Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Губернатора Белгородской области от 20 октября 2003 г. N 152 "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"

2. Определить источниками финансирования программы средства федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников.

3. Департаменту финансов и бюджетной политики правительства администрации области (Боровик В.Ф.) при формировании бюджетов области на 2004 - 2010 годы предусматривать денежные средства на реализацию программы с уточнением объемов средств, выделяемых на ее реализацию бюджетами муниципальных образований.

4. Установить, что объемы средств, направляемых на реализацию программы, ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных в федеральном, областном и местных бюджетах на соответствующий год, после утверждения бюджетов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя губернатора области - руководителя аппарата губернатора области Полухина О.Н.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 15 февраля до 2011 года.

 

Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко

 

Областная целевая программа
"Социальное развитие села до 2010 года"
(утв. постановлением губернатора Белгородской области от 20 октября 2003 г. N 152)

 

Наименование Программы         - Областная        целевая       программа
                                 "Социальное  развитие села до 2010 года"
                                 (далее - Программа)

 

Заказчик                       - администрация Белгородской области

 

Основание для разработки       - постановление     главы    администрации
Программы                        области   от 30 января 2003 года    N 45
                                 "О    реализации    федеральной  целевой
                                 программы   "Социальное   развитие  села
                                 до 2010 года"

 

Координатор Программы          - департамент  агропромышленного комплекса
                                 правительства администрации области

 

Основные разработчики          - департаменты           агропромышленного
Программы                        комплекса,      финансов   и   бюджетной
                                 политики,       топливно-энергетического
                                 комплекса      и          реформирования
                                 жилищно-коммунального         хозяйства,
                                 строительства      и         транспорта,
                                 социальной     политики    правительства
                                 администрации   области, государственное
                                 учреждение     "Управление автомобильных
                                 дорог   общего  пользования и транспорта
                                 администрации области",  государственное
                                 унитарное   предприятие    "Белгородский
                                 областной фонд поддержки индивидуального
                                 жилищного строительства"

 

Цели и задачи Программы        - развитие   социальной сферы и инженерной
                                 инфраструктуры сельских территорий;
                                 создание условий для завершения передачи
                                 объектов   социальной сферы и инженерной
                                 инфраструктуры предприятий и организаций
                                 в     ведение     органов       местного
                                 самоуправления;
                                 создание    основ     для      повышения
                                 престижности    проживания   в  сельской
                                 местности

 

Сроки и этапы реализации       - 2003 - 2010 годы
Программы                        I-й этап - 2003 - 2006 годы;
                                 II-й этап - 2007 - 2010 годы

 

Основные мероприятия           - мероприятия   сгруппированы по следующим
                                 направлениям:
                                 жилищное    строительство,  образование,
                                 здравоохранение,               культура,
                                 электрификация,             газификация,
                                 водоснабжение,      телекоммуникационная
                                 связь, дорожное строительство.
                                 Реализация мероприятий обеспечит:
                                 - улучшение  жилищных условий  сельского
                                 населения;
                                 - улучшение состояния здоровья сельского
                                 населения  за счет повышения доступности
                                 и  качества  первичной медико-санитарной
                                 помощи;
                                 - повышение    образовательного   уровня
                                 учащихся   образовательных    учреждений
                                 в  сельской   местности,      приведение
                                 качества   образования  в соответствие с
                                 современными требованиями;
                                 - сохранение и развитие базы для занятий
                                 физической  культурой  и спортом в целях
                                 формирования  здорового   образа   жизни
                                 сельского   населения,      профилактики
                                 правонарушений,       наркомании       и
                                 алкоголизма;
                                 - активизацию        культурно-досуговой
                                 деятельности на селе.

 

Исполнители основных           - департаменты           агропромышленного
мероприятий  программы           комплекса,      топливно-энергетического
                                 комплекса       и         реформирования
                                 жилищно-коммунального         хозяйства,
                                 строительства      и         транспорта,
                                 социальной     политики    правительства
                                 администрации   области, государственное
                                 учреждение   "Управление   автомобильных
                                 дорог  общего пользования  и  транспорта
                                 администрации  области", государственное
                                 унитарное     предприятие  "Белгородский
                                 областной фонд поддержки индивидуального
                                 жилищного    строительства",  "Белсвязь"
                               - филиал ОАО  "Центр Телеком" (по согласо-
                                 ванию),             ОАО "Белгородэнерго"
                                 (по согласованию).

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программными методами

 

Для устойчивого социально-экономического развития села и эффективного функционирования агропромышленного производства области необходима государственная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Сельская инфраструктура независимо от формы собственности вследствие значительного износа и отсутствия на селе служб по эксплуатации и развитию требует значительных средств.

Реализация ряда стратегически важных решений, принятых в области, направленных на последовательное решение социальных проблем села, позволила смягчить самые острые социальные проблемы и добиться определенных успехов. Создание государственного унитарного предприятия "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" позволило построить сельским труженикам более 1473 тыс. кв. м жилья.

В целях дальнейшего повышения комфортности проживания населения в селах и развития дорожной сети, обеспечения подъездов к местам проживания сельского населения в области разработана и осуществляется семилетняя программа по благоустройству сельских населенных пунктов и реконструкции сельских дорог общего пользования.

Состояние сельских сетей водопровода, а также качество питьевой воды из-за повышенного содержания в ней железа нельзя считать удовлетворительным. В ходе реорганизации сельскохозяйственных предприятий отдельные водозаборные скважины, а также водопроводы оказались бесхозяйными. Реализуемая с 1998 года, целевая Программа водоснабжения сельских населенных пунктов, предусматривает проведение инвентаризации водозаборных сооружений и объектов питьевого водоснабжения, передачу в собственность бесхозяйных неудовлетворительно эксплуатируемых объектов, а также дальнейшее расширение сетей водоснабжения сельских территорий.

Основными источниками финансирования развития сельской инфраструктуры в последние 10 лет были областной и местный бюджеты, а также внебюджетные источники, что позволило довести уровень газификации сельских населенных пунктов по состоянию на 1 января 2003 года до 96 %, построить 57 сельских школ, 27 детских садов, 4 больницы на 212 коек, 7 клубов на 1585 мест.

