Постановление Правительства Белгородской области
от 22 июля 2013 г. N 301-пп
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 2511-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", от 28 декабря 2012 года N 2599-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", законом Белгородской области от 25 декабря 2012 года N 171 "Об охране здоровья населения Белгородской области", постановлениями Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 68-пп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Белгородской области", от 25 января 2010 года N 27-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года", от 31 августа 2009 года N 295-пп "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности" и в целях дальнейшего развития здравоохранения области, повышения доступности и качества медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни населения Правительство Белгородской области постановляет:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату и номер названного Закона Белгородской области вместо "от 25 декабря 2012 г. N 171" следует читать "от 24 декабря 2012 г. N 166"
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа, прилагается).
2. Департаментам здравоохранения и социальной защиты населения (Залогин И.А.), внутренней и кадровой политики (Сергачёв В.А.), строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (Калашников Н.В.), экономического развития (Абрамов О.В.), образования (Шаповалов И.В.), агропромышленного комплекса (Алейник С.Н.) области, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Белгородской области (Калашников Н.М.), управлениям культуры (Курганский С.И.), физической культуры и спорта (Сердюков О.Э.), по труду и занятости населения (Полевой И.Н.), печати и телерадиовещания (Ходеев А.Г.) области, рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Белгородской области (Поляков А.Д.), ГУ - Белгородскому региональному отделению фонда социального страхования Российской Федерации (Колесникова Л.В.) обеспечить реализацию Программы.
3. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2013 - 2020 годы предусматривать расходы на реализацию Программы.
4. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2013 - 2020 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов областного бюджета.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов предусмотреть меры по участию в реализации Программы.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области (Залогин И.А.).
О ходе реализации постановления информировать ежегодно к 1 апреля до 2021 года.
Губернатор |
Е. Савченко |
Долгосрочная целевая программа
"Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Белгородской области
от 22 июля 2013 г. N 301-пп)
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы"
Наименование программы |
- долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) |
Государственный заказчик Программы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Программы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Программы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Программы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Программы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Программы |
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области; - департамент экономического развития Белгородской области; - департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области; - департамент образования Белгородской области; - департамент агропромышленного комплекса Белгородской области; - территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области; - Управление Роспотребнадзора по Белгородской области (по согласованию); - ГУ - Белгородское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); - управление культуры Белгородской области; - управление физической культуры и спорта Белгородской области; - управление по труду и занятости населения Белгородской области; - управление печати и телерадиовещания Белгородской области (по согласованию); - администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию). |
Цель и задачи Программы |
Цели Программы: - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки; - снижение уровней заболеваемости и смертности населения; - увеличение продолжительности и качества жизни населения. Задачи Программы: - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; - повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи; - повышение эффективности службы родовспоможения и детства; - развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; - развитие государственно-частного партнерства; - развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; - развитие паллиативной помощи, в том числе детям; - совершенствование системы лекарственного обеспечения; - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; - развитие информатизации в здравоохранении; - совершенствование системы территориального планирования |
Сроки и этапы реализации Программы |
- срок реализации Программы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Подпрограммы Программы |
- подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"; - подпрограмма 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи"; - подпрограмма 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"; - подпрограмма 4. "Развитие государственно-частного партнерства"; - подпрограмма 5. "Охрана здоровья матери и ребенка"; - подпрограмма 6. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"; - подпрограмма 7. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; - подпрограмма 8. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; - подпрограмма 9. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"; - подпрограмма 10. "Развитие информатизации в здравоохранении"; - подпрограмма 11. "Совершенствование системы территориального планирования" |
Объемы и источники финансирования Программы |
- объем финансирования Программы по предварительным оценкам составит 177897272,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 13884443,3 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 1107807,1 тыс. рублей; 2014 г. - 1532011,2 тыс. рублей; 2015 г. - 1775887,7 тыс. рублей; 2016 г. - 1745050,2 тыс. рублей; 2017 г. - 1642890,7 тыс. рублей; 2018 г. - 1807268,2 тыс. рублей; 2019 г. - 2120227,4 тыс. рублей; 2020 г. - 2153300,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 58753066,1 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 4598480,0 тыс. рублей; 2014 г. - 4596728,0 тыс. рублей; 2015 г. - 4570442,0 тыс. рублей; 2016 г. - 7704606,2 тыс. рублей; 2017 г. - 7988200,7 тыс. рублей; 2018 г. - 9586998,9 тыс. рублей; 2019 г. - 9829054,5 тыс. рублей; 2020 г. - 9878495,8 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 102847152,6 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 9576800,0 тыс. рублей; 2014 г. - 10626400,0 тыс. рублей; 2015 г. - 11741692,0 тыс. рублей; 2016 г. - 12832227,1 тыс. рублей; 2017 г. - 13637811,8 тыс. рублей; 2018 г. - 14207316,0 тыс. рублей; 2019 г. - 14803606,5 тыс. рублей; 2020 г. - 15421299,2 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 2412670,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 787670,0 тыс. рублей; 2014 г. - 125000,0 тыс. рублей; 2015 г. - 500000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 500000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 500000,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Программы |
- смертность от всех причин; - материнская смертность; - младенческая смертность; - смертность детей в возрасте 0 - 17 лет; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от дорожно-транспортных происшествий; - смертность от новообразований (в том числе злокачественных); - смертность от туберкулеза; - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); - распространенность потребления табака среди взрослого населения; - распространенность потребления табака среди детей и подростков; - заболеваемость туберкулезом; - обеспеченность врачами; - доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; - соотношение врачей и среднего медицинского персонала; - соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области к 2018 году; - соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году; - соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году; - ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы |
- снижение смертности от всех причин до 11,4 на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 5,0 на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 5,3 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 5,4 на 10000 населения соответствующего возраста; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 557,5 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 190,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 1,8 на 100 тыс. населения; - снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,9 литра на душу населения в год; - снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 25,0 процентов; - снижение распространённости потребления табака среди детей и подростков до 15,0 процентов; - снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 35,0 на 100 тыс. населения; - увеличение обеспеченности врачами до 46,22 на 10 тыс. населения; - увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со времени доезда до больного менее 20 минут до 90 процентов; - соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3; - достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области к 2018 году 200,0 процентов; - достижение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году 100,0 процентов; - достижение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году 100,0 процентов; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,8 года |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В последние годы в области наблюдаются позитивные изменения в динамике показателей естественного воспроизводства населения.
По сравнению с 2008 годом рождаемость увеличилась в 2012 году на 6,4 процента и достигла 11,7 на 1000 населения против 11,0 в 2008 году. По прогнозу в 2020 году она составит 11,0, в основном за счет рождаемости вторых и последующих детей. Общая смертность населения за этот период уменьшилась по области на 4,8 процента и составила 14,0 на 1000 населения против 14,7 в 2008 году. При этом смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 12,9 процента и составила 4,7 на 1000 населения. Смертность населения от болезней системы кровообращения снизилась на 4,8 процента, от внешних причин - на 16,1 процента. По прогнозу в 2020 году общая смертность населения снизится до 11,4 на 1000 населения. В результате роста рождаемости и снижения смертности в 2012 году по сравнению с 2008 годом естественная убыль населения уменьшилась на 37,8 процента и составила 2,3 против 3,7 в 2008 году. В 2020 году этот показатель прогнозно составит 0,4.
В области реализуются мероприятия приоритетного национального проекта "Здоровье", Программа модернизации здравоохранения, Концепции демографического развития области, Программа улучшения демографической ситуации в области и другие, направленные на повышение качества жизни населения. Благодаря реализации программы модернизации отрасли существенно улучшилась материально-техническая база медицинских организаций. Только за 2011 - 2012 годы капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, приобретено 1350 единиц ультразвуковой, рентгенологической, эндоскопической, лабораторной медицинской техники, два компьютерных и один магнитно-резонансный томографы. На 40 процентов обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи. Внедрена система "ГЛОНАСС", бортовой аппаратурой оснащены 190 автомобилей и организованы 37 автоматизированных диспетчерских рабочих мест. Масштабная информатизация области в рамках единой государственной информационной системы позволяет формировать единую информационную систему здравоохранения области.
Совершенствование медицинских технологий обеспечило возможность проведения дальнейшей реструктуризации здравоохранения. Круглосуточный коечный фонд по сравнению с 2008 годом сократился на 2,8 процента и составил 12083 койки, обеспеченность составила 78,7 на 10 тыс. населения. Широкое развитие получили стационарозамещающие виды медицинской помощи, такие как дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ) и дневные стационары на дому. Активно внедряются высокотехнологичные виды медицинской помощи в кардиологии, онкологии, нейрохирургии, травматологии и других направлениях медицины. Освоены такие виды высокотехнологичной помощи, как протезирование и пластика клапанов сердца, аортокоронарное шунтирование и сложнейшие вмешательства при нарушениях сердечного ритма, эндоваскулярные способы лечения ишемической болезни сердца. Проводятся операции при врожденных пороках сердца, на дуге аорты, включая ее протезирование. Развито эндопротезирование крупных суставов, в том числе коленных, выполняются операции на органах брюшной полости, мочеполовой системы, позвоночнике и другие.
В области осуществляется целевая подготовка врачей на базе НИУ "Белгородский государственный университет" с приоритетом для работы в сельской местности, где наиболее остро ощущается потребность в молодых квалифицированных кадрах. Привлечению молодых врачей на работу в село способствует реализация проекта "Земский доктор", предусматривающего выплаты из расчета 1 млн. рублей на одного медицинского работника. Ежегодно не менее 19 процентов от общего числа специалистов здравоохранения проходят дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку за счет средств областного бюджета. В 2012 году сертификаты специалиста имели 97,3 процента врачей и 93,2 процента средних медицинских работников. Действуют ассоциация врачей и региональная общественная организация средних медицинских работников, объединяющие в своих рядах соответственно 55,6 процента и 17 процентов от общего числа специалистов.
Наряду с учреждениями государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинскую помощь населению области оказывают ведомственные лечебно-профилактические учреждения, частная сеть амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи, формируется конкурентный рынок медицинских услуг, что способствует повышению их качества.
В то же время в области сохраняется процесс естественной убыли населения. В 2012 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. При этом уровень естественной убыли сельского населения в 5,7 раза выше аналогичного показателя городской местности. В структуре смертности населения первое место занимает смертность от болезней системы кровообращения (68,6 процента), второе - злокачественных новообразований (14,4 процента), третье - внешних причин (7 процентов). Возросла заболеваемость новообразованиями, систем кровообращения, костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, некоторыми инфекциями и паразитарными заболеваниями.
Высоким остается дефицит врачебных кадров.
II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы
С учетом причин, определяющих высокий уровень заболеваемости и смертности населения, главными целями Программы являются:
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки;
- снижение уровней заболеваемости и смертности населения;
- увеличение продолжительности и качества жизни населения.
Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
- повышению эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;
- развитию государственно-частного партнерства;
- развитию медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- развитию паллиативной помощи, в том числе детям;
- совершенствованию системы лекарственного обеспечения;
- обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- развитию информатизации в здравоохранении;
- совершенствованию системы территориального планирования.
При этом приоритетными направлениями Программы наряду с ее профилактической направленностью являются совершенствование и развитие первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, охрана здоровья матери и ребенка, совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате воздействия внешних причин, в том числе дорожно-транспортных происшествий. Дальнейшее развитие должны получить стационар-замещающие виды медицинской помощи, в том числе "стационары на дому" и стационары одного дня, мобильные виды диагностики и медицинской помощи, патронаж на дому, реабилитационная и паллиативная помощь.
Повышению эффективности развития здравоохранения будет способствовать принятый в соответствии с планом мероприятий Федеральной "дорожной карты" План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Белгородской области", содержащий основные приоритеты структурных преобразований системы оказания медицинской помощи, целевые индикаторы развития отрасли, меры материальной заинтересованности работников здравоохранения.
В соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания жителям области медицинской помощи на 2013 год и плановый период на 2014 - 2015 годы расходы на ее реализацию в расчете на одного жителя области должны возрасти в 2013 году до 9021,4 рубля против 6543,7 рубля в 2012 году.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предусматривающим поэтапное доведение среднего уровня оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющих работы в сфере здравоохранения, до уровней, установленных настоящим Указом, соотношение заработной платы врача к средней заработной плате по области в 2013 году составит 117,4 процента, или 25735,0 рублей, в 2017 году - 200 процентов, рост в 2,6 раза, у среднего медицинского персонала - 68,3 процента, или 14965 рублей, в 2017 году достигнет уровня средней заработной платы по области 100 процентов, рост в 2,2 раза, у младшего персонала в 2013 году - 46,2 процента, или 10128 рублей, в 2017 году - 100 процентов, рост в 3,3 раза.
Результатом выполнения вышеназванных задач должно стать снижение общей заболеваемости взрослого населения с 162855,1 случая на 100 тыс. населения в 2012 году до 160270,0 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году; смертности от всех причин с 14,0 случаев на 1000 населения в 2012 году до 11,4 случая на 1000 населения в 2020 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 72,3 года в 2012 году до 75,8 года в 2020 году, достижение удовлетворенности населения медицинской помощью с 44,7 процента в 2012 году до 72 процентов в 2020 году.
Срок реализации Программы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
III. Система программных мероприятий
Для решения задач Программы и достижения поставленных целей предусматривается реализовать следующие программные направления и мероприятия:
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- развитие первичной медико-санитарной помощи;
- совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, больным с сердечно-сосудистой, онкологической, наркологической, дерматовенерологической патологией; лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C и другими инфекционными заболеваниями; больным туберкулезом, сахарным диабетом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения; лицам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; больным с травматологической, гематологической, стоматологической, офтальмологической и других видов патологий;
- охрана здоровья матери и ребенка;
- развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям;
- оказание паллиативной помощи, в том числе детям;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения;
- развитие службы крови;
- развитие государственно-частного партнерства;
- кадровое обеспечение системы здравоохранения;
- развитие информатизации в здравоохранении;
- совершенствование системы территориального планирования.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Затраты на реализацию Программы по предварительным оценкам составят 177897272,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 13884443,3 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 58753066,1 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 102847152,6 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 2412670,0 тыс. рублей.
Расходы средств областного бюджета на финансирование Программы определяются исходя из возможностей доходной части бюджета в пределах ассигнований, предусматриваемых по отрасли "Здравоохранение", и подлежат ежегодному уточнению.
V. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы обеспечивается выполнением намеченного комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Общее руководство за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Правительство области. От имени государственного заказчика Программы оперативную работу по организации управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Представитель государственного заказчика (координатор) Программы - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы:
- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в проект областного бюджета на очередной финансовый год;
- заключает контракты (договоры) с исполнителями и участниками Программы в установленном законодательном порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;
- обеспечивает привлечение средств из федерального бюджета на софинансирование Программы по мероприятиям, предусмотренным соответствующими федеральными целевыми программами.
С целью информационного обеспечения управления реализацией Программы ОГКУЗ ОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" осуществляет ведение системы статистических показателей, определенных на основании научных подходов медицинской статистики. В качестве показателя эффективности работы по выполнению мероприятий Программы выступает достижение значений целевых показателей, определенных Программой.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых показателей Программы, затрат по мероприятиям и механизма реализации Программы осуществляются в установленном порядке по предложениям представителя государственного заказчика (координатора) Программы.
Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнители и участники Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Программы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
VI. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по результатам достижения нижеприведенных значений целевых показателей, а также указанных в разделах Программы.
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевые значения показателей |
|||||||||
Фактическое значение |
Планируемое значение |
|||||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
14,1 |
14,0 |
13,0 |
12,8 |
12,5 |
12,3 |
12,1 |
11,8 |
11,6 |
11,4 |
2. |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
5,9 |
5,6 |
5,5 |
5,45 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,15 |
5,1 |
5,0 |
3. |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
5,0 |
6,9 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
5,9 |
5,7 |
5,5 |
5,3 |
4. |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |
случаев на 10000 населения соответствующего возраста |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
5. |
Показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения |
на 100 тыс. населения |
967,7 |
872,7 |
783,9 |
703,9 |
655,9 |
645,2 |
623,1 |
600,1 |
577,0 |
557,5 |
6. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
18,3 |
19,7 |
15,6 |
12,2 |
11,8 |
11,4 |
11,0 |
10,3 |
10,3 |
10,0 |
7. |
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
на 100 тыс. населения |
197,4 |
200,4 |
197,0 |
196,0 |
195,0 |
194,0 |
193,0 |
192,0 |
191,0 |
190,0 |
8. |
Смертность от туберкулеза |
на 100 тыс. населения |
2,4 |
1,8 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
9. |
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) |
литров на душу населения в год |
5,28 |
5,31 |
5,25 |
5,2 |
5,15 |
5,1 |
5,05 |
5,0 |
4,95 |
4,9 |
10. |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процентов |
39,5 |
35,0 |
31,9 |
30,9 |
29,0 |
28,1 |
27,0 |
26,5 |
25,5 |
25,0 |
11. |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
процентов |
28,0 |
25,5 |
23,0 |
22,0 |
20,0 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
15,0 |
12. |
Заболеваемость туберкулезом |
на 100 тыс. населения |
40,5 |
40,5 |
38,7 |
38,2 |
37,7 |
37,1 |
36,6 |
36,1 |
35,6 |
35,0 |
13. |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
74,9 |
70,1 |
84,7 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,0 |
89,9 |
90,0 |
14. |
Обеспеченность врачами |
на 10 тыс. населения |
35,3 |
35,5 |
37,5 |
39,2 |
40,9 |
42,6 |
44,3 |
46,0 |
46,15 |
46,22 |
15. |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
1:3,0 |
16. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
|
117,4 |
120,0 |
125,0 |
145,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
17. |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
|
68,3 |
71,3 |
74,7 |
81,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
18. |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
|
46,2 |
48,2 |
52,0 |
68,9 |
100,0 |
100,0 |
|
|
19 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
71,9 |
72,3 |
72,1 |
73,1 |
73,5 |
74,0 |
74,6 |
75,1 |
75,5 |
75,8 |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики долгосрочной целевой Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департамент экономического развития Белгородской области; - департамент образования Белгородской области; - департамент агропромышленного комплекса Белгородской области; - Управление Роспотребнадзора по Белгородской области (по согласованию); - ГУ - Белгородское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию); - управление культуры Белгородской области; - управление физической культуры и спорта Белгородской области; - управление по труду и занятости населения Белгородской области; - управление печати и телерадиовещания Белгородской области (по согласованию); - администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию). |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; - снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; - повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания; - повышение доли больных, у которых туберкулёз выявлен на ранней стадии; - снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; - снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; - снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения. Задачи Подпрограммы: - развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения области, в том числе снижение распространённости наиболее значимых факторов риска; - информирование населения о факторах риска неинфекционных заболеваний; - организация мероприятий по ранней диагностике заболеваний; - создание условий по формированию здорового образа жизни; - внедрение методов оказания психологической помощи населению области; - снижение влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Разделы Подпрограммы |
- раздел 1. "Комплексные меры по ограничению потребления табака"; - раздел 2. "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании"; - раздел 3. "Оптимизация питания населения области"; - раздел 4. "Повышение уровня физической активности населения области"; - раздел 5. "Управление стрессом"; - раздел 6. "Профилактика, раннее выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи области"; - раздел 7. "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в области"; - раздел 8. "Безопасная среда" |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 4007707,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 97705,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 1441,0 тыс. рублей; 2014 г. - 3111,0 тыс. рублей; 2015 г. - 3228,0 тыс. рублей; 2016 г. - 30145,0 тыс. рублей; 2017 г. - 35145,0 тыс. рублей; 2018 г. - 12145,0 тыс. рублей; 2019 г. - 6145,0 тыс. рублей; 2020 г. - 6345,0 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 3910002,2 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 289880,1 тыс. руб. 2014 г. - 332344,5 тыс. руб. 2015 г. - 421693,7 тыс. руб. 2016 г. - 503348,5 тыс. руб. 2017 г. - 541747,9 тыс. руб. 2018 г. - 575077,5 тыс. руб. 2019 г. - 610725,4 тыс. руб. 2020 г. - 635184,6 тыс. руб. |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м); - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; - распространенность повышенного холестерина крови среди взрослого населения; - распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; - распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; - распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения; - повышение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадиях; - снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; - снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года; - снижение смертности от самоубийств |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 25 процентов (индекс массы тела более 30 кг/кв. м); - снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30 процентов; - снижение распространенности повышенного холестерина крови среди взрослого населения до 40 процентов; - снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 36 процентов; - снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 40 процентов; - снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 14 процентов; - повышение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадиях до 56,7 процента; - снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,34 процента; - снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,82 процента; - снижение смертности от самоубийств до 16 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В области последовательно реализуются мероприятия по профилактике заболеваний, включающие диспансеризацию, иммунизацию, информирование населения о факторах риска развития заболеваний, мотивацию к формированию здорового образа жизни, раннюю диагностику отдельных заболеваний.
В рамках ежегодных тематических месячников и акций проводятся обучающие семинары и консультации, массовые агитационно-пропагандистские и медицинские мероприятия. Разрабатываются и публикуются наглядно-информационные материалы. Организуется участие в проведении Всемирного дня без табачного дыма, Всероссийского праздника трезвости, Всемирного дня здоровья и других.
Несмотря на это, уровень заболеваемости и смертности населения области по-прежнему остается высоким, что во многом является следствием недостаточной эффективности проводимой профилактической работы, низким приоритетом здоровья в шкале индивидуальных ценностных ориентаций значительной части населения области. Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической культурой и спортом, пагубность курения, употребления алкоголя, большинство граждан в реальной жизни пренебрегают возможностями сохранения здоровья и рисками его потери. Сохраняется тенденция прироста контингента больных наркоманией, в основном за счет женского населения, к утяжелению патологий обращающихся за оказанием наркологической помощи.
В настоящее время отсутствует единый комплексный межведомственный подход к проведению работы по сохранению и укреплению здоровья населения. В связи с этим требуется принятие мер по совершенствованию единой системы профилактической работы, позволяющей обеспечить формирование здорового образа жизни.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главными целями Подпрограммы являются:
- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
- снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
- повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания;
- повышение доли больных, у которых туберкулёз выявлен на ранней стадии;
- снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
- снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
- снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения.
Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения области, в том числе снижению распространённости наиболее значимых факторов риска;
- информированию населения о факторах риска неинфекционных заболеваний;
- организации мероприятий по ранней диагностике заболеваний;
- созданию условий по формированию здорового образа жизни;
- внедрению методов оказания психологической помощи населению области;
- снижению влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека.
Для реализации указанных целей и задач необходимо осуществить меры по:
- созданию эффективной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы системы медицинской профилактики с формированием службы спортивной медицины и лечебной физкультуры области;
- проведению коммуникационных кампаний среди населения по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний;
- гигиеническому воспитанию и обучению населения;
- сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, снижению уровня распространенности вредных привычек, формированию навыков здорового образа жизни, в том числе рационального питания;
- совершенствованию системы подготовки кадров по вопросам медицинской профилактики и формированию здорового образа жизни;
- созданию системы финансового стимулирования профилактической деятельности.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение цели и задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий по:
- повышению информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний;
- внедрению эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого населения;
- совершенствованию формы обучения сотрудников системы здравоохранения по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;
- мониторингу факторов риска неинфекционных заболеваний, результатов реализации мероприятий;
- укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры медицинской профилактики.
Данные мероприятия реализуются по разделам:
- раздел 1. "Комплексные меры по ограничению потребления табака";
- раздел 2. "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании";
- раздел 3. "Оптимизация питания населения области";
- раздел 4. "Повышение уровня физической активности населения области";
- раздел 5. "Управление стрессом";
- раздел 6. "Профилактика, раннее выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи области";
- раздел 7 "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в области";
- раздел 8 "Безопасная среда".
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы по предварительным оценкам составят 4007707,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 97705,0 тыс. рублей, средств системы обязательного медицинского страхования - 3910002,2 тыс. рублей.
V. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Программные мероприятия будут осуществляться в рамках 8 разделов Подпрограммы. Инструментами реализации Подпрограммы являются санитарно-гигиеническое просвещение населения, ранняя диагностика заболеваний, оснащение центров здоровья современным медицинским оборудованием, этапность проведения профилактических мероприятий.
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Контроль за выполнением плана мероприятий осуществляется департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Подпрограммы:
- обеспечивает общую координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями настоящей Программы, а также других федеральных и областных программ;
- обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий Подпрограммы;
- обеспечивает ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Подпрограммы.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия Подпрограммы 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Раздел 1. "Комплексные меры по ограничению потребления табака" | |||||||
|
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и реструктуризация системы здравоохранения |
||||||
1. |
Подготовка проекта закона Белгородской области, предусматривающего меры по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Белгородской области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 г. |
|
|
|
|
2. Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного курения и способах его преодоления | |||||||
1. |
Изготовление, распространение и размещение информационных материалов антитабачной направленности, проведение массовых социальных пропагандистских кампаний |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", управление печати телерадиовещания области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
2. |
Создание и поддержание интернет-ресурса в целях информирования населения о вреде курения, способах преодоления курения табака, с размещением информации о доступных службах помощи в отказе от курения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |
|
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |
|
3. |
Демонстрация в кинотеатрах перед показами фильмов антирекламы табака, тематические кинопоказы и киноакции |
Управление печати и телерадиовещания области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Организация цикла книжно-иллюстративных выставок, дней информации |
Управление культуры области |
2014 г. 2015 г. |
3,0 3,0 |
|
3,0 3,0 |
|
5. |
Реализация проекта "Жизнь без табака" |
Управление культуры области |
2013 г. 2014 г. |
150,0 |
|
150,0 |
|
6. |
Проведение мониторинга по организации работы с детьми (до 14 лет) в культурно-досуговых учреждениях области по вопросам здорового образа жизни |
Управление культуры области |
2013 г. |
|
|
|
|
3. Совершенствование формы обучения сотрудников системы здравоохранения по профилактике табакокурения | |||||||
1. |
Организация и проведение семинаров, изготовление и тиражирование методических рекомендаций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. Организация службы плановой помощи в преодолении потребления табака | |||||||
1. |
Создание службы телефонной поддержки для желающих отказаться от курения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 г. |
|
|
|
|
|
5. Исследование распространенности потребления табака и эффективности принимаемых мер борьбы с курением |
||||||
1. |
Мониторинг и оценка информированности населения о вреде курения табака, организация и проведение опросов, сбор, обработка, анализ и описание результатов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Раздел 2. "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" | |||||||
1. Повышение информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний | |||||||
1. |
Изготовление и размещение в# информационных материалов, социальной рекламы о вредных последствиях и профилактике потребления психоактивных веществ, проведение медико-социальных акций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", управление печати и телерадиовещания области (по согласованию) |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
2. |
Проведение профилактических занятий с родителями воспитанников дошкольных и школьных образовательных учреждений по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ |
ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер", медицинские организации области, медицинские работники дошкольных и школьных образовательных учреждений |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Проведение консультационных приемов врачом-психиатром-наркологом в центрах здоровья, образовательных учреждениях области |
ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер", врачи-психиатры-наркологи медицинских организаций области, управления образования муниципальных образований области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Проведение семинара-практикума "Роль культуры в системе профилактики негативных явлений в подростковой среде на современном этапе" в рамках II Всероссийской школы клубной инноватики |
Управление культуры области |
2013 г. |
|
|
|
|
5. |
Проведение цикла книжно-иллюстративных выставок "Наш выбор - мир без наркотиков" |
Управление культуры области |
2013 г. |
|
|
|
|
6. |
Издание указателя отечественных и зарубежных изобретений по современным способам и методам профилактики и лечения табако-, алкоголь- и наркозависимости |
Управление культуры области |
2014 г. |
50,0 |
|
50,0 |
|
7. |
Организация кинолекториев, тематических кинопоказов и киноакций "Стоп-наркотикам", "За здоровый образ жизни" |
Управление культуры области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Совершенствование формы обучения сотрудников системы здравоохранения по обеспечению помощи в профилактике употребления алкоголя и наркотиков | |||||||
1. |
Организация и проведение семинаров, изготовление и тиражирование методических рекомендаций |
ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. |
46,0 48,0 50,0 |
|
46,0 48,0 50,0 |
|
3. Исследование распространенности потребления табака и эффективности принимаемых мер борьбы с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией | |||||||
1. |
Мониторинг и оценка информированности населения о вреде алкоголя, наркотиков, организация и проведение опросов, сбор, обработка, анализ и описание результатов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Раздел 3. "Оптимизация питания населения области" | |||||||
1. Повышение информированности различных групп населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания | |||||||
1. |
Изготовление и размещение информационных материалов, социальной рекламы, проведение медико-социальных акций по вопросам здорового питания |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", управление печати и телерадиовещания области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
|
2. Совершенствование формы обучения сотрудников системы здравоохранения по вопросам профилактики факторов риска, связанных с питанием | |||||||
1. |
Организация и проведение семинаров, изготовление и тиражирование методических рекомендаций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Анализ ситуации по вопросам здорового питания и по различным аспектам диетической коррекции факторов риска | |||||||
1. |
Внедрение программ государственного мониторинга питания и здоровья населения на основе проведения специальных исследований питания, в том числе групп риска (дети раннего возраста, беременные и кормящие женщины, малоимущее население) |
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области (по согласованию) совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области", "Белгородстат", департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 |
|
125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 |
|
4. Меры, направленные на обеспечение условий для доступности здорового питания |
|
||||||
1. |
Обеспечение контроля качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, как производимых на территории Белгородской области, так и поставляемых из-за её пределов |
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области (по согласованию), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и оборот пищевых продуктов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Оказание содействия в организации производства на территории области пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, жира, калорийности, обогащенных микронутриентами, в том числе хлеба и хлебобулочных изделий, в объемах, достаточных для проведения мероприятий по профилактике алиментарных заболеваний среди населения области |
Департаменты экономического развития, агропромышленного комплекса области, администрации муниципальных районов и городских округов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Осуществление мер по обеспечению наличия пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, жира, калорийности, обогащенных микронутриентами, в том числе хлеба и хлебобулочных изделий, в розничных торговых предприятиях области |
Департамент экономического развития области, администрации муниципальных районов и городских округов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Обеспечение организации и проведения Дней качества, смотров-конкурсов, выставок, ярмарок выходного дня с привлечением широкого круга местных товаропроизводителей с целью формирования у населения культуры потребления качественных и безопасных пищевых продуктов |
Департамент экономического развития области, администрации муниципальных районов и городских округов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Раздел 4. "Повышение уровня физической активности населения области" | |||||||
1. Увеличение информированности и мотивации населения к увеличению физической активности | |||||||
|
Изготовление и размещение информационных материалов, социальной рекламы по физической активности населения области в средствах массовой информации, проведение пропагандистских акций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление печати и телерадиовещания области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 280,0 |
|
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 280,0 |
|
2. Совершенствование системы подготовки медицинских работников по оказанию консультационной помощи населению по вопросам физической активности | |||||||
1. |
Организация и проведение семинаров, изготовление и тиражирование методических рекомендаций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", управление физической культуры и спорта области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой населением области | |||||||
1. |
Создание парковых зон с оборудованными площадками для занятий физической культурой на территории учреждений здравоохранения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Приобретение спортивного инвентаря для государственных казенных медицинских организаций области, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации несовершеннолетних |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. |
150,0 200,0 |
|
150,0 200,0 |
|
3. |
Развитие службы спортивной медицины |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. Анализ уровня физической активности населения области | |||||||
1. |
Мониторинг и оценка уровня физической активности населения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Раздел 5. "Управление стрессом" | |||||||
1. Повышение информированности населения о вреде стрессов | |||||||
1. |
Изготовление и размещение информационных материалов, социальной рекламы антистрессовой направленности в средствах массовой информации |
ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", управление печати телерадиовещания области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Совершенствование системы подготовки медицинских работников для обеспечения помощи в профилактике и лечении стрессов | |||||||
1. |
Организация и проведение семинаров по вопросам помощи при стрессах |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Организация службы помощи в преодолении стрессов | |||||||
1. |
Открытие кабинетов оказания психологической помощи (психотерапии) в центрах здоровья, отделениях медицинской профилактики, амбулаторно-поликлинических учреждениях |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", медицинские организации области |
2013 г. |
|
|
|
|
Раздел 6. "Профилактика, раннее выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи области" | |||||||
1. Реструктуризация первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Реструктуризация лечебно-профилактических учреждений области с организацией отделений профилактики с переподчинением кабинетов и служб (флюорографический, смотровой, доврачебный и т.д.) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", медицинские организации области |
2013 - 2014 г.г. |
|
|
|
|
2. Внедрение эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого населения | |||||||
1. |
Организация школ по профилактике заболеваний для пациентов с факторами риска в медицинских организациях первичного медико-санитарного звена |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения, медицинские организации области |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1495,6 1649,3 2030,4 2185,6 2323,9 2419,9 2519,2 |
|
|
1495,6 1649,3 2030,4 2185,6 2323,9 2419,9 2519,2 |
2. |
Повышение качества и увеличение объемов проведения диспансеризации населения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
202123,3 222892,4 274390,8 295579,1 318759,5 338323,2 359731,5 374592,2 |
|
|
202123,3 222892,4 274390,8 295579,1 318759,5 338323,2 359731,5 374592,2 |
3. |
Проведение выездных периодических и профилактических осмотров врачебными бригадами различных категорий населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
80849,3 100301,6 137195,4 177347,5 190913,4 202994,0 215838,9 224755,2 |
|
|
80849,3 100301,6 137195,4 177347,5 190913,4 202994,0 215838,9 224755,2 |
4. |
Актуализация банка данных лиц, имеющих факторы риска неинфекционных заболеваний в целях дальнейшего динамического контроля за данными лицами |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Совершенствование системы обучения медицинских работников по эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения | |||||||
1 |
Обучение врачей первичного звена вопросам формирования здорового образа жизни |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Организация и оснащение отделений и центров здоровья медицинским оборудованием |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
7000,0 7000,0 6000,0 |
|
7000,0 7000,0 6000,0 |
|
2. |
Выделение в медицинских организациях области помещений для проведения занятий в школах здоровья с необходимым техническим и методическим оснащением |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Раздел 7. "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в области" | |||||||
1. Мероприятия, направленные на совершенствование структуры системы профилактики | |||||||
1. |
Организация работы мобильных центров здоровья для детей на базе выездной поликлиники ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", центров здоровья для детей: МБУЗ "Детская поликлиника N 4" г. Белгорода, МБУЗ "Детская поликлиника N 3" г. Старый Оскол |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
19286,2 20207,9 26855,0 27737,2 27655,8 |
|
5500,0 5500,0 5500,0 |
19286,2 20207,9 21355,0 22237,2 22155,8 |
2. Совершенствование мер, направленных на раннее выявление и коррекцию факторов риска, профилактику заболеваний | |||||||
1. |
Организация и проведение профилактических осмотров юношей 15 - 16 лет до их первоначальной постановки на воинский учет |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
6907,5 7654,9 8458,2 9105,3 9681,5 10081,4 10497,9 11162,2 |
|
|
6907,5 7654,9 8458,2 9105,3 9681,5 10081,4 10497,9 11162,2 |
3. Совершенствование профилактических мероприятий в образовательных учреждениях области | |||||||
1. |
Организация и проведение на базе общеобразовательных учреждений области оздоровительной и профилактической работы |
Департаменты образования, здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Обучение учащихся методам профилактики стресса, повышения коммуникабельности, совершенствования личностных качеств |
Департаменты образования, здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Создание на базе общеобразовательных учреждений области центров содействия укреплению здоровья школьников, в том числе: |
Департаменты образования здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
- приобретение медицинского диагностического оборудования для автоматизированного мониторинга физического развития и здоровья школьников |
2016 г. 2017 г. |
22500,0 22500,0 |
|
22500,0 22500,0 |
|
||
- обучение персонала для работы с диагностическим оборудованием |
2014 г. 2015 г. |
|
|
|
|
||
4. |
Создание регионального контента мониторинга и паспортизации здоровья школьников, в том числе: |
Департаменты образования, здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
- разработка и внедрение "Паспорта здоровья школьника Белгородской области" и региональной базы данных состояния здоровья школьников; |
2014 г. 2015 г. |
100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 |
|
||
- проведение мониторинга физического развития и здоровья школьников, ведение паспортов здоровья, анализ результатов; |
2014 г. 2015 г. |
500,0 500,0 |
|
500,0 500,0 |
|
||
- создание единой методической электронной базы "Белгородский Урок здоровья" для учащихся образовательных учреждений, педагогической и родительской общественности области; |
2014 г. 2015 г. |
500,0 500,0 |
|
500,0 500,0 |
|
||
- организация и проведение онлайн и web-уроков "Здоровья", психотренингов и других просветительских мероприятий для учащихся образовательных учреждений, педагогической и родительской общественности области |
2014 г. 2015 г. |
100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 |
|
||
4. Повышение уровня информированности детей и подростков области | |||||||
1. |
Организация областного семинара-практикума для специалистов культурно-досуговых учреждений клубного типа "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков в Белгородской области" |
Управление культуры области |
2014 г. |
50,0 |
|
50,0 |
|
2. |
Проведение библиотечной акции "Я выбираю здоровый образ жизни" в рамках Дней качества на Белгородчине |
Управление культуры области |
2014 г. |
15,0 |
|
15,0 |
|
3. |
Проведение фестиваля социального плаката среди подростков и молодежи "Все зависит от тебя" |
Управление культуры области |
2014 г. 2015 г. |
100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 |
|
4. |
Проведение цикла экскурсий и лекций по традиционной русской кухне |
Управление культуры области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
5. |
Реализация проекта по популяризации здорового образа жизни "Мир подростка" |
Управление культуры области |
2015 г. |
30,0 |
|
30,0 |
|
6. |
Издание указателя литературы "Здоровое питание как один из компонентов здорового образа жизни" |
Управление культуры области |
2014 г. |
50,0 |
|
50,0 |
|
Раздел 8. "Безопасная среда" | |||||||
1. Создание условий, направленных на повышение и укрепление здоровья | |||||||
1. |
Создание вертикали управления профилактическим направлением здравоохранения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. |
|
|
|
|
2. |
Разработка и реализация мероприятий по проведению здорового досуга, внедрение вытесняющих технологий в учреждения образования области |
Департамент образования области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Создание центра общественного здоровья на базе ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2014 г. |
|
|
|
|
2. Повышение информированности населения о мерах, направленных на повышение и укрепление здоровья | |||||||
1. |
Проведение областного конкурса по пропаганде здорового образа жизни для различных групп населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление печати и телерадиовещания области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
300,0 300,0 600,0 |
|
300,0 300,0 600,0 |
|
2. |
Информирование населения о факторах окружающей среды, влияющих на здоровье |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Организация цикла книжно-иллюстративных выставок "Безопасная среда - основа качества жизни" |
Управление культуры области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Создание места для размещения социальной рекламы в каждом населенном пункте |
Администрации муниципальных районов и городских округов |
2013 г. |
|
|
|
|
5. |
Проведение конкурса "Школа - территория знаний и здоровья" |
Департамент образования области, управление печати и телерадиовещания области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. |
300,0 300,0 600,0 |
|
300,0 300,0 600,0 |
|
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Приобретение мобильного центра здоровья |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики" |
2017 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
4. Оценка и совершенствование условий труда | |||||||
1. |
Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в целях выявления вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на работников в процессе трудовой деятельности |
Управление по труду и занятости населения области, руководители предприятий, аттестующие организации, аккредитованные в установленном порядке |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций области |
Управление по труду и занятости населения области, руководители предприятий, аттестующие организации, аккредитованные в установленном порядке |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Обеспечение финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций области, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами |
ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
4007707,2 |
291321,1 |
335455,5 |
424921,7 |
533493,5 |
576892,9 |
587222,5 |
616870,4 |
641529,6 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
97705,0 |
1441,0 |
3111,0 |
3228,0 |
30145,0 |
35145,0 |
12145,0 |
6145,0 |
6345,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
3910002,2 |
289880,1 |
332344,5 |
421693,7 |
503348,5 |
541747,9 |
575077,5 |
610725,4 |
635184,6 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение 2012 г. |
Планируемое значение |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1. |
Распространенность ожирения среди взрослого населения |
процент |
49,1 |
46,0 |
43,0 |
40,0 |
37,0 |
34,0 |
31,0 |
28,0 |
25,0 |
2. |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
процент |
38,0 |
37,5 |
36,9 |
36,1 |
35,0 |
33,5 |
32,3 |
31,5 |
30,0 |
3. |
Распространенность повышенного холестерина крови среди взрослого населения |
процент |
50,0 |
49,0 |
48,1 |
47,2 |
46,5 |
44,5 |
42,85 |
41,0 |
40,0 |
4. |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
процент |
40,0 |
39,7 |
39,4 |
39,1 |
38,6 |
37,8 |
37,2 |
36,6 |
36,0 |
5. |
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
процент |
50,0 |
49,4 |
48,6 |
47,8 |
46,5 |
44,0 |
42,8 |
41,4 |
40,0 |
6. |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
30,0 |
28,0 |
26,0 |
24,0 |
22,0 |
20,0 |
18,0 |
16,0 |
14,0 |
7. |
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадиях |
процент |
50,5 |
51,0 |
51,7 |
52,6 |
53,5 |
54,3 |
55,1 |
55,9 |
56,7 |
8. |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
26,13 |
25,77 |
25,41 |
25,05 |
24,7 |
24,35 |
24,01 |
23,67 |
23,34 |
9. |
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
30,77 |
30,26 |
29,75 |
29,24 |
28,73 |
28,24 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
10. |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
21,2 |
20,7 |
20,0 |
19,3 |
18,6 |
18,0 |
17,3 |
16,7 |
16,0 |
Подпрограмма 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- развитие первичной медико-санитарной помощи (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения области Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения области Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения области Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: - повышение доступности, качества и удовлетворенности населения первичной медико-санитарной помощью за счёт профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний на ранних стадиях развития, приведения к стандарту материально-технической базы учреждений здравоохранения первичного звена, их оснащения, обеспеченности медицинскими кадрами, повышения их квалификации. Задачи Подпрограммы: - осуществление необходимого комплекса мер, направленных на повышение эффективности проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий; - выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития и коррекция наиболее значимых факторов риска возникновения заболеваний; - реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления и лечения заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения: инфаркта миокарда и инсультов, от злокачественных новообразований, травм и воздействия внешних факторов, туберкулёза, алкоголизма, наркоманий и др.; - снижение уровня распространённости управляемых инфекционных заболеваний путём проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и сохранение его от ряда заболеваний (полиомиелит, корь, краснуха) на спорадическом уровне; - раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C; - обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 1145845,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 1091774,90 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 40378,90 тыс. рублей; 2014 г. - 45948,10 тыс. рублей; 2016 г. - 117718,00 тыс. рублей; 2017 г. - 279632,70 тыс. рублей; 2018 г. - 242428,00 тыс. рублей; 2019 г. - 230925,10 тыс. рублей; 2020 г. - 134744,10 тыс. рублей, за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 3170,4 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 298,2 тыс. рублей; 2014 г. - 870,2 тыс. рублей; 2015 г. - 780,4 тыс. рублей; 2016 г. - 649,6 тыс. рублей; 2017 г. - 506,6 тыс. рублей; 2018 г. - 65,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 50900,00 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 50900 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов; - охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки, процентов; - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процентов; - охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки, процентов; - охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки, процентов; - заболеваемость дифтерией, на 100 тыс. населения; - охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки, процентов; - заболеваемость корью, на 1 млн. населения; - заболеваемость краснухой, на 100 тыс. населения; - заболеваемость эпидемическим паротитом, на 100 тыс. населения; - заболеваемость острым вирусным гепатитом B, на 100 тыс. населения; - заболеваемость сальмонеллезом, на 100 тыс. населения; - заболеваемость коклюшем, на 100 тыс. населения; - общая заболеваемость взрослого населения, на 100 тыс. населения; - процент выявленных заболеваний в ранней стадии развития, процентов; - уровень госпитализации, процентов; - доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов; - удовлетворенность населения медицинской помощью процентов |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,2 процента; - увеличение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B до 96,2 процента; - увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка до 96,2 процента; - увеличение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 96,2 процента; - увеличение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 96,2 процента; - достижение показателей заболеваемости дифтерией до 0,1 случая на 100 тыс. населения; - охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 96,2 процента; - снижение заболеваемости корью до 0,7 случая на 1 млн. населения; - достижение показателей заболеваемости краснухой до 0,5 случая на 100 тыс. населения; - достижение показателей заболеваемости эпидемическим паротитом до 0,07 случая на 100 тыс. населения; - достижение показателей заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 1,0 случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сальмонеллезом до 47,0 на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости коклюшем до 4,0 на 100 тыс. населения; - снижение общей заболеваемости взрослого населения до 160270,0 на 100 тыс. населения; - увеличение процента выявленных заболеваний в ранней стадии развития до 5,1 процента; - уровень госпитализации 15,3 процента; - увеличение доли детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 80,1 процента; - увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью до 72 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), организованная по территориально-участковому принципу, была и остается приоритетным направлением развития здравоохранения. В области оказываются все три её вида: первичная доврачебная медико-санитарная помощь, первичная врачебная и первичная специализированная. Укрепление материально-технической базы первичного звена, развитие института врача общей практики, поддержка врачей первичного звена, работников ФАП и скорой медицинской помощи на правительственном и областном уровнях позволили повысить качество и доступность ПМСП, улучшить демографические показатели.
