Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению Алданского районного Совета РС (Я)
"О внесении изменений в решение Алданского
районного Совета РС (Я) "Об утверждении
бюджета муниципального образования
"Алданский район" на 2009 год
N 10-1 от 14.10.09
Приложение 7
к решению Алданского районного Совета РС (Я)
"Об утверждении бюджета муниципального
образования "Алданский район" на 2009 год
Распределение
бюджетных ассигнований муниципального образования "Алданский район"на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной и ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Начало. См. окончание
(в рублях) | ||||||||||
Наименование |
Ведомство |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Решение от 05.02.2009 года N 5-3 |
Решение от 07.04.2009 года N 6-6 |
Решение от 20.05.2009 года N 7-2 |
Решение от 24.06.2009 года N 8-1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
1 947 856 434,000 |
19 279 249,000 |
380 278,000 |
10 369 168,310 |
3 690 510,000 |
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
55 650 200,000 |
-8 715 000,000 |
-43 078,000 |
150 633,160 |
-549 000,000 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
01 |
02 |
|
|
1 333 000,000 |
-120 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 333 000,000 |
-120 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Глава муниципального образования |
010 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 333 000,000 |
-120 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 333 000,000 |
-120 000,00 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
01 |
04 |
|
|
49 041 800,000 |
-8 595 000,000 |
315 558,500 |
200 000,000 |
0,000 |
Центральный аппарат |
010 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
49 041 800,000 |
-8 595 000,000 |
315 558,50 |
200 000,00 |
0,00 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
04 |
002 04 90 |
500 |
49 041 800,000 |
-8 595 000,00 |
315 558,50 |
200 000,00 |
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
01 |
05 |
001 40 00 |
|
0,000 |
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
05 |
001 40 00 |
500 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
010 |
01 |
06 |
0022500 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
01 |
12 |
|
|
600 000,000 |
0,000 |
-33 000,000 |
-22 000,000 |
-8 000,000 |
Резервные фонды местных администраций |
010 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
600 000,000 |
|
-33 000,00 |
-22 000,00 |
-8 000,00 |
Прочие расходы |
010 |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
600 000,000 |
|
-33 000,00 |
-22 000,00 |
-8 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
14 |
|
|
4 675 400,000 |
0,000 |
-325 636,500 |
-27 366,840 |
-541 000,000 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0020490 |
|
|
0,00 |
410 600,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0020490 |
500 |
|
|
410 600,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
01 |
14 |
0029990 |
|
3 629 700,000 |
0,000 |
-736 236,500 |
-27 366,840 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
01 |
14 |
0029990 |
001 |
3 629 700,000 |
|
-736 236,50 |
-27 366,84 |
|
Компенсация дополнительных расходов на приобретение и установку электронной цифровой подписи для глав муниципальных образований Республики Саха (Якутия) |
010 |
01 |
14 |
0920319 |
|
|
|
|
|
6 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0920319 |
500 |
|
|
|
|
6 800,00 |
Выполнение прочих обязательств государства |
010 |
01 |
14 |
092 03 90 |
|
547 800,000 |
|
|
|
-547 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
092 03 90 |
500 |
547 800,000 |
|
|
|
-547 800,00 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) |
010 |
01 |
14 |
521 02 29 |
|
471 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
01 |
14 |
521 02 29 |
001 |
471 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 г. N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
010 |
01 |
14 |
521 02 34 |
|
26 900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
521 02 34 |
500 |
26 900,000 |
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
|
|
|
1 500 000,000 |
0,000 |
0,000 |
4 019 300,000 |
0,000 |
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
|
800 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
03 |
02 |
7950000 |
|
800 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
03 |
02 |
7950000 |
500 |
800 000,000 |
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
|
|
700 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
010 |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
700 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
010 |
03 |
09 |
218 01 00 |
014 |
700 000,000 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 |
14 |
|
|
|
|
|
4 019 300,00 |
0,00 |
субсидия на приобретение спецтехники для аварийно-спасательных, противопожарных мероприятий |
010 |
03 |
14 |
5210163 |
|
|
|
|
4 019 300,00 |
0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
03 |
14 |
5210163 |
500 |
|
|
|
4 019 300,00 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
16 312 200,000 |
-427 500,000 |
0,000 |
1 000 000,000 |
85 000,000 |
Общеэкономические вопросы |
|
04 |
01 |
|
|
790 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) |
010 |
04 |
01 |
521 02 28 |
|
741 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
01 |
521 02 28 |
500 |
741 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
010 |
04 |
01 |
521 02 31 |
|
49 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
01 |
521 02 31 |
500 |
49 800,000 |
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
|
04 |
02 |
|
|
590 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Мероприятия в топливно-энергетической области |
010 |
04 |
02 |
2480100 |
|
590 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
02 |
2480100 |
006 |
590 000,000 |
|
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
|
|
300 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
04 |
05 |
7950000 |
|
300 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
010 |
04 |
05 |
7950000 |
342 |
300 000,000 |
|
|
|
|
Транспорт |
|
04 |
08 |
|
|
7 095 400,000 |
0,000 |
0,000 |
1 000 000,000 |
0,000 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
010 |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
7 095 400,000 |
|
|
1 000 000,00 |
0,00 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
08 |
303 02 00 |
006 |
7 095 400,000 |
|
|
1 000 000,00 |
|
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
010 |
04 |
08 |
340 07 02 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
08 |
340 07 02 |
500 |
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
|
|
7 000 000,000 |
-427 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
010 |
04 |
09 |
315 01 02 |
|
7 000 000,000 |
-427 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
09 |
315 01 02 |
006 |
7 000 000,000 |
-427 500,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
|
536 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85 000,000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
010 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
436 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
436 000,000 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной целевой программе подпрограммы "Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы |
010 |
04 |