С целью сдерживания дальнейшего отставания села от города по уровню и условиям жизнедеятельности необходим государственный протекционизм.

Правительство Российской Федерации постановлением от 3 декабря 2002 года N 858 утвердило федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года" и рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:

- разработать и принять региональные и муниципальные программы социального развития села до 2010 года;

- предусматривать в проектах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов средства на реализацию указанных программ.

 

Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

 

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;

- сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

- расширение рынка труда в сельской местности.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов;

- улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи;

- повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;

- активизация культурной деятельности на селе;

- повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;

- расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием.

Сроки реализации Программы (2003 - 2010 годы) учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на федеральном и региональном уровнях (приложения N 1 - 13).

 

Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

 

При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета области и муниципальных образований, внебюджетных источников, а также предполагаемых средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2003 - 2010 годах составит 6,67 млрд. рублей, в том числе за счет предполагаемых средств федерального бюджета - 0,66 млрд. рублей на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", средств бюджетов области и муниципальных образований - 2,57 млрд. рублей и внебюджетных источников - 3,44 млрд. рублей.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов в объеме согласно приложению N 13.

 

Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется департаментом агропромышленного комплекса правительства администрации области - государственным заказчиком-координатором реализации Программы на территории области с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления городов и районов области, департаментами правительства администрации области.

 

Приложение N 1
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Развитие жилищного строительства в сельской местности Белгородской области

 

Источники
финансирования,
мощность
ВСЕГО
2003-
2010 гг.
в том числе:
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Объем инвестиций
всего, млн. руб.
895,2 37,2 82,3 93,5 105,1 118,9 133,7 150,7 173,8
в том числе:                  
федеральный
бюджет
201,9 17,2 22,3 23,5 24,6 25,9 27,1 28,2 33,1
областной и
местный бюджеты
303,6 10,7 30 30 34,5 40 45,6 52,5 60,3
внебюджетные
источники
389,7 9,3 30 40 46 53 61 70 80,4
Ввод, кв. м. 179356,1 13932,6 17074,7 19159,8 21318,5 23177,4 25701,7 28011 30980,4

 

Приложение N 2
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

 

NN
п/п
Наименование объекта,
мощность, (ученических мест)
ВСЕГО в том числе:
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  ВСЕГО по области, 24 1 4 5 4 6 2 1 1
количество ученических мест 4950 198 726 948 1272 1152 390 132 132
количество мест дошкольных
садов
85     25   60      
количество мест
учебно-производственных
мастерских
210       210        
Объем инвестиций всего, млн.
рублей
742,0 30,0 99,0 100,0 100,0 101,0 103,0 104,0 105,0
в том числе:                  
федеральный бюджет 52,0   7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
областной и местный бюджеты 690,0 30,0 92,0 93,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0
1. Школы с участием федерального
бюджета всего, количество
ученических мест
3   1     2      
450   132     318      
в том числе:                  
школа в с. Жабское Ровеньского
района
    1/132            
школа в с. Гарбузово
Алексеевского района
          1/120      
школа в с. Глинное
Новооскольского района
          1/198      
2. Школы с участием областного
бюджета всего, количество
ученических мест / количество
мест дошкольных садов /
количество мест
учебно-производственных
мастерских
21 1 3 5 4 4 2 1 1
4500/85/210 198 594 948/25 1272/-/210 834/60 390 132 132
в том числе:                  
школа в с. Тишанка
Волоконовского района
  1/198              
школа в с. Хотмыжск
Борисовского района
    1/198            
школа в с. Арнаутово
Красногвардейского р-на
    1/198            
школа в с. Новобезгинка
Новооскольского р-на
    1/198            
реконструкция школы в с.
Долгое Вейделевского района
      1/132          
  учебно-производственные
мастерские Ютановского ПУ N 27
        1/-210        
школа в с. Герасимовка
Валуйского района
          1/132      
школа в с. Ново-Александровка
Ровеньского р-на
        1/132        
школа в с. Кубраки
Вейделевского района
              1/132  
школа-интернат для детей сирот
в с. Засосна
Красногвардейского района
        1/660        
школа в с. Вознесеновка
Шебекинского района
        1/330        
школа в с. Варваровка
Алексеевского района
        1/150        
школа в с. Свистовка
Красненского района
          1/132      
школа в с. Гостищево
Яковлевского района
      1/320          
школа в с. Байцуры
Борисовского района
            1/192    
школа в с. Староивановка
Волоконовского р-на
      1/198          
школа в с. Кочегуры
Чернянского района
            1/198    
школа в с. Доброе
Грайворонского района
      1/100/25          
школа в с. Иващенково
Алексеевского района
                1/132
школа в с. Кузькино
Чернянского района
      1/198          
школа в с. Белянка
Шебекинского района
          1/330/60      
школа в п. Яковлеве
Яковлевского района
          1/240      

 

Приложение N 3
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности

 

Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ-10 кВ
(км/тыс, рублей)

 

