Постановление Окружной администрации города Якутска
от 1 октября 2012 г. N 205п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года"
25 июня 2014 г.
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 294п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
Во исполнение постановления Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", распоряжения Окружной администрации города Якутска от 10 июля 2012 года N 2661р, в связи с переходом на программный принцип финансирования расходов.
1. Утвердить ВЦП "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что объемы финансирования программы подлежат уточнению, в течение 10 рабочих дней, со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.
3. "Администрация села Маган" МКУ ГО "город Якутск" (О.С. Александрова) производить осуществление уставной деятельности в соответствии с ВЦП "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года".
4. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.
Исполняющий обязанности главы |
Д.Д. Садовников |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящая Ведомственная целевая программа изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст Ведомственной целевой программы в предыдущей редакции
Ведомственная целевая программа
"Администрации села Маган" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
(разработана на 2013-2015 гг.)
25 июня 2014 г.
Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы
1 |
Наименование программы |
Ведомственная целевая программа "Администрации села Маган" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
2 |
Заказчик Программы |
Окружная администрация г. Якутска |
3 |
Разработчик Программы |
"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск" |
4 |
Исполнитель Программы |
"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск" |
5 |
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) |
Программа ГО "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 гг., утвержденная Постановлением OA г. Якутска от 11 ноября 2011 г. N 199п |
6 |
Основные цели Программы |
|
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
Цель 5 |
Социальная поддержка населения |
|
Цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
Цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
7 |
Основные задачи Программы |
|
|
Задача 1.1. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
|
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
|
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог |
|
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
Задача 4.3. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
Задача 4.4. |
Газификация населения |
|
Задача 5.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
Задача 5.2. |
Содействие занятости населения |
|
Задача 5.3. |
Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
|
Задача 6.1. |
Организация культурных мероприятий |
|
Задача 6.2. |
Организация спортивных мероприятий |
|
Задача 6.3. |
Организация общественных мероприятий |
|
Задача 7.1. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
9 |
Целевые показатели |
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
|
|
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
|
|
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) |
|
|
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
Целевой показатель 5.1.Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
|
|
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
|
|
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
|
|
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний |
|
|
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний |
9 |
Показатели результативности |
|
|
|
1.1. Степень благоустройства территории - 65% |
|
|
1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 80% |
|
|
2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - 6,5 км. |
|
|
3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед. |
|
|
4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) - 100% |
|
|
4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 0 ед. |
|
|
4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 100% |
|
|
5.1.Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38% |
|
|
5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - 3 ед. |
|
|
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 16 ед. |
|
|
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - 150 ед. |
|
|
7.1. Количество выданных предписаний - 0 ед. |
|
|
7.2. Доля устраненных предписаний - 100% |
110 |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
51 155,6 |
|
|
|
|
Всего: |
51 155,6 |
|
2012 год |
11 831,7 |
|
2013 год |
14 111,2 |
|
2014 год |
15 775,2 |
|
2015 год |
9 437,5 |
Введение
Настоящая Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, Бюджетным кодексом РФ, Решением Окружного Совета г. Якутска от 05.02.2008 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе "Город Якутск" и Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Якутск".
Разработчиком и исполнителем программы является "Администрация Села Маган" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск".
"Администрация Села Маган" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск" (далее администрация села) создано с целью осуществления эффективного управления соответствующей территорией и обеспечения непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения.
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Руководитель: Александрова Ольга Степановна.
Местонахождение и юридический адрес: 677904, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Маган, ул. Кирова, д. 1.
Администрация села осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Окружной администрации города Якутска, гражданами и организациями, при этом руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-распорядительными актами Якутской Городской Думы и Окружной администрации г. Якутска.
Администрация села не является главным распорядителем бюджетных средств.
Общая площадь территории села составляет 1605 га. Из них площадь земель сельскохозяйственного назначения 5000 га, в том числе пашни - 1460,0 га, сенокосные угодья - 2000,0 га, пастбища - 1540,0 га. Земли населенных пунктов 1605 га.
Село Маган расположено в 14 км от г. Якутска. Общая численность населения составляет 1,8 тыс. чел.
На территории села находятся и работают 29 организаций и предприятий различных форм собственности.
Социальные и культурные учреждения:
- Маганская амбулатория филиал ЯГБ N 2, село Маган. ул. Алымова, 12/1
- ФКП "Аэропорты Севера" село Маган, ул. 40 лет Победы, 1
- ДК села Маган ул. Алымова, 3
- Библиотека "Библиополе" села Маган ул. Антенная, 3/1
Образовательные учреждения:
- МБОУ Маганская СОШ, село Тулагино, ул. Алымова, 1
- МБДОУ "Детский сад N 69" "Брусничка" село Маган на 100 мест, 6 групп
Предприятия и организации:
- Отделение почтовой связи, село Маган, ул. Кирова, 20
- Сберкасса N 040, село Маган ул. Антенная, 3/1
- Филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) села Маган, ул. Антенная, 3/1
- 2 магазинов Якутрайпо
На территории села работают 3 крестьянских хозяйств, из них 2 индивидуальных предпринимателей.
Жилой фонд села составляет частный сектор - 266 жилых дома и муниципальный жилой фонд - 116 жилых дома, из них: 101 МКД и 15 одноквартирных жилых дома, в том числе 3 - каменных, 113 - деревянных.
В ближайшее время необходимо решение следующих проблемных вопросов:
1. Одной из основных проблем села остается ветхое состояние муниципального жилищного фонда, которое состоит в основном из деревянных, неблагоустроенных домов, с печным отоплением (5 домов) и частично благоустроенных домов (98 домов), 50-60 годов постройки. В этих домах проживают малоимущие семьи и пенсионеры. Необходимо проведение мероприятий по поддержанию муниципального фонда в состоянии пригодном для проживания, для этого необходимо ежегодное финансирование проведения работ по капитальному ремонту и текущему ремонту муниципальных жилых домов. В селе население активно занимается строительством частного жилья. Частное строительство - это, в настоящее время, единственная возможность для нашего населения улучшения жилищных условий.
В связи со строительством частных жилых домов необходимо решение вопроса электроснабжения и газоснабжения в районах новостроек села.
Для решения жилищных проблем населения необходимо строительство благоустроенных домов для молодых специалистов, многодетных семей и других категорий граждан на территории села по существующим программам.
2. На территории села имеются бесхозные объекты электроснабжения, которые не числятся на балансе администрации села. Финансирование на содержание этих объектов электроснабжения не выделяется, обслуживание этих электролиний не производится. При возникновении аварийной ситуации жители этих улиц останутся без электроснабжения.
Нужно безотлагательно решить вопрос о переносе линии с КТП Склады на КТП Гараж специализированной организации "ГорЭнерго".
3. Также проблемой остается состояние внутри поселковых дорог и дамб. Всего на территории села имеется 4 дамбы:
- дамба Японская
- дамба Пионерская
- дамба Булгуннях
- дамба 7 км.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Целью деятельности администрации села является эффективная реализация делегированных администрацией Городского округа "город Якутск" полномочий, организация непосредственного взаимодействия с населением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск". "Администрация Села Маган" МКУ ГО "город Якутск" выделила для осуществления деятельности, следующие стратегические цели:
Цель 1: Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
В целях достижения данной стратегической цели администрация села выполняет решение следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел села.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Задача 1.4. Содержание мест захоронения
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
Администрация села, совместно с соответствующими службами Окружной администрации города Якутска обеспечивает текущее содержание объектов благоустройства, озеленение и санитарное состояние территории. В целях обеспечения санитарного состояния и озеленения с наименьшими затратами бюджетных средств, организуются субботники по уборке территории. На субботниках принимают участие все учреждения и предприятия, общественные объединения и жители села. Силами жителей и сотрудников учреждений производится посадка цветов и кустарников, осенью организуются субботники по посадке саженцев деревьев. Проводится конкурс по озеленению дворов и благоустройству среди частных дворов. В течение летнего сезона регулярно проводятся уборка территории села от наносного и случайного мусора волонтерами, а также по договорам. В текущем году предусмотрены средства на вывоз и уборку несанкционированных свалок и брошенных автокузовов.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства проводится за счет средств, предусмотренных по статье благоустройство. В 2013 году проводятся работы по реконструкции, ремонту детских площадок села Маган и футбольной площадки села Маган. Будут проведены работы по текущему содержанию автобусных остановок: реконструкция остановки села Маган, работы по текущему содержанию скверов села Маган: завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, оборудование летнего водопровода.
На территории села имеются кладбище, общая площадь составляет 8 га. На предусмотренные средства планируются работы по текущему содержанию мест захоронения: уборка мусора и покраска ворот.
Обеспечение освещенности и дорог и улиц сел села предусмотрено по статье благоустройство: текущее содержание. На предусмотренные средства проводятся работы по текущему содержанию объектов уличного освещения: ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, светильников и ламп уличного освещения. Замена деревянных опор и оплата за потребленную электроэнергию.