12 |
522 05 01 |
|
|
|
|
|
85 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
12 |
522 05 01 |
006 |
|
|
|
|
85 000,00 |
По государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на разработку документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов РС (Я) на 2009 год |
010 |
04 |
12 |
522 13 00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
522 13 00 |
500 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
04 |
12 |
7950000 |
|
100 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
7950000 |
500 |
100 000,000 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
|
06 |
|
|
|
100 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 |
05 |
|
|
100 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
06 |
05 |
7950000 |
|
100 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Природоохранные мероприятия |
010 |
06 |
05 |
7950000 |
443 |
100 000,000 |
|
|
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
|
893 950 600,000 |
13 807 649,000 |
420 678,000 |
-4 221 359,160 |
0,000 |
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
|
|
177 649 500,000 |
3 337 812,800 |
362 313,000 |
2 464 025,00 |
0,00 |
Детские дошкольные учреждения |
010 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
177 649 500,000 |
3 337 812,800 |
362 313,000 |
2 464 025,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
177 649 500,000 |
3 337 812,800 |
362 313,000 |
2 464 025,00 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
177 649 500,000 |
3 337 812,80 |
362 313,00 |
2 464 025,00 |
|
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
07 |
01 |
521 01 57 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
01 |
521 01 57 |
001 |
|
|
|
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
|
679 236 500,000 |
1 714 132,500 |
58 365,000 |
-8 335 474,000 |
0,000 |
Общее образование дотация |
|
07 |
02 |
400 00 00 |
|
147 396 800,000 |
1 714 132,500 |
58 365,000 |
7 259 126,000 |
0,000 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
010 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
74 215 100,000 |
-1 915 679,900 |
58 365,000 |
4 102 566,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
74 215 100,000 |
-1 915 679,900 |
58 365,000 |
4 102 566,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
74 215 100,000 |
-1 915 679,90 |
58 365,00 |
4 102 566,00 |
|
Школы-интернаты |
010 |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
7 875 000,000 |
1 351 000,000 |
0,000 |
803 483,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
7 875 000,000 |
1 351 000,000 |
0,000 |
803 483,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
7 875 000,000 |
1 351 000,00 |
|
803 483,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
010 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
60 607 500,000 |
1 330 312,400 |
0,000 |
2 316 540,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
60 607 500,000 |
1 330 312,400 |
0,000 |
2 316 540,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
60 607 500,000 |
1 330 312,40 |
|
2 316 540,00 |
|
Детские дома |
010 |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
0,000 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
0,000 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
010 |
07 |
02 |
433 00 00 |
|
4 699 200,000 |
948 500,000 |
0,000 |
36 537,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
433 99 00 |
|
4 699 200,000 |
948 500,000 |
0,000 |
36 537,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
433 99 00 |
001 |
4 699 200,000 |
948 500,00 |
|
36 537,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
5 280 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств государственного бюджета РС (Я) |
010 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
5 280 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
5 280 000,000 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований, выделяемых на текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений за счет средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию комплексного проекта модернизации образования |
010 |
07 |
02 |
520 12 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
520 12 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
07 |
02 |
521 02 10 |
|
438 309 700,000 |
0,000 |
0,000 |
-15 594 600,000 |
0,000 |
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
010 |
07 |
02 |
521 02 11 |
|
389 398 800,000 |
|
|
-15 594 600,00 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 11 |
001 |
389 398 800,000 |
|
|
-15 594 600,00 |
|
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования школ-интернатов |
010 |
07 |
02 |
521 02 12 |
|
28 007 900,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 12 |
001 |
28 007 900,000 |
|
|
|
|
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования специальных (коррекционных) учреждений |
010 |
07 |
02 |
521 02 13 |
|
20 903 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 13 |
001 |
20 903 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
010 |
07 |
02 |
521 02 26 |
|
86 639 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 26 |
001 |
86 639 000,000 |
|
|
|
|
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
07 |
02 |
521 01 54 |
|
1 611 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
07 |
02 |
521 01 54 |
500 |
1 611 000,000 |
|
|
|
|
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
07 |
02 |
521 01 57 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 01 57 |
001 |
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
|
|
5 779 500,000 |
0,000 |
0,000 |
1 010 000,000 |
0,000 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
010 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
800 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
800 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
800 000,000 |
|
|
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
4 379 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Оздоровление детей |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
4 379 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
4 379 500,000 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" |
010 |
07 |
07 |
522 17 02 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 000,00 |
0,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
522 17 02 |
447 |
|
|
|
760 000,00 |
|
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
010 |
07 |
07 |
5221800 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
5221800 |
447 |
|
|
|
250 000,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
600 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
795 00 00 |
447 |
600 000,000 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
|
31 285 100,000 |
8 755 703,700 |
0,000 |
640 089,840 |
0,000 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
010 |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
4 400 000,000 |
|
|
27 366,84 |
0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
4 400 000,000 |
|
|
27 366,84 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
4 400 000,000 |
|
|
27 366,84 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
26 885 100,000 |
8 755 703,700 |
0,000 |
612 723,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
26 885 100,000 |
8 755 703,700 |
0,000 |
612 723,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
26 885 100,000 |
8 755 703,70 |
