Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
города Георгиевска "Развитие
образования и молодежной политики"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Георгиевска, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы города Георгиевска
N |
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы |
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тысяч рублей) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Муниципальная программа "Развитие образования", всего |
|
628661,02 |
622479,58 |
580472,03 |
|
|
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) |
358571,29 |
351339,25 |
319781,98 |
|
|
средства бюджета города Георгиевска (далее - городской бюджет) |
270089,73 |
271140,33 |
260690,05 |
|
|
в том числе предусмотренные: ответственному исполнителю |
512674,51 |
538113,68 |
565825,81 |
|
|
отделу капитального строительства |
103748,51 |
70041,30 |
|
|
|
комитету |
12238,00 |
14324,60 |
14646,22 |
2. |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования в городе Георгиевске", всего |
|
479996,21 |
505465,36 |
533052,11 |
|
|
краевой бюджет |
258649,65 |
284724,82 |
319781,98 |
|
|
городской бюджет |
221346,56 |
220740,54 |
213270,13 |
|
|
в том числе предусмотренные: управлению образования |
479996,21 |
505465,36 |
533052,11 |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
2.1. |
Развитие дошкольного образования |
краевой бюджет |
95008,95 |
99392,31 |
114953,71 |
|
|
городской бюджет |
123423,45 |
115858,34 |
105666,34 |
2.1.1. |
Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования |
краевой бюджет |
95008,95 |
99392,31 |
114953,71 |
|
|
городской бюджет |
120573,45 |
113008,34 |
102816,34 |
2.1.2. |
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2850,00 |
2850,00 |
2850,00 |
2.2.
|
Развитие общего образования |
краевой бюджет |
163640,70 |
185332,51 |
204828,27 |
|
|
городской бюджет |
65884,48 |
68802,15 |
71337,70 |
2.2.1. |
Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования |
краевой бюджет |
163640,70 |
185332,51 |
204828,27 |
|
|
городской бюджет |
65884,48 |
68802,15 |
71337,70 |
2.3. |
Развитие учреждений дополнительного образования детей |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
31162,19 |
34871,45 |
35057,49 |
2.3.1. |
Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
31162,19 |
34871,45 |
35057,49 |
2.4. |
Муниципальная поддержка одаренных детей и талантливых педагогов |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
2.5. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
726,44 |
1058,60 |
1058,60 |
3. |
Подпрограмма 2 "Оздоровление детей и подростков, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям)", всего |
|
6671,90 |
6927,26 |
6952,05 |
|
|
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6671,90 |
6927,26 |
6952,05 |
|
|
в том числе предусмотренные: управлению образования |
6671,90 |
6927,26 |
6952,05 |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
3.1. |
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
3700,00 |
3700,00 |
3700,00 |
3.2. |
Создание условий для оказания индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2971,90 |
3227,26 |
3252,05 |
4. |
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности", всего |
|
103748,51 |
70041,30 |
- |
|
|
краевой бюджет |
99921,64 |
66614,43 |
- |
|
|
городской бюджет |
3826,87 |
3426,87 |
- |
|
|
в том числе предусмотренные: отделу капитального строительства |
103748,51 |
70041,30 |
- |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
4.1. |
Строительство объекта "г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест" |
краевой бюджет |
99921,64 |
66614,43 |
- |
|
|
городской бюджет |
3826,87 |
3426,87 |
- |
5. |
Подпрограмма 4 "Молодежная политика" всего |
|
777,00 |
777,00 |
777,00 |
|
|
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
|
|
в том числе предусмотренные: управлению образования |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
5.1. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной жизненной позиции |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
6. |
Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры в городе Георгиевске", всего |
|
12238,00 |
14324,60 |
14646,22 |
|
|
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
12238,00 |
14324,60 |
14646,22 |
|
|
в том числе предусмотренные: комитету |
12238,00 |
14324,60 |
14646,22 |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
6.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в области культуры |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
12238,00 |
14324,60 |
14646,22 |
7. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" всего |
|
25229,40 |
24944,06 |
25044,65 |
|
|
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
25229,40 |
24944,06 |
25044,65 |
|
|
в том числе предусмотренные: управлению образования |
25229,40 |
24944,06 |
25044,65 |
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |
|
|||
7.1. |
Обеспечение реализации Программы |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6122,41 |
6122,41 |
6122,41 |
7.2. |
Обеспечение деятельности Программы |
краевой бюджет |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
19106,99 |
18821,65 |
18922,24 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.