Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к решению
городского Совета депутатов
от 5 марта 2002 г. N 235
Городская целевая комплексная программа
"Дети Белгорода" на 2002 год
(утв. решением городского Совета депутатов
от 5 марта 2002 г. N 235)
Паспорт
городской целевой комплексной программы
"Дети Белгорода" на 2002 год
Городская целевая комплексная программа "Дети Белгорода" на 2002 год состоит из подпрограмм:
1. "Одаренные дети" | - ответственный исполнитель: управление образования администрации г. Белгорода |
2. "Организация летнего отдыха" |
- ответственный исполнитель: управление образования администрации г. Белгорода |
3. "Безопасное материн- ство" |
- ответственный исполнитель: управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода |
4. "Здоровый ребенок" | - ответственный исполнитель: управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода |
5. "Индустрия детского питания" |
- ответственный исполнитель: управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода |
6. "Развитие организации питания детей в школах и детских садах" |
- ответственный исполнитель: комитет продовольствия, торговли, платных услуг и защиты прав потреби- телей администрации г. Белгорода |
7. "Развитие социального обслуживания семьи и детей" |
- ответственный исполнитель: управление социальной защиты населения администрации г. Белгорода |
8. "Дети - сироты" | - ответственный исполнитель: управление образования администрации г. Белгорода |
9. "Дети Чернобыля" | - ответственный исполнитель: управление образования администрации г. Белгорода |
10. "Дети - инвалиды" | - ответственный исполнитель: управление социальной защиты населе- ния администрации г. Белгорода |
Цель программы: | - комплексное решение первоочередных задач по улучшению положения детей в г. Белгороде, повышение качества их жизни; - наилучшее обеспечение интересов детей, создание благоприятных условий для гармоничного физического, умственного, духовного развития |
Задачи программы: | - создание условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и подростков; - предоставление государственного обеспечения летнего отдыха каждому ребенку школьного возраста, формиро- вание оптимальных условий функциони- рования детских оздоровительных учреждений; - защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей; - снижение показателей материнской и младенческой смертности; - охрана здоровья детей всех возрастов, создание условий для их гармоничного развития в образователь- ных учреждениях, воспитание здорового образа жизни; - организация реабилитации детей в лечебных, санаторно - курортных и образовательных учреждениях; - обеспечение физиологической потребности детей в сбалансированном питании, согласно утвержденных норм; - укрепление материально - техничес- кой базы молочных кухонь; - сохранение и укрепление здоровья детей путем улучшения сбалансирован- ного питания воспитанников школ и дошкольных образовательных учрежде- ний, развитие и обновление материаль- но - технической базы пищеблоков школ и дошкольных учреждений города; - дальнейшее развитие системы соци- альных услуг, оказание социальной адресной помощи семьям и детям, ока- завшимся в кризисной ситуации, прове- дение культурных и спортивных мероприятий с семьями и детьми, оздо- ровление детей из неблагополучных и малообеспеченных семей; - совершенствование процесса социали- зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовка их к самостоятельной жизни; - разработка и реализация мер по предупреждению социального сиротства; - снижение воздействия неблагоприят- ных факторов Чернобыльской аварии на здоровье детей, подростков на основе комплексного решения проблем меди- цинской и психологической реабилита- ции; - профилактика детской инвалидности, организация социальной, реабилита- ционной, культурной, спортивно - оздоровительной работы с детьми - инвалидами |
Срок реализации программы | 2002 год |
Объемы и источники финансирования программы |
Всего по программе: - 77882,025 тыс. руб. - из федерального бюджета - 6524,0 тыс. руб. - из областного бюджета - 2874,0 тыс. руб. - из городского бюджета - 22338,275 тыс. руб. в том числе: - 11196,275 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белго- рода; - 6472,5 тыс. руб. управлению здра- воохранения администрации г. Белго- рода; - 107,0 тыс. руб. управлению по физи- ческой культуре, спорту и туризму администрации г. Белгорода; - 4376,0 тыс. руб. управлению социа- льной защиты населения администрации г. Белгорода; - 186,5 тыс. руб. управлению культуры администрации г. Белгорода; - из средств территориального фонда обязательного медицинского страхова- ния - 4679,0 тыс. руб.; - из средств фонда социального страхования - 36507,0 тыс. руб.; - из внебюджетных средств и прочих дополнительных источников - 4959,75 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные резуль- таты реализации программы: |
- ожидается комплексное решение проблем медицинской, психологической и социальной реабилитации детей и подростков с использованием высокотехнологических методов; - позволит разработать концепцию психолого - педагогических основ одаренных детей, сформировать банк данных по различным направлениям работы с одаренными детьми; - позволит организовать отдых детей всех категорий в детских оздоровите- льных лагерях; - позволит снизить показатели мате- ринской и младенческой смертности; - укрепит материально - техническую базу амбулаторно - поликлинических и стационарных учреждений родовспоможе- ния и детства; - создаст условия для гармоничного развития детей в образовательных учреждениях (позволит организовать полноценное питание, витаминопрофи- лактику, проведение современных мето- дов профилактических осмотров); - расширит ассортимент, увеличит выпуск и качество продукции детского питания; - укрепит материально - техническую базу молочных кухонь; - позволит обеспечить детей дошколь- ного и школьного возраста полноценным сбалансированным питанием с целью сохранения и укрепления здоровья; - снизит социальную напряженность за счет оказания материальной и иной помощи семьям с несовершеннолетними детьми; - улучшит физическое и психическое здоровье детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - повысит качество психолого - медико - педагогической, социальной и трудовой реабилитации этих детей; - позволит добиться снижения воздейс- твия на детей, подростков, беременных женщин и кормящих матерей неблагоп- риятных факторов чернобыльской катас- трофы, улучшит качество их жизни и медицинскую помощь; - повысит эффективность реабилитации детей с врожденными и приобретенными болезнями; - создаст необходимые условия интег- рации в общество для детей с отклоне- ниями в здоровье. |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Одаренные дети" на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Одаренные дети" на 2002 год |
Наименование, номер и дата принятия решения о разра- ботке подпрограммы |
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. N 222 "О программе социальной реформы в Российской Федерации"; - постановления Правительства РФ от 25.08.2000 г. N 625 и главы администрации области от 5 февраля 2001 г. N 61 |
Цели и задачи подпрограммы | - создание условий развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и подростков детей |
Сроки реализации подпрограммы |
- 2002 год |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление образования администра- ции г. Белгорода; - ГНМИЦ; - БелГУ; - городской дворец творчества детей и подростков |
Объемы и источники | - 1068,0 тыс. руб., в том числе: - городской бюджет - 898,0 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белгорода; - внебюджетные средства - 170,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные резуль- таты подпрограммы |
- выявление, поддержка и развитие способностей одаренных и талантливых детей и подростков; - создание условий для работы с одаренными детьми; - создание интеллектуального клуба старшеклассников; - открытие классов в начальной школе по программе "Одаренный ребенок" |
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет |
- управление образования администра- ции г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Одаренные дети" на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1. Развитие специализированных учреждений, центров, классов |
