Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Совета города-курорта Кисловодска от 28 февраля 2007 г. N 15-37 расходная часть бюджета увеличена на сумму 36 000 тыс. руб. ( по разделу 0112 - Обслуживание государственного и муниципального долга на сумму 4 000 тыс. рублей на выплату процентов за пользование кредитом; по разделу 0501 - Жилищное хозяйство на 32 000 тыс. рублей на сумму кредита)
Решением Совета города-курорта Кисловодска от 18 января 2007 г. N 01-37 расходная часть бюджета увеличена на сумму 7 000 000 рублей (по разделу 0502 - "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 4000000 руб. на реконструкцию районного водопровода для водоснабжения городов-курортов региона от Кубанского водопровода. Водопровод в северо-восточной зоне города Кисловодска; по разделу 0901 - "Здравоохранение" на 3000000 руб. на реконструкцию здания муниципального учреждения "Детская городская больница")
Приложение N 6
к решению Совета
города-курорта Кисловодска
"О бюджете города-курорта
Кисловодска на 2007 год"
Распределение
расходов бюджета города-курорта Кисловодска на 2007 год
по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР),
видам расходов (ВР) функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
18 января, 28 февраля 2007 г.
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Раздел | ПР | ЦСР | ВР |Сумма (тыс.|
| | | | | |руб.) |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01 |00 |0000000 |000 |57338,7 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Функционирование высшего должностного лица органа |01 |02 |0000000 |000 |476,4 |
|местного самоуправления | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |01 |02 |0010000 |000 |476,4 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |01 |02 |0010100 |000 |476,4 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Глава муниципального образования |01 |02 |0010100 |010 |476,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Функционирование законодательных |01 |03 |0000000 |000 |5167,8 |
|(представительных) органов государственной власти | | | | | |
|и местного самоуправления | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |01 |03 |0010000 |000 |5167,8 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |01 |03 |0010100 |000 |5167,8 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |03 |0010100 |005 |4266,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Председатель представительного органа |01 |03 |0010100 |026 |476,4 |
|муниципального образования | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Депутаты представительного органа муниципального |01 |03 |0010100 |027 |425,4 |
|образования | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Функционирование местных администраций |01 |04 |0000000 |000 |25296,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |01 |04 |0010000 |000 |25296,4 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |01 |04 |0010100 |000 |22502,5 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010100 |005 |22502,5 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |01 |04 |0019200 |000 |2000,0 |
|поступлений в учреждениях, подведомственных | | | | | |
|органам исполнительной власти | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0019200 |005 |2000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции на реализацию Закона СК "О наделении |01 |04 |0010305 |000 |62,9 |
|органов местного самоуправления городских округов | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края по обеспечению | | | | | |
|деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | | | | | |
|и защите их прав" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010305 |005 |62,9 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции на реализацию Закона СК "О наделении |01 |04 |0010302 |000 |731,0 |
|органов местного самоуправления муниципального | | | | | |
|образования отдельными государственными | | | | | |
|полномочиями по формированию, содержанию и | | | | | |
|использованию Архивного фонда Ставропольского края| | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |04 |0010302 |005 |731,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых органов |01 |06 |0000000 |000 |6120,7 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |01 |06 |0010000 |000 |6120,7 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |01 |06 |0010100 |000 |6120,7 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |06 |0010100 |005 |6120,7 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |0000000 |000 |5000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Резервные фонды |01 |13 |0700000 |000 |5000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления |01 |13 |0700000 |184 |5000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01 |15 |0000000 |000 |15277,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |01 |15 |0010000 |000 |15277,4 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |01 |15 |0010100 |000 |14577,4 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0010100 |005 |14577,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |01 |15 |0019200 |000 |700,0 |
|поступлений в учреждениях, подведомственных | | | | | |
|органам исполнительной власти | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |01 |15 |0019200 |005 |700,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная |03 |00 |0000000 |000 |4614,0 |
|деятельность | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий |03 |09 |0000000 |000 |4614,0 |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | |
|гражданская оборона | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |09 |2020000 |000 |3514,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета |03 |09 |2020100 |000 |3364,0 |
|воинских формирований (органов, подразделений) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Гражданский персонал |03 |09 |2020100 |240 |3364,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |03 |09 |2029100 |000 |150,0 |
|иной приносящей доход деятельности воинских | | | | | |
|формирований (органов, подразделений) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Гражданский персонал |03 |09 |2029100 |240 |150,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по предупреждению и ликвидации |03 |09 |2180000 |000 |1100,0 |
|последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | |
|бедствий | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |03 |09 |2180100 |000 |1100,0 |
|мероприятия по предупреждению и ликвидации | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | |
|бедствий | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий |03 |09 |2180100 |260 |1100,0 |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
|природного и техногенного характера | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Национальная экономика |04 |00 |0000000 |000 |9485,1 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Лесное хозяйство |04 |07 |0000000 |000 |1302,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Охрана, восстановление и использование лесов |04 |07 |2900000 |000 |1302,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |04 |07 |2900100 |000 |1302,0 |
|за счет средств городского бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |04 |07 |2900100 |353 |1302,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Транспорт |04 |08 |0000000 |000 |1393,1 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Дорожное хозяйство |04 |08 |3150000 |000 |811,1 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по повышению безопасности дорожного |04 |08 |3150301 |000 |811,1 |
|движения за счет средств краевого бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Отдельные мероприятия в области дорожного |04 |08 |3150301 |365 |811,1 |
|хозяйства | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие виды транспорта |04 |08 |3170000 |000 |582,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |04 |08 |3170100 |000 |582,0 |
|за счет средств городского бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |04 |08 |3170100 |366 |582,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04 |11 |0000000 |000 |6790,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области строительства, архитектуры и|04 |11 |3380000 |000 |3000,0 |
|градостроительства | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий за счет|04 |11 |3380100 |000 |3000,0 |
|средств городского бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области застройки территорий |04 |11 |3380100 |405 |3000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы государственных функций в области |04 |11 |3400000 |000 |3690,0 |
|национальной экономики | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета |04 |11 |3400100 |000 |3690,0 |
|учреждениям, реализующим государственные функции в| | | | | |
|области национальной экономики | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по землеустройству и землепользованию |04 |11 |3400100 |406 |3690,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Малый бизнес и предпринимательство |04 |11 |3450000 |000 |100,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |04 |11 |3450100 |000 |100,0 |
|малый бизнес и предпринимательство | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Государственная поддержка малого |04 |11 |3450100 |521 |100,0 |
|предпринимательства | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |110474,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |32031,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |05 |01 |1020000 |000 |3500,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |05 |01 |10200100 |000 |3500,0 |
|непрограммные инвестиции в основные фонды | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского назначения|05 |01 |10200100 |214 |3500,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |28531,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства за счет |05 |01 |3500100 |000 |28531,0 |
|средств городского бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |3500100 |410 |28531,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05 |02 |0000000 |000 |72335,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |66335,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия за счет средств городского бюджета на |05 |02 |3510100 |000 |66335,4 |
|поддержку коммунального хозяйства | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субсидии |05 |02 |3510100 |197 |5648,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 |3510100 |411 |4500,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по благоустройству городских поселений|05 |02 |3510100 |412 |56187,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды |05 |02 |1020000 |000 |6000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |05 |02 |1020100 |000 |1500,0 |
|непрограммные инвестиции в основные фонды | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского назначения|05 |02 |1020100 |214 |1500,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные фонды за счет |05 |02 |1020300 |000 |4500,0 |
|субсидии бюджетам для развития общественной | | | | | |