Утилизация биологических отходов, трупов сельскохозяйственных животных и мелких домашних животных производится на скотомогильнике, для этого оборудована термическая яма. Утилизация проводится совместно с ветеринарной службой в соответствии с требованиями Санэпиднадзора, Россельхознадзора во избежание возникновения заболеваний животных и эпизоотий. Текущее содержание скотомогильника предусмотрено по статье благоустройство: текущее содержание свалки и скотомогильника. По этой статье проводится текущее содержание свалки бытового мусора, ежеквартально проводится работы по рекультивации: уплотнению и утрамбовке бытового мусора. Планируются работы по реконструкции термической ямы, ремонту ворот скотомогильника.
По содержанию мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов будут проведены работы по рекультивации на свалке расположенной от 2 км. на северо-западе от села Маган. Свалка расположена в отработанном карьере горного песка, в настоящее время полностью заполнена. В связи с этим необходимо оформление документации на вновь вводимый полигон.
Цель 2: Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1 Содержание и ремонт дорог
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутри поселковых дорог села Маган.
Общая протяженность дорог составляет, согласно распоряжения Главы ГО "город Якутск" N 1352р от 18.12 2006 г. - 6500 км, из них 4500 м - с асфальтовым покрытием, 2000 м - отсыпаны гравийно-песчаной смесью.
По текущему содержанию будут проводиться работы содержанию дорог в зимнее время: расчистка дорог и улиц от снега, содержанию дорог в летнее время: отсыпка и планировка грунтовых дорог.
Цель 3: Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1.Содержание объектов противопожарной безопасности
В целях обеспечения противопожарной безопасности населения на территории села предусмотрены мероприятия:
- содержание противопожарных гидрантов и емкостей;
- обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов, для противопожарных нужд с. Маган. Финансирование предусмотрено по программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО "город Якутск" на 2011-2015 гг".
Цель 4: Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведение
Задача 4.2.Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Задача 4.3.Содержание деревянного жилищного фонда
Задача 4.4. Газификация населения
В целях обеспечения жизнедеятельности населения села, администрацией ведется работа по контролю:
- мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;
- соблюдения режима и качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению;
В связи с тем, что собственниками жилых помещений не выбран способ управления МКД, администрация выполняет следующие функции:
- составление плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда и предоставление на основании составленного плана заявки в Департамент ЖКХ г. Якутска на финансирование работ по капитальному ремонту;
- является заказчиком по проведению работ по капитальному ремонту на муниципальном жилищном фонде, проводит работу по составлению аукционной документации и заключение договоров, по итогам проведения конкурсов, аукционов, ведет контроль за качеством выполняемых работ;
- составление Производственной Программы, на финансирование работ по текущему содержанию деревянного жилищного фонда, из средств субсидий, выделяемых на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, заключение договора на выполнение работ.
Количество муниципального жилищного фонда составляет 116 домов, 562 квартир, общая площадь жилищного фонда составляет 23383,1 кв. м.
Основной проблемой села является ветхость муниципального жилищного фонда. Жилищный фонд, переданный администрации, в основном является домами бывшего совхоза "Маганский" 60-х годов постройки. Ветхий жилищный фонд составляет 70%, это 82 деревянных жилых дома.
В 2013 году поданы заявки на проведение капитального ремонта МКД по адресу: ул.40 лет Победы, 39, ул. Кирова, 94, находящегося 100% муниципальной собственности.
В задачу обеспечения бесперебойного функционирования тепло-водоснабжения, водоотведение включена субсидия на содержание общественной сельской бани с. Маган.
Во исполнение пункта 4.1.5. Положения об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов, утвержденного постановления Правительства PC (Я) N 104 от 19 марта 2010 года, проводится работа подбору кандидатов и формированию пакета документов для включения в программу газификации жилых домов. Газифицировано в 2013 году 3 семьи.
Цель 5: Социальная поддержка населения
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Задача 5.2. Содействие занятости населения
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
Администрацией села проводится работа по оказании помощи многодетным семьям и малоимущим семьям:
- оказание помощи в формировании пакета документов, оформление ходатайств, для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, для выделения материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- формирование пакета документов и оформление заявки на оформление столичного пособия, семьям имеющим четыре и более детей школьного и дошкольного возраста. По селу на столичное пособие оформлены 4 семьи.
Проводится работа с неблагополучными семьями совместно с социальным педагогом МБОУ Маганская средняя общеобразовательная школа ГО "город Якутск" работниками ГУ "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", проводятся посещения семей, проводятся беседы, оказывается консультационная помощь.
При решении задач содействия занятости населения, проводится совместная работа с ГУ "Центр занятости населения г. Якутска", оказывается проф. ориентационная работа для безработных граждан и учащихся старших классов. При администрации оформлен информационный стенд для ищущих и безработных граждан. В селе Маган один раз в две недели работает мобильный центр службы занятости г. Якутска, где оказывается консультационная помощь безработным гражданам, постановка на учет, предоставление информации об имеющихся вакансиях.
В 2013 году запланирована организация временных общественных работ, для безработных граждан - 5 человека, организация временных работ для несовершеннолетних граждан - 5 человека.
На территории села проживают 20 чел. ветеранов тыла, 2 чел. - вдов погибших и умерших участников ВОВ, 64 чел. - инвалидов всех групп, 194 чел. - ветераны труда.
В 2013 году выполнена работа по перерегистрации ветеранов тыла и труда и оформлению пластиковых социальных карт, формирование пакета документов и организация фотографирования всех ветеранов тыла и труда.
Предоставление бесплатных путевок ветеранам тыла ВОВ на Ленские столбы города Якутска и льготных путевок для ветеранов труда старше 60 лет.
Оформили на 1 полугодие подписку с 20% скидкой для 20 ветеранов тыла, труда и на местные газеты "Забота", "Якутия", "Эхо столицы" и "Саха Сирэ". Так же будет оформлена льготная подписка на 2 полугодие 2013 года. В течение года организуются "День ветерана", "День открытых дверей", "День здоровья" с участием специалистов управления пенсионного фонда по г. Якутску, управления социальной защиты населения г. Якутска, центра социального обслуживания населения г. Якутска, ведется прием ветеранов и инвалидов, проводятся консультации и разъяснительная работа по вопросам выплат и льгот, бесплатное обслуживание парикмахера, мастера закройщика, специалиста по социальной работе и психолога. С ЯГБ N 2 организуется выезд врачей специалистов.
Администрация села оказывает помощь по устройству одиноких ветеранов и инвалидов в специализированные учреждения.
Цель 6: Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
На территории села работают четыре культурно-досуговые учреждения и библиотека. Работниками культуры проводятся мероприятия и активное привлечение жителей к культурной жизни села. Проведены рождественские и новогодние мероприятия для взрослых и детей, "голубой огонек" для ветеранов, "Бал Главы", рождественская елка с бесплатными подарками 40 штук. Проводятся праздничные мероприятия: День защитника отечества, Международной женский день, Первомай, День Победы, Национальный праздник "Ысыах", День пожилых, День матери, праздник строганины, и другие праздничные и культурные мероприятия, различные конкурсы, творческие встречи, концертные программы.
Жители села и работники культуры принимают активное участие во всех городских мероприятиях: "Масленица", Первомайская демонстрация, День республики РС(Я), республиканский национальный праздник "Ысыах", День города, "Строганина 2013" и др.
В селе ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни. Планируется проведение спортивных состязаний и соревнований как в селе, так и участие спортивных команд и спортсменов в городских, республиканских и улусных спортивных мероприятиях. В 2012 году проведены спортивные мероприятия: Спартакиада детских дошкольных учреждений, а также планируется проведение следующих спортивных соревнований: Пауэрлифтинг среди молодежи, Мини-футбол, Волейбол и другие спортивные мероприятия.
В селе работают спортивные секции для детей и взрослых по волейболу, мини-футболу.
Планируется ежегодное участие команды села участие в спортивном фестивале среди пригородов, в городских семейных спортивных состязаниях "Веселые старты", молодежной спартакиаде, республиканском и городском конкурсе "А5а курэ5э", в спартакиаде работников АПК Минсельхоза PC (Я) и других мероприятиях.
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и непосредственного участия жителей Села Маган в решение вопросов местного значения созданы и работают общественные формирования:
- Жен совет;
- Совет ветеранов;
- Совет Молодежи;
- Совет многодетных семей;
- Совет общественности.
Общественные формирования принимают активное участие в проводимых в селе культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях, оказывают помощь в работе администрации села с населением, принимают участие в мероприятиях по санитарной очистке и озеленению сел села, пропаганде здорового образа жизни. Работа общественных формирований оказывает ощутимую помощь в работе администрации села.
Цель 7: Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель
За целевым использованием земель на территории села контроль осуществляется землеустроителем администрации, при выявлении административных правонарушений со стороны жителей села и материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер. Совместно с отделом контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я), ведется контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов
В текущем 2013 году выделено средств в сумме 14111,2 т.р. Увеличение в плановом 2014 году расходных обязательств на 97% и 96% в 2014 году связано с повышением заработной платы, а в 2015 году на 104,3% повышение с дефлятором.
В текущем 2013 году доходы составили в сумме 38,4 т.р. за 7 гаражей, на основании Постановления Окружной администрации N 39-п от 13.03.2013 г. "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 30 июля 2012 года N 135п "О порядке выдачи разрешений на установку металлических гаражей на территории городского округа "город Якутск".
