15 марта 2012 г., 4, 5, 24 апреля, 4 июля 2013 г.
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 года N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года".
2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент Республики Саха (Якутия) |
Е. Борисов |
г. Якутск
12 октября 2011 года
N 971
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции
Государственная программа
Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 971)
15 марта 2012 г., 4, 5, 24 апреля, 4 июля 2013 г.
Паспорт
государственной программы Республики Саха (Якутия)
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
|
1. |
Наименование Программы |
Государственная программа "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) |
||
2. |
Статус Программы |
Государственная программа |
||
3. |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" |
||
4. |
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
||
5. |
Соисполнители государственной Программы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия); Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); Министерство образования Республики Саха (Якутия); Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия); Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия); Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
||
6. |
Цели и задачи государственной Программы |
Цели: снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 40 процентов к 2020 году по сравнению с 2007 годом; формирование в Республике Саха (Якутия) энергоэффективного общества. Задачи: - повышение энергетической эффективности зданий, сооружений; - сокращение потребления первичного топлива на единицу валового регионального продукта; - создание предпосылок по снижению затрат на завоз и использование топливно-энергетических ресурсов; - повышение заинтересованности руководителей предприятий, организаций, населения республики в проведении энергосберегающих мероприятий; - обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; обеспечение приборного учета используемых энергетических ресурсов |
||
7. |
Целевые индикаторы Программы |
- Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы в 2020 году снижения энергоемкости валового регионального продукта на 40 и более процентов к уровню 2007 года. - Сокращение потребления энергоресурсов не менее чем на 2,6 млн. тонн условного топлива (к 2020 году по сравнению с 2007 годом в сопоставимых условиях) |
||
8. |
Сроки реализации Программы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
||
9. |
Наименование подпрограмм (стратегических направлений) Программы |
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. |
||
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе. | ||||
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе. | ||||
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. | ||||
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов. | ||||
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике. | ||||
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. | ||||
8. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологии и проектов. | ||||
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте. | ||||
10. Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | ||||
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения. | ||||
10. |
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам |
22 995,3 млн. рублей, в том числе: - из государственного бюджета РС(Я) - 4 489,8 млн. рублей; - из федерального бюджета - 464,0 млн. рублей; - из бюджетов муниципальных образований - 775,7 млн. рублей; - из внебюджетных источников - 17 265,8 млн. рублей. Из государственного бюджета РС(Я): 2012 год - 654,6 млн. руб.; 2013 год - 792,1 млн. руб.; 2014 год - 449,6 млн. руб.; 2015 год - 433,1 млн. руб.; 2016 год - 436,2 млн. руб.; 2017-2020 гг. - 1 724,2 млн. руб. |
26 760,78 млн. рублей, в том числе: - из государственного бюджета РС(Я) - 10 508,9 млн. рублей; - из федерального бюджета - 464,0 млн. рублей; - из бюджетов муниципальных образований - 775,7 млн. рублей; - из внебюджетных источников - 15 012,0 млн. рублей. Из государственного бюджета РС(Я): 2012 год - 654,6 млн. руб.; 2013 год - 1 442,9 млн. руб.; 2014 год - 1 032,4 млн. руб.; 2015 год - 1 064,4 млн. руб.; 2016 год - 1 086,8 млн. руб.; 2017-2020 гг. - 5 227,7 млн. руб. |
1. Характеристика текущего состояния
Программа разработана в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы".
Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Республики Саха (Якутия), а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Энергоемкость ВВП России и ВРП Якутии (по паритету покупательной способности) до 5 раз выше, чем в развитых странах (например, в Японии на 1 $ ВВП расходуется 200 г у.т. при аналогичном показателе в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия) - более 1 кг у.т.).