Вместе с тем медико-социальная значимость проблемы оказания ПМСМ# остается актуальной: отсутствует четкая система амбулаторного долечивания и патронажа, паллиативной помощи, восстановительного лечения и реабилитации, низкой остается эффективность профилактической работы, ощущается дефицит кадров. В этой связи дальнейшее развитие ПМСП должно быть направлено на обеспечение доступности и повышение качества этого вида медицинской помощи, полное удовлетворение потребности населения в лечебно-профилактической и медико-социальной помощи.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главной целью Подпрограммы является:
- повышение доступности, качества и удовлетворенности населения ПМСП за счёт профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний на ранних стадиях развития, приведения к стандарту материально-технической базы учреждений здравоохранения первичного звена, её оснащения, обеспеченности медицинскими кадрами, повышения их квалификации.
Для её достижения требуется обеспечить решение задач по:
- осуществлению необходимого комплекса мер, направленных на повышение эффективности проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
- выявлению и лечению заболеваний на ранних стадиях развития и коррекции наиболее значимых факторов риска возникновения заболеваний;
- реализации дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления и лечения заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения: инфаркта миокарда и инсультов, от злокачественных новообразований, травм и воздействия внешних факторов, туберкулёза, алкоголизма, наркомании и др.;
- снижению уровня распространенности управляемых инфекционных заболеваний путём проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и сохранение его от ряда заболеваний (полиомиелит, корь, краснуха) на спорадическом уровне;
- раннему выявлению инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;
- обеспечению потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания.
В целях улучшения работы первичного звена здравоохранения необходимо решить вопросы по ликвидации дефицита кадров, в том числе за счет внутриотраслевого перераспределения; оптимизации численности участков; уменьшению нагрузки на врача за счет передачи среднему медицинскому персоналу мероприятий по доврачебной помощи при острой патологии, диспансерному наблюдению пациентов с хронической патологией, оказанию паллиативной помощи на дому, проведению иммунопрофилактики; дооснащению первичного звена замещающими стационар-технологиями - развитие систем "стационаров на дому" и активного патронажа; переход на целевые показатели работы с акцентом на профилактическую деятельность.
На первом уровне трехуровневой системы организации ПМСП и неотложной помощи, оказываемой медицинскими работниками первичного звена, совместно с кабинетами (отделениями) медицинской профилактики, Центрами здоровья, первичной специализированной МСП, оказываемой врачами-специалистами первичного звена, планируется более широкое использование участковой службой и врачами-специалистами возможности менее затратных стационар-замещающих видов помощи: дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационаров на дому, стационаров одного дня.
На втором уровне оказания специализированной амбулаторной медицинской помощи по наиболее востребованным специализированным профилям (при необходимости неотложной помощи) межтерриториальными консультативно-диагностическими Центрами на базе муниципальных учреждений поликлинического профиля городов Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки широко будут применяться стационар-замещающие формы и широкий спектр диагностических процедур, специальные рентгенологические исследования, включая компьютерную томографию.
На третьем уровне оказания консультативно-диагностической первичной специализированной помощи, включая высокотехнологичную помощь, которая организована в областных консультативных поликлиниках и диспансерах, намечается более широкое применение высоких технологий в диагностике и лечении.
Учитывая, что 1 уровень оказания ПМСП из-за все еще не оптимальной организационной системы его работы, слабой материально-технической базы, низкой укомплектованности квалифицированными специалистами и недостаточной их мотивацией в эффективной работе является наиболее слабым звеном в оказании медицинской помощи, в целях повышения эффективности этого звена ПМСП, определения потребности в количестве мобильных и постоянно действующих медицинских бригад и их оснащении, состава и оснащенности отделений (центров) диагностики и кратковременного интенсивного лечения, объема дооснащения и доукомплектования физиотерапевтических кабинетов, отработки схем маршрутизации больных, решению других вопросов комплексного развития ПМСП, Подпрограммой предусматривается внедрение оптимальной модели трехэтапной системы организации 1-го уровня ПМСП на базе Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов.
Первый этап - профилактический. Приоритетными направлениями в нем определены формирование у населения здорового образа жизни, проведение иммунопрофилактики, консультации по проблемам здоровья, школы здоровья, проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска и их коррекция; проведение профилактических осмотров; диспансерное наблюдение хронических больных и профилактика обострений (осложнений) у них хронических заболеваний, лиц из групп риска, здоровых, беременных, детей, лиц декретированных групп; выявление заболеваний на ранних стадиях заболевания, их оздоровление; проведение рациональной маршрутизации больных. Основными структурными элементами в процессе выявления факторов риска неинфекционных заболеваний становятся кабинеты/отделения медицинской профилактики и кабинеты доврачебного приема Поликлиника. С целью повышения социально-экономической эффективности ПМСП профилактическая работа будет сосредотачиваться на патологии, вызывающей наибольшие социально-экономические потери. К ним отнесены сосудистые заболевания, онкологические болезни, дегенеративные заболевания позвоночника и крупных суставов, диабет II типа.
Второй этап - парагоспитальный, включающий лечение в амбулаторных условиях, в "стационаре на дому" и в дневном стационаре при амбулаторно-поликлинических учреждениях впервые заболевших, хронических больных с лёгкими обострениями, оказание помощи при неотложных состояниях, долечивание выписанных из стационара, оказание паллиативной помощи, для чего неизлечимо больным требуется создать в поликлиниках кабинеты паллиативной помощи.
В целях наиболее полного удовлетворения населения неотложной помощью (в помощь первичному звену) создаются постоянные медицинские бригады, оказывающие неотложную помощь, в том числе в выходные и праздничные дни. При необходимости специалисты бригад проводят профилактическую работу и оказывают паллиативную помощь.
Для оказания ПМСП при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний (не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи) на базе приёмных отделений при ЦРБ и городских многопрофильных больниц развёртываются диагностические отделения кратковременного интенсивного лечения для коррекции неотложных состояний. В последующем проводится рациональная маршрутизация пациентов на этапы оказания менее затратной, но более квалифицированной и интенсивной медицинской помощи. Это уменьшает уровень госпитализации и стоимость медицинской помощи, повышает её качество. Этому также будет способствовать обеспечение возможности применения фельдшерами скорой медицинской помощи догоспитального тромболизиса при остром коронарном синдроме, что позволит снизить смертность от инфаркта миокарда и пятилетнюю выживаемость данной категории пациентов.
Для повышения доступности и качества ПМСП в сельской местности, проведения профилактических осмотров прикрепленного населения с привлечением узких специалистов предусматривается создание в составе Поликлиника ЦРБ мобильных медицинских бригад, использование мобильных медицинских комплексов и выездных бригад областных ЛПУ; для оказания неотложной (в том числе в выходные и праздничные дни) и паллиативной помощи жителям городской местности, организации лечения в стационаре на дому, - организовать при поликлиниках постоянные медицинские бригады.
Третий этап - восстановительное лечение и реабилитация. В целях повышения обеспечения потребности в восстановительном лечении и реабилитации должны быть использованы возможности существующих физиотерапевтических кабинетов (отделений), там, где их нет, - созданы в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении, или создать на их базе отделения, центры восстановительного лечения и реабилитации, оснастить современным оборудованием и укомплектовать подготовленными кадрами. Это позволит проводить восстановительное лечение и комплексную реабилитацию (функциональную, трудовую, социальную и психологическую).
Важным условием успешной реализации развития ПМСП является приоритетное выделение материальных ресурсов на ее развитие, внедрение системы специальной подготовки врачей и средних медицинских работников, укрепление доверия среди широких слоев населения.
Реализация данной модели первичного звена позволит осуществлять этапность оказания помощи, соблюдать принципы территориальности и профилактической направленности, а также позволит компенсировать неравномерность развития ПМСП. Рациональное распределение медицинских ресурсов и медицинских кадров позволит на первом ее уровне значительно активизировать профилактическую работу, повысить эффективность работы кабинетов (отделений) медицинской профилактики и Центров здоровья, в полном объеме использовать дорогостоящее оборудование, компенсировать дефицит врачей-специалистов по требуемым профилям и, как следствие, снизить сроки ожидания на диагностические исследования и на прием к врачу.
С учетом наличия наиболее серьезных проблем организации ПМСП в сельской местности при реформировании системы ПМСП на селе планируется её развитие по принципу ВОП, осуществление мероприятий по приведению к стандарту материально-технической базы существующих учреждений, укомплектованности и квалификации кадров; создание и переоснащение межмуниципальных консультативно-диагностических центров первичной специализированной медицинской помощи; рациональная маршрутизация потоков пациентов по единым принципам; дальнейшее развитие стационар замещающих и выездных методов работы, неотложной помощи на базе амбулаторных учреждений (подразделений); совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями СМП.
Будет продолжено развитие сети ФАП, врачебных амбулаторий с постом скорой медицинской помощи и дневным стационаром, а также офисов врача общей практики, домовых хозяйств для оказания первой помощи, активизирована работа выездных центров здоровья, выездных бригад и внедрение мобильных медицинских комплексов. Важная роль отводится обеспечению медицинского персонала, работающего на селе, санитарным транспортом для выездной работы.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение цели и задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий по:
- совершенствованию нормативной базы и организации выполнения мероприятий ПМСП;
- совершенствованию организации проведения профилактических мероприятий в рамках первичной медико-санитарной помощи;
- повышению доступности и качества лечебно-оздоровительной помощи в амбулаторных условиях, в том числе за счет увеличения объемов и повышения качества профилактических осмотров с организацией выездных форм работы для жителей сельской местности;
- созданию при центральных районных больницах мобильных медицинских бригад для оказания ПСМП# сельскому населению;
- созданию при центральных районных больницах и городских поликлиниках постоянно действующих медицинских бригад для оказания неотложной и паллиативной медицинской помощи на дому;
- организации отделений (центров) диагностики и коррекции неотложных состояний при приемных отделениях центральных районных больниц;
- организации работы выездных центров "Здоровье";
- укреплению материально-технической базы учреждений ПМСП.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы по предварительным оценкам составят 1145845,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 1091774,90 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 3170,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 50900 тыс. руб.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Контроль за выполнением мероприятий осуществляется департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Подпрограммы:
- обеспечивает общую координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых совместно с мероприятиями настоящей Программы, а также других федеральных и областных программ;
- обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий Подпрограммы;
- обеспечивает ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Подпрограммы;
Контроль за целевым использованием средств обязательного медицинского страхования осуществляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия Подпрограммы 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Совершенствование нормативной базы и организации реализации мероприятий ПМСП | |||||||
1. |
Разработка и внедрение Порядков оказания ПМСП взрослому населению области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", медицинские организации области |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Внедрение новых федеральных и совершенствование региональных стандартов оказания первичной медико-санитарной помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Совершенствование критериев оценки результатов труда медицинских работников первичного звена с учетом эффективности профилактической работы и показателей здоровья населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Разработка и внедрение рекомендации по рациональной маршрутизации больных с ведущей патологией |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. |
|
|
|
|
5. |
Создание единых электронных информационных и справочных ресурсов для пациентов и медицинских работников с внедрением электронных медицинских карт и электронных историй болезни |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Медицинский информационно-аналитический центр", медицинские организации области |
2013 - 2017 г.г. |
|
|
|
|
2. Совершенствование организации проведения профилактических мероприятий в рамках первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Увеличение объемов и повышение качества профилактических осмотров, в том числе с организацией выездных форм работы для жителей сельской местности |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Проведение ежегодной диспансеризации населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Повышение доступности и качества лечебно-оздоровительной помощи в амбулаторных условиях | |||||||
1. |
Продолжение работы по созданию при ЦРБ мобильных медицинских бригад для оказания всех видов ПМСП сельскому населению - лечебно-диагностической, неотложной, профилактической. В том числе при: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2013 г. |
99,4 |
|
|
99,4 |
|
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
|
99,4 |
|
|
99,4 |
|
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
|
99,4 |
|
|
99,4 |
|
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2014 г. |
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2016 г. |
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2017 г. |
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
|
3325,7 |
|
3226,3 |
99,4 |
|
2. |
Создание при ЦРБ и городских поликлиниках постоянно действующих медицинских бригад для оказания неотложной и паллиативной медицинской помощи на дому, включая выходные и праздничные дни. В том числе при: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2014 г. |
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
2016 г. |
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2017 г. |
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Губкинская детская больница" |
администрация Губкинского городского округа |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Городская поликлиника N 2" г. Белгород |
управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Городская поликлиника N 4" г. Белгород |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская поликлиника N 5" г. Белгород |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская поликлиника N 6" г. Белгород |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Белгород |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская больница N 1 г. Белгород" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская больница N 2 г. Белгород" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Городская детская больница", г. Белгород |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Старооскольская городская больница N 1" |
администрация Старооскольского городского округа |
2018 г. |
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
|
МБУЗ "Старооскольская городская больница N 2" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
МБУЗ "Старооскольская городская детская поликлиника N 3" |
|
2942,3 |
|
2920,5 |
21,8 |
||
3. |
Организация отделений (центров) диагностики и коррекции неотложных состояний при приемных отделениях ЦРБ, в том числе при: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2013 г. |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
||||||
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
||||||
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2014 г. |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2015 г. |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2016 г. |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
||||||
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
ОГБУЗ "Уразовская РБ" |
||||||
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
ОГБУЗ "Томаровская РБ" |
||||||
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" |
||||||
При многопрофильных больницах: МБУЗ "Городская клиническая больница N 1", г. Белгород МБУЗ "Городская клиническая больница N 2", г. Белгород МБУЗ "Городская детская больница", г. Белгород |
управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2018 г. |
|
|
|
|
|
МБУЗ "Городская клиническая больница N 1", г. Старый Оскол МБУЗ "Городская клиническая больница N 2", г. Старый Оскол МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3", г. Старый Оскол. |
управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
|
|
|
При станциях скорой медицинской помощи: МКУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", г. Белгород |
управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2019 г. |
|
|
|
|
|
МКУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", г. Старый Оскол |
управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
|
|
|
МКУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", г. Губкин |
управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа |
|
|
|
|
|
|
При поликлиниках медицинских организаций области: МБУЗ "Городская поликлиника N 2", г. Белгород МБУЗ "Городская поликлиника N 4", г. Белгород МБУЗ "Городская поликлиника N 5", г. Белгород МБУЗ "Городская поликлиника N 6", г. Белгород МБУЗ "Городская поликлиника N 8", г. Белгород |
управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2020 г. |
|
|
|
|
|
4. |
Организация работы выездных центров "Здоровье" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Медицинский информационно-аналитический центр", медицинские организации области |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
4. Укрепление материально-технической базы учреждений ПМСП | |||||||
1. |
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция, приобретение медицинского оборудования, приобретение санитарного автотранспорта по районам и городам согласно приложению к Подпрограмме |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения области, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрации муниципальных районов и городских округов, медицинские организации области |
2013 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
40378,9 81143,0 198027,0 233666,5 230925,1 134744,1 |
|
40378,9 81143,0 198027,0 233666,5 230925,1 134744,1 |
|
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи", включая по мероприятиям Подпрограммы и приложению к Подпрограмме
тыс. руб. | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
1145845,3 |
91577,1 |
46818,3 |
780,4 |
118367,6 |
280139,3 |
242493,4 |
230925,1 |
134744,1 |
Областной бюджет |
1091774,9 |
40378,9 |
45948,1 |
0 |
117718,0 |
279632,7 |
242428,0 |
230925,1 |
134744,1 |
Средства обязательного медицинского страхования |
3170,4 |
298,2 |
870,2 |
780,4 |
649,6 |
506,6 |
65,4 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
50900,0 |
50900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка эффективности
реализации мероприятий Подпрограммы 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
N п/п |
Наименование показателя |
Целевые значения показателей |
|||||||||
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
81,2 |
2. |
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки, процентов |
95,0 |
95,0 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,0 |
96,2 |
3. |
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процентов |
95,0 |
95,0 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,0 |
96,2 |
4. |
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки, процентов |
95,0 |
95,0 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,0 |
96,2 |
5. |
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки, процентов |
95,0 |
95,0 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,0 |
96,2 |
6. |
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки, процентов |
95,0 |
95,0 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,0 |
96,2 |
7. |
Заболеваемость дифтерией, на 100 тыс. населения |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
8. |
Заболеваемость корью, на 1 млн. населения |
0,0 |
42,0 |
10,0 |
7,0 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
9. |
Заболеваемость краснухой, на 100 тыс. населения |
0,54 |
0,33 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
10. |
Заболеваемость эпидемическим паротитом, на 100 тыс. населения |
0,38 |
- |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
11. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B, на 100 тыс. населения |
1,01 |
0,87 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
12. |
Заболеваемость сальмонеллезом, на 100 тыс. населения |
54,27 |
60,51 |
55,0 |
54,0 |
50,0 |
49,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
13. |
Заболеваемость коклюшем, на 100 тыс. населения |
3,09 |
9,34 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
14. |
Общая заболеваемость взрослого населения, на 100 тыс. населения |
160370,0 |
160360,0 |
160350,0 |
160340,0 |
160330,0 |
160320,0 |
160310,0 |
160300,0 |
160290,0 |
160270,0 |
15. |
Процент выявленных заболеваний в ранней стадии развития, процентов |
51,0 |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
51,0 |
16. |
Уровень госпитализации, процентов |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,1 |
15,1 |
15,0 |
15,0 |
17. |
Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов |
80,1 |
80,2 |
80,2 |
80,3 |
80,4 |
80,5 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,1 |
18. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов |
45,0 |
45,8 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
Приложение
к Подпрограмме 2
"Развитие первичной
медико-санитарной помощи"
Укрепление материально-технической базы учреждений первичной медико-санитарной помощи
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Ильинка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Алексеевского района и г. Алексеевка, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2018 г. |
3900,0 |
|
3900,0 |
|
2. |
ФАП с. Алейниково |
2017 г. |
3200,0 |
|
3200,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Репенка |
2017 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
4. |
Амбулатория с. Иловка |
2019 г. |
8500,0 |
|
8500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП в с. Меняйлово |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Алексеевского района и г. Алексеевка, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2016 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2. |
ФАП с. Николаевка (Калитва) |
2018 г. |
2100,0 |
2100,0 |
|
||
3. |
ФАП с. Студеный Колодез |
2017 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
5. |
Амбулатория с. Луценково |
2017 г. |
6000,0 |
6000,0 |
|
||
4. |
ФАП с. Подсереднее |
2019 г. |
2900,0 |
2900,0 |
|
||
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2013 г. |
1726,3 |
|
1726,3 |
|
2017 г. |
2300,0 |
|
2300,0 |
|
|||
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Отрадное |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Белгородского района, ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
2018 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
2. |
ФАП с. Пушкарное |
2019 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Головино |
2020 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Беловское |
2019 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
5. |
Центр ВОП с. Крутой Лог |
2016 г. |
5400,0 |
|
5400,0 |
|
|
6. |
Центр ВОП с. Журавлевка |
2017 г. |
5400,0 |
|
5400,0 |
|
|
7. |
Центр ВОП с. Беломестное |
2017 г. |
5400,0 |
|
5400,0 |
|
|
8. |
Центр ВОП с. Никольское |
2018 г. |
5400,0 |
|
5400,0 |
|
|
9. |
Центр ВОП с. Ближняя Игуменка |
2019 г. |
5400,0 |
|
5400,0 |
|
|
10. |
Амбулатория с. Ясные Зори |
2019 г. |
8500,0 |
|
8500,0 |
|
|
11. |
Поликлиника на 300 посещений с. Северный |
2016 г. |
44800,0 |
|
44800,0 |
|
|
12. |
Поликлиника на 1000 посещений с. Стрелецкое |
2017 г. |
120633,0 |
|
120633,0 |
|
|
13. |
Поликлиника на 500 посещений п. Октябрьский |
2018 г. |
44800,0 |
|
44800,0 |
|
|
14. |
Поликлиника п. Дубовое |
2019 г. |
45000,0 |
|
45000,0 |
|
|
15. |
Поликлиника п. Разумное |
2020 г. |
45000,0 |
|
45000,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Щетиновка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Белгородского района, ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
2019 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
2. |
ФАП с. Петровка |
2020 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Орловка |
2020 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
4. |
Амбулатория п. Комсомольский |
2018 г. |
11854,0 |
|
11854,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
2016 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
Центр ВОП с. Крюково |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Борисовского района, ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2019 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП в с. Октябрьская Готня |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Борисовского района, ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2017 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2. |
ФАП с. Красный Куток |
2018 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|
3. |
ФАП в с. Зозули |
2019 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|
4. |
Центр ВОП с. Беленькое |
2017 г. |
4800,0 |
|
4800,0 |
|
|
5. |
Центр ВОП с. Грузское |
2018 г. |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|
6. |
Поликлиника ЦРБ |
2013 г. |
16400,0 |
|
16400,0 |
|
|
2013 г. |
30000,0 - внебюджетные источники |
||||||
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2017 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|||
2018 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|||
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2017 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Бирюч |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения области, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация г. Валуйки и Валуйского района, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2020 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
2. |
Центр ВОП с. Принцевка |
2017 г. |
3800,0 |
|
3800,0 |
|
|
3. |
Центр ВОП с. Герасимовка |
2018 г. |
3800,0 |
|
3800,0 |
|
|
4. |
Поликлиника п. Соцгородок |
2016 г. |
7500,0 |
|
7500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Кукуевка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения области, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация г. Валуйки и Валуйского района, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2019 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
2. |
ФАП п. Дальний |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Ураево |
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
4. |
Центр ВОП с. Насоново |
2018 г. |
3500,0 |
|
3500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2018 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2019 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта |
|
||||||
1. |
для ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2017 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
2018 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
|||
2019 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Ютановка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Волоконовского района, ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
2018 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
2. |
ФАП с. Чапельное |
2018 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Шидловка |
2019 г. |
1900,0 |
|
1900,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Малиново |
2020 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
5. |
Амбулатория с. В-Александровка |
2016 г. |
10000,0 |
|
10000,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Голофеевка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Волоконовского района, ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
2018 г. |
1000,0 |
|
1000,00 |
|
2. |
Амбулатория с. Погромец |
2019 г. |
7500,0 |
|
7500,0 |
|
|
3. |
Амбулатория с. Староивановка |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
4. |
Поликлиника ЦРБ |
2013 г. |
18800,0 |
|
18800,0 |
|
|
2013 г. |
15000,0 - внебюджетные источники |
||||||
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ |
2017 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП в х. Попов |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Вейделевского района, ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
2016 г. |
270,0 |
|
270,0 |
|
2. |
ФАП с. Солонцы |
2016 г. |
584,0 |
|
584,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Новорослово |
2016 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Олейники |
2016 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Белый Плёс |
2017 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|
6. |
ФАП с. Яропольцы |
2019 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
7. |
Центр ВОП с. Зенино |
2018 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|
8. |
Центр ВОП с. Викторополь |
2019 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|
9. |
Центр ВОП с. Николаево |
2020 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|
10. |
Амбулатория с. Закутское |
2018 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
11. |
Амбулатория с. Должанское |
2019 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
2018 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
2019 г. |
3500,0 |
|
3500,0 |
|
|||
|
3. Приобретение санитарного автотранспорта |
||||||
1. |
для ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
900,0 |
|
900,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" | |||||||
|
1. Строительство |
||||||
1. |
ФАП с. Почаево |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Грайворонского района, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2018 г. |
1800,0 |
|
1800,0 |
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП в с. Пороз |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Грайворонского района, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2018 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
2. |
ФАП в с. Дунайка |
2018 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Глотово |
2018 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Замостье |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Гора-Подол |
2018 г. |
1100,0 |
|
1100,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2018 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
2019 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
|||
2020 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2018 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
2019 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|||
2020 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|||
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Сергеевка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2018 г. |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
2. |
Амбулатория с. Истобное |
2018 г. |
8500,0 |
|
8500,0 |
|
|
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Ивановка (Панковский с\о) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2019 г. |
900,0 |
|
900,0 |
|
2. |
ФАП с. Толстое |
2016 г. |
4489,0 |
|
4489,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Морозово |
2019 г. |
768,0 |
|
768,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Чуево |
2018 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Юрьевка |
2020 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
6. |
ФАП с. Сапрыкино |
2020 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2019 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
2020 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
|||
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2018 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
2019 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
|||
2020 г. |
500,0 |
|
500,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Березовка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Ивнянского района, ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2018 г. |
1400,0 |
|
1400,0 |
|
2. |
ФАП с. Драгунка |
2018 г. |
1400,0 |
|
1400,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Курасовка |
2019 г. |
1400,0 |
|
1400,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Покровка |
2019 г. |
1400,0 |
|
1400,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Сафоново |
2020 г. |
1400,0 |
|
1400,0 |
|
|
6. |
Центр ВОП с. Верхопенье |
2017 г. |
10000,0 |
|
10000,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2019 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
2020 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|||
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Ивицкое |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Корочанского района, ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Кощеево |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Корочанского района, ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
2018 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
2. |
ФАП в с. Городище |
2019 г. |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Соколовка |
2019 г. |
1332,0 |
|
1332,0 |
|
|
4. |
Центр ВОП с. Алексеевка |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
5. |
Амбулатория с. Ломово |
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
2018 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Большебыково |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Красногвардейского района, ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
2019 г. |
1600,0 |
|
1600,0 |
|
2. |
ФАП с. Гридякино |
2018 г. |
960,0 |
|
960,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Калиново |
2019 г. |
1854,0 |
|
1854,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Палатово |
2020 г. |
1160,0 |
|
1160,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Хуторцы |
2020 г. |
1050,0 |
|
1050,0 |
|
|
6. |
ФАП с. Коломыцево |
2017 г. |
1600,0 |
|
1600,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
2013 г. |
1726,3 |
|
1726,3 |
|
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2019 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Теребрено |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Краснояружского района, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2017 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
2. |
ФАП п. Степное |
2017 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
3. |
Центр ВОП с. Вязовое |
2020 г. |
6500,0 |
|
6500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Илек-Пеньковка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Краснояружского района, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2020 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
2. |
ФАП с. Надежевка |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Камызино |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Красненского района, ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
2018 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2. |
ФАП с. Горки |
2019 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Староуколово |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Красненского района, ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
2018 г. |
879,0 |
|
879,0 |
|
2. |
ФАП с. Широкий |
2019 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
|
3. |
Центр ВОП с. Круглое |
2018 г. |
3500,0 |
|
3500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
2013 г. |
1726,3 |
|
1726,3 |
|
2018 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|||
2019 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Львовка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Новооскольского района, "ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2. |
ФАП с. Покрово-Михайловка |
2019 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Остановка |
2020 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Солонец - Поляна |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Новооскольского района, ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2. |
ФАП в с. Скрынниково |
2019 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Новая Безгинка |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Богдановка |
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
|||
2020 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Призначное |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Прохоровского района, ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
2018 г. |
1018,0 |
|
1018,0 |
|
2. |
ФАП с. Кривошеево |
2019 г. |
1328,0 |
|
1328,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Казачье |
2020 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Петровка (Радьковская) |
2020 г. |
845,0 |
|
845,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
Центр ВОП с. Бобрава |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Ракитянского района, ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
2018 г. |
11000,0 |
|
11000,0 |
|
2. |
Центр ВОП с. Дмитриевка |
2019 г. |
4500,0 |
|
4500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Меловое |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Ракитянского района, ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
2017 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2 |
ФАП с. Нижние Пены |
2018 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Лозное |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, администрация Ровеньского района, ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ |
2020 г. |
832,0 |
|
832,0 |
|
2. |
ФАП с. Ясены |
2019 г. |
1300,0 |
|
1300,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Нагорьево |
2019 г. |
2246,0 |
|
2246,0 |
|
|
4. |
ФАП с. Лозовое |
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
5. |
ФАП с. Н. Александровское |
2020 г. |
1399,0 |
|
1399,0 |
|
|
6. |
ФАП с. Ржевское |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Владимирово |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Старооскольского района, МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
2017 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
2. |
ФАП с. Нижнее Чуфичево |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
3. |
Детская поликлиника ЦРБ |
2019 г. |
15000,0 |
|
15000,0 |
|
|
2. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
|
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
||||||
|
1. Ремонт и реконструкция |
||||||
1. |
ФАП с. Окуни |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Чернянского района, ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
2018 г. |
1185,5 |
|
1185,5 |
|
2. |
ФАП с. Кузькино |
2019 г. |
1357,2 |
|
1357,2 |
|
|
3. |
ФАП с. Ездочное |
2019 г. |
1756,9 |
|
1756,9 |
|
|
4. |
ФАП с. Александровка |
2020 г. |
2543,1 |
|
2543,1 |
|
|
5. |
ФАП с. Русская Халань |
2020 г. |
2482,0 |
|
2482,0 |
|
|
6. |
Амбулатория с. Малотроицкое |
2017 г. |
12144,0 |
|
12144,0 |
|
|
2. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
3. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Репное |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Шебекинского района и г. Шебекино, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2. |
ФАП с. Тюрино |
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
3. |
ФАП с. 1-Цепляево |
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Дмитриевка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Шебекинского района и г. Шебекино, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2018 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
2. |
ФАП с. Буланово |
2020 г. |
1152,0 |
|
1152,0 |
|
|
3. |
Амбулатория с. Графовка |
2018 г. |
3256,5 |
|
3256,5 |
|
|
4. |
Амбулатория с. Ржевка |
2018 г. |
19813,5 |
|
19813,5 |
|
|
5. |
Стоматологическая поликлиника |
2019 г. |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
ФАП с. Смородино |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Яковлевского района, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2018 г. |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ФАП с. Сажное |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Яковлевского района, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2018 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
2. |
ФАП с. Подымовка |
2019 г. |
633,0 |
|
633,0 |
|
|
3. |
ФАП с. Шопино |
2020 г. |
481,0 |
|
481,0 |
|
|
4. |
Поликлиника ОГБУЗ "Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского" |
ОГБУЗ "Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского" |
2013 г. |
5900,0 - внебюджетные источники |
|||
3. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
2020 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2018 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
2019 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
2020 г. |
600,0 |
|
600,0 |
|
|||
г. Белгород | |||||||
1. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 2" г. Белгород |
2018 г. |
3600,0 |
|
3600,0 |
|
2019 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|||
2. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 5" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 5" г. Белгород |
2018 г. |
3600,0 |
|
3600,0 |
|
2019 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|||
3. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 6" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 6" г. Белгород |
2018 г. |
3600,0 |
|
3600,0 |
|
2019 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|||
4. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Белгород |
2018 г. |
2000,0 |
|
2000,0 |
|
2. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 2" г. Белгород |
2018 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
2. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 4" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 4" г. Белгород |
2018 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
3. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 5" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 5" г. Белгород |
2019 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
4. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 6" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 6" г. Белгород |
2020 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
5. |
Для МБУЗ "Городская поликлиника N 8" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, МБУЗ "Городская поликлиника N 8" г. Белгород |
2020 г. |
750,0 |
|
750,0 |
|
г. Старый Оскол | |||||||
1. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Городская больница N 2" г. Старый Оскол |
2018 г. |
3600,0 |
|
3600,0 |
|
2019 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|||
2020 г. |
3500,0 |
|
3500,0 |
|
|||
2. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" г. Старый Оскол |
2017 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
2018 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
|||
2019 г. |
800,0 |
|
800,0 |
|
Финансирование мероприятий
приложения к Подпрограмме 2. "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
тыс. руб. | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
969784,6 |
91278,9 |
0 |
0 |
81143,0 |
198027,0 |
233666,5 |
230925,1 |
134744,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
918884,6 |
40378,9 |
0 |
0 |
81143,0 |
198027,0 |
233666,5 |
230925,1 |
134744,1 |
Средства ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
50900,0 |
50900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департаменты внутренней и кадровой политики, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; - снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; - снижение смертности от злокачественных новообразований; - снижение смертности от туберкулеза; - снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; - повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C и другими инфекционными заболеваниями; - увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных наркоманией; - развитие комплексной системы профилактики и реабилитации при психических расстройствах; - снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; - обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов. Задачи Подпрограммы: - соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; - снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; - увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями; - снижение одногодичной детальности# больных со злокачественными новообразованиями; - увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; - совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; - увеличение числа больных наркоманией, находящихся в краткосрочной и долгосрочной ремиссии; - совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; - совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; - снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; - поддержка развития инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; - поддержка развития службы крови; - совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, гематологическими, урологическими заболеваниями, с офтальмологической, стоматологической и другими видами патологий |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Разделы Подпрограммы |
Раздел 1. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией"; Раздел 2. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с онкологической патологией"; Раздел 3. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с гематологической патологией"; Раздел 4. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом"; Раздел 5. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом"; Раздел 6. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным наркоманией"; Раздел 7. "Мероприятия по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, вирусными гепатитами B, C и другими инфекционными заболеваниями"; Раздел 8. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с дерматовенерологической патологией"; Раздел 9. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"; Раздел 10. "Мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"; Раздел 11. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с травматологической патологией"; Раздел. 12. "Мероприятия по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"; Раздел 13. "Мероприятия по оказанию офтальмологической специализированной помощи"; Раздел 14. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным со стоматологической патологией"; Раздел 15. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи по другим видам патологий"; Раздел 16. "Мероприятия по развитию службы крови" |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 13944727,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2471903,5 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 187611,3 тыс. рублей; 2014 г. - 231075,2 тыс. рублей; 2015 г. - 288960,7 тыс. рублей; 2016 г. - 326032,9 тыс. рублей; 2017 г. - 338465,2 тыс. рублей; 2018 г. - 352368,8 тыс. рублей; 2019 г. - 365757,8 тыс. рублей; 2020 г. - 381631,6 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 3782036,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 505692,0 тыс. рублей; 2014 г. - 611813,6 тыс. рублей; 2015 г. - 302299,3 тыс. рублей; 2016 г. - 623427,2 тыс. рублей; 2017 г. - 508863,4 тыс. рублей; 2018 г. - 549946,1 тыс. рублей; 2019 г. - 251104,6 тыс. рублей; 2020 г. - 428889,8 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 7449570,6 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 237322,7 тыс. рублей; 2014 г. - 281058,2 тыс. рублей; 2015 г. - 987586,7 тыс. рублей; 2016 г. - 1062228,9 тыс. рублей; 2017 г. - 1128045,6 тыс. рублей; 2018 г. - 1175948,2 тыс. рублей; 2019 г. - 1235001,8 тыс. рублей; 2020 г. - 1342378,5 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 241217,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 241217,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- смертность от ишемической болезни сердца; - смертность от цереброваскулярных заболеваний; - одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями; - больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; - доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; - ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; - число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет; - доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; - доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; - доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 676 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 123,4 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 20,5 процента; - снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9 процента; - увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 78 процентов; - увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 35 процентов; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами до 65,7 года; - увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 19,1 на 100 больных наркоманией; - увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 12,0 на 100 больных наркоманией; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 20,0 на 100 больных алкоголизмом; - увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 12,3 на 100 больных алкоголизмом; - снижение доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар до 10 процентов; - увеличение доли выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90 процентов; - увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Анализ медико-демографической ситуации в области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления.