Раздел 4. Планируемые результаты деятельности
Планируемые результаты деятельности администрации села достигаются при достижении поставленных целей и решении задач. Результаты деятельности отражаются при достижении следующих целевых показателей и показателей результативности, приведенных в приложении N 2 к настоящей ведомственной целевой программе.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении N 2" имеется в виду "приложении N 3"
За период реализации данной ведомственной целевой программы, при проведении комплекса мероприятий будут достигнуты следующие показатели результативности:
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,30.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 65%, ожидаемый конечный результат - 80%
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 80%, ожидаемый конечный результат - 100%
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории, вес показателя результативности составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.1.1. Посадка цветов и уход за ними - ожидаемый конечный результат - 6000 шт.
1.1.2. Посадка деревьев - ожидаемый конечный результат - 150 шт.
1.1.3. Выкашивание газонов вручную - ожидаемый конечный результат - 0,01 кв. км.
1.1.4. Полив газонов вручную - ожидаемый конечный результат - 0,01 кв. км.
1.1.5. Уборка территории газонов от случайного мусора - ожидаемый конечный результат - 0,01 кв. км.
1.1.6. Завоз земли для газонов - ожидаемый конечный результат - 23 куб. м.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории, вес показателя результативности составляет - 0,05, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.2.1. Очистка канав, водоотводных лотков, кюветов - ожидаемый конечный результат - 25 куб. м.
1.2.2. Откачка талых вод на улицах села - ожидаемый конечный результат - 2 шт.
1.2.3. Отлов собак - ожидаемый конечный результат - 150 шт.
1.2.4. Содержание дворников - ожидаемый конечный результат - 4 ед.
1.2.5. Уборка несанкционированных свалок на территории села Маган - ожидаемый конечный результат - 3 шт.
1.2.6. Погрузка мусора вручную - ожидаемый конечный результат - 25 куб. м.
1.2.7. Вывоз автокузовов - ожидаемый конечный результат - 20 шт.
1.2.8. Отсыпка придомовых территорий песком - ожидаемый конечный результат - 50 куб. м.
1.2.9. Уборка урн с вывозом мусора - ожидаемый конечный результат - 10 шт.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства, вес показателя результативности составляет - 0,05, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.3.1. Содержание автобусных остановок - ожидаемый конечный результат - 11 шт.
1.3.2. Содержание и обустройство скверов - ожидаемый конечный результат - 4 шт.
1.3.3. Установка бетонных клумб в сквере с. Маган - ожидаемый конечный результат - 2 шт.
1.3.4. Установка дорожных знаков БДД - ожидаемый конечный результат - 2 шт.
1.3.5. Установка детских и спортивных площадок - ожидаемый конечный результат - 5 шт.
1.3.6. Содержание катков - ожидаемый конечный результат - 400 кв. м.
1.3.7. Содержание летнего водопровода с. Маган - ожидаемый конечный результат - 200 тыс. руб.
1.3.8. Содержание ограждений улиц села - ожидаемый конечный результат - 0,25 кв. км.
Задача 1.4. Содержание мест захоронения, вес показателя результативности составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели: 1.4.1. Содержание кладбищ - ожидаемый конечный результат - 3 кв. км.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц, вес показателя результативности составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.5.1. Оплата за электроэнергию - ожидаемый конечный результат - 300 тыс. руб.
1.5.2. Устройство и содержание опор уличного освещения - ожидаемый конечный результат - 80 шт.
1.5.3. Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения - ожидаемый конечный результат - 320 тыс. руб.
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов, вес показателя результативности составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.6.1. Общая площадь скотомогильников - ожидаемый конечный результат - 1,2 кв. км.
1.6.1. Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника к общей площади скотомогильника - ожидаемый конечный результат - 50/0,2 тыс. руб./кв. км.
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов, вес показателя результативности составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
1.7.1. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО - ожидаемый конечный результат - 3,6 кв. км.
1.7.2. Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещение) - ожидаемый конечный результат - 109,9/3,6 тыс. руб./кв. км.
1.7.3. Объем вывезенных жидких бытовых отходов - ожидаемый конечный результат - 60 тыс. куб. м.
По цели 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - планируемый показатель в текущем году - 6,5 кв. км., ожидаемый конечный результат - 6,5 кв. км.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог, вес показателя результативности составляет - 0,07, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
2.1.1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган - ожидаемый конечный результат - 0,23 кв. км.
2.1.2. Отсыпка грунтовых дорог ПГС - ожидаемый конечный результат - 0,5 кв. км.
2.1.3. Ремонт тротуаров - ожидаемый конечный результат - 0,2 кв. км.
2.1.4. Уборка тротуаров вручную - ожидаемый конечный результат - 1,5 кв. км.
По цели 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед., планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности, вес показателя результативности составляет - 0,07, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
3.1.1. Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории - ожидаемый конечный результат - 300 тыс. руб.
По цели 4. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,34.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиалом "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, вес показателя результативности составляет - 0,09, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
4.1.1. Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) - ожидаемый конечный результат - 0 тыс. руб.
4.1.2. Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) - ожидаемый конечный результат - 0 тыс. руб.
4.1.3. Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) - ожидаемый конечный результат - 0 тыс. руб.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, вес показателя результативности составляет - 0,09, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
4.2.1. Содержание бани - ожидаемый конечный результат - 1 ед.
4.2.2. Содержание септиков - ожидаемый конечный результат - 500 тыс. руб.
Задача 4.3. Содержание деревянного жилого фонда, вес показателя результативности составляет - 0,09, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
4.3.1. Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда - ожидаемый конечный результат - 1800/25,1 тыс. руб./кв. км.
Задача 4.4. Газификация населения, вес показателя результативности составляет - 0,07, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
4.4.1. Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям - ожидаемый конечный результат - 76 ед.
Цель 5. Социальная поддержка населения, приоритет цели 0,06.
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38% планируемый показатель в текущем году - 38%, ожидаемый конечный результат - 40%.
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - планируемый показатель в текущем году - 3 ед., ожидаемый конечный результат - 2 ед.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих - вес показателя результативности составляет - 0,03, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
5.1.1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям - ожидаемый конечный результат 490 тыс. руб.
5.1.2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям - ожидаемый конечный результат 34,4 тыс. руб.
5.1.3. Выплата проезда студентам на общественном транспорте - ожидаемый конечный результат 854,3 тыс. руб.
Задача 5.2. Содействие занятости населения - вес показателя результативности составляет - 0,02, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
5.2.1. Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам - ожидаемый конечный результат 30,0 тыс. руб.
5.2.2. Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам - ожидаемый конечный результат 30 тыс. руб.
5.2.3. Приобретение расходных материалов для волонтеров - ожидаемый конечный результат 5 тыс. руб.
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ - вес показателя результативности составляет - 0,01, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
5.3.1. Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ - ожидаемый конечный результат 60 тыс. руб.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий, приоритет цели - 0,06.
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - планируемый показатель в текущем году - 16 ед., ожидаемый конечный результат - 17 ед.
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 150 чел., ожидаемый конечный результат - 150 чел.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий - вес показателя результативности составляет - 0,02, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели: 6.1.1. Проведение праздничных мероприятий - ожидаемый конечный результат 25 ед.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий - вес показателя результативности составляет - 0,02, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели: 6.2.1. Проведение спортивных мероприятий - ожидаемый конечный результат 15 ед.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий - вес показателя результативности составляет - 0,02, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели: 6.3.1. Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года - ожидаемый конечный результат 35 ед.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации), приоритет цели - 0,10.
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний - 15 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 100%., ожидаемый конечный результат - 100%.
Задача 7.1. Осуществление контроля за использованием земельных участков, вес показателя результативности по задаче, составляет - 0,04, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
7.1.1. Количество земельных участков на территории села Маган - ожидаемый конечный результат - 100 ед.
Задача 7.2. Содержание МКУ, вес показателя результативности по задаче, составляет - 0.06, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:
7.2.1. Содержание Администрации - ожидаемый конечный результат - 6500 тыс. руб.
7.2.2. Содержание Спортивного зала - ожидаемый конечный результат - 0 тыс. руб.
Раздел 5. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение планируемых расходов "Администрация села Маган" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" по целям, задачам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде приведен в приложении N 3, к настоящей ведомственной целевой программе.
Распределение расходов на реализацию целей и задач отраженные в приложении N 4 к ведомственной целевой программе включают в себя расходы, предусмотренные на непосредственное выполнение работ, услуг, а также косвенные расходы на содержание, которые включают расходы на содержание специалистов, участвующих непосредственно в решении поставленных задач и прочие затраты.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении N 4" имеется в виду "приложении N 5"
На реализацию цели 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) в 2013 году запланировано 2729,3 тыс. руб.
Данная сумма направлена на выполнение следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории - 74,7 тыс. руб., в том числе на озеленение 48,3 тыс. руб., косвенные расходы - 26,4 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (20,6 тыс. руб.) и прочих расходов (5,8 тыс. руб.).
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории - 1242,2 тыс. руб., в том числе на финансирование работ по уборке территории 697,00 тыс. руб., косвенные расходы - 545,2 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (324,8 тыс. руб.) и прочих расходов (220,4 тыс. руб.).
