3. Соисполнители подпрограммы
|
Министерство по делам предпринимательства и развития туризма PC (Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики PC (Я), Министерство образования PC (Я), Министерство здравоохранения PC (Я), Министерство культуры и духовного развития PC (Я), Министерство по молодежной политике и спорту PC (Я), Министерство архитектуры и строительного комплекса PC (Я), органы местного самоуправления муниципальных образований PC (Я)
|
4. Цель и задачи подпрограммы
|
Цель подпрограммы:
- обеспечение условий устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
Основные задачи подпрограммы:
- стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности путем предоставления субсидируемых кредитов и грантов на открытие собственного дела;
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, а также субсидируемых кредитов сельхозтоваропроизводителям на жилищное строительство;
- улучшение материально-технического состояния общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, учреждений культурно-досуговой деятельности, развитие инженерной инфраструктуры (повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения);
- реализация пилотных проектов по благоустройству и инженерному обустройству квартальных застроек в сельских поселениях;
- предоставление грантов инициативным группам на реализацию локальных проектов по благоустройству сельских населенных пунктов, оздоровлению социальной среды, воспитанию сельской молодежи и другое.
|
5. Целевые индикаторы подпрограммы
|
- количество субсидированных кредитов, выданных на развитие не сельскохозяйственной деятельности, ед.;
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
- в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов, кв. м;
- количество семей, улучшивших жилищные условия, всего
- в т. ч. молодых семей и молодых специалистов, кв. м;
- ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест;
- ввод в действие учреждений здравоохранения, коек;
- ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещ./см;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, ед.;
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (площадок, полей) тыс. кв. м;
- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест;
- приобретение автоклубов, ед.;
- ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
- ввод в действие локальных водопроводов, км;
- ввод в действие автономных систем энергообеспечения, использующих возобновляемые и местные энергоресурсы, ед./кВт;
- количество поддержанных пилотных проектов, ед.;
- количество утвержденных проектов в рамках грантовой программы, ед.
|
7. Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
|
Всего за 2012-2016 гг. по базовому варианту 7 127,8 млн. рублей, в т.ч.:
из федерального бюджета (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант 2 971,1
2012 г. 400,0
2013 г. 570,4
2014 г. 563,1
2015 г. 773,9
2016 г. 663,7
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант 1 531,0
2012 г. 262,6
2013 г. 229,2
2014 г. 229,5
2015 г. 404,7
2016 г. 405,0
за счет средств бюджетов органов МСУ PC (Я) (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант 92,85
2012 г. 18,57
2013 г. 18,57
2014 г. 18,57
2015 г. 18,57
2016 г. 18,57
за счет внебюджетных средств (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Базовый вариант 2 532,9
2012 г. 312,2
2013 г. 482,8
2014 г. 475,5
2015 г. 686,3
2016 г. 576,1
|
Всего за 2012-2016 гг. по интенсивному варианту 11193,1 млн. рублей, в т.ч.:
из федерального бюджета (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Интенсивный вариант 4 566,0
2012 г. 580,2
2013 г. 836,1
2014 г. 965,1
2015 г. 1 112,3
2016 г. 1 072,3
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Интенсивный вариант 4 019,6
2012 г. 444,7
2013 г. 675,8
2014 г. 836,7
2015 г. 1 100,3
2016 г. 962,1
за счет средств бюджетов органов
МСУ PC (Я) (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Интенсивный вариант 114,0
2012 г. 24,7
2013 г. 32,2
2014 г. 10,0
2015 г. 10,0
2016 г. 37,1
за счет внебюджетных средств (млн. руб.), в т.ч. по годам:
Интенсивный вариант 2 493,5
2012 г. 309,4
2013 г. 477,7
2014 г. 467,9
2015 г. 675,9
2016 г. 562,6
|