 промили. |
|
Мероприятие 5.1.2. Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2" по ул. Адмиральского, 2. |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Снижение общей смертности населения по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 0,2 прмили# , 2012 г. - на 0,3 промили. |
|
Мероприятие 5.1.3. Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница", ул. Пирогова, 22. |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 2012 году - на 5%. |
|
Мероприятие 5.1.4. Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи". |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска"; МУ "Управление здравоохранения администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Снижение общей смертности населения по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 0,1 промили, 2012 г. - на 0,3 промили. |
|
Задача 5.2. Обеспечение доступности и качества дошкольного и школьного образования в городе Пятигорске. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.2.1. Реконструкция и строительство детских садов. |
МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Ввод в эксплуатацию дополнительных мест в ДОУ города Пятигорска: 2010 г. - 260 мест, 2011 г. - 355 мест, 2012 г. - 854 места. |
|
Мероприятие 5.2.2. Реконструкция общеобразовательных и спортивных учреждений города Пятигорска. |
МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" |
2011 г. |
2012 г. |
Улучшение ведения образовательного процесса, увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - в 3,8 раза, 2012 г. - в 4,9 раза. |
|
Задача 5.3. Увеличение объемов и повышение качества жилищного Фонда. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.3.1. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения (в рамках муниципальной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный" города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы"). |
МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Повышение качества предоставления коммунальных услуг. |
|
Мероприятие 5.3.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. |
МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Закрепление положительных тенденций демографической ситуации в г. Пятигорске, увеличение рождаемости ежегодно на 10%. |
|
Мероприятие 5.3.3. Реализация мероприятий муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска". |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2010 г. |
Проведение капитального ремонта в 2010 году 21 многоквартирного дома. |
|
Задача 5.4. Развитие дорожно-транспортной системы города Пятигорска. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.4.1. Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия улиц города: по автобусным маршрутам, по наказам избирателей; ремонт и благоустройство тротуаров и дорожного покрытия на территории площадей, ремонт покрытия трамвайных переездов, ремонт дорог с гравийным покрытием. |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
2010 г. |
2012 г. |
Улучшение качества автомобильных дорог и тротуаров, сокращение аварийных ситуации, снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Пятигорске по сравнению с 2009 годом: 2010 г. - на 1%, 2011 г. - на 2,5%, 2012 г.- на 4,5%. |
|
Задача 5.5. Развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.5.1. Создание многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг (переход на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска). |
Администрация города Пятигорска |
2011 г. |
2012 г. |
Организация централизованного предоставления государственных (муниципальных) услуг, повышение качества и скорости обслуживания населения при предоставлении государственных (муниципальных) услуг; увеличение пропускной способности населения и улучшение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг по сравнению с 2009 годом: в 2012 году - на 20%. |
|
Задача 5.6. Формирование и продвижение имиджа города. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.6.1. Формирование перечня мероприятий "Календарь событий города Пятигорска" (ежегодно). |
МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", управление экономического развития администрации города Пятигорска |
2011 г. |
2012 г. |
Информационное обеспечение жителей и гостей города-курорта Пятигорска о мероприятиях, проводимых в городе. |
|
Мероприятие 5.6.2. Проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам развития туризма, презентация инвестиционных проектов в сфере туризма, курорта и туристических ресурсов города Пятигорска на выставках и инвестиционных форумах. |
Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска, управление экономического развития администрации города Пятигорска, МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска", санаторно-курортные учреждения, туристические фирмы города Пятигорска |
2012 г. |
2012 г. |
Повышение привлекательности города, расширение спектра услуг, повышение посещаемости города Пятигорска, увеличение количества отдыхающих, туристов и экскурсантов в городе Пятигорске по сравнению с 2009 годом: 2011 г. - на 40,8%, 2012 г. - на 53%. |
Таблица 3.