|||||
1.1 | Создать детский Интер- нет - центр (5 комп- лектов) |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
150,0 |
1.2 | Организовать участие одаренных детей в Международных олимпиа- дах, конкурсах, интел- лектуальных марафонах через Интернет |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
||
1.3 | Открыть в гимназии N 1 первые классы (2 на 30 человек) для потен- циально одаренных де- тей |
1 сен- тября 2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
52,0 |
1.4 | Создать научно - крае- ведческую студию "Отечество" |
1 сен- тября 2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
50,0 |
1.5 | Обновление и пополне- ние банка данных об одаренных детях, через составление карт инди- видуального развития в ДОУ и образовательных учреждениях |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
||
2. Мероприятия по работе с одаренными детьми | |||||
2.1 | Проведение городских олимпиад, смотров, конкурсов, спортивных соревнований среди учащихся |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет спонсор- ские средства |
50,0 50,0 |
2.2 | Организация участия учащихся города в областных, региональ- ных, Всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнова- ниях, фестивалях |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет спонсор- ские средства |
100,0 200,0 |
2.3 | Организация материаль- ной поддержки одарен- ных детей, установле- ние им премий, стипен- дий |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
36,0 |
2.4 | Создать при ДЮСШ N 1, 2,5,6 современную спортивную базу |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
300,0 |
2.5 | Организация исследова- тельской деятельности по изучению экологи- ческих проблем и соз- дание экологических проектов |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
10,0 |
3. Научно - исследовательская и экспериментальная работа |
|||||
3.1 | Продолжить работу по разработке методики понимания одаренности, ее специфики в дошко- льном возрасте, разви- тия творческих способ- ностей детей и подрос- тков |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
10,0 |
3.2 | Организация участия школьников города в исследовательских проектах "Шаг в буду- щее", "Юность", "Старт в науку", "Первые шаги" |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
город- ской бюджет спонсор- ские средства |
20,0 40,0 |
3.3 | Продолжить работу по организации занятий одаренных детей с пре- подавателями высших учебных заведений |
2002 год в тече- ние учеб- ного года |
Управление образования администр. г.Белгоро- да, БелГУ |
||
Всего: | 1068,0 | ||||
в том числе: | город- ской бюджет - внебюд- жетные средства |
898,0 170,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Организация летнего отдыха детей"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Организация летнего отдыха детей" на 2002 год. |
Основные разработчики подпрограммы |
- управление образования администра- ции г. Белгорода |
Цели и задачи подпрограммы | - формирование оптимальных условий функционирования детских оздорови- тельных учреждений, позволяющих наи- более полно удовлетворить потребность детей в отдыхе и оздоровлении; - предоставление государственного обеспечения летнего отдыха каждому ребенку школьного возраста, обеспече- ние гарантированного отдыха и оздо- ровления детям, нуждающимся в соци- альной защите; - обеспечение гарантированного отдыха и оздоровления детям ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС |
Сроки реализации подпрограммы |
- 2002 год |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление образования администра- ции г. Белгорода; - управление социальной защиты насе- ления администрации г. Белгорода |
Объемы и источники финан- сирования |
- 46062,4 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 2520,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 966,0 тыс. руб.; - городской бюджет - 5254,2 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белгорода; - фонд социального страхования - 34577,0 тыс. руб. - родительская плата - - 2745,2 тыс. руб. |
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет |
- управление образования администра- ции г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Организация летнего отдыха детей"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1. Меры социальной и экономической защищенности системы детского отдыха и оздоровления в условиях экономической реформы |
|||||
1.1 | Подготовить и утвер- дить порядок предос- тавления государствен- ного обеспечения лет- него отдыха каждому ребенку школьного воз- раста, определить кри- терии предоставления льгот на отдых и оздо- ровление детям, нужда- ющимся в социальной защите |
до 1 мая 2002 года |
Управление образования совместно с управлением социальной защиты на- селения администр. г.Белгорода |
||
1.2 | Проводить паспортиза- цию детских стационар- ных оздоровительных учреждений города |
до 25 мая 2002 года |
Управление образования администр. г. Белгоро- да; Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
||
1.3 | Организовать профиль- ную смену подростков, состоящих на учете в ИДН на базе оздорови- тельного лагеря "Электроника" 120 чел. х 3000 руб. |
2002 год |
Управление социальной защиты на- селения администр. г. Белгоро- да, управ- ление по физической культуре, спорту и туризму администр. г.Белгорода |
Област- ной бюд- жет, средства ФСС |
216,0 216,0 |
1.4 | Создать условия для полного удовлетворения потребностей детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного обра- зования (12000 чел. х 700 руб.) |
2002 год |
Управление социальной защиты на- селения администр. г. Белгоро- да, Управление социальной защиты на- селения администр. г.Белгорода |
Городс- кой бюд- жет, средства ФСС родите- льская плата |
3360,0 4200,0 840,0 |
1.5 | Организовать отдых де- тей из социально - не- защищенных категорий в оздоровительных лаге- рях на территории и за пределами области |
2002 год |
Управление социальной защиты на- селения администр. г.Белгорода |
федер- альный бюджет облас- тной бюджет |
2520,0 750,0 |
1.6 | Обеспечить отдых в детских оздоровитель- ных лагерях на терри- тории за пределами области детей работни- ков бюджетной сферы, детей - сирот (4250 детей) |
2002 год |
Управление социальной защиты на- селения администр. г.Белгорода |
Город- ской бюджет средства ФСС роди- тельская плата |
1174,2 23328,0 1725,0 |
1.7 | Обеспечить работу ве- домственных загородных оздоровительных лаге- рей в течение трех летних месяцев П/л им. Гагарина-600 чел. |
2002 год |
Управление социальной защиты на- селения администр. г. Белгоро- да, акционерные предприятия |
Город- ской бюджет средства ФСС роди- тельская плата |
720,0 900,0 180,0 |
1.8 | Организовать отдых де- тей в город Севасто- поль о/л санаторного типа "Чайка" 850 детей |
2002 год |
Управление образования администр. г.Белгорода |
Средства ФСС |
5933,0 |
1.9 | Разработать меры по наиболее полному обес- печению занятости де- тей в каникулярное время учреждениями культуры и дополни- тельного образования |
к 15 мая 2002 года |
Управление образования администр. г. Белгоро- да, Управление по физичес- кой культу- ре, спорту и туризму администр. г.Белгорода |
||
2. Научно - информационное и кадровое обеспечение | |||||
2.1 | Разработать программу межведомственной под- готовки и переподго- товки кадров сферы отдыха и оздоровления детей |
2002 год 1 квар- тал |
Управление образования администр. г.Белгорода |
||
2.2 | Продолжить работу информационно - мето- дического центра при городском Дворце твор- чества детей и подрос- тков, который сможет: а) предоставить инфор- мационный банк по дан- ной, теме, включающий опыт работы детских оздоровительных учреж- дений, сценарии, мето- дические материалы; б) создать серию ви- деоматериалов, пропа- гандирующих опыт вос- питательной работы с детьми в условиях лета |
2002 год |
Текущее финанси- рование за счет платных услуг |
||
Всего: | 46062,4 | ||||
в том числе: | - феде- ральный бюджет - облас- тной бюджет - город- ской бюджет - средс- тва ФСС - роди- тельская плата |
2520,0 966,0 5254,2 34577,0 2745,2 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Безопасное материнство"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Безопасное материнство" на 2002 год; |
