Решением Думы города Георгиевска Ставропольского края от 5 июня 2008 г. N 168-16 настоящее решение снято с контроля
Рассмотрев предложения Главы города Георгиевска по внесению изменений в бюджет города Георгиевска на 2007 год, руководствуясь статьями 50, 93 Устава города Георгиевска, пунктом 25 Положения о бюджетном процессе в городе Георгиевске, на основании статей 58, 62 Устава города Георгиевска, Дума города Георгиевска решила:
1. Внести в решение Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год" следующие изменения:
"1) в пункте 1:
в абзаце первом цифры "794548,8" и "766392,5" заменить соответственно цифрами "784604,0" и "756447,7";
в абзаце четвертом цифры "608661,8" и "185887,0" заменить соответственно цифрами "598654,7" и "185949,3";
2) в пункте 11:
в абзаце первом цифры "228020,5" заменить цифрами "219171,2";
в абзаце втором цифры "22451,0" заменить цифрами "23251,0";
в абзаце третьем цифры "3497,0" заменить цифрами "3357,0";
в абзаце пятом цифры "1050,0" заменить цифрами "1050,5";
в абзаце шестом цифры "93860,0" заменить цифрами "84887,6";
в абзаце седьмом цифры "5898,0" заменить цифрами "5954,0";
в абзаце восьмом цифры "5143,0" заменить цифрами "5245,0";
в абзаце девятом цифры "58232,0" заменить цифрами "49675,2";
в абзаце десятом цифры "2410,0" заменить цифрами "1894,8";
в абзаце двенадцатом цифры "1921,0" заменить цифрами "1971,0";
в абзаце тринадцатом цифры "225,0" заменить цифрами "146,6";
в абзаце пятнадцатом цифры "66871,3" заменить цифрами "66929,7";
в абзаце шестнадцатом цифры "59842,0" заменить цифрами "60301,0";
в абзаце семнадцатом цифры "5029,3" заменить цифрами "4628,0";
в абзаце девятнадцатом цифры "505,0" заменить цифрами "506,0";
в абзаце двадцатом цифры "16739,0" заменить цифрами "16023,8";
в абзаце двадцать первом цифры "10487,0" заменить цифрами "10539,0";
в абзаце двадцать втором цифры "5865,0" заменить цифрами "5097,8";
в абзаце двадцать четвертом цифры "14875,0" заменить цифрами "14948,0";
в абзаце двадцать девятом цифры "35,5" заменить цифрами "81,6";
3) в пункте 12 цифры "34699,0" заменить цифрами "32687,9";
4) в пункте 13 цифры "1849,0" заменить цифрами "1698,0";
5) в пункте 14 цифры "3870,7" заменить цифрами "7184,3";
6) в пункте 17 цифры "4296,8" заменить цифрами "3436,6";
7) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22. Учесть в городском бюджете на 2007 год дотацию на обеспечение расходов, связанных с реализацией Федерального закона N 54-ФЗ от 20 апреля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные акты Российской Федерации", согласно Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2007 год" - в сумме 2362,0 тысячи рублей";
8) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23. Учесть в городском бюджете на 2007 год дотацию на возмещение расходов по уплате налога на имущество в связи с переоценкой основных средств, согласно Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2007 год" - в сумме 2793,6 тысячи рублей";
9) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
"24. Учесть в городском бюджете на 2007 год субсидии на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, согласно Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2007 год" - в сумме 216,7 тысяч рублей";
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником опубликования
9) пункты 22-46 считать соответственно пунктами 25-49;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "пункты 22-46" следует читать: "пункты 22-45", слова "пунктами 25-49" следует читать: "пункты 25-48"
10) в пункте 25:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "в пункте 25" следует читать: "в пункте 26"
в абзаце втором цифры "120,0" заменить цифрами "79,0";
в абзаце третьем цифры "600,0" заменить цифрами "537,5";
11) приложения 1, 2, 6, 7, 8 к решению Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год" изложить в следующей редакции.
Приложение 1
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Источники
финансирования дефицита бюджета города Георгиевска на 2007 год
(тыс. рублей)
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
Всего расходов бюджета города Георгиевска |
- |
784 604,0 |
Всего доходов бюджета города Георгиевска |
- |
756 447,7 |
Дефицит бюджета города Георгиевска |
- |
-28 156,3 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Георгиевска, |
- |
28 156,3 |
в том числе: | ||
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
604 02 01 00 00 00 0000 000 |
12 332,8 |
получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
604 02 01 00 00 00 0000 700 |
37 332,8 |
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
604 02 01 01 00 00 0000 710 |
25 000,0 |
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
604 02 01 01 00 04 0000 710 |
25 000,0 |
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
604 02 01 02 00 00 0000 710 |
12 332,8 |
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
604 02 01 02 00 04 0000 710 |
12 332,8 |
погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
000 02 01 00 00 00 0000 800 |
-25 000,0 |
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 02 01 01 00 00 0000 810 |
-25 000,0 |
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
000 02 01 01 00 04 0000 810 |
-25 000,0 |
Остатки средств бюджетов | 604 08 00 00 00 00 0000 000 | 15 823,5 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
604 08 00 00 00 00 0000 510 |
793 780,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
604 08 02 00 00 00 0000 510 |
793 780,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
604 08 02 01 00 00 0000 510 |
793 780,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
604 08 02 01 00 04 0000 510 |
793 780,5 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
604 08 00 00 00 00 0000 610 |
809 604,0 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
604 08 02 00 00 00 0000 610 |
809 604,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
604 08 02 01 00 00 0000 610 |
809 604,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
604 08 02 01 00 04 0000 610 |
809 604,0 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 2
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Администраторы
доходов бюджета города Георгиевска - органы местного самоуправления
города Георгиевска и муниципальные учреждения, финансируемые
за счет средств бюджета города Георгиевска
Код админис- тратора |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование администратора |
1 | 2 | 3 |
601 | Администрация города Георгиевска | |
601 | 1 08 17150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
601 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
601 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
601 | 3 03 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
601 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска |
|
602 | 06 01 01 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства |
602 | 06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
602 | 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящиеся в собственности городских округов |
602 | 1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
602 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства |
602 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
602 | 1 11 05034 04 0900 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
602 | 1 11 05034 04 0800 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов |
602 | 1 11 05034 04 0600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры и искусства |
602 | 1 11 05034 04 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям здравоохранения и физической культуры |
602 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
602 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
604 | Финансовое управление администрации города Георгиевска |
|
604 | 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
604 | 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
604 | 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
604 | 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
604 | 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
604 | 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов |
604 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
604 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
604 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
604 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
604 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
604 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
604 | 1 19 04010 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
604 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
604 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
604 | 2 02 02002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
604 | 2 02 02005 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
604 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
604 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской федерации |
604 | 2 02 02010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
604 | 2 02 02012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка |
604 | 2 02 02016 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
604 | 2 02 02028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
604 | 2 02 02039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
604 | 2 02 02040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
604 | 2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
604 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
604 | 2 02 02052 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
604 | 2 02 02053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
604 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
604 | 2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития инфраструктуры регионального значения |
604 | 2 02 04008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
604 | 2 02 04041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
604 | 2 02 04051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий федеральных целевых программ |
604 | 2 02 04056 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
604 | 2 02 04057 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
604 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
606 | Отдел образования администрации города Георгиевска |
|
606 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
606 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
607 | Отдел культуры, искусства и кинематографии администрации города Георгиевска |
|
607 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
607 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
608 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Георгиевская городская больница" |
|
608 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
608 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
609 | Управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска |
|
609 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
614 | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска" |
|
614 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
614 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
624 | Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска" |
|
624 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 6
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Объем
поступлений доходов в бюджет города Георгиевска
по основным источникам в 2007 году
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 260 380,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 176 232,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 176 232,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 33 027,0 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
13 147,0 |
1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
9 869,0 |
1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
3 278,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
19 860,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 20,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 15 335,1 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3 267,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
3 267,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4 292,1 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
4 292,1 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 072,0 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 1 098,0 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 974,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 704,0 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
126,0 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
5 578,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 11 916,0 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
1 648,0 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
10 257,0 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
11,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16 126,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
15 870,8 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
11 000,2 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
10 000,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства |
1 000,0 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
4 876,5 |
1 11 05034 04 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям здравоохранения и физической культуры |
139,0 |
1 11 05034 04 0600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры и искусства |
149,7 |
1 11 05034 04 0900 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
4 587,8 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
250,0 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
250,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
928,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
928,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 348,0 |
1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
-532,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 433 905,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
433 905,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
14 527,6 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9 372,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9 372,0 |
2 02 01999 00 0000 151 | Прочие дотации | 5 155,6 |
2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
5 155,6 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
281 729,5 |
2 02 02002 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
23 251,0 |
2 02 02002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
23 251,0 |
2 02 02005 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
3 357,0 |
2 02 02005 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
3 357,0 |
2 02 02008 00 0000 151 | Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
763,4 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
763,4 |
2 02 02009 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
537,5 |
2 02 02009 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
537,5 |
2 02 02010 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
49 675,2 |
2 02 02010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
49 675,2 |
2 02 02012 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка |
20 031,0 |
2 02 02012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка |
20 031,0 |
2 02 02016 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
1 864,8 |
2 02 02016 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
1 864,8 |
2 02 02028 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
3 436,6 |
2 02 02028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
3 436,6 |
2 02 02039 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
4 628,0 |
2 02 02039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
4 628,0 |
2 02 02040 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
34 385,9 |
2 02 02040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
34 385,9 |