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства - 683,3 тыс. руб., том числе финансирование работ по функционированию объектов благоустройства - 567,2 тыс. руб., косвенные расходы - 116,1 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (92,5 тыс. руб.) и прочих расходов (23,6 тыс. руб.).
Задача 1.4. Содержание мест захоронения - 94,2 тыс. руб., том числе финансирование работ по содержанию кладбищ - 54,7 тыс. руб., косвенные расходы - 39,5 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (28,5 тыс. руб.) и прочих расходов (11,0 тыс. руб.).
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц - 634,9 тыс. руб., в том числе финансирование работ по содержанию объектов наружного освещения и оплата электроэнергии - 511,9 тыс. руб., косвенные расходы - 123,0 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (33,0 тыс. руб.) и прочих расходов (90 тыс. руб.).
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов - финансирование работ по содержанию и оборудованию скотомогильника, состоящие из заработной платы специалистов и прочих расходов.
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов - финансирование работ по содержанию свалки и косвенных расходов.
На реализацию цели 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры предусмотрено 299,0 тыс. руб., в том числе на выполнение следующих задач:
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог - 299,0 тыс. руб., в том числе финансирование работ по содержанию внутрипоселковых дорог - 206,6 тыс. руб., косвенные расходы - 92,4 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (71,5 тыс. руб.) и прочих расходов (20,9 тыс. руб.).
На реализацию цели 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения направлено:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности, в том числе финансирование работ по содержанию пожарных гидрантов и косвенных расходов.
На реализацию цели 4 Обеспечение жизнедеятельности населения в 2013 году предусмотрено - 2187,0 тыс. руб. в том числе на выполнение следующих задач:
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения - 0 тыс. руб., которые включают финансирование на обеспечение жилищного фонда.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, 559,0 тыс. рублей, в том числе финансирование на содержание септиков и компенсации на содержание общественной бани - 400 тыс. руб., косвенные расходы - 159,0 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (144,0 тыс. руб.) и прочих расходов (15,0 тыс. руб.).
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда - 1628,0 тыс. руб., в том числе финансирование работ по текущему ремонту деревянного жилищного фонда - 1099,8 тыс. руб., косвенные расходы - 528,2 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (480,0 тыс. руб.) и прочих расходов (48,2 тыс. руб.).
Задача 4.4. Газификация населения - 0 тыс. руб.,в том числе финансирование работ по газификации жилищного фонда - 0 тыс. руб. тыс. руб.).
На реализацию цели 5 Социальная поддержка населения предусмотрено - 887,3 тыс. руб., в том числе на выполнение задач:
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих - 887,30 тыс. руб. в том числе финансирование компенсации проезда в общественном транспорте и столичное пособие - 33,0 тыс. руб., выплата проезда студентам на общественном транспорте - 854,3 тыс. руб.
Задача 5.2. Содействие занятости населения - 0 тыс. руб., сумму составляют косвенные расходы, состоящие из заработной платы специалистов.
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ - 0,0 тыс. руб., сумму составляют косвенные расходы, состоящие из заработной платы специалистов и прочих расходов.
На реализацию цели 6 Организация культурно-массовых мероприятий предусмотрено выполнение следующих задач:
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий - сумму составляют косвенные расходы, состоящие из заработной платы специалистов и прочих расходов.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий - сумму составляют косвенные расходы, состоящие из заработной платы специалистов и прочих расходов.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий - сумму составляют косвенные расходы, состоящие из заработной платы специалистов и прочих расходов.
На реализацию цели 7 Повышение эффективности работы МКУ предусмотрено - 8863,2 тыс. руб., в том числе на выполнение задачи:
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель - 0 тыс. руб.
Задача 7.2. Содержание МКУ предусмотрено 8863,2 тыс. руб., в том числе финансирование работ по содержанию аппарата - 8703,1 тыс. руб., косвенные расходы - 6275,3 тыс. руб., состоящие из заработной платы специалистов (5588,4) и прочих расходов (686,9 тыс. руб.), окончательный расчет сотрудникам спортивного зала села - 160 тыс. руб.
Раздел 6. План действий "Администрации села Маган" МКУ ГО "город Якутск"
В целях реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей результативности на очередной финансовый год администрация села планирует проведение перечня мероприятий по целям.
Цель 1: Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
В целях достижения данной цели администрация села реализует плановые мероприятия для решения следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел села.
Оборудование клумб, посадка рассады цветов в июне и уход за цветами в течение сезона. Осенью, в сентябре месяце будут проведены субботники по посадке саженцев деревьев и кустарников. Этот период наиболее благоприятен для посадки деревьев и кустарников, процент приживаемости выше, чем у растений посаженных весной.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.
Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке: организация и проведение субботников работниками предприятий и учреждений, а также населения села. Закрепление территорий за предприятиями и учреждениями, в целях под держания на них санитарного состояния. Проведение субботников по уборке придомовых территорий жилого сектора. Работа по заключению договоров на проведение работ по уборке территорий сел, улиц и прилегающих территорий от случайного и наносного мусора. Проведение работы по заключению договоров на проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок и по уборке и вывозке брошенных авто кузовов.
Задача 1.3.Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Для решения данной задачи будут проведены ряд мероприятий
- по текущему содержанию автобусных остановок, проведена реконструкция остановки села Маган;
- по текущему содержанию скверов села Маган: завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, подводка летнего водопровода; по улице Антенная: подсыпка грунта на сквер, ремонт ограждения;
- по текущему содержанию детских площадок: приобретение материалов и реконструкция детской площадки села Маган;
- по текущему содержанию спортивных площадок: приобретение материалов и ремонт спортивной площадки в селе Маган.
Задача 1.4. Содержание мест захоронения. Запланированы проведение работ по текущему содержанию кладбищ села Маган: уборка территории кладбищ от мусора, ремонт ограждения, покраска ворот.
Задача 1.5. Утилизация биологических отходов. Запланированы проведение работ по текущему содержанию скотомогильника: содержание термической ямы (очистка ямы и захоронение продуктов горения биологических отходов), содержание территории скотомогильника, реконструкция ворот.
Задача 1.6. Обеспечение освещенности дорог, улиц. Мероприятия по текущему содержанию объектов уличного освещения включают для решения поставленной задачи: замена деревянных опор уличного освещения, ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, замена ламп и светильников уличного освещения.
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов. Проводятся мероприятия по текущему содержанию свалки: работы по расчистке и расталкивание и уплотнение мусора, содержание подъездных путей (расчистка от снега, отсыпка песком).
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры.
Задача 2.1 Содержание и ремонт дорог. Для достижения планируемых целевых показателей будут проведены мероприятия и работы по текущему содержанию внутрипоселковых дорог: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог и улиц Кирова, пер. Северный, 40 лет Победы, Алымова, Кухто, Лесная, Заозерная, Парковый пр. села Маган, расчистка внутрипоселковых дорог от снега в зимнее время.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения.
Задача 3.1.Содержание объектов противопожарной безопасности.
Проводятся мероприятия по содержанию пожарных гидрантов и емкостей. Проводятся противопожарные мероприятия по предупреждению пожаров на жилом фонде: совместных с инструктором пожарной службы рейды и обходы муниципального жилого фонда, частного сектора, с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния, ставятся на учет неблагополучные семьи, одиноко проживающие пожилые жители, многодетные семьи.
Цель 4: Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведение. Проводятся мероприятия по контролю за проведением ремонтных работ тепло-, водосетей и канализационных сетей и подготовке к отопительному сезону, и мероприятия по контролю за подготовкой объектов теплоснабжения и зданий котельных к отопительному сезону.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры. Для решения поставленной задачи реализуются мероприятия по содействию включения в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации.
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: разработка и предоставление для утверждения согласования Производственной программы в ДЖКХ г. Якутска. Заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда, с обслуживающей жилищный фонд организацией. Контроль выполнения работ по Производственной программе.
Задача 4.4. Газификация населения
Во исполнение пункта 4.1.5. Положения об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов, утвержденного постановления Правительства РС(Я) N 104 от 19 марта 2010 года, проводится работа подбору кандидатов и формированию пакета документов для включения в программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения. Оказание консультационной и практической помощи гражданам при получении технических условий и составлении проектно-сметной документации для подключения к газовым сетям и оформлении договоров с подрядными организациями.
Цель 5: Социальная поддержка населения.
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий: формирование списка и пакета документов, для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста; формирование списка и пакета документов, для назначения компенсации проезда в общественном транспорте, семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста; формирование списка и пакета документов, для назначения компенсации проезда в общественном транспорте студентам, обучающимся по очной форме высших и средних учебных заведений.
Консультационная работа и формирование пакета документов для выделения материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Задача 5.2. Содействие занятости населения. Для решения задачи проводятся следующие мероприятия: организация совместной работы с центром занятости г. Якутска, на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы, организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами.
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп. Для решения задачи проводятся комплекс мероприятий - мероприятия по перерегистрации ветеранов всех категорий, организация фотографирования и оформление социальных карточек, формирование пакета документов для оформления личного дела. Формирование пакета документов для предоставления материальной помощи на ремонт жилья ветеранам тыла. Работа - с Управлением социальной защиты населения г. Якутска для выделения льготных путевок в санатории и профилактории для ветеранов труда и тыла.