Наименование, дата и номер | - постановление Правительства РФ от 25 августа 2000 г. N 625; - решение коллегии Министерства здравоохранения РФ от 11.04.2000 г. N 7 "О концепции охраны репродуктив- ного здоровья населения России на 2000 - 2004 гг. и Плане мероприятий по ее реализации"; - постановление главы администрации Белгородской области от 5.02.2001 г. N 61 "О целевых программах по улучшению положения детей в Белгоро- дской области на 2001 - 2002 гг."; |
Заказчик подпрограммы | - администрация г. Белгорода |
Основные разработчики подпрограммы |
- управление здравоохранения админис- трации г. Белгорода |
Цели подпрограммы | - сохранение и укрепление здоровья женщин, создание условий для рождения желанных здоровых детей; - подготовка и повышения квалификации кадров, работающих в области охраны репродуктивного здоровья; - совершенствование организации и поддержка служб охраны репродуктивно- го здоровья; - укрепление материально - техничес- кой базы учреждения родовспоможения; - создание условий для "безопасных родов"; - профилактика и снижение числа абортов, показателей материнской и младенческой смерти; - информационное обеспечение населе- ния и специалистов по проблемам здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья |
Сроки реализации подпрограммы |
- 2002 г. |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода, территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
Объемы и источник финан- сирования подпрограммы |
- 4547,0 тыс. руб., в том числе: - городской бюджет - 1108,0 тыс. руб. - управлению здравоохранения адми- нистрации г. Белгорода; - территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 3415,0 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 24,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные резуль- таты реализации программы |
- совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения и безопасного материнства; - улучшение организации и качества акушерско - гинекологической и педиатрической помощи; - укрепление материально - техничес- кой базы амбулаторно - поликлиничес- ких и стационарных учреждений родовспоможения и детства; - снижение числа абортов и смертности женщин после абортов; - снижение показателей материнской и младенческой смерти |
Контроль за исполнением программы |
- контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется управлением здравоохранения администрации г. Бел- города в установленном порядке |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Безопасное материнство"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1. Совершенствование системы подготовки специалистов в области охраны репродуктивного здоровья и безопасного материнства |
|||||
1.1 | Повышение квалификации врачей акушеров - ги- некологов и неонатоло- гов по актуальным воп- росам акушерства, ги- некологии и неонатоло- гии на основных базах последипломной подго- товки врачей и выезд- ных циклах с получе- нием сертификатов |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белгоро- да Территориа- льный фонд обязатель- ного меди- цинского страхования |
город- ской бюджет средства ТФ ОМС |
62,0 16,0 |
1.2 | Подготовка врачей спе- циалистов по вопросам пренатальной диагнос- тики |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белгоро- да Территориа- льный фонд обязатель- ного меди- цинского страхования |
город- ской бюджет средства ТФ ОМС |
62,0 16,0 |
2. Совершенствование форм организации охраны репродуктивного здоровья и обеспечения безопасного материнства |
|||||
2.1 | Реконструкция родо- вспомогательных учреж- дений (создание палат "Мать и дитя"): - в ГДБ на 30 коек; - в отделении N 3 па- тологии новорожденных ГРД на 4 палаты (профилактический ремонт); начата реконструкция в родильном отделении по профилю "Мать и дитя" в городской клиничес- кой больнице N 1 на 16 палат; |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белгоро- да Территориа- льный фонд обязатель- ного меди- цинского страхования |
средства ТФ ОМС |
50,0 |
- дооснащение детских и родовспомогательных учреждений и отделений |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Территориа- льный фонд обязатель- ного меди- цинского страхования |
средства ТФ ОМС |
2000,0 | |
- обеспечение беремен- ных женщин и кормящих матерей витаминами и противоанемическими препаратами |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Территори- альный фонд обязатель- ного меди- цинского страхования |
средства ТФ ОМС |
617,0 | |
2.2 | Обеспечение обследова- ния всех беременных и новорожденных детей на инфекции, специфичные для перинатального пе- риода, а также обсле- дование девушек - под- ростков и женщин групп риска на инфекции, пе- редающиеся половым пу- тем |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Территори- альный фонд обяза- тельного медицинско- го страхо- вания |
город- ской бюджет средства ТФ ОМС |
1000,0 666,0 |
2.3 | Реализация системы ме- роприятий по диагнос- тике визуальных форм онкологических заболе- ваний у женщин и рака молочной железы |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Террито- риальный фонд обяза- тельного медицинско- го страхо- вания |
област- ной бюджет |
|
2.4 | Централизованная заку- пка гормональных конт- рацептивных средств для обеспечения насе- ления групп социально- го риска и внедрения современных эффектив- ных методов профилак- тики абортов. |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Террито- риальный фонд обяза- тельного медицинско- го страхо- вания |
федера- льный бюджет город- ской бюджет средства ТФ ОМС |
20,0 50,0 |
3. Информационное обеспечение по вопросам охраны репродуктивного здоровья и безопасного материнства |
|||||
3.1 | Подготовка обучающих групп для проведения занятий по проблеме грудного вскармлива- ния и обучение персо- нала родовспомога- тельных и детских лечебно - профилакти- ческих учреждений |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
|
3.2 | Организация и проведе- ние постоянно - дейст- вующих семинаров по поддерживанию грудного вскармливания с меди- цинским персоналом на базе акушерских и дет- ских лечебно - профи- лактических учреждений города |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
|
3.3 | Обеспечение родовспо- могательных и детских учреждений специальной литературой и пособия- ми по вопросам охраны и поддержки грудного вскармливания |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет средства ТФ ОМС |
|
3.4 | Использовать средства массовой информации для санитарного прос- вещения различных групп населения по проблемам грудного вскармливания, по раз- личным вопросам здо- ровья семьи и сохране- нию репродуктивного здоровья |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
20,0 |
3.5 | Продолжить работу пос- тоянно действующего семинара на базе ЖК города по вопросам охраны репродуктивного здоровья, организации службы планирования семьи |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
|
3.6 | Проводить подготовку подростков к созданию семьи путем расширения занятий в школах, кол- леджах, ВУЗах по про- филактике непланируе- мой беременности, сох- ранению репродуктив- ного здоровья |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
|
Всего: 4547,0 | |||||
в том числе: | - город- ской бюджет - сред- ства ТФ ОМС - феде- ральный бюджет |
1108,0 3415,0 24,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Здоровый ребенок"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Здоровый ребенок" на 2002 год |
Наименование, дата и номер решения о разра- ботке подпрограммы |
- постановление Правительства РФ от 25.08.2000 N 625 "О Федеральных целе- вых программах по улучшению положения детей в РФ" на 2001 - 2002 годы и в соответствии с постановлением главы администрации области от 5.04.01 N 61 |
Заказчик подпрограммы | - администрация г. Белгорода |
Основные разработчики подпрограммы |
- управление здравоохранения адми- нистрации г. Белгорода |
Цель и задачи подпрограм- мы, важнейшие целевые показатели |
- охрана здоровья детей всех возрас- тов, создание условий для их гармонич- ного развития в образовательных учреж- дениях, воспитание навыков здорового образа жизни; - подготовка юношей к службе в армии; - профилактика детской инвалидности; - организация реабилитации детей в лечебных, санаторно - курортных и образовательных учреждениях |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода - управление образования администра- ции г. Белгорода |