В 2009 году энергоемкость ВРП составила 73,4 кг у.т./тыс. руб. (в ценах 2000 года), что на 5,5 п.п. выше прошлогоднего уровня и на 26 п.п. ниже уровня 2001 года. Энергоемкость ВРП в республике на протяжении многих лет ниже аналогичного показателя по Российской Федерации, что связано с наличием высокорентабельной отрасли - алмазодобывающей промышленности.
Энергоэффективность экономики Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) в действующих ценах, млрд. руб. |
61,6 |
114,9 |
130,4 |
153,5 |
183,0 |
205,8 |
246,5 |
309,5 |
329,7 |
367,3 |
- в ценах 2000 года |
82,6 |
83,5 |
85,4 |
90,5 |
97,2 |
98,5 |
106,3 |
121,3 |
117,5 |
122,8 |
Энергоемкость ВРП Республики Саха (Якутия), кг у. т./тыс. руб.*) |
132,6 |
68,1 |
58,7 |
49,1 |
41,3 |
37,1 |
32,0 |
27,3 |
16,2 |
15,8 |
- в ценах 2000 года |
98,9 |
93,6 |
89,7 |
83,2 |
77,7 |
77,6 |
74,1 |
69,6 |
73,4 |
71,6 |
Для сравнения: Энергоемкость ВВП Российской Федерации в ценах 2000 г., кг у. т./тыс. руб. |
139,6 |
131,8 |
125,1 |
119,1 |
113,1 |
103,0 |
95,2 |
91,1 |
95,7 |
|
*- с 2009 года расчет энергоемкости ведется по методике Росстата.
Объективными причинами высокой энергоемкости являются суровый климат, большие расстояния, неразвитая инфраструктура, сырьевая направленность экономики. Данные обстоятельства усугубляются отсутствием экономических стимулов для внедрения энергоэффективных технологий и мероприятий во всех сферах экономики, в том числе в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Доля убыточных предприятий в отрасли продолжает оставаться высокой: по итогам 2010 года убыточными являлись 53,1% от числа организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Значительный износ коммунальной инфраструктуры (в 2009 г. - 59%, в 2010 г. - 61,2%) приводит к увеличению потерь коммунальных ресурсов: потери воды составили в 2009 г. - 29%, в 2010 г. - 32,2%, тепловой энергии в 2009 г. - 21,3%, в 2010 г. - 21,6%.
В общем объеме потребления в республике по показаниям приборов учета в 2010 году счета потребители всех видов деятельности платят только за 15,0% воды, за 95,8% газа, за 40,2% тепловой энергии и 97,2% электроэнергии. В жилом фонде по показаниям приборов учета оплачивают только за 7% тепловой энергии, за 10% воды и за 7% природного газа.
Современное состояние электроэнергетики Республики Саха (Якутия) характеризуется наличием острейших проблем (износ оборудования, нехватка инвестиций и т.д.), большой доли физически и морально устаревшего оборудования, требующих безотлагательного решения. Износ объектов электроэнергетики в среднем составляет более 50%, в том числе износ линий электропередачи - 75%, тепловых сетей - 51%, силового и прочего оборудования - 61%, подстанций - 81%, машин и оборудования - 62%.
В Республике Саха (Якутия) ведется работа по сокращению затрат в жилищно-коммунальном комплексе. Комплексные мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере и в жилом фонде проводятся в отдельных муниципальных образованиях с 2006 года. В Усть-Янском районе, расположенном в арктической зоне республики, за 2006-2010 гг. осуществлен 100% переход на поквартирный и общедомовой учет тепла, горячее и холодное водоснабжение с выводом данных на единый сервер. Во всех домах и квартирах установлены пластиковые трубы системы водоснабжения. На реализацию данных мероприятий направлялись средства от экономии ресурсов, привлекались банковские кредиты. Всего было привлечено кредитов в объеме 39 млн. рублей, выполнено работ на 74 млн. рублей, сэкономлено 152 млн. рублей бюджетных средств - это 25% от расходов на коммунальные услуги в бюджетной сфере и в жилом фонде. Потребление тепла снизилось на 30%, теплопотери сократились на 87%.