В структуре общей смертности населения первое место занимают болезни системы кровообращения и составляют 68,6 процента. Реализация программ профилактики сердечно-сосудистой патологии и лечения острых форм сосудистых заболеваний позволили снизить смертность населения от болезней системы кровообращения в 2012 году на 4,1 процента по сравнению с 2008 годом, показатель составил 961,8 на 100 тыс. населения. Однако он по-прежнему значительно превышает показатель по Российской Федерации, который составляет 835,5 на 100 тыс. населения.
Болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее положение в структуре общей заболеваемости населения. В 2012 году они составили 21,3 процента. Заболеваемость среди взрослого населения области составила 34781,2 на 100 тыс. населения против 22477,2 на 100 тыс. населения по Российской Федерации. Хроническое течение большинства сердечно-сосудистых заболеваний обуславливает высокие показатели первичного выхода на инвалидность - 51 процент, в том числе в трудоспособном возрасте - 46 процентов, при этом с 2008 года по 2012 год отмечается рост в 1,6 раза.
Несмотря на проводимые мероприятия, направленные на выявление и лечение больных с острой коронарной патологией, медленно меняется положение по своевременной и качественной диагностике острого коронарного синдрома. В первичные сосудистые центры (ПСО) больные часто доставляются за пределами "терапевтического окна", что не позволяет провести своевременное лечение, способствующее улучшению прогноза выздоровления и снижению смертности. Отмечается недооснащение бригад скорой медицинской помощи, особенно в районах, электрокардиографами. Недостает лечебно-диагностического оборудования в ПСО. Во многих ЦРБ отсутствуют аппараты холтеровского мониторивания. Из-за недостатка кадров в ряде районов не организован кардиологический прием и пациентами занимается врач терапевт или семейный врач, что в ряде случаев негативно отражается на качестве диагностики и лечения пациентов, имеющих сердечно-сосудистую патологию.
Требуется внедрение четкого порядка интегрирования в единую систему профилактику, диагностику и лечение, обеспечение подготовки врачебных кадров, включая специалистов-кардиологов центральных районных больниц и поликлиник; организация в поликлиниках центральных районных больниц кардиологических кабинетов; оснащение необходимым оборудованием кардиологических отделений и блоков интенсивной терапии ПСО, более широкое использование созданного в области материально-технического, кадрового потенциала в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, применение новых высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе экстренной рентгенэндоваскулярной помощи, и реабилитационных технологий. Необходимо организовать и внедрить в практику дистанционное консультирование ЭКГ с созданием кустовых консультационных пунктов в первичных сосудистых отделениях и дистанционного консультативного центра в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа".
В области отмечается рост заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований. За период с 2008 года по 2012 год заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличилась на 2,3 процента, и составила в 2012 году 365,9 на 100 тыс. населения, смертность возросла на 5,3 процента и составила 186,6 на 100 тыс. населения. Число состоящих на онкоучете составило на конец 2012 года 33771 человек. Ежегодно выявляется около 5,5 тысячи больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. Вызывает озабоченность высокий процент случаев онкологических заболеваний, установленных на поздних стадиях. Каждый четвертый больной злокачественным новообразованием обращается за медицинской помощью в запущенной стадии.
Требуется повысить эффективность использования созданной в области материально-технической базы по профилактике и лечению онкозаболеваний, имеющиеся возросшие возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечить широкую информированность населения о мерах профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.
В структуре смертности от всех причин смертность населения от внешних причин занимает третье место. В целом по области в 2012 году по сравнению с 2008 годом смертность населения от внешних причин уменьшилась на 16,7 процента и составила 99,0 на 100 тыс. населения, что на 35 процентов ниже среднероссийского уровня. В то же время при снижении смертности от случайных отравлений алкоголем, самоубийств она возросла от всех видов транспортных несчастных случаев на 15,3 процента.
Высокий уровень и тяжесть последствий ДТП требуют принятия дополнительных мер по организации медицинской помощи пострадавшим, прежде всего на месте ДТП, а также на этапах эвакуации и оказания специализированной медицинской помощи, реализации мер по развитию травматологических центров, сокращению времени до начала оказания медицинской помощи за счет использования системы ГЛОНАСС, дооснащение автомобилей скорой медицинской помощи необходимым оборудованием, максимальному приближению бригад СМП к местам концентрации ДТП.
В области сохраняется высокая распространенность наркологических расстройств. Несмотря на снижение за 2008 - 2012 годы общей заболеваемости алкоголизмом на 5,4 процента, токсикоманией - на 25 процентов, алкогольные психозы увеличились на 4,1 процента, отмечается увеличение общей заболеваемости наркоманией на 34,7 процента, употребление наркотических веществ с вредными последствиями на 28 процентов, снижение на 14,4 процента доли больных наркоманией, у которых ремиссия составляет от 1 года до 2-х лет. Число потребителей кустарно изготовляемого наркотического вещества дезоморфина возросло по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза. В 2012 году в области зарегистрировано 26639 больных наркологическими расстройствами, из них число больных наркоманией составило 1602 человека, что на 25,5 процента больше по сравнению с 2008 годом.
Требуется принятие дополнительных мер по укреплению системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании, направленных на формирование у лиц, потребляющих поверхностно-активные вещества, мотивации к лечению, медико-социальной реабилитации и ресоциализации, раннему выявлению лиц с повышенным риском развития зависимого поведения и раннего вмешательства с использованием современных методов обследования и своевременной диагностической аппаратуры, лечению и реабилитации больных наркологического профиля, реализация других мер, предусмотренных целевой программой "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013 - 2015 годы" и дополнительных мер на 2016 - 2020 годы, предусмотренных настоящей Подпрограммой.
Дальнейшего совершенствования мер требует работа по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. В области наблюдается тенденции к росту полового пути передачи ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах среди социально адаптированных слоев населения и феминизации эпидемии и как итог увеличение числа рожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Ежегодно увеличивается количество лиц, нуждающихся в антиретровирусной терапии. Учитывая, что уровень пораженности ВИЧ в Российской Федерации в целом в 7 раз выше, чем в Белгородской области, высокую внутреннюю и внешнюю миграцию населения, близкое соседство с Украиной - неблагоприятной в эпидемиологическом отношении территорией, существующие практики рискованного поведения в отношении гемоконтактных инфекций, заболеваемость на территории области в ближайшие годы прогнозно будет расти.
Предстоит усилить принимаемые меры по повышению уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, осуществлению профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе по обеспечению современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных заболеваний, обеспечению безопасности медицинских манипуляций и профилактике внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, совершенствованию профилактики вертикального пути передачи ВИЧ от матери ребенку, подготовке медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа, санитарной охране территории области от завоза ВИЧ-инфекции.
Требуется дальнейшее совершенствование эпидемиологического надзора по заболеваемости вирусными гепатитами и создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах по профилактике и лечению вирусных гепатитов. С учетом большей, чем в предыдущие годы, выявляемости заболеваний, в 2012 году заболеваемость вирусным гепатитом В составила 47,24 на 100 тыс. населения при 38,71 в 2011 году, хроническим гепатитом C составила 47,24 на 100 тыс. населения при 28,86 в 2011 году. Общая заболеваемость хроническими вирусными гепатитами составила в 2012 году 47,24 на 100 тыс. населения при 38,77 в 2011 году. Необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, органов и тканей, организации современного уровня диагностики и лечения больных вирусными гепатитами и других инфекционных заболеваний, подготовке и повышению квалификации специалистов в области эпидемиологии, профилактики, диагностики, лечения вирусных гепатитов.
Несмотря на снижение в последние годы заболеваемости всеми формами инфекций и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), она еще остается высокой, что негативно отражается на репродуктивном здоровье населения, ухудшении демографической ситуации. При достижении удельного веса больных с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки - 4,6 процента против 7,0 процентов по Российской Федерации, участились случаи регистрации больных с аутоиммунными системными заболеваниями кожи, тяжелыми формами угревой болезни. Для сохранения и развития положительных тенденций дерматовенерологической помощи необходимо решить задачи по дальнейшей мотивации населения для ведения здорового образа жизни, развитию стереотипов положительного имиджа "здоровой семьи", совершенствованию мероприятий по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний кожи и ИППП.
В 2008 - 2012 г.г. в области улучшилось основные показатели по оказанию медицинской помощи больным с психическими расстройствами. Снизилась заболеваемость на 50,4 процента, первичный выход на инвалидность уменьшился на 29,3 процента, повторная госпитализация на психиатрическую койку сократилась на 11,9 процента.
В то же время требуется принятие дополнительных мер, направленных на дальнейшее снижение заболеваемости психическими расстройствами, совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения психических расстройств, оказание консультационной помощи, реализации обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов. Необходимо разработать и внедрить программу мониторинга особо опасных действий, а также профилактики, лечения и психосоциальной реабилитации лиц, склонных к их совершению, создать суицидологическую службу для профилактики суицидов, обеспечить повышение профессиональной подготовки медицинских работников, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую и психологическую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами.
Проводимый в области комплекс противотуберкулезных мер позволил в 2008 - 2012 годах снизить показатель смертности от туберкулеза на 60,8 процента (с 5,1 на 100 тысяч населения в 2008 году до 1,8 в 2012 году). Уровень общей заболеваемости туберкулезом уменьшился на 30,3 процента, распространенность туберкулезом снизилась на 32,2 процента и составила 56,1 на 100 тысяч населения. Вместе с тем стабильно высоким остается доля больных с множественной лекарственной устойчивостью, усугубляющих эпидемическую ситуацию и влияющих на снижение эффективности лечения больных туберкулезом. Высоким остается уровень заболеваемости среди социально незащищенной категории населения. Продолжают регистрироваться несвоевременно выполненные, запущенные, распространенные формы туберкулеза, случаи смерти от туберкулеза среди впервые выявленных больных, посмертного выявления туберкулеза на секции.
Необходимо обеспечить дальнейшее повышение эффективности мер по профилактике и своевременному выявлению туберкулеза, обеспечению эффективного стационарного и амбулаторного лечения, в том числе внедрения высокотехнологичных методов хирургического лечения и ранней инвазивной диагностики у больных органов дыхания, реабилитации на всех этапах больных туберкулезом, совершенствования эпидемиологического мониторинга туберкулеза, укреплению материально-технической базы противотуберкулезных учреждений, повышению квалификации кадров.
Дополнительные меры должны быть осуществлены по повышению эффективности профилактики и лечения сахарного диабета. В области сахарным диабетом страдает 47638 человек, из них 4098 - первым типом диабета, в том числе 212 детей и 101 подросток, 42608 человек - вторым типом сахарного диабета. Наиболее актуальной проблемой являются сосудистые осложнения сахарного диабета, которые являются главной причиной ранней инвалидности и смертности больных. Уровень смертности от болезней сердца и инсульта у больных сахарным диабетом выше в 2 - 3 раза, нефропатии - в 12 - 15 раз, гангрены нижних конечностей почти в 20 раз, чем среди населения в целом. Заболеваемость сахарным диабетом возросла по сравнению с 2008 годом на 20,3 процента.
В целях своевременного выявления сосудистых осложнений, обеспечения комплексного подхода к решению проблемы требуется осуществить меры по развитию и оказанию высококвалифицированной специализированной помощи больным сахарным диабетом; профилактике осложнений и продлению активной жизни больных сахарным диабетом; обеспечению больных современными генно-инженерными инсулинами и таблетированными сахароснижающими средствами; развитию диабетологической службы области, повышению квалификации кадров в области эндокринологии.
Дальнейшего развития требует система оказания офтальмологической помощи. В структуре заболеваемости жителей области болезни глаза и его придаточного аппарата составляют 7,1 процента, за последние 5 лет заболеваемость взрослого населения увеличилась на 1,6 процента. Одной из самых серьезных проблем является поражение органа зрения при сахарном диабете. По этой причине инвалидность составляет 10 процентов от числа всех инвалидов по зрению. Существует большая очередность на оперативное лечение катаракты и глаукомы.
Для своевременного оказания жителям области качественной офтальмологической помощи необходимо в качестве мер профилактики обеспечить проведение измерения внутриглазного давления при диспансеризации населения, ведение мониторинга больных сахарным диабетом, школы глаукомы, дальнейшее развитие и укрепление офтальмологической службы области, в том числе дооснащение офтальмологических кабинетов и отделений необходимым оборудованием.
Серьезного улучшения требует организация работы по оказанию стоматологической помощи населению области. В результате резкого роста стоимости лекарственных средств и медицинского оборудования стоматологическая помощь стала менее доступной, особенно для малообеспеченных граждан. Уменьшается количество осмотренных лиц к численности всего населения области, серьезно нарушена система профилактики, что в комплексе с природными факторами приводит к ранней потере зубов и высоким показателям стоматологических заболеваний уже в детском возрасте. Доля лиц, нуждающихся в санации, из числа профилактически осмотренных в городах и районах области колеблется от 30,8 процента до 96,8 процента. Отмечается быстрое прогрессирование стоматологических заболеваний, возросла доля воспалительных процессов, абсолютное большинство населения страдает заболеваниями кариеса и пародонта. Удельный вес обращений по поводу кариеса зубов в 2012 году составил 81,3 процента, по поводу осложненного кариеса - 18,9 процента. Соотношение вылеченных зубов к удаленным равно 3,9:1.
Необходимость улучшения оказания своевременной и качественной стоматологической помощи, ее доступности, требует осуществления системы соответствующих организационных, научно-обоснованных профилактических и лечебных мер, в том числе открытия в лечебно-профилактических учреждениях области кабинетов профилактики стоматологических заболеваний и гигиены полости рта, организации парадонтологической службы в структуре стоматологических поликлиник и многопрофильных лечебно-профилактических учреждениях, приобретения современного стоматологического оборудования, в том числе для оказания приближенной стоматологической помощи сельским жителям, приобретения передвижных стоматологических кабинетов, увеличения объемов оказываемой высокотехнологичной стоматологической помощи.
Дальнейшего развития и совершенствования требует служба скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (СМП). В области создана и функционирует система оказания населению СМП с развитой инфраструктурой, включающей в себя 40 станций и отделений. За последние годы значительно обновился парк автомобилей. Однако с учетом высокого уровня обращаемости за скорой медицинской помощью жителей области нужны дополнительные меры по ее развитию. Процент госпитализируемых больных из числа вызовов ежегодно составляет 30 процентов. Время доезда до больного во многих случаях превышает норматив. На своевременность и качество оказания СМП негативно сказываются низкий уровень укомплектованности врачебными кадрами, не укомплектованность самостоятельных фельдшерских бригад при отделениях ЦРБ, отсутствие единой программы по мониторингу и управление службой в области, недостаточное взаимодействие догоспитального и госпитального этапов оказания экстренной медицинской помощи.
Основной задачей развития СМП является увеличение доли выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут с 70,1 процента в 2012 году до 90 процентов в 2020 году. В этих целях планируется создание в области единой диспетчерской службы СМП с установкой на станциях СМП автоматизированной системы ГЛОНАСС, увеличение числа станций (отделений) СМП, оснащенных автоматизированной системой приема и обработки вызовов, с 14 процентов в 2011 году до 100 процентов в 2020 году, дальнейшая организация стационарных отделений СМП в районах с учетом реальной потребности; повышение уровня укомплектованности врачебных и фельдшерских бригад и квалификации специалистов; обеспечение дальнейшего улучшения материально-технической и организационно-методической базы; оптимизация структуры; формирование единой базы по мониторингу службы СМП; создание и дальнейшее развитие ее информационного обеспечения; совершенствование механизмов преемственности с поликлиниками области в деятельности догоспитального и госпитального этапов оказания СМП.
Подпрограммой предусматривается также размещение бригад СМП в лечебно-профилактических учреждениях области, расположенных вдоль автомобильных дорог с максимальной концентрацией дорожно-транспортных происшествий; внедрение и использование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" по своевременному поступлению сигнала с места ДТП в лечебно-профилактическое учреждение области; подключение к единой автоматизированной информационной управляющей системе подразделений ДПС (АИУПДПС). Совершенствования и улучшения работы предполагает существующая система санитарной авиации.
Важной задачей в обеспечении своевременной и качественной медицинской помощи является обеспечение больных качественными и вирусобезопасными трансфузиологическими средствами и компонентами крови. В настоящее время в области действует областная целевая программа "Безопасное донорство и перспективное развитие службы крови Белгородской области на 2012 - 2013 годы", в соответствии с которой служба крови обеспечивается современным медицинским и лабораторным оборудованием, предусмотрено создание единой информационной сети службы крови и полная компьютеризация процесса заготовки, обследования и переработки донорской крови, позволяющие исключить бактериальное загрязнение, обеспечить вирусную безопасность, увеличить выход компонентов из дозы цельной крови, сделать процедуру забора крови безопасной и комфортной для донора и медицинского персонала.
Требуется продолжить работу службы крови по модернизации производства препаратов крови, внедрению современных методов получения и обеспечения вирусной и иммунологической безопасности компонентов и препаратов крови, карантинизации плазмы и внедрения карантинизации эритроцитной плазмы, качеству формирования донорских кадров и постоянному его пополнению, развитию донорского движения.
Необходимо принятие конкретных мер по дальнейшему повышению уровня оказания терапевтической помощи, развитию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в области урологии, гастроэнтерологии, оториноларингологии, травматологии, неврологии, нефрологии, колопроктологии, трансплантологии, нейрохирургии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, челюстно-лицевой хирургии, комбустиологии и других видов медицинской помощи.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главными целями Подпрограммы являются:
- повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:
- снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
- снижение смертности от злокачественных новообразований;
- снижение смертности от туберкулеза:
- снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий:
- повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B, C и другими инфекционными заболеваниями;
- увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных наркоманией;
- развитие комплексной системы профилактики и реабилитации при психических расстройствах;
- сокращение времени ожидания скорой медицинской помощи;
- обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
Для их достижения требуется решение задач по:
- соответствию деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
- снижению уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
- увеличению пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями:
- снижению одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями:
- увеличению доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
- увеличению числа больных наркоманией, находящихся в краткосрочной и долгосрочной ремиссии;
- совершенствованию методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
- совершенствованию системы управления скорой медицинской помощью;
- снижению больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- поддержке развития инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
- поддержке развития службы крови;
- совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, гематологическими, урологическими заболеваниями, с офтальмологической, стоматологической и другими видами патологий.
Для осуществления целей и задач Подпрограммы необходимо обеспечить комплексный подход к проведению профилактики, диагностики и лечения, повышение эффективности использования созданной в области материально-технической базы, возросшие возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, повысить уровень подготовки врачебных кадров.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий по 16 основным разделам:
Раздел 1. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией";
Раздел 2. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с онкологической патологией";
Раздел 4. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом";
Раздел 5. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом";
Раздел 6. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным наркоманией";
Раздел 7. "Мероприятия по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, вирусными гепатитами B, C и другими инфекционными заболеваниями";
Раздел 8. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с дерматовенерологической патологией";
Раздел 9. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения";
Раздел 10. "Мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях";
Раздел 11. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с травматологической патологией";
Раздел 12. "Мероприятия по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
Раздел 13. "Мероприятия по оказанию офтальмологической специализированной медицинской помощи";
Раздел 14. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным со стоматологической патологией";
Раздел 15. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным по другим видам патологий";
Раздел 16. "Мероприятия по развитию службы крови".
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федерального и областного бюджетов, средств обязательного медицинского страхования, средств внебюджетных источников.
Объемы финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составят 13944727,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2471903,5 тыс. рублей; средств областного бюджета - 3782036,0 рублей; средств обязательного медицинского страхования - 7449570,6 тыс. рублей; средств внебюджетных источников - 241217,0 тыс. рублей, данные средства предусмотрены в мероприятиях Подпрограммы и приложении к Подпрограмме.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом её реализации
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Контроль за выполнением плана мероприятий осуществляется департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Подпрограммы:
- обеспечивает общую координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями настоящей Программы, а также других федеральных и областных программ;
- обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий Подпрограммы;
- обеспечивает ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Подпрограммы;
- готовит Правительству области ежегодный отчет о ходе реализации Подпрограммы.