Цель 6: Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий. Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности проводятся мероприятия по организации и проведении культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях села: с. Маган - Дом культуры. В течение года проводятся культурные и праздничные мероприятия, согласно плана. Организуется участие творческих, самодеятельных коллективов села в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах, в республиканском национальном празднике "Ысыах".
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий. Организация и проведение спортивных мероприятий в наслеге, согласно утвержденного плана. Участие сельских команд в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях, в спортивных состязаниях с выездом в улусы республики.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий. Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности, при решении этой задачи, проводятся мероприятия по организации работы общественных формирований села:
- женсовета,
- совета ветеранов,
- молодежного совета,
- совет многодетных семей,
- совет общественности.
Организуются и проводятся совместные мероприятия, собрания, представители общественных формирований принимают участие в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах и конференциях.
Цель 7: Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель. В целях решения поставленной задачи проводится комплекс мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений, мероприятия по устранению нарушений по землепользованию.
Задача 7.2. Содержание МКУ. В целях решения поставленной задачи будут проводиться мероприятия по увеличению заработной платы, текущего ремонта здания администрации, противопожарной безопасности зданий, приобретению необходимой оргтехники.
Главный бухгалтер: |
А.Е. Гаврильева |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение 1
Паспорт
ведомственной целевой программы
25 июня 2014 г.
1 |
Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа ГО "г. Якутск" "Комплексное развитие с. Маган на 2013-2015 гг." |
2 |
Заказчик Программы |
Окружная администрация г. Якутска |
3 |
Разработчик Программы |
"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск" |
4 |
Исполнитель Программы |
"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск" |
5 |
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) |
Программа ГО "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 гг., утвержденная Постановлением OA г. Якутска от 11 ноября 2011 г. N 199п |
6 |
Основные цели Программы |
|
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
Цель 5 |
Социальная поддержка населения |
|
Цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
Цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
7 |
Основные задачи Программы |
|
|
Задача 1.1. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
|
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
|
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог |
|
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
Задача 4.3. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
Задача 4.4. |
Газификация населения |
|
Задача 5.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
Задача 5.2. |
Содействие занятости населения |
|
Задача 5.3. |
Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
|
Задача 6.1. |
Организация культурных мероприятий |
|
Задача 6.2. |
Организация спортивных мероприятий |
|
Задача 6.3. |
Организация общественных мероприятий |
|
Задача 7.1. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
Задача 7.2. |
Содержание МКУ |
9 |
Целевые показатели |
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
|
|
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
|
|
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) |
|
|
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
|
Целевой показатель 5.1.Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
|
|
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
|
|
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
|
|
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний |
|
|
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний |
9 |
Показатели результативности |
|
|
|
1.1. Степень благоустройства территории - 65% |
|
|
1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 80% |
|
|
2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - 6,5 км. |
|
|
3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед. |
|
|
4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) - 100% |
|
|
4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 0 ед. |
|
|
4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 100% |
|
|
5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38% |
|
|
5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - 3 ед. |
|
|
6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 16 ед. |
|
|
6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - 150 ед. |
|
|
7.1. Количество выданных предписаний - 0 ед. |
|
|
7.2. Доля устраненных предписаний - 100% |
10 |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
51 155,6 |
|
Всего: |
51 155,6 |
|
2012 год |
11 831,7 |
|
2013 год |
14 111,2 |
|
2014 год |
15 775,2 |
|
2015 год |
9 437,5 |
Руководитель (начальник) |
О.С. Александрова |
Дата
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 2
Расходные обязательства главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов
25 июня 2014 г.
тыс. рублей | |||||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (три последующих года после текущего) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Расходные обязательства, всего |
39 794,7 |
38 508,0 |
11 831,7 |
14 111,2 |
15 775,2 |
9 437,5 |
1 |
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
3 740,2 |
5 390,3 |
6 017,6 |
8 703,1 |
9264,8 |
6442,9 |
2 |
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
2 748,7 |
1 200,0 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1712,7 |
1176,5 |
3 |
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
30 423,2 |
28 779,7 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
4 |
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа |
1 393,8 |
1 639,5 |
2 633,7 |
3 028,3 |
3322,3 |
1312,5 |
5 |
Социальная помощь населению |
48,9 |
33,7 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
6 |
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
1 439,9 |
1 464,8 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходов |
39 794,7 |
38 508,0 |
11831,7 |
14111,2 |
15 775,2 |
9 437,56 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
|
|
|
38,4 |
54,9 |
57,8 |
|
Итого доходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38,4 |
54,9 |
57,8 |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 3
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
25 июня 2014 г.
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (три последующих года после текущего) |
Конечный результат |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
% |
|
|
50 |
50 |
50 |
65 |
70 |
80 |
100 |
|
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
|
|
70 |
75 |
76 |
80 |
80 |
80 |
100 |
|
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Посадка цветов и уход за ними |
шт. |
0,007 |
Смета расходов |
2000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
2. Посадка деревьев |
шт |
0,007 |
Данные УК |
50 |
400 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
3. Выкашивание газонов вручную |
кв. км |
0,007 |
Данные УК |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
4. Полив газонов вручную |
кв. км |
0,007 |
Данные УК |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
5. Уборка территории газонов от случайного мусора |
кв. км |
0,005 |
Смета расходов |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
6. Завоз земли для газонов |
куб. м. |
0,007 |
Данные УК |
10 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
23 |
|
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Очистка канав, водоотводных лотков, кюветов |
куб. м. |
0,003 |
Данные УК |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
2. Откачка талых вод на улицах села |
шт |
0,003 |
Данные УК |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3. Отлов собак |
шт. |
0,003 |
Смета расходов |
|
|
50 |
0 |
110 |
150 |
150 |
|
4. Содержание дворников |
ед. |
0,003 |
|
|
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
4. Уборка несанкционированных свалок на территории села Маган |
шт |
0,009 |
Смета расходов |
2 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
5. Погрузка мусора вручную |
куб. м. |
0,009 |
Смета расходов |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
6. Вывоз автокузовов |
шт |
0,008 |
Смета расходов |
20 |
80 |
40 |
30 |
20 |
20 |
20 |
|
7. Отсыпка придомовых территорий песком |
куб. м. |
0,006 |
Данные УК |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
8. Уборка урн с вывозом мусора |
шт |
0,006 |
Данные УК |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание автобусных остановок |
шт |
0,006 |
Данные УК |
4 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
11 |
|
2. Содержание и обустройство скверов |
шт |
0,008 |
Смета расходов |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
3. Установка бетонных клумб в сквере с. Маган |
шт |
0,006 |
Данные УК |
0 |
0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4. Установка дорожных знаков БДЦ |
шт |
0,006 |
Данные УК |
0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5. Установка детских и спортивных площадок |
шт |
0,006 |
Решение ЯГД |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
6. Содержание катков |
кв. км |
0,006 |
Данные УК |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
7. Содержание летнего водопровода с. Маган |
тыс. руб. |
0,006 |
Смета расходов |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
8. Содержание ограждений улиц села |
кв. км |
0,006 |
Данные УК |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание кладбищ |
кв. км |
0,04 |
Смета расходов |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оплата за электроэнергию |
тыс. руб |
0,02 |
Смета расходов |
260 |
260 |
286 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
2. Устройство и содержание опор уличного освещения |
шт |
0,01 |
Смета расходов |
55 |
55 |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
3. Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения |
тыс. руб |
0,01 |
Данные УК |
260 |
224,1 |
284,3 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Общая площадь скотомогильников |
кв. км |
0,02 |
Данные УК |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
2. Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника к общей площади скотомогильника |
тыс. руб/кв. км |
0,02 |
Данные УК |
0/0,3 |
200/0,2 |
0/0,2 |
50/0,2 |
50/0,2 |
50/0,3 |
50/0,2 |
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
кв. км |
0,01 |
Данные УК |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
2. Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. руб / кв. км |
0,01 |
Данные УК |
60/3,6 |
60/3,6 |
94,2/3,6 |
99,7/3,6 |
104,9/3,6 |
109,9/3,6 |
109,9/3,6 |
|
3. Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м. |
0,02 |
Данные УК |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
кв. км. |
|
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган |
кв. км. |
0,02 |
Смета расходов |
2,3 |
1,84 |
1,38 |
0,92 |
0,46 |
0,23 |
0,46 |
|
2. Отсыпка грунтовых дорог ПГС |
кв. км. |
0,02 |
Данные УК |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
3. Ремонт тротуаров |
кв. км. |
0,02 |
Данные УК |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
4. Уборка тротуаров вручную |
кв. км. |
0,01 |
Данные УК |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
U5 |
1,5 |
1,5 |
|
Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории |
тыс. руб. |
0,07 |
Реализация программы |
55,1 |
270,2 |
500 |
500 |
300 |
300 |
300 |
|
Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
|
|
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 4.7. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб. |
0,03 |
Данные УК |
11629,0 |
6342,3 |
|
|
|
|
|
|
2. Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб. |
0,03 |
Данные УК |
2688,5 |
1490,5 |
|
|
|
|
|
|
3. Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб. |
0,03 |
Данные УК |
12836,7 |
10538,6 |
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание бани |
ед. |
0,045 |
Смета расходов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Содержание септиков |
тыс. руб. |
0,045 |
Смета расходов |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500 |
|
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда |
тыс. руб / кв. км |
0,09 |
Смета расходов |
2748,7/25,1 |
1200/25,1 |
2361,1/25,1 |
1628/25,1 |
1712,7/25,1 |
1800/25,2 |
1800/25,2 |
|
Задача 4.4. Газификация населения |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям |
ед. |
0,07 |
Данные администрации |
50 |
55 |
57 |
62 |
67 |
76 |
76 |
|
Цель 5 Социальная поддержка населения |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
|
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
40 |
|
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
|
|
|
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
тыс. руб. |
0,01 |
Смета расходов |
150 |
200 |
270 |
340 |
410 |
490 |
490 |
|
2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
тыс. руб. |
0,01 |
Смета расходов |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
32,4 |
32,4 |
32,4 |
32,4 |
|
3. Выплата проезда студентам на общественном автотранспорте |
тыс. руб. |
0,01 |
Смета расходов |
|
|
|
|
854,3 |
854,3 |
854,3 |
|
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
тыс. руб. |
0,008 |
Смета расходов |
25 |
25 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
2. Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
тыс. руб. |
0,008 |
Смета расходов |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
3. Приобретение расходных материалов для волонтеров |
тыс. руб. |
0,004 |
Данные УК |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ |
|
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ |
тыс. руб. |
0,01 |
Данные администрации |
20 |
40 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
|
|
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
|
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
|
|
130 |
135 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Проведение праздничных мероприятий |
ед. |
0,02 |
Данные ДК |
15 |
17 |
19 |
21 |
25 |
25 |
25 |
|
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Проведение спортивных мероприятий |
ед. |
0,02 |
Данные спортзала |
10 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество общественных, проведенных в течение года |
ед. |
0,02 |
Данные администрации |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний |
ед. |
|
|
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.1. Осуществление контроля за использованием земельных участков |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество земельных участков на территории села Маган |
ед. |
0,04 |
Данные администрации |
50 |
50 |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.2. Содержание МКУ |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание Администрации |
тыс. руб. |
0,04 |
|
907,20 |
1585,10 |
6017,60 |
7684,30 |
6177,32 |
6350,32 |
6500,00 |
|
3. Содержание Спортивный зал |
тыс. руб. |
0,02 |
|
1370,60 |
1423,70 |
1521,50 |
0,00 |
0,00 |
1853,40 |
2000,00 |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 4
Целевые показатели на долгосрочный период
25 июня 2014 г.