За счет средств Европейского банка реконструкции и развития проведена модернизация систем теплоснабжения в с. Жиганске.
В п. Тикси Булунского района ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" осуществляет план мероприятий по энергоресурсосбережению, в который вошли реконструкция котельной ТЭЦ п. Тикси, реконструкция сетей тепло-водоснабжения, внедрение единой системы технологического и коммерческого учета (ЕСТКУ), промывка внутренних систем теплоснабжения, регулирование режимов тепло-водоснабжения, оптимизация жилищного фонда.
В рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда построен первый полноценный энергоэффективный 33-квартирный "умный дом" в пос. Жатай. Малоэтажное жилищное строительство с применением энергосберегающих технологий продолжается, для этого производится реконструкция существующих инженерных сетей и коммуникаций.
Реализация энергоэффективных проектов в условиях Крайнего Севера даст новый толчок для внедрения и широкого использования инновационных энергоэффективных технологий при эксплуатации зданий и сооружений, при строительстве многоквартирных домов, в том числе для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения.
Потенциал энергосбережения
В структуре потребления электрической энергии основная доля (40%) расходуется на добычу полезных ископаемых. Достаточно велики потери при транспорте электроэнергии в сетях общего пользования, доля которых составляет более 13%.
Существенна доля расхода электроэнергии населением и при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, соответственно 11% и 15%.
Анализ удельных показателей расхода электроэнергии при добыче полезных ископаемых показывает, что в республике как при добыче угля, так и при добыче нефти средние значения ниже аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации. Следовательно, в настоящее время какой-либо существенный потенциал электросбережения в данном секторе экономики не наблюдается.
Динамика потерь электроэнергии в сетях общего пользования за последние годы характеризует их некоторую неравномерность, в то же время наблюдается общая тенденция их роста. Сравнительные данные показывают, что хотя значения потерь в республике не самые худшие, однако их снижение до нормативных величин (порядка 10%) создает предпосылки экономии электроэнергии.
Величина удельного электропотребления на освещение и бытовые нужды на человека в год по статистическим данным в республике ниже аналогичных показателей в близлежащих регионах. Это может свидетельствовать о недостаточно высокой электровооруженности быта населения, в связи с этим в ближайшем будущем возможен рост удельного потребления электроэнергии в этом секторе.
Вместе с тем за счет использования современных технологий в сфере потребления электроэнергии на освещение можно снизить расход электроэнергии. Так, применение современных энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания позволит снизить электропотребление на цели освещения в среднем в 5 раз. По имеющимся оценкам на цели освещения расходуется около 20% электроэнергии, потребляемой населением. Таким образом расход электроэнергии на цели освещения населением в республике оценивается в 150 млн кВт-ч в год. При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы суммарная величина сберегаемой электроэнергии может составить порядка 120 млн кВт-ч в год. Учитывая, что 100% замена ламп практически не реализуема, даже при 10% замене потенциал электросбережения оценивается в объеме 10-12 млн кВт-ч в год.
В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды наибольшее превышение удельных показателей над средними значениями наблюдаются при подъеме и подаче воды (исключая коммунально-бытовые нужды) и очистке воды.
Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем и подачу воды, а также на очистку сточных вод до средних по Дальневосточному федеральному округу составит существенный потенциал электросбережения - более 50% от суммарного потребления.
