Постановление Правительства Белгородской области
от 13 апреля 2015 г. N 155-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 442-пп"
Во исполнение закона Белгородской области от 22 декабря 2014 года N 330 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в девятом абзаце раздела 4 Программы цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- абзацы двадцать седьмой - тридцать первый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит в 2020 году:
- снижение количества людей, погибших при пожарах, до 854 человек;
- снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек;
- снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента;
- снижение количества пожаров до 961 единицы";
- часть раздела 4 Программы после слов "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит в 2020 году" изложить в следующей редакции:
"- сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40 человек;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330;
- увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов;
- увеличение удельного веса несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов.
Система основных мероприятий и показателей конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлена в приложении N 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются";
- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Предполагаемые объемы
финансирования государственной программы
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
46716 |
435925 |
20600 |
- |
600 |
503841 |
2015 |
56500 |
577687 |
20600 |
- |
600 |
655387 |
2016 |
81500 |
479543 |
20600 |
- |
1200 |
582843 |
2017 |
35000 |
489578 |
20600 |
- |
1200 |
546378 |
2018 |
5000 |
436760 |
20600 |
- |
1200 |
463560 |
2019 |
5000 |
442513 |
20600 |
- |
1200 |
469313 |
2020 |
5000 |
448478 |
20600 |
- |
1200 |
475278 |
Всего |
234716 |
3310484 |
144200 |
- |
7200 |
3696600 |
- в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ" Программы (далее - подпрограмма 1):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2932 тыс. рублей; 2015 год - 2682 тыс. рублей; 2016 год - 2717 тыс. рублей; 2017 год - 2717 тыс. рублей; 2018 год - 2762 тыс. рублей; 2019 год - 2762 тыс. рублей; 2020 год - 2762 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 1 |
В 2020 году планируется: 1. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемость) "синдром зависимости от наркотических средств" до 4,2 на 100 тыс. населения. 2. Снижение показателя общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 на 100 тыс. населения. 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи до 79,5 процента |
- в четвертом абзаце раздела 4 подпрограммы 1 цифры "3,15" заменить цифрами "4,2";
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 19334 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2932 тыс. рублей;
2015 год - 2682 тыс. рублей;
2016 год - 2717 тыс. рублей;
2017 год - 2717 тыс. рублей;
2018 год - 2762 тыс. рублей;
2019 год - 2762 тыс. рублей;
2020 год - 2762 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе";
- в подпрограмму 2 "Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 2 после слов "Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)" дополнить словами "Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)";
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 72200 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 30000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 5000 тыс. рублей; 2016 год - 5000 тыс. рублей; 2017 год - 5000 тыс. рублей; 2018 год - 5000 тыс. рублей; 2019 год - 5000 тыс. рублей; 2020 год - 5000 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 35000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей |
- слова "2. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2" заменить словами "3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2";
- таблицу 4 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 4
Предполагаемые объемы
финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
5000 |
0 |
- |
- |
600 |
5600 |
2015 |
5000 |
5000 |
- |
- |
600 |
10600 |
2016 |
5000 |
5000 |
- |
- |
1200 |
11200 |
2017 |
5000 |
5000 |
- |
- |
1200 |
11200 |
2018 |
5000 |
5000 |
- |
- |
1200 |
11200 |
2019 |
5000 |
5000 |
- |
- |
1200 |
11200 |
2020 |
5000 |
5000 |
- |
- |
1200 |
11200 |
Всего |
35000 |
30000 |
- |
- |
7200 |
72200 |
- в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" Программы (далее - подпрограмма 3):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 188856 тыс. рублей; 2015 год - 221538 тыс. рублей; 2016 год - 187135 тыс. рублей; 2017 год - 195731 тыс. рублей; 2018 год - 196808 тыс. рублей; 2019 год - 202501 тыс. рублей; 2020 год - 208476 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41716 тыс. рублей; 2015 год - 51500 тыс. рублей; 2016 год - 76500 тыс. рублей; 2017 год - 30000 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты подпрограммы 3 |
В 2020 году планируется: 1. Снижение количества пожаров до 961 единицы. 2. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 84 человек. 3. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек. 4. Снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента |
- в разделе 3 подпрограммы 3 слова "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" заменить словами "Мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)";
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 г.г. за счет всех источников финансирования составляет 1600761 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1401045 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 188856 тыс. рублей;
2015 год - 221538 тыс. рублей;
2016 год - 187135 тыс. рублей;
2017 год - 195731 тыс. рублей;
2018 год - 196808 тыс. рублей;
2019 год - 202501 тыс. рублей;
2020 год - 208476 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 199716 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41716 тыс. рублей;
2015 год - 51500 тыс. рублей;
2016 год - 76500 тыс. рублей;
2017 год - 30000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4.