|инфраструктуры регионального значения | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Строительство объектов общегражданского назначения|05 |02 |1020300 |214 |4500,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Организация комплекса по сортировке и утилизации |05 |02 |1020321 |214 |500,0 |
|твердых бытовых отходов на базе площадки по | | | | | |
|перегрузке твердых бытовых отходов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расширение водоснабжения города Кисловодска (в том|05 |02 |1020322 |214 |2000,0 |
|числе проектно-изыскательские работы) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Реконструкция районного водопровода для |05 |02 |1020323 |214 |2000,0 |
|водоснабжения городов-курортов региона. Водопровод| | | | | |
|в северо-восточной зоне города Кисловодска от | | | | | |
|Кубанского водопровода | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального |05 |04 |0000000 |000 |6108,0 |
|хозяйства | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |05 |04 |0010000 |000 |6108,0 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |05 |04 |0010100 |000 |2627,0 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |05 |04 |0010100 |005 |2627,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |05 |04 |0010101 |000 |1286,0 |
|обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |05 |04 |0010101 |327 |1286,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции бюджетам городских округов на |05 |04 |0010302 |000 |2195,0 |
|обеспечение предоставления гражданам субсидий на | | | | | |
|оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |05 |04 |0010302 |327 |2195,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Охрана окружающей среды |06 |00 |0000000 |000 |15539,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |06 |01 |00000000 |000 |15539,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких |06 |01 |4000000 |000 |15539,0 |
|отходов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета по |06 |01 |4000100 |000 |6326,0 |
|сбору и удалению твердых отходов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Сбор и удаление твердых отходов |06 |01 |4000100 |440 |6326,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Прочие субсидии бюджетам городских округов на |06 |01 |4000301 |000 |9213,0 |
|расходы МУП "Пятигорский теплоэнергетический | | | | | |
|комплекс" на переработку бытовых отходов, | | | | | |
|вывозимых от населения и бюджетных организаций | | | | | |
|города | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Сбор и удаление твердых отходов |06 |01 |4000301 |440 |9213,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Образование |07 |00 |0000000 |000 |277638,6 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Дошкольное образование |07 |01 |0000000 |000 |50203,8 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |07 |01 |4200000 |000 |50203,8 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |01 |4200100 |000 |39973,8 |
|содержание детских дошкольных учреждении | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4200100 |327 |39973,8 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |07 |01 |4200200 |000 |20,0 |
|платы детских дошкольных учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4200200 |327 |20,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |07 |01 |4209100 |000 |471,0 |
|иной приносящей доход деятельности детских | | | | | |
|дошкольных учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4209100 |327 |471,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |07 |01 |4209200 |000 |639,0 |
|поступлений детских дошкольных учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4209200 |327 |639,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет родительской платы детских |07 |01 |4209300 |000 |6151,0 |
|дошкольных учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4209300 |327 |6151,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование детских дошкольных учреждений за |07 |01 |4200301 |000 |2949,0 |
|счет субвенции бюджетам на реализацию Закона СК "О| | | | | |
|наделении органов местного самоуправления | | | | | |
|городских округов в Ставропольском крае отдельными| | | | | |
|государственными полномочиями по социальной | | | | | |
|поддержке детей-инвалидов" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |4200301 |327 |2949,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Общее образование |07 |02 |0000000 |000 |195353,3 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные |07 |02 |4210000 |000 |139667,7 |
|средние и средние | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |02 |4210100 |000 |39486,7 |
|содержание школ-детских садов, школ начальных, | | | | | |
|неполных средних и средних | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4210100 |327 |39486,7 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |07 |02 |4210200 |000 |275,0 |
|платы школ-детских садов, школ начальных, неполных| | | | | |
|средних и средних | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4210200 |327 |275,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |07 |02 |4219100 |000 |6197,0 |
|иной приносящей доходы деятельности школ-детских | | | | | |
|садов, школ начальных, неполных средних и средних | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4219100 |327 |6197,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |07 |02 |4219200 |000 |2090,0 |
|поступлений школ-детских садов, школ начальных, | | | | | |
|неполных средних и средних | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4219200 |327 |2090,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств родительской платы |07 |02 |4219300 |000 |1590,0 |