Суммарный потенциал экономии электроэнергии в рассмотренных направлениях использования оценивается в 217-256 млн. кВтч в год:
|
Удельный показатель использования электроэнергии |
Объем продукции |
Экономия, млн кВтч |
|
кВтч на ед. продукции |
возможное уменьшение |
|||
Потери в сетях общего пользования |
13,2% |
2,5-3% |
6693 млн кВтч |
167-200 |
Освещение (10% применение энергосберегающих ламп) |
10-12 |
|||
Подъем и подача воды |
1334 на тыс. м3 |
450-480 на тыс. м3 |
45026 тыс. м3 |
20-22 |
Очистка сточных вод |
1221 на тыс. м3 |
550-590 на тыс. м3 |
37956 тыс. м3 |
20-22 |
Всего экономия электроэнергии |
217-256 |
Всего потребление тепловой энергии в Республике Саха (Якутия) в 2010 году составило 11,2 млн Гкал. Из них 46% приходится на население. Потери в тепловых сетях составляют 19,4%.
Низкий технический уровень многих объектов и звеньев теплоснабжающих систем республики (тепловых сетей, абонентских установок), отсутствие в них необходимых систем автоматического регулирования и измерений, неудовлетворительные теплотехнические характеристики зданий приводят к большим сверхнормативным потерям тепла.
Эти потери создают потенциал энергосбережения, реализация которого может существенно повысить эффективность транспорта и использования тепловой энергии, снизить ее потребление.
Общий потенциал экономии тепловой энергии в теплоснабжении республики (сверхнормативные потери тепла) составляет 2450-2910 тыс. Гкал/год, или 16-19% от годового отпуска тепла.
|
Тепловая энергия |
|
Экономия, тыс. Гкал/год |
% от годового отпуска тепла |
|
Здания, всего |
1540 - 1700 |
19 - 21 |
Тепловые сети |
910 - 1210 |
6 - 8 |
Всего |
2450 - 2910 |
16 - 19 |
В структуре всего потенциала экономии тепловой энергии в сфере теплоснабжения на долю зданий приходится 70%, на долю тепловых сетей 30%.
Снижение потерь в тепловых сетях до нормативных (8-10%) позволит экономить 910-1210 тыс. Гкал тепловой энергии ежегодно.
Основной потенциал сбережения тепловой энергии сосредоточен в сфере теплоснабжения.
Суммарный потенциал сбережения тепловой энергии оценивается в 2,5-2,9 млн Гкал ежегодно:
|
Удельный показатель |
Объем продукции |
Экономия, тыс. Гкал |
|
Мкал на ед. продукции |
возможное уменьшение |
|||
Потери в тепловых сетях |
16,6% |
на 6-8% |
15163 тыс. Гкал |
910-1210 |
Потери в зданиях (при установке приборов регулирования снижение на 20%) |
1540-1700 |
|||
Производство кислорода |
2294 на тыс. м3 |
1100-1150 на тыс. м3 |
235 тыс. м3 |
0,2-0,3 |
Производство мяса (включая субпродукты 1 категории) |
12053 на т |
5000-6000 на т |
1161 т |
5,8-7 |
Всего экономия тепловой энергии |
2456-2917 |
Основными потребителями топлива в республике являются энергетика и транспорт. На электростанциях и котельных сжигается более 84% от общего потребления котельно-печного топлива - в основном уголь. На транспорте используются нефтепродукты. Удельный расход топлива на отпуск электрической и тепловой энергии на электростанциях, работающих на котельно-печном топливе, составляет соответственно 363 г у.т./кВт-ч и 160 кг у.т./Гкал. Эти показатели находятся на уровне средних по Дальневосточному федеральному округу.
На дизельных электростанциях также имеется потенциал топливосбережения за счет снижения удельных расходов топлива, так как средний показатель по республике выше нормативного и аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и близлежащим субъектам Российской Федерации, кроме Забайкальского края.
Анализ показателей эффективности использования топлива в транспорте и отраслях промышленности показывает, что удельные показатели расхода топлива в республике не превышают средние значения по Дальневосточному федеральному округу. Таким образом, потенциал топливосбережения сосредоточен на энергоисточниках и оценивается в 436-552 тыс. т у.т. ежегодно.
Одним из оптимальных путей инновационного развития является кластерное проектирование или формирование территорий опережающего инновационного развития, создание зон энергоэффективности.
