Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к решению
Якутской Городской Думы
от 29 сентября 2008 г. N 9-1
Приложение N 7
к решению
Окружного Совета г. Якутска
от 20 декабря 2007 г. РОС-58-1
Распределение расходов бюджета Городского округа "Якутск" по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации расходов на 2008 год
(тыс. руб) | |||||||
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Уточненная сумма расходов (тыс. руб) |
в том числе |
|
Сумма расходов местного бюджета |
Межбюджетные трансферты |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
717 598,5 |
714 940,9 |
2 657,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
109 212,6 |
109 212,6 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
109 212,6 |
109 212,6 |
0,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
928,0 |
928,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
928,0 |
928,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
02 |
002 04 00 |
|
108 284,6 |
108 284,6 |
0,0 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 04 90 |
|
108 284,6 |
108 284,6 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
02 |
002 04 90 |
500 |
108 284,6 |
108 284,6 |
0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
18 473,2 |
18 473,2 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
18 473,2 |
18 473,2 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
16 778,7 |
16 778,7 |
0,0 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 90 |
|
16 778,7 |
16 778,7 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
03 |
002 04 90 |
500 |
16 778,7 |
16 778,7 |
0,0 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 1100 |
|
961,0 |
961,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
03 |
002 1100 |
500 |
961,0 |
961,0 |
0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
733,5 |
733,5 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
733,5 |
733,5 |
0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
28 079,0 |
28 079,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
28 079,0 |
28 079,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
24 568,8 |
24 568,8 |
0,0 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 90 |
|
24 568,8 |
24 568,8 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
04 |
002 04 90 |
500 |
24 568,8 |
24 568,8 |
0,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
3 510,2 |
3 510,2 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
3 510,2 |
3 510,2 |
0,0 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
249,3 |
0,0 |
249,3 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
01 |
05 |
001 40 00 |
|
249,3 |
0,0 |
249,3 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
05 |
001 40 00 |
500 |
249,3 |
0,0 |
249,3 |
Обеспечение выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
52 000,0 |
52 000,0 |
0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
52 000,0 |
52 000,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
52 000,0 |
52 000,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
9 814,9 |
9 814,9 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
9 814,9 |
9 814,9 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
9 814,9 |
9 814,9 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
9 814,9 |
9 814,9 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
496 269,5 |
493 861,2 |
2 408,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
2 381,7 |
28,7 |
2 353,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
2 381,7 |
28,7 |
2 353,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
2 381,7 |
28,7 |
2 353,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
162 436,3 |
162 436,3 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
105 728,5 |
105 728,5 |
0,0 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 04 90 |
|
105 728,5 |
105 728,5 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
14 |
002 04 90 |
500 |
105 728,5 |
105 728,5 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
14 |
002 99 00 |
|
56 707,8 |
56 707,8 |
0,0 |
Содержание других учреждений |
01 |
14 |
002 99 90 |
|
56 707,8 |
56 707,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
002 99 90 |
001 |
56 707,8 |
56 707,8 |
0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
247 736,0 |
247 736,0 |
0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
72 268,9 |
72 268,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
72 268,9 |
72 268,9 |
0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
175 467,1 |
175 467,1 |
0,0 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
175 467,1 |
175 467,1 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
14 |
092 03 90 |
500 |
175 467,1 |
175 467,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
13 372,0 |
13 372,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
13 372,0 |
13 372,0 |
0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 |
14 |
102 02 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 02 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) |
01 |
14 |
521 02 29 |
|
43,0 |
0,0 |
43,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
521 02 29 |
001 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации ФЗ от 25.10.02 N 125-ФЗ о "Жилищных субсидиях гражданам, выезжающих# из районов крайнего# Севера и приравненных к ним местностей" |
01 |
14 |
521 02 34 |
|
12,3 |
0,0 |
12,3 |
Выполнение функций ОМСУ |