Объемы и источники финансирования |
- 3566,0 тыс. руб., в том числе, - городской бюджет - 2330,0 тыс. руб.; средства ТФОМС - 1236,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- создание условий для их гармоничного развития в образовательных учрежде- ниях; - организация полноценного питания в образовательных учреждениях, витамино- профилактика; - создание условий для проведения сов- ременных методов профилактических осмотров; - организация реабилитационных центров в образовательных учреждениях; - организация летнего отдыха детей на базе оздоровительных лагерей и санато- риев; - совершенствование подготовки кадров (врачей и педагогов) для внедрения современных здоровьесберегающих техно- логий |
Контроль за исполнением подпрограммы |
- управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Здоровый ребенок"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Научное обеспечение программы | |||||
1.1 | Изучение городской детской больницей сос- тояния здоровья детей в образовательных учреждениях города |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
20,0 |
1.2 | Анализ физического развития и функцио- нальных возможностей школьников, приобрете- ние 2-х спирометров и динанмометров в 2-х школах |
2002 год |
Управление здравоохра- нения Управление образования адм. г. Белгорода |
город- ской бюджет |
40,0 |
2. Укрепление и сохранение здоровья детей | |||||
2.1 | Компьютерное обеспече- ние массовых профи- лактических осмотров в детских поликлиниках |
2000 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода Главный врач детской больницы |
средства ФОМС |
100,0 |
2.2 | Обеспечить детей школ и ДДУ анкетами и лабо- раторно - скрининговой диагностикой при про- ведении диспансери- зации |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белго- рода, Главный врач дет- ской больницы |
город- ской бюджет |
150,0 |
2.3 | Обеспечение школьника горячим питанием, сезонной витаминиза- цией, йодной профилак- тикой зобной эндемии, неспецифической сезон- ной профилактикой гриппа и ОРВИ |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белго- рода, Главный врач дет- ской больницы |
город- ской бюджет |
250,0 800,0 200,0 |
2.4 | Подготовка кадров вра- чей специалистов дет- ских амбулаторно - поликлинических учреж- дений по вопросам здо- ровья подростков, под- готовить андролога, психотерапевта |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г. Белго- рода, Главный врач детской больницы |
город- ской бюджет |
24,0 |
2.5 | Внедрение единой мед. документации в обра- зовательных учрежде- ниях |
2002 год |
Главный врач детской больницы средства ТФОМС |
536,0 | |
3. Управление здоровьем детей в образовательных учреждениях | |||||
3.1 | Создание реабилитаци- онных центров для уча- щихся при 4-х общеоб- разовательных школах |
2002 год |
Зам. глав- ного врача детской больницы Заведующие детскими поликлини- ками |
город- ской бюджет |
46,0 |
3.2 | Создать условия для оздоровления детей в пришкольных лагерях отдыха |
2002 год |
Зам. глав- ного врача детской больницы Заведующие детскими поликлини- ками |
город- ской бюджет |
800,0 |
3.3 | Создать при 2-х школах кабинеты ортоптическо- го лечения |
2002 год |
Главный врач детской больницы Зам. главного врача Директора школ средства ТФОМС |
600,0 | |
Итого: 3566,0 | |||||
в том числе: | город- ской бюджет средства ФОМС |
2330,0 1236,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Индустрия детского питания"
на 2002 г.
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Индустрия детского питания" на 2002 г. |
Наименование, дата и номер решения о разработ- ке подпрограммы |
- поручение Правительства РФ от 24.07.99 г. N ВМ - 1112 - 24807 и в соответствии с Постановлением Прави- тельства РФ от 26.06.95 г. N 594; - постановление главы администрации Белгородской области от 05.02.2001 г. N 61 "О целевых программах по улучше- нию положения детей в Белгородской области на 2001 - 2002 г.г." |
Основные разработчики подпрограммы |
- управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода |
Цель и задачи подпрог- раммы |
- обеспечение физиологической потреб- ности детей в сбалансированном пита- нии, согласно утвержденных норм; - укрепление материально - технической базы молочных кухонь, оснащение их современным оборудованием, инвентарем; - информационное обеспечение населения и специалистов по вопросам детского питания; - организация и контроль за реализаци- ей продуктов детского питания |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода |
Объемы и источники финансирования |
- 1960,0 тыс. руб., в том числе, - городской бюджет 1960,0 тыс. руб. управлению здравоохранения админи- страции г. Белгорода |
Ожидаемые конечные результаты программы |
- улучшение состояния здоровья детей, повышение устойчивости иммунитета, снижение заболеваемости анемией, гипотрофиями и другими болезнями обмена веществ; |
Контроль за исполнением подпрограммы |
- комитет продовольствия, торговли, платных услуг и защиты прав потреби- телей администрации г. Белгорода. |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Индустрия детского питания"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Предусмотреть своевре- менное оформление заявок по обеспечению специальными молочными продуктами детского питания детей до 2-х лет через торговый дом "Белгород" |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
1960,0 |
2. | Организовать контроль за бесперебойным обес- печением детей специ- альными продуктами питания строго по наз- начению врачей в соот- ветствии с рекомендо- ванными нормами пот- ребления |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
||
Всего: | 1960,0 | ||||
В том числе: | - город- ской бюджет |
1960,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Развитие организации питания детей
в школах и детских садах"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Развитие организации питания детей в школах и детских садах" на 2002 г. |
Наименование, номер и дата принятия решения о разработке подпрограммы |
- план работы коллегии при главе мест- ного самоуправления г. Белгорода на 1 кв. 2002 г., письмо N 2 от 19.01.01 г. координационного совета по оперативному контролю за исполнением городских целевых программ по улучше- нию положения детей (в части охвата вопросов питания детей в детских садах и школах) |
Цели и задачи подпрограммы |
- обеспечение физиологической потреб- ности детей - воспитанников дошкольных образовательных учреждений и школ города в сбалансированном питании, согласно утвержденных норм; - сохранение и укрепление здоровья детей путем улучшения сбалансирован- ного питания воспитанников школ и дошкольных образовательных учреждений, развития и обновления материально - технической базы отрасли в городе, создание условий для рационального использования бюджетных средств выделяемых на организацию и удешевле- ние питания; - осуществление комплексных мероприя- тий по развитию детского питания (своевременное и качественное обеспе- чение сырьем и готовой продукции, совершенствование системы реализации продукции для детей) |
Сроки реализации подпрограммы |
- 2002 г. |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- комитет по социальной политике администрации г. Белгорода; - комитет программно - целевого разви- тия промышленного комплекса админи- страции г. Белгорода; - комитет продовольствия, торговли платных услуг и защиты прав потреби- телей администрации г. Белгорода; - центр госсанэпиднадзора в г. Белго- роде |
Объемы и источники финансирования |
всего 2159,625 тыс. руб., в том числе: - городской бюджет - 295,075 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белгорода.; - дополнительные источники - 1852,0 тыс. руб.; - родительская плата - 12,550 тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы |
- реализация подпрограммы позволит обеспечить детей дошкольного и школь- ного возраста г. Белгорода полноценным сбалансированным питанием, установить социальные гарантии подрастающему поколению в период формирования и развития рынка услуг и труда, в усло- виях дефицита государственного бюд- жета, изменения демографической ситуации в стране - организацию питания продуктами в соответствии с физиологическими нормами с целью сохранения и укрепления здоровья |
