Решение Белгородского городского Совета депутатов
от 21 сентября 2004 г. N 81
"О внесении изменений и дополнений в решение Белгородского городского Совета депутатов от 20.05.2003 г. N 371 "О Стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области"
Настоящее Решение фактически прекратило действие в связи с признанием утратившим силу Решения Совета депутатов г. Белгорода от 20 мая 2003 г. N 371
Рассмотрев предложение администрации города Белгорода о внесении изменений и дополнений в решение Белгородского городского Совета депутатов от 20 мая 2003 года N 371 "О стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области", городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение городского Совета депутатов от 20 мая 2003 года N 371 "О стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области" изменения и дополнения, изложив раздел XVIII "Система мероприятий по реализации программных целей Стратегического плана действий администрации города на 2003 - 2006 гг. по улучшению качества жизни населения" в редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Белгород".
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии городского Совета депутатов (Бажинов М.А., Гребенников Ю.Б., Марченко А.Ф., Чумаков А.В.).
Глава местного самоуправления |
В.Н. Потрясаев |
Секретарь сессии |
Ю.П. Туранин |
XVIII. Система мероприятий по реализации программных целей Стратегического плана действий администрации города на 2003 - 2006 гг. по улучшению качества жизни населения
N п/п | Решения и действия (мероприятия) | Единицы измерения |
Всего | Прогнозные показатели | ||||
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I. Прогноз ввода в эксплуатацию жилья и обеспеченности им населения |
||||||||
1.1 | Прогнозируемая численность населения города |
тыс. чел. |
- |
347,5 |
348,5 |
349,0 |
350,0 |
|
1.2 | Прогнозируемый ввод жилья, всего по городу |
тыс. кв. м |
841,8 |
207,8 |
216,0 |
204,0 |
214,0 |
|
1.3 | Обеспеченность населения города жильем (усредненный показатель) |
кв. м на 1 жителя |
- |
19,4 |
19,3 |
20,4 |
20,5 |
|
1.4 | Прогнозируемое увеличение объема муниципального жилья за счет отчислений застройщиков |
тыс. кв. м квартир |
21,2 280 |
5,2 70 |
5,2 70 |
5,2 70 |
5,2 70 |
|
1.5 | Средства городского бюджета на жилищное строительство |
млн. руб. |
40,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.6 | Ожидаемая поддержка из областного бюджета |
млн. руб. |
40,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
II. Благоустройство окраинных улиц (Из 500 улиц города не благоустроены 353 общей протяженностью 152 км) |
||||||||
2.1 | Устройство твердого покрытия. Количество улиц Протяженность Планируемые затраты за счет средств инвесторов |
ед. км млн. руб |
250 82 98,0 |
70 35 30,0 |
70 16 14 |
60 17 15 |
50 14 39 |
|
ВСЕГО | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||||
2.2 | Обеспечение централизованным водоснабжением 65 улиц, в том числе 14 улиц старой застройки, 7 улиц м-на "Луч", 10 из 20 улиц м-на "Восточный", 11 из 39 улиц м-на "Репное", 23 из 64 улиц м-на "Юго-Западный" Затраты всего: в том числе: - средства городского бюджета. - средства МУП "Горводоканал" |
ед. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
65 17,3 12,0 5,3 |
15 4,0 3,0 1,0 |
15 4,0 3,0 1,0 |
15 4,0 3,0 1,0 |
20 5,3 3,0 2,3 |
|
III. Обеспечение телефонной связью населения (в расчете на 100 семей) |