Контроль за целевым использованием средств обязательного медицинского страхования осуществляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Раздел 1. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Проведение эпидемиологического мониторинга артериальной гипертонии |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Организация в медицинских организациях области скринингового обследования населения по выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы и прогнозирование риска осложнений |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Внедрение дистанционного консультирования ЭКГ с созданием кустовых консультативных пунктов в первичном сосудистом отделении и дистанционного консультативного центра в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", медицинские организации области |
2014 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
4. |
Организация ПСО на базе МБУЗ "Губкинская ЦРБ" для лечения: больных с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда - неврологическое отделение, больных с сердечно-сосудистой патологией - кардиологическое отделение |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
5. |
Организация в МБУЗ "Губкинская ЦРБ" поста интенсивной терапии (инфекционного блока) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
6. |
Совершенствование работы первичного сосудистого отделения для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения на базе неврологического отделения ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Обеспечение взаимодействия с федеральными научно-исследовательскими институтами по проведению консультаций и лечению кардиологических больных |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Организация оказания экстренной рентгенэндоваскулярной помощи в первичных сосудистых центрах области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", сосудистые центры области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
179689,4 244405,3 407000,0 435815,6 461810,5 481924,48 506020,7 576621,8 |
4471,1 69190,0 81400,0 85470,0 89743,5 94230,68 98942,2 103889,3 |
175215,3 175215,3 |
325600,0 350345,6 372067,0 387693,8 407078,5 472732,5 |
2. |
Внедрение в работу отделения сосудистой хирургии ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" операции на висцеральном отделе брюшной аорты и нисходящем отделе грудной аорты |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
4. Проведение реабилитационных мероприятий | |||||||
1. |
Обеспечение реабилитации больных с артериальной гипертонией и ее осложнениями в ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации", отделении долечивания на базе ОГАУЗ "Санаторий "Красиво" и ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации", ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
17422,3 19217,0 20677,5 21980,1 22898,6 24043,6 25245,7 |
|
|
17422,3 19217,0 20677,5 21980,1 22898,6 24043,6 25245,7 |
2. |
Разработка и внедрение на базе ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" индивидуальных программ реабилитации больных с целью увеличения числа больных, вернувшихся к труду |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
раздела 1 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
3450772,6 |
179689,4 |
267827,6 |
426217,0 |
456493,1 |
483790,6 |
504823,1 |
530064,3 |
601867,5 |
Федеральный бюджет |
627339,8 |
4474,1 |
69190,0 |
81400,0 |
85470,0 |
89743,5 |
94230,7 |
98942,2 |
103889,3 |
Областной бюджет |
356430,6 |
175215,3 |
181215,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
2467002,2 |
0 |
17422,3 |
344817,0 |
371023,1 |
394047,1 |
410592,4 |
431122,1 |
497978,2 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, квот |
1189 |
509 |
1500 |
1700 |
2000 |
2200 |
2420 |
2662 |
2928,2 |
3221 |
2. |
Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения |
737,4 |
777,6 |
742 |
727 |
719 |
714,7 |
707 |
693 |
682 |
676 |
3. |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний, на 100 тыс. населения |
138,2 |
194,7 |
182,4 |
172,1 |
162,5 |
153,6 |
145,4 |
137,7 |
130,3 |
123,4 |
Раздел 2. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с онкологической патологией"
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Ведение мониторинга статистических данных, отражающих деятельность онкологической службы |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Совершенствование системы популяционного и госпитального раковых регистров |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер", медицинские организаций области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Обеспечение информирования населения о профилактике и раннем выявлении предопухолевой и опухолевой патологии и проведение скрининговых мероприятий по раннему выявлению злокачественных новообразований |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Областной центр медицинской профилактики", ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Внедрение программы "Скрининг рака молочной железы среди женщин в возрасте 40 - 60 лет" и формирование базы данных лиц, подлежащих обследованию |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер", медицинские организации области |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
5. |
Внедрение программы "Скрининг рака предстательной железы среди мужчин в возрасте 40 - 60 лет" и формирование базы данных лиц, подлежащих обследованию |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер", медицинские организации области |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Обеспечение взаимодействия с МНИОИ им. П.А. Герцена, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, ФГБУ МРНЦ Минздрава России "Медицинский радиологический научный центр" по проведению консультаций и лечению онкологических больных |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Лечение онкологических больных в соответствии с федеральными стандартами |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
244459,7 512619,9 507435,4 577622,1 468499,9 483447,9 461990,4 481460,4 |
|
8067,0 250319,0 195979,0 242495,0 112595,0 112595,0 72595,0 72595,0 |
236392,7 262300,9 311456,4 335127,1 355904,9 370852,9 389395,6 408865,4 |
3. |
Обеспечение современными лекарственными препаратами онкобольных в амбулаторно-поликлинических условиях |
|
2013 г. |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
20584,0 19486,0 19486,0 20966,9 22266,9 23202,1 24362,2 25580,3 |
1098,0 |
19486,0 19486,0 |
19486,0 20966,9 22266,9 23202,1 24362,2 25580,3 |
2. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
19983,6 11419,0 32940,0 35272,1 37376,0 39003,9 40954,1 43001,8 |
14054,4 5490,0 6588,0 6917,4 7263,2 7626,4 8007,7 8408,1 |
5929,2 5929,2 |
26352,0 28354,7 30112,8 31377,5 32946,4 34593,7 |
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Капитальный ремонт ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
2013 г. |
220000,0 |
|
150000,0 |
70000,0 - внебюджетные источники |
2. |
Строительство онкорадиологического корпуса на территории ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, экономического развития области |
2013 г. |
170000,0 - внебюджетные источники |
Финансирование мероприятий
раздела 2 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
4570421,0 |
682027,3 |
543525,1 |
559861,4 |
633861,1 |
528142,8 |
545653,9 |
527306,9 |
550042,5 |
Федеральный бюджет |
65453,2 |
15152,4 |
5490,0 |
6588,0 |
6917,4 |
7263,2 |
7626,4 |
8007,7 |
8408,1 |
Областной бюджет |
1275070,4 |
190482,2 |
275734,2 |
195979,0 |
242495,0 |
112595,0 |
112595,0 |
72595,0 |
75595,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
2989897,4 |
236392,7 |
262300,9 |
357294,4 |
384448,7 |
408284,6 |
425432,5 |
446704,2 |
469039,4 |
Внебюджетные источники |
240000,0 |
240000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с онкологической патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
ОГБУЗ "Белгородский онкологический диспансер" | |||||||||||
1. |
Количество больных, пролеченных лучевым методом, чел. |
3116 |
3050 |
3260 |
3431 |
3602 |
3710 |
3821 |
3935 |
4053 |
4175 |
2. |
Пятилетняя выживаемость, процентов |
49,1 |
49,5 |
49,8 |
50,2 |
50,5 |
50,7 |
51,0 |
51,2 |
51,5 |
52,0 |
3. |
Одногодичная летальность со злокачественными новообразованиями, процентов |
21,2 |
20,5 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
4. |
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |
197,4 |
202,4 |
197,0 |
196,0 |
195,0 |
194,0 |
193,0 |
192,0 |
191,0 |
190,0 |
5. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Онкология", квот |
248 |
187 |
177 |
177 |
177 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||||||
|
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Онкология", квот |
290 |
105 |
200 |
250 |
300 |
350 |
380 |
400 |
450 |
480 |
Раздел 3. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с гематологической патологией"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Ведение регистров гематологических больных в районах и городах области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Информирование врачей общетерапевтической сети о своевременных подходах и методах диагностики и лечения гематологической патологии в рамках проведения конференций, круглых столов, информационных писем и т.д. |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
4392,0 5490,0 32940,0 34587,0 36316,4 38132,3 40039,6 42041,0 |
4392,0 5490,0 6588,0 6917,4 7263,3 7626,5 8007,9 8408,3 |
|
26352,0 27669,6 29053,1 30505,8 32031,1 33632,7 |
Финансирование мероприятий
раздела 3 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
233937,7 |
4392,0 |
5490,0 |
32940,0 |
34587,0 |
36316,4 |
38132,3 |
40039,0 |
42041,0 |
Федеральный бюджет |
54693,4 |
4392,0 |
5490,0 |
6588,0 |
6917,4 |
7263,3 |
7626,5 |
8007,9 |
8408,3 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
179244,3 |
0 |
0 |
26352,0 |
27669,6 |
29053,1 |
30505,8 |
32031,1 |
33632,7 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с гематологической патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Гематология", квот |
15 |
0 |
15 |
20 |
25 |
30 |
34 |
38 |
41 |
44 |
Раздел 4. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Проведение эпидемиологического мониторинга сахарного диабета |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
|
300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
|
2. |
Организация в лечебно-профилактических учреждениях области скринингового обследования населения на сахарный диабет; определение индивидуальных факторов риска, исследование уровня сахара |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2017 г. 2019 г. |
100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 |
|
3. |
Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, и дальнейшее его развитие на областном уровне |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 |
|
55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 |
|
4. |
Внедрение научно-обоснованных методик профилактики сахарного диабета среди детей и подростков |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2019 г. 2020 г. |
100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 |
|
5. |
Продолжение организации школ для больных сахарным диабетом на базе лечебно-профилактических учреждений области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
6. |
Реализация обучающих программ для населения по вопросам сахарного диабета, в том числе в школах для обучения профилактике сахарного диабета |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. |
Внедрение в клиническую практику современных диагностических систем |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 |
|
15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 |
|
8. |
Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете. Продолжение внедрения в лечебно-профилактические учреждения области современных медицинских технологий лечения сахарного диабета (помповая инсулинотерапия) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2017 г. 2020 г. |
200,0 200,0 |
|
200,0 200,0 |
|
9. |
Организация кабинета диабетической стопы в МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2013 г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
раздела 4 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
1635,0 |
0 |
0 |
0 |
370,0 |
420,0 |
115,0 |
315,0 |
415,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1635,0 |
0 |
0 |
0 |
370,0 |
420,0 |
115,0 |
315,0 |
415,0 |
Средства ОМС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Снижение возникновения осложнений при сахарном диабете |
процентов |
31,6 |
30,5 |
30,2 |
30,0 |
29,7 |
29,5 |
29,2 |
29,0 |
28,8 |
28,7 |
2. |
Снижение количества впервые признанных инвалидами по сахарному диабету |
абсолютная численность |
199 |
185 |
180 |
175 |
170 |
165 |
160 |
155 |
150 |
145 |
3. |
Увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом |
лет |
65,3 |
65,5 |
65,7 |
65,9 |
66,1 |
66,3 |
66,5 |
66,7 |
66,9 |
71,1 |
Раздел 5. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Продолжение работы по профилактике туберкулеза среди населения области путем разработки, издания и распространения информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты): |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
- ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
50,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 |
|
50,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 |
|
|
- ОГКУЗ "Старооскольская туберкулезная больница"; |
ОГКУЗ "Старооскольская туберкулезная больница" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
40,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 |
|
40,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 |
|
|
|
- ОГКУЗ "Губкинский противотуберкулезный диспансер" |
ОГКУЗ "Губкинский противотуберкулезный диспансер" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 |
|
10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 |
|
2. |
Завершение внедрения электронного модуля "Флюоротека" в муниципальных образованиях в целях совершенствования своевременного выявления туберкулеза |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер", медицинские организации области |
2014 г. |
|
|
|
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Обеспечение противотуберкулезных учреждений области высокоэффективными препаратами для лечения и реабилитации больных туберкулезом, в том числе резервными препаратами II ряда для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, средствами индивидуальной защиты |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
14393,0 15112,0 15868,0 34929,0 36605,0 38325,0 40011,0 41692,0 |
|
14393,0 15112,0 15868,0 34929,0 36605,0 38325,0 40011,0 41692,0 |
|
2. |
Обеспечение продуктовыми и гигиеническими наборами больных туберкулезом, получающих лечение на амбулаторном этапе |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2000,0 2110,0 2216,0 2325,0 2437,0 2552,0 2664,0 2776,0 |
|
2000,0 2110,0 2216,0 2325,0 2437,0 2552,0 2664,0 2776,0 |
|
3. |
Внедрение федеральных стандартов хирургического лечения и ранней инвазивной диагностики у больных туберкулезом органов дыхания и получение лицензии на возможность оказания высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи по торакальной хирургии |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
22003,0 23103,0 24258,0 25471,0 26745,0 28082,0 29486,0 30960,0 |
|
22003,0 23103,0 24258,0 25471,0 26745,0 28082,0 29486,0 30960,0 |
|
Финансирование мероприятий
раздела 5 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
466964,0 |
38396,0 |
40425,0 |
42452,0 |
62840,0 |
65908,0 |
69085,0 |
72293,0 |
75565,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
466964,0 |
38396,0 |
40425,0 |
42452,0 |
62840,0 |
65908,0 |
69085,0 |
72293,0 |
75565,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, процентов |
73,3 |
74,0 |
74,5 |
75,0 |
75,5 |
75,5 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
78,0 |
Раздел 6. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным наркоманией"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Суммы затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Первичная медико-санитарная помощь | |||||||
1. |
Ведение единой областной электронной базы данных больных наркологического профиля |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Проведение обучающих семинаров по вопросам проведения антинаркотической пропаганды для специалистов учреждений образования, средств массовой информации |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, образования области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Внедрение новых аппаратных методов диагностики при раннем выявлении потребителей психоактивных веществ |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Использование инновационных технологий, в том числе немедикаментозных методов лечения наркологических расстройств |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер", ОГБУЗ "Старооскольский наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Внедрение новых лекарственных препаратов в лечение наркологических расстройств |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер", ОГБУЗ "Старооскольский наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Разработка и реализация проекта: "Поддерживающее лечение больных наркоманией инновационными препаратами пролонгированного действия" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
585,0 612,0 642,0 675,0 708,0 |
|
585,0 612,0 642,0 675,0 708,0 |
|
3. Реабилитационная помощь | |||||||
1. |
Внедрение современных программ работы с "созависимыми", организация обучения персонала реабилитационных учреждений по их применению |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер", ОГБУЗ "Старооскольский наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Продолжить использование современных технологий реабилитации наркологических больных на основе православных духовных ценностей в центре реабилитации наркозависимых в селе Малые Маячки Прохоровского района |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Приобретение для ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" медицинского оборудования |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Областной наркологический диспансер" |
2016 г. 2018 г. |
86,1 952,6 |
|
86,1 952,6 |
|
Финансирование мероприятий раздела 6 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
4260,7 |
0 |
0 |
0 |
671,1 |
612,0 |
1594,6 |
675,0 |
708,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
4260,7 |
0 |
0 |
0 |
671,1 |
612,0 |
1594,6 |
675,0 |
708,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение |
Значение показателя |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |
17,5 |
17,8 |
18,1 |
18,4 |
18,6 |
18,7 |
18,8 |
18,9 |
19,0 |
19,1 |
2 |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |
10,6 |
10,1 |
10,6 |
10,8 |
11,0 |
11,2 |
11,4 |
11,6 |
11,8 |
12,0 |
3 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
18,6 |
18,8 |
19,0 |
19,2 |
19,4 |
19,6 |
19,7 |
19,8 |
19,9 |
20,0 |
4 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
11,4 |
10,5 |
10,8 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
12,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
5 |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
Процент |
43,0 |
18,4 |
18,2 |
18,0 |
17,8 |
17,6 |
17,5 |
17,4 |
17,3 |
17,2 |
6 |
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
Процент |
50,2 |
31,5 |
30,24 |
29,73 |
29,23 |
28,73 |
28,24 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
Раздел 7. "Мероприятия по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, вирусными гепатитами В, С и другими инфекционными заболеваниями"
7.1. Мероприятия по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Профилактика заболеваний и развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Разработка, издание и распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для различных групп населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
41,0 43,0 168,2 158,0 168,2 158,0 168,2 |
|
41,0 43,0 168,2 158,0 168,2 158,0 168,2 |
|
2. |
Издание методических материалов для медицинских работников "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 |
|
11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 |
|
3. |
Подготовка и выпуск тематических теле- и радиопередач, публикация материалов по профилактике ВИЧ-инфекции в городских и областных периодических печатных изданиях |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Демонстрация социальной рекламы по профилактике ВИЧ-инфекции на рекламных щитах и светодиодных мониторах |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
5. |
Модернизация сайта ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", установка программ для проведения оценки степени риска инфицирования, для формирования мотиваций к здоровому образу жизни, в виде интерактивных игр для школьников |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ ОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 |
|
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 |
|
6. |
Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения путем распространения средств контрацепции, буклетов, памяток, проведение акций |
Управление социальной защиты населения области, БРОООО "Российский Красный Крест" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |
|
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |
|
7. |
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, в том числе трехэтапной химиопрофилактики согласно действующим стандартам |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
60,0 60,0 60,0 62,9 65,9 68,9 71,9 74,9 |
|
60,0 60,0 60,0 62,9 65,9 68,9 71,9 74,9 |
|
8. |
Обеспечение медицинского персонала, связанного с парентеральными процедурами и работой с биологическими жидкостями, антиретровирусными препаратами для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 |
|
35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 |
|
9. |
Проведение постконтактной профилактики |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 |
|
17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 |
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | |||||||
1. |
Обеспечение препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией, больных с ВИЧ и гепатитом |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
49712,5 52198,0 72396,6 77396,6 80396,6 84396,6 87396,6 92396,6 |
49712,5 52198,0 72396,6 77396,6 80396,6 84396,6 87396,6 92396,6 |
|
|
2. |
Обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сопутствующей патологией и осложнениями АРВТ |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
40,0 40,0 172,2 172,2 172,2 172,2 172,2 |
|
40,0 40,0 172,2 172,2 172,2 172,2 172,2 |
|
3. |
Обеспечение тестирования крови на ВИЧ и СПИД-индикаторные заболевания (тест-системы и расходные материалы) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
13912,4 15092,8 15847,5 16639,8 17471,8 18345,4 19242,3 20110,0 |
6519,4 7093,6 7448,3 7820,7 8211,7 8622,3 9043,9 9451,7 |
7393,0 7999,2 8399,2 8819,1 9260,1 9723,2 10198,4 10658,3 |
|
4. |
Обеспечение определения иммунного статуса и вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных (тест-системы и расходные материалы) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1807,6 1985,3 2091,3 2190,0 2310,0 2411,3 2570,0 |
|
1807,6 1985,3 2091,3 2190,0 2310,0 2411,3 2570,0 |
|
5. |
Определение вирусной нагрузки и качественные тесты у пациентов с ВИЧ и гепатитом |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
45,0 47,0 49,0 51,0 54,0 57,0 60,0 |
|
45,0 47,0 49,0 51,0 54,0 57,0 60,0 |
|
6. |
Оснащение лабораторий, тестирующих кровь на ВИЧ, современным оборудованием |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2018 г. |
2370,0 |
|
2370,0 |
|
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Строительство корпуса "СПИД" на 120 коек на территории ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 122 |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2013 г. |
|
|
|
|
2013 г. |
1217,0 - внебюджетные источники |
||||||
2. |
Приобретение оборудования для оснащения поликлиники |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
2016 г. |
10660,0 |
|
10660,0 |
|
Финансирование мероприятий
подраздела 7.1 раздела 7 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
779356,4 |
76294,9 |
69665,2 |
90800,2 |
107620,8 |
100886,3 |
108266,2 |
109890,1 |
115932,7 |
Федеральный бюджет |
671878,7 |
67608,9 |
59291,6 |
79844,9 |
85217,3 |
88608,3 |
93018,9 |
96440,5 |
101848,3 |
Областной бюджет |
106260,7 |
7469,0 |
10373,6 |
10955,3 |
22403,5 |
12278,0 |
15247,3 |
13449,6 |
14084,4 |
Внебюджетные источники |
1217,0 |
1217,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека
N п/п |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, процентов |
43 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
2. |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получаемых антиретровирусную терапию в соответствии с действующим стандартами, лет |
35,7 |
35,7 |
37,0 |
41,0 |
45,0 |
49,0 |
53,0 |
57,0 |
61,0 |
65,7 |
3. |
Количество вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди жителей области |
98 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
4. |
Доля ВИЧ инфицированных беременных женщин, состоящих на "Д" учете, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ инфекцией новорожденных, процентов |
92 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
5. |
Доля охвата полным курсом профилактики ВИЧ пар "мать-дитя" среди состоящих на "Д" учете, процентов |
87 |
89 |
94 |
94,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
6. |
Доля взятых на АРВТ из числа нуждающихся, процентов |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,7 |
98,7 |
98,8 |
98,8 |
98,9 |
98,9 |
99 |
7. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, процентов |
85,0 |
85,0 |
85,2 |
85,3 |
85,5 |
85,6 |
85,7 |
85,8 |
85,9 |
86,0 |
7.2. Мероприятия и ресурсное обеспечение по предупреждению и нераспространению вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7.2.1. Мероприятия по предупреждению и нераспространению вирусных гепатитов | |||||||
1. Профилактика заболеваний | |||||||
1. |
Создание тематических передач и размещение их на каналах теле- и радиовещания |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница имени Е.Н. Павловского" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 |
|
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 |
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Обеспечение противовирусными препаратами для профилактики заражения вирусными гепатитами медперсонала при возникновении аварийных ситуаций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница имени Е.Н. Павловского" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |
|
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |
|
2. |
Обеспечение препаратами для лечения больных вирусными гепатитами в рамках национального проекта "Здоровье" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1500,0 5934,0 6111,0 6416,6 6737,4 7074,3 7428,0 7799,4 |
|
1500,0 5934,0 6111,0 6416,6 6737,4 7074,3 7428,0 7799,4 |
|
3. |
Обеспечение необходимым современным лабораторным оборудованием лечебно-профилактических учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечение вирусных гепатитов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 |
|
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 |
|
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Осуществление строительства детского боксированного корпуса в ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского" на 80 коек |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Инфекционная клиническая больница имени Е.Н. Павловского" |
2014 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
7.2.2. Мероприятия по предупреждению и нераспространению других инфекционных заболеваний | |||||||
1. Профилактика заболеваний | |||||||
1. |
Изготовление и размещение информационных материалов, социальной рекламы о мерах по предупреждению и нераспространению инфекционных заболеваний |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Развитие специализированной помощи | |||||||
1. |
Определение популяционного иммунитета у привитого населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |
|
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |
|
2. |
Развитие бактериологической, иммунологической и ПЦР диагностики инфекционных больных |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2020 г. |
|
|
|
|
3. |
Создание иммунологической лаборатории на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2017 г. |
20000,0 |
|
20000,0 |
|
4. |
Проведение массовой иммунизации всем детям, подросткам и взрослым в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциями" на социально-адаптированном уровне |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
55000,0 55000,0 55000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 |
55000,0 55000,0 55000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 |
|
|
5. |
Расширение Национального календаря прививок, внедрение новых комплексных вакцин против коклюша, вирусного гепатита A, менингококковой, пневмококковой инфекций, вируса папилломы человека и другие |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
|
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
|
6. |
Совершенствование системы транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. |
Совершенствование системы мониторинга охвата населения профпрививками и состояния коллективного иммунитета |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
8. |
Создание межрайонных инфекционных отделений для: Валуйского и Вейделевского районов на 50 коек на базе ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ"; Чернянского, Новооскольского, Красненского районов на 50 коек на базе ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ"; Ракитянского и Краснояружского районов на 25 коек на базе ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ", ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Строительство инфекционного отделения на 20 коек в ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2018 г. |
64000,0 |
|
64000,0 |
|
2. |
Строительство боксированного инфекционного корпуса на 30 коек в ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2020 г. |
132000,0 |
|
132000,0 |
|
3. |
Обеспечение завершения строительства инфекционного отделения на 20 коек в ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
подраздела 7.2 раздела 7 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
742125,7 |
56600,0 |
61034,0 |
61211,0 |
68781,6 |
89102,4 |
133439,3 |
69793,0 |
202164,4 |
Федеральный бюджет |
465000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
Областной бюджет |
277125,7 |
1600,0 |
6034,0 |
6211,0 |
8781,6 |
29102,4 |
73439,3 |
9793,0 |
142164,4 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по предупреждению и нераспространению заболеваний, вызываемых вирусными гепатитами В, С и других инфекционных заболеваний
N п/п |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. По предупреждению и нераспространению вирусных гепатитов B и C | |||||||||||
1 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения |
1,01 |
0,87 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2 |
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения |
1,95 |
1,85 |
1,75 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
3 |
Снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения |
9,93 |
13,7 |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
4 |
Снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения |
28,8 |
34,2 |
32,0 |
32,0 |
31,0 |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
5 |
Увеличение количества больных гепатитом B и C, запланированных к проведению противовирусной терапии, чел. |
3 |
3 |
66 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
2. По предупреждению и нераспространению других инфекционных заболеваний | |||||||||||
1. |
Заболеваемость дифтерией, на 100 тыс. населения |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2. |
Снижение заболеваемости корью, на 1 млн. населения |
0 |
42,0 |
10,0 |
7,0 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
3. |
Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения |
0,54 |
0,33 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4. |
Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения |
0,38 |
- |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
5. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения |
1,01 |
0,87 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6. |
Снижение заболеваемости сальмонеллезом на 100 тыс. населения |
54,27 |
60,51 |
55,0 |
54,0 |
50,0 |
49,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
7. |
Снижение заболеваемости коклюшем на 100 тыс. населения |
3,09 |
9,34 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Раздел 8. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с дерматовенерологической патологией"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Организация в кабинете первичной профилактики ОГБУЗ "Кожно-венерологических диспансер": - анонимного консультирования по проблемам ИППП; - обучение правилам и методам личной профилактики ИППП; - проведения круглых столов и лекций на темы профилактики венерологических заболеваний, культуры гигиены с привлечением общественных и региональных организаций, врачей других специальностей по обсуждаемой проблеме; - включения в лекции демонстрации фильмов, роликов и других видеоматериалов по вопросам безопасного сексуального поведения; - подготовки циклов радио-, телепередач по профилактике ИППП, заразных кожных болезней, рациональном питании при аллергодерматозах |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Подготовка и издание массовым тиражом памяток, листовок, буклетов по профилактике ИППП, заразных кожных заболеваний для различных групп населения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |
|
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |
|
3. |
Обеспечение проведения эпидемиологического мониторинга и совершенствования программы информационных технологий по обработке медстатистических данных заболеваемости ИППП и заразных кожных заболеваний на территории области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
50,0 50,0 300,0 400,0 500,0 525,0 551,0 |
|
50,0 50,0 300,0 400,0 500,0 525,0 551,0 |
|
4. |
С целью предупреждения распространения заболеваний обеспечить полноценное динамическое диспансерное наблюдение за больными ИППП: - заразными кожными заболеваниями (чесотка, микроспория, трихофития); - наиболее распространенными, в том числе системными, кожными заболеваниями |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
5. |
Совершенствование системы эпидемиологического надзора за группами повышенного риска (подростки, учащиеся образовательных учреждений, женщины фертильного возраста, наркоманы, психбольные, декретированные контингенты) с проведением мониторинга эпидемиологической ситуации |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
6. |
Обеспечение интеграции действий дерматовенерологической, урологической, акушерско-гинекологической, педиатрической служб, ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по предупреждению распространения ИППП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", ОГБУЗ "Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. |
Участие в проведении диспансеризации работающего населения с выделением групп риска по развитию социально значимых неинфекционных заболеваний кожи с разработкой индивидуальных программ профилактики |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
8. |
Осуществление бригадных выездов в районы области для оказания организационно-методической помощи районным дерматовенерологам в вопросах клинической, лабораторной диагностики, лечения и профилактики ИППП и заболеваний кожи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний кожи и ИППП | |||||||
1. |
Внедрение высокотехнологичных схем лечения ИППП и улучшение качества диагностики, в том числе экспресс-диагностики, за счет обеспечения государственных учреждений здравоохранения области современными диагностическими тест-системами и препаратами для лечения ИППП в амбулаторно-поликлинических условиях |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер", медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1025,0 1076,0 1080,0 1086,0 1145,0 1208,0 1374,0 1442,0 |
|
1025,0 1076,0 1080,0 1086,0 1145,0 1208,0 1374,0 1442,0 |
|
2. |
Обеспечение улучшения качества лечения и диагностики, в том числе экспресс-диагностики, за счет обеспечения дерматовенерологических учреждений области современными диагностическими тест-системами и лекарственными средствами |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
900,0 945,0 992,0 992,0 992,0 |
|
900,0 945,0 992,0 992,0 992,0 |
|
3. |
Обеспечение дерматовенерологической службы необходимым медицинским оборудованием, в том числе высокотехнологичным, для диагностики и лечения больных |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. |
1500,0 1500,0 1500,0 |
|
1500,0 1500,0 1500,0 |
|
4. |
Приобретение санитарного автотранспорта для пищеблока, для транспортировки больных, для работы эпидемиологической группы в ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
567,0 595,0 |
|
567,0 595,0 |
|
Финансирование мероприятий
раздела 8 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
22470,0 |
1025,0 |
1151,0 |
1155,0 |
4378,0 |
4610,0 |
2725,0 |
2916,0 |
4510,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
22470,0 |
1025,0 |
1151,0 |
1155,0 |
4378,0 |
4610,0 |
2725,0 |
2916,0 |
4510,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с дерматовенерологической патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Снижение уровня заболеваемости всеми формами ИППП на 100 тыс. населения |
442,5 |
438,0 |
425,0 |
423,0 |
420,0 |
418,0 |
416,0 |
414,0 |
412,0 |
410,0 |
2. |
Снижение уровня заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения |
14,6 |
14,0 |
13,8 |
13,5 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
12,8 |
12,8 |
12,6 |
3. |
Снижение уровня заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения |
24,9 |
24,0 |
23,7 |
23,0 |
22,6 |
22,4 |
22,2 |
22,0 |
20,0 |
20,0 |
4. |
Снижение уровня заболеваемости трихомонозом на 100 тыс. населения |
58,8 |
56,5 |
55,9 |
55,0 |
53,0 |
52,8 |
52,6 |
52,4 |
52,2 |
52,0 |
5. |
Снижение уровня заболеваемости хламидиозом на 100 тыс. населения |
139,2 |
136,5 |
135,0 |
133,5 |
132,5 |
132,0 |
131,8 |
131,6 |
130,8 |
130,0 |
Раздел 9. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Проведение мониторинга суицидологической службы, развитие и профилактические работы по предупреждению суицидов среди населения области |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, внутренней и кадровой политики, образования области, ОГКУЗ "Белгородская областная психоневрологическая больница" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
150,0 55,0 55,0 55,0 55,0 |
|
150,0 55,0 55,0 55,0 55,0 |
|
2. |
Обеспечение лекарственными препаратами больных, страдающих психическими расстройствами, в амбулаторно-поликлинических условиях |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Белгородская областная психоневрологическая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 1050,0 1102,0 1158,0 1215,0 1276,0 1340,0 1407,0 |
|
1000,0 1050,0 1102,0 1158,0 1215,0 1276,0 1340,0 1407,0 |
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Продолжение работы по внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Белгородская областная психоневрологическая больница" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Создание программы мониторинга особо опасных действий, а также профилактики, лечения и психосоциальной реабилитации лиц, склонных к их совершению |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Белгородская областная психоневрологическая больница" |
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
200,0 55,0 55,0 55,0 |
|
200,0 55,0 55,0 55,0 |
|
3. |
Создание программы мониторинга и психосоциальной реабилитации лиц с психическими расстройствами, признанных недееспособными |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Белгородская областная психоневрологическая больница |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
180,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |
|
180,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |
|
Финансирование мероприятий раздела 9 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
10623,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1102,0 |
1488,0 |
1510,0 |
1426,0 |
1490,0 |
1557,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
10623,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1102,0 |
1488,0 |
1510,0 |
1426,0 |
1490,0 |
1557,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации плана программных мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов, процентов |
21,8 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30 |
2. |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов, процентов |
12 |
12 |
12 |
11,6 |
11,3 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
3. |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре, дней |
66,6 |
65 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
60 |
60 |
60 |
4. |
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов |
11,8 |
11,4 |
11,0 |
10,6 |
10,3 |
10,2 |
10,1 |
10 |
10 |
10 |
5. |
Регистрируемая заболеваемость на 100 тыс. населения |
266,1 |
264 |
262 |
260 |
258 |
256 |
255 |
254 |
252 |
250 |
Раздел 10. "Мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Суммы затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Снижение тяжести медицинских последствий при дорожно-транспортных происшествиях | |||||||
1. |
Продолжение обучения участников дорожного движения практическому выполнению правил оказания первой помощи и приемам сердечно-легочной реанимации пострадавшим в ДТП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Продолжение издания для населения области санитарно-просветительских материалов (памятки, буклеты) по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
167,0 167,0 150,0 150,0 170,0 170,0 150,0 |
|
167,0 167,0 150,0 150,0 170,0 170,0 150,0 |
|
2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | |||||||
1. |
Внедрение и использование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" по своевременному поступлению сигнала с места ДТП в лечебно-профилактическое учреждение области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области" |
2013 - 2014 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Проведение мониторинга ДТП и использование системы спутникового позиционирования для своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Проведение тактико-специальных учений и тренировок по отработке совместных действий при оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП с привлечением сил и средств МЧС России, бригад СМП и сотрудников ГИБДД |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Создание на базе центральных районных больниц фельдшерских мобильных бригад для круглосуточного оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области", медицинские организации области |
2013 г. |
|
|
|
|
3. Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. |
Оснащение автомобилей СМП класса "B", выезжающих на место ДТП |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф по Белгородской области" |
2013 - 2017 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
раздела 10 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
1124,0 |
0 |
167,0 |
167,0 |
150,0 |
150,0 |
170,0 |
170,0 |
150,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1124,0 |
0 |
167,0 |
167,0 |
150,0 |
150,0 |
170,0 |
170,0 |
150,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
1 |
Снижение летальности от ДТП в травматологических центрах I и II уровней, процентов |
8,1 |
7,8 |
7,5 |
7,2 |
6,8 |
6,4 |
6,0 |
5,7 |
5,4 |
5,1 |
2 |
Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, процентов |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
3 |
Сокращение времени приезда бригад скорой медицинской помощи до места ДТП, мин. |
24 |
23 |
23 |
22 |
22 |
21 |
21 |
20 |
20 |
19 |
4 |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения |
18,3 |
19,7 |
15,6 |
12,2 |
11,8 |
11,4 |
11,0 |
10,3 |
10,3 |
10,0 |
Раздел 11. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с травматологической патологией
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Укрепление материально-технической базы межрайонных центров оказания ортопедотравматологической помощи на базе ЛПУ: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ"; ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
|
|
|
|
|
МУЗ "Старооскольская городская больница N 2" |
2016 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
||
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
||
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
||
ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2016 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
||
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
||
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
||
2. |
Организация отделений политравмы в городах Белгород и Старый Оскол |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управления здравоохранения администраций г. Белгорода и Старооскольского городского округа |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||
2.1. Травматология и ортопедия | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
8442,0 8562,6 12811,0 13627,9 14396,8 15054,7 15807,4 16597,8 |
4703,4 4824,0 6030,0 6331,5 6648,1 6980,5 7329,5 7696,0 |
3738,6 3738,6 |
6781,0 7296,4 7748,7 8074,2 8477,9 8901,8 |
2. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
48240,0 64569,3 68420,6 71400,7 74970,8 78719,3 |
12663,0 13296,1 13960,9 14659,0 15391,9 |
|
48240,0 51906,3 55124,5 57439,8 60311,8 63327,4 |
2.2. Травматология и ортопедия (эндопротезирование) | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
36662,4 29456,4 52482,0 56157,0 59486,8 62091,6 65196,1 68456,0 |
18090,0 10854,0 12060,0 12663,0 13296,1 13960,9 14658,9 15391,9 |
18572,4 18572,4 |
40422,0 43494,0 46190,7 48130,7 50537,2 53064,1 |
2. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
24120,0 32284,6 34210,3 35700,2 37485,2 39362,4 |
6331,5 6648,1 6980,5 7329,5 7696,0 |
|
24120,0 25953,1 27562,2 28719,7 30155,7 31666,4 |
Финансирование мероприятий
раздела 11 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
1155741,9 |
45104,4 |
37989,0 |
137653,0 |
177638,8 |
176514,5 |
184247,2 |
193459,5 |
203135,5 |
Федеральный бюджет |
266474,3 |
22793,4 |
15678,0 |
18090,0 |
37989,0 |
39888,4 |
41882,8 |
43976,9 |
46175,8 |
Областной бюджет |
55622,0 |
22311,0 |
22311,0 |
0 |
11000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
833645,6 |
0 |
0 |
119563,0 |
128649,8 |
136626,1 |
142364,4 |
149482,6 |
156959,7 |
Оценка эффективности
реализации плана программных мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи больным с травматологической патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям "Травматология и ортопедия" и "Травматология и ортопедия (эндопротезирование)", квот |
438 |
355 |
550 |
623 |
750 |
825 |
907 |
998 |
1098 |
1207 |
МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям "Травматология и ортопедия" и "Травматология и ортопедия (эндопротезирование)", квот |
|
|
88 |
110 |
112 |
123 |
135 |
149 |
163 |
180 |
Раздел 12. "Мероприятия по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи | |||||||
1. |
Размещение бригад скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области, расположенных вдоль автомобильных дорог с максимальной концентрацией дорожно-транспортных происшествий |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, центральные районные больницы, МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г. Белгород |
2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Внедрение профильных медико-экономических стандартов и системы контроля качества их исполнения. Выработка механизмов экономического регулирования заработной платы по факту законченного случая в системе отраслевой оплаты труда |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, центральные районные больницы, МКУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г. Белгород |
2013 г. |
|
|
|
|
2. Укрепление материально-технической базы | |||||||
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" | |||||||
1. |
Ремонт здания скорой медицинской помощи |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2016 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" | |||||||
1. |
Ремонт отделения скорой медицинской помощи |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Краснояружского района, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2016 г. |
700,0 |
|
700,0 |
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" | |||||||
1. |
Ремонт станции скорой медицинской помощи |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Шебекинского района и г. Шебекино, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2016 г. |
2500,0 |
|
2500,0 |
|
3. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | |||||||
1. |
|
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", |
2013 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ", |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", |
2013 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ", |
2013 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ", |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ", |
2016 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ", |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
г. Белгород |
управление здравоохранения администрации г. Белгород, |
2016 г. 2017 г. 2020 г. |
4500,0 4500,0 4500,0 |
|
4500,0 4500,0 4500,0 |
|
|
г. Губкин |
управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа, |
2016 г. 2017 г. 2020 г. |
1500,0 1500,0 1500,0 |
|
1500,0 1500,0 1500,0 |
|
|
г. Старый Оскол |
управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2016 г. 2017 г. 2020 г. |
3000,0 3000,0 3000,0 |
|
3000,0 3000,0 3000,0 |
|
Финансирование мероприятий
раздела 12 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
67700,0 |
4500,0 |
0 |
0 |
22700,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
9000,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
67700,0 |
4500,0 |
0 |
0 |
22700,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
9000,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации плана программных мероприятий по оказанию скорой медицинской помощи
N |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин., процентов |
74,9 |
70,1 |
84,7 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,2 |
89,9 |
90,0 |
Раздел 13. "Мероприятия по оказанию офтальмологической специализированной медицинской помощи"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Организация глаукомного и лазерного кабинетов в областной консультативной поликлинике |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2014 г. |
|
|
|
|
2. |
Внедрение витреоретинальной хирургии в ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" и МБУЗ "Городская больница N 2", г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", МБУЗ "Городская больница N 2", г. Белгород |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Организация в ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница": - кабинета по диагностике, наблюдению и лечению больных с ретинопатией недоношенных детей; - лазерной операционной для проведения лазерокоагуляции больных с ретинопатией недоношенных детей |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2015 г. |
|
|
|
|
4. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
26600,0 28483,3 30182,2 31496,8 33071,6 34725,2 |
5320,0 5586,0 5865,3 6158,6 6466,5 6789,8 |
|
21280,0 22897,3 24316,9 25338,2 26605,1 27935,4 |
5. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
16137,0 19633,0 21895,0 23452,4 24854,6 25934,8 27231,5 28592,0 |
3496,0 4104,0 4309,2 4524,7 4751,0 4988,5 5238,0 |
16137,0 16137,0 |
17791,0 19143,2 20329,9 21183,8 22243,0 23354,0 |
6. |
Дооснащение офтальмологических кабинетов и отделений центральных районных больниц с учетом действующих стандартов, в том числе: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, |
|
|
|
|
|
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ", |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
|
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2018 г. |
1173,0 |
|
1173,0 |
|
Финансирование мероприятий
раздела 13 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
381673,4 |
16137,0 |
19633,0 |
48495,0 |
51935,7 |
55036,8 |
66815,6 |
60303,1 |
63317,2 |
Федеральный бюджет |
67597,6 |
0 |
3496,0 |
9424,0 |
9895,2 |
10390,0 |
10909,6 |
11455,0 |
12027,8 |
Областной бюджет |
41658,0 |
16137,0 |
16137,0 |
0 |
0 |
0 |
9384,0 |
0 |
0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
272417,8 |
0 |
0 |
39071,0 |
42040,5 |
44646,8 |
46522,0 |
48848,1 |
51289,4 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной офтальмологической помощи
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, квот |
467 |
0 |
500 |
600 |
700 |
870 |
847 |
931 |
1024 |
1127 |
МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, квот |
0 |
0 |
340 |
400 |
460 |
506 |
556 |
612 |
673 |
740 |
Раздел 14. "Мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным со стоматологической патологией"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Организация работы кабинетов профилактики по оказанию стоматологической помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Проведение социологических опросов (анкетирование) различных групп населения с последующим анализом в г. Белгород, Старооскольском, Губкинском городских округах |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения, управления здравоохранения администраций г. Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Оказание специализированной медицинской помощи | |||||||
1. |
Обеспечение системы 3-ступенчатого контроля качества стоматологической службы |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Развитие пародонтологической службы в государственных лечебных учреждениях с внедрением новых технологий (хирургическое лечение заболеваний пародонта с проведением аугментации костной и мягких тканей) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" г. Белгород, стоматологические поликлиники г. Старый Оскол, г. Губкин, г. Алексеевка, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 490,0 560,0 690,0 |
|
|
140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 490,0 560,0 690,0 |
3. |
Расширение возможности диагностического обследования с помощью компьютерной томографии (3D томограф) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" г. Белгород |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
540,0 600,0 660,0 720,0 780,0 840,0 900,0 960,0 |
|
|
540,0 600,0 660,0 720,0 780,0 840,0 900,0 960,0 |
4. |
Расширение возможности диагностического обследования с помощью радиовизиографа в муниципальных образованиях области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, стоматологические поликлиники |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
250,0 525,0 827,0 1102,0 1377,0 1652,0 1927,0 2202,0 |
|
|
250,0 525,0 827,0 1102,0 1377,0 1652,0 1927,0 2202,0 |
Финансирование мероприятий
раздела 14 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
19002,0 |
930,0 |
1335,0 |
1767,0 |
2172,0 |
2577,0 |
2982,0 |
3387,0 |
3852,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства ОМС |
19002,0 |
930,0 |
1335,0 |
1767,0 |
2172,0 |
2577,0 |
2982,0 |
3387,0 |
3852,0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным со стоматологической патологией
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Проведение имплантации, позволяющей восстанавливать дефекты зубных рядов, без препарирования опорных зубов, а также при полном отсутствии зубов |
1415 |
2100 |
2775 |
3000 |
3375 |
3675 |
3975 |
4275 |
4575 |
4875 |
2. |
Проведение пластики костной ткани при имплантации, операции синус-лифтинг, зубосохраняющие операции (реплантация, гемисекция, резекция верхушки корня и др.) |
2352 |
3010 |
3139 |
3268 |
3440 |
3590 |
3740 |
3890 |
4040 |
4190 |
3. |
Протезирование на имплантатах при частичном и полном отсутствии зубов |
1415 |
2100 |
2775 |
3000 |
3375 |
3675 |
3975 |
4275 |
4575 |
4875 |
4. |
Протезирование на оксиде циркония, позволяющее достичь высоких эстетических и функциональных результатов |
0 |
128 |
288 |
384 |
480 |
576 |
672 |
768 |
864 |
960 |
Раздел 15. "Мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным по другим видам патологий"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Гастроэнтерология | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
21650,0 23182,8 2456536# 25635,5 26917,3 28263,2 |
4330,0 4546,5 4773,8 5012,5 5263,1 5526,3 |
|
17320,0 18636,3 19791,8 20623,0 21654,2 22736,9 |
2. Оториноларингология | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2436,0 2608,5 2764,1 2884,5 3028,8 3180,2 |
487,2 511,6 537,2 564,1 592,3 621,9 |
|
1948,8 2096,9 2226,9 2320,4 2436,5 2558,3 |
2. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3215,5 3459,8 3674,4 3828,7 4020,1 4221,2 |
|
|
3215,5 3459,8 3674,4 3828,7 4020,1 4221,2 |
3. Урология | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
10770,0 11532,5 12220,4 12752,6 13390,3 14059,8 |
2154,0 2261,7 2374,8 2493,5 2618,2 2749,1 |
|
8616,0 9270,8 9845,6 10259,1 10772,1 11310,7 |
4. Трансплантология | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
8085,0 7923,3 15057,6 16042,2 16959,3 17725,9 18612,2 19542,8 |
4042,5 3880,8 6144,6 6451,8 6774,4 7113,1 7468,8 7842,2 |
4042,5 4042,5 |
8913,0 9590,4 10184,9 10612,8 11143,4 11700,6 |
5. Нейрохирургия | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
25152,0 19492,8 30229,0 32281,2 34163,7 35681,8 37465,9 39339,1 |
14148,0 8488,8 9432,0 9903,6 10398,8 10918,7 11464,6 12037,8 |
11004,0 11004,0 |
20797,0 22377,6 23764,9 24763,1 26001,3 27301,3 |
6. Торакальная хирургия | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5825,0 6237,4 6609,4 6897,3 7242,1 7604,2 |
1165,0 1223,2 1284,4 1348,6 1416,0 1486,8 |
|
4660,0 5014,2 5325,0 5548,7 5826,1 6117,4 |
7. Абдоминальная хирургия | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3660,0 24400,0 26127,5 27685,9 28891,8 30336,4 31883,2 |
3660,0 4880,0 5124,0 5380,2 5649,2 5931,7 6228,3 |
|
19520,0 21003,5 22305,7 23242,6 24404,7 25654,9 |
8. Челюстно-лицевая хирургия | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1410,0 8225,0 8807,3 9332,6 9739,1 10226,1 10736,5 |
1410,0 1645,0 1727,2 1813,6 1904,3 1999,5 2099,5 |
|
6580,0 7080,1 7519,0 7834,8 8226,6 8637,0 |
9. Комбустиология | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
8940,0 9573,0 10144,0 10585,8 11115,1 11670,9 |
1788,0 1877,4 1971,3 2069,9 2173,4 2282,1 |
|
7152,0 7695,6 8172,7 8515,9 8941,7 9388,8 |
Финансирование мероприятий
раздела 15 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
971921,2 |
33237,0 |
32486,1 |
130748,1 |
139852,2 |
148119,4 |
154623,0 |
162354,3 |
170501,1 |
Федеральный бюджет |
253466,9 |
18190,5 |
17439,6 |
32025,8 |
33627,0 |
35308,5 |
37073,9 |
38927,6 |
40874,0 |
Областной бюджет |
30093,0 |
15046,5 |
15046,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства ОМС |
688361,3 |
0 |
0 |
98722,3 |
106225,2 |
112810,9 |
117549,1 |
123426,7 |
129627,1 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи по другим видам патологий
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Оториноларингология", квот |
17 |
0 |
0 |
20 |
40 |
44 |
48 |
53 |
58 |
64 |
2. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Урология", квот |
125 |
0 |
120 |
130 |
150 |
165 |
181 |
199 |
219 |
241 |
3. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Гастроэнтерология", квот |
309 |
0 |
300 |
400 |
500 |
550 |
605 |
665 |
732 |
805 |
4. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Нейрохирургия", квот |
289 |
120 |
250 |
270 |
300 |
330 |
363 |
399 |
439 |
483 |
5. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Торакальная хирургия", квот |
33 |
0 |
0 |
30 |
50 |
55 |
60 |
66 |
73 |
80 |
6. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Абдоминальная хирургия", квот |
190 |
0 |
100 |
150 |
200 |
220 |
242 |
266 |
292 |
322 |
7. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Челюстно-лицевая хирургия", квот |
62 |
0 |
0 |
60 |
70 |
77 |
84 |
93 |
102 |
112 |
8. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Комбустиология", квот |
55 |
0 |
0 |
60 |
75 |
82 |
90 |
99 |
109 |
120 |
9. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Трансплантология органов и тканей", квот |
14 |
10 |
17 |
24 |
38 |
41 |
45 |
50 |
55 |
61 |
МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород | |||||||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Оториноларингология", квот |
22 |
25 |
381 |
454 |
526 |
578 |
636 |
700 |
770 |
847 |
Раздел 16. "Мероприятия по развитию службы крови"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Пропаганда и развитие безвозмездного донорства | |||||||
1. |
Обеспечение пропаганды безвозмездного донорства путём: - проведения пресс-конференций, выступлений врачей трансфузиологов в средствах массовой информации; - проведения цикла лекций на предприятиях и в учебных учреждениях; - издания тематических памяток, буклетов, листовок; - создания системы корпоративного донорства; - организации и работы в составе Общественного совета по донорству |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови", Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (по согласованию) |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Создание системы поощрения лучших активистов, волонтёров и организаторов донорского движения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови", Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (по согласованию) |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. Обеспечение качества заготавливаемых компонентов крови, инфекционной и иммунологической безопасности и трансфузий компонентов, препаратов крови и кровезаменителей в лечебно-профилактических учреждениях области | |||||||
1. |
Обеспечение бесплатного обследования всех доноров на сифилис, вирусные гепатиты B и C, ВИЧ-инфекцию (приобретение тест-систем, обеспечение функционирования автоматических ИФА-анализаторов) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
6500,0 6825,0 7160,0 7503,0 7855,0 8200,0 8544,0 |
|
6500,0 6825,0 7160,0 7503,0 7855,0 8200,0 8544,0 |
|
2. |
Обеспечение иммунологической безопасности гемотрансфузий, создание банка фенотипированной эритроцитной массы (приобретение моноклональных антител, гелевых карт и др. реагентов и расходных материалов, обеспечение функционирования автоматических иммуногематологических анализаторов) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
10000,0 10500,0 11015,0 11543,0 12085,0 12616,0 13145,0 |
|
10000,0 10500,0 11015,0 11543,0 12085,0 12616,0 13145,0 |
|
3. |
Обследование доноров и исследование производственного сырья с применением N АТ-технологий, включая обеспечение функционирования роботизированной станции выделения нуклеиновых кислот |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3000,0 3150,0 3305,0 3463,0 3625,0 3784,0 3942,0 |
|
3000,0 3150,0 3305,0 3463,0 3625,0 3784,0 3942,0 |
|
4. |
Проведение анкетирования доноров с целью выявления групп риска для донорства |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
5. |
Обеспечение акушерских и педиатрических стационаров карантинизированными и фильтрованными эритросодержащими компонентами крови |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1320,0 1386,0 1454,0 1524,0 1596,0 1667,0 1737,0 |
|
1320,0 1386,0 1454,0 1524,0 1596,0 1667,0 1737,0 |
|
6. |
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений карантинизированной плазмой |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. |
Обеспечение заготовки плазмы методом автоматического плазмафереза, получение тромбоконцентрата на автоматических клеточных сепараторах (приобретение расходных материалов) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
10099,0 10625,0 11146,0 11681,0 12230,0 12769,0 13306,0 |
|
10099,0 10625,0 11146,0 11681,0 12230,0 12769,0 13306,0 |
|
8. |
Внедрение методики заморозки и получения размороженной эритроцитной массы аппаратным методом |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1850,0 1942,0 2037,0 2135,0 2236,0 2335,0 2433,0 |
|
1850,0 1942,0 2037,0 2135,0 2236,0 2335,0 2433,0 |
|
9. |
Внедрение методики вирусинактивации плазмы и тромбоконцентрата (приобретение расходных материалов к аппаратам для вирусинактивации) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
6400,0 6700,0 7029,0 7367,0 7714,0 8054,0 8393,0 |
|
6400,0 6700,0 7029,0 7367,0 7714,0 8054,0 8393,0 |
|
10. |
Биохимические, гематологические обследования доноров. Бактериологические исследования. Обеспечение функционирования биохимического, гематологических, бактериологического анализаторов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3000,0 3150,0 3304,0 3462,0 3624,0 3783,0 3941,0 |
|
3000,0 3150,0 3304,0 3462,0 3624,0 3783,0 3941,0 |
|
11. |
Увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови до 100 процентов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная станция переливания крови" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
раздела 16 Подпрограммы 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
341189,0 |
0,0 |
42169,0 |
44278,0 |
46450,0 |
48678,0 |
50965,0 |
53208,0 |
55441,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
341189,0 |
0,0 |
42169,0 |
44278,0 |
46450,0 |
48678,0 |
50965,0 |
53208,0 |
55441,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение
к Подпрограмме 3.