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
% |
|
50 |
50 |
50 |
65 |
70 |
80 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
|
75 |
76 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
кв. км. |
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
|
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Социальная поддержка населения |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
|
38 |
38 |
38 |
38 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
|
5 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
|
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
ед. |
|
135 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний |
ед. |
|
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 5
Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
25 июня 2014 г.
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей |
||||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
|
|
|
|
11 831,8 |
14 111,2 |
14 920,9 |
9 437,5 |
|
Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
9 381,4 |
2 434,6 |
2 729,3 |
3 112,8 |
1 104,7 |
|
Задана 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
314,9 |
77,5 |
74,7 |
81,7 |
81,0 |
1 |
Посадка цветов и уход за ними |
2013, 2014, 2015 |
60,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,6 |
2 |
Посадка деревьев |
2013, 2014, 2015 |
56,6 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,6 |
3 |
Выкашивание газонов в ручную |
2013, 2014, 2015 |
45,5 |
11,1 |
11,3 |
11,3 |
11,8 |
4 |
Полив газонов вручную |
2013, 2014, 2015 |
44,5 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,5 |
5 |
Уборка газонов от случайного мусора |
2013, 2014, 2015 |
25,9 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,7 |
6 |
Завоз земли для газонов |
2013, 2014, 2015 |
81,9 |
20,0 |
17,0 |
24,0 |
20,9 |
|
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
4 469,3 |
1 251,9 |
1 242,2 |
1 486,0 |
489,2 |
1 |
Откачка каналов, водоотводных лотков, кюветов |
2013, 2014, 2015 |
270,9 |
67,0 |
82,0 |
100,0 |
21,9 |
2 |
Откачка талых вод на улицах села |
2013, 2014, 2015 |
270,9 |
67,0 |
82,0 |
100,0 |
21,9 |
3 |
Отлов собак |
2013, 2014, 2015 |
65,2 |
31,9 |
0,0 |
33,3 |
0,0 |
4 |
Содержание дворников |
2013, 2014, 2015 |
2 535,8 |
735,3 |
716,3 |
773,0 |
311,2 |
5 |
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган |
2013, 2014, 2015 |
153,1 |
98,8 |
0,0 |
33,4 |
20,9 |
6 |
Погрузка мусора в ручную |
2013, 2014, 2015 |
283,2 |
67,0 |
85,0 |
103,0 |
28,2 |
7 |
Вывоз автокузовов |
2013, 2014, 2015 |
290,7 |
50,9 |
90,9 |
126,1 |
22,8 |
8 |
Отсыпка придомовых территорий песком |
2013, 2014, 2015 |
285,0 |
67,0 |
85,0 |
103,0 |
30,0 |
9 |
Уборка урн с вывозом мусора |
2013, 2014, 2015 |
314,5 |
67,0 |
101,0 |
114,2 |
32,3 |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
2 278,2 |
419,4 |
683,3 |
739,3 |
436,2 |
1 |
Содержание автобусных остановок |
2013, 2014, 2015 |
402,0 |
6,3 |
179,5 |
209,6 |
6,6 |
2 |
Содержание и обустройство скверов |
2013, 2014, 2015 |
418,2 |
102,1 |
102,1 |
107,5 |
106,5 |
3 |
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган |
2013, 2014, 2015 |
418,1 |
102,1 |
102,1 |
107,4 |
106,5 |
4 |
Установка дорожных знаков БДД |
2013, 2014, 2015 |
37,3 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
9,6 |
5 |
Установка детских и спортивных площадок |
2013, 2014,2015 |
208,6 |
6,2 |
98,0 |
98,0 |
6,4 |
6 |
Содержание катков |
2013, 2014, 2015 |
14,7 |
3,0 |
3,0 |
5,6 |
3,1 |
7 |
Содержание летнего водопровода |
2013, 2014, 2015 |
753,9 |
184,1 |
184,1 |
193,7 |
192,0 |
8 |
Содержание ограждений улиц села |
2013, 2014, 2015 |
25,4 |
6,3 |
5,3 |
8,3 |
5,5 |
|
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
385,8 |
94,2 |
94,2 |
99,1 |
98,3 |
1 |
Содержание кладбищ |
2013, 2014, 2015 |
385,8 |
94,2 |
94,2 |
99,1 |
98,3 |
|
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
1 933,2 |
591,6 |
634,9 |
706,7 |
0,0 |
1 |
Оплата за электроэнергию |
2013, 2014, 2015 |
1 065,3 |
307,3 |
350,6 |
407,4 |
|
2 |
Устройство и содержание опор уличного освящения |
2013, 2014, 2015 |
488,9 |
161,3 |
161,3 |
166,3 |
|
3 |
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освящения |
2013, 2014, 2015 |
379,0 |
123,0 |
123,0 |
133,0 |
|
|
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Общая площадь скотомогильника |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
915,5 |
199,2 |
299,0 |
209,5 |
207,8 |
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
915,5 |
199,2 |
299,0 |
209,5 |
207,8 |
1 |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган |
2013, 2014, 2015 |
423,8 |
104,2 |
104,2 |
106,7 |
108,7 |
2 |
Отсыпка грунтовых дорог ПГС |
2013, 2014, 2015 |
264,0 |
40,0 |
139,8 |
42,5 |
41,7 |
3 |
Ремонт тротуаров |
2013, 2014, 2015 |
144,2 |
35,0 |
35,0 |
37,7 |
36,5 |
4 |
Уборка тротуаров вручную |
2013, 2014, 2015 |
83,5 |
20,0 |
20,0 |
22,6 |
20,9 |
|
Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
7 750,0 |
1 614,5 |
2 187,0 |
2 300,8 |
1 647,7 |
|
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
2 177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
1 |
Содержание бани |
2013, 2014, 2015 |
2 177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
2 |
Содержание септиков |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1 712,7 |
1176,5 |
1 |
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
2013, 2014, 2015 |
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1712,7 |
1176,5 |
|
Задача 4.4. Газификация населения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Количество домов, которые подключены к газовым сетям |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель 5 Социальная поддержка населения |
|
144,5 |
44,4 |
32,7 |
8873 |
34,4 |
|
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
144,5 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
1 |
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
2013, 2014, 2015 |
30,2 |
12,0 |
6,0 |
6,0 |
6,2 |
2 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
2013, 2014, 2015 |
114,3 |
32,4 |
26,7 |
27,0 |
28,2 |
3 |
Выплата студентам на общественном транспорте |
2013, 2014, 2015 |
|
|
|
854,3 |
|
|
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Выплата гражданам привлеченных к общественным работам |
2013, 2014,2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Выплата детям-волонтерам, привлеченных к общественным работам |
2013, 2014,2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Приобретение расходных материалов для волонтеров |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Сумма предоставленной помощи ветераном, вдовам, участником ВОВ |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Проведение праздничных мероприятий |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Проведение спортивных мероприятий |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Количество общественных, проведенных в течение года |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
34 043,1 |
7 539,1 |
8 863,2 |
9 264,8 |
6 442,9 |
|
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Количество земельных участков на территории села Маган |
2013, 2014, 2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 7.2. Содержание МКУ |
|
34 043,1 |
7539,1 |
8 863,2 |
9 264,8 |
6 442,9 |
2 |
Содержание Администрации |
2013, 2014, 2015 |
30 428,4 |
6 017,6 |
8 703,1 |
9264,8 |
6442,9 |
3 |
Содержание Спортивный зал |
2013, 2014,2015 |
3 614,7 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
Руководитель (начальник) |
Александрова О.С. |
Дата
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 6
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
25 июня 2014 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Всего |
52 234,4 |
11 831,7 |
14111,2 |
14 920,9 |
9 437,5 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет(*) |
0,0 |
|
|
|
|
Бюджет РС(Я)(**) |
0,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
32 329,3 |
11 831,7 |
14 111,2 |
14 920,9 |
9 437,5 |
из них капитальные вложения |
0,0 |
1 113,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет(*) |
0,0 |
|
|
|
|
Бюджет РС(Я)(**) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
0,0 |
|
|
|
|
(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.