||||||||
3.1 | Обеспеченность телефонами | ед. на 100 семей |
- | 67,9 | 70,8 | 73,6 | 76,3 | |
3.2 | Установка на окраинных улицах - телефонов-автоматов - телефонов в жилых домах частного сектора в т.ч. - для инвалидов и участников ВОВ |
ед. ед. ед. |
28 650 101 |
7 200 101 |
7 150 - |
7 150 - |
7 150 - |
|
3.3 | Затраты на телефонизацию окраинных улиц, всего в т.ч. - средства предприятий связи; - средства городского бюджета |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
14,5 13,9 0,6 |
4,6 4,0 0,6 |
2,4 2,4 - |
3,5 3,5 - |
4,0 4,0 - |
|
IV. | Обновление пассажирского транспорта | |||||||
4.1 | Обеспечение бесперебойных пассажирских перевозок. Содействие привлечению частных инвестиций для приобретения нового коммерческого транспорта, в том числе: - автобусов большой вместимости; - автобусов типа ПАЗ; - микроавтобусов. |
ед. ед. ед. |
7 18 35 |
- - - |
3 10 10 |
2 5 10 |
2 3 15 |
|
4.2 | Обновление и пополнение парка спецтехники коммунальных служб (требуется 193 единицы), Приобретение техники Затраты городского бюджета |
ед. млн. руб. |
60 36,4 |
8 2,6 |
15 9,7 |
17 11,1 |
20 13,0 |
|
V. | Обеспечение устойчивого водо- и теплоснабжения, повышение энергонезависимости города |
|||||||
1. Водоснабжение | ||||||||
5.1.1 | Осуществить выкуп в муниципальную собственность энергетического комплекса ОАО "Белвитамины" Планируемые затраты: в соответствии с условиями процедуры банкротства ОАО "Белвитамины" |
объекты |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
5.1.2 | Завершение строительства водозабора N 6 - средства МУП "Горводоканал". |
млн. руб |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
- |
|
5.1.3 | Завершение строительства резервуара на площадке 5-го водозабора емкостью 6000 м3. - средства МУП "Горводоканал" реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 В на насосных станциях водозаборов. - средства МУП "Горводоканал" |
млн. руб. млн. руб. |
0,7 7,0 |
- - |
0,7 0,5 |
- 3,0 |
- 3,5 |
|
5.1.4 | Реконструкция Разуменского (Витаминного комбината) водозабора с добавлением производительности до 25 тыс. м3 в сутки. - средства МУП "Горводоканал" |
млн. руб. |
1,5 |
- |
1,5 |
- |
- |
|
5.1.5 | Реконструкция насосных станций водозаборов N 3, 4, 5 - средства МУП "Горводоканал" |
млн. руб. |
4,6 |
0,3 |
1,2 |
1,5 |
1,6 |
|
5.1.6 | Реконструкция 3-х хлораторных установок на водозаборах N 3, 4, 5 - средства МУП "Горводоканал" |
млн. руб. |
6,6 |
0,1 |
2,5 |
2,0 |
2,0 |
|
5.1.7 | Строительство новых водоводов, в том числе: - Д = 600 от водозабора N 6 до ОАО "Конпрок", протяженностью - 14,2 км, средства МУП "Горводоканал". - Д = 500 мм от Витаминного комбината до ул. Дзгоева, протяженнотью 4 км - средства МУП "Горводоканал" - Д = 720 мм от ул. Студенческой до ул. III Интернационала, протяженностью 2, 6 км с переходом через ж/д - средства МУП "Горводоканал". - Д = 500 мм от ул. Коммунистической до ОАО "Конпрок", протяженностью 1,5 км. - средства МУП "Горводоканал". |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн.руб. |
13,8 9,0 7,0 6,2 |
13,8 - - - |
- 9,0 7,0 6,2 |
- - - - |
- - - - |
|
2. | Обеспечение устойчивого теплоснабжения и энергонезависимости города |
|||||||
5.2.1 | Строительство газотурбинных установок (ГТУ-ТЭЦ) для обеспечения энергонезависимости города и повышения надежности энерго- и теплоснабжения. Затраты всего: в том числе - средства ОАО "Белэнергомашкорпорация"; - средства ОАО "Белгородэнерго" |