Наименование
районов
ВСЕГО в том числе:
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Алексеевский 30 7,97   1,2   9,45 3,2 8,18
9000 2391   360   2835 960 2454
Белгородский 66,2 9,6 9 10,6 10 8,5 9 9,5
19860 2880 2700 3180 3000 2550 2700 2850
Борисовский 17,98 2,57 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57
5394 771 768 771 771 771 771 771
Валуйский 39,235 5 6 5,735 5,2 6,9 5 5,4
11770,5 1500 1800 1720,5 1560 2070 1500 1620
Вейделевский 40 6,5 5,6 4 6 6,2 6,7 5
11425 1625 1680 1200 1800 1860 2010 1250
Волоконовский 19,5 4,6 1,9     8,5 2,5 2
5850 1380 570     2550 750 600
Грайворонский 17,12 3,01 1,3 3 3,11 2,8 2,7 1,2
5136 903 390 900 933 840 810 360
Губкинский 42,8 8,55 11 8,94 4,3 5,6   4,41
12840 2565 3300 2682 1290 1680   1323
Ивнянский 21,99 3 2,95 2,8 3,2 2,5 4,25 3,29
6597 900 885 840 960 750 1275 987
Корочанский 72,5 12,5 12 7 12 5,5 10,5 13
19590 1590 3600 2100 3600 1650 3150 3900
Красненский 22,35       15 3,55   3,8
6705       4500 1065   1140
Красногвардей-
ский
67,5 10,5 8 10,1 10 8,2 10,7 10
20250 3150 2400 3030 3000 2460 3210 3000
Краснояружский 15,1 2,5 0,5 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5
4530 750 150 630 750 750 750 750
Новооскольский 66,22 9,6 12,9 14,2 10,5 4,3 6,54 8,18
19866 2880 3870 4260 3150 1290 1962 2454
Прохоровский 28 4,2 5 6,4 3 4,7 4,7  
8400 1260 1500 1920 900 1410 1410  
Ракитянский 7,9 1,6 1,3 0,7     3,5 0,8
2370 480 390 210     1050 240
Зовеньский 72,3 13,2 15,9 11 11,5 8,3 5 7,4
21690 3960 4770 3300 3450 2490 1500 2220
Старо-оскольс-
кий
47,03 16,03 11,7 3,5 9,7 3,7 2 0,4
12119,1 4809 3510 1050 920,1 1110 600 120
Чермянский 25,06 11,7         5 8,36
7518 3510         1500 2508
Шебекинский 54,98 8,12 7,93 7,2 7,2 10,03 7,25 7,25
16494 2436 2379 2160 2160 3009 2175 2175
Яковлевский 37,15 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 8,05
11145 1455 1455 1455 1455 1455 1455 2415
   
ИТОГО: 810,915 145,6 120,39 105,895 120,63 108,65 98,46 111,29
238549,6 41195 36117 31768,5 34199,1 32595 29538 33137

 

Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ
( км/тыс. рублей)

 

Наименование
районов
ВСЕГО в том числе:
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Алексеевский 103,94 11,6 19,08 18,79 18,42 10,88 14,48 10,69
31182 3480 5724 5637 5526 3264 4344 3207
Белгородский 181,65 25,5 29,4 21,5 26 21,25 26 32
54495 7650 8820 6450 7800 6375 7800 9600
Борисовский 72,001 10,161 10 1,4 18,45 12,9 6,9 12,19
21600,3 3048,3 3000 420 5535 3870 2070 3657
Валуйский 104,416 14,815 14,956 15,134 14,962 14,216 15,089 15,244
31324,8 4444,5 4486,8 4540,2 4488,6 4264,8 4526,7 4573,2
Вейделевский 99,61 13,84 13,92 13,79 14,17 15,29 13,97 14,63
29883 4152 4176 4137 4251 4587 4191 4389
Волоконовский 76,46 13,89 11,12 14,6 9,76 8,19 8,7 10,2
22938 4167 3336 4380 2928 2457 2610 3060
Грайворонский 83,64 7,72 10,73 18,3 6,44 18 14,25 8,2
25092 2316 3219 5490 1932 5400 4275 2460
Губкинский 180,16 24,3 20,04 22,62 27,7 26 32 27,5
54048 7290 6012 6786 8310 7800 9600 8250
Ивнянский 59,23 8,58 8,52 7,4 6,83 8,68 10,74 8,48
17769 2574 2556 2220 2049 2604 3222 2544
Корочанский 109,32 12,11 13,91 20,45 14,31 21,41 14,13 13
32886 3633 4173 6225 4293 6423 4239 3900
Красненский 103,687 15,56 14,496 15,243 15,46 13,969 14,119 14,84
31106,1 4668 4348,8 4572,9 4638 4190,7 4235,7 4452
Красногвардей-
ский
103,23 15,15 16,88 15,8 14,7 14,5 13,1 13,1
30969 4545 5064 4740 4410 4350 3930 3930
Краснояружский 65,1 8,6 11,8 8,6 8,6 8,5 8,6 10,4
19530 2580 3540 2580 2580 2550 2580 3120
Новооскольский 69,39 11,91 7,1 6 9,7 15,8 12,91 5,97
26706 3573 2130 1800 2910 4740 9762 1791
Прохоровский 105,6 15,6 15,6 15,6 17,7 16,6 11,3 13,2
31680 4680 4680 4680 5310 4980 3390 3960
Ракитянский 72,1 15,3 8,9 11,6 8,9 9,6 8,1 9,7
21630 4590 2670 3480 2670 2880 2430 2910
Ровеньский 87,5 13,7 11,6 12,3 14,7 10,1 12 13,1
26310 4110 3480 3750 4410 3030 3600 3930
Старо-оскольс-
кий
191,69 18,7 26,69 29,6 25,4 31,4 30,1 29,8
40642,1 3654,7 5334 6296,1 5570,7 6806,2 6357 6623,4
Чермянский 126,17 12,74 20,66 19,38 19,2 21,6 16,16 16,43
37815 3822 6198 5814 5760 6444 4848 4929
Шебекинский 181,37 25,72 26,12 25,52 25,6 25,92 25,94 26,55
54411 7716 7836 7656 7680 7776 7782 7965
Яковлевский 107,6 15,3 15,2 15,3 15 14,4 16,7 15,7
32280 4590 4560 4590 4500 4320 5010 4710
   
ИТОГО: 2283,864 310,796 326,722 328,927 332,002 339,205 325,288 320,924
674297,3 91283,5 95343,6 96244,2 97551,3 99111,7 100802,4 93960,6

 

Реконструкция и техническое перевооружение ТП1ТП 10/0,4 кВ
(шт./тыс. рублей)

 

