Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
администрации города Пятигорска
от 7 октября 2011 г. N 3880
Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пятигорска" на 2011-2015 годы
I. Паспорт программы
Наименование Программы |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пятигорска" на 2011-2015 годы (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". |
Заказчик Программы |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
Разработчик Программы |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска" |
Исполнители Программы |
МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска", Управление экономического развития администрации города Пятигорска, организации коммунального комплекса, бюджетные организации и учреждения администрации города |
Цель программы |
Повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики муниципального образования города-курорта Пятигорска |
Задачи Программы |
Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов; сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг; снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий). |
Сроки реализации Программы |
2011-2015 годы |
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы |
Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды) до 100%; увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование, до 100%; обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными организациями города не менее чем на 3%; снижение потерь при передаче (транспортировке): - электрической энергии - на 2%; - тепловой энергии - на 2,5%; - воды - на 7%; увеличение доли заключенных энергосервисных договоров до 60%; экономия топливно-энергетических ресурсов: - электрической энергии - на 140,3 тыс. кВт/час; - тепловой энергии - на 6,6 тыс. Гкал; - воды - на 1076,1 тыс. куб.м. |
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы |
Полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию; снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы на 15%; снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче (транспортировке) на 11,5%; сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не менее 15%. Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в суммарном выражении за период реализации программы составит 41534,2 тыс. руб. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования составит 567226,35 тыс. рублей, в т.ч. - за счет средств местного бюджета - 22335,71 тыс. рублей, в разрезе по годам: 2011 г. - 11335,71 тыс. руб. 2012 г. - 10500,00 тыс. руб. 2013 г. - 500,00 тыс. руб. 2014 г. - 0,00 тыс. руб. 2015 г. - 0,00 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 544890,64 тыс. рублей, в разрезе по годам: 2011 г. - 45609,14 тыс. руб. 2012 г. - 74426,20 тыс. руб. 2013 г. - 100446,50 тыс. руб. 2014 г. - 147862,10 тыс. руб. 2015 г. - 176546,70 тыс. руб. |
Раздел 2. Содержание проблемы, обоснование или основания
для разработки Программы и необходимости ее решения
программно- целевым методом
Программа разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики города Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятствующих динамичному социально-экономическому развитию города, и может привести к негативным последствиям:
- росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Пятигорска, что может быть реализовано только программно-целевым методом.
Программа является основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории города.
Раздел 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;
- сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).
Срок реализации Программы - 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы реализуются в течение всего срока ее действия и выполняются в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
I - Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
II - Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
III - Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования)
Необходимый объем финансирования мероприятий Программы составляет 567226,35 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 22335,71 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. - 11335,71 тыс. руб.
2012 г. - 10500,00 тыс. руб.
2013 г. - 500,00 тыс. руб.
2014 г. - 0,00 тыс. руб.
2015 г. - 0,00 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств - 544890,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. - 45609,14 тыс. руб.
2012 г. - 74426,20 тыс. руб.
2013 г. - 100446,50 тыс. руб.
2014 г. - 147862,10 тыс. руб.
2015 г. - 176546,70 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.
Раздел 6. Механизм реализации целевой программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников программы и контроль над ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска.
Организационное руководство выполнения Программы осуществляет МУ "Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска":
- определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы;
- запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы;
- организует мониторинг реализации программных мероприятий;
- формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы;
- вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение, целевое и эффективное использование денежных средств.
Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.
Раздел 7. Ожидаемые результаты и оценка
эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы к 2015 году будет осуществлено:
- полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию;
- снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы на 15%;
- снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче (транспортировке) на 11,5%;
- сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не менее 15%.
Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов будет достигнуто за счет внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.
Сокращение затрат на энергоресурсы будет осуществляться по следующим направлениям:
- рациональное энергопотребление;
- использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета;
- использование экономических стимулов экономии энергоресурсов (направление экономии на увеличение фонда оплаты труда).
Программа направлена на повышение уровня социального и экономического развития города Пятигорска и создание благоприятной среды для проживания населения.