объект млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
2 1100,0 300,0 800,0 |
- - - - |
1 300,0 300,0 - |
1 800,0 - 800,0 |
- - - - |
|
5.2.2 | Замена аварийных и ветхих сетей теплоснабжения Затраты ОАО "Белгородэнерго" |
км млн. руб. |
57 123,3 |
12 26,0 |
15 32,4 |
15 32,4 |
15 32,5 |
|
5.2.3 | Реконструкция системы хим- водоподготовки сетевой воды. Поэтапная замена устаревшего оборудования на объектах Белгородской ТЭЦ. Затраты ОАО "Белгородэнерго" |
млн. руб. |
23,2 |
1,2 |
16,0 |
6,0 |
- |
|
3. Другие инженерные объекты | ||||||||
5.3.1 | Муниципальные мосты и путепроводы (22 действующих) Обследование объектов - средства городского бюджета. Испытание объектов - средства городского бюджета. |
единиц млн. руб. единиц млн. руб. |
21 0,5 21 0,85 |
4 0,1 4 0,15 |
5 0,1 5 0,2 |
6 0,15 6 0,25 |
6 0,15 6 0,25 |
|
5.3.1 | Капитальный ремонт объектов - средства городского бюджета. Реконструкция объектов - средства городского бюджета. |
единиц млн. руб. единиц млн. руб. |
2 3,9 1 4,2 |
- - - - |
- - 1 4,2 |
1 2,2 - - |
1 1,7 - - |
|
5.3.2 | Фонтаны. Реконструкция фонтанов - средства инвесторов. Ремонт фонтанов - средства инвесторов и внебюджетные источники. |
колич-во млн. руб. объекты млн. руб. |
2 1,2 3 1,2 |
1 0,6 - - |
1 0,6 - - |
- - 2 0,8 |
- - 1 0,4 |
|
5.3.3 | Благоустройство территории города тротуарной плиткой Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства предприятий и организаций. |
тыс. кв. м млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
100,0 150,8 36,0 114,8 |
25 37,7 9,0 28,7 |
25 37,7 9,0 28,7 |
25 37,7 9,0 28,7 |
25 37,7 9,0 28,7 |
|
5.3.4 | Строительство и реконструкция пешеходных переходов на оживленных перекрестках улиц. Строительство переходов - средства инвесторов. Реконструкция переходов - средства городского бюджета. |
объекты млн. руб. объекты млн. руб. |
3 91,0 3 1,7 |
1 20,0 - - |
- - 3 1,7 |
1 36,0 - - |
1 35,0 - - |
|
5.3.5 | Установка и реконструкция объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Всего объектов, в том числе разворотных колец Затраты городского бюджета: Приобретение и замена дорожных знаков. Затраты городского бюджета: Установка светофорных объектов. Всего объектов, - затраты городского бюджета. |
единиц млн. руб. единиц млн. руб. единиц млн. руб. |
8 4,0 1500 2,25 - 0,026 |
- - - - - 0,026 |
3 1,5 500 0,75 - - |
3 1,5 500 0,75 - - |
2 1,0 500 0,75 - - |
|
5.3.6 | Строительство ливневой канализации. Новое строительство - средства инвесторов. |
км млн. руб. |
9 50,4 |
1 12,6 |
2 12,6 |
3 12,6 |
3 12,6 |
|
VI. | Энергоресурсосбережение. | |||||||
6.1 | Оснащение приборами учета и регулирования теплоэнергии объектов бюджетной сферы, всего Затраты, всего, в том числе: Управление здравоохранения - средства городского бюджета. Управление культуры - средства городского бюджета. Управление образования - средства городского бюджета. |
объекты млн. руб. объектов млн. руб. объектов млн. руб. объектов млн. руб. |
119 10,42 12 1,05 10 0,87 97 8,5 |
24 2,11 4 0,35 3 0,26 17 1,5 |
95 8,31 8 0,7 7 0,61 80 7,0 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|
6.2 | Применение современных технологий для снижения тепловых потерь на жилых домах согласно СниП II-3-42-13 "Строительная теплотехника" и ТСН 23-310-2000 БелО "Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях". - средства застройщиков |