2 02 02043 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
102 578,4 |
2 02 02043 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
102 578,4 |
2 02 02051 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
5 484,8 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, в том числе: |
5 484,8 |
2 02 02051 04 0572 151 | за счет средств федерального бюджета | 387,0 |
2 02 02051 04 0524 151 | за счет средств краевого бюджета | 5 097,8 |
2 02 02052 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
2 000,0 |
2 02 02052 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
2 000,0 |
2 02 02053 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
5 472,6 |
2 02 02053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе: |
5 472,6 |
2 02 02053 04 0574 151 | за счет средств федерального бюджета | 5 391,7 |
2 02 02053 04 0575 151 | за счет средств краевого бюджета | 80,9 |
2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 24 263,3 |
2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: |
24 263,3 |
Субвенция, выделяемая городу Георгиевску из бюджета Георгиевского муниципального района на оказание медицинской помощи жителям Георгиевского муниципального района в муниципальных учреждениях здравоохранения города Георгиевска |
17 000,0 |
|
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
137 648,4 |
2 02 04004 00 0000 151 | Субсидии бюджетам для развития инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития |
6 000,0 |
2 02 04004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития инфраструктуры регионального значения |
6 000,0 |
2 02 04008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
6 058,8 |
2 02 04008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья, в том числе: |
6 058,8 |
2 02 04008 04 0566 151 | за счет средств федерального бюджета | 2 057,4 |
2 02 04008 04 0568 151 | за счет средств краевого бюджета | 4 001,4 |
2 02 04051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий федеральных целевых программ |
86 018,5 |
2 02 04051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий федеральных целевых программ (подпрограмма "Автомобильные дороги"), в том числе: |
86 018,5 |
2 02 04051 04 0581 151 | за счет средств федерального бюджета | 66 100,0 |
2 02 04051 04 0580 151 | за счет средств краевого бюджета | 19 918,5 |
2 02 04056 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
2 892,1 |
2 02 04056 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
2 892,1 |
2 02 04057 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 136,0 |
2 02 04057 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
11 136,0 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 25 543,0 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
25 543,0 |
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
62 161,4 |
3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 45 937,4 |
3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
45 937,4 |
3 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
16 224,0 |
3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
16 224,0 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 756 447,7 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 7
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Распределение
расходов бюджета города Георгиевска на 2007 год по разделам,
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование показателя бюджетной классификации |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | - | - | - | 36 607,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
- |
- |
565,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
02 |
0010000 |
- |
565,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
02 |
0010100 |
- |
565,2 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0010100 | 010 | 565,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
- |
- |
4 022,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
03 |
0010000 |
- |
4 022,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
03 |
0010100 |
- |
4 022,2 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010100 | 005 | 3 080,2 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0010100 |
026 |
481,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0010100 |
027 |
461,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
- |
- |
21 851,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
0010000 |
- |
21 851,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
0010100 |
- |
20 955,9 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010100 | 005 | 20 955,9 |
Расходы за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края" |
01 |
04 |
0010302 |
- |
525,0 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010302 | 005 | 525,0 |
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов полномочиями Ставропольского края по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
01 |
04 |
0010305 |
- |
81,6 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010305 | 005 | 81,6 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти |
01 |
04 |
0019200 |
- |
288,7 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0019200 | 005 | 288,7 |
Судебная система | 01 | 05 | - | - | 763,4 |
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | - | 763,4 |
Средства, предусмотренные для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
5190303 |
- |
763,4 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
5190303 |
070 |
763,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 |
06 |
- |
- |
3 791,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
06 |
0010000 |
- |
3 791,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
06 |
0010100 |
- |
3 791,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010100 | 005 | 3 791,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
- |
- |
1 328,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | - | 1 328,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
0200100 |
- |
1 328,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
0200100 |
097 |
1 107,0 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
01 |
07 |
0200100 |
098 |
221,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
12 |
- |
- |
10,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
12 |
0650000 |
- |
10,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
12 |
0650100 |
- |
10,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
12 |
0650100 |
152 |
10,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | - | - | 200,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | - | 200,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на резервные фонды |
01 |
13 |
0700100 |
- |
200,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0700100 |
184 |
200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | - | - | 4 076,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
15 |
0010000 |
- |
2 076,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
15 |
0010100 |
- |
2 076,4 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010100 | 005 | 2 076,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
15 |
0900000 |
- |
761,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
15 |
0900100 |
- |
761,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
15 |
0900100 |
200 |
761,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
15 |
0920000 |
- |
768,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
15 |
0920100 |
- |
768,4 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
15 |
0920100 |
216 |
768,4 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
01 |
15 |
5180000 |
- |
470,4 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
01 |
15 |
5180301 |
- |
470,4 |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 15 | 5180301 | 618 | 470,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
- |
- |
- |
3 451,3 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | - | - | 467,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
02 |
7950000 |
- |
467,0 |
Целевая программа "Профилактика правонарушений на административных участках города Георгиевска на 2007 год" |
03 |
02 |
7950100 |
- |
467,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
7950100 |
253 |
467,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 |
09 |
- |
- |
2 984,3 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
09 |
2020000 |
- |
2 884,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета воинских формирований (органов, подразделений) |
03 |
09 |
2020100 |
- |
2 884,3 |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020100 | 240 | 2 221,2 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
2020100 |
253 |
663,1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
2180000 |
- |
100,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
2180100 |
- |
100,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
2180100 |
260 |
100,0 |
Национальная экономика | 04 | - | - | - | 90 694,4 |
Транспорт | 04 | 08 | - | - | 89 413,8 |
Федеральные целевые программы | 04 | 08 | 1000000 | - | 86 018,5 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" |
04 |
08 |
1000100 |
- |
86 018,5 |
Расходы на финансирование подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета |
04 |
08 |
1000102 |
- |
66 100,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 |
08 |
1000102 |
213 |
66 100,0 |
Расходы на финансирование подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств краевого бюджета |
04 |
08 |
1000122 |
- |
19 918,5 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 |
08 |
1000122 |
213 |
19 918,5 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | - | 747,3 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения за счет средств краевого бюджета |
04 |
08 |
3150301 |
- |
747,3 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
08 |
3150301 |
365 |
747,3 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | - | 2 648,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на другие виды транспорта |
04 |
08 |
3170100 |
- |
2 648,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 |
08 |
3170100 |
366 |
2 648,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
11 |
- |
- |
1 280,6 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
11 |
3380000 |
- |
330,6 |
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
11 |
3380100 |
- |
330,6 |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 |
11 |
3380100 |
405 |
330,6 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
11 |
3400000 |
- |
270,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию городской целевой программы "Развитие малого предпринимательства в городе Георгиевске на 2006-2008 годы" |
04 |
11 |
3400100 |
- |
220,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях |
04 |
11 |
3400100 |
340 |
220,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики за счет субсидий на привлечение членов казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества к муниципальной и иной службе |
04 |
11 |
3400302 |
- |
50,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 |
11 |
3400302 |
407 |
50,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
04 |
11 |
5180000 |
- |
250,0 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
04 |
11 |
5180301 |
- |
250,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180301 | 618 | 250,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
11 |
7950000 |
- |
430,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие бытового обслуживания населения в городе Георгиевске на 2007-2009 годы" |
04 |
11 |
7950100 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 |
11 |
7950100 |
407 |
200,0 |
Городская целевая программа "Муниципальная поддержка казачьего общества города Георгиевска на 2006-2008 годы" |
04 |
11 |
7950100 |
- |
200,0 |
Мероприятия в области гражданской промышленности |
04 |
11 |
7950100 |
407 |
200,0 |
Городская целевая программа "Развитие малого предпринимательства в городе Георгиевске на 2006-2008 годы" |
04 |
11 |
7950100 |
- |
30,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 |
11 |
7950100 |
521 |
30,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | - | - | - | 99 478,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | - | - | 18 581,2 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | - | 4 358,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500100 |
- |
4 358,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500100 |
410 |
4 058,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
3500100 |
801 |
300,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
05 |
01 |
5200000 |
- |
14 128,1 |
Расходы на финансирование городской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Георгиевске на 2005 год и на период 2010 года" за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
5200115 |
- |
100,0 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
5200115 |
689 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств федерального бюджета |
05 |
01 |
5200313 |
- |
2 892,1 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
05 |
01 |
5200313 |
688 |
2 892,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета |
05 |
01 |
5200315 |
- |
11 136,0 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
5200315 |
689 |
11 136,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
- |
95,1 |
Программа "Энергосбережение в городе Георгиевске на 2007-2008 годы" |
05 |
01 |
7950100 |
- |
95,1 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
7950100 |
410 |
95,1 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | - | - | 69 855,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 |
02 |
1020000 |
- |
25655,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 |
02 |
1020100 |
- |
25655,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 |
02 |
1020100 |
214 |
25655,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | - | 2 083,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510100 |
- |
2 083,0 |
Субсидии | 05 | 02 | 3510100 | 197 | 1 383,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510100 |
411 |
700,0 |
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | - | 42 117,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на благоустройство |
05 |
02 |
6000100 |
- |
42 117,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
02 |
6000100 |
412 |
11 540,0 |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000100 | 806 | 5 310,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
02 |
6000100 |
807 |
19 000,0 |
Озеленение | 05 | 02 | 6000100 | 808 | 5 480,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
02 |
6000100 |
809 |
787,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
- |
- |
11 042,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 |
04 |
0010000 |
- |
5 764,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
05 |
04 |
0010100 |
- |
3 580,3 |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010100 | 005 | 867,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
04 |
0010100 |
327 |
2 712,4 |
Расходы за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти |
05 |
04 |
0019100 |
- |
2 184,2 |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0019100 | 005 | 242,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
04 |
0019100 |
327 |
1 941,5 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
05 |
04 |
5180000 |
- |
2 978,0 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
05 |
04 |
5180301 |
- |
2 978,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 05 | 04 | 5180301 | 618 | 2 978,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения |
05 |
04 |
5400000 |
- |
2 300,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (электроснабжение новых районов застройки города) |
05 |
04 |
5400163 |
- |
300,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
05 |
04 |
5400163 |
615 |
300,0 |
Расходы за счет средств субсидий из краевого Фонда муниципального развития на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (электроснабжение новых районов застройки города) |
05 |
04 |
5400363 |