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет |
- Комитет по социальной политике администрации г. Белгорода. |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Развитие организации питания детей в
школах и детских садах"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Развитие материально - технической базы организации питания | |||||
1.1 | Постепенная замена в МП комбинат школьного питания морально и физически устаревшего технологического обо- рудования по мере износа, в том числе: - пекарские шкафы (10 школьных столовых N 2, 3,11,16,18,20,32,33, 34,36); - холодильные шкафы (4 школьные столовые N 19,21,33,40); - электросковорода (школьная столовая N 12) - тестомешальные маши- ны (21 школьная сто- ловая N 1, 4, 5, 7, 10, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 35-43, 45-49) |
в те- чение 2002 года |
Управление образования адм. г.Белгорода МП КШП |
доп. ис- точники финанси- рования |
397,5 155,0 84,0 6,3 152,2 |
1.2 | Приобретение недоста- ющего оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреж- дений: - холодильное: ДОУ N 58, 89, 42, 59, 74, 75, 1; - жарочные шкафы: ДОУ N 76, 8; - электрическое: ДОУ N 68, 69, 79, 2, 72, 15, 76, 78, 3, 5, 47, 57, 46, 27, 40 |
в те- чение 2002 года |
Упр. обра- зования адм. г.Белгорода Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
доп. ис- точники финанси- рования |
282,0 |
1.3 | Текущий и капитальный ремонт оборудования на пищеблоках дошкольных образовательных учреж- дений, комбината школьного питания (электроплиты, холо- дильное оборудование, электроприводы) |
в те- чение 2002 года |
Управление образования адм. г.Белгорода МП КШП |
город- ской бюджет доп. ис- точники финанси- рования |
ДОУ - 150,0 КШП - 80,0 |
1.4 | Первоочередное осна- щение, по заявкам предприятий, учрежде- ний, организующих питание воспитанников школ и дошкольных образовательных учреж- дений города приборами и инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами |
в те- чение 2002 года |
Упр. обра- зования адм. г.Белгорода МП КШП ЗАО "Оникс- Маркет" ООО "Донец-93" ОАО "ЖБК-1" |
город- ской бюджет МП КШП |
ДОУ - 120,0 140,0 |
1.5 | Привлечение дополни- тельных финансовых источников путем демонополизации школь- ного питания (столовые школ NN 38, 3, 32, 9, 15, 28) |
в те- чение 2002 года |
ЗАО "Оникс- Маркет" ООО "Донец-93" ОАО "ЖБК-1" |
доп. ис- точники финанси- рования |
240,0 |
1.6 | Создание целевой оп- товой базы по реализа- ции и отпуску для школ города NN 28, 15 мяс- ных полуфабрикатов, колбасных изделий по фиксируемым ценам; - установка собствен- ного пекарского обору- дования по выпечке хлебобулочных изделий для питания учащихся школ NN 15, 28 |
в те- чение 2002 года |
ЗАО "Оникс- Маркет" |
доп. ис- точники финанси- рования |
280,0 |
2. Обеспечение качества и безопасности продуктов детского питания |
|||||
2.1 | В целях гарантирован- ного централизован- ного обеспечения качественной овощной продукцией по фикси- рованным ценам на осенне - зимний период дошкольных образо- вательных учреждений и школ города. Сохранить систему заключения муниципаль- ных контрактов по закладке на хранение, поставке продукции для бюджетных органи- заций (племзавод "Разуменский") |
2002 год |
Комитет программно- целевого развития промышлен- ного комп- лекса адм. г.Белгорода МУП ТД "Белгород" Отдел муни- ципальных заказов |
||
2.2 | Контроль за использо- ванием сельскохозяйст- венной продукции по линии снабжения ею учреждений бюджетной сферы города (овощи, мясопродукты, молоко- продукты) |
посто- янно в тече- ние 2002 года |
Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
||
2.3 | Дальнейшее сотрудни- чество администрации города с сельхозпред- приятиями области на основе заключения 2-х сторонних соглашений на поставку с/х про- дукции для закрытых учреждений бюджетной сферы города |
2002 год |
Комитет программно- целевого развития промышлен- ного комп- лекса адм. г.Белгорода Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
||
2.4 | Усиление контроля за целевым использованием средств (питание уча- щихся, воспитанников школ и детсадов го- рода) |
посто- янно в те- чение 2002 года |
Комитет финансов и налоговой политики адм. г.Белгорода |
||
2.5 | Ходатайствовать перед промышленными предпри- ятиями области об увеличении выпуска соков фасовкой 200 грамм, кондитерских изделий, молочно - кислой продукции в мелкой индивидуальной упаковке для использо- вания в школьном пита- нии, по согласованию ассортимента и объемов с Департаментом безо- пасности и укрепления правопорядка админи- страции Белгородской области. Считать поставщиками мелкофасованной го- товой продукции, используемой для пита- ния школьников города, ОАО "Колос", ОАО "Бел- городский молочный комбинат", ТД "Четыре сезона", Белгородский горпищекомбинат |
посто- янно в течени 2002 года |
Комитет программно- целевого развития промышлен- ного комп- лекса адм. г.Белгорода Комитет продоволь- ствия, торговли, платных услуг и защиты прав потребите- лей адм. г.Белгорода |
||
2.6 | Организация повсемест- ного контроля за со- держанием вредных и токсичных веществ в сырье и готовой про- дукции с использова- нием материально - технической базы науч- ных учреждений, сани- тарной и ветеринарных служб, станции защиты растений |
посто- янно в те- чение 2002 года |
Городской центр санэ- пиднадзора Городская станция защиты растений Ветеринар- ная служба по г. Бел- городу |
||
2.7 | Продолжить практику сохранения в г. Белго- роде в целях более рационального исполь- зования бюджетных средств, централизо- ванного обеспечения качественными продук- тами детских дошколь- ных учреждений через единого поставщика - племзавод "Разумен- ский" по ценам с торговой надбавкой к отпускной цене изгото- вителей - 10%, путем оформления муниципаль- ных заказов по закупу и завозу продуктов питания |
в те- чение 2002 года |
Комитет программно- целевого развития промышлен- ного комп- лекса адм. г.Белгорода Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
||
3. Организационно - методическая работа | |||||
3.1 | Обеспечить гарантиро- ванное бесплатное пи- тание детей из много- детных, малообеспечен- ных семей, сирот и пр. |
в те- чение 2002 года |
Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
В преде- лах ут- вержден- ных средств по те- кущему финанси- рованию |
3.2 | Продолжить контроль за организацией бес- перебойного обеспече- ния качественным питанием детей и под- ростков в школах и дошкольных образова- тельных учреждениях города |
посто- янно в тече- ние 2002 года |
Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
||
3.3 | Организация подготовки и переподготовки спе- циалистов бюджетных предприятий по вопро- сам организации пита- ния. Подготовить и провести семинары - совещания по проблемам детского и школьного питания, внедрению новых технологий с участием высококвали- фицированных специа- листов департамента социальной политики администрации области, комитета продоволь- ствия, торговли, плат- ных услуг и защиты прав потребителей администрации г. Бел- города. Обеспечение дошкольных учреждений города еди- ными нормативными документами по органи- зации питания воспи- танников |
в те- чение 2002 года |
Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода Комитет продоволь- ствия, торговли, платных услуг и за- щиты прав потребите- лей адм. г.Белгорода |
доп. ис- точники финанси- рования |
35,0 |
3.4 | Принять меры по свое- временному финанси- рованию расходов на выплату государствен- ной компенсации на удешевление питания учащихся в школах го- рода, на льготное пи- тание детей из много- детных, малообеспечен- ных семей, в группах продленного дня и т.д. финансировать питание детей в дошкольных учреждениях города |
в те- чение 2002 года |
Управление образования адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет роди- тельская плата |
ДОУ - 37,625, в т.ч.: - 25,075 -12,550 |
3.5 | Своевременно разраба- тывать сезонные меню различных рационов с учетом возрастных групп и в соответствии с физиологическими нормами питания |
в те- чение 2002 года |
МП КШП Управления образования адм. г.Белгорода ОАО "ЖБК-1" ООО "Донец-93" ЗАО "Оникс- Маркет" |
||
3.6 | Обеспечить постоянный санитарный и противо- эпидемический контроль за качеством сырья и готовой продукции в пищеблоках школ и дош- кольных образователь- ных учреждений |