01 |
14 |
521 02 34 |
500 |
12,3 |
0,0 |
12,3 |
Целевые программы МО |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
31 000,0 |
31 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
795 00 00 |
003 |
31 000,0 |
31 000,0 |
0,0 |
Условно утвержденные расходы |
01 |
14 |
999 00 00 |
|
39 288,2 |
39 288,2 |
0,0 |
Условно утвержденные расходы |
01 |
14 |
999 00 00 |
999 |
39 288,2 |
39 288,2 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
76 216,6 |
76 216,6 |
0,0 |
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
38 423,5 |
38 423,5 |
0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
9 114,4 |
9 114,4 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
202 67 00 |
|
735,6 |
735,6 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере нац. безопасности, правоохр. деят. и обороны |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
735,6 |
735,6 |
0,0 |
Военный персонал |
03 |
02 |
202 58 00 |
|
8 378,8 |
8 378,8 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере нац. безопасности, правоохр. деят. и обороны |
03 |
02 |
202 58 00 |
014 |
8 378,8 |
8 378,8 |
0,0 |
Целевые программы МО |
03 |
02 |
795 00 00 |
|
29 309,1 |
29 309,1 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
03 |
02 |
795 00 00 |
500 |
29 309,1 |
29 309,1 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
03 |
02 |
795 00 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техног. характера, ГО |
03 |
09 |
|
|
26 050,0 |
26 050,0 |
0,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
218 00 00 |
|
26 050,0 |
26 050,0 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
26 050,0 |
26 050,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере нац. безопасности, правоохр. деят. и обороны |
03 |
09 |
218 01 00 |
014 |
26 050,0 |
26 050,0 |
0,0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
1 442,4 |
1 442,4 |
0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
10 |
202 00 00 |
|
1 442,4 |
1 442,4 |
0,0 |
Военный персонал |
03 |
10 |
202 67 00 |
|
1 442,4 |
1 442,4 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере нац. безопасности, правоохр. деят. и обороны |
03 |
10 |
202 67 00 |
014 |
1 442,4 |
1 442,4 |
0,0 |
Другие вопросы в области нац. безопасности и правоохр. деятельности |
03 |
14 |
|
|
10 300,7 |
10 300,7 |
0,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением нац. безоп. и правоохр. деят. |
03 |
14 |
247 00 00 |
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
03 |
14 |
247 00 00 |
500 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
Целевые программы МО |
03 |
14 |
795 00 00 |
|
10 200,7 |
10 200,7 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
795 00 00 |
003 |
10 200,7 |
10 200,7 |
0,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
197 666,7 |
157 010,8 |
40 655,9 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
681,0 |
25,1 |
655,9 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному трегулированию# цен (тарифов) |
04 |
01 |
521 02 28 |
|
681,0 |
25,1 |
655,9 |
Выполнение функций ОМСУ |
04 |
01 |
521 02 28 |
500 |
681,0 |
25,1 |
655,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Целевые программы МО |
04 |
05 |
795 00 00 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
795 00 00 |
342 |
4 600,0 |
4 600,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
05 |
795 00 00 |
003 |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
136 032,4 |
96 032,4 |
40 000,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
38 200,6 |
38 200,6 |
0,0 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
315 02 01 |
|
38 200,6 |
38 200,6 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
315 02 01 |
003 |
38 200,6 |
38 200,6 |
0,0 |
Целевые программы МО |
04 |
09 |
795 00 00 |
|
97 831,8 |
57 831,8 |
40 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
795 00 00 |
003 |
97 831,8 |
57 831,8 |
40 000,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
09 |
795 00 00 |
365 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
50 953,3 |
50 953,3 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
002 00 00 |
|
29 354,9 |
29 354,9 |
0,0 |
Центральный аппарат |
04 |
12 |
002 04 00 |
|
29 354,9 |
29 354,9 |
0,0 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
002 04 90 |
|
29 354,9 |
29 354,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
04 |
12 |
002 04 90 |
500 |
29 354,9 |
29 354,9 |
0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
16 489,5 |
16 489,5 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
16 489,5 |
16 489,5 |
0,0 |
Целевые программы МО |
04 |
12 |
795 00 00 |
|
5 108,9 |
5 108,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
04 |
12 |
795 00 00 |
500 |
5 108,9 |
5 108,9 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
1 819 846,1 |
697 154,4 |
1 122 691,7 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
416 085,5 |
71 706,5 |
344 379,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
181 299,0 |
2 311,1 |
178 987,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивиших# от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
133 226,3 |
0,0 |
133 226,3 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
133 226,3 |
0,0 |
133 226,3 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
133 226,3 |
0,0 |
133 226,3 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
48 072,7 |
2 311,1 |
45 761,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