Объемы и источники финансирования мероприятий плана
по реализации муниципальной стратегии (г. Пятигорск)
(млн. рублей)
N |
Цели, задачи, мероприятия |
Источники финансирования |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Цель 1. Формирование инновационного парка "Экология жизни" |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
1354,11 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
43,58 |
49,78 |
120,36 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
71,55 |
74,30 |
||
|
Задача 1.1. Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
1351,19 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
34,38 |
44,28 |
112,78 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
1,15 |
3,9 |
||
|
Мероприятие 1.1.1. Разработка лесохозяйственного регламента и межевание лесных массивов города, лесовосстановительные мероприятия, организация работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
29,83 |
35,78 |
35,40 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,80 |
0,70 |
||
|
Мероприятие 1.1.2. Берегоукрепительные работы, реконструкция гидротехнических сооружений водоема на реке Подкумок, природоохранные и противопаводковые мероприятия на реках в городе Пятигорске, строительство защитных ливнеотводящих коллекторов, реконструкция ливневой канализации города Пятигорска, содержание, ремонт и реконструкция фонтанов. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
1351,19 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
2,00 |
5,55 |
72,93 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по борьбе с карантинными растениями, акарицидная обработка, замена пухонесущих тополей в городе Пятигорске, организация экологических десантов, общегородских субботников. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
2,55 |
2,95 |
3,45 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
0,20 |
||
|
Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт электрофильтра мусоросжигательного котлоагрегата N 2 на МУП "ПТЭК" с заменой коронирующих электродов, замеры выбросов диоксинов на отремонтированном электрофильтре котлоагрегата N 1, проектирование второй ступени очистки уходящих газов от газообразных загрязняющих веществ. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП), текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
1,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,35 |
3,00 |
||
|
Задача 1.2. Внедрение инновационных эколого- и ресурсосберегающих технологий. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
2,92 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
9,20 |
5,50 |
7,58 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
70,40 |
70,40 |
||
|
Мероприятие 1.2.1. Строительство полигона ТБО, строительство биотермической ямы на территории полигона ТБО, рекультивация полигона ТБО по ул. Пожарского. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
2,92 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
5,30 |
5,50 |
6,02 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
70,40 |
70,40 |
||
|
Мероприятие 1.2.2. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска, установка урн в парках, скверах, на остановках общественного транспорта, приобретение спец. техники для благоустройства и уборки территории, организация и проведение экологических акций, разработка проектов "Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
3,90 |
0,00 |
1,56 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
2. |
Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
85,20 |
158,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
72,42 |
134,28 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
12,79 |
24,64 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,25 |
1235,47 |
||
|
Задача 2.1. Развитие, модернизация и реконструкция существующей сети объектов санаторно-курортного обслуживания с учетом роста количества отдыхающих и современных требований комфортности. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
85,20 |
157,50 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
72,42 |
133,88 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
12,78 |
23,62 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
1234,60 |
||
|
Мероприятие 2.1.1. Строительство санаторно-курортных, туристско-рекреационных и развлекательных комплексов. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
50,20 |
107,50 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
42,67 |
91,38 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
7,53 |
16,12 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
1234,60 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. Реконструкция и благоустройство курортной зоны парка "Цветник" и горы Машук. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
35,00 |
50,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
29,75 |
42,50 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
5,25 |
7,50 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 2.2. Повышение качества предоставляемых услуг для отдыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексах. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
0,50 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
0,40 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
0,01 |
0,92 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,20 |
0,82 |
||
|
Мероприятие 2.2.1. Создание информационного интернет-портала с электронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий в городе Пятигорске; разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
0,01 |
0,84 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,20 |
0,82 |
||
|
Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт действующих терренкуров, пешеходных дорожек и обзорной смотровой площадки, пролегающих на пути историко-оздоровительных маршрутов. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
0,50 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
0,40 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
0,08 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 2.3. Развитие отраслей, сопряженных с кластером. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
0,10 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,05 |
0,05 |
||
|
Мероприятие 2.3.1. Ежегодное проведение конкурса среди предприятий туристической сферы (гостиницы, предприятия общественного питания, туристические фирмы и др.) города Пятигорска на лучший сервис, качество и ассортимент предоставляемых услуг. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
0,10 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
0,05 |
0,05 |
||
3. |
Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра, |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
158,20 |
158,40 |
158,40 |
||
|
Задача 3.1. Развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города Пятигорска. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
158,20 |
158,40 |
158,40 |
||
|
Мероприятие 3.1.1. Строительство торгово-делового центра по улице Московской. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
41,60 |
41,70 |
41,70 |
||
|
Мероприятие 3.1.2. Строительство торгово-развлекательного комплекса на Кисловодском шоссе. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
116,60 |
116,70 |
116,70 |
||
4. |
Цель 4. Развитие научно-образовательного центра и сохранение уникального историко-культурного облика города-курорта Пятигорска как национального достояния России. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
0,16 |
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
2,35 |
0,35 |
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
9,18 |
18,58 |
17,63 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 4.1. Сохранение и восстановление культурного наследия создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, развитие общественного книгопользования; создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, поддержка талантливой молодежи. |
Федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
0,16 |
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
2,35 |
0,35 |
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
0,79 |
3,35 |
0,40 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.1.1. Ремонт памятников Воинской Славы к 65-летию Победы в ВОВ; капитальный ремонт памятника истории и культуры регионального значения (муниципальная собственность) - здание Центральной детской библиотеки им. С.М. Михалкова и Детской художественной школы. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
2,35 |
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
0,59 |
2,55 |
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.1.2. Мероприятия, посвященные памяти М.Ю. Лермонтова - 100-летие музея-заповедника М.Ю. Лермонтова; мероприятия, посвященные 100-летию со дня основания Детской музыкальной школы N 1 им. В.И. Сафонова; проведение Всероссийского юношеского конкурса пианистов им. В.И. Сафонова (в рамках поддержки талантливой молодежи). |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