"Совершенствование системы оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
Укрепление
материально-технической базы больничных учреждений здравоохранения области
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Терапевтический корпус |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Алексеевского района и г. Алексеевка, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" |
2018 г. 2016 г. 2017 г. |
30000,0 30000,0 30000,0 |
|
30000,0 30000,0 30000,0 |
|
2. |
Инфекционное отделение |
2018 г. |
20000,0 |
|
20000,0 |
|
|
ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Участковая больница с. Красный Октябрь |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Белгородского района, ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" |
2016 г. |
20000,0 |
|
20000,0 |
|
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Стационар ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Борисовского района, ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" |
2016 г. |
40000,0 |
|
40000,0 |
|
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Лечебный корпус ЦРБ |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Грайворонского района, ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" |
2017 г. |
130000,0 |
|
130000,0 |
|
ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Троицкая больница |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
2020 г. |
31000,0 |
|
31000,0 |
|
ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Лечебно-диагностический корпус ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Ивнянского района, ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" |
2016 г. |
8700,0 |
|
8700,0 |
|
ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Лечебный корпус ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Корочанского района, ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ" |
2016 г. |
70000,0 |
|
70000,0 |
|
ГУЗ ОМЦ "Резерв", г. Короча | |||||||
Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Склад N 3 |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области |
2013 г. |
15000,0 - внебюджетные источники |
|||
ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Участковая больница с. Никитовка |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Красногвардейского района, ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
2018 г. |
4974,0 |
|
4974,0 |
|
2. |
Главный лечебный корпус ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ", г. Бирюч |
2013 г. |
47700,0 - внебюджетные источники |
||||
3. |
Инфекционное и неврологическое отделения ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" |
2018 г. |
10252,0 |
|
10252,0 |
|
|
ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Стационар поликлиники ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Краснояружского района, ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" |
2016 г. |
12000,0 |
|
12000,0 |
|
ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Лечебный корпус ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Красненского района, ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" |
2016 г. |
10000,0 |
|
10000,0 |
|
ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" | |||||||
2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Хирургическое отделение ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Новооскольского района, ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2017 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
2. |
Иммунологическая лаборатория ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2017 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|
3. |
Акушерско-гинекологическое отделение "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|
4. |
Терапевтическое отделение N 4 с. Великомихайловка |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
5. |
Педиатрическое отделение ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" |
2018 г. |
5600,0 |
|
5600,0 |
|
|
ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" | |||||||
1. Строительство | |||||||
1. |
Лабораторный корпус |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Ракитянского района, ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" |
2018 г. |
30000,0 |
|
30000,0 |
|
2. |
Патологоанатомический корпус |
2018 г. |
1173,9 |
|
1173,9 |
|
|
ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Капитальный ремонт хирургического корпуса ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Шебекинского района и г. Шебекино, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2013 г. |
32810,0 |
32810,0 |
|
|
2013 г. |
80000,0 - внебюджетные источники |
||||||
ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | |||||||
1. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
ОГБУЗ "Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского" с организацией отделения паллиативной помощи |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Яковлевского района, ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
2016 г. |
9000,0 |
|
9000,0 |
|
2. |
Лечебно-диагностический корпус |
|
2018 г. |
80000,0 |
|
80000,0 |
|
г. Белгород | |||||||
1. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2017 г. |
8000,0 |
|
8000,0 |
|
2018 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|||
2019 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|||
2020 г. |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
|||
2. |
Для МБУЗ "Городская клиническая больница N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2017 г. |
8000,0 |
|
8000,0 |
|
2018 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|||
2019 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|||
2020 г. |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
|||
4. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
МБУЗ "Городская больница N 1" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2. |
МБУЗ "Городская больница N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2017 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
г. Старый Оскол | |||||||
1. Приобретение медицинского оборудования | |||||||
1. |
для МБУЗ "Городская больница N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2017 г. |
8000,0 |
|
8000,0 |
|
2018 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|||
2019 г. |
4000,0 |
|
4000,0 |
|
|||
2020 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|||
2. |
для МБУЗ "Городская больница N 1" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2017 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
2018 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|||
2019 г. |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|||
2020 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
|||
2. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
для МБУЗ "Городская больница N 1" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2018 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
2019 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|||
2020 г. |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
|||
2. |
для МБУЗ "Городская больница N 2" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2018 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
2019 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|||
г. Губкин | |||||||
1. Приобретение санитарного автотранспорта | |||||||
1. |
Для МБУЗ "Губкинская городская детская больница" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа |
2018 г. 2019 г. 2020 г. |
500,0 500,0 500,0 |
|
500,0 500,0 500,0 |
|
Финансирование мероприятий
приложения к Подпрограмме 3. "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
900303,9 |
209004,0 |
0 |
0 |
199700,0 |
201500,0 |
213199,9 |
24200,0 |
52700,0 |
Федеральный бюджет |
11377,0 |
11377,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
724109,9 |
32810,0 |
0 |
0 |
199700,0 |
201500,0 |
213199,9 |
24200,0 |
52700,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
164817,0 |
164817,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4. "Развитие государственно-частного партнерства"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- развитие государственно-частного партнерства (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- медицинские организации области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: - создание системы государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Задачи Подпрограммы: - разработка практических инструментов для работы с различными формами и видами государственно-частного партнерства; - подготовка областной законодательной базы, регулирующей государственно-частное партнерство; - подготовка управленческих кадров для работы в рамках государственно-частного партнерства |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- не предусмотрено |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- число реализованных проектов в сфере здравоохранения области на основании государственно-частного партнерства |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- доведение числа реализованных проектов в сфере здравоохранения области на основании государственно-частного партнерства до 6 |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) является наиболее перспективным механизмом привлечения субъектов частного предпринимательства к реализации социально значимых и дорогостоящих проектов в сфере здравоохранения.
Применение механизмов государственно-частного партнерства имеет ряд преимуществ, как для государственной сферы здравоохранения области, так и для развития регионального бизнеса, которому предоставляется возможность осуществлять инвестиции, использовать ресурсный и интеллектуальный потенциал в сфере ГЧП.
До 2020 года в области планируется развить две формы ГЧП: институциональную и контрактную, а также ряд моделей.
Институциональная форма ГЧП предусматривает участие всех видов совместных предприятий с государственными и частными участниками. В Российской Федерации существует законодательная база для совместных предприятий, но для установления сотрудничества медицинских организации области в форме ГЧП требуется рассмотреть на уровне Правительства Белгородской области возможность разработки соответствующих процедур, в том числе предусматривающих конкурс по выбору частного партнера, установление достижения определенных задач, распределение рисков и др.
Белгородская область уже сейчас имеет опыт по применению одной из контрактных форм ГЧП на основе договора концессии при реализации проектов в сфере здравоохранения. Опыт первых концессионных проектов в области показал их положительный эффект в привлечении негосударственного финансирования для инвестирования в объекты государственного значения, разделении рисков по реализации проекта между государственными организациями и частными инвесторами; обеспечении экономически эффективного управления реализацией проекта; привлечении современных, высокоэффективных технологий в развитие инфраструктуры.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главной целью Подпрограммы является:
- создание системы ГЧП в сфере здравоохранения.
Для её достижения требуется решение задач по:
- разработке практических инструментов для работы с различными формами и видами ГЧП;
- подготовке областной законодательной базы, регулирующей ГЧП;
- подготовке управленческих кадров для работы в рамках ГЧП.
Для осуществления цели и задач Подпрограммы необходимо проведение системной работы по следующим направлениям:
1) пересмотр перечня объектов, не подлежащих передаче в концессию;
2) пересмотр мер региональной поддержки концессионера для предоставления возможности концессионеру возмещать не только инвестиционные, но и эксплуатационные затраты, объем которых будет зависеть от качества предоставляемых услуг;
3) совершенствование договоров аренды и безвозмездного пользования в рамках гражданского законодательства с учетом основных принципов ГЧП.
В результате её проведения следует ожидать расширение спектра применяемых моделей ГЧП, в том числе модели частной финансовой инициативы (далее - ЧФИ), когда контракты по государственным услугам и работам финансируются частным сектором, но услуги оплачиваются не потребителями, а государственной организацией. При этом право собственности и содержания остается у частной стороны. В конце срока контракта государственная организация может продлить контракт.
Модели проектного финансирования, позволяющие привлечь дополнительные инвестиции при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов с использованием механизма концессии, в силу своей гибкости являются особенно эффективным инструментом привлечения средств в условиях нестабильной экономики. Особенность данной модели финансирования заключается в оценке способности проекта стабильно генерировать текущие и будущие денежные потоки, именно эти потоки становятся источником средств для обслуживания и возврата долга и выплаты дохода на капитал, инвестированных в проект. В лице бизнес-партнера может выступать специальная финансовая компания, например, ОАО "Корпорация "Развитие".
Регулирование использования проектного финансирования будет способствовать организации финансирования проектов, при котором будет осуществляться уступка прав требований по будущим денежным потокам, поступающим от реализации проекта (выделенные активы), которые будут являться основным обеспечением для обслуживания и возврата привлеченных средств; будет создаваться новая юридически обособленная специальная финансовая компания для привлечения и обслуживания проектного долга.
Ожидаемый экономический эффект после урегулирования вопроса проектного финансирования обеспечит привлечение прямых и портфельных частных инвестиций за счет минимизации рисков; влияние на развитие финансового сектора и предоставление новых возможностей для финансовых институтов по инвестированию в инфраструктурные и иные капиталоемкие проекты за счет снижения риска. Реализация проектов не предполагает предоставления государственных гарантий и не приведет к росту госдолга, так как финансирование проектов будет осуществляться под будущие денежные потоки от самого проекта.
В проектах, реализуемых с использованием механизма ГЧП, Правительство области устанавливает необходимые параметры и стандарты передачи объектов государственной собственности по контрактам, определяет возможность, механизмы и объемы предоставления мер государственной поддержки и сохраняет за собой контрольные функции за состоянием объекта концессии и качеством оказываемых услуг. На частный сектор должны быть возложены обязательства по соблюдению условий контрактов, обеспечивающих качество предоставляемых товаров/работ/услуг в рамках реализации проектов в сфере здравоохранения.
Учитывая, что ГЧП как инструмент для реализации инвестиционных проектов находится на стадии развития, необходима проработка вопроса по повышению квалификации государственных служащих и руководителей учреждений здравоохранения в области ГЧП.
В Подпрограмме определены основные направления для создания условий по повышению инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых с использованием механизма ГЧП, институциональной основы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП в сфере здравоохранения области.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение задач по совершенствованию регионального законодательства в области ГЧП; обеспечению разработки мер по эффективному планированию и управлению за процессами подготовки и реализации проектов на основе ГЧП; установлению критериев оценки эффективности реализации проекта через качество предоставления услуг населению; обеспечению подготовки и повышения квалификации специалистов в области ГЧП.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы и достижения предусмотренных целей предусматривается реализовать следующие мероприятия:
- выработка предложений по применению механизмов ГЧП в сфере здравоохранения;
- определение перечня объектов в сфере здравоохранения, подлежащих и не подлежащих передаче в концессию;
- разработка критериев эффективности реализации проекта в рамках ГЧП;
- создание и регулярная актуализации# базы данных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения;
- наделение структурного подразделения органа управления в сфере здравоохранения области функций по поиску и привлечению отечественных и зарубежных инвесторов;
- разработка программы обучения для повышения квалификации государственных служащих по вопросам ГЧП.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Средства на реализацию Подпрограммы не предусмотрены.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Контроль за выполнением плана мероприятий осуществляется департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Подпрограммы:
- обеспечивает общую координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых совместно с мероприятиями настоящей Программы, а также других федеральных и областных программ;
- обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий Подпрограммы;
- обеспечивает ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Подпрограммы;
- готовит Правительству области ежегодный отчет о ходе реализации Подпрограммы.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по развитию государственно-частного партнерства
N п/п |
Наименования мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Выработка предложений по применению механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. |
|
|
|
|
2 |
Определение перечня объектов в сфере здравоохранения, подлежащих и не подлежащих передаче в концессию |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. |
|
|
|
|
3 |
Разработка критериев эффективности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. |
|
|
|
|
4 |
Создание и регулярная актуализация базы данных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. - 2020 г. |
|
|
|
|
5 |
Делегирование в органе управления здравоохранения структурному подразделению функций по поиску и привлечению отечественных и зарубежных инвесторов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
|
|
|
|
|
6 |
Разработка программы обучения для повышения квалификации государственных служащих по вопросам государственно-частного партнерства |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. |
|
|
|
|
Оценка эффективности реализации программных мероприятий по развитию государственно-частного партнерства
|
Наименование показателя |
Планируемое значение |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Реализация проектов в сфере здравоохранения на основании государственно-частного партнерства |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
Подпрограмма 5."Охрана здоровья матери и ребенка"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- охрана здоровья матери и ребенка (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Ф.И.О., должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрации муниципальных районов и городских округов |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; - улучшение состояния здоровья детей и матерей; - снижение материнской, младенческой и детской смертности. Задачи Подпрограммы: - повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям; - развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам и детям; - совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии; - снижение уровня первичной инвалидности детей; - профилактика и снижение количества прерываний беременности |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Срок реализации Подпрограммы - 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 5928361,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1670354,5 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 22453,5 тыс. рублей; 2014 г. - 296718,0 тыс. рублей; 2015 г. - 420248,0 тыс. рублей; 2016 г. - 300515,3 тыс. рублей; 2017 г. - 126577,5 тыс. рублей; 2018 г. - 214764,4 тыс. рублей; 2019 г. - 161947,6 тыс. рублей; 2020 г. - 127130,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2953128,7 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 197267,1 тыс. рублей; 2014 г. - 191300,3 тыс. рублей; 2015 г. - 253361,8 тыс. рублей; 2016 г. - 576657,8 тыс. рублей; 2017 г. - 454590,7 тыс. рублей; 2018 г. - 460020,9 тыс. рублей; 2019 г. - 536048,7 тыс. рублей; 2020 г. - 283881,4 тыс. рублей, за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 789878,1 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 19293,0 тыс. рублей; 2014 г. - 20670,9 тыс. рублей; 2015 г. - 81947,2 тыс. рублей; 2016 г. - 119804,2 тыс. рублей; 2017 г. - 125702,5 тыс. рублей; 2018 г. - 131333,6 тыс. рублей; 2019 г. - 141369,7 тыс. рублей; 2020 г. - 149757,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 515000,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 390000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 125000,0 тыс. рублей |
Целевые показатели Подпрограммы |
- доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; - доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных; - доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных; - показатель ранней неонатальной смертности; - смертность детей от 0 до 17 лет; - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - первичная инвалидность у детей от 0 до 17 лет; - доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, до 95 процентов; - увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, до 99 процентов; - увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных, до 99 процентов; - снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,0 случаев на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 5,4 случая на 10000 населения соответствующего возраста; - увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах до 85 процентов; - снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10000 детей соответствующего возраста; - увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Основополагающими приоритетами в сфере охраны здоровья матери и ребенка являются улучшение здоровья женщин в период беременности и родов, стандартизация акушерско-гинекологической, неонатологической и педиатрической помощи, внедрение современных технологий выхаживания и реабилитации недоношенных детей, развитие организационных технологий с маршрутизацией женщин и детей в тесной привязке к действующей сети медицинских организаций, создание эффективной системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
С целью обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг женщинам и детям на территории области сформирована трехуровневая система, структура которой представлена 29 женскими консультациями, 43 центрами и 19 отделениями врачей общей практики, 552 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Для оказания стационарной акушерско-гинекологической помощи функционируют 12 родильных отделений в составе центральных районных больниц, один городской родильный дом, 3 перинатальных центра, в том числе в составе ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа". Развернуто 872 акушерских койки, из них 345 (39,6 процента) - для беременных и рожениц (родильные) и 527 (60,4 процента) - патологии беременных. На 1 января 2013 года в области функционирует 171 койка патологии беременных и 276 гинекологических коек дневного пребывания.
В учреждениях первого уровня (Волоконовская, Грайворонская Корочанская, Красногвардейская, Новооскольская, Прохоровская, Ровеньская, Чернянская центральные районные больницы) функционируют 167 акушерских коек (из них 45 - родильных), что составляет 27 процентов от всех акушерских коек.
В учреждениях второго уровня (МБУЗ "Городской родильный дом" города Белгорода, перинатальный центр МБУЗ "Городская больница N 1" города Старый Оскол, Алексеевская, Валуйская, Губкинская, Ракитянская, Шебекинская центральные районные больницы) развернуто 445 акушерских коек (из них 190 - родильных), что составляет 43 процента.
Стационаром высокой степени риска является перинатальный центр ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", где ежегодно получают медицинскую помощь более 6000 (32 процентов) рожениц и родильниц с тяжелой акушерской и соматической патологией и развёрнуто 260 акушерских коек (из них 110 - родильных).
Показатель младенческой смертности составил 7,1 на 1000 родившихся живыми. В структуре младенческой смертности первое место заняли отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (53,2 процента), второе место - врожденные аномалии и пороки развития (33,3 процента), третье - болезни органов дыхания (4 процента).
С 2011 года численность коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в учреждениях увеличена в 2,5 раза (с 18 в 2011 году до 44 в 2012 году), более 70 процентов приобретенного в 2011 - 2012 годах медицинского оборудования для служб детства и родовспоможения направлено в отделения реанимации и интенсивной терапии.
В то же время обеспеченность койками реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в области в настоящее время составляет 2,6 на 1000 родов при рекомендуемом нормативном показателе 4 на 1000 родов.
Введение в 2013 году в эксплуатацию акушерского корпуса на базе МБУЗ "Городская больница N 1" города Старый Оскол и строительство перинатального центра в составе многопрофильного МБУЗ "Городская больница N 2" города Белгорода, располагающих необходимыми техническими возможностями для оказания квалифицированной помощи в акушерстве и неонатологии, позволит привести в соответствие нормативам площади отделений, создать комфортные условия пребывания матерей и детей, открыть отделения реанимации и интенсивной терапии, патологии новорожденных.
В перинатальном центре МБУЗ "Городская больница N 1" города Старый Оскол во втором квартале 2013 года будут открыты 10 реанимационных коек для новорожденных и 10 коек второго этапа выхаживания недоношенных, в перинатальном центре многопрофильного МБУЗ "Городская больница N 2" города Белгорода - 12 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии, 25 - патологии новорожденных, что позволит достигнуть нормативного показателя обеспеченности койками реанимации и интенсивной терапии новорожденных и второго этапа выхаживания новорожденных. Непосредственная территориальная близость перинатального центра в составе многопрофильной городской больницы N 2 города Белгорода к областной детской клинической больнице позволит за счет интеграции отдельных видов помощи детям в раннем неонатальном периоде повысить ее качество.
Маршрутизация беременных женщин согласно степени риска родовспомогательных учреждений позволила снизить потребность в транспортировке детей в стационар третьей группы риска, оказать квалифицированную медицинскую помощь и уменьшить риск возникновения возможных осложнений. В связи с чем в течение последних лет отмечается тенденция к снижению количества выездов реанимационных специализированных бригад (в 2011 году - 278, в 20142# году - 254 выезда).
В рамках программы модернизации здравоохранения полностью обновлен парк реанимобилей, оказывающих выездную медицинскую помощь беременным женщинам и новорожденным детям области. Всего в 2012 году осуществлен 61 выезд, из них в учреждения родовспоможения первого уровня - 11 (18 процентов), второго уровня - 50 (81,9 процента). По показаниям в стационары более высокого уровня всего переведено 97 беременных, что составляет 0,5 процента от общего количества родов, в том числе из стационаров первого уровня - 17 (17,5 процента), из стационаров второго уровня - 80 (82,5 процента).
Кроме того, эффективно функционирует система дистанционного консультирования беременных из районов и городов области. В перинатальном центре ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" в 2010 году создан дистанционный консультативный центр, координирующий работу всех учреждений области по этапности оказания акушерской помощи. В 2013 году в рамках развития информационных технологий и формирования единого информационного пространства планируется совершенствование данного вида деятельности.
Вместе с тем, на базе перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" и ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" активно развиваются телемедицинские центры. Ускорить темпы развития данного направления позволит создание единой информационной системы по учету беременных, рожениц и родильниц. Увеличение численности недоношенных определили дальнейшее развитие сети перинатальных центров и реанимационной помощи.
В текущем году начата отработка системы катамнеза, обеспечивающая преемственность в работе специалистов перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" и участковой педиатрической службы. Ее функционирование позволит обеспечить непрерывность, этапность и мультидисциплинарный подход к организации специализированной медицинской и реабилитационной помощи, как следствие, снижение инвалидизации детей, прежде всего по причине нарушения зрения и болезней центральной нервной системы.
В отчетном году до 99 увеличен процент охвата беременных пренатальной диагностикой, по итогам 2011 года он составлял 94 процентов. Кроме того, созданы условия (приобретено медицинское оборудование и подготовлены специалисты с получением сертификата международного образца) для проведения дородовой диагностики состояний плода по новому алгоритму, ориентированного прежде всего на ранние сроки беременности. Ожидаемый результат - увеличение выявляемое# врождённых пороков с 1,2 процента до 1,3 процента, хромосомной патологии - с 16,4 процента до 20 процентов и уменьшение группы высокого генетического риска среди беременных женщин, угрожаемых по хромосомной патологии, с 20 процентов до 5 процентов. Развитие данного направления позволит предупреждать рождение детей с аномалиями развития и дифференцированно подходить к подбору оптимального учреждения для родоразрешения беременной, оказания неотложной помощи ее ребенку. При этом в числе мероприятий предусматривается дальнейшее развитие неонатальной и организация фетальной хирургии.
Все дети, родившиеся в 2012 году, обследованы по неонатальному скринингу, в ходе которого выявлено 12 детей с врожденной наследственной патологией (в 2011 году - 7), всего на диспансерном наблюдении находятся 138 детей.
Аудиологическим скринингом в родильном доме охвачено 92,2 процента новорожденных, в детской поликлинике - 5,3 процента, Всего на первом этапе обследованы 97,5 процента детей. По итогам второго этапа нарушение слуха подтверждено у 93 детей, все взяты на диспансерный учет.
Актуальным остаётся развитие системы специализированной помощи на базе межмуниципальных районных центров. С целью дальнейшего снижения доли осложнённых беременностей, перинатальной и младенческой смертности в 2013 году в женских консультациях межрайонных центров по оказанию акушерско-гинекологической помощи на базе медицинских организаций городов Алексеевка, Валуйки, Белгород, Губкин, Старый Оскол, Шебекино будут организованы специализированные приемы перинатологов.
Учитывая необходимость централизации акушерско-гинекологической и неонатологической помощи, обеспечения доступности и повышения ее качества и для реструктуризации коечного фонда учреждений родовспоможения, предусмотрено поэтапное сокращение акушерских коек в учреждениях первого уровня и увеличение их численности в межрайонных центрах (в 2011 - 2012 г.г. сокращена 51 акушерская койка в учреждениях первого уровня). В дальнейшем работа по оптимизации коечного фонда предусматривающая в том числе и перепрофилирование коек патологии беременности в койки сестринского ухода, а также развитие стационарозамещающих технологий, будет продолжена. Одновременно будут осуществляться мероприятия по обеспеченности санитарным транспортом и улучшению состояния автотранспортной инфраструктуры, что позволит осуществлять своевременный трансфер беременных, рожениц и родильниц в учреждения родовспоможения второго уровня.
Одним из индикаторов качества жизни является показатель абортов. С целью сокращения численности абортов в области в течение ряда лет эффективно функционирует комплексная система профилактики, участниками которой являются медицинские работники, специалисты муниципальных органов социальной защиты населения, образования, ЗАГС, юристы, представители православия, общественных организаций. Активно используются возможности кризисных центров для беременных и матерей с детьми (на базе перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГКУЗ "Специализированный дом ребёнка", социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в с. Козинка Грайворонского района). В результате только за 2012 год абсолютное число абортов сократилось в сравнении с 2011 годом на 11,5 процента (с 6433 до 5698), распространенность абортов на 1000 женщин фертильного возраста - на 8,2 процента (с 15,9 до 14,6), показатель абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми - на 17,4 процента (с 37,9 до 31,3). По итогам реализации в 2012 году проекта "Ничьих детей не бывает", в рамках которого сохранено почти 1000 беременностей, планируется внедрить проектный опыт в повседневную практику работы органов местного самоуправления муниципальных образований области. В дальнейшем планируется открытие кризисного центра в Волоконовском районе на 20 мест, где будет оказываться помощь беременным и женщинам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Продолжена работа по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий на базе областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Всего произведено 496 лечебных циклов (в 2011 году - 492), из них 314 экстракорпорального оплодотворения, родилось 143 ребенка (в 2011 году - 139 детей). Эффективность - 38 процентов - на уровне ведущих центров, занимающихся проблемами бесплодия. С 2013 года организация работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий и оказание помощи бесплодным парам будет осуществляться в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (запланировано финансовых средств 12,637 млн. рублей для оказания помощи 119 супружеским парам).
Одним из приоритетных направлений развития детского здравоохранения является повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению. Сегодня она осуществляется на базе 2 самостоятельных детских поликлиник, 10 детских поликлиник и 15 детских консультаций в составе центральных районных и городских больниц, консультативно-диагностической поликлиники ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница".
Стационарную медицинскую помощь детям оказывают 3 детские больницы, в том числе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", 20 педиатрических отделений в составе центральных районных больниц общей мощностью на 1680 коек, из них педиатрических - 575, специализированных - 1105, в том числе 494 детские койки размещены в стационарах для взрослых. Обеспеченность детскими койками составляет 63,2 на 10 тыс. детского населения, специализированными - 29,4. Для оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях области функционирует 361 койка.
Специализированная медицинская помощь детям оказывается на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", ОГБУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол, МБУЗ "Детская городская больница" г. Белгород, МБУЗ "Губкинская городская детская больница" по профилям "Неонатология", "Детская хирургия" и "Урология", детям с онкологическими заболеваниями, ревматологическими заболеваниями, болезнями эндокринной системы, при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты и др. В 2012 году в 2 раза увеличилось количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (со 108 до 212 человек). В 2013 году увеличены объемы по оказанию хирургической помощи детям в возрасте до 1 года, в том числе в период новорожденности. На базе областной клинической больницы в течение предыдущего года лечение с применением высокотехнологичных методов получили 100 новорожденных.
Повышению доступности специализированной помощи способствует работа выездной консультативной поликлиники ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", ее переоснащение портативным медицинским оборудованием. В 2012 году выездная поликлиника работала в 19 районах области, консультативная помощь была оказана более 3000 детям.
За последние 3 года общая заболеваемость детей 0 - 14 лет снизилась на 2,9 процента за счет болезней органов дыхания, пищеварения, эндокринной, мочеполовой систем, болезней крови и кроветворных органов. В возрастной категории 15 - 17 лет снижение составило 8,4 процента за счет новообразований, болезней эндокринной системы, психических расстройств и заболеваний нервной системы, органов дыхания. В связи с внедрением в работу учреждений здравоохранения и образования новых оздоровительных технологий, обеспечением детей раннего возраста из малообеспеченных и многодетных семей бесплатными адаптированными смесями, реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация школьного питания в Белгородской области" на 2012 - 2014 годы, плана мероприятий по включению натурального меда в рацион питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений удалось снизить число заболеваний, напрямую связанных с нарушением рационального питания, так называемые алиментарно-зависимые болезни.