48 072,7 |
2311,1 |
45 761,6 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
44 242,2 |
0,0 |
44 242,2 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
01 |
098 02 01 |
500 |
3 830,5 |
2311,1 |
1 519,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
231 286,5 |
65 895,4 |
165 391,1 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
350 01 00 |
|
69 398,4 |
40 000,0 |
29 398,4 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет местного бюджета |
05 |
01 |
350 01 40 |
|
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 01 40 |
006 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из государственного бюджета |
05 |
01 |
350 01 53 |
|
29 398,4 |
0,0 |
29 398,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 01 53 |
006 |
29 398,4 |
0,0 |
29 398,4 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда, субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
161 888,1 |
25 895,4 |
135 992,7 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда, субъектов РФ и муниципального жилищного фонда, осуществляемый за счет местного бюджета |
05 |
01 |
350 02 40 |
|
23 864,9 |
23 864,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
01 |
350 02 40 |
500 |
23 864,9 |
23 864,9 |
0,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда, субъектов РФ и муниципального жилищного фонда, осуществляемый за счет субсидий из государственного бюджета РС (Я) |
05 |
01 |
350 02 51 |
|
138 023,2 |
2 030,5 |
135 992,7 |
Выполнение функций государственными органами |
05 |
01 |
350 02 51 |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 02 51 |
006 |
138 023,2 |
2 030,5 |
135 992,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
01 |
350 03 00 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
802 860,8 |
35 655,8 |
767 205,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
7 687,3 |
7 687,3 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
7 687,3 |
7 687,3 |
0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 |
02 |
102 02 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 02 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставлюящим# населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств местного бюджета |
05 |
02 |
351 02 40 |
|
1 568,8 |
1 568,8 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 40 |
006 |
1 568,8 |
1 568,8 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставлюящим# населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет субсидий из государственного бюджета РС (Я) |
05 |
02 |
351 02 53 |
|
264 308,0 |
0,0 |
264 308,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 53 |
006 |
264 308,0 |
0,0 |
264 308,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за счет средств местных бюджетов |
05 |
02 |
351 03 40 |
|
14 583,9 |
14 583,9 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 03 40 |
006 |
14 583,9 |
14 583,9 |
0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставлюящим# населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет субсидий из государственного бюджета РС (Я) |
05 |
02 |
351 03 53 |
|
502 897,0 |
0,0 |
502 897,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 03 53 |
006 |
502 897,0 |
0,0 |
502 897,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
6 468,6 |
6 468,6 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
3 773,0 |
3 773,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
05 |
02 |
351 05 00 |
013 |
2 695,6 |
2 695,6 |
0,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 06 00 |
|
5 347,2 |
5 347,2 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 06 00 |
006 |
5 347,2 |
5 347,2 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
440 305,7 |
432 526,0 |
7 779,7 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
430 346,7 |
422 567,0 |
7 779,7 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
79 159,4 |
79 159,4 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
03 |
600 01 00 |
006 |
17 133,7 |
17 133,7 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
62 025,7 |
62 025,7 |
0,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
136 253,6 |
131 681,3 |
4 572,3 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
136 253,6 |
131 681,3 |
4 572,3 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
7 983,9 |
7 983,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
7 983,9 |
7 983,9 |
0,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
1 887,3 |
1 887,3 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
1 887,3 |
1 887,3 |
0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
205 062,5 |
201 855,1 |
3 207,4 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
205 062,5 |
201 855,1 |
3 207,4 |
Целевые программы МО |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
9 959,0 |
9 959,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
03 |
795 00 00 |
500 |
9 959,0 |
9 959,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
160 594,1 |
157 266,1 |
3 328,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
79 827,2 |
76 499,2 |
3 328,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
79 827,2 |
76 499,2 |
3 328,0 |
Целевые программы МО |
05 |
05 |
795 00 00 |
|
80 766,9 |
80 766,9 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
05 |
05 |
795 00 00 |
500 |
80 766,9 |
80 766,9 |
0,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
2 484 155,1 |
1 277 372,3 |