- |
2 000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
05 |
04 |
5400363 |
615 |
2 000,0 |
Образование | 07 | - | - | - | 237 754,2 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | - | - | 85 091,4 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
01 |
1020000 |
- |
519,8 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
01 |
1020100 |
- |
482,6 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 |
01 |
1020100 |
214 |
482,6 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
01 |
1029100 |
- |
37,2 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 |
01 |
1029100 |
214 |
37,2 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | - | 84 571,6 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреждений |
07 |
01 |
4200100 |
- |
67 733,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4200100 |
327 |
67 733,2 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-инвалидов" |
07 |
01 |
4200301 |
- |
7 425,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4200301 |
327 |
7 425,6 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению медицинских осмотров педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
07 |
01 |
4200302 |
- |
208,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4200302 |
327 |
208,0 |
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
07 |
01 |
4200303 |
- |
540,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4200303 |
327 |
540,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских дошкольных учреждений |
07 |
01 |
4209200 |
- |
855,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209200 |
327 |
855,6 |
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений |
07 |
01 |
4209300 |
- |
7 809,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209300 |
327 |
7 809,2 |
Общее образование | 07 | 02 | - | - | 130 748,1 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
02 |
1020000 |
- |
461,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
02 |
1020100 |
- |
324,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 |
02 |
1020100 |
214 |
324,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 |
02 |
1029100 |
- |
137,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 |
02 |
1029100 |
214 |
137,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
- |
84 001,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
4210100 |
- |
17 326,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210100 |
327 |
17 326,5 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О нормативах расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края" |
07 |
02 |
4210301 |
- |
60 391,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210301 |
327 |
60 391,3 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополнительного профессионального образования педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края" |
07 |
02 |
4210302 |
- |
506,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210302 |
327 |
506,0 |
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края |
07 |
02 |
4210304 |
- |
960,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210304 |
327 |
960,0 |
Расходы на содержание школ начальных, неполных и средних за счет субсидии на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края |
07 |
02 |
4210307 |
- |
104,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4210307 |
327 |
104,6 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
4219100 |
- |
3 544,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219100 |
327 |
3 544,5 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
4219200 |
- |
1 168,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219200 |
327 |
1 168,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
- |
20 404,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230100 |
- |
19 360,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4230100 |
327 |
19 360,9 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4239200 |
- |
153,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239200 |
327 |
153,9 |
Расходы за счет родительской платы учреждений по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4239300 |
- |
889,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239300 |
327 |
889,6 |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | - | 10 682,7 |
Финансирование детских домов за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях и приемных семьях |
07 |
02 |
4240301 |
- |
10 560,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4240301 |
327 |
10 560,7 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских домов |
07 |
02 |
4249200 |
- |
122,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4249200 |
327 |
122,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | - | 8 570,5 |
Финансирование специальных (коррекционных) учреждений за счет субвенции бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-инвалидов" |
07 |
02 |
4330301 |
- |
7 557,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4330301 |
327 |
7 557,5 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности специальных (коррекционных) учреждений |
07 |
02 |
4339100 |
- |
870,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4339100 |
327 |
870,0 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений специальных (коррекционных) учреждений |
07 |
02 |
4339200 |
- |
143,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4339200 |
327 |
143,0 |
Фонд компенсаций | 07 | 02 | 5190000 | - | 4 628,0 |
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |
07 |
02 |
5190306 |
- |
4 628,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5190306 |
623 |
4 628,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
- |
2 000,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |
07 |
02 |
5200304 |
- |
2 000,0 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
5200304 |
621 |
2 000,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
- |
- |
2 154,4 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
4310000 |
- |
450,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание организационно-воспитательной работы с молодежью |
07 |
07 |
4310100 |
- |
372,3 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
4310100 |
447 |
372,3 |
Финансирование расходов на организационно-воспитательную работу с молодежью за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области молодежной политики" |
07 |
07 |
4310301 |
- |
77,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
4310301 |
447 |
77,7 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
- |
1 704,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на оздоровительную кампанию |
07 |
07 |
4320100 |
- |
164,4 |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320100 | 452 | 164,4 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по оздоровлению детей |
07 |
07 |
4329200 |
- |
1 540,0 |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4329200 | 452 | 1 540,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | - | - | 19 760,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
0010000 |
- |
1 586,8 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
0010100 |
- |
1 586,8 |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010100 | 005 | 1 586,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
4350000 |
- |
1 245,7 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
4350100 |
- |
1 187,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4350100 |
327 |
1 187,8 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
4359100 |
- |
37,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4359100 |
327 |
37,8 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
4359200 |
- |
20,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4359200 |
327 |
20,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
- |
11 212,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
07 |
09 |
4520100 |
- |
11 175,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4520100 |
327 |
11 175,2 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
07 |
09 |
4529200 |
- |
37,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529200 |
327 |
37,0 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
07 |
09 |
5180000 |
- |
1 715,6 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
07 |
09 |
5180301 |
- |
1 715,6 |
Реформирование муниципальных финансов | 07 | 09 | 5180301 | 618 | 1 715,6 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения |
07 |
09 |
5400000 |
- |
4 000,0 |
Расходы за счет средств субсидий из краевого Фонда муниципального развития на финансирование строительства объектов муниципального назначения, незавершенных строительством (строительство пристройки к средней школе N 9, ул. Кирова/Ленина 122/166) |
07 |
09 |
5400340 |
- |
4 000,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
07 |
09 |
5400340 |
615 |
4 000,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
- |
- |
- |
21 385,8 |
Культура | 08 | 01 | - | - | 19 321,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
- |
10 516,2 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400100 |
- |
7 648,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4400100 |
327 |
7 648,2 |
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400200 |
- |
159,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4400200 |
327 |
159,3 |
Финансирование дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Ставропольского края |
08 |
01 |
4400301 |
- |
500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4400301 |
327 |
500,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4409100 |
- |
1 595,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409100 |
327 |
1 595,2 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4409200 |
- |
613,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409200 |
327 |
613,5 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | - | 1 961,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание музеев и постоянных выставок |
08 |
01 |
4410100 |
- |
900,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4410100 |
327 |
900,0 |
Финансирование музеев и постоянных выставок за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области государственной поддержки государственных музеев Ставропольского края" |
08 |
01 |
4410301 |
- |
1 056,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4410301 |
327 |
1 056,3 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности музеев и постоянных выставок |
08 |
01 |
4419100 |
- |
5,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419100 |
327 |
5,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | - | 6 843,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек |
08 |
01 |
4420100 |
- |
6 741,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4420100 |
327 |
6 741,9 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности библиотек |
08 |
01 |
4429100 |
- |
38,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429100 |
327 |
38,3 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений библиотек |
08 |
01 |
4429200 |
- |
63,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429200 |
327 |
63,3 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
- |
- |
2 064,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 |
06 |
0010000 |
- |
1 091,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций |
08 |
06 |
0010100 |
- |
1 091,3 |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010100 | 005 | 1 091,3 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
4520000 |
- |
553,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
08 |
06 |
4520100 |
- |
553,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
4520100 |
327 |
553,4 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
08 |
06 |
5180000 |
- |
420,1 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
08 |
06 |
5180301 |
- |
420,1 |
Реформирование муниципальных финансов | 08 | 06 | 5180301 | 68 | 420,1 |
Здравоохранение и спорт | 09 | - | - | - | 118 178,6 |
Здравоохранение | 09 | 01 | - | - | 113 251,9 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 |
01 |
1020000 |
- |
426,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 |
01 |
1020100 |
- |
266,5 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 |
01 |
1020100 |
214 |
266,5 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 |
01 |
1029100 |
- |
159,9 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 |
01 |
1029100 |
214 |
159,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
- |
45 323,4 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
01 |
4700100 |
- |
20 656,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4700100 |
327 |
20 656,9 |
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения |
09 |
01 |
4700305 |
- |
1 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4700305 |
327 |
1 000,0 |
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет субсидии из краевого Фонда софинансирования социальных расходов, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения |
09 |
01 |
4700308 |
- |
236,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4700308 |
327 |
236,0 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно - поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
09 |
01 |
4700400 |
- |
4 754,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4700400 |
327 |
4 754,8 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
01 |
4709100 |
- |
7 816,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709100 |
327 |
7 816,4 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 |
01 |
4709200 |
- |
253,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709200 |
327 |
253,9 |
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
09 |
01 |
4709400 |
- |
10 605,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709400 |
327 |
10 605,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
01 |
4710000 |
- |
38 023,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
09 |
01 |
4710100 |
- |
15 636,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4710100 |
327 |
15 636,9 |
Финансирование поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения" |
09 |
01 |
4710302 |
- |
1 233,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4710302 |
327 |
1 233,0 |
Финансирование поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения |
09 |
01 |
4710305 |
- |
500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4710305 |
327 |
500,0 |
Расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субсидии из краевого Фонда софинансирования социальных расходов, выделяемые на обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения |
09 |
01 |
4710307 |
- |
198,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4710307 |
327 |
198,0 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
09 |
01 |
4710400 |
- |
3 131,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4710400 |
327 |
3 131,6 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
09 |
01 |
4719100 |
- |
16 946,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4719100 |
327 |
16 946,6 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
09 |
01 |
4719200 |
- |
124,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4719200 |
327 |
124,2 |
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
09 |
01 |
4719400 |
- |
253,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4719400 |
327 |
253,0 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
09 |
01 |
4750000 |
- |
5 005,1 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз |
09 |
01 |
4750100 |
- |
700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4750100 |
327 |
700,0 |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз |
09 |
01 |
4759100 |
- |
4 305,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4759100 |
327 |
4 305,1 |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | - | 20 971,7 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание станций скорой и неотложной помощи |
09 |
01 |
4770100 |
- |