Наименование
районов
ВСЕГО в том числе:
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Алексеевский 53 6 9 11 10 4 7 6
6360 720 1080 1320 1200 480 840 720
Белгородский 105 14 19 11 15 16 14 16
15750 2100 2850 1650 2250 2400 2100 2400
Борисовский 37 7 6   11 4 2 7
5550 1050 900   1650 600 300 1050
Валуйский 52 8 7 12 6 7 5 7
6240 960 840 1440 720 840 600 840
Вейделевский 64 9 10 8 7 10 10 10
7680 1080 1200 960 840 1200 1200 1200
Волоконовский 9 2 2 1 2     2
1080 240 240 120 240     240
Грайворонский 30 3 5 5 7 5 5  
4500 450 750 750 1050 750 750  
Губкинский 41 8 6 6 4 6 4 7
4920 960 720 720 480 720 480 840
Ивнянский 9 6 3          
1350 900 450          
Корочанский 49 5 7 8 7 9 7 6
5880 600 840 960 840 1080 840 720
Красненский 45 7 6 6 4 10 7 5
5280 840 720 600 480 1200 840 600
Красногвардей-
ский
35 7 5 7 5 5 3 3
4200 840 600 840 600 600 360 360
Краснояружский 25 3 4 4 4 2 4 4
3750 450 600 600 600 300 600 600
Новооскольский 7 3 1 1 1 1    
840 360 120 120 120 120    
Прохоровский 18 4 6 8        
2700 600 900 1200        
Закитянский 20 5 2 2 3 1 3 4
3000 750 300 300 450 150 450 600
Ровеньский 15 2 2 3 2 2 2 2
1800 240 240 360 240 240 240 240
Старо-оскольс-
кий
37 3 5 7 6 7 6 3
4560 360 600 840 720 840 840 360
Чермянский 17 2 2 1 8 1 1 2
2040 240 240 120 960 120 120 240
Иебекинский 72 13 13 7 12 6 10 11
10800 1950 1950 1050 1800 900 1500 1650
Яковлевский 64 9 9 12 7 10 10 7
9600 1350 1350 1800 1050 1500 1500 1050
   
ИТОГО: 804 126 129 120 121 106 100 102
107880 17040 17490 15750 16290 14040 13560 13710

 

Приложение N 4
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию электрических сетей в сельской местности (свод)

 

                                                                                  тыс. рублей
Наименование Всего тыс.
рублей
в том числе:
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Реконструкция и
техническое
перевооружение
ВЛ-10 кВ
238549,6 41195 36117 31768,5 34199,1 32595 29538 33137
Реконструкция и
техническое
перевооружение
ВЛ-0,4 кВ
674297,3 91283,5 95343,6 96244,2 97551,3 99111,7 100802,4 93960,6
Реконструкция и
техническое
перевооружение
ТПГГП 1 0/0,4
кВ
107880 17040 17490 15750 16290 14040 13560 13710
ВСЕГО
инвестиции
1020726,9 149518,5 148950,6 143762,7 148040,4 145746,7 143900,4 140807,6
в том числе:
Федеральный
бюджет
9200   1500 1500 1500 1500 1600 1600
Внебюджетные
источники
1011526,9 149518,5 147450,6 142262,7 146540,4 144246,7 142300,4 139207,6

 

Приложение N 5
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Программа
развития сети автомобильных дорог в сельской местности Белгородской области до 2010 года

 

Наименование
районов
Меро-
приятия
Данные о дорогах, подлеж. включению в
программу
программа 2003 - 2010 гг.
    Про тяженность, км Нас. пунк-
ты, не
имеющ.
подъезда с
твер. пок-
рытием
Ориенти-
ровочная
стоимость
работ
млн.
рублей
(1.01.02)
План
работ
в том числе по годам, млн. рублей
    Всего Асфа
льто-
бе-
тон-
ных
Ще-
бе-
ноч-
ныx
Грун-
товых
Ко-
ли-
чес-
тво
штук
Кол-
во
жите-
лей
чело-
век
  км. млн.
рублей
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Алексеевский
I.

26,5

2,9

5,5

18,1

12

363

58,0

15,2

36,3

8,0

7,0

-

8,3

8,6

-

2,0

2,4
II. 48,6 22,5 0,7 26,1 8 489 108,1 8,2 28,5 -   11,6 - 1,5 5,4 10,0 -
Итого: 75,1 25,4 6,2 44,2 20 852 166,1 23,4 64,8 8,0 7,0 11,6 8,3 10,1 5,4 12,0 2,4
Белгородский

I.

23,2

12,2

2,5

10,5

5

178

48,1

12,2

14,3

-

-

2,0

-

5,0

5,0

1,0

1,3
II. 13,0 8,4 2,8 1,8 4 767 12,6 5,8 8,8 -   - 4,8 2,8 1,2 - -
Итого: 36,2 20,6 5,3 12,3 9 945 60,7 18,0 23,1 0,0 0,0 2,0 4,8 7,8 6,2 1,0 1,3,
Борисовский

I.

8,9

-

1,9

7,0

3

158

24,9

8,9

24,7

3,7

-

-

-

10,0

11,0

-

-
II. 11,1 - 2,2 8,9 5 64 39,1 5,8 53,2 - 27,8 10,0 10,0 - - - 5,4
Итого: 20,0 - 4,1 15,9 8 222 64,0 14,7 77,9 3,7 27,8 10,0 10,0 10,0 11,0 - 5,4
Валуйский
I.
32,5 0,7 4,1 27,7 12 1997 76,6 27,0 40,3 - 2,7 20,2 11,4 6,0 - - -
II. 46,6 3,6 3,2 41,8 13 2415 85,2 43,0 49,7 -   8,1 6,5 7,2 15,9 8,8 3,2
Итого: 79,1 4,3 7,3 69,5 25 4412 161,8 70,0 90,0 - 2,7 28,3 17,9 13,2 15,9 8,8 3,2
Вейделевский

I.

60,9

0,5

2,1

58,3

17

557

169,0

10,3

20,6

5,4

1,8

4,0

1,6

1,4

2,8

3,6

-
II. 38,1 - - 22,7 2 82 87,6 11,9 10,2     - 2,4 - - - 7,8
Итого: 99,0 0,5 2,1 81,0 19 639 256,6 22,2 30,8 5,4 1,8 4,0 4,0 1,4 2,8 3,6 7,8
Волоконовски

I.

38,6

0,7

-

37,9

5

887

176,8

2,4

25,6

-

-

22,0

-

3,6

-

-

-
II. 25,0 8,7 5,0 11,3 4 179 86,4 9,5 41,6 26,4   - 4,4 - 5,4 5,4 -
Итого: 63,6 9,4 5,0 49,2 9 1066 263,2 11,9 67,2 26,4   22,0 4,4 3,6 5,4 5,4 -
Грайворонский

I.

3,3

1,4

1,9

-

-

-

6,6

3,3

6,6

-

-

-

6,6

-

-

-


-
II. 19,2 3,4 4,1 11,7 2 382 56,7 6,5 13,5 -   6,3 - 2,4 - - 4,8
Итого: 22,5 4,8 6,0 11,7 2 382 63,3 9,8 20,1 -   6,3 6,6 2,4 - - 4,8
Губкинский
I.