|школ-детских садов, школ начальных, неполных | | | | | |
|средних и средних | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4219300 |327 |1590,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование школ-детских садов, школ начальных,|07 |02 |4210301 |000 |89532,0 |
|неполных средних и средних за счет субвенции | | | | | |
|бюджетам на реализацию Закона СК "О нормативах | | | | | |
|расходов на реализацию государственного стандарта | | | | | |
|общего образования в муниципальных | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4210301 |327 |89532,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование школ-детских садов, школ начальных,|07 |02 |4210302 |000 |497,0 |
|неполных средних и средних за счет субвенции | | | | | |
|бюджетам на реализацию Закона СК "О наделении | | | | | |
|органов местного самоуправления городских округов | | | | | |
|отдельными государственными полномочиями по | | | | | |
|предоставлению дополнительного профессионального | | | | | |
|образования педагогическим работникам | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных учреждений" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4210302 |327 |497,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное |07 |02 |5190306 |000 |6087,1 |
|денежное вознаграждение за классное руководство в | | | | | |
|муниципальных образовательных учреждениях | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |07 |02 |5190306 |623 |6087,1 |
|руководство | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |4230000 |000 |43195,5 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |02 |4230100 |000 |36851,5 |
|содержание учреждений по внешкольной работе с | | | | | |
|детьми | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4230100 |327 |36851,5 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |07 |02 |4230200 |000 |953,0 |
|платы учреждений по внешкольной работе с детьми | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4230200 |327 |953,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |07 |02 |4239100 |000 |2371,0 |
|иной приносящей доход деятельности учреждений по | | | | | |
|внешкольной работе с детьми | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4239100 |327 |2371,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |07 |02 |4239200 |000 |1600,0 |
|поступлений учреждений по внешкольной работе с | | | | | |
|детьми | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4239200 |327 |1600,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств родительской платы в |07 |02 |4239300 |000 |1420,0 |
|учреждениях по внешкольной работе с детьми | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4239300 |327 |1420,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Детские дома |07 |02 |4240000 |000 |6403,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование детских домов за счет субвенции на |07 |02 |4240301 |000 |6403,0 |
|содержание детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | |
|попечения родителей в государственных учреждениях | | | | | |
|и приемных семьях | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |4240301 |327 |6403,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 |0000000 |000 |3887,2 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Организационно-воспитательная работа с молодежью |07 |07 |4310000 |000 |472,2 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |07 |4310100 |000 |326,0 |
|организационно-воспитательную работу с молодежью | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |07 |4310100 |447 |326,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование расходов на |07 |07 |4310301 |000 |146,2 |
|организационно-воспитательную работу с молодежью | | | | | |
|за счет субвенции на реализацию Закона СК "О | | | | | |
|наделении органов местного самоуправления | | | | | |
|городских округов в Ставропольском крае отдельными| | | | | |
|государственными полномочиями СК в области | | | | | |
|молодежной политики" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |07 |4310301 |447 |146,2 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной кампании|07 |07 |4320000 |000 |3415,0 |
|детей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |07 |4320100 |000 |400,0 |
|мероприятия по организации оздоровительной | | | | | |
|кампании детей и подростков | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4320100 |452 |400,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |07 |07 |4329200 |000 |3015,0 |
|поступлений учреждений по | | | | | |
|организационно-воспитательной работе с молодежью | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оздоровление детей |07 |07 |4329200 |452 |3015,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07 |09 |0000000 |000 |28194,3 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |07 |09 |0010000 |000 |2190,6 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |09 |0010100 |000 |2190,6 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |07 |09 |0010100 |005 |2190,6 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, централизованные |07 |09 |4520000 |000 |26003,7 |
|бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |07 |09 |4520100 |000 |19393,7 |
|финансирование учебно-методических кабинетов, ЦБ, | | | | | |
|групп хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | |
|фильмотек, межшкольных учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |4520100 |327 |19393,7 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |07 |09 |4520200 |000 |52,0 |