посто- янно в те- чение 2002 года |
Городской центр санэ- пиднадзора |
||
3.7 | Обеспечить организацию прогрессивного, более качественного питания дошкольников города путем: - реализации заказного меню (ДОУ N 69); - организация диети- ческого питания воспи- танников, использова- ние в рационе йодиро- ванной соли; - увеличение количест- ва групп с кругло - суточным пребыванием воспитанников и орга- низация их полноцен- ного питания (ДОУ N 27, 43, 57, 13 60, 88, 89) |
в те- чение 2002 года |
Управление образования адм. г.Белгорода |
||
3.8 | Привлечение внебюджет- ных средств через по- печительские советы при дошкольных образо- вательных учреждениях для повышения качества питания воспитанников |
в те- чение 2002 года |
Комитет по образова- нию, куль- туре и спорту адм. г.Белгорода |
доп. ис- точники финанси- рования |
|
Всего: | 2159,625 | ||||
- доп. источник финанси- рования - город- ской бюджет - роди- тельская плата |
1852,0 295,075 12,55 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Развитие социального обслуживания семьи и детей"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Развитие социального обслуживания семьи и детей" на 2002 год |
Дата и номер решения о разработке подпрограммы |
- постановление Правительства РФ от 25.08.2000 г. N 625 и главы админист- рации Белгородской области от 05.02.2001 г. N 61 |
Заказчик и основной разработчик подпрограммы |
- управление социальной защиты насе- ления администрации г. Белгорода |
Цели и задачи подпрограммы |
- открытие городского многопрофильного Центра социального обслуживания семьи и детей - проведение культурных и спортивных мероприятий с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей - оздоровление детей из неблагополуч- ных и малообеспеченных семей - оказание материальной помощи мало- обеспеченным семьям с детьми |
Срок реализации подпрограммы |
- 2002 г. |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление социальной защиты населения, - управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода, - управление образования администра- ции г. Белгорода, - управление культуры администрации г. Белгорода, - управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Белгорода |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- 6632,8 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 2450,0 тыс.руб - городской бюджет - 4182,8 тыс.руб. - 3950,0 тыс. руб. управлению социаль ной защиты населения администрации г. Белгорода, в том числе, по ст. "Адресная помощь" - 950,0 тыс. руб. - 50,0 тыс. руб. управлению по физи- ческой культуре, спорту и туризму администрации г. Белгорода, - 182,8 тыс. руб. управлению культуры администрации г. Белгорода |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение социальной напряженности за счет оказания материальной и иной помощи семьям с несовершеннолетними детьми |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
- контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Развитие социального обслуживания семьи и детей"
на 2002 год
N п/п |
Наименование меропри- ятий |
Срок испол- лнения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Открыть городской многопрофильный Центр социального обслужива- ния семьи и детей |
1 квар- тал 2002 года |
Управление социальной защиты населения, здравоохра- нения, образования адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет |
3000,0 в т.ч. з/п - 885,0 начисле- ния-316,0 канцеляр- ские расходы - 50,0 медика- менты - 60,0 мягкий инвентарь - 50,0 ГСМ -50,0 связь - 121,0 комму- нальные услуги - 200,0 ремонт оборудо- вания - 15,0 приобре- тение оборудо- вания - 485,0 кап. ремонт - 877,0 |
2. | Организовать проведе- ние праздничных мероприятий: - "День матери"; - "День семьи" |
но- ябрь, май 2002 года |
Управления социальной защиты населения, здравоохра- нения, культуры, образования адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
50,0 55,0 |
3. | Оказывать помощь вы- пускникам и первоклас- сникам школ из мало- обеспеченных семей |
май, сен- тябрь 2002 года |
Управление социальной защиты населения, образования адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь" |
380,0 в т.ч. перво- классни- кам 200 чел. х 400 р.= 80,0; вып. непол. ср. школы 400 чел. х 400руб. = 160,0; вып. Ср. школ 200 чел. х 700руб. = 140,0 |
4. | Оказать помощь много- детным семьям, имеющим 3 или 4 ребенка |
2002 год |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь" |
705,0; в т.ч.: с 3-мя детьми - 200 чел.х 3000 р.= 600,0; с 4-мя детьми - 30 чел. х 3500 р. = 105,0 |
5. | Провести новогодние представления для де- тей из малообеспечен- ных семей, детей - инвалидов, детей, обу- чающихся в специальной (коррекционной) школе N 30, детей работников бюджетной сферы, детей участников ликвидации аварии на ЧАЭС, детей военнослужащих и сот- рудников правоохрани- тельных органов, при- нимавших участие в проведении антитерро- ристических операций на Северном Кавказе, детей - сирот, детей, находящихся под опекой и попечительством, де- тей из неблагополучных семей. |
де- кабрь 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г. Белгорода, городской фонд социальной защиты населения |
Город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь" |
360,0; в т.ч.: новогод- ние подарки 3000 х 100 р. = 300,0; новогод- ние пред- ставления 60,0 |
6. | Оказать адресную по- мощь родителям из малообеспеченных семей для оздоровления их детей на Черноморском побережье |
летний период 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г. Белгорода, |
Город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь") феде- ральный бюджет |
420,0 120 чел.х 3500 р. 2450,0 700 чел. х 3500 р. |
7. | Провести фестиваль "Женщина - спорт - здоровье" |
апрель 2002 года |
Управления по физи- ческой культуре, спорту и туризму, социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет |
25,0 |
8. | Провести смотр конкурс на лучшую спортивную площадку по месту жительства |
май 2002 года |
Управления по физичес- кой культуре, спорту и туризму, социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет |
10,0 |
9. | Провести спартакиаду "Папа, мама и я - спортивная семья" |
ок- тябрь 2002 года |
Управления по физи- ческой культуре, спорту и туризму, социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет |
15,0 |
10. | Освободить от роди- тельской платы за обу- чение в детских музы- кальных и художествен- ных школах детей: - сирот, под опекой и попечительством; - из многодетных семей; - из неполных семей; - воинов - интернацио- налистов; - участников ликвида- ции аварии на ЧАЭС детей - инвалидов |
в те- чение учеб- ного 2002 года |
Управления социальной защиты населения, здравоохра- нения, культуры адм. г.Белгорода |
Город- ской бюджет |
182,8 |
11. | Систематически вести работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социа- льно - опасном положе- нии, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нужда- ются в социальных услугах |
в те- чение 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
||
Всего на программу: | 7652,8 | ||||
в том числе: | - феде- ральный бюджет |
2450,0 | |||
- город- ской бюджет |
5202,8 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Дети - сироты"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Дети - сироты" на 2002 год |
Цели и задачи подпрограммы |
- предупреждение социального сирот- ства; - совершенствование процесса социали- зации детей сирот и подготовка их к самостоятельной жизни; - методическое, нормативно - правовое обеспечение процесса социализации детей сирот; |
Срок реализации подпрограммы |
2002 год |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление образования администра- ции г. Белгорода; - управление здравоохранения админи- страции г. Белгорода; - отделы образования комитетов по управлению Западным и Восточным округами |
Объемы и источники финансирования |
- 6249,7 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 960,0 тыс.руб.; - городской бюджет - 5109,7 тыс. руб., в том числе, 4716,0 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белгорода; 378,0 тыс. руб. управлению здравоохранения админи- страции г. Белгорода; 12,0 тыс. руб. управлению по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода; 3,7 тыс. руб. управлению культуры администрации г. Белгорода - попечительский совет - 180,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты от подпрограммы |