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов, которые выступают плановыми показателями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
Заместитель главы администрации города, |
С.Ю. Перцев |
Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города-курорта Пятигорска"
на 2011-2015 годы
Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города-курорта Пятигорска" на 2011-2015 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Всего 2011-2015 годы, тыс. руб. |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
1.1 |
Проведение энергетического аудита и мероприятий по паспортизации зданий, строений, сооружений |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса, бюджетные учреждения, Управляющие компании |
2011- 2012 г.г. |
Всего |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
|||||
1.2 |
Осуществление оценки аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса, бюджетные учреждения |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.3 |
Разработка и внедрение формы мониторинга потребления теплоэнергетических ресурсов |
МУ "Управление городского хозяйства" |
2011 г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.4 |
Выявление бесхозяйных сетей, постановка на хозяйственный учет и организация порядка управления (эксплуатации) |
МУ "Управление городского хозяйства", МУ "Управление имущественных отношений", предприятия коммунального комплекса |
2012- 2013 г.г. |
Всего |
1000,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
1000,00 |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.5 |
Обеспечение заключения энергосервисных договоров, направленных на энергосбережение, повышение энергетической эффективности |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса, бюджетные учреждения, Управляющие компании |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
II. Технические и технологические мероприятия | |||||||||||
2.1 |
Монтаж новых и замена старых индукционных счетчиков на электронные на границах электрических сетей (27 шт.) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
89,10 |
15,00 |
18,00 |
18,50 |
18,80 |
18,80 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
89,10 |
15,00 |
18,00 |
18,50 |
18,80 |
18,80 |
|||||
2.2 |
Установка приборов учета для мест общего пользования в многоквартирных домах (35 шт.) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
115,50 |
21,00 |
23,00 |
23,00 |
24,00 |
24,50 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
115,50 |
21,00 |
23,00 |
23,00 |
24,00 |
24,50 |
|||||
2.3 |
Замена кабельных линий 6-10 кВт на новые с кабелем из сшитого полиэтилена (1,85 км) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
8873,80 |
1700,00 |
1700,00 |
1820,00 |
1820,00 |
1833,80 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
8873,80 |
1700,00 |
1700,00 |
1820,00 |
1820,00 |
1833,80 |
|||||
2.4 |
Замена ламп уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие лампы ДНАЗ (360 шт.) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
2404,10 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
482,00 |
482,10 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
2404,10 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
482,00 |
482,10 |
|||||
2.5 |
Внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления уличным освещением (АСДКУ УО) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
1570,20 |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
314,20 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
1570,20 |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
314,20 |
|||||
2.6 |
Монтаж новых и замена силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации на энергосберегающие серии ТМГ-12 (14 шт.) |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
5407,20 |
1080,00 |
1081,00 |
1081,00 |
1082,60 |
1082,60 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
5407,20 |
1080,00 |
1081,00 |
1081,00 |
1082,60 |
1082,60 |
|||||
2.7 |
Перевод потребителей района Скачки г. Пятигорска с напряжением 6 кВ на 10кВ КЛЭП - 6,5 км, ТП-8 шт. |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
3431,40 |
650,00 |
680,00 |
680,00 |
710,70 |
710,70 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
3431,40 |
650,00 |
680,00 |
680,00 |
710,70 |
710,70 |
|||||
2.8 |
Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения комплекса административных зданий базы "Дунаевского" |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011 г. |
Всего |
278,70 |
278,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
278,70 |
278,70 |
|
|
|
|
|||||
2.9 |
Доведение энергетического обследования ОАО "Пятигорские электрические сети" с составлением энергопаспорта |
ОАО "Пятигорские электрические сети" |
2011 г. |
Всего |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
180,00 |
180,00 |
|
|
|
|
|||||
2.10 |
Модернизация системы освещения помещений зданий бюджетных организаций с заменой ламп накаливания на энергосберегающие |
Бюджетные учреждения |
2011- 2013 г.г. |
Всего |
1688,10 |
1688,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
1688,10 |
1688,10 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.11 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в МКД |
Управляющие компании |
2011- 2013 г.г. |
Всего |
1400,00 |
600,00 |
600,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
1400,00 |
600,00 |
600,00 |
200,00 |
|
|
|||||
2.12 |
Замена изношенных сетей водоснабжения |
Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Пятигорский Водоканал" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
504200,00 |
33400,00 |
59720,00 |
95750,00 |
143330,00 |
172000,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
504200,00 |
33400,00 |
59720,00 |
95750,00 |
143330,00 |
172000,00 |
|||||
2.13 |
Замена изношенных сетей теплоснабжения |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
1253,51 |
1253,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
1253,51 |
1253,51 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.14 |
Установка приборов учета в МКД |
Управляющие компании |
2011 г. |
Всего |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|||||
2.15 |
Установка приборов учета в бюджетных учреждениях |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