|платы учебно-методических кабинетов, ЦБ, групп | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |4520200 |327 |52,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование за счет субвенции бюджетам на |07 |09 |4520301 |000 |2229,0 |
|реализацию Закона СК "О нормативах расходов на | | | | | |
|реализацию государственного стандарта общего | | | | | |
|образования в муниципальных общеобразовательных | | | | | |
|учреждениях" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |4520301 |327 |2229,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |07 |09 |4529100 |000 |311,0 |
|иной приносящей доход деятельности | | | | | |
|учебно-методических кабинетов, ЦБ, групп | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |4529100 |327 |311,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |07 |09 |4529200 |000 |4018,0 |
|поступлений учебно-методических кабинетов, ЦБ, | | | | | |
|групп хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | |
|фильмотек, межшкольных учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |4529200 |327 |4018,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Культура, кинематография, средства массовой |08 |00 |0000000 |000 |18166,4 |
|информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Культура |08 |01 |0000000 |000 |15093,5 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры|08 |01 |4400000 |000 |1841,3 |
|и средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |01 |4400100 |000 |1841,3 |
|содержание дворцов, домов культуры и других | | | | | |
|учреждений культуры и средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |4400100 |327 |1841,3 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 |000 |1974,7 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |01 |4410100 |000 |1724,7 |
|содержание музеев и постоянных выставок | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |4410100 |327 |1724,7 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |08 |01 |4419100 |000 |250,0 |
|иной приносящей доход деятельности музеев и | | | | | |
|постоянных выставок | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |4419100 |327 |250,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Библиотеки |08 |01 |4420000 |000 |8977,5 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |01 |4420100 |000 |8877,5 |
|содержание библиотек | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |4420100 |327 |8877,5 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |08 |01 |4429100 |000 |100,0 |
|иной приносящей доход деятельности библиотек | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |4429100 |327 |100,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и |08 |01 |4500000 |000 |2300,0 |
|средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |01 |4500100 |000 |2300,0 |
|выполнение мероприятий в сфере культуры, | | | | | |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Государственная поддержка в сфере культуры, |08 |01 |4500100 |453 |2300,0 |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии |08 |06 |0000000 |000 |3072,9 |
|и средств массовой информации | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |08 |06 |0010000 |000 |1602,1 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |06 |0010100 |000 |1252,1 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |08 |06 |0010100 |005 |1252,1 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |08 |06 |0010200 |000 |250,0 |
|платы на руководство и управление в сфере | | | | | |
|установленных функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |08 |06 |0010200 |005 |250,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |08 |06 |0019200 |000 |100,0 |
|поступлений на руководство и управление в сфере | | | | | |
|установленных функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |08 |06 |0019200 |005 |100,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Учебно-методические кабинеты, централизованные |08 |06 |4520000 |000 |1470,8 |
|бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |08 |06 |4520100 |000 |1450,8 |
|финансирование учебно-методических кабинетов, ЦБ, | | | | | |
|групп хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | |
|фильмотек, межшкольных учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |06 |4520100 |327 |1450,8 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |08 |06 |4529200 |000 |20,0 |
|поступлений учебно-методических кабинетов, ЦБ, | | | | | |
|групп хозяйственного обслуживания, учебных | | | | | |
|фильмотек, межшкольных учебно-производственных | | | | | |
|комбинатов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |08 |06 |4529200 |327 |20,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09 |00 |0000000 |000 |217571,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Здравоохранение |09 |01 |0000000 |000 |211544,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные |09 |01 |4700000 |000 |98117,5 |
|части | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |01 |4700100 |000 |56973,5 |
|содержание больниц, клиник, госпиталей, | | | | | |
|медико-санитарных частей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700100 |327 |56973,5 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |09 |01 |4700200 |000 |430,0 |
|платы больниц, клиник, госпиталей, | | | | | |
|медико-санитарных частей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700200 |327 |430,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |09 |01 |4709100 |000 |8289,0 |
|иной приносящей доход деятельности больниц, | | | | | |
|клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4709100 |327 |8289,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |09 |01 |4709200 |000 |1718,0 |
|поступлений больниц, клиник, госпиталей, | | | | | |
|медико-санитарных частей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4709200 |327 |1718,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование больниц, клиник, госпиталей, |09 |01 |4700302 |000 |252,0 |
|медико-санитарных частей за счет субвенции на | | | | | |
|реализацию Закона СК "О наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления городских округов отдельными | | | | | |
|государственными полномочиями в области | | | | | |
|здравоохранения" по предоставлению мер социальной | | | | | |
|поддержки граждан, страдающих социально-значимыми#| | | | | |
|заболеваниями, по бесплатному или на льготных | | | | | |
|условиях обеспечению лекарственными средствами и | | | | | |
|изделиями медицинского назначения по рецептам | | | | | |
|врачей (фельдшеров) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700302 |327 |252,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование больниц, клиник, госпиталей, |09 |01 |4700304 |000 |730,0 |
|медико-санитарных частей за счет субвенции на | | | | | |
|реализацию Закона СК "О наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления городских округов отдельными | | | | | |
|государственными полномочиями в области | | | | | |
|здравоохранения" по предоставлению мер социальной | | | | | |
|поддержки детям в возрасте до трех лет по | | | | | |
|обеспечению питанием, в том числе через | | | | | |
|специальные пункты питания, по заключению врачей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700304 |327 |730,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование больниц, клиник, госпиталей, |09 |01 |4700303 |000 |143,0 |
|медико-санитарных частей за счет субвенции на | | | | | |
|реализацию Закона СК "О наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления отдельными государственными | | | | | |
|полномочиями в области здравоохранения" по | | | | | |
|предоставлению мер социальной поддержки детям в | | | | | |
|возрасте до трех лет в виде бесплатного | | | | | |
|обеспечения лекарственными средствами по рецептам | | | | | |
|врачей (фельдшеров) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700303 |327 |143,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование больниц, клиник, госпиталей, |09 |01 |4700306 |000 |29582,0 |
|медико-санитарных частей за счет субвенции на | | | | | |
|реализацию Закона СК "О наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления городских округов в СК отдельными | | | | | |
|государственными полномочиями СК по решению | | | | | |
|вопросов оказания специализированной медицинской | | | | | |
|помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, | | | | | |
|наркологических, онкологических диспансерах и | | | | | |
|других специализированных медицинских учреждениях"| | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4700306 |327 |29582,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09 |01 |4710000 |000 |28777,1 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |01 |4710100 |000 |10345,1 |
|содержание поликлиник, амбулаторий, | | | | | |
|диагностических центров | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4710100 |327 |10345,1 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |09 |01 |4710200 |000 |140,0 |
|платы поликлиник, амбулаторий, диагностических | | | | | |
|центров | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4710200 |327 |140,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |09 |01 |4719100 |000 |17687,0 |
|иной приносящей доход деятельности поликлиник, | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4719100 |327 |17687,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |09 |01 |4719200 |000 |305,0 |
|поступлений поликлиник, амбулаторий, | | | | | |
|диагностических центров | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4719200 |327 |305,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование поликлиник, амбулаторий, |09 |01 |4710302 |000 |300,0 |
|диагностических центров за счет субвенции на | | | | | |
|реализацию Закона СК "О наделении органов местного| | | | | |
|самоуправления городских округов отдельными | | | | | |
|государственными полномочиями в области | | | | | |
|здравоохранения" по предоставлению мер социальной | | | | | |
|поддержки граждан, страдающих социально-значимыми#| | | | | |
|заболеваниями, по бесплатному или на льготных | | | | | |
|условиях обеспечению лекарственными средствами и | | | | | |
|изделиями медицинского назначения по рецептам | | | | | |
|врачей (фельдшеров) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4710302 |327 |300,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Санатории для детей и подростков |09 |01 |4740000 |000 |18708,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование санаториев для детей и подростков |09 |01 |4740306 |000 |9783,0 |
|за счет субвенции на реализацию Закона СК "О | | | | | |
|наделении органов местного самоуправления | | | | | |
|городских округов в СК отдельными государственными| | | | | |
|полномочиями СК по решению вопросов организации | | | | | |
|оказания специализированной медицинской помощи в | | | | | |
|кожно-венерологических, туберкулезных, | | | | | |
|наркологических, онкологических диспансерах и | | | | | |
|других специализированных медицинских учреждениях"| | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4740306 |327 |9783,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |09 |01 |4749100 |000 |8925,0 |