11 857,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4770100 |
327 |
11 857,7 |
Расходы за счет средств, полученных из бюджета Георгиевского муниципального района на реализацию переданных полномочий на решение вопросов по организации оказания скорой медицинской помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
09 |
01 |
4770400 |
- |
9 114,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4770400 |
327 |
9 114,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
01 |
5200000 |
- |
3 502,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
01 |
5200302 |
- |
3 502,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
01 |
5200302 |
624 |
3502,0 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | - | - | 3 020,6 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
02 |
4820000 |
- |
1 540,6 |
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) |
09 |
02 |
4820100 |
- |
1 401,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4820100 |
327 |
1 401,6 |
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы центров спортивной подготовки (сборных команд) |
09 |
02 |
4820200 |
- |
139,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4820200 |
327 |
139,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
02 |
5120000 |
- |
1 480,0 |
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий |
09 |
02 |
5120100 |
- |
1 480,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
02 |
5120100 |
455 |
1 480,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 |
04 |
- |
- |
1 906,1 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов |
09 |
04 |
5180000 |
- |
1 906,1 |
Расходы за счет Фонда реформирования муниципальных финансов |
09 |
04 |
5180301 |
- |
1 906,1 |
Реформирование муниципальных финансов | 09 | 04 | 5180301 | 618 | 1 906,1 |
Социальная политика | 10 | - | - | - | 177 053,6 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | - | - | 6 332,0 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5060000 |
- |
6 332,0 |
Финансирование учреждений социального обслуживания населения за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению деятельности государственных учреждений социального обслуживания |
10 |
02 |
5060301 |
- |
5 245,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5060301 |
327 |
5 245,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности других учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5069100 |
- |
1 006,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5069100 |
327 |
1 006,7 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений других учреждений социального обслуживания населения |
10 |
02 |
5069200 |
- |
80,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 |
02 |
5069200 |
327 |
80,3 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | - | - | 157 368,1 |
Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | - | 8 108,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
10 |
03 |
1040000 |
- |
8 108,8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1042000 |
- |
8 108,8 |
Расходы на реализацию целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Георгиевске Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств местного бюджета |
10 |
03 |
1042103 |
- |
2 050,0 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
1042103 |
661 |
2 050,0 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств краевого бюджета |
10 |
03 |
1042301 |
- |
4 001,4 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
1042301 |
661 |
4 001,4 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
1042302 |
- |
2 057,4 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
1042302 |
661 |
2 057,4 |
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | - | 2 134,2 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |
10 |
03 |
5050306 |
- |
1 971,0 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050306 | 483 | 1 971,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |
10 |
03 |
5050307 |
- |
163,2 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050307 | 483 | 163,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
5140000 |
- |
7 503,3 |
Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
5140100 |
- |
120,0 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140100 | 483 | 120,0 |
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики на выплату социального пособия на погребение |
10 |
03 |
5140301 |
- |
79,0 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 |
03 |
5140301 |
703 |
79,0 |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию |
10 |
03 |
5140303 |
- |
7 184,3 |
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию |
10 |
03 |
5140303 |
764 |
7 184,3 |
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на реализацию государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
5149200 |
- |
120,0 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5149200 | 483 | 120,0 |
Дотации и субвенции | 10 | 03 | 5170000 | - | 547,0 |
Субвенция на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации |
10 |
03 |
5170301 |
- |
547,0 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан |
10 |
03 |
5170301 |
616 |
547,0 |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | - | 132 039,2 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
10 |
03 |
5190301 |
- |
23 251,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
5190301 |
611 |
23 251,0 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 |
03 |
5190305 |
- |
3 366,6 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 |
03 |
5190305 |
610 |
3 366,6 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
5190315 |
- |
50 185,9 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
10 |
03 |
5190315 |
563 |
50 185,9 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
5190316 |
- |
652,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
10 |
03 |
5190316 |
565 |
652,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
5190317 |
- |
1 864,8 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 |
03 |
5190317 |
496 |
1 864,8 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
10 |
03 |
5190318 |
- |
20 031,0 |
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
5190318 |
749 |
20 031,0 |
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции местным бюджетам непосредственно на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
5190319 |
- |
32 687,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
5190319 |
572 |
32 687,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
03 |
5200000 |
- |
5 472,6 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета |
10 |
03 |
5200310 |
- |
80,9 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
03 |
5200310 |
421 |
80,9 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
5200311 |
- |
5 391,7 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
03 |
5200311 |
421 |
5 391,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
03 |
7950000 |
- |
1 563,0 |
"Программа социальной поддержки населения города Георгиевска на 2006-2008 годы" |
10 |
03 |
7950100 |
- |
1 563,0 |
Субсидии | 10 | 03 | 7950100 | 197 | 200,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
7950100 |
482 |
1 363,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 |
04 |
- |
- |
5 484,8 |
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | - | 5 484,8 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за счет субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
10 |
04 |
5190313 |
- |
5 097,8 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5190313 |
423 |
5 097,8 |
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
5190320 |
- |
387,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5190320 |
423 |
387,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
- |
- |
7 868,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 |
06 |
0010000 |
- |
7 868,7 |
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан |
10 |
06 |
0010304 |
- |
5 954,0 |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010304 | 005 | 5 954,0 |
Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
06 |
0010306 |
- |
1 698,0 |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010306 | 005 | 1 698,0 |
Выплаты на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств субсидии из краевого бюджета |
10 |
06 |
0010308 |
- |
216,7 |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010308 | 005 | 216,7 |
Итого | - | - | - | - | 784 604,0 |
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Приложение 8
к решению Думы
города Георгиевска
от 25 декабря 2006 г. N 609-58
Распределение
расходов бюджета города Георгиевска на 2007 год по ведомственной
структуре расходов бюджета города Георгиевска
(тыс. рублей)
/---------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | РБС | Рз |ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дума города Георгиевска | 600 | - | - | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | - | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование законодательных| | | | | | |
|(представительных) органов| | | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | | |
|самоуправления | 600 | 01 |03 | - | - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 600 | 01 |03 |0010000| - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 600 | 01 |03 |0010100| - | 4 022,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 600 | 01 |03 |0010100| 005 | 3 080,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Председатель представительного| | | | | | |
|органа муниципального образования | 600 | 01 |03 |0010100| 026 | 481,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | |
|муниципального образования | 600 | 01 |03 |0010100| 027 | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Администрация города Георгиевска | 601 | - | - | - | - |168 565,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | - | - | - | 24 400,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование высшего| | | | | | |
|должностного лица субъекта| | | | | | |
|Российской Федерации и органа| | | | | | |
|местного самоуправления | 601 | 01 |02 | - | - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 601 | 01 |02 |0010000| - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 01 |02 |0010100| - | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Глава муниципального образования | 601 | 01 |02 |0010100| 010 | 565,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Функционирование Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации, высших органов| | | | | | |
|исполнительной власти субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации, местных| | | | | | |
|администраций | 601 | 01 |04 | - | - | 21 851,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 601 | 01 |04 |0010000| - | 21 851,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 01 |04 |0010100| - | 20 955,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010100| 005 | 20 955,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных| | | | | | |
|образований в Ставропольском крае| | | | | | |
|отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по формированию,| | | | | | |
|содержанию и использованию Архивного| | | | | | |
|фонда Ставропольского края" | 601 | 01 |04 |0010302| - | 525,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010302| 005 | 525,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|выполнение передаваемых полномочий| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов полномочиями| | | | | | |
|Ставропольского края по обеспечению| | | | | | |
|деятельности комиссий по делам| | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их прав"| 601 | 01 |04 |0010305| - | 81,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0010305| 005 | 81,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений в| | | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 601 | 01 |04 |0019200| - | 288,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 01 |04 |0019200| 005 | 288,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Судебная система | 601 | 01 |05 | - | - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 601 | 01 |05 |5190000| - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Средства, предусмотренные для| | | | | | |
|осуществления государственных| | | | | | |
|полномочий по составлению| | | | | | |
|(изменению, дополнению) списков| | | | | | |
|кандидатов в присяжные заседатели| | | | | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в| | | | | | |
|Российской Федерации | 601 | 01 |05 |5190303| - | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Составление (изменение и дополнение)| | | | | | |
|списков кандидатов в присяжные| | | | | | |
|заседатели федеральных судов общей| | | | | | |
|юрисдикции в Российской Федерации | 601 | 01 |05 |5190303| 070 | 763,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды | 601 | 01 |13 | - | - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды | 601 | 01 |13 |0700000| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на резервные фонды | 601 | 01 |13 |0700100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Резервные фонды органов местного| | | | | | |
|самоуправления | 601 | 01 |13 |0700100| 184 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 601 | 01 |15 | - | - | 1 020,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | |
|управлением | 601 | 01 |15 |0920000| - | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственных функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным управлением | 601 | 01 |15 |0920100| - | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | |
|государства | 601 | 01 |15 |0920100| 216 | 715,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 01 |15 |5180000| - | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 01 |15 |5180301| - | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 601 | 01 |15 |5180301| 618 | 305,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная деятельность | 601 | 03 | - | - | - | 567,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Органы внутренних дел | 601 | 03 |02 | - | - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 601 | 03 |02 |7950000| - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевая программа "Профилактика| | | | | | |
|правонарушений на административных| | | | | | |
|участках города Георгиевска на 2007| | | | | | |
|год" | 601 | 03 |02 |7950100| - | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение функционирования органов| | | | | | |
|в сфере национальной безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной деятельности | 601 | 03 |02 |7950100| 253 | 467,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская| | | | | | |
|оборона | 601 | 03 |09 | - | - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по предупреждению и| | | | | | |
|ликвидации последствий чрезвычайных| | | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий | 601 | 03 |09 |2180000| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на мероприятия по| | | | | | |
|предупреждению и ликвидации| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий | 601 | 03 |09 |2180100| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий природного и| | | | | | |
|техногенного характера | 601 | 03 |09 |2180100| 260 | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 601 | 04 | - | - | - | 87 924,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 601 | 04 |08 | - | - | 86 643,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральные целевые программы | 601 | 04 |08 |1000000| - | 86 018,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Модернизация транспортной системы| | | | | | |
|России (2002-2010 годы)" | 601 | 04 |08 |1000100| - | 86 018,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование| | | | | | |
|подпрограммы "Автомобильные дороги"| | | | | | |
|за счет средств федерального бюджета| 601 | 04 |08 |1000102| - | 66 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов для нужд| | | | | | |