37,7

3,0

-

33,2

17

894

94,2

14,7

48,9

-
15,0
7,5

2,8

3,6

3,0

7,0

10,0
II. 53,8 1,5 9,9 34,9 16 1471 101,1 21,6 77,4 - 20,6 6,9 7,2 9,0 15,9 14,6 3,2
Итого: 91,5 4,5 9,9 68,1 33 2365 195,3 36,3 126,3 - 35,6 14,4 10,0 12,6 18,9 21,6 13,2
Ивнянский
I.

4,0

-

-

4,0

1

24

12,0

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-
 
II. 24,7 1,8 8,9 12,0 6 370 54,2 14,6 18,9 4,3   5,0 5,4 - - 1,6 2,6
Итого: 28,7 1,8 8,9 16,0 7 394 66,2 14,6 18,9 4,3   5,0 5,4 - - 1,6 2,6
Корочанский
I.

1,5

-

-

1,5

1

2

3,0

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-
II. 118,8 5,0 1,2 67,6 28 668 187,8 17,6 44,4 -   5,0 - 4,0 13,2 16,0 6,2
Итого: 120,3 5,0 1,2 69,1 29 670 190,8 17,6 44,4 -   5,0 - 4,0 13,2 16,0 6,2
Красненский
I.

19,6

-

3,6

15,1

9

201

37,0

6,8

10,9

7,9
 
3,0

-

-

-

-

-
II. 32,9 - - 14,9 - - 72,4 7,9 49,3 4,9 - 5,0 7,4 16,0 16,0 - -
Итого: 52,5 - 3,6 30,0 9 201 109,4 14,7 60,3 12,9   8,0 7,4 16,0 16,0 - -
Красногвардейский

I.




36,9




-




-




36,9




13




357




96,8




10,5




19,4




-
 



1,0




7,0




8,4




-




1,0




2,0
II. 17,5 4,4 - 13,1 4 382 40,3 4,9 22,7 8,8 - 4,5 4,5 - 2,1 1,2 1,6
Итого: 54,4 4,4 - 50,0 17 739 137,1 15,4 42,1 8,8   5,5 11,5 8,4 2,1 2,2 3,6
Краснояружский

I.



9,8



1,1



3,8



4,9



2



96



20,8



6,7



8,1
   


0,7



-



-



7,4



-



-
II. 16,9 - 2,5 14,4 4 80 43,5 16,9 40,5 -   4,5 11,0 11,4 4,5 4,5 4,6
Итого: 26,7 1,1 6,3 19,3 6 176 64,3 23,6 48,6     5,2 11,0 11,4 11,9 4,5 4,6
Новооскольски

I.


-


-


-


-


-


-


-


-


0,0


-


-


-


-


-


-


-


-
II. 97,4 2,1 2,9 65,0 13 415 234,5 31,2 120,8 - - 26,0 26,0 21,8 15,0 16,0 16,0
Итого: 97,4 2,1 2,9 65,0 13 415 234,5 31,2 120,8 - - 26,0 26,0 21,8 15,0 16,0 16,0
Прохоровский

I.


3,0


1,0


-


2,0


1


39


2,0


2,0


4,6


-


2,6


-


2,0


-


-


-
 
II. 137,5 7,7 7,0 120,0 53 2746 294,8 73,8 182,1 -   38,6 24,9 24,9 33,0 31,0  
Итого: 140,5 8,7 7,0 122,0 54 2785 296,8 75,8 186,7 - 2,6 39,6 26,9 24,9 33,0 31,0  
Ракитянский

I.


-


-


-


-


-


-


-


-


0,0


-


-


-


-


-


-


-
 
II. 46,0 5,5 3,2 37,4 18 975 86,8 26,2 50,8 -   6,0 9,0 6,6 9,2 9,2  
  Итого: 46,0 5,5 3,2 37,4 18 975 86,8 26,2 50,8 -   6,0 9,0 6,6 9,2 9,2  
Ровеньский

I.


-


-
 

-


-
 

-


-


0,0


-


-
   

-
     
II. 97,3 2,2 - 62,6 10 260 180,4 13,9 29,2 -   2,6 6,9 2,0 9,7 8,0  
Итого: 97,3 2,2 - 62,6 10 260 180,4 13,9 29,2 -   2,6 6,9 2,0 9,7 8,0  
Старооскольский

I.


26,2


8,6


-


17,6


5


403


66,8


17,7


59,8


-


-


-


-


4,0


16,0


19,8
 
II. 55,1 9,8 2,3 19,0 5 530 51,3 14,6 24,6 -   5,6 7,8 6,2 - 1,8  
Итого: 81,3 18,4 2,3 36,6 10 933 118,1 32,3 84,4 -   5,6 7,8 10,2 16,0 21,6  
Чернянский

I.


5,2


-
 

5,2


2


71


10,4


5,2


10,5


-


-


-


7,4


3,0


-


-
 
II. 65,6 6,8 4,1 49,6 9 693 151,9 29,7 71,0 -   16,8 5,5 14,7 10,0 12,8  
Итого: 70,8 6,8 4,1 54,8 11 764 162,3 34,9 81,5 -   16,8 12,9 17,7 10,0 12,8  
Шебекинский

I.


37,7


3,6


-


31,1


16


585


67,8


19,7


37,8


-


3,6


-


12,2


6,0


3,0


3,0


10,0
II. 43,0 0,2 3,1 11,8 4 533 48,1 6,1 11,9 -   11,9 - - - - -
Итого: 80,7 3,8 3,1 42,9 20 1118 115,9 25,8 49,7 - 3,6 11,9 12,2 6,0 3,0 3,0 10,0
Яковлевский


I.



20,0



-



-



20,0



12



171



43,0



11,4



19,8



-
 


4,8



-



-



-



7,0



8,0
II. 23,6 4,4 1,9 13,2 8 201 64,8 15,7 57,8 -   - 3,2 14,0 19,0 14,5 7,2
Итого: 43,6 4,4 1,9 33,2 20 372 107,8 27,1 77,6 -   4,8 3,2 14,0 19,0 21,5 15,2
ИТОГО
по области: I.