|иной приносящей доход деятельности санаториев для | | | | | |
|детей и подростков | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4749100 |327 |8925,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Родильные дома |09 |01 |4760000 |000 |26383,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |01 |4760100 |000 |12858,0 |
|содержание родильных домов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4760100 |327 |12858,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |09 |01 |4760200 |000 |10,0 |
|платы родильных домов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4760200 |327 |10,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |09 |01 |4769100 |000 |1130,0 |
|иной приносящей доход деятельности родильных домов| | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4769100 |327 |1130,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |09 |01 |4769200 |000 |12385,0 |
|поступлений родильных домов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4769200 |327 |12385,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09 |01 |4770000 |000 |27667,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |01 |4770100 |000 |27547,0 |
|содержание станций скорой и неотложной помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4770100 |327 |27547,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств, полученных от арендной |09 |01 |4770200 |000 |70,0 |
|платы станций скорой и неотложной помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4770200 |327 |70,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |09 |01 |4779200 |000 |50,0 |
|поступлений станций скорой и неотложной помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4779200 |327 |50,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |01 |5200000 |000 |11112,8 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за|09 |01 |5200302 |000 |11112,8 |
|счет субвенции на денежные выплаты медицинскому | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | |
|медицинской помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу |09 |01 |5200302 |624 |11112,8 |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам| | | | | |
|и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Фельдшерско-акушерские пункты |09 |01 |4780000 |000 |476,4 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |01 |4780100 |000 |476,4 |
|содержание фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |4780100 |327 |476,4 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |01 |5200000 |000 |302,2 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за|09 |01 |5200302 |000 |302,2 |
|счет субвенции на денежные выплаты медицинскому | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу |09 |01 |5200302 |624 |302,2 |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам| | | | | |
|и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Реконструкция здания муниципального учреждения |09 |01 | | |300,0 |
|"Детская городская больница" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Спорт и физическая культура |09 |02 |0000000 |000 |4652,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные |09 |02 |5120000 |000 |4652,0 |
|мероприятия | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |09 |02 |5120100 |000 |1652,0 |
|проведение физкультурно-оздоровительной работы и | | | | | |
|спортивных мероприятий | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и |09 |02 |5120100 |455 |1652,0 |
|физической культуры, туризма | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |09 |02 |5129200 |455 |3000,0 |
|поступлений в области физкультуры и спорта | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |09 |04 |0000000 |000 |1375,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |09 |04 |0010000 |000 |1375,0 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет городского бюджета на руководство |09 |04 |0010100 |000 |1375,0 |
|и управление в сфере установленных функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |09 |04 |0010100 |005 |1375,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Социальная политика |10 |00 |0000000 |000 |239476,3 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10 |02 |0000000 |000 |5663,3 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Учреждения социального обслуживания населения |10 |02 |5060000 |000 |5663,3 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Финансирование учреждений социального обслуживания|10 |02 |5060301 |000 |5327,0 |
|населения за счет субвенции на выполнение | | | | | |
|передаваемых полномочий субъектов РФ по | | | | | |
|обеспечению деятельности государственных | | | | | |
|учреждений социального обслуживания | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |10 |02 |5060301 |327 |5327,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств от предпринимательской и |10 |02 |5069100 |000 |240,0 |
|иной приносящей доход деятельности других | | | | | |
|учреждений социального обслуживания населения | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |10 |02 |5069100 |327 |240,0 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |10 |02 |5069200 |000 |96,3 |
|поступлений других учреждений социального | | | | | |
|обслуживания населения | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности подведомственных |10 |02 |5069200 |327 |96,3 |
|учреждений | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10 |03 |0000000 |000 |213825,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------/