тыс. м2 млн. руб. |
36,0 22,2 |
- - |
12,0 7,4 |
12,0 7,4 |
12,0 7,4 |
|
6.3 | Установка частотных преобразователей на электродвигателях насосных станций объектов тепло- и водоснабжения. - средства МУП "Горводоканал" |
млн. руб. |
5,58 |
1,98 |
1,6 |
2,0 |
- |
|
6.4 | Улучшение качества теплоносителя внутридомовой системы отопления жилых домов города, реконструкция системы химводоочистки котельной "Западная". - средства ОАО "Белгородэнерго" Строительство распределительных сетей из предизолированных трубопроводов с применением системы контроллеров мест утечки теплоносителя. - средства ОАО "Белгородэнерго" |
млн. руб. млн. руб. |
8,0 5,0 |
- - |
8,0 5,0 |
- - |
- - |
|
VII. | Прогноз экономического развития территории и роста доходов городского бюджета |
|||||||
7.1 | Объем выпуска промышленной продукции: - в действующих ценах - в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году |
млн. руб. % |
59641,4 - |
12690,8 102,0 |
13992,9 103,7 |
15619,2 104,5 |
17338,5 103,5 |
|
7.2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - в действующих ценах - в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году. |
млн. руб. % |
16256,4 - |
3466,4 102,3 |
3876,0 101,8 |
4243,6 101,0 |
4670,4 102,0 |
|
7.3 | Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 12600,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | |
7.4 | Фонд оплаты труда по городу - процентов к предыдущему году |
млн. руб. % |
- - |
8393,1 123,3 |
9225,0 110,0 |
0259,3 111,2 |
1285,2 110,0 |
|
7.5 | Прогнозируемые поступления в бюджет города от налога на доходы физических лиц |
млн. руб. |
1632,1 |
305,3 |
341,9 |
453,9 |
531,0 |
|
VIII | Развитие сети потребительского рынка |
|||||||
8.1 | Завершение работы киосков (по мере окончания сроков аренды земельных участков) |
ед. |
477 |
155 |
229 |
43 |
50 |
|
8.2 | Строительство стационарных павильонов (мини-маркетов) за счет средств собственников |
ед. |
64 |
12 |
32 |
10 |
10 |
|
8.3 | Строительство многопрофильных супермаркетов за счет средств инвесторов |
ед. |
3 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
8.4 | Реконструкция и благоустройство действующих городских рынков за счет инвесторов |
ед. |
17 |
14 |
3 |
- |
- |
|
8.5 | Объем розничного товарооборота | млн. руб. | - | 12784,2 | 14235,3 | 15522,0 | 16925,0 | |
IX. | Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципальной собственности |
|||||||
9.1 | Проведение процедуры разграничения территории города на муниципальные и государственные земли |
кол-во объектов |
600 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
9.2 | Переоформление в аренду или в собственность земельных участков, ранее переданных предприятиям в бессрочное пользование. Прогноз доходов в гор. бюджет |
га млн. руб. |
30,0 32,0 |
30,0 32,0 |
- - |
- - |
- - |
|
9.3 | Продажа на аукционах права застройки свободных земельных участков. Прогноз доходов в гор. бюджет. |
га млн. руб. |
20,0 35,0 |
5 14,0 |
5 7,0 |
5 7,0 |
5 7,0 |
|
9.4 | Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, реализация программы приватизации объектов муниципальной собственности. Прогноз доходов в гор. бюджет. |
объектов млн.руб. |
71 66,0 |
35 36,0 |
12 10,0 |
12 10,0 |
12 10,0 |
|
X. | Повышение социальной безопасности населения. |
|||||||
10.1 | Оказание адресной финансовой помощи малообеспеченным жителям города. Средства городского бюджета. |