Создание инновационных кластеров позволит эффективнее использовать бюджетные ресурсы.
В целях стратегического планирования исследованы внутренние и внешние факторы текущего состояния энергосбережения в республике, составлен SWOT-анализ, указывающий в каких направлениях нужно действовать, используя сильные стороны, чтобы максимизировать возможности и свести к минимуму угрозы и слабости.
SWOT-анализ
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S) |
Слабые стороны (W) |
Высокий технический потенциал энергосбережения. Правовая, организационная, финансовая поддержка со стороны государства. Наличие достаточной конкурентной среды. Превалирование малозатратных мероприятий, их высокая рентабельность. Благоприятный инвестиционный климат. Высокая мотивация потребителей. |
Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов. Высокий физический, моральный износ основных средств. Отсутствие достаточного финансирования. Низкая мотивация энергоснабжающих организаций. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий. Долгосрочный характер решения проблемы. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей. |
Возможности (O) |
Угрозы (T) |
Рост конкурентоспособности промышленных предприятий на местном, мировом рынках. Повышение финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики республики. Рост уровня и качества жизни населения. Повышение энергоэффективности общества. Снижение расходов бюджета на субсидирование предприятий ЖКХ, коммунальные услуги бюджетных учреждений. |
Ослабление роста рынка. Ужесточение конкуренции. Снижение рентабельности бизнеса. Снижение мотивации потребителей. |
SWOT-анализ выявил сильные стороны энергосбережения, на которые следует делать особый упор. Реализация энергосберегающих мероприятий позволит добиться мультипликативного эффекта, благотворно подействуют в целом на экономику, улучшить качество жизни населения.
Целью проведения данного анализа является не столько определение положительных моментов в энергосбережении, сколько выявление перечня проблем, требующих решения путем проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой.
Так, основными проблемами являются:
1. Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов.
2. Высокий физический, моральный износ основных средств.
3. Отсутствие достаточного финансирования.
4. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий.
5. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей, особенно для малоимущих граждан.
Основной проблемой из указанных выше является отсутствие достаточного финансирования как со стороны государства, так и со стороны предприятий - собственников основных средств.
2. Цели и стратегические направления
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.
Основной целью Программы является достижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) к 2020 году (в сопоставимых условиях) 19,1 кг у.т./тыс. руб., что на 40 процентов ниже уровня 2007 года.
Для достижения заданной цели ставятся задачи совершенствования в Республике Саха (Якутия) технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных, снижения потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в бюджетных организациях, промышленности и коммунально-бытовом секторе.
Программа предусматривает совокупность мероприятий, целенаправленно реализующих экономию энергии всех видов, на создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения. Особое внимание уделено основным техническим мероприятиям в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, строительном комплексе.
Таким образом, мероприятия программы разделены на следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте.
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения.
Перечень целевых индикаторов и показателей
В соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225) в Программе содержатся индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их всего 78 (по базовому и интенсивному вариантам, соответственно, приложения N 16 и N 18). На их основе по методике Минрегиона России (Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 N 273) рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) (приложения N 15 и N 17).
Данные показатели рассчитаны на основе статистических данных за 2007-2010 гг. и прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Реализация Программы определяется выполнением целевых показателей (приложения N 15 и N 17) и индикаторов (приложения N 16 и N 18).
Представленные в приложениях целевые показатели и индикаторы должны ежегодно пересматриваться, отставание от заданных параметров должно стать сигналом для принятия мер по повышению эффективности мероприятий энергосбережения.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет, государственный бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты, внебюджетные средства.
Общий объем финансирования Программы за весь срок реализации (2012-2020 гг.) составляет:
- по базовому варианту - 22 995,3 млн. рублей из всех источников финансирования;
- по интенсивному варианту - 26 760,7 млн. рублей из всех источников финансирования.
Федеральный бюджет
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р (далее - Программа РФ), предусматривается выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при условии соблюдения требований, указанных в Программе РФ.