395,5

35,7

25,4

331,0

133

6983

1013,8

174

388,2

25,1

32,7

65,2

59,3

59,6

48,2

44,4

53,7
ИТОГО по
области: II.

1031,7

98,0

65,0

659,8

216

13702

2087,6

385,3

1006,9

44,3

48,4

174,4

146,9

144,5

175,5

155,4

117,5
ВСЕГО по
области:

1427,2

133,7

90,4

990,8

349

20685

3101,4

559,3

1395,1

69,4

81,1

239,6

206,2

204,1

223,7

199,8

171,2

 

Примечание:
I. - Приведение ведомственных дорог
II. - Ввод дорог общего пользования

 

Приложение N 6
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности

 

Наименование Всего
млн.
рублей
в том числе:
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Приведение в
нормативное
техническое
состояние
ведомственных
автомобильных
дорог,
связывающих
сельские
населенные
пункты










388,2










25,1










32,7










65,2










59,3










59,6










48,2










44,4










53,7
Ввод в
действие
автомобильных
дорог общего
пользования,
связывающих
сельские
населенные
пункты








1006,9








44,3








48,4








174,4








146,9








144,5








175,5








155,4








117,5
ВСЕГО 1395,1 69,4 81,1 239,6 206,2 204,1 223,7 199,8 171,2
в том числе:
федеральный
бюджет


233,345


14,5


16,045


28,6


36


29,3


32,4


36


40,5
областной и
местные
бюджеты


1161,755


54,9


65,055


211


170,2


174,8


191,3


163,8


130,7

 

Приложение N 7
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи

 

Наименование Источники
финансиро-
вания
Всего,
млн.
рублей
в том числе:
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Строительство и
реконструкция
лечебно-профи-
лактических
учреждений
(амбулаторно-
поликлинические
учреждения,
фельдшерско-
акушерские
пункты)






Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.









22,858









5,62









2,848









3,25









2,68









3,11









2,5









2,85
в том числе:
федеральный
бюджет

13,25
 
2,0

2,05

2,15

2,3

2,35

2,4
областной
бюджет

3,756

3,0

0,166

0,15

0,08

0,36
   
местный
бюджет

5,852

2,62

0,682

1,05

0,45

0,45

0,15

0,45
в том числе:                  
I.
Строительство
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



11,638



2,62



1,578



1,85



1,38



1,71



1,1



1,4
в том числе:
федеральный
бюджет

5,25
 
0,8

0,8

0,85

0,9

0,95

0,95
областной
бюджет

0,536
 
0,096
 
0,08

0,36
   
местный
бюджет

5,852

2,62

0,682

1,05

0,45

0,45

0,15

0,45
в том числе:                  
1. Алексеевский
район
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



1,818
 


0,278



0,2



0,28



0,61



0,2



0,25
в том числе:
федеральный
бюджет

1,25
 
0,15

0,2

0,2

0,25

0,2

0,25
областной
бюджет

0,536
 
0,096
 
0,08

0,36
   
местный
бюджет
0,032  
0,032
         
2. Губкинский
район
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



2,2
 


0,45



0,15



0,55



0,25



0,25



0,55
в том числе:
федеральный
бюджет

1,25
 
0,15

0,15

0,25

0,25

0,25

0,2
местный
бюджет

0,95
 
0,3
 
0,3
   
0,35
3. Корочанский
район
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



3,97



0,32



0,65



1,25



0,35



0,65



0,4



0,35
в том числе:
федеральный
бюджет

1,4
 
0,3

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25
местный
бюджет

2,57

0,32

0,35

1,05

0,15

0,45

0,15

0,1
4.
Красногвардейс-
кий район
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



3,65



2,3



0,2



0,25



0,2



0,2



0,25



0,25
в том числе:
федеральный
бюджет

1,35
 
0,2

0,25

0,2

0,2

0,25

0,25
местный
бюджет
2,3 2,3            
II.
Реконструкция
сельских
участковых
больниц
Объем
инвестиций,
всего, млн.
руб.



11,22



3,0



1,27



1,4



1,3



1,4



1,4



1,45
в том числе:
федеральный
бюджет

8,0
 
1,2

1,25

1,3

1,4

1,4

1,45
областной
бюджет

3,22

3,0

0,07

0,15
       
в том числе:
1. Корочанский
район -
участковая
больница
Объем
инвестиций
, всего,
млн. руб.



4,17
 


0,67



0,8



0,6



0,7



0,7



0,7
в том числе:
федераль-
ный бюджет

3,95
 
0,6

0,65

0,6

0,7

0,7

0,7
областной
бюджет

0,22
 
0,07

0,15
       
2. Красненский
район - районная
больница
Объем
инвестиций
всего,
млн. руб.



7,05



3,0



0,6



0,6



0,7



0,7



0,7



0,75
в том числе:
федераль-
ный бюджет

4,05
 
0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,75
областной
бюджет
3,0 3,0            

 

Приложение N 8
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Строительство и реконструкция объектов культуры в сельской местности за счет капитальных вложений

 

Наименование учреждений,
мощность, (количество мест)
ВСЕГО в том числе
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по области учреждений, 11 2 1 1 2 1 2 2
количество мест 2900 500 200 300 500 600 400 400
Объем инвестиций всего,
млн.рублей

335

35

39

43

47

52

57

62
в том числе:                
областной бюджет 335 35 39 43 47 52 57 62
в том числе:                
дом культуры в п. Майский
Белгородского района
143,0         1/600    
дом культуры в с. Репное
Белгородского района

22,0
           
1/200
дом культуры в с. Анновка
Корочанского района

6,0

1/300
           
дом культуры в с. Никитовка
Красногвардейского р-на

24,0
   
1/300
       
реконструкция районного дома
культуры с пристройкой
библиотеки в п. Красная Яруга


8,0
 
1/200
         
дом культуры в с. Тростенец
Новооскольского района

3,0

1/200
           
дом культуры в с. Бобрава
Ракитянского района

25,0
     
1/300
     
дом культуры в с. Клименково
Ровеньского района

22,0
         
1/200
 
дом культуры в с. Кочегуры
Чернянокого района

27,0
     
1/200
     
дом культуры в с. Беленихино
Прохоровского района

25,0
         
1/200
 
дом культуры в с. Береговое
Прохоровского района

30,0
           
1/200

 