|Федеральная целевая программа "Жилище" на |10 |03 |1040000 |000 |942,0 |
|2002-2010 годы | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы на реализацию ведомственной целевой |10 |03 |1042100 |000 |942,0 |
|программы "Обеспечение жильем молодых семей в СК | | | | | |
|на 2006-2008 годы, входящие в состав федеральной | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за | | | | | |
|счет средств городского бюджета | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Предоставление субсидий молодым семьям для |10 |03 |1042100 |661 |942,0 |
|приобретения жилья | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан |10 |03 |5050000 |000 |139721,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |10 |03 |5050100 |000 |82,0 |
|обеспечение мер социальной поддержки почетным | | | | | |
|гражданам, освободителям г. Кисловодска | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050100 |483 |82,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050302 |000 |67792,0 |
|субвенции на обеспечение мер социальной поддержки | | | | | |
|ветеранов труда | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов |10 |03 |5050302 |563 |67792,0 |
|труда | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050303 |000 |400,0 |
|субвенции на обеспечение мер социальной поддержки | | | | | |
|тружеников тыла | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки тружеников |10 |03 |5050303 |565 |400,0 |
|тыла | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050304 |000 |9875,0 |
|субвенции на предоставление мер социальной | | | | | |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Предоставление мер социальной поддержки |10 |03 |5050304 |496 |9875,0 |
|реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | |
|пострадавшими от политических репрессий | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050305 |000 |17316,0 |
|субвенции на выплату ежемесячного пособия на | | | | | |
|ребенка | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим |10 |03 |5050305 |749 |17316,0 |
|детей | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050306 |000 |3234,0 |
|субвенции на предоставление мер социальной | | | | | |
|поддержки многодетным семьям | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050306 |483 |3234,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Меры социальной поддержки граждан за счет |10 |03 |5050307 |000 |217,0 |
|субвенции на выплату ежегодного социального | | | | | |
|пособия на проезд учащимся (студентам) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оказание социальной помощи |10 |03 |5050307 |483 |217,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции бюджетам городских округов на |10 |03 |5050308 |000 |40805,0 |
|предоставление гражданам субсидий на оплату жилого| | | | | |
|помещения и коммунальных услуг | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого|10 |03 |5050308 |572 |40805,0 |
|помещения и коммунальных услуг | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 |000 |73162,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг |10 |03 |5190301 |000 |71332,0 |
|отдельным категориям граждан | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным |10 |03 |5190301 |611 |71332,0 |
|категориям граждан | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки |10 |03 |5190305 |000 |1830,0 |
|для лиц, награжденных знаком "Почетный донор | | | | | |
|СССР", "Почетный донор России" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, |10 |03 |5190305 |610 |1830,0 |
|награжденных знаком "Почетный донор СССР", | | | | | |
|"Почетный донор России" | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10 |04 |0000000 |000 |5904,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке |10 |04 |5110000 |000 |5904,0 |
|и попечительству | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке |10 |04 |5110301 |000 |5904,0 |
|и попечительству за счет субвенции на выплату | | | | | |
|денежных средств на содержание ребенка опекуну | | | | | |
|(попечителю) | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие пособия и компенсации |10 |04 |5110301 |755 |5904,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10 |06 |0000000 |000 |14084,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Руководство и управление в сфере установленных |10 |06 |0010000 |000 |14084,0 |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет средств городского бюджета на |10 |06 |0010100 |000 |1327,0 |
|руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
|функций | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |10 |06 |0010100 |005 |1327,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет субвенции на осуществление |10 |06 |0010304 |000 |7757,0 |
|отдельных государственных полномочий в области | | | | | |
|социальной поддержки и социального обслуживания | | | | | |
|отдельных категорий граждан | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |10 |06 |0010304 |005 |7757,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Расходы за счет целевых средств и безвозмездных |10 |06 |0019200 |000 |5000,0 |
|поступлений в учреждениях, подведомственных | | | | | |
|органам исполнительной власти | | | | | |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Центральный аппарат |10 |06 |0019200 |005 |5000,0 |
|--------------------------------------------------+--------+----+----------+-----+-----------|
|Итого расходов | | | | |950303,5 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Заместитель председателя Совета
города-курорта Кисловодска |
М.К. Гогуев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.