|
612 723,00 |
|
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
07 |
09 |
521 01 54 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
07 |
09 |
521 01 54 |
500 |
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
|
08 |
|
|
|
23 447 110,000 |
1 169 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
010 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
0,000 |
-36 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
0,000 |
-36 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
|
-36 000,00 |
|
|
|
Музеи и постоянные выставки |
010 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
3 004 900,000 |
1 509 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
3 004 900,000 |
1 509 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
3 004 900,000 |
1 509 600,00 |
|
|
|
Библиотеки |
010 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
19 842 210,000 |
-304 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
19 842 210,000 |
-304 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
19 842 210,000 |
-304 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
010 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
0,000 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
0,000 |
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры РС (Я) на 2009 год |
010 |
08 |
01 |
521 01 60 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
521 01 60 |
001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
06 |
|
|
600 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
08 |
06 |
7950000 |
|
600 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
08 |
06 |
7950000 |
500 |
600 000,000 |
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
|
09 |
|
|
|
205 207 590,000 |
1 567 000,000 |
0,000 |
3 868 526,620 |
-22 359 890,000 |
Стационарная медицинская помощь |
|
09 |
01 |
|
|
173 491 090,000 |
1 567 000,000 |
0,000 |
3 073 526,000 |
-22 359 890,000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
010 |
09 |
01 |
1020000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
010 |
09 |
01 |
1020102 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Бюджетные инвестиции |
010 |
09 |
01 |
1020102 |
003 |
|
|
|
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
010 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
132 330 200,00 |
1 567 000,00 |
0,00 |
3 073 526,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
132 330 200,000 |
1 567 000,00 |
0,00 |
3 073 526,00 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
132 330 200,000 |
1 567 000,00 |
0,00 |
3 073 526,00 |
|
Финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами |
010 |
09 |
01 |
5202100 |
|
22 359 890,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-22 359 890,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
5202100 |
001 |
22 359 890,000 |
|
|
|
-22 359 890,00 |
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
09 |
01 |
521 01 54 |
|
1 611 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 01 54 |
500 |
1 611 000,000 |
|
|
|
|
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
09 |
01 |
521 01 57 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
522 01 57 |
001 |
|
|
|
|
|
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий населения |
010 |
09 |
01 |
521 02 21 |
|
8 400 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 02 21 |
500 |
8 400 000,000 |
|
|
|
|
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет |
010 |
09 |
01 |
521 02 22 |
|
8 790 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 02 22 |
500 |
8 790 000,000 |
|
|
|
|
Амбулаторная помощь |
|
09 |
02 |
|
|
20 523 200,000 |
0,000 |
0,000 |
795 000,620 |
0,000 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
010 |
09 |
02 |
4719900 |
|
7 072 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
7 072 000,000 |
|
0,00 |
|
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
010 |
09 |
02 |
478 00 00 |
|
4 646 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
02 |
478 99 00 |
|
4 646 400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
478 99 00 |
001 |
4 646 400,000 |
|
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
09 |
02 |
520 18 00 |
|
8 804 800,000 |
0,000 |
0,000 |
795 000,620 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
520 18 00 |
001 |
8 804 800,000 |
|
|
795 000,62 |
|
Скорая медицинская помощь |
|
09 |
04 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
010 |
09 |
04 |
470 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
04 |
470 99 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
04 |
470 99 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
|
09 |
08 |
|
|
2 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
010 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
2 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
2 000 000,000 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
|
09 |
10 |
|
|
9 193 300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
09 |
10 |
452 00 00 |
|
6 387 300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
10 |
452 99 00 |
|
6 387 300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
10 |
452 99 00 |
001 |
6 387 300,000 |
|
|
|
|
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно |
010 |
09 |
10 |
521 02 24 |
|
2 806 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
10 |
521 02 24 |
500 |
2 806 000,000 |
|
|
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
35 559 200,000 |
0,000 |
33 000,000 |
2 552 067,690 |
8 000,000 |
Пенсионное обеспечение |
|
10 |
01 |
|
|
170 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы |
010 |
10 |
01 |
491 01 02 |
|
170 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
01 |
491 01 02 |
005 |
170 000,000 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
|
0,00 |
0,00 |
33 000,00 |
22 000,00 |
8 000,00 |
Иные виды социальной помощи |
010 |
10 |
03 |
5058590 |
|
0,00 |
0,00 |
33 000,00 |
22 000,00 |
8 000,00 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
03 |
5058590 |
005 |
|
|
33 000,00 |
22 000,00 |
8 000,00 |
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
|
|
34 542 200,000 |
0,000 |
0,000 |
2 530 067,690 |
0,000 |
Социальная помощь |
010 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
479 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
010 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
479 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
479 000,000 |
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
31 457 400,000 |
0,000 |
0,000 |
2 530 067,690 |
0,000 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
010 |
10 |
04 |
520 10 00 |
|
11 352 000,000 |
0,000 |
0,000 |
2 038 828,590 |
0,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
520 10 00 |
005 |
11 352 000,000 |
|
|
2 038 828,59 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
010 |
10 |
04 |
520 13 20 |
|
20 105 400,000 |
0,000 |
0,000 |
491 239,100 |
0,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
520 13 20 |
005 |
20 105 400,000 |
|
|
491 239,10 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
2 605 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
010 |
10 |
04 |
521 02 27 |
|
557 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
521 02 27 |
500 |
557 800,000 |
|
|
|
|
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
010 |
10 |
04 |
521 02 35 |
|