Стратегия профилактики заболеваний в сочетании с диспансеризацией детского населения позволили увеличить выявляемость заболеваний на ранних стадиях и своевременно обеспечить организацию медицинской помощи.
В рамках Программы модернизации здравоохранения с целью сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних проведена углубленная диспансеризации 14-летних подростков. Всего осмотрено 13208 детей. Расширенный перечень исследований с акцентом на состояние репродуктивного здоровья подростков позволил выявить 24 процента случаев заболеваний, не диагностированных ранее, из них 14 процентов составляет патология репродуктивной системы с численным преимуществом у юношей.
По данным проведенной в 2012 году диспансеризации детей декретированных возрастов, более чем на 6 процентов отмечается увеличение числа детей, имеющих 1 группу здоровья. В структуре хронической патологии у детей и подростков области по-прежнему лидируют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на 2 месте - болезни глаза и его придаточного аппарата, 3 место - болезни органов пищеварения.
Продолжена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по результатам которой рекомендации по оздоровлению в различных видах учреждений, в том числе федеральных, выполнены более чем на 88 процентов (в 2011 году - 85). Всего диспансеризацией охвачено 1810 детей, что составляет 100 процентов выполнения от плана.
В 2013 году диспансеризацией будут охвачены и дети, переданные на воспитание в замещающую семью. Будет расширен объем проведенного обследования различных категорий детей и подростков.
С учетом состояния здоровья детей и динамики заболеваемости планируется поэтапно развивать межмуниципальные педиатрические отделения на базе ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" и ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ". В межмуниципальных отделениях педиатрического профиля планируется создание палат интенсивной терапии с круглосуточным врачебным наблюдением и оказанием реанимационной помощи до приезда бригады специалистов реанимационно-консультативного центра ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница". Кроме того, в соответствии с современными тенденциями, в том числе связанными с выхаживанием и дальнейшей реабилитацией недоношенных детей, определены этапы маршрутизации детского населения: ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" (прикрепленная зона обслуживания - Алексеевский, Красненский и Красногвардейский районы), ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" (прикрепленная зона обслуживания - Валуйский, Волоконовский, Вейделевский, Ровеньский районы), ОГБУЗ "Городская детская больница" г. Белгород (прикрепленная зона обслуживания - г. Белгород, Белгородский район), ОГБУЗ "Губкинская детская больница" (прикрепленная зона обслуживания - Губкинский городской округ, Чернянский район), ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" (прикрепленная зона обслуживания - Борисовский, Грайворонский, Прохоровский, Краснояружский, Ивнянский, Корочанский, Ракитянский, Шебекинский, Яковлевский районы), МУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол (прикрепленная зона обслуживания - Старооскольский городской округ, Новооскольский район).
Одним из программных мероприятий предусмотрено строительство многопрофильной детской больницы в г. Старый Оскол. На территории Старооскольского района проживает 45076 детей с 0 до 17 лет. Стационарная помощь детям оказывается в больнице для взрослых, где сконцентрировано 228 детских коек. Стационарные отделения не отвечают санитарным нормам, в 2 - 3 раза занижены площади на одну койку. Палаты не приспособлены для пребывания больных детей. Нет возможности совместной госпитализации тяжелобольных детей, требующих постоянного ухода, с матерями. Реанимационное отделение расположено в приспособленном помещении в инфекционном корпусе. Разобщенность детской стационарной помощи создает трудности в лечебно-диагностическом процессе.
Ввод в эксплуатацию детской многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену позволит оказывать стационарную помощь детям на ранних стадиях заболеваний в полном объеме и на современном уровне, организовать оказание специализированной медицинской помощи детям не только Старооскольского городского округа, но и близлежащих Чернянского, Новооскольского, Корочанского районов и Губкинского городского округа. В многопрофильной детской больнице планируется оказание специализированной медицинской помощи по следующим профилям: детская хирургия, детская оториноларингология, детская ортопедия и травматология, неврология. Предусмотрено открытие инфекционного отделения, отделения патологии новорожденных, педиатрического отделения для детей старшего возраста, отделения восстановительного лечения и реабилитации, отделения реанимации и интенсивной терапии, в том числе для детей раннего возраста. Ввод в строй детской больницы позволит значительно сократить более чем на 60 процентов число детских коек в стационарах для взрослых.
В целом планируемые мероприятия по оптимизации коечного фонда для оказания медицинской помощи детям будут способствовать дальнейшему развитию межрайонных отделений по оказанию специализированных видов педиатрической помощи, развитию стационарозамещающих технологий и сокращению числа детских коек во взрослых стационарах.
В рамках совершенствования высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению планируется создание на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" областного центра высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи детям. Это позволит расширить объемы реконструктивных вмешательств по коррекции сложных пороков развития с использованием эндовидеохирургической техники, обеспечить дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи и увеличить плановые объемы на 40 процентов. Кроме того, дети, нуждающиеся в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи, направляются в федеральные учреждения (в 2012 году в федеральные учреждения направлено 880 детей).
На сегодняшний день создан регистр детей с редкими заболеваниями. В отчетном году трое детей с тяжелой генетической патологией были обеспечены лекарственным препаратом за счет средств областного бюджета на общую сумму более 20 млн. рублей. На 2013 год предусмотрены финансовые средства для обеспечения лекарственными препаратами детей с заболеваниями, входящими в регистр орфанных заболеваний, в размере 25,0 млн. рублей с последующей индексацией расходов.
В отчетном году под наблюдением врачей-специалистов находилось 5073 ребенка-инвалида, что на 183 ребенка меньше, чем в 2009 году. Уровень детской инвалидности составил 190,7 на 10 тысяч детей 0 - 17 лет включительно, что на 5,5 процента ниже показателя 2009 года. Впервые установленная инвалидность выросла на 9,8 процента с учетом увеличения числа недоношенных детей. С учетом того, что лидирующее место в структуре инвалидности по главному нарушению в состоянии здоровья составляют двигательные нарушения, назрела потребность в проведении высокоинтенсивной реабилитации детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи. В 2013 году планируется создание на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" реабилитационного центра на 30 мест, на базе многопрофильной детской больницы г. Белгорода центр ретинопатии, что позволит повысить эффективность первичных реабилитационных мероприятий в отделениях патологии новорожденных, обеспечить оказание своевременной высококвалифицированной медицинской и профилактической помощи маловесным и недоношенным детям.
С учетом возрастающей востребованности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации детскому населению области в структуре социальной защиты населения области функционирует ОГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" со стационаром на 100 мест, предназначенный для оказания комплексной многопрофильной медико-социальной, реабилитационной помощи детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и нарушениями статодинамических функций. Кроме того, на базе ОГКУЗ "Белгородский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", рассчитанного на 200 посещений в смену, предусмотрено оказание реабилитационной помощи в амбулаторных условиях детям 3 - 18 лет с охватом более 43 процентов детского населения.
Реабилитация и проведение восстановительного лечения детей раннего возраста с оценкой их эффективности обуславливают необходимость развития детских санаториев области и внедрение современных технологий реабилитации на базе ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации".
Эффективно для оздоровления несовершеннолетних используется база санаторных учреждений области в течение всего календарного года. В прошлом году возрастные границы были расширены с 15 лет до 18.
Кроме того, для проведения высокоинтенсивной реабилитации детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи, планируется создание на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" реабилитационного центра на 30 мест.
Учитывая число хронических заболеваний, требующих поддерживающей терапии и для улучшения качества жизни неизлечимо больных пациентов, в медицинских организациях области организована работа 25 коек для оказания паллиативной помощи. В перспективе планируется развитие системы паллиативной помощи с увеличением коек в стационарах и с учетом численности детей с хроническими заболеваниями в терминальной стадии, оказанием данного вида помощи в амбулаторных условиях и на дому.
В рамках совершенствования первичной медико-санитарной помощи детскому населению, в том числе специализированной, в 2013 - 2014 годах на базе консультативно-диагностического центра ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", МБУЗ "Детская поликлиника N 4" города Белгород, МБУЗ "Детская поликлиника N 3" города Старый Оскол будут открыты отделения амбулаторной хирургии.
Реабилитация и проведение восстановительного лечения детей раннего возраста с оценкой их эффективности обуславливают необходимость развития детских санаториев области и внедрение современных технологий реабилитации на базе ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации".
Перспективным направлением с 2013 года определена профилактическая работа, в том числе по формированию у детского населения позитивных установок на ведение здорового образа жизни. В дополнение к двум действующим в области центрам здоровья для детей в соответствии с долгосрочной целевой программой "Оздоровление молодого поколения Белгородской области на 2011 - 2013 годы в возрасте до 25 лет" предусмотрено открытие 103 центров здоровья на базе общеобразовательных учреждений. Для каждого центра здоровья определена зона ответственности, в которую входят ряд близлежащих районов.
Реализация комплекса мероприятий по проведению вакцинопрофилактики детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок позволила охватить 98,5 процента детского населения профилактическими прививками, создать адекватную толерантность к основным группам вакциноуправляемых инфекций до единичных случаев.
Активное развитие профилактической направленности детского здравоохранения позволит сформировать у населения стартовый капитал здоровья уже в раннем возрасте, создаст предпосылки для дальнейшего повышения уровня и продолжительности жизни.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главной целью Подпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, улучшение состояния здоровья детей и матерей, снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Для ее достижения требуется обеспечить решение задач по:
- повышению доступности и качества медицинской помощи детям и матерям;
- развитию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам и детям;
- совершенствованию и развитию пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
- снижению уровня первичной инвалидности детей;
- профилактике и снижению количества прерываний беременности.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий по семи направлениям.
Включенные в Подпрограмму мероприятия сгруппированы согласно поставленным задачам.
1. Развитие сети перинатальных центров и учреждений детства.
2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации женщин и детей.
5. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.
6. Профилактика прерываний беременности. Развитие медико-социальной и психологической помощи детям, семьям, имеющим детей, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
7. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница".
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 5928361,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1670354,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 2953128,7 тыс. рублей; за счет средств системы обязательного медицинского страхования - 789878,1 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 515000,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Контроль за Подпрограммы выполнением осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Подпрограммы:
- обеспечивает ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Подпрограммы;
- готовит Правительству области ежегодный отчет о ходе реализации Подпрограммы;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы;
- общую координацию мероприятий Подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями настоящей Программы, а также других федеральных и областных программ;
- обеспечивает оказание организационно-методической помощи исполнителям мероприятий Подпрограммы.
Контроль за целевым использованием средств обязательного медицинского страхования осуществляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы, в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по охране здоровья матери и ребенка
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Развитие сети перинатальных центров и учреждений детства | |||||||
1. |
Строительство областного перинатального центра на территории МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгород (с открытием отделения реанимации новорожденных (12 коек) и отделения патологии новорожденных (30 коек) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация г. Белгорода, управление здравоохранения администрации г. Белгорода |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2019 г. |
239850,0 422880,0 536620,0 239850,0 |
239850,0 239850,0 239900,0 |
183030,0 296720,0 239850,0 |
|
2. |
Строительство МБУЗ "Городская детская больница" г. Старый Оскол (с открытием отделения реабилитации на 60 коек) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Старооскольского городского округа, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
245200,0 245200,0 245200,0 245000,0 |
122600,0 122600,0 122600,0 122600,0 |
122600,0 122600,0 122600,0 122600,0 |
|
3. |
Реконструкция родильного корпуса N 2 перинатального центра МБУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол с учетом медицинского оборудования в соответствии с перечнем, предусмотренным порядком оказания акушерско-гинекологической помощи (с открытием отделения реанимации новорожденных на 12 коек) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Старооскольского городского округа, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2015 г. 2017 г. 2018 г. |
233600,0 116800,0 116800,0 |
233600,0 |
116800,0 116800,0 |
|
4. |
Строительство резервного блока В-1 родильного корпуса N 2 перинатального центра МБУЗ "Городская больница N 1", г. Старый Оскол |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Старооскольского городского округа, управление здравоохранения администрации Старооскольского городского округа |
2013 г. |
40000,0 |
|
40000,0 |
|
2013 г. |
120000,0 - внебюджетные источники |
||||||
5. |
Капитальный ремонт перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" (4-я очередь - вспомогательные здания, наружные сети, благоустройство) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2018 г. |
17000,0 76000,0 |
38000,0 |
17000,0 38000,0 |
|
6 |
Капитальный ремонт блока А и дооснащение медицинским оборудованием в соответствии с перечнем, предусмотренным порядками оказания медицинской помощи детям, МБУЗ "Губкинская городская детская больница" (открытие отделения реабилитации на 30 коек) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа |
2016 г. 2019 г. |
24000,0 70000,0 |
35000,0 |
24000,0 35000,0 |
|
7. |
Капитальный ремонт унифицированного корпуса МБУЗ "Губкинская городская детская больница" (блоки А, Б и Г корпус В) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа |
2013 г. |
|
|
|
|
8. |
Строительство консультативно-диагностического центра ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. |
29000,0 - внебюджетные источники |
|||
9. |
Капитальный ремонт лечебного корпуса ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", г. Белгород |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. |
72000,0 - внебюджетные источники |
|||
10. |
Капитальный ремонт ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" (главный корпус) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация г. Белгорода, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. |
74000,0 - внебюджетные источники |
|||
2014 г. |
123250,0 |
53250,0 |
70000,0 |
|
|||
2014 г. |
125000,0 - внебюджетные источники |
||||||
11. |
Реконструкция и дооснащение медицинским оборудованием реабилитационного центра ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" в соответствии с порядком оказания реабилитационной помощи |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация г. Белгорода, управление здравоохранения администрации г. Белгорода, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2018 г. 2016 г. |
100000,0 6700,0 |
50000,0 |
50000,0 6700,0 |
|
12. |
Капитальный ремонт отделения родильного корпуса МБУЗ "Губкинская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Губкинского городского округа, управление здравоохранения администрации Губкинского городского округа |
2017 г. |
61450,0 |
|
61450,0 |
|
13. |
Капитальный ремонт фасада, строительство мансардного этажа и дооснащение реабилитационным оборудованием ОГКУЗ "Белгородский дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГКУЗ "Белгородский дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" |
2016 г. 2017 г. |
64900,0 5000,0 |
|
64900,0 5000,0 |
|
14. |
Капитальный ремонт ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня" (котельная) |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня" |
2013 г. |
15000,0 - внебюджетные источники |
|||
15. |
Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, администрация Шебекинского района и г. Шебекино, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
2013 г. |
38020,0 |
|
38020,0 |
|
2013 г. |
80000,0 - внебюджетные источники |
||||||
2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | |||||||
1. |
Внедрение комплексной системы пренатальной диагностики экспертного класса внутриутробных нарушений развития и хромосомных аномалий ребёнка на ранних сроках беременности |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
6618,8 450,0 500,0 6818,5 7145,7 7481,5 7810,6 8138,6 |
6168,8 |
450,0 450,0 500,0 6818,5 7145,7 7481,5 7810,6 8138,6 |
|
2. |
Проведение неонатального и аудиологического скринингов: - закупка оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга для ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа"; |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5806,7 1311,9 1383,1 746,4 781,4 815,7 |
5806,7 |
1311,9 1383,1 746,4 781,4 815,7 |
|
- закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического скрининга для ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
36,0 38,0 39,8 41,7 43,6 45,5 47,4 |
|
36,0 38,0 39,8 41,7 43,6 45,5 47,4 |
|
||
3. |
Открытие и организация работы центра фетальной хирургии на базе ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
9350,0 5280,0 4500,0 2700,0 4000,0 |
|
9350,0 5280,0 4500,0 2700,0 4000,0 |
|
4. |
Дальнейшее развитие на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" центра неонатальной хирургии |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. |
|
|
|
|
5. |
Внедрение современных медицинских информационных технологий в учреждениях детства и родовспоможения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
6. |
Организация дистанционного консультирования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных, совершенствование выездных форм оказания медицинской помощи беременным и новорожденным |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
7. |
Организация ведения стационарных и амбулаторных электронных карт женщин в период беременности, родов и послеродовый период |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
8. |
Совершенствование работы телемедицинских центров на базе перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" и ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 - 2020 г. |
|
|
|
|
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | |||||||
1. |
Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела, и организационных форм работы в учреждениях детства |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
16900,0 5000,0 10400,0 28000,0 36000,0 |
|
16900,0 5000,0 10400,0 28000,0 36000,0 |
|
2. |
Дооснащение межмуниципальных районных центров по оказанию акушерско-гинекологической помощи оборудованием для совершенствования оказания неонатологической помощи в соответствии с порядками оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
38400,0 25360,0 6720,0 14400,0 21600,0 |
|
38400,0 25360,0 6720,0 14400,0 21600,0 |
|
3. |
Внедрение инновационных методов выхаживания новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, в ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", перинатальном центре ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3000,0 6000,0 24000,0 5800,0 5800,0 |
|
3000,0 6000,0 24000,0 5800,0 5800,0 |
|
4. |
Приобретение суфрактанта для лечения дыхательной недостаточности у новорожденных |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
500,0 3750,0 4250,0 4458,2 4672,1 4891,6 5106,8 5321,2 |
|
500,0 3750,0 4250,0 4458,2 4672,1 4891,6 5106,8 5321,2 |
|
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации женщин и детей | |||||||
1. |
Совершенствование работы "школы репродуктивного здоровья" на базе женских консультаций медицинских организаций области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Организация работы на базе детских поликлиник (консультаций) отделений (кабинетов) неотложной помощи детскому населению |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2014 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Организация работы межрайонных центров здоровья для детей на базе детских поликлиник в г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Шебекино, г. Строитель, г. Губкин, г. Белгород, оснащение их мобильными комплексами |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 |
|
3000,0 3000,0 3000,0 |
32000,0 32000,0 32000,0 35000,0 35000,0 |
4. |
Организация и проведение диспансеризации детей различных категорий |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5106,0 5630,7 6306,4 7232,3 8420,7 10080,1 12600,1 16380,2 |
|
|
5106,0 5630,7 6306,4 7232,3 8420,7 10080,1 12600,1 16380,2 |
5. |
Дооснащение медицинским оборудованием выездной поликлиники ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2016 г. 2017 г. |
1500,0 1000,0 |
|
1500,0 1000,0 |
|
6. |
Приобретение мобильного комплекса с диагностическим оборудованием "Здоровый ребенок" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2014 г. |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
7. |
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1676,0 5000,0 5500,0 5769,5 6046,4 6330,5 6609,0 9384,7 |
|
1676,0 5000,0 5500,0 5769,5 6046,4 6330,5 6609,0 9384,7 |
|
5. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | |||||||
1. |
Открытие маммологического центра на базе ОГБУЗ "Белгородский областной онкологический диспансер" с организацией работы выездной специализированной бригады |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский областной онкологический диспансер" |
2017 г. |
21000,0 |
|
21000,0 |
|
2. |
Открытие отделений амбулаторной "хирургии одного дня" на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", МБУЗ "Детская поликлиника N 4" г. Белгорода, МБУЗ "Детская поликлиника N 3" г. Старый Оскол |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", управления здравоохранения администраций г. Белгорода, Старооскольского городского округа |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Реализация комплекса мероприятий по профилактике и лечению кариеса зубов у детей с использованием пломбировочного материала нового поколения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, МАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" г. Белгород |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1550,0 1645,0 1740,0 1825,2 1902,8 2002,7 2090,8 2178,6 |
|
|
1550,0 1645,0 1740,0 1825,2 1902,8 2002,7 2090,8 2178,6 |
4. |
Реализация мероприятий по оптимизации коечного фонда с учетом: - дальнейшего развития специализированной педиатрической помощи, - поэтапного перепрофилирования коек патологии беременности в койки сестринского ухода для беременных, - дальнейшего сокращения акушерских коек в стационарах первого уровня, - развития стационарозамещающих технологий |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
|
|
|
|
|
5. |
Организация деятельности межмуниципальных педиатрических отделений на базе медицинских организаций г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Шебекино, Старооскольского и Губкинского городских округов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", управления здравоохранения администрации Старооскольского и Губкинского городских округов |
2013 г. |
|
|
|
|
6. |
Совершенствование реализации комплекса мер по профилактике и снижению ВБИ, ВУИ с учётом анализа состояния заболеваемости и системы эпидемиологического благополучия области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. |
Организация специализированных приемов перинатологов в женских консультациях межрайонных центров по оказанию акушерско-гинекологической помощи медицинских организаций г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Шебекино, г. Белгород, г. Старый Оскол, г. Губкин |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", управления здравоохранения администрации г. Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
8. |
Дальнейшее развитие и совершенствование мероприятий по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
12637,0 13395,2 14198,9 15050,9 15953,9 16911,2 17925,8 19001,4 |
|
|
12637,0 13395,2 14198,9 15050,9 15953,9 16911,2 17925,8 19001,4 |
9. |
Совершенствование методов лечения детей с кардиохирургической патологией на базе кардиологического центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" совместно со специалистами ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
10. |
Открытие и организация на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" центров: - искусственной почки; - офтальмологической помощи детям с ретинопатией недоношенных; - уроандрологической помощи (оснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи детям) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2400,0 2517,6 3838,4 2762,4 2883,9 3005,0 |
|
2400,0 2517,6 3838,4 2762,4 2883,9 3005,0 |
|
11. |
Внедрение федеральных стандартов лечения онкологических и онкогематологических больных, основанных на доказательной медицине |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
16377,0 17195,8 18014,8 19383,9 20585,7 21450,3 22522,8 23648,9 |
|
16377,0 17195,8 |
18014,8 19383,9 20585,7 21450,3 22522,8 23648,9 |
12. |
Приобретение спирального компьютерного томографа |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2016 г. |
31000,0 |
|
31000,0 |
|
13. |
Оснащение медицинским оборудованием отделения онкогематологии, хирургических отделений, операционного блока и реанимационных коек в соответствии с порядками оказания медицинской помощи детям |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2014 г. 2015 г. 2016 г. |
7000,0 4000,0 4000,0 |
|
7000,0 4000,0 4000,0 |
|
14. |
С учетом укрепления материально-технической базы и создания инфраструктуры внедрение порядков и стандартов медицинской помощи женщинам и детям |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
6. Профилактика прерываний беременности. Развитие медико-социальной и психологической помощи детям, семьям, имеющим детей, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | |||||||
1. |
Открытие кабинетов медико-социальной и психологической помощи детям и семьям, имеющим детей, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в амбулаторно-поликлинических учреждениях области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Обеспечение продуктами питания, в том числе специализированным питанием: |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
|
|
|
|
|
- детей первого года жизни; |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
20054,0 21056,7 22059,4 23140,3 24251,0 25390,7 26507,8 27621,1 |
|
20054,0 21056,7 22059,4 23140,3 24251,0 25390,7 26507,8 27621,1 |
|
||
- беременных и кормящих матерей из малообеспеченных и многодетных семей, детей 1 - 3 года жизни |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
28713,0 30148,7 31584,4 33132,0 34722,3 36354,2 37953,7 39547,7 |
|
28713,0 30148,7 31584,4 33132,0 34722,3 36354,2 37953,7 39547,7 |
|
||
3. |
Совершенствование работы центра "Милосердие" в перинатальном центре ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" с участием Белгородской митрополии |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, Белгородская митрополия |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Развитие стационарного кризисного отделения "Мать и дитя" при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Грайворонского района |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, управление социальной защиты населения области |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
7. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" и ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||
7.1. По профилю "Педиатрия" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 79 2014 г. - 93 2015 г. - 94 2016 г. - 96 2017 г. - 100 2018 г. - 100 2019 г. - 100 2020 г. - 100 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
7813,0 7813,0 8613,8 9268,4 9843,1 10256,5 10769,3 11307,8 |
|
7813,0 7813,0 |
8613,8 9268,4 9843,1 10256,5 10769,3 11307,8 |
7.2. По профилю "Неонатология и детская хирургия в период новорожденности" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 25 2014 г. - 35 2015 г. - 35 2016 г. - 35 2017 г. - 35 2018 г. - 35 2019 г. - 35 2020 г. - 35 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3430,0 3430,0 4802,0 5166,9 5487,3 5717,8 6003,6 6303,8 |
|
3430,0 3430,0 |
4802,0 5166,9 5487,3 5717,8 6003,6 6303,8 |
7.3. По профилю "Неонатология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 100 2014 г. - 100 2015 г. - 100 2016 г. - 100 2017 г. - 100 2018 г. - 100 2019 г. - 100 2020 г. - 100 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
20580,0 14406,0 15092,0 15695,7 16449,1 17222,2 17980,0 18735,2 |
6860,0 |
13720,0 14406,0 |
15092,0 15695,7 16449,1 17222,2 17980,0 18735,2 |
7.4. По профилю "Онкология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 40 2014 г. - 50 2015 г. - 60 2016 г. - 70 2017 г. - 70 2018 г. - 75 2019 г. - 75 2020 г. - 75 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
4392,0 4392,0 4842,2 5210,2 5533,2 5765,6 6053,9 6356,6 |
|
4392,0 4392,0 |
4842,2 5210,2 5533,2 5765,6 6053,9 6356,6 |
7.5. По профилю "Абдоминальная хирургия" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 5 2014 г. - 8 2015 г. - 10 2016 г. - 10 2017 г. - 10 2018 г. - 10 2019 г. - 10 2020 г. - 10 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
610,0 610,0 1220,0 1312,7 1394,1 1452,7 1525,3 1601,6 |
|
610,0 610,0 |
1220,0 1312,7 1394,1 1452,7 1525,3 1601,6 |
7.6. По профилю "Челюстно-лицевая хирургия" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2015 г. - 15 2016 г. - 15 2017 г. - 15 2018 г. - 15 2019 г. - 15 2020 г. - 15 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1762,5 1896,5 2014,0 2098,6 2203,5 2313,7 |
|
|
1762,5 1896,5 2014,0 2098,6 2203,5 2313,7 |
7.7. По профилю "Травматология и ортопедия" | |||||||
1. |
Оказание детям высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 47 2014 г. - 50 2015 г. - 50 2016 г. - 60 2017 г. - 70 2018 г. - 70 2019 г. - 70 2020 г. - 70 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
4824,0 4824,0 4947,6 5225,9 5496,8 5747,6 6009,9 6275,6 |
3618,0 3618,0 3618,0 3795,3 3977,5 4164,4 4347,6 4530,2 |
1206,0 1206,0 |
1329,6 1430,6 1519,3 1583,2 1662,3 1745,4 |
7.8. По профилю "Гематология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 2 2014 г. - 5 2015 г. - 5 2016 г. - 5 2017 г. - 5 2018 г. - 5 2019 г. - 5 2020 г. - 5 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
129,6 129,6 142,9 153,8 163,3 170,2 178,7 187,6 |
|
129,6 129,6 |
142,9 153,8 163,3 170,2 178,7 187,6 |
7.9. По профилю "Урология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 40 2014 г. - 45 2015 г. - 47 2016 г. - 50 2017 г. - 50 2018 г. - 50 2019 г. - 50 2020 г. - 50 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2872,0 2872,0 3166,4 3407,0 3618,2 3770,3 3958,8 4056,7 |
|
2872,0 2872,0 |
3166,4 3407,0 3618,2 3770,3 3958,8 4056,7 |
7.10. По профилю "Офтальмология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2014 г. - 5 2015 г. - 10 2016 г. - 10 2017 г. - 10 2018 г. - 10 2019 г. - 10 2020 г. - 10 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
380,0 408,9 434,2 452,5 475,1 498,8 |
|
|
380,0 408,9 434,2 452,5 475,1 498,8 |
7.11. По профилю "Отоларингология" | |||||||
1. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, плановые объемы: 2013 г. - 5 2014 г. - 10 2015 г. - 15 2016 г. - 15 2017 г. - 15 2018 г. - 15 2019 г. - 15 2020 г. - 15 |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
304,5 304,5 335,7 361,2 383,6 399,7 419,7 440,7 |
|
304,5 304,5 |
335,7 361,2 383,6 399,7 419,7 440,7 |
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 5."Охрана здоровья матери и ребенка"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
5928361,3 |
629013,6 |
633689,2 |
755557,0 |
996977,3 |
706870,7 |
806118,9 |
839366,0 |
560768,6 |
Федеральный бюджет |
1670354,5 |
22453,5 |
296718,0 |
420248,0 |
300515,3 |
126577,5 |
214764,4 |
161947,6 |
127130,2 |
Областной бюджет |
2953128,7 |
197267,1 |
191300,3 |
253361,8 |
576657,8 |
454590,7 |
460020,9 |
536048,7 |
283881,4 |
Средства обязательного медицинского страхования |
789878,1 |
19293,0 |
20670,9 |
81947,2 |
119804,2 |
125702,5 |
131333,6 |
141369,7 |
149757,0 |
Внебюджетные источники |
515000,0 |
390000,0 |
125000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по охране здоровья матери и ребенка
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, процентов |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
2. |
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, процентов |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
3. |
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных, процентов |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
4. |
Показатель ранней неонатальной смертности на 1000 родившихся живыми |
1,7 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,0 |
5. |
Показатель смертности детей от 0 до 17 лет на 1000 детей соответствующего возраста |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
6. |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
73,7 |
73,2 |
74,7 |
76,2 |
77,7 |
79,2 |
80,7 |
82,2 |
83,7 |
85,0 |
7. |
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
5,3 |
5,5 |
7,0 |
8,5 |
10,0 |
11,5 |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,0 |
8. |
Коэффициент материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми |
5,90 |
5,60 |
5,50 |
5,45 |
5,40 |
5,30 |
5,20 |
5,15 |
5,10 |
5,00 |
9. |
Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся живыми |
5,0 |
7,1 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
5,9 |
5,7 |
5,5 |
5,3 |
10. |
Первичный выход на инвалидность у детей на 10000 детей соответствующего возраста |
23,9 |
24,2 |
24,1 |
24,0 |
23,9 |
23,8 |
23,7 |
23,6 |
23,5 |
23,5 |
11. |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов |
- |
- |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
12. |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 6. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области, администрации муниципальных районов и городских округов |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - увеличение продолжительности и качества жизни за счет снижения преждевременной смертности, инвалидизации и обострения хронических неинфекционных заболеваний; - предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности. Задачи Подпрограммы: - обеспечение доступности оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов; - создание 3-уровневой системы реабилитации на территории области; - создание единой информационной системы маршрутизации медицинской реабилитации на территории области; разработка технологий оценки эффективности мероприятий по медицинской реабилитации; - организация квалифицированной диагностической и лечебной помощи в соответствии с этапами медицинской реабилитации; - внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности; - организация медицинской реабилитации детей раннего возраста на базе домов ребенка; - подготовка и повышение профессиональной квалификации специалистов по медицинской реабилитации; - организация санаторно-курортного лечения. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 3886924,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 600000,0 тыс. рублей, из них: 2019 г. - 300000,0 тыс. рублей; 2020 г. - 300000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 828960,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 50000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 23480,0 тыс. рублей; 2018 г. - 23480,0 тыс. рублей; 2019 г. - 320000,0 тыс. рублей; 2020 г. - 412000,0 тыс. рублей; за счет средств обязательного медицинского страхования - 852411,7 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 79223,8 тыс. рублей; 2014 г. - 87906,6 тыс. рублей; 2015 г. - 97008,0 тыс. рублей; 2016 г. - 106238,3 тыс. рублей; 2017 г. - 113319,3 тыс. рублей; 2018 г. - 118045,1 тыс. рублей; 2019 г. - 122968,2 тыс. рублей; 2020 г. - 127702,4 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 1605553,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 105553,0 тыс. рублей; 2015 г. - 500000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 500000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 500000,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов; - охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов; - охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов до 25 процентов; - увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 85 процентов; - увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 45 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В области создана многоуровневая система восстановительного лечения и медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом, стационарном, санаторно-курортном этапах, муниципальном и областном уровнях. Результаты ее работы свидетельствуют о важности и необходимости развития этой системы. За последние 5 лет число пролеченных больных возросло с 47286 в 2008 году до 52733 в 2012 году, в том числе инвалидов с 5128 в 2008 году до 6435 в 2012 году, а детей уменьшилось с 26712 в 2008 году до 25018 в 2012 году.
В настоящее время система оказания реабилитационной медицинской помощи представлена на первом уровне специализированными отделениями многопрофильных медицинских учреждений для взрослых и многопрофильных детских больниц, на втором уровне - ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения", отделением восстановительного лечения ОГБУЗ "Алексеевская центральная районная больница", на третьем уровне - ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации", муниципальными учреждениями здравоохранения МБУЗ "Городская детская поликлиника N 4" г. Белгород, МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" г. Старый Оскол, МБУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол.
Отделения восстановительного лечения и дневные стационары в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения области организованы в Алексеевском, Новооскольском, Яковлевском районах, Старооскольском городском округе. В остальных районах на базе физиотерапевтических отделений созданы кабинеты медицинской реабилитации и восстановительного лечения.
Основными направлениями реабилитации детей и взрослых являются:
- заболевания центральной нервной системы;
- заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
- соматическая патология (включающая заболевания сердечно-сосудистой системы (исключая острое нарушение мозгового кровообращения), эндокринной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и др.).
Санаторное лечение в области осуществляется в:
- муниципальном санатории МБУЗ "Детский санаторий "Надежда" г. Старый Оскол;
- региональных санаториях всех форм собственности:
ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", ОГКУЗ "Санаторий для родителей с детьми" г. Белгород, ООО "Санаторий "Красная Поляна", ООО "Санаторий "1 Мая", ООО "Санаторий "Дубравушка", ОГКУЗ "Областной детский санаторий" г. Грайворон, ОГКУЗ "Областной детский противотуберкулезный санаторий" в п. Ивня.
В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" санатории ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", ОГКУЗ "Санаторий для родителей с детьми", ООО "Санаторий "Красная Поляна", ООО "Санаторий "1 Мая", ООО санаторий "Дубравушка" постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2008 года N 16-пп "О признании территорий области курортами регионального значения" признаны курортами местного значения.
В то же время, хотя имеется определенная структура учреждений медицинской реабилитации, она не соответствует Порядку организации медицинской помощи по медицинской реабилитации.
Многие основополагающие вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения требуют дальнейшего решения. Отделения восстановительного лечения при амбулаторно-поликлинических и дневные стационары при стационарных учреждениях здравоохранения области организованы не во всех районах, хотя потребность в медицинской реабилитации больных имеется в каждом районе. В последние годы отмечается сокращение коек восстановительного лечения с 375 в 2008 году до 302 в 2012 году.
Отсутствие единой системы учреждений, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, недостаточная преемственность в мероприятиях по медицинской реабилитации на различных этапах оказания медицинской помощи, существенный дефицит кадров и устаревшая материально-техническая база отделений и кабинетов восстановительного лечения приводит к недостаточной эффективности проводимых мероприятий.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главными целями Подпрограммы являются:
- увеличение продолжительности и качества жизни за счет снижения преждевременной смертности, инвалидизации и обострения хронических неинфекционных заболеваний;
- предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности.
Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- обеспечению доступности оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов;
- созданию 3-уровневой системы реабилитации на территории области;
- созданию единой информационной системы маршрутизации медицинской реабилитации на территории области; разработка технологий оценки эффективности мероприятий по медицинской реабилитации;
- организации квалифицированной диагностической и лечебной помощи в соответствии с этапами медицинской реабилитации;
- внедрению новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности;
- организации медицинской реабилитации детей раннего возраста на базе домов ребенка;
- подготовке и повышению профессиональной квалификации специалистов по медицинской реабилитации;
- организации санаторно-курортного лечения.
Для этого необходимо:
- обеспечить координацию всех звеньев реабилитационного процесса, направленного на скорейшее возвращение реабилитантов в трудовой процесс и их долгосрочной трудоспособности;
- расширить объемы оказываемой помощи как за счет стационарных, амбулаторных, так и за счет санаторно-курортных учреждений, обеспечивая непрерывность восстановительного лечения и реабилитации;
- решить кадровые вопросы;
- обеспечить формирование трехуровневой иерархической медицинской реабилитации, включающей в себя консультативный и организационно-методический, стационарный, амбулаторно-поликлинический и санаторно-курортные уровни управления.