1 206 782,8 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
645 987,0 |
645 987,0 |
0,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
605 987,0 |
605 987,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
605 987,0 |
605 987,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
605 987,0 |
605 987,0 |
0,0 |
Целевые программы МО |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
795 00 00 |
003 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 689 534,9 |
485 685,1 |
1 203 849,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
4 967,7 |
4 967,7 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
4 967,7 |
4 967,7 |
0,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние: |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
233 247,1 |
233 247,1 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
233 247,1 |
233 247,1 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
233 247,1 |
233 247,1 |
0,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
224 591,0 |
224 591,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
224 591,0 |
224 591,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
224 591,0 |
224 591,0 |
0,0 |
Специальные коррекционные уччреждения# |
07 |
02 |
433 00 00 |
|
11 891,7 |
11 891,7 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
433 99 00 |
|
11 891,7 |
11 891,7 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
433 99 00 |
001 |
11 891,7 |
11 891,7 |
0,0 |
Внедрение инновационных программ |
07 |
02 |
436 02 00 |
|
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
436 02 00 |
001 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
Выплата вознаграждение# за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
26 087,8 |
118,0 |
25 969,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
26 087,8 |
118,0 |
25 969,8 |
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
07 |
02 |
521 01 54 |
|
6 034,6 |
3,6 |
6 031,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
07 |
02 |
521 01 54 |
500 |
6 034,6 |
3,6 |
6 031,0 |
Расходы на реализацию госстандарта общего образования |
07 |
02 |
521 02 10 |
|
1 070 326,6 |
8 836,5 |
1 061 490,1 |
Расходы на реализацию госстандарта общего образования школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
07 |
02 |
521 02 11 |
|
1 009 077,0 |
8 719,5 |
1 000 357,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
521 02 11 |
001 |
1 009 077,0 |
8 719,5 |
1 000 357,5 |
Расходы на реализацию госстандарта общего образования спецкоррекционных учреждений |
07 |
02 |
521 02 13 |
|
61 249,6 |
117,0 |
61 132,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
521 02 13 |
001 |
61 249,6 |
117,0 |
61 132,6 |
Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей сирот# и детей, оставшихся без попечения родителей |
07 |
02 |
521 02 26 |
|
89 388,4 |
2 029,5 |
87 358,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
521 02 26 |
001 |
89 388,4 |
2 029,5 |
87 358,9 |
Программа развития образования РС (Я) на 2007 - 2011 годы |
07 |
02 |
522 02 00 |
|
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
522 02 00 |
003 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
Целевые программы МО |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
795 00 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
21 322,1 |
20 739,1 |
583,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
130,0 |
130,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
17 950,1 |
17 950,1 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
17 950,1 |
17 950,1 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
17 950,1 |
17 950,1 |
0,0 |
Целевые программы МО |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
2 449,0 |
2 449,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
07 |
07 |
795 00 00 |
500 |
2 449,0 |
2 449,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
522 00 00 |
|
793,0 |
210,0 |
583,0 |
Программа "Патриотическое воспитание глраждан# РС (Я) на 2007 - 2010 гг" |
07 |
07 |
522 18 00 |
|
793,0 |
210,0 |
583,0 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей молодежи# |
07 |
07 |
522 18 00 |
447 |
793,0 |
210,0 |
583,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
127 311,1 |
124 961,1 |
2 350,0 |
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
28 488,5 |
28 488,5 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
28 488,5 |
28 488,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
28 488,5 |
28 488,5 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, хозгруппы |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
70 120,8 |
70 120,8 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
70 120,8 |
70 120,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
70 120,8 |
70 120,8 |
0,0 |
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
07 |
09 |
521 01 57 |
|
4 246,5 |
1 896,5 |
2 350,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
521 01 57 |
022 |
4 246,5 |
1 896,5 |
2 350,0 |
Целевые программы МО |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
24 455,3 |
24 455,3 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
07 |
09 |
795 00 00 |
500 |
18 230,3 |
18 230,3 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
795 00 00 |
003 |
6 225,0 |
6 225,0 |
0,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
|
|
144 571,2 |
144 571,2 |
0,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
124 813,9 |
124 813,9 |
0,0 |