1 070 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
521 02 35 |
500 |
1 070 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству |
010 |
10 |
04 |
5210236 |
|
978 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
5210236 |
500 |
978 000,000 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
|
847 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда |
010 |
10 |
06 |
521 02 32 |
|
419 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
521 02 32 |
500 |
419 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних |
010 |
10 |
06 |
521 02 33 |
|
428 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
521 02 33 |
500 |
428 000,000 |
|
|
|
|
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству |
010 |
10 |
06 |
5210236 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
5210236 |
500 |
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
|
11 |
|
|
|
716 129 534,000 |
11 877 500,000 |
-30 322,000 |
3 000 000,000 |
26 506 400,000 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
11 |
01 |
|
|
112 833 500,000 |
10 950 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
010 |
11 |
01 |
516 01 30 |
|
112 833 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Фонд финансовой поддержки |
010 |
11 |
01 |
516 01 30 |
008 |
112 833 500,000 |
|
|
|
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
010 |
11 |
01 |
5170200 |
|
0,00 |
10 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие дотации |
010 |
11 |
01 |
5170200 |
007 |
|
10 950 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
|
11 |
02 |
|
|
580 078 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26 458 800,000 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
010 |
11 |
02 |
510 03 00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
510 03 00 |
010 |
|
|
|
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
11 |
02 |
520 00 00 |
|
580 078 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26 458 800,000 |
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда |
010 |
11 |
02 |
521 01 51 |
|
17 307 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 51 |
010 |
17 307 000,000 |
|
|
|
|
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ, в связи с установлением государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению |
010 |
11 |
02 |
521 01 53 |
|
562 771 000,000 |
|
|
|
26 458 800,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 53 |
010 |
562 771 000,000 |
|
|
|
26 458 800,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры РС (Я) на 2009 год |
010 |
11 |
02 |
521 01 60 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 60 |
010 |
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на разработку документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов РС (Я) на 2009 год |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
010 |
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на целевую подготовку специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета расходов местных бюджетов |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
010 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
11 |
03 |
|
|
19 442 034,000 |
0,000 |
-30 322,000 |
0,000 |
0,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
010 |
11 |
03 |
001 00 00 |
|
19 442 034,000 |
0,000 |
-30 322,000 |
0,000 |
0,000 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
11 |
03 |
001 36 00 |
|
1 994 434,000 |
0,000 |
-30 322,000 |
0,000 |
0,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
001 36 00 |
009 |
1 994 434,000 |
|
-30 322,00 |
|
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
010 |
11 |
03 |
001 38 00 |
|
210 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
001 38 00 |
009 |
210 000,000 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
010 |
11 |
03 |
505 46 00 |
|
17 237 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
505 46 00 |
009 |
17 237 600,000 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
11 |
04 |
|
|
3 776 000,000 |
927 500,000 |
0,000 |
3 000 000,000 |
47 600,000 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
11 |
04 |
520 15 00 |
|
3 776 000,000 |
-500 000,000 |
0,000 |
0,000 |
47 600,000 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
520 15 00 |
017 |
3 776 000,000 |
-500 000,00 |
|
|
47 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы |
010 |
11 |
04 |
521 03 00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
521 03 00 |
017 |
|
|
|
3 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
11 |
04 |
521 06 00 |
|
0,00 |
1 427 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
521 06 00 |
017 |
|
1 427 500,00 |
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
1 947 856 434,000 |
19 279 249,000 |
380 278,000 |
10 369 168,310 |
3 690 510,000 |
Окончание. См. начало
(в рублях) | ||||||||||
Наименование |
Ведомство |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Решение от 12.08.2009 года N 9-1 за счет дополнительных доходов |
Решение от 12.08.2009 года N 9-1 за счет перемещения бюджетных ассигнований |
Проект решения за счет дополнительных доходов |
Проект решения за счет перемещения бюджетных ассигнований |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
55 856 876,460 |
0,000 |
17 384 143,140 |
0,000 |
2 054 816 658,910 |
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
201 072,780 |
-100 000,000 |
0,000 |
-1 028 776,000 |
45 566 051,940 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
01 |
02 |
|
|
0,000 |
-70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 143 000,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
0,000 |
-70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 143 000,000 |
Глава муниципального образования |
010 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
0,000 |
-70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 143 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
|
-70 000,00 |
|
|
1 143 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
01 |
04 |
|
|
201 072,780 |
-839 000,000 |
0,000 |
-508 832,000 |
39 815 599,280 |
Центральный аппарат |
010 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
201 072,78 |
-839 000,00 |
0,00 |
-508 832,00 |
39 815 599,28 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
04 |
002 04 90 |
500 |
201 072,78 |
-839 000,00 |
|
-508 832,00 |
39 815 599,28 |
Судебная система |
|
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
01 |
05 |
001 40 00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
05 |
001 40 00 |
500 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
|
|
0,00 |
909 000,00 |
0,00 |
0,00 |
909 000,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
010 |
01 |
06 |
0022500 |
|
|
909 000,00 |
0,00 |
0,00 |
909 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
|
909 000,00 |
|
|
909 000,00 |
Резервные фонды |
|
01 |
12 |
|
|
0,000 |
-100 000,000 |
0,000 |
-385 944,000 |
51 056,000 |
Резервные фонды местных администраций |
010 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
|
-100 000,00 |
0,00 |
-385 944,00 |
51 056,00 |
Прочие расходы |
010 |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
|
-100 000,00 |
|
-385 944,00 |
51 056,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
14 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-134 000,000 |
3 647 396,660 |
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0020490 |
|
|
|
|
|