При этом особое внимание должно быть уделено повышению доступности реабилитационной помощи детям. Существующий в настоящее время дефицит коечного фонда для оказания помощи по медицинской реабилитации детей не позволяет в полной мере удовлетворить потребность в данных медицинских услугах. Медицинскую реабилитацию в стационарных учреждениях здравоохранения области получают только около 50 процентов нуждающихся в ней детей.
Необходимо обеспечить реализацию намеченных мер по организации работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации, специализированных отделениях по профилю оказываемой помощи; организации отделений реабилитации в составе многопрофильных медицинских учреждений и в межрайонных региональных и межмуниципальных медицинских Центрах, отделений (кабинетов) реабилитации в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь; улучшению материально-технической базы отделений (кабинетов) реабилитации; внедрению мультидисциплинарных реабилитационных бригад в работу этих отделений; организации лечения детей-инвалидов на базе реабилитационных центров области; организации санаторно-курортного лечения взрослых и детей как 3-го этапа медицинской реабилитации; созданию единой информационный системы маршрутизации медицинской реабилитации на территории области.
Важное место в системе реабилитационных мероприятий должно быть уделено санаторно-курортному лечению, позволяющему уменьшить потребность в госпитализации в 2 раза, сократить количество дней временной нетрудоспособности - в 2 - 3 раза; расходы на лечение больных в поликлиниках и стационарах - в 2 - 3 раза; снизить ущерб производству в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2 - 3 раза, а главное, укрепить здоровье населения.
Требуется осуществить комплекс мер, направленных на укрепление потенциала санаторно-курортной сферы, формирование санаторно-курортного комплекса, оснащенного современным медицинским оборудованием, медицинскими технологиями, профессиональными кадрами. Обеспечить проведение 3 этапа медицинской реабилитации в санаториях ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", ОГКУЗ "Областной детский санаторий г. Белгород", ООО "Санаторий "Дубравушка", ООО "Санаторий "Красная Поляна", осуществить строительство соматического санатория на 300 мест на территории Графовского сельского поселения Шебекинского района, для чего постановлением главы администрации Шебекинского района от 28 ноября 2012 года N 1717 "О предоставлении ОГБУЗ "Белгородский Центр восстановительной медицины и реабилитации" произведено выделение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. Первостепенное внимание должно быть уделено санаторно-курортному оздоровлению детей, среди которых растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается физическое развитие, остается высокий уровень смертности.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленных целей предусматривается реализовать следующие направления и мероприятия:
- создание 3-этапной системы медицинской реабилитации на территории области;
- создание мультидисциплинарных бригад в базовых ЛПУ, оснащение их необходимым медицинским оборудованием и автотранспортом;
- обеспечение разработки и внедрения новых технологий в реабилитации, мониторинг их эффективности;
- обеспечение повсеместного использования информационной системы маршрутизации медицинской реабилитации на территории области для повышения уровня реабилитации и рационального использования коечного фонда соответствующего профиля;
- соблюдение установленных маршрутизаций потоков и трехуровневой этапности медицинской реабилитации при оказании реабилитационной помощи, в том числе в разрезе профилей заболеваемости:
заболевания центральной нервной системы;
заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
соматическая патология (которая включает заболевания сердечно-сосудистой системы (исключая острое нарушение мозгового кровообращения), эндокринной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и др.);
- строительство областного реабилитационного Центра на 200 коек;
- строительство на базе разведанных минеральных лечебных вод на территории Графовского сельского поселения Шебекинского района соматического санатория на 300 мест;
- обеспечение ежегодной организации и проведения научно-практических конференций и семинаров по вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
- обеспечение организации и проведения информационно-просветительских программ по вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения для населения с использованием средств массовой информации.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы по предварительной оценке составят 3886924,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 600000,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 828960,0 тыс. рублей; за счет средств обязательного медицинского страхования - 852411,7 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 1605553,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Реализация Подпрограммы обеспечивается выполнением намеченного комплекса программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
От имени государственного заказчика Подпрограммы оперативную работу по организации управления Подпрограммой и контролем за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы:
- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в проект областного бюджета на очередной финансовый год;
- заключает контракты (договоры) с исполнителями и участниками Подпрограммы в установленном законодательном порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;
- проводит работу по привлечению внебюджетных средств для строительства на территории Графовского сельского поселения Шебекинского района соматического санатория и средств федерального бюджета для строительства областного реабилитационного центра.
Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Совершенствование работы по организации и развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | |||||||
1. |
Обеспечение организации и проведения информационно-просветительских программ по вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
2. |
Соблюдение установленных маршрутизаций потоков и трехуровневой этапности медицинской реабилитации при оказании реабилитационной помощи (приложения к Подпрограмме N 1 - 6) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
3. |
Создание и использование единой информационной системы маршрутизации медицинской реабилитации на территории области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
4. |
Организация работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации, специализированных отделениях по профилю оказываемой помощи, в том числе: - приобретение санитарного автотранспорта для обеспечение работы выездных бригад на базе автомобиля "Газель" в количестве 12 единиц, из них для: ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" - 3, ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" - 2, ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" - 1, ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" - 1, МБУЗ Старооскольская ЦРБ" - 1, ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" - 1, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" - 2, ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" - 1; - создание 7 выездных бригад, оснащенных передвижным оборудованием, для проведения медицинской реабилитации на дому в: ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница, МБУЗ "Губкинская ЦРБ", МБУЗ "Старооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2017 г. 2018 г. |
3480,0 3480,0 |
|
3480,0 3480,0 |
|
5. |
Организация отделений реабилитации в составе многопрофильных медицинских учреждений, межрайонных отделений (кабинетов) реабилитации в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
79223,8 87906,6 97008,0 106238,3 112923,3 117649,1 122572,7 127702,4 |
|
|
79223,8 87906,6 97008,0 106238,3 112923,3 117649,1 122572,7 127702,4 |
2. Укрепление материально-технической базы 2.1. Строительство | |||||||
1. |
Строительство областного реабилитационного Центра на 200 коек |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2019 г. 2020 г. |
600000,0 600000,0 |
300000,0 300000,0 |
300000,0 300000,0 |
|
2. |
Строительство санатория на территории Графовского сельского поселения Шебекинского района |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации |
2015 г. 2016 г. 2017 г. |
500000,0 500000,0 500000,0 |
Внебюджетные источники |
|
|
2.2. Ремонт и реконструкция | |||||||
1. |
Лечебный корпус ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
2013 г. |
84553,0 - внебюджетные источники |
|||
2014 г. |
50000,0 |
|
50000,0 |
|
|||
2. |
Клуб ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", Борисовский район |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГАУЗ "Санаторий "Красиво" |
2013 г. |
21000,0 - внебюджетные источники |
|||
3. |
Лечебный корпус ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня" |
2020 г. |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
3. Приобретение реабилитационного оборудования | |||||||
1. |
Для отделений медицинской реабилитации и ЛПУ: ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации", ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения", МБУЗ "Старооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2017 г. 2018 г. 2019 г. |
20396,0 20396,0 20396,0 |
|
20000,0 20000,0 20000,0 |
396,0 396,0 396,0 |
2. |
Для областного реабилитационного Центра на 200 коек |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГБУЗ "Белгородский центр восстановительной медицины и реабилитации" |
2020 г. |
106000,0 |
|
106000,0 |
|
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 6. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
3886924,7 |
184776,8 |
137906,6 |
597008,0 |
606238,3 |
636799,3 |
141525,1 |
742968,2 |
839702,4 |
Федеральный бюджет |
600000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000,0 |
300000,0 |
Областной бюджет |
828960,0 |
0 |
50000,0 |
0 |
0 |
23480,0 |
23480,0 |
320000,0 |
412000,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
852411,7 |
79223,8 |
87906,6 |
97008,0 |
106238,3 |
113319,3 |
118045,1 |
122968,2 |
127702,4 |
Внебюджетные источники |
1605553,0 |
105553,0 |
0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов, % |
1,0 |
1,4 |
4,0 |
6,0 |
9,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
24,5 |
25,0 |
2. |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, % |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
77,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
3. |
Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов, % |
6,0 |
6,0 |
9,0 |
13,0 |
15,0 |
17,0 |
18,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
Приложение N 1
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Маршрутизация
потоков при оказании помощи по медицинской реабилитации с заболеваниями центральной нервной системы
Этапы реабилитации |
1 этап |
2 этап |
3 этап |
ЛПУ |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" МБУЗ "Городская больница N 2" ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1" МБУЗ "Городская детская больница" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" МБУЗ "Губкинская ЦРБ" ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
г. Белгород ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородский Центр восстановительной медицины и реабилитации" МБУЗ "Городская детская поликлиника N 4" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" ЛПУ районов области: ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ", ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ", ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ", МБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ", ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ", ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ", ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ", ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ", ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ", ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ", МБУЗ "Старооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" Санаторий ОГАУЗ Санаторий "Красиво" |
Приложение N 2
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Схема маршрутизации
потоков при оказании помощи по медицинской реабилитации.
Направление реабилитации: Заболевания центральной нервной системы
Приложение N 3
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Маршрутизация потоков
при оказании помощи по медицинской реабилитации с заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
Этапы реабилитации |
1 этап |
2 этап |
3 этап |
ЛПУ |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" МБУЗ "Городская больница N 2" ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1" МБУЗ "Городская детская больница" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
г. Белгород ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1" г. Старый Оскол МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородский Центр восстановительной медицины и реабилитации", МБУЗ "Городская детская поликлиника N 4" г. Белгород г. Старый Оскол МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ", ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ", ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ", МБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ", ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ", ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ", ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ", ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ", ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ", ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ", МБУЗ "Старооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" Санаторий ОГАУЗ Санаторий "Красиво" |
Приложение N 4
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Схема маршрутизации
потоков при оказании помощи по медицинской реабилитации.
Направление реабилитации: Заболевания периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
Приложение N 5
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Маршрутизация потоков
при оказании помощи по медицинской реабилитации с соматической патологией, которая включает заболевания сердечно-сосудистой системы (без острого нарушения мозгового кровообращения), эндокринной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и др.
Этапы реабилитации |
1 этап |
2 этап |
3 этап |
ЛПУ |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа", МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" МБУЗ "Городская больница N 2", ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1", МБУЗ "Городская детская больница" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" |
г. Белгород ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская больница N 1" МБУЗ "Старооскольская ЦРБ" ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" ОГБУЗ "Ново-Таволжанская больница восстановительного лечения" |
г. Белгород ОГБУЗ "Белгородский Центр восстановительной медицины и реабилитации", МБУЗ "Городская детская поликлиника N 4" г. Старый Оскол МБУЗ "Городская детская поликлиника N 3" г. Старый Оскол ЛПУ районов области ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ", ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ", ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ", ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ", МБУЗ "Губкинская ЦРБ", ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ", ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ", ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ", ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ", ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ", ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ", ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ", МБУЗ "Старооскольская ЦРБ", ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ", ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ", ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" Санатории ОГАУЗ Санаторий "Красиво", ОГКУЗ "Санаторий для родителей с детьми" |
Приложение N 6
к Подпрограмме 6.
"Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям"
Схема маршрутизации
потоков при оказании помощи по медицинской реабилитации
Направление реабилитации: Соматическая патология (которая включает заболевания сердечно-сосудистой системы (исключая острое нарушение мозгового кровообращения), эндокринной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и др.)
Подпрограмма 7. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- оказание паллиативной помощи, в том числе детям (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- администрации муниципальных районов и городских округов |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: - повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Задачи Подпрограммы: - создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; - обеспечение адекватного контроля хронической боли и других тягостных симптомов; - осуществление мероприятий, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания; - повышение доступности и удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы - 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 285105,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: 2013 г. - 29898,0 тыс. рублей; 2014 г. - 31392,9 тыс. рублей; 2015 г. - 32962,5 тыс. рублей; 2016 г. - 34602,7 тыс. рублей; 2017 г. - 36316,2 тыс. рублей; 2018 г. - 38103,8 тыс. рублей; 2019 г. - 39953,7 тыс. рублей; 2020 г. - 41875,7 тыс. рублей |
Целевые показатели Подпрограммы |
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- обеспеченность паллиативными койками взрослых до 33,73 койки на 100 тыс. взрослого населения; - обеспеченность паллиативными койками детей до 18,14 койки на 100 тыс. детского населения |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В последние годы отмечается неуклонный рост числа лиц, страдающих различными нозологическими формами хронических прогрессирующих заболеваний, в том числе находящихся в терминальной стадии их развития, нуждающихся в оказании паллиативной помощи. Стационарную симптоматическую терапию (после выписки из специализированных учреждений) в общесоматических стационарах получает незначительная часть пациентов. Основная масса больных лечится амбулаторно, в основном наркотическими анальгетиками, назначаемыми участковыми терапевтами и хирургами. Такие больные во многих случаях выпадают из поля зрения специалистов, которые могли бы на более профессиональном уровне облегчить их страдания, уменьшить тяжесть течения расстройств здоровья современными методами оказания медицинской помощи.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главной целью Подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Для её достижений требуется обеспечить решение задач по:
- созданию эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;
- обеспечению адекватного контроля хронической боли и других тягостных симптомов;
- осуществлению мероприятий, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания;
- повышению доступности и удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи.
В оказании паллиативной помощи в первую очередь нуждаются инкурабельные онкологические больные; пациенты, перенесшие инсульт; больные в терминальной стадии ВИЧ-инфекции.
Для ее решения требуется предусмотреть организацию этой помощи в стационарных условиях, создание и развитие выездной службы паллиативной помощи, оказание ее на дому, отработку моделей оптимальной организации поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания. При этом, создавая и развивая сеть стационарных отделений паллиативной помощи, обеспечить доступность амбулаторных форм паллиативной помощи.
В рамках реализации целей и задач Подпрограммы необходимо принять нормативные правовые акты, определяющие порядок и правила оказания паллиативной помощи, обеспечить медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, квалифицированными медицинскими работниками, психологами, социальными работниками, соответствующим оборудованием, средствами обслуживания и ухода, специализированным автотранспортом, организовать выездную службу.
Срок реализации Подпрограммы - 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение цели и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса намеченных мероприятий, включающих:
- создание службы паллиативной помощи неизлечимым больным;
- организацию паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечение доступности амбулаторных форм паллиативной помощи, создание и развитие выездной службы паллиативной помощи больным, оказание паллиативной помощи на дому, отработку механизма оптимальной организации поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания;
- выделение средств для развития паллиативной помощи взрослым и детям;
- организацию коек в пределах оптимизации коечного фонда с объединением по территориальному расположению для оказания паллиативной помощи;
- удовлетворение потребностей больного в комплексном уходе и различных видах помощи с привлечением различных специалистов как медицинских, так и немедицинских специальностей;
- проведение отделениями паллиативной медицинской помощи комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных - ликвидации последствий лечения, в том числе после операционных вмешательств, лучевой и химиотерапии.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы по предварительной оценке составят 285105,5 тыс. рублей из областного бюджета.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Реализация Подпрограммы обеспечивается выполнением намеченных программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
От имени государственного заказчика Подпрограммы оперативную работу по организации управления Подпрограммой и контролем за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы, формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в проект областного бюджета на очередной финансовый год.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | |||||||
1. |
Дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи детям с неизлечимыми заболеваниями на базе медицинских организаций области, оказывающих медицинскую помощь детскому населению |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
7200,0 7560,0 7938,0 8327,0 8726,7 9136,8 9538,3 9939,5 |
|
7200,0 7560,0 7938,0 8327,0 8726,7 9136,8 9538,3 9939,5 |
|
2. |
Организация коек в пределах оптимизации коечного фонда с объединением по территориальному расположению для оказания паллиативной помощи жителям области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
22698,0 23832,9 25024,5 26275,7 27589,5 28967,0 30415,4 31936,2 |
|
22698,0 23832,9 25024,5 26275,7 27589,5 28967,0 30415,4 31936,2 |
|
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 7. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
285105,5 |
29898,0 |
31392,9 |
32962,5 |
34602,7 |
36316,2 |
38103,8 |
39953,7 |
41875,7 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
285105,5 |
29898,0 |
31392,9 |
32962,5 |
34602,7 |
36316,2 |
38103,8 |
39953,7 |
41875,7 |
Средства ОМС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Обеспеченность паллиативными койками для взрослых на 100 тыс. взрослого населения |
- |
- |
20,55 |
25,00 |
29,37 |
31,56 |
33,58 |
33,70 |
33,97 |
33,73 |
2. |
Обеспеченность паллиативными койками детей на 100 тыс. детского населения |
- |
6,39 |
6,39 |
7,79 |
9,25 |
11,03 |
12,81 |
14,59 |
16,37 |
18,14 |
Подпрограмма 8. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения области"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- кадровое обеспечение системы здравоохранения области (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- администрации муниципальных районов и городских округов |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: - обеспечение потребности системы здравоохранения области в квалифицированных специалистах. Задачи Подпрограммы: - поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной и муниципальной систем здравоохранения; - устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи; - совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников; - внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов; - повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании; - развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников; - развитие системы оценки уровня квалификации специалистов |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит всего 210550,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 26000,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 26000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 184550,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 33587,0 тыс. рублей; 2014 г. - 7588,0 тыс. рублей; 2015 г. - 7589,0 тыс. рублей; 2016 г. - 24781,0 тыс. рублей; 2017 г. - 25911,0 тыс. рублей; 2018 г. - 27098,0 тыс. рублей; 2019 г. - 28344,0 тыс. рублей; 2020 г. - 29652,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- обеспеченность населения области врачами, всего на 10 тыс. населения; - обеспеченность врачами государственных и муниципальных организаций здравоохранения области на 10 тыс. населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом государственных и муниципальных организаций здравоохранения области на 10 тыс. населения; - соотношение врачей и среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения области; - доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, процентов; - количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек; - количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек; - количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, человек; - количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, человек; - доля аккредитованных специалистов, процентов |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- рост обеспеченности врачами населения области до 46,22 на 10 тыс. населения; - рост обеспеченности врачами государственных и муниципальных организаций здравоохранения области до 37,33 на 10 тыс. населения; - рост обеспеченности средним медицинским персоналом государственных и муниципальных организаций здравоохранения до 107,48 на 10 тыс. населения; - соотношение врачей и среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения составит 1:3; - увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, до 100 процентов; - обеспечение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно, начиная с 2014 года, не менее 40 человек; - обеспечение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, ежегодно, начиная с 2014 года, не менее 25 человек; - обеспечение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, ежегодно, начиная с 2015 года, не менее 400 человек; - обеспечение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, ежегодно, начиная с 2016 года, не менее 800 человек; - увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21 декабря 2006 года N 267-пп "О развитии системы целевой подготовки кадров для отраслей экономики Белгородской области на 2007 - 2012 годы" в области проводится целевая подготовка врачей на базе НИУ "Белгородский государственный университет" с приоритетом для работы в сельской местности. Кроме того целевая контрактная подготовка врачей для учреждений здравоохранения области осуществляется на базах Курского государственного медицинского университета, Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, Российского государственного медицинского университета.
Решению проблемы обеспечения врачебными кадрами сельских территорий способствует реализация областных программ и проектов, направленных на развитие села и сельского здравоохранения, а также с 2012 года проекта "Земский доктор", в рамках которого 67 молодых врачей получили компенсационные выплаты по 1 млн. руб. из средств федерального и 100 тыс. руб. из областного бюджетов и заключили договоры о работе в сельских ЛПУ на срок не менее 5 лет.
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года N 357-пп утверждена долгосрочная целевая программа "Формирование и развитие системы региональной кадровой политики" на период 2011 - 2015 годы, в рамках которой реализуется комплекс мероприятий по отрасли здравоохранения, предусматривающий активное межведомственное взаимодействие, инновационные подходы и проектно-ориентированное управление.
С целью обеспечения профессионального развития кадров ежегодно за счет областного бюджета реализуется план последипломного обучения работников учреждений здравоохранения, что позволяет в течение 5 лет охватить обучением 100 процентов работающих. В результате за период 2008 - 2012 г.г. доля врачей, имеющих сертификат специалиста, увеличилась с 92,5 процента до 97,3 процента, средних медицинских работников - с 86,6 до 93,2 процента. В этих же целях успешно реализован инновационный Проект "Создание кредитно-накопительной системы дополнительного профессионального образования медицинских работников учреждений здравоохранения Белгородской области".
Обеспечивается ежегодная реализация областного плана научно-практических мероприятий, проведение областных конкурсов профессионального мастерства врачей и средних медицинских работников, привлечение специалистов практического здравоохранения к научным исследованиям, разработке и реализации проектов. Совместно с Ассоциацией врачей области и профсоюзом работников здравоохранения разработан Кодекс профессиональной этики медицинского работника Белгородской области.
В то же время, несмотря на принимаемые меры, уровень обеспеченности врачебными кадрами в области имеет тенденцию снижения. В 2012 году этот показатель составил 35,3 на 10000 населения против 36,1 в 2008 году. Укомплектованность первичного звена кадрами составляет 99,2 процента.
С учетом сохраняющейся в государственном здравоохранении острой проблемы дефицита врачей, который в целом по области составляет 34,9 процента, с учётом коэффициента совместительства - 26,8 процента, требуется принятие дополнительных мер по обеспечению области квалифицированными медицинскими кадрами, в том числе создание эффективной системы мотивации и повышения престижа профессии, социальной поддержки определенных категорий специалистов и особенно наиболее дефицитных специальностей, оптимизации кадрового планирования.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является обеспечение потребности системы здравоохранения области в квалифицированных специалистах.
В рамках реализации Подпрограммы предстоит решить задачи по:
- поэтапному устранению дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной и муниципальной систем здравоохранения;
- устранению дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
- совершенствованию системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;
- внедрению аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов;
- повышению престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;
- развитию мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников;
- развитию системы оценки уровня квалификации специалистов.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
В целях решения основных проблем в кадровом обеспечении системы здравоохранения области требуется осуществить мероприятия по:
- совершенствованию организационной основы управления развитием кадровых ресурсов здравоохранения;
- организации подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием;
- организации подготовки в клинической интернатуре, ординатуре и переподготовки специалистов с высшим профессиональным образованием;
- организации последипломного повышения квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;
- повышению престижа профессии медицинских работников;
- развитию корпоративной культуры и этики, противодействие коррупции.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование реализации Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения области" по предварительным оценкам составит 210550,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 26000,0 тыс. рублей, областного бюджета - 184550,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Контроль и координацию выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения области
N |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Совершенствование организационной основы управления развитием кадровых ресурсов здравоохранения | |||||||
1 |
Ведение регионального компонента единого федерального регистра медицинских кадров |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "МИАЦ", медицинские организации области |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
2 |
Заключение и реализация соглашений и договоров в сфере развития образовательной, научно-исследовательской и информационной деятельности |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, региональные профессиональные общественные организации, образовательные медицинские организации |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
3 |
Внедрение оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения с учетом критериев, характеризующих эффективность работы с кадрами |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Проведение оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения на основе утвержденных показателей результативности. Формирование рейтинга эффективности руководителей |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
С III кв. 2013 г. |
- |
- |
- |
- |
5 |
Заключение "эффективных контрактов" с медицинскими работниками |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. |
- |
- |
- |
- |
2. Организация подготовки в клинической интернатуре, ординатуре | |||||||
1 |
Обеспечение подготовки специалистов в клинической интернатуре, ординатуре в соответствии с потребностью здравоохранения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, образовательные организации области |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
3. Организация последипломного повышения квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием | |||||||
1 |
Формирование и реализация областного плана дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов организаций здравоохранения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "МИАЦ", медицинские организации области, образовательные медицинские организации |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
7395,0 7395,0 7395,0 18740,0 19577,0 20475,0 21437,0 22462,0 |
- |
7395,0 7395,0 7395,0 18740,0 19577,0 20475,0 21437,0 22462,0 |
- |
2 |
Дополнительное профессиональное образование сотрудников медицинских организаций категории "руководители" и лиц, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей, по вопросам управления здравоохранением в условиях динамичного развития отрасли |
Департаменты внутренней и кадровой политики, здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5846,0 6138,0 6426,0 6709,0 6991,0 |
- |
5846,0 6138,0 6426,0 6709,0 6991,0 |
- |
3 |
Развитие симуляционных центров |
Старооскольский медицинский колледж, Территориальный центр медицины катастроф, МБУЗ "Городская больница N 2" г. Белгорода, иные организации здравоохранения, реализующие образовательные программы |
2014 - 2016 г.г. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Развитие кредитно-накопительной системы дополнительного профессионального (медицинского) образования |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, региональные профессиональные общественные организации (по согласованию), образовательные медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 |
- |
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 |
- |
4. Повышение престижа профессии медицинских работников | |||||||
1 |
Организация доплат врачам наиболее дефицитных специальностей в размере 5000 руб. в месяц |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, образовательные медицинские организации |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
2 |
Организация областного конкурса профессионального мастерства "Лучший врач года" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 |
- |
175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 |
- |
3 |
Организация областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, Белгородская региональная общественная организация средних медицинских работников (по согласованию) |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Проведение аккредитации медицинских работников |
Организация, уполномоченная на проведение аккредитации медицинских работников |
2013 - 2020 г.г. |
- |
- |
- |
- |
5 |
Реализация проекта "Земский доктор" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. |
52000,0 |
26000,0 |
26000,0 |
- |
5. Развитие корпоративной медицинской культуры и этики, противодействие коррупции | |||||||
|
Подготовка и реализация проекта "Открытая медицина" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "МИАЦ", медицинские организации области |
2013 г. |
- |
- |
- |
- |
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 8. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения области"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
210550,0 |
59587,0 |
7588,0 |
7589,0 |
24781,0 |
25911,0 |
27098,0 |
28344,0 |
29652,0 |
Федеральный бюджет |
26000,0 |
26000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
184550,0 |
33587,0 |
7588,0 |
7589,0 |
24781,0 |
25911,0 |
27098,0 |
28344,0 |
29652,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по кадровому обеспечению системы здравоохранения
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Обеспеченность врачами населения области на 10 тыс. населения |
37,0 |
37,2 |
37,5 |
39,2 |
40,9 |
42,6 |
44,3 |
46,0 |
46,15 |
46,22 |
2. |
Обеспеченность врачами государственных и муниципальных организаций здравоохранения области на 10 тыс. населения |
35,3 |
35,3 |
35,83 |
36,04 |
36,35 |
36,84 |
37,20 |
37,23 |
37,27 |
37,33 |
3. |
Обеспеченность средним медицинским персоналом государственных и муниципальных организаций здравоохранения области на 10 тыс. населения |
107,2 |
106,0 |
107,46 |
107,47 |
107,47 |
107,47 |
107,47 |
107,47 |
107,48 |
107,48 |
4. |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения области |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
5. |
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, процентов |
81,0 |
85,0 |
85,0 |
88,0 |
90,0 |
93,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек |
|
33 |
37 |
41 |
46 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
7. |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек |
90 |
36 |
34 |
27 |
26 |
27 |
25 |
25 |
25 |
25 |
8. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, человек |
113 |
350 |
366 |
383 |
400 |
418 |
438 |
438 |
438 |
438 |
9. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, человек |
670 |
709 |
739 |
768 |
798 |
827 |
858 |
858 |
858 |
858 |
10. |
Доля аккредитованных специалистов, процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
Подпрограмма 9. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - повышение обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; - повышение уровня удовлетворенного спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия; - повышение качества и продолжительности жизни населения области. Задачи Подпрограммы: - совершенствование и внедрение стандартов оказания медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, определенных Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"; - организация передвижных аптечных пунктов для лекарственного обеспечения сельских жителей; - расширение перечня аптечных пунктов льготного лекарственного обеспечения; - обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по семи высокозатратным нозологиям, а также в рамках реализации мероприятий по обеспечению необходимыми лекарственными средствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями; - проведение экспертизы эффективности использования лекарственных препаратов |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 10334204,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8779185,3 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 871742,3 тыс. рублей; 2014 г. - 977218,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1025679,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1076002,0 тыс. рублей; 2017 г. - 1127848,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1181135,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1233522,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1286039,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1555019,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 131524,0 тыс. рублей; 2014 г. - 133900,0 тыс. рублей; 2015 г. - 140595,0 тыс. рублей; 2016 г. - 224000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 224000,0 тыс. рублей; 2018 г. - 244000,0 тыс. рублей; 2019 г. - 224000,0 тыс. рублей; 2020 г. - 233000,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, от числа лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы |
- повышение удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, до 98,0 процентов; - повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, от числа лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, до 98,0 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Реализация на территории области программ льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан позволила в последние годы по ряду направлений несколько улучшить показатели состояния здоровья населения. В целом по области снизилось число посещений к врачу, общая заболеваемость взрослого населения, заболеваемость детей подросткового возраста, уменьшилась средняя длительность пребывания больного в стационаре. Пациенты, страдающие социально-значимыми заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, получают высокоэффективные дорогостоящие лекарственные препараты.
С вступлением в силу Федерального закона от 15 октября 2008 года N 230-ФЗ изменился порядок обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами и улучшилось его качество. Из общего числа лиц, сохранивших право на набор социальных услуг в части дополнительного лекарственного обеспечения, в отдельный регистр выделены пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (по семи высокозатратным нозологиям), обеспечение их лекарственными препаратами осуществляется централизованно за счет средств федерального бюджета.
В то же время проблема удовлетворенности населения в лекарственных препаратах все еще остается острой.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главными целями Подпрограммы являются:
- повышение обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
- повышение уровня удовлетворенного спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия;
- повышение качества и продолжительности жизни населения области.
Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- совершенствованию и внедрению стандартов оказания медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, определенных Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
- организации передвижных аптечных пунктов для лекарственного обеспечения сельских жителей;
- расширению перечня аптечных пунктов льготного лекарственного обеспечения;
- обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по семи высокозатратным нозологиям, а также в рамках реализации мероприятий по обеспечению необходимыми лекарственными средствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями;
- проведению экспертизы эффективности использования лекарственных препаратов.
Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение цели и задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации плана подпрограммных мероприятий по:
- обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по семи высокозатратным нозологиям;
- обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами";
- лекарственному обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями;
- организации льготного лекарственного обеспечения пациентов, не имеющих группы инвалидности, в рамках постановления Правительства Российской Федерации N 890 от 30.06.1994 г.;
- организации передвижных аптечных пунктов для лекарственного обеспечения сельских жителей области;
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного постановления Правительства Российской Федерации N 890 вместо "от 30.06.1994 г." следует читать "от 30.07.1994 г."
- участию Белгородской области в пилотном проекте по внедрению модели лекарственного страхования в рамках Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы по предварительным оценкам составит 10334204,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8779185,3 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1555019,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Реализация Подпрограммы обеспечивается выполнением намеченного комплекса программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
От имени государственного заказчика Подпрограммы оперативную работу по организации управления Подпрограммой и контролю за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы:
- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в проект областного бюджета на очередной финансовый год;
- заключает контракты (договоры) с исполнителями и участниками Подпрограммы в установленном законодательном порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;
- обеспечивает привлечение средств из федерального бюджета на софинансирование Подпрограммы по мероприятиям, предусмотренным соответствующими федеральными целевыми программами.
Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки лекарственных препаратов обеспечивается управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Мероприятия по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1. |
Участие в пилотном проекте по внедрению модели лекарственного страхования в рамках Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2014 г. |
|
Определяется по условиям пилотного проекта |
Определяется по условиям пилотного проекта |
Определяется по условиям пилотного проекта |
2. |
Проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием аптечного склада ОГКУЗ МЦ "Резерв", ОГБУЗ "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", г. Белгород |
Департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, ОГКУЗ МЦ "Резерв", ОГБУЗ "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" |
2018 г. |
20000,0 |
|
20000,0 |
|
3. |
Организация проведения автоматизированной системы обработки информации о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, ОГКУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", медицинские организации области |
2013 г. |
6742,3 |
6742,3 |
|
|
4. |
Продолжение обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по семи высокозатратным нозологиям |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
390000,0 410000,0 430000,0 451070,0 472720,0 495000,0 516780,0 538480,0 |
390000,0 410000,0 430000,0 451070,0 472720,0 495000,0 516780,0 538480,0 |
|
|
5. |
Продолжение обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
475000,0 498000,0 523000,0 548620,0 575000,0 602000,0 628400,0 654800,0 |
475000,0 498000,0 523000,0 548620,0 575000,0 602000,0 628400,0 654800,0 |
|
|
6. |
Организация лекарственного обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
26935,0 97500,0 102375,0 176312,0 185128,0 194135,0 203842,0 214034,0 |
69218,0 72679,0 76312,0 80128,0 84135,0 88342,0 92759,0 |
26935,0 28282,0 29696,0 100000,0 105000,0 110000,0 115500,0 121275,0 |
|
7. |
Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов, не имеющих группы инвалидности, в рамках постановления Правительства Российской Федерации N 890 от 30 июня# 1994 года |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
100589,0 105618,0 110899,0 124000,0 119000,0 114000,0 108500,0 111725,0 |
|
100589,0 105618,0 110899,0 124000,0 119000,0 114000,0 108500,0 111725,0 |
|
8. |
Организация передвижных аптечных пунктов для лекарственного обеспечения сельских жителей области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
9. |
Организация работы аптечных пунктов льготного лекарственного обеспечения на базе ОГКУЗ "Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница", ОГКУЗ "Госпиталь ветеранов войн", поликлиник N 6, 8 г. Белгорода |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, администрация г. Белгорода |
2013 г. |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
10. |
Проведение экспертизы эффективности использования лекарственных препаратов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, главный внештатный клинический фармаколог |
2013 - 2020 г.г. |
|
|
|
|
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 9. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
10334204,3 |
1003266,3 |
1111118,0 |
1166274,0 |
1300002,0 |
1351848,0 |
1425135,0 |
1457522,0 |
1519039,0 |
Федеральный бюджет |
8779185,3 |
871742,3 |
977218,0 |
1025679,0 |
1076002,0 |
1127848,0 |
1181135,0 |
1233522,0 |
1286039,0 |
Областной бюджет |
1555019,0 |
131524,0 |
133900,0 |
140595,0 |
224000,0 |
224000,0 |
244000,0 |
224000,0 |
233000,0 |
Средства обязательного медицинского страхования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Повышение удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов |
92,0* |
93,0 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
98,0 |
2. |
Повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, процентов |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Подпрограмма 10. "Развитие информатизации в здравоохранении"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- развитие информатизации в здравоохранении (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- медицинские организации области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой оказания медицинской помощи; - обеспечение эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской помощи; - обеспечение высокого уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области. Задачи Подпрограммы: - приобретение компьютерного оборудования; - внедрение информационных систем; - внедрение прикладных программных продуктов |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы: |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит всего 537000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 337000,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 27000,0 тыс. рублей; 2015 г. - 41000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 42500,0 тыс. рублей; 2017 г. - 50000,0 тыс. рублей; 2018 г. - 59000,0 тыс. рублей; 2019 г. - 59000,0 тыс. рублей; 2020 г. - 58500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 200000,0 тыс. рублей, из них: 2013 г. - 10000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 17000,0 тыс. рублей; 2015 г. - 20000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 22000,0 тыс. рублей; 2017 г. - 25500,0 тыс. рублей; 2018 г. - 30000,0 тыс. рублей; 2019 г. - 35000,0 тыс. рублей; 2020 г. - 40500,0 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы: |
- среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналогом, человек; - приведено в соответствие с требованиями по защите информации рабочих мест, процентов; - количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих широкополосный доступ в Интернет, объектов; - количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих резервный канал доступа в Интернет, объектов; - количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1000 населения; - обучено специалистов к общей потребности, процентов; - количество учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций, процентов |
Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы: |
- среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог - 2,0 человека; - приведено в соответствие с требованиями по защите информации рабочих мест - 100 процентов; - количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих широкополосный доступ в Интернет, - 900 объектов; - количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих резервный канал доступа в Интернет, - 150 объектов; - количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, на 1000 населения - 1000 человек; - обучено специалистов к общей потребности - 100 процентов; - количество учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций, - 100 процентов |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время в здравоохранении области полностью или частично автоматизированы процессы учета оказанной медицинской помощи; оплаты оказанных услуг в системе обязательного медицинского страхования; персонифицированного учета движения лекарственных средств на уровне лечебно-профилактического учреждения и ведения амбулаторной карты пациента; обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготной категории граждан; государственные закупки различных товаров на нужды здравоохранения; работы регистратуры; бухгалтерского учета и зарплаты, кадров и документооборота; управления отраслью и учреждениями.