Дворцы дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
71 489,5 |
71 489,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
71 489,5 |
71 489,5 |
0,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
2 568,8 |
2 568,8 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
2 568,8 |
2 568,8 |
0,0 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
41 798,3 |
41 798,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
41 798,3 |
41 798,3 |
0,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек МО |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
4 288,4 |
4 288,4 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
4 288,4 |
4 288,4 |
0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
4 668,9 |
4 668,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
450 85 00 |
001 |
4 668,9 |
4 668,9 |
0,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
9 770,0 |
9 770,0 |
0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ |
08 |
04 |
457 85 00 |
|
9 770,0 |
9 770,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам |
08 |
04 |
457 85 01 |
006 |
9 770,0 |
9 770,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
9 987,3 |
9 987,3 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
9 987,3 |
9 987,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
9 987,3 |
9 987,3 |
0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 |
|
|
|
756 630,1 |
510 663,8 |
245 966,3 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
195 749,4 |
195 749,4 |
0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-анитарные# части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
195 749,4 |
195 749,4 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
195 749,4 |
195 749,4 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
195 749,4 |
195 749,4 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
231 072,6 |
48 264,8 |
182 807,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
09 |
02 |
102 01 02 |
|
59 338,0 |
3 338,0 |
56 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
102 01 02 |
003 |
59 338,0 |
3 338,0 |
56 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 |
02 |
102 02 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
102 02 00 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
43 434,3 |
43 434,3 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
43 434,3 |
43 434,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
43 434,3 |
43 434,3 |
0,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
09 |
02 |
478 00 00 |
|
1 492,2 |
1 492,2 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
478 99 00 |
|
1 492,2 |
1 492,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
478 99 00 |
001 |
1 492,2 |
1 492,2 |
0,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "скорой медицинской помощи" |
09 |
02 |
520 18 00 |
|
316,2 |
0,0 |
316,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
520 18 00 |
001 |
316,2 |
0,0 |
316,2 |
Бесплатное обспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий населения |
09 |
02 |
521 02 21 |
|
31 775,0 |
0,0 |
31 775,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
09 |
02 |
521 02 21 |
500 |
31 775,0 |
0,0 |
31 775,0 |
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет |
09 |
02 |
521 02 22 |
|
44 716,9 |
0,3 |
44 716,6 |
Выполнение функций ОМСУ |
09 |
02 |
521 02 22 |
500 |
44 716,9 |
0,3 |
44 716,6 |
Подпрограмма "Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины" |
09 |
02 |
522 01 08 |
|
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
522 01 08 |
003 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
118 712,2 |
104 587,9 |
14 124,3 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
104 579,7 |
104 579,7 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
104 579,7 |
104 579,7 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
104 579,7 |
104 579,7 |
0,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "скорой медицинской помощи" |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
14 132,5 |
8,2 |
14 124,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
14 132,5 |
8,2 |
14 124,3 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
7 852,6 |
7 852,6 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО |
09 |
08 |
102 01 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
102 01 02 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
7 852,6 |
7 852,6 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
7 852,6 |
7 852,6 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
7 852,6 |
7 852,6 |
0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
203 243,3 |
154 209,1 |
49 034,2 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области здравоохранения спорта и туризма |
09 |
10 |
469 00 00 |
|
121 341,6 |
121 341,6 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
469 99 00 |
|
121 341,6 |
121 341,6 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
469 99 00 |
001 |
121 341,6 |
121 341,6 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслеживания#, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 |
10 |
452 00 00 |
|
13 546,9 |
13 546,9 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
452 99 00 |
|
13 546,9 |
13 546,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
452 99 00 |
001 |
13 546,9 |
13 546,9 |
0,0 |
Дома ребенка |
09 |
10 |
486 00 00 |
|
49 164,0 |
129,8 |
49 034,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