Мероприятия местного уровня будут включены в муниципальные программы (подпрограммы) с соответствующим ресурсным обеспечением, поэтому задача привлечения консолидированных бюджетов муниципальных образований не рассматривалась.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" Программы (далее - подпрограмма 4):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 654068 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 509868 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 60601 тыс. рублей; 2015 год - 159032 тыс. рублей; 2016 год - 90547 тыс. рублей; 2017 год - 90547 тыс. рублей; 2018 год - 36547 тыс. рублей; 2019 год - 36547 тыс. рублей; 2020 год - 36547 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 144200 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 4 |
В 2020 году планируется: 1. Снижение преступности до 888 на 100 тыс. населения. 2. Снижения уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 201,4 на 100 тыс. населения. 3. Снижение уровня рецидивной преступности до 171,5 на 100 тыс. населения. 4. Сокращение транспортного риска до 3,5 на 10 тыс. транспортных средств. 5. Сокращение социального риска до 12,9 на 100 тыс. населения. 6. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 202. 7. Сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6 |
- абзац девятый раздела 3 подпрограммы 4 после слов "4.3 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения" дополнить словами "и 4.4 "Субвенции на реализацию Соглашения между МВД России и Правительством Белгородской области в рамках подпрограммы "Укрепление общественного порядка";
- слова "1. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4" заменить словами "4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей подпрограммы 4";
- слова "2. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" заменить словами "5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4";
- двенадцатый абзац раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 202";
- раздел 4 подпрограммы 4 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"- сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6";
- абзац семнадцатый раздела 4 подпрограммы 4 считать абзацем восемнадцатым;
- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Предполагаемые объемы
финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей | ||||||
Годы |
Источники финансирования |
|||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
Территориальные внебюджетные фонды |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2014 |
- |
60101 |
20600 |
- |
- |
80701 |
2015 |
- |
159032 |
20600 |
- |
- |
179632 |
2016 |
- |
90547 |
20600 |
- |
- |
111147 |
2017 |
- |
90547 |
20600 |
- |
- |
111147 |
2018 |
- |
36547 |
20600 |
- |
- |
57147 |
2019 |
- |
36547 |
20600 |
- |
- |
57147 |
2020 |
- |
36547 |
20600 |
- |
- |
57147 |
Всего |
- |
509868 |
144200 |
- |
- |
654068 |
- в подпрограмму 5 "Развитие мировой юстиции в Белгородской области" Программы (далее - подпрограмма 5):
- в разделе 1 паспорта подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области (в рамках соглашения между Правительством Белгородской области и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации от 17 апреля 2006 года "Об организационном обеспечении мировых судей Белгородской области")" исключить;
- в разделе 2 паспорта подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области" заменить словами "управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области";
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1211837 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 166169 тыс. рублей; 2015 год - 170511 тыс. рублей; 2016 год - 174253 тыс. рублей; 2017 год - 175226 тыс. рублей; 2018 год - 175226 тыс. рублей; 2019 год - 175226 тыс. рублей; 2020 год - 175226 тыс. рублей |
- в тексте подпрограммы 5 слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области" и слова "Управление Судебного департамента в Белгородской области (в рамках соглашения между Правительством Белгородской области и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации от 17 апреля 2006 года "Об организационном обеспечении мировых судей Белгородской области") в соответствующих падежах заменить словами "управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области" в соответствующих падежах;
- слова "3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)" заменить словами "5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)";
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 1211837 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 166169 тыс. рублей;
2015 год - 170511 тыс. рублей;
2016 год - 174253 тыс. рублей;
2017 год - 175226 тыс. рублей;
2018 год - 175226 тыс. рублей;
2019 год - 175226 тыс. рублей;
2020 год - 175226 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 в полном объеме осуществляется за счет средств областного бюджета. Привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмму 6 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Программы (далее - подпрограмма 6):
- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 138400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 17867 тыс. рублей; 2015 год - 18924 тыс. рублей; 2016 год - 19891 тыс. рублей; 2017 год - 20357 тыс. рублей; 2018 год - 20417 тыс. рублей; 2019 год - 20477 тыс. рублей; 2020 год - 20467 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 6 |
В 2020 году планируется: 1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов. 2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330. 3. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40. 4. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов |
- раздел 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6. Перечень показателей подпрограммы 6
Реализация подпрограммы 6 при условии ее полного финансирования и ответственного отношения исполнителей к реализации запланированных мероприятий, по предварительной оценке, в 2020 году позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330.
3. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40.
4. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте в законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
Источником получения информации для определения уровня достижения целевых показателей являются статистические сведения территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 6 являются:
- удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;
- количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.
Показатели носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случае потери информационного содержания показателя (в случае возможного изменения приоритетов государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- абзацы первый - восьмой раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета на 2014 - 2020 годы составит 138400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17867 тыс. рублей;
2015 год - 18924 тыс. рублей;
2016 год - 19891 тыс. рублей;
2017 год - 20357 тыс. рублей;
2018 год - 20417 тыс. рублей;
2019 год - 20477 тыс. рублей;
2020 год - 20467 тыс. рублей";
- приложения N 1, N 3 и N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в графе 5 пункта 1 раздела "Подпрограмма 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" приложения N 2 к Программе слова "2 квартал" заменить словами "3 квартал".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
Е. Савченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 13 апреля 2015 г. N 155-пп "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 442-пп"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 17 апреля 2015 г., на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 17 апреля 2015 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. N 797-пп постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. N 442-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.