410 600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0020490 |
500 |
|
|
|
|
410 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
01 |
14 |
0029990 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-134 000,000 |
2 732 096,66 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
01 |
14 |
0029990 |
001 |
|
|
|
-134 000,00 |
2 732 096,66 |
Компенсация дополнительных расходов на приобретение и установку электронной цифровой подписи для глав муниципальных образований Республики Саха (Якутия) |
010 |
01 |
14 |
0920319 |
|
|
|
|
|
6 800,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
0920319 |
500 |
|
|
|
|
6 800,00 |
Выполнение прочих обязательств государства |
010 |
01 |
14 |
092 03 90 |
|
|
|
|
|
0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
092 03 90 |
500 |
|
|
|
|
0,00 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) |
010 |
01 |
14 |
521 02 29 |
|
|
|
|
|
471 000,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
01 |
14 |
521 02 29 |
001 |
|
|
|
|
471 000,00 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 г. N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
010 |
01 |
14 |
521 02 34 |
|
|
|
|
|
26 900,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
01 |
14 |
521 02 34 |
500 |
|
|
|
|
26 900,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 519 300,000 |
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800 000,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
03 |
02 |
7950000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
03 |
02 |
7950000 |
500 |
|
|
|
|
800 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
700 000,000 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
010 |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
700 000,000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
010 |
03 |
09 |
218 01 00 |
014 |
|
|
|
|
700 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
4 019 300,00 |
субсидия на приобретение спецтехники для аварийно-спасательных, противопожарных мероприятий |
010 |
03 |
14 |
5210163 |
|
|
|
|
|
4 019 300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
03 |
14 |
5210163 |
500 |
|
|
|
|
4 019 300,00 |
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
|
5 594 476,460 |
-199 000,000 |
153 000,000 |
1 190 000,000 |
23 708 176,460 |
Общеэкономические вопросы |
|
04 |
01 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
790 800,000 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) |
010 |
04 |
01 |
521 02 28 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
741 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
01 |
521 02 28 |
500 |
|
|
|
|
741 000,00 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
010 |
04 |
01 |
521 02 31 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
49 800,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
01 |
521 02 31 |
500 |
|
|
|
|
49 800,00 |
Топливно-энергетический комплекс |
|
04 |
02 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
590 000,000 |
Мероприятия в топливно-энергетической области |
010 |
04 |
02 |
2480100 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
590 000,000 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
02 |
2480100 |
006 |
|
|
|
|
590 000,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300 000,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
04 |
05 |
7950000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300 000,000 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
010 |
04 |
05 |
7950000 |
342 |
|
|
|
|
300 000,00 |
Транспорт |
|
04 |
08 |
|
|
1 844 476,460 |
-199 000,000 |
153 000,000 |
1 190 000,000 |
11 083 876,460 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
010 |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
0,00 |
-199 000,00 |
0,00 |
1 190 000,00 |
9 086 400,00 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
08 |
303 02 00 |
006 |
|
-199 000,00 |
|
1 190 000,00 |
9 086 400,00 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
010 |
04 |
08 |
340 07 02 |
|
1 844 476,46 |
0,00 |
153 000,00 |
|
1 997 476,46 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
08 |
340 07 02 |
500 |
1 844 476,46 |
|
153 000,00 |
|
1 997 476,46 |
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
|
|
3 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 572 500,000 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
010 |
04 |
09 |
315 01 02 |
|
3 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 572 500,000 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
09 |
315 01 02 |
006 |
3 000 000,00 |
|
|
|
9 572 500,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
|
750 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 371 000,000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
010 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
436 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
340 03 00 |
500 |
|
|
|
|
436 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной целевой программе подпрограммы "Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы |
010 |
04 |
12 |
522 05 01 |
|
|
|
|
|
85 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
010 |
04 |
12 |
522 05 01 |
006 |
|
|
|
|
85 000,00 |
По государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на разработку документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов РС (Я) на 2009 год |
010 |
04 |
12 |
522 13 00 |
|
750 000,00 |
|
|
|
750 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
522 13 00 |
500 |
750 000,00 |
|
|
|
750 000,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
04 |
12 |
7950000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
04 |
12 |
7950000 |
500 |
|
|
|
|
100 000,00 |
Охрана окружающей среды |
|
06 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100 000,000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 |
05 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100 000,000 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
06 |
05 |
7950000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100 000,000 |
Природоохранные мероприятия |
010 |
06 |
05 |
7950000 |
443 |
|
|
|
|
100 000,00 |
Образование |
|
07 |
|
|
|
29 303 527,220 |
0,000 |
3 647 632,390 |
-1 056 000,000 |
935 852 727,450 |
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
|
|
4 756 801,33 |
-1 240 593,50 |
869 601,05 |
103 716,38 |
188 303 176,06 |
Детские дошкольные учреждения |
010 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
4 151 742,33 |
-1 240 593,50 |
869 601,05 |
103 716,38 |
187 698 117,06 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
4 151 742,33 |
-1 240 593,50 |
869 601,05 |
103 716,38 |
187 698 117,06 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
4 151 742,33 |
-1 240 593,50 |
869 601,05 |
103 716,38 |
187 698 117,06 |
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
07 |
01 |
521 01 57 |
|
605 059,00 |
|
|
|
605 059,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
01 |
521 01 57 |
001 |
605 059,00 |
|
|
|
605 059,00 |
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
|
14 678 498,670 |
438 189,600 |
2 326 528,340 |
-1 106 126,480 |
689 010 613,630 |
Общее образование дотация |
|
07 |
02 |
400 00 00 |
|
11 603 557,670 |
1 051 189,600 |
2 326 528,340 |
-1 106 126,480 |
170 303 572,630 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