486 99 00 |
|
49 164,0 |
129,8 |
49 034,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
486 99 00 |
001 |
49 164,0 |
129,8 |
49 034,2 |
Целевые программы МО |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
19 190,8 |
19 190,8 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
09 |
10 |
795 00 00 |
500 |
19 190,8 |
19 190,8 |
0,0 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
427 876,8 |
182 009,5 |
245 867,3 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
337 952,5 |
167 078,7 |
170 873,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
10 |
03 |
098 00 00 |
|
101 199,0 |
30 000,0 |
71 199,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
10 |
03 |
098 01 02 |
|
53 400,0 |
0,0 |
53 400,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
098 01 02 |
005 |
53 400,0 |
0,0 |
53 400,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
10 |
03 |
098 02 02 |
|
47 799,0 |
30 000,0 |
17 799,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
098 02 02 |
005 |
47 799,0 |
30 000,0 |
17 799,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище на 2002 - 2010 гг." |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
83 980,9 |
54 743,6 |
29 237,3 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
60 513,5 |
31 276,2 |
29 237,3 |
Субсидии на обеспечением# жильем |
10 |
03 |
104 02 00 |
501 |
60 513,5 |
31 276,2 |
29 237,3 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа |
10 |
03 |
104 04 00 |
|
23 467,4 |
23 467,4 |
0,0 |
Субсидии на обеспечением# жильем |
10 |
03 |
104 04 00 |
501 |
23 467,4 |
23 467,4 |
0,0 |
Иные виды социальной помощи |
10 |
03 |
505 85 90 |
|
13 441,3 |
12 271,3 |
1 170,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 85 90 |
005 |
13 441,3 |
12 271,3 |
1 170,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
10 |
03 |
505 36 00 |
|
3 817,0 |
3 817,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 36 00 |
005 |
3 817,0 |
3 817,0 |
0,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
505 48 00 |
|
82 577,5 |
13 310,0 |
69 267,5 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 48 00 |
005 |
82 577,5 |
13 310,0 |
69 267,5 |
Целевые программы МО |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
52 936,8 |
52 936,8 |
0,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
795 00 00 |
068 |
50 136,8 |
50 136,8 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
03 |
795 00 00 |
500 |
2 800,0 |
2 800,0 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
86 129,2 |
12 733,9 |
73 395,3 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
996,2 |
34,6 |
961,6 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
996,2 |
34,6 |
961,6 |
социальные выплаты |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
996,2 |
34,6 |
961,6 |
Иные безвозмездные безвозвратные# перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
81 977,1 |
12 698,8 |
69 278,3 |
Компенсация части родительской оплаты# за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
520 10 00 |
|
25 758,3 |
1 547,1 |
24 211,2 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 10 00 |
005 |
25 758,3 |
1 547,1 |
24 211,2 |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 11 |
|
1 625,6 |
0,0 |
1 625,6 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 11 |
005 |
1 625,6 |
0,0 |
1 625,6 |
Оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 13 12 |
|
477,0 |
0,0 |
477,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 12 |
005 |
477,0 |
0,0 |
477,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
520 13 13 |
|
54 116,2 |
11 151,7 |
42 964,5 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 13 |
005 |
54 116,2 |
11 151,7 |
42 964,5 |
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
10 |
04 |
521 02 27 |
|
1 611,9 |
0,0 |
1 611,9 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
04 |
521 02 27 |
500 |
1 611,9 |
0,0 |
1 611,9 |
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
10 |
04 |
521 02 35 |
|
1 544,0 |
0,5 |
1 543,5 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
04 |
521 02 35 |
500 |
1 544,0 |
0,5 |
1 543,5 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
3 795,1 |
2 196,9 |
1 598,2 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда |
10 |
06 |
521 02 32 |
|
1 009,0 |
206,3 |
802,7 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
06 |
521 02 32 |
500 |
1 009,0 |
206,3 |
802,7 |
Расходы на выполнение отдельных госполномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних |
10 |
06 |
521 02 33 |
|
986,1 |
190,6 |
795,5 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
06 |
521 02 33 |
500 |
986,1 |
190,6 |
795,5 |
Целевые программы МО |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
Выполнение функций ОМСУ |
10 |
06 |
795 00 00 |
500 |
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
|
|
|
53 530,0 |
53 530,0 |
0,0 |
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки муницпальных районов (городских округов) |
11 |
02 |
521 04 00 |
|
53 530,0 |
53 530,0 |
0,0 |
Межбюджетные субсидии |
11 |
02 |
521 04 00 |
502 |
53 530,0 |
53 530,0 |
0,0 |
Всего расходов |
|
|
|
|
6 678 091,1 |
3 813 469,5 |
2 864 621,6 |
Руководитель аппарата |
Л.П. Анищенко |
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
Содержание Решение Якутской городской Думы от 29 сентября 2008 г. N РЯГД-9-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.