0,16 |
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
0,35 |
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
0,60 |
0,20 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.1.3. Компьютеризация библиотечных процессов. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 4.2. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
8,39 |
6,23 |
6,23 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.2.1. Участие воспитанников детских музыкальных и художественных школ в краевых и региональных конкурсах; организация и проведение мастер-классов известных художников, музыкантов; участие педагогов в краевых конкурсах профессионального мастерства; обновление парка музыкальных инструментов. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
0,55 |
0,77 |
0,77 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.2.2. Участие творческих коллективов самодеятельности Домов культуры города в краевых и региональных конкурсах, фестивалях; фестивальное движение театральной и художественной самодеятельности; организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности; обновление парка инструментов в муниципальных клубных учреждениях; участие муниципальных клубных учреждений в краевых конкурсах профессионального мастерства. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
7,84 |
5,46 |
5,46 |
||
небюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 4.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
9,00 |
11,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.3.1. Реконструкция зрительного зала муниципального учреждения культуры клубного типа Городской дом культуры N 1. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
8,00 |
10,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.3.2. Капитальный ремонт помещения СДК пес. Нижнеподкумский; капитальный ремонт помещения СДК ст. Константиновская. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
1,00 |
1,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
5. |
Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни - материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
292,40 |
302,96 |
344,62 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
84,26 |
298,07 |
1642,79 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
171,80 |
185,10 |
863,85 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
61,71 |
61,52 |
75,51 |
||
|
Задача 5.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
50,00 |
145,00 |
180,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
25,00 |
143,00 |
172,00 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
6,25 |
17,86 |
10,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.1.1. Реконструкция зданий МУЗ "Пятигорский родильный дом" по пр. Калинина, 29. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
50,00 |
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
25,00 |
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
6,25 |
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.1.2. Реконструкция диагностического отделения МУЗ "Городская больница N 2. по ул. Адмиральского, 2. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
85,00 |
125,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
85,00 |
120,00 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
9,50 |
5,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.1.3. Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ "Центральная городская больница", ул. Пирогова, 22. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
30,00 |
25,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
28,00 |
25,00 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
4,11 |
2,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.1.4. Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи". |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
30,00 |
30,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
30,00 |
27,00 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
4,25 |
3,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 5.2. Обеспечение доступности и качества дошкольного и школьного образования в городе Пятигорске. |
Федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
37,36 |
92,68 |
1424,73 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
12,46 |
43,89 |
474,88 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.2.1. Реконструкция и строительство детских садов. |
Федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
37,36 |
92,68 |
1057,30 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
12,46 |
40,89 |
352,41 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.2.2. Реконструкция общеобразовательных и спортивных учреждений города Пятигорска. |
Федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
367,43 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
3,00 |
122,47 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 5.3. Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
242,40 |
157,96 |
164,62 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
21,90 |
28,28 |
28,78 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
14,64 |
15,61 |
15,74 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
61,71 |
61,52 |
75,19 |
||
|
Мероприятие 5.3.1. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения (в рамках муниципальной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона "Западный" города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы"). |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
99,77 |
128,00 |
128,00 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
15,00 |
26,00 |
26,00 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
4,95 |
7,64 |
6,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.3.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске". |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
26,30 |
29,96 |
36,62 |
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
2,00 |
2,28 |
2,78 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
7,00 |
7,97 |
9,74 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
54,00 |
61,52 |
75,19 |
||
|
Мероприятие 5.3.3. Реализация мероприятий муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска". |
Федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
116,33 |
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
4,90 |
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
2,69 |
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
7,71 |
|
|
||
|
Задача 5.4. Развитие дорожно-транспортной системы города Пятигорска. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
138,45 |
105,94 |
362,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.4.1. Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия улиц города; по автобусным маршрутам, по наказам избирателей; ремонт и благоустройство тротуаров и дорожного покрытия на территории площадей, ремонт покрытия трамвайных переездов, ремонт дорог с гравийным покрытием. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
138,45 |
105,94 |
362,00 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 5.5. Развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управления, создание единого информационно-коммуникационного пространства города. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
34,11 |
17,28 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
1,80 |
0,91 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.5.1. Создание многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг (переход на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска) |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
34,11 |
17,28 |
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
1,80 |
0,91 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Задача 5.6. Формирование и продвижение имиджа города. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
0,32 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
0,32 |
||
|
Мероприятие 5.6.1. Формирование перечня мероприятий "Календарь событий города Пятигорска" (ежегодно). |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
|
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
|
||
|
Мероприятие 5.6.2. Проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам развития туризма, презентация инвестиционных проектов в сфере туризма, курорта и туристических ресурсов города Пятигорска на выставках и инвестиционных форумах. |
федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) |
|
|
|
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) |
|
|
|
||
бюджет городского округа, муниципального района (капвложения, текущие расходы) |
|
|
0,32 |
||
внебюджетные источники (справочно) |
|
|
0,32 |
Заместитель главы администрации |
С.Ю. Перцев |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 25 октября 2010 г. N 4928 "Об утверждении среднесрочного... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.