Приложение N 9
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию газификации в сельской местности Белгородской области

 

Наимено-
вание
Источники
финансирования,
мощность
Всего
млн.
рублей
в то м числе:
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Строите-
льство
сетей
газоснаб-
жения
федеральный
бюджет

55,3

6,0

6,1

6,4

6,8

7,1

7,4

7,7

7,8
областной и
местные бюджеты

0,0
               
внебюджетные
источники

469,5

49,5

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
ВСЕГО 524,8 55,5 66,1 66,4 66,8 67,1 67,4 67,7 67,8
Ввод в действие
(газопроводы,
км)


696,5


112,6


93,4


86,3


80,2


80,5


80,9


81,2


81,4

 

Приложение N 10
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию водоснабжения и водотведения в сельской местности Белгородской области

 

Наимено-
вание
Источники
финансирования,
мощность
Всего
млн.
руб-
лей
в том числе:
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
1.
Организа-
ционное,
норматив-
ное и
научное
обеспече-
ние
(НИОКР)
федеральный
бюджет

1,36
 
0,23

0,18

0,21

0,7

0,04
   
областной и
местные бюджеты
                 
внебюджетные
источники
                 

1,19
 
0,29

0,25

0,25

0,4
     
ИТОГО кап.
вложения

2,55

0

0,52

0,43

0,46

1,1

0,04

0

0
2. Ввод в
действие
локальных
водопро-
водов
федеральный
бюджет

56,1

6,7

6,1

6,5

6,7

6,6

7,3

7,9

8,3
областной и
местные бюджеты
                 
внебюджетные
источники
                 
635,9 45,1 62,6 81,4 90,8 83,1 85,2 92,5 95,2
ИТОГО кап.
вложения

692

51,8

68,7

87,9

97,5

89,7

92,5

100,4

103,5
Ввод в действие 2030 144 200 260 290 265 272 295 304
3. Ввод в
действие
станций
водопод-
готовки и
систем
водотве-
дения
федеральный
бюджет
                 
7,7     1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5
областной и
местные бюджеты
                 
                 
внебюджетные
источники
                 
780 87,6 93,6 99,5 101 93,6 99,5 101 104,2
  ИТОГО кап.
вложения

787,7

87,6

93,6

100,5

102,3

94,8

100,8

102,4

105,7
  Ввод в действие
тыс.куб.м/сутки
(27 очисти,
сооруж -49,5
тыс.куб.м/сутки
станций очистки
-3
тыс.куб.м/сутки)
                 
52,5 5,9 6,3 6,7 6,8 6,3 6,7 6,8 7
                 
4.
Создание
водохран-
ных зон
федеральный
бюджет
                 
                 
областной и
местные бюджеты
                 
  внебюджетные
источники
                 
31,8 3,45 3,73 3,86 4 3,86 4 4,3 4,6
ИТОГО кап.
вложения
                 
31,8 3,45 3,73 3,86 4 3,86 4 4,3 4,6
Ввод в действие
(водозаборы,
штук)
                 
230 25 27 28 29 28 29 31 33
ИТОГО Объем инвестиций
всего, млн. руб.
1514,05                
142,85 166,55 192,69 204,26 189,46 197,34 207,1 213,8
в том числе:                  
федеральный
бюджет

65,16

6,7

6,33

7,68

8,21

8,5

8,64

9,3

9,8
областной и
местные бюджеты
                 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники
1448,89 136,15 160,22 185,01 196,05 180,96 188,7 197,8 204

 

Приложение N 11
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности

 

Наимено-
вание
объекта
Источники
финансирования,
мощность
Всего
млн.
руб-
лей
в том числе:
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Строите-
льство,
реконст-
рукция и
модерни-
зация
сельских
АТС
Белгород-
ской
области
федеральный
бюджет

4,923
 
0,44

0,55

0,66

0,77

0,825

0,825

0,853
внебюджетные
источники
72,606 3,108 6,212 7,765 9,318 10,871 11,648 11,648 12,036
ИТОГО кап.
вложения
77,529 3,108 6,652 8,315 9,978 11,641 12,473 12,473 12,889
Мощность, ввод
(тыс. номеров)

16,8

0,8

1,9

2

2,1

2,3

2,4

2,4

2,9

 

Приложение N 12
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Мероприятия
по строительству и ремонту социальных учреждении для престарелых граждан и инвалидов, социально-реабилитационных учреждений для детей и подростков, учреждений медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями на селе

 

Наименование Источники
финансирования
ВСЕ-
ГО
млн.
руб.
в том числе:
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СТРОИТЕЛЬСТВО -
всего
Объем
инвестиций
всего


126,0


86,0


23,0


13,0


3,0


1,0
   
в том числе:                
федеральный
бюджет

23,8

23,8
           
областной
бюджет

53,8

38,8

10,0

5,0
       
местный бюджет 9,2 4,2 1,5 1,5 1,5 0,5    
внебюджетные
источники

39,2

19,2

11,5

6,5

1,5

0,5
   
в том числе:
1. Социальные
учреждения для
престарелых
граждан и
инвалидов на
селе, всего



Объем
инвестиций
всего





78,4





38,4





23,0





13,0





3,0





1,0
   
в том числе:                
областной
бюджет

30,0

15,0

10,0

5,0
       
местный бюджет 9,2 4,2 1,5 1,5 1,5 0,5    
внебюджетные
источники

39,2

19,2

11,5

6,5

1,5

0,5
   
из них:
Областное
государственное
учреждение
социального
обслуживания
населения
стационарного
типа
"Геронтологиче-
ский Центр"
Борисовского
района, с.
Красиво
Объем инвестиций
всего

60,0

30,0

20,0

10,0
       
в том числе:                
областной бюджет 30,0 15,0 10,0 5,0        
внебюджетные
источники

30,0

15,0

10,0

5,0
       
                 
                 
Специальный
жилой дом
нового типа для
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
Алексеевский
р-н,
с.Мухоудеровка
Объем инвестиций
всего

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
   
в том числе: 0,0              
местный бюджет 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    
внебюджетные
источники