- улучшение физического и психического здоровья детей сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей; повышение качества психолога - медико- педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Дети - сироты"
на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Предупреждение социального сиротства | |||||
1.1 | Работа с неблагопо- лучными семьями и детьми группы риска с целью предупреждения социального сиротства |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода УВД г.Белгорода |
||
1.2 | Оказание помощи детям из неблагополучных семей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения роди- телей |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Отделы образования комитетов по управле- нию Зап. и Вост. округами |
попечи- тельский совет |
180,0 |
1.3 | Ежемесячная выплата пособий на детей - сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей (234 чел.) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Отделы образования комитетов по управле- нию Зап. и Вост. округами |
город- ской бюджет |
4716,0 |
1.4 | Создание условий по содержанию брошенных и отказных детей на базе городской детской больницы |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адми- нистрации г.Белгорода |
город- ской бюджет |
378,0 |
1.5 | Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попече- ния родителей (усынов- ление, опека (попечи- тельство), приемная семья) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Отделы образования комитетов по управле- нию Зап. и Вост. округами |
||
2. Совершенствование процесса социализации детей - сирот и подготовки их к самостоятельной жизни |
|||||
2.1 | Психолого - педагоги- ческое и медицинское обеспечение процесса социализации детей - сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей - работа городской ПМПК; - создание приемных семей |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Отделы образования комитетов по управле- нию Зап. и Вост. округами, Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
||
2.2 | Дальнейшее развитие службы временного и постоянного трудоуст- ройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление по делам молодежи адм. г.Белгорода Белгород- ский городской центр занятости населения |
феде- ральный бюджет |
960,0 |
2.3 | Подготовка и перепод- готовка социальных педагогов, психологов, педагогов КРО учрежде- ний образования |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода ГНМИЦ |
город- ской бюджет |
|
2.4 | Включение детей - сирот в культурную и спортивную жизнь города: - организация воспи- тательных, культурных и спортивных мероприя- тий, городских конкур- сов; - формирование навыков здорового образа жизни |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление по физической культуре, спорту и туризму адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
12,0 |
2.5 | Привлечение учреждений дополнительного обра- зования для организа- ции работы с детьми - сиротами (семейный детский дом Акиньши- ных) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
текущее финанси- рование |
2.6 | Обеспечение оздоров- ления и отдыха детей - сирот, детей оставших- ся без попечения роди- телей на территории г.Белгорода, а также ближнем и дальнем зарубежье (103 чел.) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
(см. под- прог- рамму "Орга- низа- ция летне- го от- дыха детей") |
|
2.7 | Обеспечить бесплатным лечением при амбула- торном лечении детей- сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
|
2.8 | Обеспечить бесплатное обучение в музыкальных школах, школах ис- кусств детей из числа сирот, детей, остав- шихся без попечения родителей (6 чел.) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление культуры адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
3,7 |
2.9 | Квотирование рабочих мест для выпускников школ, средне - специ- альных и высших учеб- ных заведений из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече- ния родителей |
2002 год |
Белгород- ский городской центр занятости населения |
феде- ральный бюджет |
|
3. Методическое, нормативно - правовое обеспечение процесса социализации детей - сирот |
|||||
3.1 | Использование феде- ральных и областных нормативных документов с целью обеспечения правовой и социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода |
||
Всего: | 6249,7 | ||||
в том числе: | - феде- ральный бюджет - город- ской бюджет - попе- читель- ский совет |
960,0 5109,7 180,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Дети Чернобыля"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Дети - чернобыля" на 2002 год |
Дата и номер Решения о разработке подпрограммы |
- поручение Правительства РФ от 24.07.99 г. N ВМ-П12-24807 о разработ- ке проектов федеральных целевых программ по улучшению положения детей в РФ на 2001 - 2002 г. |
Основные разработчики подпрограммы |
- управление образования администрации г. Белгорода; - управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода |
Цель и задачи подпрограммы |
- снижение воздействия неблагоприятных факторов Чернобыльской аварии на здоровье детей, подростков на основе комплексного решения проблем медицин- ской и психологической реабилитации с использованием высокотехнологических методов коррекции отклонений здоровья, лекарственных препаратов и продуктов питания с лечебно профилактическими средствами |
Срок реализации подпрограммы |
- 2002 год |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление здравоохранения админис- трации г. Белгорода; - управление образования администрации г. Белгорода |
Объемы и источники финансирования |
- 2337,0 тыс. руб., в том числе: - городской бюджет - 107,0 тыс. руб., в том числе, - 74,0 тыс. руб. управ- лению здравоохранения администрации г. Белгорода; 33,0 тыс. руб. управлению образования администрации г. Белгорода - ФСС - 1930,0 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 300,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы |
- снижение воздействия на детей, подростков неблагоприятных факторов Чернобыльской катастрофы, улучшения качества их жизни и медицинской помощи |
Контроль за исполнением подпрограммы |
- управление образования администрации г. Белгорода; - управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Дети Чернобыля" на 2002 год
N п/п |
Наименование мероприя- тий |
Срок испол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям и беременным женщинам, подвергшимся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС |
|||||
1. | Приобретение для городской детской больницы (Миограф, РЭО, ЭЭГ, датчики) |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
Феде- ральный бюджет |
300,0 |
2. | Продолжить диспансери- зацию детей, подверг- шихся радиационному воздействию в резуль- тате аварии на Черно- быльской АЭС узкими специалистами (эндо- кринолог, невропато- лог, гематолог, стома- толог, лор, окулист) |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
30,0 |
3. | Разработка, обследова- ние и внедрение гормо- нального статуса на гормоны щитовидной железы (126 человек) |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
30,0 |
4. | Обеспечить повышение квалификации медицин- ских работников (вра- чей дошкольных и школьных отделений, оказывающих помощь детям) 5 врачей и 23 м/сестры |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
14,0 |
5. | Обновление данных паспортизации всех категорий детей подвергшихся радиаци- онному воздействию |
2002 год |
Управление образования администра- ции г.Белгорода Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
||
6. | Продолжить изучение в учебных заведениях курса "Экологическое воспитание учащихся" |
2002 год сог- ласно ут- вержд. плана |
Управление образования адм. г.Бел- города, Учреждения образования |
||
7. | Организовать летний отдых и оздоровление детей - инвалидов, чернобыльцев (102 чел.) - санаторно - курорт- ное лечение в соответ- ствии с графиком; - в республиканском оздоровительном центре |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
средства ФСС |
1930,0 |
8. | Сохранить льготную оп- лату 50% за содержание детей в дошкольных образовательных учреж- дениях (23 чел.) |
2002 год |
Управление образования адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
33,0 |
Всего: | 2337,0 | ||||