В то же время полномасштабной автоматизации деятельности в сфере здравоохранения препятствуют недостаточная оснащенность техническим оборудованием и степень компьютерной грамотности специалистов медицинских организаций, недостаточный уровень горизонтального информационного взаимодействия участников системы здравоохранения, что обусловлено низким уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры в области. Большинство территориально удаленных подразделений центральных районных больниц до сих пор не имеют доступа к сети Интернет.
На сегодняшний день состояние персональных компьютеров на рабочих местах в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения не соответствует требованиям, заявленным информационными системами, как использующихся в настоящее время, так и планируемых к внедрению. Несмотря на то, что в учреждениях количество персональных компьютеров на конец 2012 года составило 7575 шт., все равно имеются морально устаревшие модели, подлежащие списанию. В ближайшие 3 года потребуется списать 2852 единицы персональных компьютеров.
Общее количество рабочих мест медицинских работников на конец 2012 г. в ЛПУ составило 7575. При имеющейся в ЛПУ области численности медицинских и фармацевтических работников (22319 человек) значение расчетного показателя (количество работников на 1 компьютер) в 2012 году достигло 3,0.
На конец 2012 года мероприятия по защите персональных данных выполнены только в плане защиты каналов связи средствами VipNet во всех учреждениях и их крупных удаленных подразделениях.
Все медицинские учреждения и их крупные удаленные подразделения имеют широкополосный доступ в сеть Интернет, подключение ведется в рамках Государственной программы "Информационное общество", направленной на создание и функционирование единой инфокоммуникационной сети, срок подключения мелких удаленных подразделений - до 2014 года. Резервные каналы до настоящего времени не создавались.
Медицинская информационная система на конец 2012 года внедрена на 3748 рабочих местах, планируется дальнейшее масштабирование.
Система "Административно-хозяйственная деятельность" реализована на основе программного обеспечения "Парус-Бюджет 8" только в одном учреждении в рамках пилотного проекта в 2012 году.
Обучение системных администраторов, специалистов по защите информации, программистов баз данных проходит постоянно силами самих учреждений, но уровень оплаты труда не позволяет в дальнейшем удержать этих специалистов.
Обучение пользователей медицинской информационной системы, системы административно-хозяйственной деятельности, прикладных компонентов происходит централизованно в рамках каждого контракта на внедрение. На конец 2012 года обучено порядка 8000 пользователей.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Главными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой оказания медицинской помощи;
- обеспечение эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской помощи;
- обеспечение высокого уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области.
Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- приобретению компьютерного оборудования;
- внедрению информационных систем;
- внедрению прикладных программных продуктов.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленных целей предусматривается реализовать следующие направления и мероприятия:
создание на базе ОГКУЗ ОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" регионального уровня единой информационной системы в сфере здравоохранения;
формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, органов управления здравоохранения и медицинских организаций;
создание единого информационного и справочного ресурса в сфере здравоохранения области, интегрирующего информационные ресурсы медицинских организаций, органа управления в сфере здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области;
обеспечение автоматизированного сбора и анализа оперативной и достоверной информации для повышения эффективности управления в сфере здравоохранения;
совершенствование программно-технического и инфраструктурного обеспечения медицинских организаций, включая внедрение современных медицинских информационных систем, обеспечивающих поддержку стандартов оказания медицинской помощи;
внедрение сервисов, обеспечивающих населению возможность электронной записи к врачу, а также управление очередями и направлениями в медицинские организации;
развертывание информационных систем, обеспечивающих персонифицированный учет оказанных медицинских услуг гражданам, формирование электронной медицинской карты жителей области, оперативный доступ к диагностическим исследованиям, обеспечение лекарственными средствами, регламентный обмен медицинской информацией;
обеспечение технологических возможностей для обращения полисов обязательного медицинского страхования в виде универсальной электронной карты;
организация электронного документооборота в сфере здравоохранения области;
создание и использование единых принципов и стандартов представления технологической и управленческой информации.
Реализация этих требований позволит значительно повысить качество управления и оказания услуг в сфере здравоохранения; снизить уровень административной нагрузки на медицинские организации, органы управления здравоохранения за счет формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры межведомственного взаимодействия; снизить временные издержки административной нагрузки на граждан, связанной с представлением необходимой информации при получении медицинской помощи и проведении лабораторно-диагностических исследований в медицинских организациях области; обеспечить гарантированный уровень информационной открытости системы здравоохранения области, повысить уровень доверия и взаимодействия с гражданами.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы по предварительной оценке составят всего 537000,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 337000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 200000,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации
Реализация Подпрограммы обеспечивается выполнением намеченного комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
От имени государственного заказчика Подпрограммы оперативную работу по организации управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы:
- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в проект областного бюджета на очередной финансовый год;
- заключает контракты (договора) с исполнителями и участниками Подпрограммы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;
- обеспечивает привлечение средств из федерального бюджета на софинансирование Подпрограммы по мероприятиям, предусмотренным соответствующими федеральными целевыми программами.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Подпрограммы в целом.
Мероприятия по информатизации в здравоохранении области
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители и участники |
Сроки исполнения |
Сумма затрат и источники финансирования (тыс. рублей) |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Средства ОМС |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Закупка технических средств в медицинские организации области в рамках создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется приобретение 17 тысяч единиц оборудования для оснащения рабочих мест медицинского персонала |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
17000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 25000,0 25000,0 |
10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 15000,0 15000,0 |
7000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 |
|
2. |
Защита персональных данных в медицинских организациях области в рамках создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется привести в соответствие защиту персональных данных на рабочих местах в 90 организациях и 207 их удаленных подразделениях |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2000,0 2000,0 2000,0 5000,0 7000,0 2000,0 2000,0 |
2000,0 2000,0 2000,0 5000,0 7000,0 2000,0 2000,0 |
|
|
3. |
Создание резервных каналов передачи данных регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения области. Планируется создать резервный канал связи в 63 организациях и 31 их удаленном подразделении с последующей корректировкой количества подключений |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 |
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |
|
4. |
Выполнение работ по интеграции регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с системами отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Белгородской области, ГУ - Белгородского регионального отделения фонда социального страхования, территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |
1000,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |
|
|
5. |
Выполнение работ по интеграции регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с системами органов государственной власти Белгородской области. Планируется провести интеграцию PC ЕГИС-Здрав и системой "Электронное правительство" |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
|
6. |
Внедрение информационной системы по ведению электронных медицинских карт пациентов на рабочих местах специалистов скорой медицинской помощи. Планируется её внедрение в 4 станциях и 36 отделениях скорой помощи на 176 рабочих мест |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
7. |
Масштабирование медицинской информационной системы на рабочие места регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется масштабировать её на 7000 рабочих мест |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 5000,0 5000,0 5000,0 |
2000,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 |
2500,0 2500,0 2500,0 |
|
8. |
Создание и внедрение прикладных информационных систем (деятельность службы детства и родовспоможения, стоматологии, патологоанатомии, трансфузиологии, скорой медицинской помощи) регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения области |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
|
|
9. |
Создание и внедрение информационной системы "Административно-хозяйственная деятельность" регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения области. Планируется её внедрение в 89 организациях на 1300 рабочих мест |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
3000,0 4000,0 6000,0 6000,0 6000,0 |
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
1000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
|
10. |
Создание и внедрение электронных аптечных сервисов (поиск лекарств в аптечной сети, онлайн-покупка и доставка лекарств, проверка наличия лекарств для льготных категорий граждан и др.) |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области, аптечные организации |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
11. |
Подготовка системных администраторов, специалистов по защите информации, программистов баз данных регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется обучение 400 специалистов |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 |
1500,0 500,0 250,0 250,0 250,0 |
0,0 500,0 250,0 250,0 250,0 |
|
12. |
Подготовка пользователей регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется обучение 7000 медицинских работников |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 1500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |
1000,0 1500,0 500,0 250,0 250,0 250,0 |
0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 |
|
13. |
Обеспечение сопровождения аппаратной части регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется сопровождать ЦОД, серверную часть и 12000 АРМ организаций |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
5000,0 5000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 |
5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 |
0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 |
|
14. |
Обеспечение сопровождения программного обеспечения регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется сопровождение 10000 АРМ медицинской информационной системы и 2000 АРМ системы АХД |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 31000,0 37000,0 |
10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 |
10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 11000,0 17000,0 |
|
15. |
Обеспечение сопровождения аппаратно-программных средств защиты информации регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется сопровождение защищенной сети из 90 организаций и 4 органов управления |
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, медицинские организации области |
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
1000,0 5000,0 6000,0 6000,0 10000,0 10000,0 |
1000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 |
1000,0 1000,0 5000,0 5000,0 |
|
|
|
|
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
10000,0 44000,0 61000,0 64500,0 75500,0 89000,0 |
0,0 27000,0 41000,0 42500,0 50000,0 59000,0 |
10000,0 17000,0 20000,0 22000,0 25500,0 30000,0 |
|
2019 г. |
94000,0 |
59000,0 |
35000,0 |
|
|||
2020 г. |
99000,0 |
58500,0 |
40500,0 |
|
|||
Итого: |
|
537000,0 |
337000,0 |
200000,0 |
|
Оценка эффективности
реализации плана программных мероприятий по информатизации в здравоохранении
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение |
Планируемое значение |
||||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. |
Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналогом, человек |
3,5 |
3 |
2,9 |
2,8 |
2,75 |
2,7 |
2,65 |
2,6 |
2,55 |
2,5 |
2. |
Приведено в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-73# "О персональных данных" рабочих мест, процентов |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
48 |
50 |
3. |
Количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих широкополосный доступ в Интернет, объектов |
120 |
175 |
500 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
4. |
Количество удаленных подразделений учреждений здравоохранения, имеющих резервный канал доступа в Интернет, объектов |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
5. |
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1000 населения |
350 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
6. |
Обучено специалистов к общей потребности, процентов |
20 |
30 |
35 |
60 |
70 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
7. |
Количество учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций, процентов |
10 |
15 |
15 |
20 |
25 |
35 |
50 |
65 |
80 |
100 |
Подпрограмма 11. "Совершенствование системы территориального планирования"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
- совершенствование системы территориального планирования (далее - Подпрограмма) |
Государственный заказчик Подпрограммы |
- Правительство Белгородской области |
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя Подпрограммы |
- Залогин Иван Александрович - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - заместитель председателя Правительства области |
Разработчики Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области |
Исполнители Подпрограммы |
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, медицинские организации области |
Участники Подпрограммы |
- территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цели Подпрограммы: - создание единого механизма реализации конституционных прав жителей области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного её объёма и качества за счёт всех источников финансирования; - повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения области. Задачи Подпрограммы: - развитие системы территориального планирования в сфере оказания медицинской помощи на территории области; - совершенствование организационных механизмов оказания первичной медико-санаторной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; - создание условий для бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения; - оптимизация сети учреждений здравоохранения и структуры коечного фонда учреждений здравоохранения |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
- срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2020 годы, в один этап |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
- объем финансирования Подпрограммы по предварительным оценкам составит 137766846,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств обязательного медицинского страхования - 89842119,6 из них по годам: 2013 г. - 8950782,2 тыс. рублей; 2014 г. - 9903549,6 тыс. рублей; 2015 г. - 10152676,0 тыс. рублей; 2016 г. - 11039957,6 тыс. рублей; 2017 г. - 11728489,9 тыс. рублей; 2018 г. - 12206846,2 тыс. рублей; 2019 г. - 12693541,4 тыс. рублей; 2020 г. - 13166276,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 47924727,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 г. - 3798692,0 тыс. рублей; 2014 г. - 3504674,1 тыс. рублей; 2015 г. - 3810406,4 тыс. рублей; 2016 г. - 6051274,5 тыс. рублей; 2017 г. - 6374761,7 тыс. рублей; 2018 г. - 7959777,1 тыс. рублей; 2019 г. - 8157533,4 тыс. рублей; 2020 г. - 8267607,8 тыс. рублей |
Целевые показатели реализации Подпрограммы |
- доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, включая неотложную помощь и мероприятия с профилактической целью, от всех расходов на программу государственных гарантий; - доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий; - доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий; - доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий; - доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий; - соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в к 2018 году; - соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году; - соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году; - средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, дни; - объём медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров в расчете на 1 жителя, число пациенто-дней; - объём медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров по обязательному медицинскому страхованию в расчёте на 1 застрахованного, число пациенто-дней; - уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на 1000 человек; - удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объёме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, процентов; - количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов; - число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, в расчете на 1 жителя, человек |
Показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы |
- увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, от всех расходов на программу государственных гарантий до 34,4 процента; - доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий - 5,6 процента; - увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий до 6 процентов; - снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,1 процента; - снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу до 50,5 процента; - соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области к 2018 году - 200 процентов; - соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году - 100 процентов; - соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году - 100 процентов; - число дней занятости койки в году - 331,8; - средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, - 11,5 дня; - объём медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров, в расчете на 1 жителя - 0,750 пациенто-дня; - объём медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров по обязательному медицинскому страхованию, в расчёте на 1 застрахованного - 0,697 пациенто-дня; - уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, - 145 на 1000 человек; - удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объёме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, - 33,4 процента; - количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, - 0,312 вызова; - число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, в расчете на 1 жителя - 0,317 человек |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом
Необходимость существенного снижения показателей заболеваемости и смертности населения требует надлежащих преобразований в системе здравоохранения, направленных на их структурную перестройку, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения, внедрение современных медицинских, реабилитационных технологий, повышение доступности и качества медицинской помощи, усиление деятельности, направленной на профилактику заболеваемости, совершенствование системы финансирования, оплаты труда в здравоохранении и системы охраны здоровья населения.
За время реализации национального проекта "Здоровье" и Программы модернизации здравоохранения в области была значительно укреплена материально-техническая база медицинских учреждений, что позволило организовать процесс оказания медицинской помощи на более высоком уровне, развивать стационарозамещающие технологии, амбулаторную хирургию и спектр мероприятий с профилактической целью, увеличить виды и объемы оказания высокотехнологичной помощи.
В то же время требуется принятие дополнительных мер по усилению профилактической направленности в проведении медицинских мероприятий, оказанию первичной медико-санитарной помощи, охране здоровья матери и ребенка, реабилитационной и паллиативной помощи.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
С учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, одним из основных стратегических приоритетов государственной политики области в сфере реализации Подпрограммы является становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики области. В соответствии с этим определены приоритетные цели и задачи Подпрограммы.
Главными целями Подпрограммы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных прав жителей области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного её объёма и качества за счёт всех источников финансирования;
- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения области. Для их достижения требуется обеспечить решение задач по:
- совершенствованию организационных механизмов оказания первичной медико-санаторной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
- созданию условий для бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения;
- оптимизации сети учреждений здравоохранения и структуры коечного фонда учреждений здравоохранения.
Важное место в решении этих задач отводится рациональному использованию ресурсов, выделяемых на здравоохранение.
Гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи предоставляется населению области в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, которая определяет виды, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу этого объема, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также содержит перечень видов заболеваний, при которых гарантированно оказывается бесплатная медицинская помощь.
Совершенствование деятельности учреждений здравоохранения будет проходить в аспекте повышения эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий на основе внедрения новых методов диагностики, лечения и реабилитации, разработки и внедрения стандартов медицинской и реабилитационной помощи, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, подготовки и переподготовки кадров.
В анализе деятельности, наряду с традиционными объемными показателями, такими как показатели работы койки, оборота койки, средних сроков госпитализации, летальности и т.д., большое внимание уделяется выполнению финансовых нормативов и показателей эффективности использования ресурсов: кадровых, материально-технических, стоимостных, временных и т.п. Ключевым звеном оценки эффективности учреждения являются показатели качества, достижение медицинской и экономической результативности.
Наиболее перспективным направлением структурных преобразований здравоохранения является расширение использования внебольничной квалифицированной и специализированной медицинской помощи за счет внедрения новых организационных форм и прогрессивных технологий. Сокращение объемов и государственных затрат на оказание стационарной помощи населению должно компенсироваться увеличением объемов оказания амбулаторно-поликлинической и стационар-замещающей помощи.
Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в области предусматривают:
Наименование показателя |
Ед. измерения |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Обеспеченность койками круглосуточного пребывания |
на 10 тыс. населения |
77 |
77 |
77 |
75 |
74 |
74 |
73 |
73 |
72 |
72 |
Развитие коек по профилю "медицинская реабилитация" |
ед. |
192 |
192 |
192 |
212 |
252 |
252 |
452 |
452 |
452 |
452 |
Число коек в домах (отделениях) сестринского ухода |
ед. |
341 |
326 |
326 |
326 |
326 |
306 |
276 |
246 |
236 |
236 |
Число коек в специализированных хосписах (отделениях) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
Объём медицинской помощи в дневных стационарах (число пациенто-дней) |
на 1 жителя |
0,721 |
0,731 |
0,688 |
0,710 |
0,710 |
0,730 |
0,730 |
0,740 |
0,740 |
0,750 |
Объём скорой медицинской помощи (число вызовов) |
на 1 жителя |
0,318 |
0,317 |
0,318 |
0,318 |
0,316 |
0,314 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
Количество посещений всего |
на 1 жителя |
9,982 |
10,449 |
9,854 |
9,877 |
9,9 |
9,923 |
9,946 |
9,969 |
9,992 |
10,015 |
Объём неотложной медицинской помощи (число посещений) |
на 1 жителя |
- |
- |
0,525 |
0,563 |
0,600 |
0,617 |
0,624 |
0,631 |
0,638 |
0,645 |
Количество посещений с профилактической целью |
на 1 жителя |
- |
2,079 |
2,551 |
2,71 |
2,766 |
2,817 |
3,234 |
3,588 |
3,611 |
3,634 |
Стационарная медицинская помощь населению Белгородской области в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 2013 году оказывается на 11763 койках. В структуре коечного фонда 37,9 процента занимают койки терапевтического профиля, 20,5 процента - хирургического профиля, 14,8 процента - социально значимые, 12,3 процента - акушер-гинекологического профиля, 4,9 процента - педиатрического профиля, 3,5 процента - онкологического профиля, 2,4 процента - паллиативные, по 1,9 процента - офтальмологического и отоларингологического профиля.
Структура коечного фонда Белгородской области в рамках территориальной программы государственных гарантий на 2013 год (в разрезе профилей)
Реструктуризация коечного фонда и развитие внебольничного сектора повлекли за собой сокращение объемов помощи в стационарах круглосуточного пребывания и приведение его к нормативным значениям. Так в 2013 году планируется перепрофилирование 229 коек терапевтического профиля, 81 койки хирургического профиля, 10 акушер-гинекологического профиля. Отклонение фактически функционирующих коек от нормативных в разрезе профилей в основном связано с ростом заболеваемости населения по отдельным нозологиям и потребности в данных видах стационарной медицинской помощи, работа по перепрофилированию коечного фонда будет продолжена в дальнейшем.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи возрастет с 30,3 процента в 2013 году до 33,2 процента в 2018 году или соответственно с 4,5 процента до 6 процентов, в стационарных условиях она снизится с 56,8 процента в 2013 году до 50,3 процента в 2018 году.
Система оплаты медицинской помощи оказывает существенное влияние на реформирование здравоохранения и предполагает достижение одновременно ряда целей: оптимизации мощностей медицинских учреждений, развития первичной медико-санитарной помощи, перераспределения объемов медицинской помощи со стационарного на амбулаторный этап, обеспечения доступности и качества помощи, свободы выбора пациента, профессиональной свободы врача, профилактической направленности здравоохранения.
Оплата медицинской помощи в амбулаторных условиях на основе подушевого норматива на прикрепленное население, в стационарных условиях - по законченному случаю на базе стандартов по единым тарифам, скорой помощи - по тарифам стоимости одного вызова способствует формированию общего дохода учреждения по принципу "деньги за пациентом". Полученный объем финансирования учреждения напрямую зависит от конечного результата его деятельности и заинтересованности каждого сотрудника в конечном результате своей работы.
С целью эффективного использования имеющихся ресурсов в стационарных условиях в 2013 году планируется внедрить новый способ оплаты медицинской помощи по клинико-статистическим группам, что позволит достичь экономической эффективности, будет способствовать снижению необоснованных издержек на лечение. Данный способ направлен на достижение более полного учета различий в затратах на лечение различных заболеваний, на обеспечение доступности и качества предоставления населению медицинской помощи.
С 2013 года подушевые нормативы рассчитаны исходя из объемов медицинской помощи на одного жителя, оказанной по заболеванию, - 9,1, с профилактической целью - 2,5 и неотложной помощи - 0,75. Это позволит более объективно оценить работу медицинских учреждений по снижению заболеваемости, увеличению профилактики. Требуется разработать и внедрить механизм стимулирования амбулаторно-поликлинических учреждений за снижение заболеваемости и направлять средства подушевого финансирования не только в зависимости от численности приписного населения, но и от достигнутых показателей состояния его здоровья. Предусмотреть в подушевом нормативе стимулирующую составляющую, которая будет направляться в учреждения при достижении показателей профилактической работы.
Одной из задач Подпрограммы является разработка экономических стимулов развития центров амбулаторной хирургии и мотивации врачей-хирургов к перераспределению потоков больных из дорогостоящих хирургических стационаров в поликлинику.
В условиях реализации задачи повышения эффективности здравоохранения большое значение занимает результативность бюджетных расходов как соотношение результатов деятельности и расходов на их достижение. В области с 2013 года осуществлен переход на одноканальное финансирование, что позволит перейти от сметного планирования к свободному распоряжению выделенными ресурсами. Перед менеджментом организаций встает вопрос грамотного определения приоритетов развития и оценки достигнутых результатов. Такая система финансирования по расширенному тарифу позволяет руководителям медицинских учреждений направлять заработанные за оказанную медицинскую услугу помощь средства на наиболее приоритетные статьи расходов, оптимизировать расходы, организацию медицинской помощи и развивать приоритетные направления, совершенствовать повышение качества медицинских услуг. Ожидаемый результат - повышение ответственности за использование имеющихся ресурсов, оптимизация расходов, контроль за издержками предоставления услуг путём выбора наиболее экономичного способа их предоставления.
Система здравоохранения области до 2020 года предусматривает механизмы, обеспечивающие ответственность врачей и медицинских организаций за качество и результаты работы, а также поэтапный переход на оказание медицинские услуг и всего объема медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам области бесплатной медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования.
В 2013 году в области реализуется проект "Внедрение "Программного бюджета Белгородской области". Формирование программного бюджета в бюджетных и казенных учреждениях здравоохранения будет начато с 2014 года.
Система оплаты и тарифы должны обеспечить должное вознаграждение учреждениям здравоохранения, способным показать высокую эффективность в предоставлении медицинской помощи, повысить инициативность всех подразделений учреждений и стимулировать их на более качественное и менее затратное медицинское обслуживание населения.
При этом мотивацией медицинских работников на реализацию указанных направлений во многом является социальный фактор. Поэтому с целью повышения заработной платы медицинским работникам предусматривается продолжить совершенствование механизмов оценки индивидуального вклада сотрудника, переориентировать их на профилактику в общий результат, адаптировать их к современным требованиям, переориентировать на профилактику показатели оценки деятельности медицинского персонала, увеличив при этом весовое значение критериев профилактической работы, повысить интенсивность труда в амбулаторно-поликлиническом звене.
В рамках реализации задачи по созданию единого механизма реализации конституционных прав граждан на бесплатное получение медицинской помощи гарантированного объема и качества планируется осуществление мероприятий по:
- организации оказания гражданам медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2013 - 2020 годы, в том числе обеспечения финансирования медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, в объеме, позволяющем устранить дефицит;
- совершенствованию организации медицинской помощи населению (амбулаторной, стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, скорой медицинской помощи), в том числе:
совершенствованию организации амбулаторной медицинской помощи, в том числе совершенствованию нормативной правовой базы, устанавливающей этапность оказания медицинской помощи, ее регионализацию с учетом организации межтерриториальных центров, расширение деятельности центров здоровья, открытие офисов врачей общей практики в сельских территориях, внедрение новых видов медицинского (сестринского) ухода на дому за маломобильными пациентами, перенесшими острое нарушение мозгового кровообращения, онкологическими больными и другими хроническими больными;
совершенствованию организации стационарной медицинской помощи, в том числе за счет оптимизации показаний к госпитализации, совершенствования маршрутизации пациентов;
дальнейшему развитию стационар-замещающих технологий, в том числе расширению деятельности дневных стационаров всех типов, оптимизации времени приема пациентов, расширению показаний для оказания помощи в стационарах на дому, организации деятельности центров (кабинетов) амбулаторной хирургии, специализированных консультативных амбулаторно-поликлинических центров;
развитию службы скорой медицинской помощи, в том числе оптимизации использования ресурсов скорой и неотложной помощи за счет оптимизации взаимодействия службы скорой медицинской помощи с приемными отделениями стационаров, организации отделений экстренной медицинской помощи в крупных больничных учреждениях и отделений экстренной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях.
В рамках реализации задачи по совершенствованию организационных механизмов оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, планируется осуществление мероприятий по:
- развитию участковой службы, института врача общей практики, домовых хозяйств, в том числе:
совершенствованию организации деятельности медицинских работников участковой службы;
организации новых офисов врача общей практики в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности или в отдаленных районах;
внедрению современных технологий диагностики, лечения и профилактики в деятельность врачей общей практики;
организации новых домовых хозяйств, обучению их представителей и оснащению оборудованием (при наличии потребности);
- разработке маршрутов движения пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи, проживающих в сельской и городской местностях, с учетом уровней оказания медицинской помощи;
- обеспечению деятельности коек сестринского ухода, внедрению новых технологий организации процесса сестринского ухода.
В рамках реализации задачи по созданию условий для бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения планируется осуществление мероприятий по:
- совершенствованию деятельности учреждений (подразделений, служб учреждений), обеспечивающих функционирование учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь:
- внедрению современных технологий, оптимизирующих предоставление услуг обеспечивающими учреждениями;
- осуществлению мониторинга предписаний надзорных органов с целью обеспечения их своевременного устранения и эффективного использования финансовых ресурсов, контроль устранения предписаний надзорных органов:
- организации и контролю проведения строительства, капитальных и текущих ремонтов в учреждениях здравоохранения с целью обеспечения требований действующего законодательства, мониторингу потребности в реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения с целью обеспечения требований современного законодательства и Порядков оказания медицинской помощи;
- совершенствованию межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области по вопросам реализации проектов в сфере здравоохранения с привлечением инвестиционных средств;
- организации мониторинга потребности в оборудовании, необходимом для исполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, и определения первоочередности его приобретения для учреждений здравоохранения, актуализации данных, организации и контролю проведения процедур закупок оборудования:
- комиссионному решению вопроса первоочередности приобретения оборудования для исполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи;
- организации и совершенствованию мониторинга целевого и эффективного использования оборудования, организации актуализации данных контроля гарантийного и постгарантийного обслуживания оборудования.
В рамках реализации задачи по оптимизация сети учреждений здравоохранения и структуры коечного фонда учреждений здравоохранения планируется осуществление мероприятий по:
- развитию сети медицинских учреждений в соответствии с потребностью населения региона с учетом его численности и особенностей расселения, в том числе:
актуализации данных о состоянии сети учреждений здравоохранения;
организации мониторинга потребности в реорганизации сети;
- реструктуризации коечного фонда с целью обеспечения доступности населения в стационарной медицинской помощи при нозологиях, вносящих наибольший вклад в структуру смертности и заболеваемости населения, в том числе:
ежегодной актуализации данных о состоянии коечного фонда учреждений здравоохранения;
организации мониторинга потребности в перепрофилировании коек с целью максимально полного удовлетворения потребностей населения в специализированных койках.
Главным направлением реформирования здравоохранения и одной из основных задач является повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения через реализацию принципов экономической эффективности функционирования учреждений здравоохранения.
Переход преимущественно к одноканальному финансированию в здравоохранении создает более благоприятные условия для развития отрасли и повышения эффективности расходования государственных средств.
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи, в области совершенствуется применение способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результаты деятельности медицинских организаций.
Данные способы оплаты медицинской помощи отражают необходимые медико-организационные и экономические условия ее оказания, поскольку система финансового обеспечения учреждений здравоохранения оказывает непосредственное воздействие на заинтересованность медицинских учреждений в оказании оптимального объема медицинской помощи, в обеспечении соответствующего уровня качества лечения, формировании экономического интереса работников здравоохранения к обеспечению доступности и качества медицинской помощи.
Проведение оптимизации деятельности стационаров, внедрение элементов подушевого финансирования, единые принципы оплаты стационарной медицинской помощи с ориентацией на конечный результат, поэтапный переход на преимущественно одноканальное финансирование позволят обеспечить выполнение стандартов медицинской помощи, стандартов оснащения и кадрового обеспечения, а также дальнейшее повышение уровня оплаты труда медицинских работников в зависимости от объемов и качества оказанной медицинской помощи.
В течение 2013 года отрабатывается механизм перехода оплаты стационарной помощи по клинико-затратным группам, внедряется классификатор хирургических операций, выполняемых в амбулаторных условиях, разрабатывается механизм стимулирования деятельности медицинских работников в амбулаторно-поликлинических учреждениях при достижении показателей профилактической работы.
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597, сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в учреждениях здравоохранения области планируется обеспечить повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, предусмотрев ряд мероприятий в рамках реализации "дорожной карты".
Планируется поэтапное доведение среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников (врач, средний медицинский и младший персонал), оказывающих государственные (муниципальные) услуги и выполняющих работы в сфере здравоохранения, до уровней, установленных названным Указом с учетом всех источников, включая внебюджетные, а также мероприятий по оптимизации. Переход к "эффективному контракту" определит условия оплаты труда с учетом социального пакета работника в зависимости от качества и количества выполняемой работы по всем направлениям деятельности учреждения.
Соотношение средней заработной платы врачей - 25735 руб. к средней заработной плате по области - 21918 руб. в 2013 году составит 117,4 процента, в 2015 году рост составит 125 процентов, или 33453 руб., в 2017 году - 200 процентов, или 74066 руб., средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала - 68,3 процента в 2013 году, или 14965 руб., в 2015 году - 74,7 процента, или 19991 руб., младшего медицинского персонала - 46,2 процента, или 10128 руб., в 2015 году - 52,5 процента, или 13925 руб., в 2017 году достигнет 100 процентов к средней заработной плате по региону - 37033 руб.
Срок реализации Подпрограммы - 2013 - 2020 годы, в один этап.
3. Система подпрограммных мероприятий
Достижение цели и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий по:
- формированию территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи;
- стимулированию всех подразделений к более качественному и менее затратному медицинскому обслуживанию населения;
- внедрению эффективных способов оплаты медицинской помощи;
- изменению структурных преобразований системы оказания медицинской помощи;
- повышению эффективного использования ресурсов здравоохранения области;
- повышению уровня оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 годах прогнозно составит 137766846,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования - 89842119,6 тыс. рублей, областного бюджета - 47924727,0 тыс. рублей.
5. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом её реализации
Реализация Подпрограммы обеспечивается выполнением намеченного комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Общее руководство за ходом реализации Подпрограммы осуществляет государственный заказчик Подпрограммы - Правительство области. От имени государственного заказчика Подпрограммы оперативную работу по организации управления Подпрограммой и контроль за ходом ей# реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.
Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области реализует меры по своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы: формирует государственные (муниципальные) задания на объемы медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий;
- обеспечивает осуществление структурных преобразований в сфере здравоохранения области, направленных на повышение эффективности деятельности медицинских организаций и их работников;
- совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Белгородской области внедряет эффективные способы оплаты медицинской помощи;
- осуществляет анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в области целевой структуры расходов на здравоохранение;
- формирует модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения с указанием всех источников финансирования;
- разрабатывает и утверждает показатели эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения, их руководителей и работников;
- осуществляет мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения.
С целью информационного обеспечения управления реализацией Подпрограммы областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ОГКУЗ "МИАЦ") осуществляет ведение системы статистических показателей, определенных на основании научных подходов медицинской статистики. В качестве показателя эффективности работы по выполнению Подпрограммы выступает достижение значений целевых показателей, определенных Подпрограммой.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых показателей Подпрограммы, затрат по мероприятиям и механизма реализации Подпрограммы в целом, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложениям представителя государственного заказчика (координатора) Подпрограммы.
Исполнители и участники Подпрограммы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Подпрограммы в части, их касающейся. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталам, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет в департамент экономического развития области о ходе выполнения Программы в целом.
Финансирование мероприятий
Подпрограммы 11. "Совершенствование системы территориального планирования"
тыс. рублей | |||||||||
|
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
137766846,6 |
12749474,2 |
13408223,7 |
13963082,4 |
17091232,1 |
18103251,6 |
20166623,3 |
20851074,8 |
21433,884,5# |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
47924727,0 |
3798692,0 |
3504674,1 |
3810406,4 |
6051274,5 |
6374761,7 |
7959777,1 |
8157533,4 |
8267607,8 |
Средства ОМС |
89842119,60 |
8950782,20 |
9903549,60 |
10152676,00 |
11039957,60 |
11728489,90 |
12206846,20 |
12693541,40 |
13166276,70 |
Оценка эффективности
реализации мероприятий по совершенствованию системы территориального планирования
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Фактическое значение 2012 |
Планируемые значения |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
процентов |
|
30,3 |
30,4 |
30,6 |
31,5 |
32,4 |
33,2 |
33,8 |
34,4 |
2. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий |
процентов |
|
3,0 |
3,4 |
4,2 |
4,5 |
4,8 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
3. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |
процентов |
|
4,5 |
4,5 |
4,9 |
5,3 |
5,3 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
4. |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий |
процентов |
|
5,4 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |
процентов |
|
56,8 |
56,5 |
55,2 |
53,5 |
52,4 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
6. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессионально образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
117,4 |
120,0 |
125,0 |
145,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
7. |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
68,3 |
71,3 |
74,7 |
81,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
8. |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области к 2018 году |
процентов |
|
46,2 |
48,2 |
52,0 |
68,9 |
100,0 |
100,0 |
|
|
9. |
Число дней занятости койки в году |
дней |
|
328,0 |
328,5 |
329,0 |
329,7 |
330,1 |
331,5 |
331,6 |
331,8 |
10. |
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях |
дней |
12,4 |
12,5 |
12,3 |
12,2 |
12,0 |
11,8 |
11,7 |
11,6 |
11,5 |
11. |
Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров, в расчете на 1 жителя |
число пациенто-дней |
0,731 |
0,688 |
0,710 |
0,710 |
0,730 |
0,730 |
0,740 |
0,740 |
0,750 |
12. |
Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров по обязательному медицинскому страхованию, в расчете на 1 застрахованного |
число пациенто-дней |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
0,697 |
13. |
Уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
на 1000 человек |
149 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
14. |
Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |
процентов |
32,3 |
32,5 |
32,9 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
15. |
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
вызовов |
0,317 |
0,318 |
0,318 |
0,316 |
0,314 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
16. |
Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь |
процентов |
80,1 |
84,7 |
85,5 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы". Объем финансирования программы составляет 177897272,0 тыс. руб. Программа включает в себя следующие подпрограммы: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни", "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации", "Развитие государственно-частного партнерства", "Охрана здоровья матери и ребенка", "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях", "Развитие информатизации в здравоохранении", "Совершенствование системы территориального планирования".
Постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 2013 г. N 301-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 - 2020 годы"
Текст постановления размещен на сайте Губернатора и Правительства Белгородской области в Internet (http://www.belregion.ru) 26 июля 2013 г.
Постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.