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
   
Специальный
жилой дом нового
типа для граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
Краснояружский
р-н, п. Кр.
Яруга
Объем
инвестиций
всего


8,4


2,4


2,0


2,0


2,0
     
в том числе:                
местный бюджет 4,2 1,2 1,0 1,0 1,0      
внебюджетные
источники

4,2

1,2

1,0

1,0

1,0
     
Социальная
гостиница,
Чернянский
район, с. Холки
Объем
инвестиций
всего


5,0


5,0
           
местный бюджет 2,5 2,5            
внебюджетные
источники

2,5

2,5
           
2. Социальные
учреждения для
детей и
подростков,
учреждения
медико-социаль-
ной реабилитации
детей с
ограниченными
возможностями,
всего
Объем
инвестиций
всего


47,6


47,6
           
в том числе:                
федеральный
бюджет

23,8

23,8
           
областной
бюджет

23,8

23,8
           
в том числе:
Областной центр
медико-социаль-
ной реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями,
Белгородский
р-н,с.В.Лопань
Объем
инвестиций
всего


47,6


47,6
           
в том числе:                
федеральный
бюджет

23,8

23,8
           
областной
бюджет

23,8

23,8
           
РЕМОНТ - всего Объем
инвестиций
всего


18,9


17,8


1,1
         
в том числе:                
местный бюджет 11,9 10,8 1,1          
внебюджетные
источники

7,0

7 ,0
           
в том числе:
1. Социальные
учреждения для
престарелых
граждан и
инвалидов на
селе, всего
Объем
инвестиций
всего


1 5,4


14,3


1,1
         
в том числе:                
местный бюджет 9,4 8,3 1,1          
внебюджетные
источники

6,0

6,0
           
из них:
Скороднянский
центр
медико-социаль-
ной реабилитации
пенсионеров и
инвалидов,
Губкинский р-н,
с.Скородное
Объем
инвестиций
всего


3,0


3,0
           
в том числе:                
местный бюджет 1,5 1,5            
внебюджетные
источники

1,5

1,5
           
Геронтологичес-
кий центр,
Яковлевский р-н,
с.Гостищево
Объем
инвестиций
всего


7,0


7,0
           
в том числе:                
местный бюджет 3,5 3,5            
внебюджетные
источники

3,5

3,5
           
Муниципальные
стационарные
отделения,
Вейделевский
район, с. Белый
Колодезь и с.
Нехаевка
Объем инвестиций
всего

0,3

0,3
           
в том числе:                

местный бюджет

0,3

0,3
           
Муниципальный
центр
социальной
реабилитации
престарелых и
инвалидов,
Краснояружский
р-н,
с.Теребрено
Объем инвестиций
всего

1,2

1,0

0,2
         
в том числе:                
местный бюджет 1,2 1,0 0,2          
                 
Муниципальное
учреждение
районный
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов,
Красногвардейс-
кий район, с.
Никитовка
Объем инвестиций
всего

1,0

0,5

0,5
         
в том числе:                
местный бюджет 1,0 0,5 0,5          
                 
Муниципальный
центр для
пожилых
граждан,
Ивнянский
район, с.
Богатое
Объем инвестиций
всего

0,1

0,1
           
в том числе:                

местный бюджет

0,1

0,1
           
Муниципальный
оздоровительный
центр "Айдар",
Ровеньский
район
Объем инвестиций
всего

0,8

0,4

0,4
         
в том числе:                
местный бюджет 0,8 0,4 0,4          
Геронтологичес-
кий центр, для
пожилых людей,
Грайворонский
р-н, с. Козинка
Объем инвестиций
всего

2,0

2,0
           
в том числе:                
местный бюджет 1,0 1,0            
внебюджетные
источники

1,0

1,0
           
2.
Социально-реа-
билитационные
учреждения для
детей и
подростков,
учреждения
медико-социаль-
ной
реабилитации
детей с
ограниченными
возможностями
на селе, всего
Объем инвестиций
всего

3,5

3,5
           
в том числе:                
местный бюджет 2,5 2,5            
внебюджетные
источники

1,0

1,0
           
                 
                 
из них:
Муниципальный
социально-реа-
билитационный
центр для
несовершенноле-
тних,
Краснояружский
р-н, п. Кр.
Яруга
Объем инвестиций
всего

1,5

1,5
           
в том числе:                
местный бюджет 1,0 1,0            
внебюджетные
источники

0,5

0,5
           
Муниципальный
социально-реа-
билитационный
центр для
несовершенноле-
тних,
Ракитянский
район, п.
Пролетарский
Объем инвестиций
всего

1,5

1,5
           
в том числе:                
местный бюджет 1,0 1,0            
внебюджетные
источники

0,5

0,5
           
Социально-реа-
билитационный
центр для
несовершенноле-
тних,
Грайворонский
р-н, с. Козинка
Объем инвестиций
всего

0,5

0,5
           
в том числе:                

местный бюджет

0,5

0,5
           
ИТОГО Объем инвестиций
всего

144,9

103,8

24,1

13,0

3,0

1,0
   
в том числе:                
федеральный
бюджет

23,8

23,8
           
областной бюджет 53,8 38,8 10,0 5,0        
местный бюджет 21,1 15,0 2,6 1,5 1,5 0,5    
внебюджетные
источники

46,2

26,2

11,5

6,5

1,5

0,5
   

 

Приложение N 13
к областной программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

 

Объемы затрат
на реализацию областной программы "Социальное развитие села до 2010 года" по источникам финансирования

 

                                                                            млн. рублей
  2003-
2010 гг.
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Инвестиции
Всего по
области

6672,165

338,058

795,641

915,404

895,351

892,921

939,47

945,173

950,147
Федеральный
бюджет
658,878 44,4 82,015 77,23 86,82 82,22 88,165 93,975 104,053
Областной и
местные
бюджеты

2574,863

95,6

281,475

386,448

348,4

357,83

385,21

369,45

350,45
Внебюджетные
источники
3438,424 198,058 432,151 451,726 460,131 452,871 466,095 481,748 495,644

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Губернатора Белгородской области от 20 октября 2003 г. N 152 "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года"


Текст постановления официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Губернатора Белгородской области от 22 апреля 2009 г. N 34


Постановление Губернатора Белгородской области от 15 октября 2008 г. N 127