Руководитель (начальник) |
О.С. Александрова |
Дата
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 7
(с изменениями от 25 июня 2014 г.)
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
СВОД по всем разделам
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
51 155,6 |
11 831,7 |
14111,2 |
14 920,9 |
9 437,5 |
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 Расходы |
49414,7 |
11 441,4 |
13 440,5 |
14 651,8 |
10 959,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
22 945,2 |
4 418,2 |
7 149,3 |
6294,0 |
5 083,7 |
211 Заработная плата |
17 868,7 |
3 236,8 |
5 332,9 |
5 677,6 |
3 621,4 |
212 Прочие выплаты |
877,7 |
221,5 |
209,0 |
216,2 |
231,0 |
213 Начисления на оплату труда |
5 501,0 |
959,9 |
1 595,1 |
1 714,7 |
1 231,3 |
220 Приобретение услуг |
16 071,5 |
5 267,6 |
3 951,8 |
4 612,5 |
4 172,7 |
221 Услуги связи |
594,1 |
148,9 |
148,9 |
141,0 |
155,3 |
222 Транспортные услуги |
43,2 |
35,0 |
4,0 |
4,2 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
2 286,1 |
524,0 |
644,1 |
777,4 |
340,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
238,3 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
116,8 |
225 Услуги по содержанию имущества |
6 987,3 |
1 652,0 |
2 101,2 |
2 184,8 |
1 049,3 |
в том числе капитальный ремонт |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
5 922,4 |
2 786,2 |
1 053,6 |
1 505,1 |
2 510,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
6 690,7 |
1 614,5 |
2187,0 |
1 712,7 |
1176,5 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
6 690,7 |
1 614,5 |
2 187,0 |
1 712,7 |
1 176,5 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
33,0 |
34,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
144,2 |
44,4 |
32,7 |
32,7 |
34,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
334,7 |
96,7 |
119,7 |
97,0 |
21,3 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 741,0 |
390,3 |
670,7 |
269,1 |
410,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
539,8 |
101,2 |
162,3 |
170,7 |
105,6 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 201,2 |
289,1 |
508,4 |
98,4 |
305,3 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
И т.д. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(*) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.08 г. N 145н "Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной классификации РФ"
Руководитель (начальник) |
подпись/ |
|
м.п. |
|
Ф.И.О. |
Дата |
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 0113 Администрация
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
27 901,2 |
6 017,6 |
7 490,4 |
7 950,3 |
6 442,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
26 328,8 |
5 634,5 |
6 956,0 |
7 694,9 |
6 043,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
21 732,5 |
4 418,2 |
5 936,6 |
6 294,0 |
5 083,7 |
211 Заработная плата |
15 925,3 |
3 236,8 |
4 399,1 |
4 668,0 |
3 621,4 |
212 Прочие выплаты |
877,7 |
221,5 |
209,0 |
216,2 |
231,0 |
213 Начисления на оплату труда |
4 929,5 |
959,9 |
1 328,5 |
1 409,8 |
1 231,3 |
220 Приобретение услуг |
4 261,6 |
1 119,6 |
899,7 |
1 303,9 |
938,4 |
221 Услуги связи |
594,1 |
148,9 |
148,9 |
141,0 |
155,3 |
222 Транспортные услуги |
8,2 |
0,0 |
4,0 |
4,2 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
1 242,1 |
238,0 |
293,5 |
370,0 |
340,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
238,3 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
116,8 |
225 Услуги по содержанию имущества |
363,4 |
39,6 |
239,6 |
42,9 |
41,3 |
в том числе капитальный ремонт |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
1 815,4 |
571,6 |
213,7 |
745,8 |
284,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
334,7 |
96,7 |
119,7 |
97,0 |
21,3 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 572,5 |
383,1 |
534,4 |
255,4 |
399,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
539,8 |
101,2 |
162,3 |
170,7 |
105,6 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 032,7 |
281,9 |
372,1 |
84,7 |
294,0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 0104 Администрация
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
2 527,2 |
0,0 |
1 212,7 |
1 314,5 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
2 527,2 |
|
1 212,7 |
1 314,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 527,2 |
|
1 212,7 |
1 314,5 |
|
211 Заработная плата |
1 943,4 |
|
933,8 |
1 009,6 |
|
212 Прочие выплаты |
12,3 |
|
12,3 |
|
|
213 Начисления на оплату труда |
571,5 |
|
266,6 |
304,9 |
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 1101 Дотации бюджета субъекта РФ
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
1 681,6 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
1 933,1 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 681,6 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
1 933,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
1 681,6 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
1 933,1 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
1 681,6 |
1 521,5 |
160,1 |
0,0 |
1 933,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 0501 Жилищное хозяйство
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1 712,7 |
1 176,5 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1 712,7 |
1 176,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1 712,7 |
1 176,5 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
5 572,7 |
1 055,5 |
1 628,0 |
1 712,7 |
1 176,5 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 0502 Коммунальное хозяйство
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
2 1773 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 0503 Благоустройство
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
10 296,8 |
2 633,7 |
3 028,3 |
3 322,3 |
1 312,5 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
10 128,3 |
2 626,5 |
2 892,0 |
3 308,6 |
1 301,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
10 128,3 |
2 626,5 |
2 892,0 |
3 308,6 |
1 301,2 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
1 044,0 |
286,0 |
350,6 |
407,4 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
6 623,9 |
1 612,4 |
1 861,6 |
2 141,9 |
1 008,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2 425,4 |
693,1 |
679,8 |
759,3 |
293,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
168,5 |
7,2 |
136,3 |
13,7 |
11,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
168,5 |
7,2 |
136,3 |
13,7 |
11,3 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
Раздел 1003 Социальная политика
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
200 Расходы |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
|
|
|
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Руководитель (начальник) |
Александрова О.С. |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 8
(с изменениями от 25 июня 2014 г.)
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Сумма средств местного бюджета, всего |
51155,6 |
11831,7 |
14111,2 |
15775,2 |
9437,5 |
Задача 1 (содержание задачи) |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
49414,6 |
11441,4 |
13440,5 |
15506,1 |
9026,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
24259,7 |
4418,2 |
7149,3 |
7608,5 |
5083,7 |
211 Заработная плата |
17868,7 |
3236,8 |
5332,9 |
5677,6 |
3621,4 |
содержание администрации |
|
3236,8 |
4399,1 |
4668,0 |
3621,4 |
содержание начальника |
|
|
933,8 |
1009,6 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
890,0 |
221,5 |
221,3 |
216,2 |
231,0 |
содержание администрации |
|
|
209,0 |
216,2 |
231,0 |
содержание начальника |
|
|
12,3 |
0,0 |
0,0 |
213 Начисления на оплату труда |
5501,0 |
959,9 |
1595,1 |
1714,7 |
1231,3 |
содержание администрации |
|
959,9 |
1328,5 |
1409,8 |
1231,3 |
содержание начальника |
|
|
266,6 |
304,9 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
16071,4 |
5267,6 |
3951,8 |
4612,5 |
2239,5 |
221 Услуги связи |
594,1 |
148,9 |
148,9 |
141,0 |
155,3 |
222 Транспортные услуги |
|
35,0 |
4,0 |
4,2 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги, в том числе |
2286,1 |
524,0 |
644,1 |
777,4 |
340,6 |
содержание администрации |
1242,1 |
238,0 |
293,5 |
370,0 |
340,6 |
оплата уличного освещения |
1044,0 |
286,0 |
350,6 |
407,4 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
238,3 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
116,8 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе |
6987,3 |
1652,0 |
2101,2 |
2184,8 |
1049,3 |
содержание администрации |
363,4 |
39,6 |
239,6 |
42,9 |
41,3 |
благоустройство села |
6623,9 |
1612,4 |
1861,6 |
2141,9 |
1008,0 |
226 Прочие услуги |
5922,4 |
2786,2 |
1053,6 |
1505,1 |
577,5 |
содержание администрации |
1815,4 |
571,6 |
213,7 |
745,8 |
284,3 |
содержание спортивного зала |
1681,6 |
1521,5 |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
благоустройство села |
2425,4 |
693,1 |
679,8 |
759,3 |
293,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
7750,0 |
1614,5 |
2187,0 |
2300,8 |
1647,7 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2177,3 |
559,0 |
559,0 |
588,1 |
471,2 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
5572,7 |
1055,5 |
1628,0 |
1712,7 |
1176,5 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
998,8 |
44,4 |
32,7 |
887,3 |
34,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
334,7 |
96,7 |
119,7 |
97,0 |
21,3 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1741,0 |
390,3 |
670,7 |
269,1 |
410,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
539,8 |
101,2 |
162,3 |
170,7 |
105,6 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1201,2 |
289,1 |
508,4 |
98,4 |
305,3 |
содержание администрации |
1032,7 |
281,9 |
372,1 |
84,7 |
294,0 |
благоустройство села |
168,5 |
7,2 |
136,3 |
13,7 |
11,3 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
И т.д. по задаче |
|
|
|
|
|
Итого по задаче |
51155,6 |
11831,7 |
14111,2 |
15775,2 |
9437,5 |
(*) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.08 г. N 145н "Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной классификации РФ"
Руководитель (начальник) |
подпись / м.п. |
Ф.И.О. |
Дата |
|
|
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 9
План действий главных распорядителей бюджетных средств на 2014 год
25 июня 2014 г.
