Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к Порядку учета операций на лицевых счетах,
открытых в Министерстве финансов Республики Саха
(Якутия) государственным казенным учреждениям
Республики Саха (Якутия), утвержденному
Приказом Министерства финансов РС(Я)
от "05" декабря 2011 г. N 01-04\1158-н
/-------\
|0401060|
______________ ______________ \-------/
Поступ. в банк Списано со сч.
плат. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 172 02.10.2010
___________ _____________
Дата Вид платежа
/----------------------------------------------------------------
Сумма |Сто сорок рублей 00 копеек
пропи- |
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 143511251 |КПП | Сумма |140-00
|143501001 | |
-----------------------------------| |
УФК по Республике Саха (Якутия) | |
(МФ РС(Я), Казенное учреждение |--------+----------------------------
"Республиканская специальная | Сч. N |40201810800000100002
(коррекционная) школа - интернат | |
10 вида") | |
| |
|--------+----------------------------
Плательщик | |
-----------------------------------+--------+----------------------------
ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА | БИК |049805001
РОССИИ г. ЯКУТСК |--------|
| Сч. N |
Банк плательщика | |
-----------------------------------+--------+----------------------------
АБ "ТААТТА" ЗАО г. Якутск | БИК |049805709
-----------------------------------+--------+----------------------------
| Сч. N |30101810300000000709
| |
Банк получателя | |
-----------------------------------+--------+----------------------------
ИНН 1435010743 |КПП 143501001 | Сч. N |40702810037730000060
-----------------------------------| |
ЗАО ТЗФ "Туйаара" | |
|--------+----------------------------
|Вид оп. | 01 |Срок |
| | |плат. |
|--------| |---------|
|Наз. пл.| |Очер. | 6
| | |плат. |
|--------| |---------|
Получатель |Код | |Рез. поле|
------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------/
(075-0702-4339900-001-340=140.00 л/с 02162000010) л/с 03075035099
Оплата сч. 77 от 21.09.2010 г. за нитки, в т.ч. НДС(18%)-21-36.
Назначение платежа
_________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.