в том числе | - городской бюджет - ФСС - федераль- ный бюджет |
107,0 1930,0 300,0 |
Паспорт
городской целевой подпрограммы
"Дети - инвалиды"
на 2002 год
Наименование подпрограммы | - городская целевая подпрограмма "Дети - инвалиды" на 2002 год |
Дата и номер решения о разработке подпрограммы |
- постановление Правительства РФ от 25.08.2000 г. N 625 и главы админист- рации Белгородской области от 05.02.2001 N 61 |
Основной разработчик подпрограммы |
- управление социальной защиты насе- ления администрации г. Белгорода |
Цель и задачи подпрограммы |
- профилактика детской инвалидности, создание необходимых условий для снижения детской инвалидности; - проведение культурных мероприятий и спортивно - оздоровительной работы с детьми - инвалидами; - оздоровление детей - инвалидов вместе с родителями; - оказание дополнительной материальной помощи на лечение детей - инвалидов |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
- управление социальной защиты населения администрации - г. Белгорода; - управление здравоохранения админист- рации г. Белгорода; - управление образования администрации г. Белгорода; - управление культуры администрации г. Белгорода; - управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Белгорода; - Белгородский городской центр заня- тости населения |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- 3299,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет -270,0 тыс.руб., - городской бюджет - 1093,5 тыс.руб., в том числе: - 622,5 тыс. руб. управлению здраво- охранения администрации г. Белгорода; - 45,0 тыс. руб. управлению по физи- ческой культуре, спорту и туризму администрации г. Белгорода; - 426,0 тыс.руб. управлению социаль- ной защиты населения администрации г. Белгорода по ст. "Адресная помощь" - средства ТФОМС - 28 тыс. руб.; - областной бюджет - 1908,0 тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- уменьшение числа детей с врожден- ными и наследственными заболеваниями, детей - инвалидов и детей с различными функциональными нарушениями, приводя- щими к инвалидности; - создание необходимых условий интеграции в общество для детей с отклонениями в развитии |
Система контроля за исполнением подпрограммы |
- контроль за исполнением подпрограм- мы осуществляется управлениями соци- альной защиты населения, здравоохра- нения администрации г. Белгорода |
Мероприятия
городской целевой подпрограммы
"Дети - инвалиды"
на 2002 год
N п/п |
Наименование меропри- ятий |
Срок ис- пол- нения |
Исполнители | Источник финанси- рования |
Стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Профилактика детской инвалидности | |||||
1.1 | Обеспечить ежегодный статистический учет детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, проживающих в городе |
2002 год |
Управление социальной защиты населения Управление здравоох- ранения адм. г.Белгорода |
област- ной бюджет |
|
1.2 | Направлять беременных и новорожденных - жителей г. Белгорода на обследование в областную детскую больницу в рамках проводимых скринирую- щих программ: - пренатальный скри- нинг беременных (исследование альфа- фетопротеина в сыво- ротке крови с целью исключения пороков развития плода, про- ведение инвазивных методов пренатальной диагностики для жите- лей города); - неонатальный скри- нинг (обследование новорожденных города на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз) |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
област- ной бюджет феде- ральный бюджет |
588,0 270,0 |
1.3 | Обеспечить использо- вание средств на прио- бретение белковых гидролизаторов и без- белковых продуктов питания, необходимых для диетотерапии детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, больных фенилкето- нурией |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
област- ной бюджет |
480,0 |
1.4 | Внедрить региональную программу по организа- ции помощи детям, больным бронхиальной астмой, обеспечив необходимыми медика- ментами |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
350,0 |
1.5 | Продолжить практику обслуживания детей - инвалидов выездными стоматологическими бригадами Итого по разделу: |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет - феде- ральный бюджет - город- ской бюджет - об- ластной бюджет |
94,5 270,0 1068,0 444,5 |
2. Организация социальной, культурной, спортивно - оздоровительной работы с детьми - инвалидами |
|||||
2.1 | Организовать учет детей - инвалидов, нуждающихся в оздо- ровлении в местных санаториях "Красиво", "Дубравушка", и фор- мирование списка детей - инвалидов, направляемых на ле- чение |
в те- чение 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
област- ной бюджет |
840,0 "Красиво" 30 чел. х 15000 р. = 450,0 "Дубра- вушка" 30 чел.х 13000 р.= 390,0 |
2.2 | Оказывать материальную помощь детям - инвали- дам, нуждающимся в лечении за пределами области; |
в те- чение 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет (ст."Ад- ресная помощь") |
250,0 50 чел.х 5000 р = 250,0 |
2.3 | Организовать для детей - инвалидов в возрасте до 18 лет мероприятия, посвящен- ные Всероссийской Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов: - городской конкурс творческих работ; - посещение драмати- ческого, кукольного театров, кинотеатров; - проведение спортив- ных мероприятий на базе школ - интернатов N 23, N 26; - вручение подарков самостоятельно не передвигающимся детям- инвалидам |
де- кабрь 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь") |
80,0 |
2.4 | Оказать адресную соци- альную помощь детям - инвалидам, самостоя- тельно не передвигаю- щимся |
2002 год |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет (ст. "Адрес- ная помощь") |
96,0 96 дет.х 1000 р.= 96,0 |
2.5 | Провести фестиваль "Спорт для всех" среди детей - инвалидов по различным видам спорта (лыжная эстафета, хок- кей с мячом, биатлон, гимнастика, шашки, шахматы, армрестлинг, настольный теннис и т.д.) |
ян- варь- май, де- кабрь 2002 года |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода Управление по физической культуре, спорту и туризму адм. г.Белгорода |
городс- кой бюджет |
45,0 |
2.6 | Вести статистический учет безработных граж- дан, имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет, в целях первоочередного перео- бучения и предоставле- ния рабочих мест роди- телям, имеющих детей - инвалидов, и состоящих на учете как безработ- ные в службе занятости |
2002 год |
Белгород- ский городской центр занятости населения |
феде- ральный бюджет |
|
2.7 | Продолжить работу по профессиональному кон- сультированию и психо- логической поддержке родителей, членов семей, воспитывающих детей - инвалидов, в целях оказания им помощи в выборе про- фессии |
2002 год |
Белгород- ский городской центр занятости населения |
феде- ральный бюджет |
|
2.8 | Организовать бесплат- ное посещение детьми - инвалидами спектаклей драматического, кукольного театров, школы искусств |
2002 год |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода управление образования адм. г.Белгорода |
благо- твори- тельно |
|
2.9 | Использовать СМИ с целью привлечения вни- мания населения к проблемам детской инвалидности и оказа- ния помощи семьям, воспитывающим детей - инвалидов |
2002 год |
Управление социальной защиты населения адм. г.Белгорода Управление образования адм. г.Белгорода |
||
2.1 | Расширить сферу услуг и увеличить коли- чество койко - мест дневного стационара на базе детской поли- клиники N 4 |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет |
150,0 |
Итого по разделу: | област- ной бюджет город- ской бюджет |
840,0 1820,6 |
|||
3. Организация подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми - инвалидами |
|||||
3.1 | Направлять на курсы повышения квалифика- ции специалистов, работающих с детьми - инвалидами |
2002 год |
Управление здравоохра- нения адм. г.Белгорода |
город- ской бюджет средства ТФОМС |
28,0 28,0 |
Итого по разделу: |
- город- ской бюджет - сред- ства ТФОМС |
28,0 28,0 |
|||
Всего: | 3299,5 | ||||
в том числе: | - феде- ральный бюджет - об- ластной бюджет - город- ской бюджет - сред- ства ТФОМС |
270,0 1908,0 1093,5 28,0 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Белгородского городского Совета депутатов от 5 марта 2002 г. N 235 "О городской целевой комплексной программе... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.