1495,00 |
1495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
1495,00 |
1495,00 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.16 |
Внедрение частотно-регулируемых приводов дымососов ул. Московская, 65, ул. 295 Стрелковой дивизии, ул. Пестова, 36, ул. К. Хетагурова, 9, Адмиральского, 4 в количестве 14 шт. |
ООО "Пятигорсктеплосервис" |
2011- 2012 г.г. |
Всего |
1582,74 |
633,84 |
948,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
1582,74 |
633,84 |
948,90 |
|
|
|
|||||
2.17 |
Закрытие нерентабельных подвальных котельных на автономные модульные котельные по ул. Ленина, 25, ул. Мира, 25, ул. Власоаа,37, ул. Октябрьская, 1, ул. Соборная, 7, ул. Кирова, 58 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" |
2011- 2012 г.г. |
Всего |
9306,60 |
4525,30 |
4781,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
9306,60 |
4525,30 |
4781,30 |
|
|
|
|||||
2.18 |
Установка преобразователей частоты тока серии АП4 |
ООО "Техно-сервис" |
2011 г. |
Всего |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
165,00 |
165,00 |
|
|
|
|
|||||
2.19 |
Установка устройства пуска асинхронного двигателя серии УПП |
ООО "Техно-сервис" |
2011 г. |
Всего |
172,00 |
172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
172,00 |
172,00 |
|
|
|
|
|||||
2.20 |
Замена диаэратора на пластинчатый пароводяной теплообменник |
ООО "Техно-сервис" |
2011 г. |
Всего |
312,00 |
312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
312,00 |
312,00 |
|
|
|
|
|||||
2.21 |
Замена ламп накаливания на МГГ и НПВД |
ООО "Техно-сервис" |
2011 г. |
Всего |
2,30 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
2,30 |
2,30 |
|
|
|
|
|||||
2.22 |
Установка новых и замена старых окон |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
415,00 |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
415,00 |
415,00 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.23 |
Установка аппаратуры автоматическое управления системой теплоснабжения |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
285,00 |
285,00 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.24 |
Ремонт крыши с утеплением |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
390,00 |
390,00 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.25 |
Установка энергосберегающего оборудования для нагрева воды |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
650,00 |
650,00 |
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
2.26 |
Текущие мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду |
Бюджетные учреждения |
2011 г. |
Всего |
10159,11 |
5159,11 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
10159,11 |
5159,11 |
5000,00 |
|
|
|
|||||
Внебюдж, |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||
3.1 |
Обеспечение публикации в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
МУ "Управление городского хозяйства" |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
3.2 |
Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
3.3 |
Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
3.4 |
Информирование потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышении энергетической эффективности через средства массовой информации (Интернет, бумажные носители и иные доступные способы) |
Организации, осуществляющие снабжение потребителей теплоэнергетическими ресурсами |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
250,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
250,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|||||
3.5 |
Участие в конференциях, выставках, семинарах по вопросам энергосбережения |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса, бюджетные учреждения, Управляющие компании |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|||||
3.6 |
Информирование о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению и перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
МУ "Управление городского хозяйства", предприятия коммунального комплекса |
2011- 2015 г.г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федер. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Краевой |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Местный |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюдж. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего по Программе |
|
|
Всего |
567226,35 |
56944,85 |
84926,20 |
100946,50 |
147862,10 |
176546,70 |
|
Федер. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Краевой |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Местный |
22335,71 |
11335,71 |
10500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюдж. |
544890,64 |
45609,14 |
74426,20 |
100446,50 |
147862,10 |
176546,70 |
Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города-курорта Пятигорска"
на 2011-2015 годы
Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий
Показатели |
Значения индикаторов по годам |
||||||
Всего 2011 -2015 годы |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды) до, % |
100 |
18 |
97 |
100 |
|
|
|
Увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование до, % |
100 |
0 |
70 |
100 |
|
|
|
Обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными организациями города, % |
15 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Снижение потерь при передаче (транспортировке): - электрической энергии, % |
2 |
0 |
0,15 |
0,15 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
- тепловой энергии, % |
2,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- воды, % |
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Увеличение доли заключенных энергосервисных договоров, % |
60 |
0 |
7 |
11 |
12 |
15 |
15 |
Экономия электрической энергии, тыс. кВт/час, тыс. руб. |
140,3 |
5,2 |
26,3 |
26,7 |
26,9 |
27,5 |
27,7 |
567,3 |
20,9 |
106,0 |
107,8 |
107,9 |
110,3 |
114,4 |
|
Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал, тыс. руб. |
6,6 |
0,9 |
3,6 |
2,1 |
|
|
|
3683,8 |
499,3 |
1997,1 |
1187,4 |
|
|
|
|
Экономия воды, тыс. куб.м, тыс. руб. |
1076,1 |
34,7 |
159,1 |
159,6 |
160,1 |
240,7 |
321,9 |
37283,1 |
842,8 |
3864,5 |
4548,6 |
5248,6 |
9291,0 |
13487,6 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 7 октября 2011 г. N 3880 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.