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
Ответственный (с указанием Ф.И.О.) |
|
Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
1.1.1 |
Посадка цветов и уход за ними |
май-август |
Сусличенко С.В. |
1.1.2 |
Посадка деревьев |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.3 |
Выкашивание газонов вручную |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.4 |
Полив газонов вручную |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.5 |
Уборка территории газонов от случайного мусора вручную |
май-август |
Сусличенко С.В. |
1.1.6 |
Завоз земли для газонов |
май |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
1.2.1 |
Откачка канав, водоотводных лотков, кюветов |
май |
Сусличенко С.В. |
1.2.2 |
Откачка талых вод на улицах села |
май |
Сусличенко С.В. |
1.2.3 |
Отлов собак |
апрель-июль |
Сусличенко С.В. |
1.2.4 |
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган |
июнь-август |
Юмаев М.М. |
1.2.5 |
Содержание дворников |
май-сентябрь |
Александрова О.С. |
1.2.6 |
Погрузка мусора в ручную |
июнь-август |
Сусличенко С.В. |
1.2.7 |
Вывоз автокузовов |
июнь-август |
Юмаев М.М. |
1.2.8 |
Отсыпка придомовых территорий песком |
май - июнь |
Юмаев М.М. |
1.2.9 |
Уборка урн с вывозом мусора |
июнь-август |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
1.3.1 |
Содержание автобусных остановок |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.2 |
Содержание и обустройство скверов |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.3 |
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.4 |
Установка дорожных знаков БДД |
май-август |
Юмаев М.М. |
1.3.5 |
Установка детских и спортивных площадок |
июнь-август |
Александрова О.С. |
1.3.6 |
Содержание катков |
март-апрель |
Григорьев И.Г. |
1.3.7 |
Содержание летнего водопровода |
июнь-август |
Александрова О.С. |
1.3.8 |
Содержание ограждений улиц села |
май-август |
Александрова О.С. |
|
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
|
1.4.1 |
Содержание кладбищ |
май-август |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
1.5.1 |
Оплата за электроэнергию |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
1.5.2 |
Устройство и содержание опор уличного освещения |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
1.5.3 |
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
|
1.6.1 |
Общая площадь скотомогильника |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
1.6.2 |
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
|
1.7.1 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
1.7.2 |
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
1.7.3 |
Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
|
Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
|
2.1.1 |
Ямочный ремонт асфальтного покрытия с. Маган |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.2 |
Отсыпка грунтовых дорог ПГС |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.3 |
Ремонт тротуаров |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.4 |
Уборка тротуаров вручную |
май-август |
Сусличенко С.В. |
|
Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
3.1.1 |
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности территории |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
4.1.1 |
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
4.1.2 |
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
4.1.3 |
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
июнь-сентябрь |
Пименов С.В. |
|
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
4.2.1 |
Содержание бани |
январь-декабрь |
Васильев В.Г. |
4.2.2 |
Содержание септиков |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
|
4.3.1 |
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
май-сентябрь |
Александрова О.С. |
|
Задача 4.4. Газификация населения |
|
|
4.4.1 |
Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям |
январь-декабрь |
Юмаев М.М. |
|
Цель 5. Социальная поддержка населения |
|
|
|
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
|
5.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
5.1.2 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
|
|
5.2.1 |
Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
5.2.2 |
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
июль-август |
Цирулик Я.В. |
5.2.3 |
Приобретение расходных материалов для волонтеров |
июнь-июль |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
|
|
5.3.1 |
Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам участникам ВОВ |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
|
|
6.1.1 |
Проведение праздничных мероприятий |
январь-декабрь |
Тарасенко Т.В. |
|
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
|
|
6.2.1 |
Проведение спортивных мероприятий |
январь-декабрь |
Григорьев И.Г. |
|
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
|
|
6.3.1 |
Количество общественных, проведенных в течение года |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
7.1.1 |
Количество земельных участков на территории села Маган |
январь-декабрь |
Попова Т.А. |
|
Задача 7.2. Содержание МКУ |
|
|
7.1.2 |
Содержание Администрации |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
7.1.3 |
Содержание Спортивный зал |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Утверждено: Руководитель Александрова О.С. М.П. "_____"_____________ 2014 года |
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п настоящая Бюджетная смета изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Бюджетная смета
на 2014 год
МКУ "Администрация села Маган" ГО "Город Якутск"
25 июня 2014 г.
Расходы
Единица измерения: в рублях
Благоустройство |
|
в рублях |
||||||
Наименование статей расходов |
Код классификации расходов бюджетов РФ |
Сумма в год |
||||||
Код главы |
Доп. классификация |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
676 |
05 |
03 |
5522419 |
244 |
|
|
706 700,00 |
оплата услуг предоставления электроэнергии |
676 |
05 |
03 |
5522419 |
244 |
223 |
1109 |
407 400,00 |
Текущее содержание наружного освещения |
676 |
05 |
03 |
5522419 |
244 |
225 |
1129 |
299 300,00 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений |
676 |
05 |
03 |
5522420 |
|
|
|
81 700,00 |
Посадка деревьев |
676 |
05 |
03 |
5522420 |
244 |
225 |
1129 |
11 500,00 |
Уборка территории газонов от случайного мусора |
676 |
05 |
03 |
5522420 |
244 |
225 |
1129 |
4 200,00 |
Обеспечение санитарного порядка и уборка территории |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
|
|
|
1 486 000,00 |
Уборка мусора |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
225 |
1129 |
352 500,00 |
Уборка несанкционированных свалок |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
225 |
1129 |
33 400,00 |
Отлов собак с утилизацией |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
226 |
1140 |
33 300,00 |
Уборка автокузовов с вывозкой |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
225 |
1129 |
106 100,00 |
Содержание дворников |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
|
|
960 700,00 |
в том числе: |
676 |
|
|
|
|
|
|
|
Уборка мусора |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
225 |
1129 |
221 000,00 |
ФОТ дворников |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
226 |
1140 |
726 000,00 |
Приобретение мягкого инвентаря |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
340 |
1117 |
6 400,00 |
Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения |
676 |
05 |
03 |
5522421 |
244 |
340 |
1123 |
7 300,00 |
Содержание и ремонт дорог |
676 |
05 |
03 |
5522422 |
|
|
|
209 500,00 |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади с. Маган |
676 |
05 |
03 |
5522422 |
244 |
225 |
1129 |
209 500,00 |
Содержание мест захоронений |
676 |
05 |
03 |
5522423 |
|
|
|
99 100,00 |
Текущее содержание кладбищ |
676 |
05 |
03 |
5522423 |
244 |
225 |
1129 |
99 100,00 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
676 |
05 |
03 |
5522424 |
|
|
|
739 300,00 |
Текущее содержание летнего водопровода |
676 |
05 |
03 |
5522424 |
244 |
225 |
1129 |
214 900,00 |
Содержание скверов |
676 |
05 |
03 |
5522424 |
244 |
225 |
1129 |
193 700,00 |
Содержание детских площадок |
676 |
05 |
03 |
5522424 |
244 |
225 |
1129 |
218 800,00 |
Содержание автобусных остановок |
676 |
05 |
03 |
5522424 |
244 |
225 |
1129 |
111 900,00 |
Всего расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
3 322 300,00 |
|
|
|
|
|
Лимиты |
3 322 300,00 |
||
|
|
|
|
|
Разница |
0,00 |
Руководитель |
Александрова О.С. |
Главный бухгалтер __________ |
Цирулик Я.В. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 205п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 294п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Окружной администрации города Якутска от 25 июня 2014 г. N 170п
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления