Постановление Правительства Белгородской области
от 16 февраля 2015 г. N 59-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп"
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 года N 439 "О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", от 18 августа 2014 года N 823 "О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам", а также в связи с изменением параметров областного бюджета на 2015 - 2017 годы Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- в государственную программу Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 "Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 8070159 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 149337 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5938849 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 766 922 тыс. рублей;
2015 год - 679 423 тыс. рублей;
2016 год - 639 272 тыс. рублей;
2017 год - 672 541 тыс. рублей;
2018 год - 1 104 976 тыс. рублей;
2019 год - 999 264 тыс. рублей;
2020 год - 1 076 451 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 524764 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1457209 тыс. рублей";
- в пункте 1 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "4351" заменить цифрами "4431";
- в пункте 4 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры 513" заменить цифрами "519";
- в пункте 6 раздела 9 "Конечные результаты государственной программы" паспорта Программы цифры "944" заменить цифрами "1000";
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом пункта 2 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзацы третий - пятый пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы изложить в следующей редакции:
"- обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;
- создания комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры Белгородской области.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 16491,8 тыс. человек в 2020 году";
- абзацы шестой - седьмой пункта 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы исключить;
- в абзаце пятом пункта 5 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы цифры "277" заменить цифрами "307";
- абзацы первый - тринадцатый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2014 - 2020 годах всего составит 8 070 159 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 5 938 849 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 766922 тыс. рублей;
2015 год - 679423 тыс. рублей;
2016 год - 639272 тыс. рублей;
2017 год - 672541 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 1 104 976 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 999 264 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 1 076 451 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 149 337 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы на условиях, установленных федеральным законодательством;
- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 524 764 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы;
- внебюджетных средств в сумме 1 457 209 тыс. рублей";
- в подпрограмму 1 "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 034 203 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 6 195 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 1 003 384 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 118 450 тыс. рублей;
2015 год - 125 752 тыс. рублей;
2016 год - 125 584 тыс. рублей;
2017 год - 132 002 тыс. рублей;
2018 год - 158 523 тыс. рублей;
2019 год - 168 455 тыс. рублей;
2020 год - 174 618 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 2 335 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 22 289 тыс. рублей";
- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1" подпрограммы 1 цифры "605" заменить цифрами "611";
- абзац первый раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы 1 будет реализовано восемь основных мероприятий";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 1 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела".
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.
Финансирование осуществляется в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз |
Управление культуры Белгородской области |
602 |
608,6 |
609 |
609 |
610 |
611 |
611 |
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах всего составит 1 034 203 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1 003384 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 118450 тыс. рублей;
2015 год - 125 752 тыс. рублей;
2016 год - 125 584 тыс. рублей;
2017 год - 132 002 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 158 523 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 168 455 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 174 618 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 6 195 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 22289 тыс. рублей;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 2 335 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1.
Информация о ресурсном обеспечении реализации, подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 2 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 2) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 127 648 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 361 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 946 269 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 119 523 тыс. рублей;
2015 год - 112 398 тыс. рублей;
2016 год - 113 307 тыс. рублей;
2017 год - 118 319 тыс. рублей;
2018 год - 152 846 тыс. рублей;
2019 год - 161 301 тыс. рублей;
2020 год - 168 575 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 181 018 тыс. рублей";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2" подпрограммы 2 цифры "374" заменить цифрами "356,9";
- абзац третий пункта 3 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 2 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области, создание привлекательного для населения облика музеев.
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и резервного фонда Правительства области";
- абзацы первый - двенадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах всего составляет 1 127 648 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 946 269 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 119 523 тыс. рублей;
2015 год - 112 398 тыс. рублей;
2016 год - 113 307 тыс. рублей;
2017 год - 118 319 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 152 846 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 161 301 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 168 575 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 361 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 181 018 тыс. рублей";
- в подпрограмму 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) Программы:
- раздел 4 "Задачи подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2) Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области";
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 928 345 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 103 200 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 849 156 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 190 595 тыс. рублей;
2015 год - 100 070 тыс. рублей;
2016 год - 49 437 тыс. рублей;
2017 год - 52 534 тыс. рублей;
2018 год - 166 617 тыс. рублей;
2019 год - 122 457 тыс. рублей;
2020 год - 167 446 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 382 719 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 593 270 тыс. рублей";
- пункт 2 раздела 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 исключить;
- абзацы третий - пятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Белгородской области.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является";
- в абзаце седьмом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 цифры "9576" заменить цифрами "16491,8";
- абзацы восьмой - девятый раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" подпрограммы 3 исключить;
- пункт 1 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций).
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.
Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества", оказание им в рамках государственного задания услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры.
Данное основное мероприятие также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных учреждений досуга.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета";
- абзац второй пункта 2 раздела 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 3 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Данное основное мероприятие направлено на обеспечение ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" специализированным автотранспортом.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
9) Субсидии на модернизацию муниципальных культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Данное основное мероприятие направлено на обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений области, в том числе обеспечение современным оборудованием.
Финансирование осуществляется в виде предоставления субсидии муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств областного бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры Белгородской области |
12567,6 |
14673 |
15073 |
15473 |
15873 |
16173 |
16491,8 |
2. |
Количество посещений на киносеансах, тыс. человек |
Управление культуры Белгородской области |
697 |
|
|
|
|
|
|
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- абзацы первый - тринадцатый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах всего составит 1 928 345 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 849 156 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 190 595 тыс. рублей;
2015 год - 100 070 тыс. рублей;
2016 год - 49 437 тыс. рублей;
2017 год - 52 534 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 166 617 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 122 457 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 167 446 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 103 200 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 382 719 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3;
внебюджетных средств в сумме 593 270 тыс. рублей";
- в подпрограмму 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" (далее - подпрограмма 4) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 476 457 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 4 785 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 291 962 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 1 822 тыс. рублей;
2015 год - 1 688 тыс. рублей;
2016 год - 1 333 тыс. рублей;
2017 год - 1 583 тыс. рублей;
2018 год - 163 426 тыс. рублей;
2019 год - 66 112 тыс. рублей;
2020 год - 55 998 тыс. рублей;
- средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 139 710 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 40 000 тыс. рублей";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах всего составит 476 457 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 291 962 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1 822 тыс. рублей;
2015 год - 1 688 тыс. рублей;
2016 год - 1 333 тыс. рублей;
2017 год - 1 583 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 163 426 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 66 112 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55 998 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 4 785 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством;
средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 139710 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4;
внебюджетных средств в сумме 40 000 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 5 "Развитие профессионального искусства" (далее - подпрограмма 5) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3 148 172 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 7 546 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 2 519 994 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 293 355 тыс. рублей;
2015 год - 299 827 тыс. рублей;
2016 год - 308 123 тыс. рублей;
2017 год - 324 457 тыс. рублей;
2018 год - 412 152 тыс. рублей;
2019 год - 427 380 тыс. рублей;
2020 год - 454 700 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 620 632 тыс. рублей";
- в разделе 7 "Конечные результаты подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 цифры "300" заменить цифрами "307";
- в абзаце шестом раздела 3 "Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5" подпрограммы 5 цифры "277" заменить цифрами "307";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 5 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Развитие профессионального искусства".
Данное основное мероприятие направлено на реализацию проекта "Создание условий для равной доступности населения области к культурным ценностям и творческому развитию".
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета";
- раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
N |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1. |
Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения |
Управление культуры Белгородской области |
286 |
306 |
306,2 |
306,4 |
306,6 |
306,8 |
307 |
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5" подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах всего составит 3 148 172 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 2 519 994 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 293 355 тыс. рублей;
2015 год - 299 827 тыс. рублей;
2016 год - 308 123 тыс. рублей;
2017 год - 324 457 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 412 152 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 427 380 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 454 700 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 7 546 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством;
внебюджетных средств в сумме 620 632 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях NN 3, 4, 5 к государственной программе";
- в подпрограмму 6 "Государственная политика в сфере культуры" (далее - подпрограмма 6) Программы:
- раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 355 334 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 27 250 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 328 084 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 43 177 тыс. рублей;
2015 год - 39 688 тыс. рублей;
2016 год - 41 488 тыс. рублей;
2017 год - 43 646 тыс. рублей;
2018 год - 51 412 тыс. рублей;
2019 год - 53 559 тыс. рублей;
2020 год - 55 114 тыс. рублей";
- наименование раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития" изложить в следующей редакции:
"2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития";
- раздел 4 "Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание" подпрограммы 6 перед словами "Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в рамках подпрограммы "Государственная политика в сфере культуры".
Данное основное мероприятие направлено на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры.
Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета";
- абзацы первый - десятый раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 6" подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах всего составит 355 334 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета составит 328 084 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 43 177 тыс. рублей;
2015 год - 39 688 тыс. рублей;
2016 год - 41 488 тыс. рублей;
2017 год - 43 646 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 51 412 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 53 559 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 55 114 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 27 250 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством";
- приложения NN 1, 3, 4 и 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
Е. Савченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Внесены изменения в государственную программу Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы". Планируемый общий объем финансирования госпрограммы за счет всех источников финансирования уменьшен с 8198068 до 8070159 тыс. рублей. Скорректированы планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы. Изменен перечень программных мероприятий, перераспределены средства на их финансирование.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Белгородской области от 16 февраля 2015 г. N 59-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 20 февраля 2015 г., на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 24 февраля 2015 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 729-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 526-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.