010 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
9 182 209,800 |
852 011,000 |
1 830 926,820 |
-1 106 200,080 |
87 219 298,640 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
9 182 209,800 |
852 011,000 |
1 830 926,820 |
-1 106 200,080 |
87 219 298,640 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
9 182 209,80 |
852 011,00 |
1 830 926,82 |
-1 106 200,08 |
87 219 298,64 |
Школы-интернаты |
010 |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
324 547,870 |
1 229 586,000 |
39 401,400 |
108,000 |
11 623 126,270 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
324 547,870 |
1 229 586,000 |
39 401,400 |
108,000 |
11 623 126,270 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
324 547,87 |
1 229 586,00 |
39 401,40 |
108,00 |
11 623 126,27 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
010 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
1 672 600,000 |
-986 503,400 |
437 407,120 |
0,000 |
65 377 856,120 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
1 672 600,000 |
-986 503,400 |
437 407,120 |
0,000 |
65 377 856,120 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
1 672 600,00 |
-986 503,40 |
437 407,12 |
|
65 377 856,12 |
Детские дома |
010 |
07 |
02 |
424 00 00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
424 99 00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
010 |
07 |
02 |
433 00 00 |
|
424 200,000 |
-43 904,000 |
18 793,000 |
-34,400 |
6 083 291,600 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
02 |
433 99 00 |
|
424 200,000 |
-43 904,000 |
18 793,000 |
-34,400 |
6 083 291,600 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
433 99 00 |
001 |
424 200,00 |
-43 904,00 |
18 793,00 |
-34,40 |
6 083 291,60 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
600 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 880 000,000 |
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств государственного бюджета РС (Я) |
010 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 280 000,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
|
|
|
|
5 280 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований, выделяемых на текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений за счет средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию комплексного проекта модернизации образования |
010 |
07 |
02 |
520 12 00 |
|
600 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
520 12 00 |
001 |
600 000,00 |
|
|
|
600 000,00 |
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
07 |
02 |
521 02 10 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
422 715 100,000 |
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
010 |
07 |
02 |
521 02 11 |
|
0,00 |
-312 700,00 |
0,00 |
0,00 |
373 491 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 11 |
001 |
|
-312 700,00 |
|
|
373 491 500,00 |
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования школ-интернатов |
010 |
07 |
02 |
521 02 12 |
|
0,000 |
827 300,000 |
0,000 |
0,000 |
28 835 200,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 12 |
001 |
|
827 300,00 |
|
|
28 835 200,00 |
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования специальных (коррекционных) учреждений |
010 |
07 |
02 |
521 02 13 |
|
0,000 |
-514 600,000 |
0,000 |
0,000 |
20 388 400,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 13 |
001 |
|
-514 600,00 |
|
|
20 388 400,00 |
Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
010 |
07 |
02 |
521 02 26 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
86 639 000,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 02 26 |
001 |
|
|
|
|
86 639 000,00 |
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
07 |
02 |
521 01 54 |
|
0,000 |
-613 000,000 |
0,000 |
0,000 |
998 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
07 |
02 |
521 01 54 |
500 |
|
-613 000,00 |
|
|
998 000,00 |
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
07 |
02 |
521 01 57 |
|
2 474 941,00 |
|
|
|
2 474 941,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
02 |
521 01 57 |
001 |
2 474 941,00 |
|
|
|
2 474 941,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
|
|
1 343 000,000 |
0,000 |
450 000,000 |
0,000 |
8 582 500,000 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
010 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
500 000,000 |
95 000,000 |
0,000 |
0,000 |
1 395 000,000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
500 000,000 |
95 000,000 |
0,000 |
0,000 |
1 395 000,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
07 |
431 01 00 |
001 |
500 000,00 |
95 000,00 |
|
|
1 395 000,00 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
83 000,000 |
-1 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
3 462 500,000 |
Оздоровление детей |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
83 000,000 |
-1 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
3 462 500,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
83 000,00 |
-1 000 000,00 |
|
|
3 462 500,00 |
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" |
010 |
07 |
07 |
522 17 02 |
|
760 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 520 000,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
522 17 02 |
447 |
760 000,00 |
|
|
|
1 520 000,00 |
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
010 |
07 |
07 |
5221800 |
|
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
5221800 |
447 |
|
|
450 000,00 |
|
700 000,00 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
|
905 000,000 |
0,000 |
0,000 |
1 505 000,000 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
010 |
07 |
07 |
795 00 00 |
447 |
|
905 000,00 |
|
|
1 505 000,00 |
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
|
8 525 227,220 |
802 403,900 |
1 503,000 |
-53 589,900 |
49 956 437,760 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
010 |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
6 321 511,43 |
0,00 |
0,00 |
134 000,00 |
10 882 878,27 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
6 321 511,43 |
0,00 |
0,00 |
134 000,00 |
10 882 878,27 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
6 321 511,43 |
|
|
134 000,00 |
10 882 878,27 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
2 203 715,790 |
189 403,900 |
1 503,000 |
-187 589,900 |
38 460 559,490 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
2 203 715,790 |
189 403,900 |
1 503,000 |
-187 589,900 |
38 460 559,490 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
2 203 715,79 |
189 403,90 |
1 503,00 |
-187 589,90 |
38 460 559,49 |
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
07 |
09 |
521 01 54 |
|
0,00 |
613 000,00 |
0,00 |
0,00 |
613 000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
07 |
09 |
521 01 54 |
500 |
|
613 000,00 |
|
|
613 000,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
|
08 |
|
|
|
609 900,000 |
0,000 |
0,000 |
508 832,000 |
25 735 442,000 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
010 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
0,000 |
2 214 102,940 |
0,000 |
0,000 |
2 178 102,940 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
0,000 |
2 214 102,940 |
0,000 |
0,000 |
2 178 102,940 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
|
2 214 102,94 |
|
|
2 178 102,94 |
Музеи и постоянные выставки |
010 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
|
|
|
|