тыс. чел. млн. руб. |
48,3 32,55 |
27,0 7,1 |
6,0 8,0 |
7,3 8,5 |
8,0 8,95 |
|
10.2 | Обеспечение работы городского многопрофильного центра социального обслуживания семьи и детей. Затраты на оказание социальной помощи семье и детям, всего: в том числе: - средства городского бюджета; - внебюджетные средства. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
20,0 18,0 2,0 |
5,0 4,5 0,5 |
5,0 4,5 0,5 |
5,0 4,5 0,5 |
5,0 4,5 0,5 |
|
10.3 | Прогнозируемое увеличение средней заработной платы по городу. |
руб. |
- |
4992,0 |
5550,0 |
6055,0 |
6660,0 |
|
10.4 | Обеспечение занятости населения, борьба с безработицей. Профессиональное обучение граждан, содействие самозанятости их в малом бизнесе. Объем финансирования, всего: в том числе: - средства федерального бюджета; - средства городского бюджета. |
чел. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
3829 12,3 7,6 4,7 |
874 1,9 1,9 - |
930 2,9 1,9 1,0 |
985 3,4 1,9 1,5 |
1040 4,1 1,9 2,2 |
|
10.5 | Снижение производственного травматизма (аттестация рабочих мест, введение штатных специалистов по технике безопасности и т.п.). Проведение мероприятий за счет средств работодателей. |
случаев на 1000 раб. млн. руб. |
- 20,0 |
снижение на 5 % 3,8 |
снижение на 9 % 4,2 |
снижение на 15% 5,0 |
снижение 26 % 7,0 |
|
XI. | Укрепление здоровья жителей города, снижение уровня заболеваемости, смертности. |
|||||||
11.1 | Приближение медицинской помощи к населению. Подготовка специалистов: - врачей - мед. сестер. Затраты, всего: в том числе - средства городского бюджета - средства обл. фонда обязательного медицинского страхования |
чел. чел. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
122 159 22,3 21,8 0,5 |
21 44 0,7 0,2 0,5 |
46 50 8,5 8,5 - |
45 50 9,4 9,4 - |
10 15 3,7 3,7 - |
|
11.2 | Создание отделения нейрохирургии на 40 коек на базе горбольницы N 2. Планируемое число пролеченных больных, - средства городского бюджета. |
чел/год млн. руб. |
- 2,5 |
- - |
640 2,5 |
640 - |
640 - |
|
11.3 | Создание муниципального токсикологического центра на 12 коек на базе горбольницы N 1. Планируемое число пролеченных больных, - средства городского бюджета. |
чел/год млн. руб. |
- 2,2 |
684 1,1 |
768 1,1 |
768 - |
768 - |
|
11.4 | Строительство детской поликлиники N 4. Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства федерального бюджета. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
33,8 29,8 4,0 |
10,0 10,0 - |
23,8 19,8 4,0 |
- - - |
- - - |
|
11.5 | Создание в рамках инфекционной больницы отделения по оказанию помощи больным СПИДом. Затраты всего: в том числе: - средства городского бюджета; - средства федерального бюджета. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
15,0 7,0 8,0 |
1,0 - 1,0 |
14,0 7,0 7,0 |
- - - |
- - - |
|
11.6 | Создание единой городской компьютеризированной системы учета лучевых нагрузок, вакцино-профилактики, обследований на туберкулез. Затрат всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства федерального бюджета. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
0,6 0,3 0,3 |
0,6 0,3 0,3 |
- - - |
- - - |
- - - |
|
11.7 | Развитие спортивно-оздоровительной работы по месту жительства населения. Строительство и обеспечение функционирования спортивных и дворовых площадок. Затраты всего, в том числе: - средства предприятий, организаций, учреждений; - средства городского бюджета. |