|отрасли | 601 | 04 |08 |1000102| 213 | 66 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование| | | | | | |
|подпрограммы "Автомобильные дороги"| | | | | | |
|за счет средств краевого бюджета | 601 | 04 |08 |1000122| - | 19 918,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов для нужд| | | | | | |
|отрасли | 601 | 04 |08 |1000122| 213 | 19 918,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие виды транспорта | 601 | 04 |08 |3170000| - | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на другие виды транспорта | 601 | 04 |08 |3170100| - | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | | | |
|видам транспорта | 601 | 04 |08 |3170100| 366 | 625,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики | 601 | 04 |11 | - | - | 1 280,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области строительства,| | | | | | |
|архитектуры и градостроительства | 601 | 04 |11 |3380000| - | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на мероприятия в области| | | | | | |
|строительства, архитектуры и| | | | | | |
|градостроительства | 601 | 04 |11 |3380100| - | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области застройки| | | | | | |
|территорий | 601 | 04 |11 |3380100| 405 | 330,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области национальной экономики | 601 | 04 |11 |3400000| - | 270,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств городского| | | | | | |
|бюджета на реализацию городской| | | | | | |
|целевой программы "Развитие малого| | | | | | |
|предпринимательства в городе| | | | | | |
|Георгиевске на 2006-2008 годы" | 601 | 04 |11 |3400100| - | 220,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидирование процентных ставок по| | | | | | |
|привлеченным кредитам в российских| | | | | | |
|кредитных организациях | 601 | 04 |11 |3400100| 340 | 220,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области национальной экономики за| | | | | | |
|счет субсидий на привлечение членов| | | | | | |
|казачьих обществ Ставропольского| | | | | | |
|окружного казачьего общества| | | | | | |
|Терского войскового казачьего| | | | | | |
|общества к муниципальной и иной| | | | | | |
|службе | 601 | 04 |11 |3400302| - | 50,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |3400302| 407 | 50,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 04 |11 |5180000| - | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 601 | 04 |11 |5180301| - | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 601 | 04 |11 |5180301| 618 | 250,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 601 | 04 |11 |7950000| - | 430,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие бытового обслуживания| | | | | | |
|населения в городе Георгиевске на| | | | | | |
|2007 -2009 годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |7950100| 407 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | | |
|"Муниципальная поддержка казачьего| | | | | | |
|общества города Георгиевска на| | | | | | |
|2006-2008 годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области гражданской| | | | | | |
|промышленности | 601 | 04 |11 |7950100| 407 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Городская целевая программа| | | | | | |
|"Развитие малого предпринимательства| | | | | | |
|в городе Георгиевске на 2006-2008| | | | | | |
|годы" | 601 | 04 |11 |7950100| - | 30,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Государственная поддержка малого| | | | | | |
|предпринимательства | 601 | 04 |11 |7950100| 521 | 30,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 601 | 05 | - | - | - | 39 988,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищное хозяйство | 601 | 05 |01 | - | - | 11 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 601 | 05 |01 |5200000| - | 11 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на финансирование городской| | | | | | |
|целевой программы "Переселение| | | | | | |
|граждан из ветхого и аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда в городе Георгиевске| | | | | | |
|на 2005 год и на период 2010 года"| | | | | | |
|за счет средств местного бюджета | 601 | 05 |01 |5200115| - | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Переселение граждан из аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда | 601 | 05 |01 |5200115| 689 | 100,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления на переселение граждан| | | | | | |
|из аварийного жилищного фонда за| | | | | | |
|счет средств федерального бюджета | 601 | 05 |01 |5200315| - | 11 136,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Переселение граждан из аварийного| | | | | | |
|жилищного фонда | 601 | 05 |01 |5200315| 689 | 11 136,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Коммунальное хозяйство | 601 | 05 |02 | - | - | 25 341,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 05 |02 |1020000| - | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 05 |02 |1020100| - | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 05 |02 |1020100| 214 | 25 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка коммунального хозяйства | 601 | 05 |02 |3510000| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 601 | 05 |02 |3510100| - | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 601 | 05 |02 |3510100| 411 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Благоустройство | 601 | 05 |02 |6000000| - | 141,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет местного бюджета на| | | | | | |
|благоустройство | 601 | 05 |02 |6000100| - | 141,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Уличное освещение | 601 | 05 |02 |6000100| 806 | 63,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство и содержание| | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных| | | | | | |
|сооружений на них в границах| | | | | | |
|городских округов и поселений в| | | | | | |
|рамках благоустройства | 601 | 05 |02 |6000100| 807 | 78,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 601 | 05 |04 | - | - | 3 410,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 05 |04 |0010000| - | 1 110,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 601 | 05 |04 |0010100| - | 867,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 05 |04 |0010100| 005 | 867,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет предпринимательской| | | | | | |
|и иной приносящей доход деятельности| | | | | | |
|в учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 601 | 05 |04 |0019100| - | 242,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 601 | 05 |04 |0019100| 005 | 242,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального и муниципального| | | | | | |
|значения | 601 | 05 |04 |5400000| - | 2 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | | |
|застройки города) | 601 | 05 |04 |5400163| - | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 05 |04 |5400163| 615 | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий из| | | | | | |
|краевого Фонда муниципального| | | | | | |
|развития на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(электроснабжение новых районов| | | | | | |
|застройки города) | 601 | 05 |04 |5400363| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 05 |04 |5400363| 615 | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 601 | 07 | - | - | - | 5 430,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------\
|Дошкольное образование | 601 | 07 |01 | - | - | 519,8| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |01 |1020000| - | 519,8| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 07 |01 |1020100| - | 482,6| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Строительство объектов| | | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |01 |1020100| 214 | 482,6| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |01 |1029100| - | 37,2| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------|
|Строительство объектов| | | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |01 |1029100| 214 | 37,2| |
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------+-----------/
|Общее образование | 601 | 07 |02 | - | - | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |02 |1020000| - | 461,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 07 |02 |1020100| - | 324,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |02 |1020100| 214 | 324,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 07 |02 |1029100| - | 137,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 07 |02 |1029100| 214 | 137,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | |
|детей | 601 | 07 |07 | - | - | 450,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Организационно-воспитательная работа| | | | | | |
|с молодежью | 601 | 07 |07 |4310000| - | 450,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание| | | | | | |
|организационно-воспитательной работы| | | | | | |
|с молодежью | 601 | 07 |07 |4310100| - | 372,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | |
|молодежи | 601 | 07 |07 |4310100| 447 | 372,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование расходов на| | | | | | |
|организационно-воспитательную работу| | | | | | |
|с молодежью за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области молодежной политики" | 601 | 07 |07 |4310301| - | 77,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение мероприятий для детей и| | | | | | |
|молодежи | 601 | 07 |07 |4310301| 447 | 77,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области образования| 601 | 07 |09 | - | - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального и муниципального| | | | | | |
|значения | 601 | 07 |09 |5400000| - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств субсидий из| | | | | | |
|краевого Фонда муниципального| | | | | | |
|развития на финансирование| | | | | | |
|строительства объектов| | | | | | |
|муниципального назначения,| | | | | | |
|незавершенных строительством| | | | | | |
|(строительство пристройки к средней| | | | | | |
|школе N 9, ул. Кирова/Ленина| | | | | | |
|122/166) | 601 | 07 |09 |5400340| - | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Развитие общественной инфраструктуры| | | | | | |
|регионального значения и поддержка| | | | | | |
|фондов муниципального развития | 601 | 07 |09 |5400340| 615 | 4 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 601 | 09 | - | - | - | 1 906,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение | 601 | 09 |01 | - | - | 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 09 |01 |1020000| - | 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 601 | 09 |01 |1020100| - | 266,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 09 |01 |1020100| 214 | 266,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 601 | 09 |01 |1029100| - | 159,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 601 | 09 |01 |1029100| 214 | 159,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Спорт и физическая культура | 601 | 09 |02 | - | - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Физкультурно-оздоровительная работа| | | | | | |
|и спортивные мероприятия | 601 | 09 |02 |5120000| - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на| | | | | | |
|физкультурно-оздоровительную работу| | | | | | |
|и спортивные мероприятия | 601 | 09 |02 |5120100| - | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|здравоохранения, спорта и физической| | | | | | |
|культуры, туризма | 601 | 09 |02 |5120100| 455 | 1 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 601 | 10 | - | - | - | 8 348,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 601 | 10 |03 | - | - | 8 348,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральные целевые программы | 601 | 10 |03 |1000000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2002-2010 годы (второй| | | | | | |
|этап) | 601 | 10 |03 |1040000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | | |
|молодых семей" | 601 | 10 |03 |1042000| - | 8 108,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|местного бюджета | 601 | 10 |03 |1042103| - | 2 050,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042103| 661 | 2 050,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|краевого бюджета | 601 | 10 |03 |1042301| - | 4 001,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042301| 661 | 4 001,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию ведомственной| | | | | | |
|целевой программы "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей в| | | | | | |
|Ставропольском крае на 2006-2008| | | | | | |
|годы, входящей в состав федеральной| | | | | | |
|целевой программы "Жилище" на| | | | | | |
|2002-2010 годы" за счет средств| | | | | | |
|федерального бюджета | 601 | 10 |03 |1042302| - | 2 057,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление субсидий молодым| | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 601 | 10 |03 |1042302| 661 | 2 057,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики | 601 | 10 |03 |5140000| - | 240,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики за счет средств| | | | | | |
|местного бюджета | 601 | 10 |03 |5140100| - | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 601 | 10 |03 |5140100| 483 | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики за счет целевых| | | | | | |
|средств и безвозмездных поступлений | 601 | 10 |03 |5149200| - | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 601 | 10 |03 |5149200| 483 | 120,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Комитет по управлению муниципальным| | | | | | |
|имуществом администрации города| | | | | | |
|Георгиевска | 602 | - | - | - | - | 4 914,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | - | - | - | 2 891,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 |15 | - | - | 2 891,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 602 | 01 |15 |0010000| - | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 602 | 01 |15 |0010100| - | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 602 | 01 |15 |0010100| 005 | 2 076,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственной политики| | | | | | |
|в области приватизации и управления| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственностью | 602 | 01 |15 |0900000| - | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственной политики в области| | | | | | |
|приватизации и управления| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственностью | 602 | 01 |15 |0900100| - | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оценка недвижимости, признание прав| | | | | | |
|и регулирование отношений по| | | | | | |
|государственной и муниципальной| | | | | | |
|собственности | 602 | 01 |15 |0900100| 200 | 761,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций,| | | | | | |
|связанных с общегосударственным| | | | | | |
|управлением | 602 | 01 |15 |0920000| - | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на реализацию| | | | | | |
|государственных функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным управлением | 602 | 01 |15 |0920100| - | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выполнение других обязательств| | | | | | |
|государства | 602 | 01 |15 |0920100| 216 | 53,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 602 | 04 | - | - | - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 602 | 04 |08 | - | - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие виды транспорта | 602 | 04 |08 |3170000| - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на другие виды транспорта | 602 | 04 |08 |3170100| - | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия по другим| | | | | | |
|видам транспорта | 602 | 04 |08 |3170100| 366 | 2 023,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансовое управление администрации| | | | | | |
|города Георгиевска | 604 | - | - | - | - | 3 965,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 604 | 01 | - | - | - | 3 965,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности финансовых,| | | | | | |
|налоговых и таможенных органов и| | | | | | |
|органов надзора | 604 | 01 |06 | - | - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 604 | 01 |06 |0010000| - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 604 | 01 |06 |0010100| - | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 604 | 01 |06 |0010100| 005 | 3 791,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обслуживание государственного и| | | | | | |
|муниципального долга | 604 | 01 |12 | - | - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Процентные платежи по долговым| | | | | | |
|обязательствам | 604 | 01 |12 |0650000| - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на процентные платежи по| | | | | | |
|долговым обязательствам | 604 | 01 |12 |0650100| - | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Процентные платежи по муниципальному| | | | | | |
|долгу | 604 | 01 |12 |0650100| 152 | 10,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие общегосударственные вопросы | 604 | 01 |15 | - | - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 604 | 01 |15 |5180000| - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 604 | 01 |15 |5180301| - | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 604 | 01 |15 |5180301| 618 | 164,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдел образования администрации| | | | | | |
|города Георгиевска | 606 | - | - | - | - |236 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 606 | 07 | - | - | - |225 462,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дошкольное образование | 606 | 07 |01 | - | - | 84 571,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Детские дошкольные учреждения | 606 | 07 |01 |4200000| - | 84 571,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание детских| | | | | | |
|дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4200100| - | 67 733,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4200100| 327 | 67 733,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субвенции | 606 | 07 |01 |4200300| - | 8 173,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субвенции| | | | | | |
|бюджетам на реализацию Закона| | | | | | |
|Ставропольского края "О наделении| | | | | | |
|органов местного самоуправления| | | | | | |
|муниципальных районов и городских| | | | | | |
|округов в Ставропольском крае| | | | | | |
|отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по социальной поддержке| | | | | | |
|детей-инвалидов" | 606 | 07 |01 |4200301| 327 | 7 425,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субсидий,| | | | | | |
|выделяемых местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению медицинских осмотров| | | | | | |
|педагогических работников| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |01 |4200302| 327 | 208,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских дошкольных| | | | | | |
|учреждений за счет субсидии,| | | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | | |
|аварийных зданий и сооружений| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |01 |4200303| 327 | 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | | |
|дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4209200| - | 855,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4209200| 327 | 855,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет родительской платы| | | | | | |
|детских дошкольных учреждений | 606 | 07 |01 |4209300| - | 7 809,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |01 |4209300| 327 | 7 809,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общее образование | 606 | 07 |02 | - | - |123 426,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Школы-детские сады, школы начальные,| | | | | | |
|неполные средние и средние | 606 | 07 |02 |4210000| - | 84 001,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание школ-детских| | | | | | |
|садов, школ начальных, неполных| | | | | | |
|средних и средних | 606 | 07 |02 |4210100| - | 17 326,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210100| 327 | 17 326,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О нормативах расходов на| | | | | | |
|реализацию государственного| | | | | | |
|стандарта общего образования в| | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | | |
|учреждениях на территории| | | | | | |
|Ставропольского края" | 606 | 07 |02 |4210301| - | 60 391,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210301| 327 | 60 391,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края по| | | | | | |
|предоставлению дополнительного| | | | | | |
|профессионального образования| | | | | | |
|педагогическим работникам| | | | | | |
|муниципальных общеобразовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края" | 606 | 07 |02 |4210302| - | 506,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210302| 327 | 506,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование школ-детских садов,| | | | | | |
|школ начальных, неполных средних и| | | | | | |
|средних за счет субсидии,| | | | | | |
|выделяемой местным бюджетам на| | | | | | |
|софинансирование мероприятий по| | | | | | |
|проведению капитального ремонта| | | | | | |
|аварийных зданий и сооружений| | | | | | |
|муниципальных образовательных| | | | | | |
|учреждений Ставропольского края | 606 | 07 |02 |4210304| - | 960,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210304| 327 | 960,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на содержание школ| | | | | | |
|начальных, неполных и средних за| | | | | | |
|счет субсидии на выплату компенсаций| | | | | | |
|по питанию учащихся из| | | | | | |
|малообеспеченных и многодетных| | | | | | |
|семей, обучающихся в| | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях| | | | | | |
|Ставропольского края | 606 | 07 |02 |4210307| - | 104,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4210307| 327 | 104,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|школ-детских садов, школ начальных,| | | | | | |
|неполных средних и средних | 606 | 07 |02 |4219100| - | 3 544,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4219100| 327 | 3 544,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|школ-детских садов, школ начальных,| | | | | | |
|неполных средних и средних | 606 | 07 |02 |4219200| - | 1 168,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4219200| 327 | 1 168,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 606 | 07 |02 |4230000| - | 13 543,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений по| | | | | | |
|внешкольной работе с детьми | 606 | 07 |02 |4230100| - | 13 389,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4230100| 327 | 13 389,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений учреждений| | | | | | |
|по внешкольной работе с детьми | 606 | 07 |02 |4239200| - | 153,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4239200| 327 | 153,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Детские дома | 606 | 07 |02 |4240000| - | 10 682,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование детских домов за счет| | | | | | |
|субвенции на содержание детей-сирот| | | | | | |
|и детей, оставшихся без попечения| | | | | | |
|родителей в государственных| | | | | | |
|учреждениях и приемных семьях | 606 | 07 |02 |4240301| - | 10 560,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4240301| 327 | 10 560,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений детских| | | | | | |
|домов | 606 | 07 |02 |4249200| - | 122,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4249200| 327 | 122,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Специальные (коррекционные)| | | | | | |
|учреждения | 606 | 07 |02 |4330000| - | 8 570,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование специальных| | | | | | |
|(коррекционных) учреждений за счет| | | | | | |
|субвенции бюджетам на реализацию| | | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | | |
|наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями по социальной поддержке| | | | | | |
|детей-инвалидов" | 606 | 07 |02 |4330301| - | 7 557,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4330301| 327 | 7 557,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | |
|учреждений | 606 | 07 |02 |4339100| - | 870,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4339100| 327 | 870,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|специальных (коррекционных)| | | | | | |
|учреждений | 606 | 07 |02 |4339200| - | 143,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |02 |4339200| 327 | 143,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 606 | 07 |02 |5190000| - | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции бюджетам| | | | | | |
|на ежемесячное денежное| | | | | | |
|вознаграждение за классное| | | | | | |
|руководство в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях| | | | | | |
|Ставропольского края | 606 | 07 |02 |5190306| - | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение| | | | | | |
|за классное руководство | 606 | 07 |02 |5190306| 623 | 4 628,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 606 | 07 |02 |5200000| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления за счет субвенции| | | | | | |
|местным бюджетам на внедрение| | | | | | |
|инновационных образовательных| | | | | | |
|программ в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях | 606 | 07 |02 |5200304| - | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Внедрение инновационных| | | | | | |
|образовательных программ в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|общеобразовательных учреждениях | 606 | 07 |02 |5200304| 621 | 2 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Молодежная политика и оздоровление| | | | | | |
|детей | 606 | 07 |07 | - | - | 1 704,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по проведению| | | | | | |
|оздоровительной кампании детей | 606 | 07 |07 |4320000| - | 1 704,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на оздоровительную кампанию| | | | | | |
|детей | 606 | 07 |07 |4320100| - | 164,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оздоровление детей | 606 | 07 |07 |4320100| 452 | 164,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений учреждений| | | | | | |
|по оздоровлению детей | 606 | 07 |07 |4329200| - | 1 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оздоровление детей | 606 | 07 |07 |4329200| 452 | 1 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области образования| 606 | 07 |09 | - | - | 15 760,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 606 | 07 |09 |0010000| - | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 606 | 07 |09 |0010100| - | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 606 | 07 |09 |0010100| 005 | 1 586,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4350000| - | 1 245,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений,| | | | | | |
|обеспечивающих предоставление услуг| | | | | | |
|в сфере образования | 606 | 07 |09 |4350100| - | 1 187,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4350100| 327 | 1 187,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности прочих| | | | | | |
|учреждений, обеспечивающих| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4359100| - | 37,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4359100| 327 | 37,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений прочих| | | | | | |
|учреждений, обеспечивающих| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|образования | 606 | 07 |09 |4359200| - | 20,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4359200| 327 | 20,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | |
|логопедические пункты | 606 | 07 |09 |4520000| - | 11 212,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | |
|логопедических пунктов | 606 | 07 |09 |4520100| - | 11 175,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4520100| 327 | 11 175,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений на| | | | | | |
|финансирование учебно-методических| | | | | | |
|кабинетов, централизованных| | | | | | |
|бухгалтерий, групп хозяйственного| | | | | | |
|обслуживания, учебных фильмотек,| | | | | | |
|межшкольных учебно-производственных| | | | | | |
|комбинатов, логопедических пунктов | 606 | 07 |09 |4529200| - | 37,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 606 | 07 |09 |4529200| 327 | 37,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 606 | 07 |09 |5180000| - | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 606 | 07 |09 |5180301| - | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 606 | 07 |09 |5180301| 618 | 1 715,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 606 | 10 | - | - | - | 10 957,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 606 | 10 |03 | - | - | 5 472,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 606 | 10 |03 |5200000| - | 5 472,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования за счет| | | | | | |
|средств краевого бюджета | 606 | 10 |03 |5200310| - | 80,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация части родительской платы| | | | | | |
|за содержание ребенка в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования | 606 | 10 |03 |5200310| 421 | 80,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата компенсации части| | | | | | |
|родительской платы за содержание| | | | | | |
|ребенка в муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования за счет| | | | | | |
|средств федерального бюджета | 606 | 10 |03 |5200311| - | 5 391,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация части родительской платы| | | | | | |
|за содержание ребенка в| | | | | | |
|государственных и муниципальных| | | | | | |
|образовательных учреждениях,| | | | | | |
|реализующих основную| | | | | | |
|общеобразовательную программу| | | | | | |
|дошкольного образования | 606 | 10 |03 |5200311| 421 | 5 391,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Борьба с беспризорностью, опека,| | | | | | |
|попечительство | 606 | 10 |04 | - | - | 5 484,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 606 | 10 |04 |5190000| - | 5 484,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | |
|попечительству за счет субвенции на| | | | | | |
|выплату денежных средств на| | | | | | |
|содержание ребенка опекуну| | | | | | |
|(попечителю) | 606 | 10 |04 |5190313| - | 5 097,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | | |
|содержание подопечных детей | 606 | 10 |04 |5190313| 423 | 5 097,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты на содержание детей в семьях| | | | | | |
|опекунов (попечителей) за счет| | | | | | |
|средств федерального бюджета | 606 | 10 |04 |5190320| - | 387,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты семьям опекунов на| | | | | | |
|содержание подопечных детей | 606 | 10 |04 |5190320| 423 | 387,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдел культуры администрации города| | | | | | |
|Георгиевска | 607 | - | - | - | - | 28 246,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Образование | 607 | 07 | - | - | - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общее образование | 607 | 07 |02 | - | - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 607 | 07 |02 |4230000| - | 6 860,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание учреждений по| | | | | | |
|внешкольной работе с детьми | 607 | 07 |02 |4230100| - | 5 971,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 07 |02 |4230100| 327 | 5 971,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет родительской платы| | | | | | |
|учреждений по внешкольной работе с| | | | | | |
|детьми | 607 | 07 |02 |4239300| - | 889,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 07 |02 |4239300| 327 | 889,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Культура, кинематография и средства| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 | - | - | - | 21 385,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Культура | 607 | 08 |01 | - | - | 19 321,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | | | |
|учреждения культуры и средств| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 |01 |4400000| - | 10 516,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание дворцов и| | | | | | |
|домов культуры, других учреждений| | | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |01 |4400100| - | 7 648,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400100| 327 | 7 648,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|от арендной платы дворцов и домов| | | | | | |
|культуры, других учреждений культуры| | | | | | |
|и средств массовой информации | 607 | 08 |01 |4400200| - | 159,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400200| 327 | 159,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование дворцов и домов| | | | | | |
|культуры, других учреждений культуры| | | | | | |
|и средств массовой информации за| | | | | | |
|счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений муниципальных учреждений| | | | | | |
|культуры Ставропольского края | 607 | 08 |01 |4400301| - | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4400301| 327 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|дворцов и домов культуры, других| | | | | | |
|учреждений культуры и средств| | | | | | |
|массовой информации | 607 | 08 |01 |4409100| - | 1 595,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4409100| 327 | 1 595,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений дворцов и| | | | | | |
|домов культуры, других учреждений| | | | | | |
|культуры и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |01 |4409200| - | 613,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4409200| 327 | 613,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Музеи и постоянные выставки | 607 | 08 |01 |4410000| - | 1 961,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание музеев и| | | | | | |
|постоянных выставок | 607 | 08 |01 |4410100| - | 900,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4410100| 327 | 900,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование музеев и постоянных| | | | | | |
|выставок за счет субвенции на| | | | | | |
|реализацию Закона Ставропольского| | | | | | |
|края "О наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов Ставропольского| | | | | | |
|края отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области государственной поддержки| | | | | | |
|государственных музеев| | | | | | |
|Ставропольского края" | 607 | 08 |01 |4410301| - | 1 056,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4410301| 327 | 1 056,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности на| | | | | | |
|содержание музеев и постоянных| | | | | | |
|выставок | 607 | 08 |01 |4419100| - | 5,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4419100| 327 | 5,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Библиотеки | 607 | 08 |01 |4420000| - | 6 843,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание библиотек | 607 | 08 |01 |4420100| - | 6 741,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4420100| 327 | 6 741,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|библиотек | 607 | 08 |01 |4429100| - | 38,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4429100| 327 | 38,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений библиотек | 607 | 08 |01 |4429200| - | 63,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |01 |4429200| 327 | 63,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области культуры,| | | | | | |
|кинематографии и средств массовой| | | | | | |
|информации | 607 | 08 |06 | - | - | 2 064,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 607 | 08 |06 |0010000| - | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 607 | 08 |06 |0010100| - | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 607 | 08 |06 |0010100| 005 | 1 091,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | |
|централизованные бухгалтерии, группы| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные| | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | |
|учебно-производственные комбинаты,| | | | | | |
|логопедические пункты | 607 | 08 |06 |4520000| - | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на финансирование| | | | | | |
|учебно-методических кабинетов,| | | | | | |
|централизованных бухгалтерий, групп| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебных| | | | | | |
|фильмотек, межшкольных| | | | | | |
|учебно-производственных комбинатов,| | | | | | |
|логопедических пунктов | 607 | 08 |06 |4520100| - | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 607 | 08 |06 |4520100| 327 | 553,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 607 | 08 |06 |5180000| - | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 607 | 08 |06 |5180301| - | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 607 | 08 |06 |5180301| 618 | 420,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение| | | | | | |
|здравоохранения "Георгиевская| | | | | | |
|центральная городская больница" | 608 | - | - | - | - |114 731,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 608 | 09 | - | - | - |114 731,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение | 608 | 09 |01 | - | - |112 825,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части | 608 | 09 |01 |4700000| - | 45 323,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание больниц,| | | | | | |
|клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4700100| - | 20 656,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700100| 327 | 20 656,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных частей| | | | | | |
|за счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4700305| - | 1 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700305| 327 | 1 000,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование больниц, клиник,| | | | | | |
|госпиталей, медико-санитарных частей| | | | | | |
|за счет субсидии из краевого Фонда| | | | | | |
|софинансирования социальных| | | | | | |
|расходов, выделяемые на обеспечение| | | | | | |
|пожарной безопасности учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4700308| - | 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700308| 327 | 236,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4700400| - | 4 754,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4700400| 327 | 4 754,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|больниц, клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4709100| - | 7 816,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709100| 327 | 7 816,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений больниц,| | | | | | |
|клиник, госпиталей,| | | | | | |
|медико-санитарных частей | 608 | 09 |01 |4709200| - | 253,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709200| 327 | 253,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на оплату медицинской помощи| | | | | | |
|женщинам в период беременности и| | | | | | |
|родов | 608 | 09 |01 |4709400| - | 10 605,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4709400| 327 | 10 605,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры | 608 | 09 |01 |4710000| - | 38 023,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| 608 | 09 |01 |4710100| - | 15 636,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710100| 327 | 15 636,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субвенции на реализацию| | | | | | |
|Закона Ставропольского края "О| | | | | | |
|наделении органов местного| | | | | | |
|самоуправления муниципальных районов| | | | | | |
|и городских округов в Ставропольском| | | | | | |
|крае отдельными государственными| | | | | | |
|полномочиями Ставропольского края в| | | | | | |
|области здравоохранения" | 608 | 09 |01 |4710302| - | 1 233,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710302| 327 | 1 233,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субсидии, выделяемой местным| | | | | | |
|бюджетам на софинансирование| | | | | | |
|мероприятий по проведению| | | | | | |
|капитального ремонта зданий и| | | | | | |
|сооружений учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4710305| - | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710305| 327 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на содержание поликлиник,| | | | | | |
|амбулаторий, диагностических центров| | | | | | |
|за счет субсидии из краевого Фонда| | | | | | |
|софинансирования социальных| | | | | | |
|расходов, выделяемые на обеспечение| | | | | | |
|пожарной безопасности учреждений| | | | | | |
|здравоохранения | 608 | 09 |01 |4710307| - | 198,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710307| 327 | 198,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4710400| - | 3 131,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4710400| 327 | 3 131,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | | |
|диагностических центров | 608 | 09 |01 |4719100| - | 16 946,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719100| 327 | 16 946,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений| | | | | | |
|поликлиник, амбулаторий,| | | | | | |
|диагностических центров | 608 | 09 |01 |4719200| - | 124,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719200| 327 | 124,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на оплату медицинской помощи| | | | | | |
|женщинам в период беременности и| | | | | | |
|родов | 608 | 09 |01 |4719400| - | 253,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4719400| 327 | 253,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Санатории, пансионаты, дома отдыха и| | | | | | |
|турбазы | 608 | 09 |01 |4750000| - | 5 005,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание санаториев,| | | | | | |
|пансионатов, домов отдыха и турбаз | 608 | 09 |01 |4750100| - | 700,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4750100| 327 | 700,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств от| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности| | | | | | |
|санаториев, пансионатов, домов| | | | | | |
|отдыха и турбаз | 608 | 09 |01 |4759100| - | 4 305,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4759100| 327 | 4 305,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 608 | 09 |01 |4770000| - | 20 971,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание станций скорой| | | | | | |
|и неотложной помощи | 608 | 09 |01 |4770100| - | 11 857,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4770100| 327 | 11 857,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|из бюджета Георгиевского| | | | | | |
|муниципального района на реализацию| | | | | | |
|переданных полномочий на решение| | | | | | |
|вопросов по организации оказания| | | | | | |
|скорой медицинской помощи в| | | | | | |
|стационарно-поликлинических и| | | | | | |
|больничных учреждениях, медицинской| | | | | | |
|помощи женщинам в период| | | | | | |
|беременности, во время и после родов| 608 | 09 |01 |4770400| - | 9 114,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 608 | 09 |01 |4770400| 327 | 9 114,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 608 | 09 |01 |5200000| - | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления за счет субвенции на| | | | | | |
|денежные выплаты медицинскому| | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
|медицинским сестрам скорой| | | | | | |
|медицинской помощи | 608 | 09 |01 |5200302| - | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
|медицинским сестрам скорой| | | | | | |
|медицинской помощи | 608 | 09 |01 |5200302| 624 | 3 502,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|здравоохранения и спорта | 608 | 09 |04 | - | - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 608 | 09 |04 |5180000| - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 608 | 09 |04 |5180301| - | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 608 | 09 |04 |5180301| 618 | 1 906,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Управление труда и социальной защиты| | | | | | |
|администрации города Георгиевска | 609 | - | - | - | - |151 415,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 609 | 10 | - | - | - |151 415,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обеспечение населения | 609 | 10 |03 | - | - |143 546,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан | 609 | 10 |03 |5050000| - | 2 134,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на предоставление мер| | | | | | |
|социальной поддержки многодетным| | | | | | |
|семьям | 609 | 10 |03 |5050306| - | 1 971,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 609 | 10 |03 |5050306| 483 | 1 971,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на выплату ежегодного| | | | | | |
|социального пособия на проезд| | | | | | |
|учащимся (студентам) | 609 | 10 |03 |5050307| - | 163,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оказание социальной помощи | 609 | 10 |03 |5050307| 483 | 163,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реализация государственных функций в| | | | | | |
|области социальной политики | 609 | 10 |03 |5140000| - | 7 263,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы на реализацию| | | | | | |
|государственных функций в области| | | | | | |
|социальной политики на выплату| | | | | | |
|социального пособия на погребение | 609 | 10 |03 |5140301| - | 79,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Пенсии по государственному| | | | | | |
|пенсионному обеспечению, доплаты к| | | | | | |
|пенсиям, дополнительное материальное| | | | | | |
|обеспечение, пособия и компенсации | 609 | 10 |03 |5140301| 703 | 79,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплата ежемесячного пособия на| | | | | | |
|ребенка лицам, фактически| | | | | | |
|осуществляющим уход за ребенком и| | | | | | |
|не подлежащим обязательному| | | | | | |
|социальному страхованию | 609 | 10 |03 |5140303| - | 7 184,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Пособия по уходу за ребенком до| | | | | | |
|достижения им возраста полутора лет| | | | | | |
|гражданам, не подлежащим| | | | | | |
|обязательному социальному| | | | | | |
|страхованию | 609 | 10 |03 |5140303| 764 | 7 184,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дотации и субвенции | 609 | 10 |03 |5170000| - | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенция на осуществление расходов| | | | | | |
|на обеспечение равной доступности| | | | | | |
|услуг общественного транспорта для| | | | | | |
|отдельных категорий граждан,| | | | | | |
|оказание мер социальной поддержки| | | | | | |
|которых относятся к ведению| | | | | | |
|Российской Федерации | 609 | 10 |03 |5170301| - | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение равной доступности услуг| | | | | | |
|общественного транспорта на| | | | | | |
|территории соответствующего субъекта| | | | | | |
|Российской Федерации для отдельных| | | | | | |
|категорий граждан | 609 | 10 |03 |5170301| 616 | 547,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд компенсаций | 609 | 10 |03 |5190000| - |132 039,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенции на оплату| | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | | |
|категориям граждан в соответствии с| | | | | | |
|Федеральными законами "О социальной| | | | | | |
|защите инвалидов в Российской| | | | | | |
|Федерации", "О ветеранах", "О| | | | | | |
|социальной защите граждан,| | | | | | |
|подвергшихся воздействию радиации| | | | | | |
|вследствие катастрофы на| | | | | | |
|Чернобыльской АЭС" | 609 | 10 |03 |5190301| - | 23 251,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Оплата жилищно-коммунальных услуг| | | | | | |
|отдельным категориям граждан | 609 | 10 |03 |5190301| 611 | 23 251,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком| | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный| | | | | | |
|донор России" | 609 | 10 |03 |5190305| - | 3 366,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|для лиц, награжденных знаком| | | | | | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный| | | | | | |
|донор России" | 609 | 10 |03 |5190305| 610 | 3 366,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на обеспечение мер| | | | | | |
|социальной поддержки ветеранов труда| 609 | 10 |03 |5190315| - | 50 185,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|ветеранов труда | 609 | 10 |03 |5190315| 563 | 50 185,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на обеспечение мер| | | | | | |
|социальной поддержки тружеников тыла| 609 | 10 |03 |5190316| - | 652,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|тружеников тыла | 609 | 10 |03 |5190316| 565 | 652,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на предоставление мер| | | | | | |
|социальной поддержки| | | | | | |
|реабилитированным лицам и лицам,| | | | | | |
|признанным пострадавшими от| | | | | | |
|политических репрессий | 609 | 10 |03 |5190317| - | 1 864,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение мер социальной поддержки| | | | | | |
|реабилитированных лиц и лиц,| | | | | | |
|признанных пострадавшими от| | | | | | |
|политических репрессий | 609 | 10 |03 |5190317| 496 | 1 864,8|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции на выплату| | | | | | |
|ежемесячного пособия на ребенка | 609 | 10 |03 |5190318| - | 20 031,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Ежемесячное пособие на ребенка из| | | | | | |
|бюджетов субъектов Российской| | | | | | |
|Федерации и местных бюджетов | 609 | 10 |03 |5190318| 749 | 20 031,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Меры социальной поддержки граждан за| | | | | | |
|счет субвенции местным бюджетам| | | | | | |
|непосредственно на предоставление| | | | | | |
|гражданам субсидий на оплату жилого| | | | | | |
|помещения и коммунальных услуг | 609 | 10 |03 |5190319| - | 32 687,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предоставление гражданам субсидий на| | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | |
|коммунальных услуг | 609 | 10 |03 |5190319| 572 | 32 387,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 609 | 10 |03 |7950000| - | 1 563,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|"Программа социальной поддержки| | | | | | |
|населения города Георгиевска на| | | | | | |
|2006-2008 годы" | 609 | 10 |03 |7950100| - | 1 563,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидии | 609 | 10 |03 |7950100| 197 | 200,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области социальной| | | | | | |
|политики | 609 | 10 |03 |7950100| 482 | 1 363,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области социальной| | | | | | |
|политики | 609 | 10 |06 | - | - | 7 868,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 609 | 10 |06 |0010000| - | 7 868,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет субвенции на| | | | | | |
|осуществление отдельных| | | | | | |
|государственных полномочий в области| | | | | | |
|социальной поддержки и социального| | | | | | |
|обслуживания отдельных категорий| | | | | | |
|граждан | 609 | 10 |06 |0010304| - | 5 954,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010304| 005 | 5 954,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субвенции местным бюджетам на| | | | | | |
|обеспечение предоставления гражданам| | | | | | |
|субсидий на оплату жилого помещения| | | | | | |
|и коммунальных услуг | 609 | 10 |06 |0010306| - | 1 698,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010306| 005 | 1 698,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Выплаты на обеспечение| | | | | | |
|предоставления гражданам субсидий на| | | | | | |
|оплату жилого помещения и| | | | | | |
|коммунальных услуг за счет средств| | | | | | |
|субсидии из краевого бюджета | 609 | 10 |06 |0010308| - | 216,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центральный аппарат | 609 | 10 |06 |0010308| 005 | 216,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Государственное учреждение| | | | | | |
|социального обслуживания| | | | | | |
|"Георгиевский городской центр| | | | | | |
|социального обслуживания населения" | 610 | - | - | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальная политика | 610 | 10 | - | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Социальное обслуживание населения | 610 | 10 |02 | - | - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Учреждения социального обслуживания| | | | | | |
|населения | 610 | 10 |02 |5060000| - | 6 332,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Финансирование учреждений| | | | | | |
|социального обслуживания населения| | | | | | |
|за счет субвенции на выполнение| | | | | | |
|передаваемых полномочий субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации по обеспечению| | | | | | |
|деятельности государственных| | | | | | |
|учреждений социального обслуживания | 610 | 10 |02 |5060300| - | 5 245,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5060300| 327 | 5 245,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет предпринимательской| | | | | | |
|и иной приносящей доход деятельности| | | | | | |
|других учреждений социального| | | | | | |
|обслуживания населения | 610 | 10 |02 |5069100| - | 1 006,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5069100| 327 | 1 006,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет целевых средств и| | | | | | |
|безвозмездных поступлений других| | | | | | |
|учреждений социального обслуживания| | | | | | |
|населения | 610 | 10 |02 |5069200| - | 80,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 610 | 10 |02 |5069200| 327 | 80,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение| | | | | | |
|"Физкультурно-оздоровительный | | | | | | |
|комплекс "Торпедо" | 611 | - | - | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Здравоохранение и спорт | 611 | 09 | - | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Спорт и физическая культура | 611 | 09 |02 | - | - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Центры спортивной подготовки| | | | | | |
|(сборные команды) | 611 | 09 |02 |4820000| - | 1 540,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на содержание центров| | | | | | |
|спортивной подготовки (сборных| | | | | | |
|команд) | 611 | 09 |02 |4820100| - | 1 401,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 611 | 09 |02 |4820100| 327 | 1 401,6|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств, полученных| | | | | | |
|от арендной платы центров спортивной| | | | | | |
|подготовки (сборных команд) | 611 | 09 |02 |4820200| - | 139,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 611 | 09 |02 |4820200| 327 | 139,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение "Управление| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
|города Георгиевска" | 614 | - | - | - | - | 60 237,7|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная экономика | 614 | 04 | - | - | - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Транспорт | 614 | 04 |08 | - | - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Дорожное хозяйство | 614 | 04 |08 |3150000| - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия по повышению| | | | | | |
|безопасности дорожного движения за| | | | | | |
|счет средств краевого бюджета | 614 | 04 |08 |3150301| - | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Отдельные мероприятия в области| | | | | | |
|дорожного хозяйства | 614 | 04 |08 |3150301| 365 | 747,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 05 | - | - | - | 59 490,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Жилищное хозяйство | 614 | 05 |01 | - | - | 7 345,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка жилищного хозяйства | 614 | 05 |01 |3500000| - | 4 358,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |3500100| - | 4 358,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |3500100| 410 | 4 058,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Компенсация выпадающих доходов| | | | | | |
|организациям, предоставляющим| | | | | | |
|населению жилищные услуги по| | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим| | | | | | |
|возмещение издержек | 614 | 05 |01 |3500100| 801 | 300,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления | 614 | 05 |01 |5200000| - | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные| | | | | | |
|перечисления на проведение| | | | | | |
|капитального ремонта многоквартирных| | | | | | |
|домов за счет средств федерального| | | | | | |
|бюджета | 614 | 05 |01 |5200313| - | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение капитального ремонта| | | | | | |
|многоквартирных домов | 614 | 05 |01 |5200313| 688 | 2892,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Целевые программы муниципальных| | | | | | |
|образований | 614 | 05 |01 |7950000| - | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Программа "Энергосбережение в городе| | | | | | |
|Георгиевске на 2007-2008 годы" | 614 | 05 |01 |7950100| - | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области жилищного| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |01 |7950100| 410 | 95,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Коммунальное хозяйство | 614 | 05 |02 | - | - | 44 513,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Непрограммные инвестиции в основные| | | | | | |
|фонды | 614 | 05 |02 |1020000| - | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на непрограммные инвестиции| | | | | | |
|в основные фонды | 614 | 05 |02 |1020100| - | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения | 614 | 05 |02 |1020100| 214 | 655,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Поддержка коммунального хозяйства | 614 | 05 |02 |3510000| - | 1 883,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на поддержку коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |02 |3510100| - | 1 883,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Субсидии | 614 | 05 |02 |3510100| 197 | 1 383,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Мероприятия в области коммунального| | | | | | |
|хозяйства | 614 | 05 |02 |3510100| 411 | 500,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Благоустройство | 614 | 05 |02 |6000000| - | 41 975,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на благоустройство | 614 | 05 |02 |6000100| - | 41 975,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Прочие мероприятия по| | | | | | |
|благоустройству городских округов и| | | | | | |
|поселений | 614 | 05 |02 |6000100| 412 | 11 540,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Уличное освещение | 614 | 05 |02 |6000100| 806 | 5 246,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Строительство и содержание| | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных| | | | | | |
|сооружений на них в границах| | | | | | |
|городских округов и поселений в| | | | | | |
|рамках благоустройства | 614 | 05 |02 |6000100| 807 | 18 922,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Озеленение | 614 | 05 |02 |6000100| 808 | 5 480,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Организация и содержание мест| | | | | | |
|захоронения | 614 | 05 |02 |6000100| 809 | 787,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | 614 | 05 |04 | - | - | 7 631,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Руководство и управление в сфере| | | | | | |
|установленных функций | 614 | 05 |04 |0010000| - | 4 653,9|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на руководство и управление| | | | | | |
|в сфере установленных функций | 614 | 05 |04 |0010100| - | 2 712,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 614 | 05 |04 |0010100| 327 | 2 712,4|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств| | | | | | |
|предпринимательской и иной| | | | | | |
|приносящей доход деятельности в| | | | | | |
|учреждениях, подведомственных| | | | | | |
|органам исполнительной власти | 614 | 05 |04 |0019100| - | 1 941,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений | 614 | 05 |04 |0019100| 327 | 1 941,5|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Фонд реформирования региональных и| | | | | | |
|муниципальных финансов | 614 | 05 |04 |5180000| - | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет Фонда реформирования| | | | | | |
|муниципальных финансов | 614 | 05 |04 |5180301| - | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Реформирование муниципальных| | | | | | |
|финансов | 614 | 05 |04 |5180301| 618 | 2 978,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Муниципальное учреждение "Управление| | | | | | |
|по делам гражданской обороны и| | | | | | |
|чрезвычайным ситуациям города| | | | | | |
|Георгиевска" | 624 | - | - | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная деятельность | 624 | 03 | - | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Предупреждение и ликвидация| | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская| | | | | | |
|оборона | 624 | 03 |09 | - | - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Воинские формирования (органы,| | | | | | |
|подразделения) | 624 | 03 |09 |2020000| - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета воинских формирований| | | | | | |
|(органов, подразделений) | 624 | 03 |09 |2020100| - | 2 884,3|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Гражданский персонал | 624 | 03 |09 |2020100| 240 | 2 221,2|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение функционирования органов| | | | | | |
|в сфере национальной безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной деятельности | 624 | 03 |09 |2020100| 253 | 663,1|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Избирательная комиссия города| | | | | | |
|Георгиевска | 626 | - | - | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Общегосударственные вопросы | 626 | 01 | - | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Обеспечение проведения выборов и| | | | | | |
|референдумов | 626 | 01 |07 | - | - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов и референдумов | 626 | 01 |07 |0200000| - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Расходы за счет средств местного| | | | | | |
|бюджета на проведение выборов и| | | | | | |
|референдумов | 626 | 01 |07 |0200100| - | 1 328,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов в| | | | | | |
|представительные органы| | | | | | |
|муниципального образования | 626 | 01 |07 |0200100| 097 | 1 107,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Проведение выборов главы| | | | | | |
|муниципального образования | 626 | 01 |07 |0200100| 098 | 221,0|
|------------------------------------+-----+----+---+-------+-----+---------|
|Итого | - | - | - | - | - |784 604,0|
\---------------------------------------------------------------------------/
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
2. Настоящее решение в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Устава города Георгиевска направить Главе города Георгиевска для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2007 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по стоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, банкам и финансам (Худик) и постоянную контрольно-ревизионную комиссию (Астрожникова) Думы города Георгиевска.
Председатель Думы
города Георгиевска |
Л.А.Козина |
Глава города Георгиевска |
В.И.Губанов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы города Георгиевска от 14 декабря 2007 г. N 89-9 "О внесении изменений в решение Думы города Георгиевска "О бюджете города Георгиевска на 2007 год"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2007 г.
Текст решения официально опубликован не был
Настоящий документ снят с контроля
Настоящий документ снят с контроля