4 514 500,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
|
|
|
|
4 514 500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
|
|
|
|
4 514 500,00 |
Библиотеки |
010 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
184 900,000 |
-3 103 322,550 |
|
|
16 619 787,450 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
184 900,000 |
-3 103 322,550 |
|
|
16 619 787,450 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
184 900,00 |
-3 103 322,55 |
|
|
16 619 787,45 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
010 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
|
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 |
08 |
01 |
450 06 00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
450 06 00 |
001 |
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры РС (Я) на 2009 год |
010 |
08 |
01 |
521 01 60 |
|
50 000,00 |
|
|
|
50 000,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
01 |
521 01 60 |
001 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
|
08 |
06 |
|
|
375 000,000 |
889 219,610 |
0,000 |
508 832,000 |
2 373 051,610 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
375 000,000 |
889 219,610 |
0,000 |
508 832,000 |
1 773 051,610 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
375 000,000 |
889 219,610 |
0,000 |
508 832,000 |
1 773 051,610 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
375 000,00 |
889 219,61 |
|
508 832,00 |
1 773 051,61 |
Целевые программы муниципальных образований |
010 |
08 |
06 |
7950000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
08 |
06 |
7950000 |
500 |
|
|
|
|
600 000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
|
09 |
|
|
|
14 447 900,000 |
299 000,000 |
2 858 867,610 |
300 000,000 |
206 188 994,230 |
Стационарная медицинская помощь |
|
09 |
01 |
|
|
14 278 900,000 |
-22 243 395,100 |
2 858 867,610 |
-171 358,070 |
150 494 740,440 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
010 |
09 |
01 |
1020000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800 000,000 |
800 000,000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
010 |
09 |
01 |
1020102 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
800 000,000 |
800 000,000 |
Бюджетные инвестиции |
010 |
09 |
01 |
1020102 |
003 |
|
|
|
800 000,000 |
800 000,000 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
010 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
13 428 900,00 |
-22 243 395,10 |
2 858 867,61 |
-971 358,07 |
130 043 740,44 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
13 428 900,00 |
-22 243 395,10 |
2 858 867,61 |
-971 358,07 |
130 043 740,44 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
13 428 900,00 |
-22 243 395,10 |
2 858 867,61 |
-971 358,07 |
130 043 740,44 |
Финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами |
010 |
09 |
01 |
5202100 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
5202100 |
001 |
|
|
|
|
0,00 |
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы |
010 |
09 |
01 |
521 01 54 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 611 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 01 54 |
500 |
|
|
|
|
1 611 000,00 |
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений |
010 |
09 |
01 |
521 01 57 |
|
850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
01 |
522 01 57 |
001 |
850 000,00 |
|
|
|
850 000,00 |
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий населения |
010 |
09 |
01 |
521 02 21 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 400 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 02 21 |
500 |
|
|
|
|
8 400 000,00 |
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет |
010 |
09 |
01 |
521 02 22 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 790 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
01 |
521 02 22 |
500 |
|
|
|
|
8 790 000,00 |
Амбулаторная помощь |
|
09 |
02 |
|
|
169 000,000 |
-5 911 840,000 |
0,000 |
-7 102 557,100 |
8 472 803,520 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
010 |
09 |
02 |
4719900 |
|
0,000 |
-6 121 600,000 |
0,000 |
324 000,000 |
1 274 400,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
|
-6 121 600,00 |
|
324 000,00 |
1 274 400,00 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
010 |
09 |
02 |
478 00 00 |
|
169 000,000 |
209 760,000 |
0,000 |
170 300,000 |
5 195 460,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
02 |
478 99 00 |
|
169 000,000 |
209 760,000 |
0,000 |
170 300,000 |
5 195 460,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
478 99 00 |
001 |
169 000,00 |
209 760,00 |
|
170 300,00 |
5 195 460,00 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
09 |
02 |
520 18 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-7 596 857,100 |
2 002 943,52 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
02 |
520 18 00 |
001 |
|
|
|
-7 596 857,10 |
2 002 943,52 |
Скорая медицинская помощь |
|
09 |
04 |
|
|
0,000 |
28 454 235,100 |
0,000 |
7 573 915,170 |
36 028 150,270 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
010 |
09 |
04 |
470 00 00 |
|
0,000 |
28 454 235,100 |
0,000 |
-22 941,930 |
28 431 293,170 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
04 |
470 99 00 |
|
0,000 |
28 454 235,100 |
0,000 |
-22 941,930 |
28 431 293,170 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
04 |
470 99 00 |
001 |
|
28 454 235,10 |
|
-22 941,93 |
28 431 293,17 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 596 857,100 |
7 596 857,100 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
|
|
|
7 596 857,10 |
7 596 857,10 |
Физическая культура и спорт |
|
09 |
08 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000 000,000 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
010 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
|
|
|
|
2 000 000,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
|
09 |
10 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 193 300,000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
010 |
09 |
10 |
452 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 387 300,000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
010 |
09 |
10 |
452 99 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 387 300,000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
010 |
09 |
10 |
452 99 00 |
001 |
|
|
|
|
6 387 300,00 |
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно |
010 |
09 |
10 |
521 02 24 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 806 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
09 |
10 |
521 02 24 |
500 |
|
|
|
|
2 806 000,00 |
Социальная политика |
|
10 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
5 942 800,000 |
85 944,000 |
44 181 011,690 |
Пенсионное обеспечение |
|
10 |
01 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
170 000,000 |
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы |
010 |
10 |
01 |
491 01 02 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
170 000,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
01 |
491 01 02 |
005 |
|
|
|
|
170 000,00 |
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 944,00 |
148 944,00 |
Иные виды социальной помощи |
010 |
10 |
03 |
5058590 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 944,00 |
148 944,00 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
03 |
5058590 |
005 |
|
|
|
85 944,00 |
148 944,00 |
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
|
|
0,000 |
0,000 |
5 942 800,000 |
-978 000,000 |
42 037 067,690 |
Социальная помощь |
010 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
479 000,000 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
010 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
479 000,000 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
|
|
|
|
479 000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
5 942 800,000 |
0,000 |
39 930 267,69 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
010 |
10 |
04 |
520 10 00 |
|
0,000 |
0,000 |
133 900,000 |
0,000 |
13 524 728,59 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
520 10 00 |
005 |
|
|
133 900,00 |
|
13 524 728,59 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
010 |
10 |
04 |
520 13 20 |
|
0,000 |
0,000 |
5 808 900,000 |
0,000 |
26 405 539,10 |
Социальные выплаты |
010 |
10 |
04 |
520 13 20 |
005 |
|
|
5 808 900,00 |
|
26 405 539,10 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
010 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-978 000,000 |
1 627 800,000 |
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
010 |
10 |
04 |
521 02 27 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
557 800,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
521 02 27 |
500 |
|
|
|
|
557 800,00 |
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
010 |
10 |
04 |
521 02 35 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 070 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
521 02 35 |
500 |
|
|
|
|
1 070 000,00 |
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству |
010 |
10 |
04 |
5210236 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-978 000,000 |
0,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
04 |
5210236 |
500 |
|
|
|
-978 000,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
978 000,000 |
1 825 000,000 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда |
010 |
10 |
06 |
521 02 32 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
419 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
521 02 32 |
500 |
|
|
|
|
419 000,00 |
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних |
010 |
10 |
06 |
521 02 33 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
428 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
521 02 33 |
500 |
|
|
|
|
428 000,00 |
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству |
010 |
10 |
06 |
5210236 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
978 000,000 |
978 000,000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
010 |
10 |
06 |
5210236 |
500 |
|
|
|
978 000,00 |
978 000,00 |
Межбюджетные трансферты |
|
11 |
|
|
|
5 700 000,000 |
0,000 |
4 781 843,140 |
0,000 |
767 964 955,140 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
11 |
01 |
|
|
5 000 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
128 783 500,000 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
010 |
11 |
01 |
516 01 30 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
112 833 500,000 |
Фонд финансовой поддержки |
010 |
11 |
01 |
516 01 30 |
008 |
|
|
|
|
112 833 500,00 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
010 |
11 |
01 |
5170200 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 950 000,00 |
Прочие дотации |
010 |
11 |
01 |
5170200 |
007 |
5 000 000,00 |
|
|
|
15 950 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
|
11 |
02 |
|
|
700 000,000 |
0,000 |
4 071 443,140 |
0,000 |
611 308 243,140 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
010 |
11 |
02 |
510 03 00 |
|
|
|
2 213 798,140 |
0,000 |
2 213 798,140 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
510 03 00 |
010 |
|
|
2 213 798,140 |
|
2 213 798,140 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
11 |
02 |
520 00 00 |
|
700 000,000 |
0,000 |
1 857 645,000 |
0,000 |
609 094 445,000 |
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда |
010 |
11 |
02 |
521 01 51 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17 307 000,000 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 51 |
010 |
|
|
|
|
17 307 000,00 |
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ, в связи с установлением государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению |
010 |
11 |
02 |
521 01 53 |
|
|
0,00 |
1 777 000,00 |
0,00 |
591 006 800,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 53 |
010 |
|
|
1 777 000,00 |
|
591 006 800,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры РС (Я) на 2009 год |
010 |
11 |
02 |
521 01 60 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
521 01 60 |
010 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на разработку документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов РС (Я) на 2009 год |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
|
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
010 |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований по государственной программе поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы на целевую подготовку специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета расходов местных бюджетов |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
|
|
|
80 645,00 |
0,00 |
80 645,00 |
Фонд софинансирования |
010 |
11 |
02 |
522 13 00 |
010 |
|
|
80 645,00 |
|
80 645,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
11 |
03 |
|
|
0,000 |
0,000 |
710 400,000 |
0,000 |
20 122 112,000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
010 |
11 |
03 |
001 00 00 |
|
0,000 |
0,000 |
710 400,000 |
0,000 |
20 122 112,000 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
11 |
03 |
001 36 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 964 112,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
001 36 00 |
009 |
|
|
|
|
1 964 112,00 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
010 |
11 |
03 |
001 38 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
210 000,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
001 38 00 |
009 |
|
|
|
|
210 000,00 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
010 |
11 |
03 |
505 46 00 |
|
0,000 |
0,000 |
710 400,000 |
0,000 |
17 948 000,000 |
Фонд компенсаций |
010 |
11 |
03 |
505 46 00 |
009 |
|
|
710 400,00 |
|
17 948 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
|
11 |
04 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 751 100,000 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 |
11 |
04 |
520 15 00 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 323 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
520 15 00 |
017 |
|
|
|
|
3 323 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы |
010 |
11 |
04 |
521 03 00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
521 03 00 |
017 |
|
|
|
|
3 000 000,00 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
11 |
04 |
521 06 00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 427 500,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
11 |
04 |
521 06 00 |
017 |
|
|
|
|
1 427 500,00 |
Всего расходов |
|
|
|
|
|
55 856 876,460 |
0,000 |
17 384 143,140 |
0,000 |
2 054 816 658,910 |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
Приложение 5 >> Приложение 5 |
|
Содержание Решение Алданского районного Совета депутатов Муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия) от 14... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.