ед. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
30 28,45 18,4 10,05 |
6 9,1 9,1 - |
8 6,45 3,1 3,35 |
8 6,45 3,1 3,35 |
8 6,45 3,1 3,35 |
|
XII. | Забота о новых поколениях. Молодежная политика. |
|||||||
12.1 | Осуществление финансовой поддержки подростковых и молодежных клубов - средства городского бюджета. |
млн. руб. |
0,31 |
0,11 |
0,2 |
- |
- |
|
12.2 | Организация временной занятости (студотряды, общественные работы) - средства работодателей. |
млн. руб. |
21,0 |
3,0 |
4,5 |
6,0 |
6,6 |
|
12.3 | Организация деятельности подростковых военно-патриотических и студенческих оперативных отрядов. - средства предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. |
чел. млн. руб. |
- 30,5 |
600 6,0 |
800 8,0 |
800 8,0 |
850 8,5 |
|
12.4 | Учреждение ежегодного фонда именных стипендий главы города - средства городского бюджета. |
ед. млн. руб. |
- 1,6 |
20 0,4 |
20 0,4 |
20 0,4 |
20 0,4 |
|
XIII | Развитие образования. | |||||||
13.1 | Строительство школ Затраты городского бюджета. |
ед. млн. руб. |
2 120,0 |
- - |
1 (м-н "Луч" начало стр-ва 30,0 |
Ввод в эксплуатацию 30,0 |
1 (м-н "Салют") 60,0 |
|
13.2 | Строительство встроенно-пристроенных дошкольных образовательных учреждений - затраты городского бюджета. |
ед. млн. руб. |
2 14,0 |
- - |
1 (м-н "Луч" начало стр-ва 3,5 |
Ввод в эксплуатацию 3,5 |
1 7,0 |
|
13.3 | Строительство культурно-образовательного комплекса на базе школы N 24. Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства областного бюджета. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
45,0 20,0 25,0 |
5,0 - 5,0 |
40,0 20,0 20,0 |
- - - |
- - - |
|
13.4 | Открытие двух школ элитарного образования (на базе средних школ N 9 и N 51). Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства родителей. |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
12,0 9,7 2,3 |
- - - |
- - - |
- - - |
12,0 9,7 2,3 |
|
13.5 | Модернизация переоснащение компьютерных классов в школах. Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства шефствующих предприятий. |
кол-во классов млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
37 11,1 5,5 5,6 |
10 3,0 1,5 1,5 |
9 2,7 1,3 1,4 |
8 2,4 1,2 1,2 |
10 3,0 1,5 1,5 |
|
13.6 | Подключение школ к пользованию сетью Интернет. Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства шефствующих предприятий. |
кол-во школ млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
34 1,36 0,68 0,68 |
10 0,4 0,2 0,2 |
24 0,96 0,48 0,48 |
- - - - |
- - - - |
|
13.7 | Расширение хозяйственной самостоятельности учреждений образования (перевод школ и ДОУ на хоз.расчет и прямое бюджетное финансирование) |
ед. |
87 |
17 |
20 |
20 |
30 |
|
XIV. | Обеспечение экологической безопасности. Озеленение территории города. |
|||||||
14.1 | Разработка и реализация архитектурно-дендрологического плана озеленения города - затраты городского бюджета. |
млн. руб. |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
14.2 | Посадка зеленых насаждений: - деревья; - кустарники. Затраты всего, в том числе: - средства городского бюджета; - средства предприятий и инвесторов. |
тыс. ед. тыс. ед. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
21,2 36,4 14,8 4,9 9,9 |
9,3 15,4 3,2 1,0 2,2 |
4,5 8,5 3,8 1,2 2,6 |
3,7 7,2 4,3 1,5 2,8 |
3,7 5,3 3,5 1,2 2,3 |
|
14.3 | Расчистка русла р. Везелка (1200 м), - затраты городского бюджета. |
млн. руб. |
4,9 |
2,0 |
2,0 |
0,9 |
- |
|
14.4 | Строительство песколовушек на выпусках ливневой канализации - затраты городского бюджета. |
млн. руб. |
7,2 |
3,0 |
4,2 |
- |
- |
|
14.5 | Благоустройство водоохранных зон рек Северский Донец, Везелка, Гос-тенка (площадь прибрежной зоны). Благоустройство прудов Затраты всего, в том числе: - затраты городского бюджета - внебюджетные источники. |
га ед. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
50,0 2 1,05 0,97 0,08 |
10,0 - 0,2 0,2 - |
12,0 1 0,27 0,23 0,04 |
12,0 1 0,27 0,23 0,04 |
16,0 - 0,31 0,31 - |
|
14.6 | Строительство набережной р. Везелка, обустройство прогулочной зоны (протяженность) - средства инвесторов. |
метры млн. руб. |
900 6,2 |
- - |
350 2,7 |
550 3,5 |
- - |
|
14.7 | Снижение совокупного количества выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от всех источников - средства предприятий. |
% млн. руб. |
- 5,3 |
2,0 1,3 |
2,0 1,3 |
2,0 1,3 |
2,0 1,4 |
|
XV. | Защита человеческой жизни от насилия. |
|||||||
15.1 | Дополнительное финансирование правоохранительной деятельности: - УВД города; - МУ "Муниципальная стража". |
млн. руб. млн. руб. |
50,1 22,2 |
9,5 4,2 |
11,3 5,0 |
13,4 5,9 |
15,9 7,1 |
|
15.2 | Укрепление материально-технической оснащенности участковых пунктов и иных спец. подразделений милиции. Затраты городского бюджета всего: |
млн. руб. млн. руб. |
17,7 80,0 |
4,1 7,8 |
4,3 20,6 |
4,5 23,8 |
4,8 27,8 |
|
XVI. | Внедрение автоматизированной системы управления финансами. |
|||||||
16.1 | Годовой экономический эффект от перехода на систему казначейского исполнения бюджета. |
млн. руб. |
- |
26,6 |
11,99 |
11,99 |
11,99 |
|
XVII | Муниципальная власть. | |||||||
17.1 | Внедрение программы "Электронный муниципалитет" Средства городского бюджета. |
млн. руб. |
9,82 |
5,71 |
1,2 |
1,75 |
1,16 |
|
17.2 | Кадровая политика. Подготовка и переподготовка специалистов администрации города в ВУЗах города. Средства городского бюджета. |
чел. млн. руб. |
40 1,07 |
10 0,08 |
10 0,29 |
10 0,35 |
10 0,35 |
Всего планируется затрат на реализацию Стратегического плана |
Прогнозные показатели объемов финансирования по годам | |||||
ВСЕГО | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||
- из городского бюджета | млн. руб. | 584,196 | 73,786 | 194,31 | 131,13 | 171,97 |
- из областного бюджета | млн. руб. | 65,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
- из федерального бюджета | млн. руб. | 92,2 | 16,9 | 29,2 | 21,2 | 24,9 |
- средства ФОМС | млн. руб. | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
- средства инвесторов, предприятий, учреждений |
млн. руб. | 1839,64 | 169,38 | 487,12 | 983,34 | 199,9 |
- прочие средства | млн. руб. | 2,3 | - | - | - | 2,3 |
ИТОГО: | млн. руб. | 2583,836 | 275,566 | 740,63 | 1145,67 | 409,07 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 21 сентября 2004 г. N 81 "О внесении изменений и дополнений в решение Белгородского городского Совета депутатов от 20.05.2003 г. N 371 "О Стратегическом Плане действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2003 - 2006 годы по реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области"
Текст решения опубликован в газете "Наш Белгород" от 22 октября 2004 г. N 42
Настоящее Решение фактически прекратило действие в связи с признанием утратившим силу решения Совета депутатов г. Белгорода от 20 мая 2003 г. N 371