В 2011 году в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации N 1843-р от 21 октября 2011 г. "Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Республика Саха (Якутия) получила субсидию из федерального бюджета в размере 38 655,4 тыс. рублей на приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии для установки в многоквартирных домах. На указанную сумму было приобретено и распределено распоряжением Правительства РС (Я) N 798-р от 31.07.2012 г. "О распределении приборов учета тепловой энергии, приобретенных за счет федерального бюджета, между муниципальными образованиями" 473 комплектов теплосчетчиков 22 муниципальным образованиям.
Предполагается, что Республика Саха (Якутия) ежегодно будет претендовать на получение субсидий из федерального бюджета, а также на получение государственной гарантии. Требования к порядку и условиям их предоставления утверждены постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. N 746 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Реализация политики энергосбережения в Республике Саха (Якутия) проводится и будет проводиться с участием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Финансирование мероприятий по энергосбережению за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) ежегодно растет. В 2010 году на данные цели было выделено 91,9 млн. рублей. В 2011 году согласно республиканской целевой программе "Энергосбережение в Республике Саха (Якутия) на 2010-2015 гг. и на период до 2020 г." из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на энергосберегающие мероприятия муниципальным образованиям и государственным учреждениям выделено 179,35 млн. руб., в том числе:
- 133,5 млн. руб. муниципальным образованиям (распоряжения Правительства РС (Я) от 28.04.2011 г. N 377-р, от 27 октября 2011 г. N 1128-р и от 22 декабря 2011 г. N 1368-р);
- 10,2 млн. руб. министерствам и ведомствам РС (Я);
- 38,65 млн. руб. на софинансирование из федерального бюджета на реализацию региональной программы по энергосбережению.
Средства направляются ресурсоснабжающим организациям, органам исполнительной власти субъекта, имеющим на балансе социальные объекты, муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ энергосбережения, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, социальное обеспечение). Условия и порядок их предоставления определен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 N 362.
Аккумулирование сэкономленных средств в бюджетной сфере осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Начиная с 1 января 2010 года планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом снижения в сопоставимых условиях объема потребления потребляемых ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема 2009 года, с ежегодным снижением не менее чем на 3%.
В 2012 году из государственного бюджета на мероприятия по энергосбережению выделено 654,6 млн. рублей, а том числе:
- на проведение обязательного энергообследования в бюджетных учреждениях 36,08 млн. рублей;
- на энергосбережение в строительством комплексе 4,9 млн. рублей, в том числе НИОКР:
- по разработке рекомендаций по проектированию энергоэффективных жилых и общественных зданий в климатических условиях Севера;
- по разработке руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов;
- по разработке альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных;
- на мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде 590,1 млн. рублей, в том числе:
- установка приборов учета для малоимущих граждан 8,9 млн. рублей;
- проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов в размере 430 млн. рублей;
- на софинансирование муниципальных программ энергосбережения 150,5 млн. рублей;
- НИОКР по изучению экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Западного энергорайона с учетом планов Республики Саха (Якутия) по газификации населенных пунктов в Западной Якутии, планов крупных потребителей и надежности функционирования энергосистемы 300 тыс. рублей;
- на разработку методологии проведения регионального статистического наблюдения по численности населения с дифференциацией по уровням среднедушевых доходов в разрезе муниципальных поселений 300 тыс. рублей;
- на содержание ГБУ "РАЭР" 22,07 млн. рублей.
С 2012 года получателями бюджетных средств стали малоимущие граждане. Им оказана финансовая поддержка по приобретению и установке индивидуальных приборов учета ресурсов. На эти цели по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" для оказания помощи малоимущим гражданам предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в 2012-2014 годах в объеме 30,9 млн. руб. (в 2013 году выделено 7 млн. рублей, на 2014 год запланировано 15 млн. рублей).
В целом до 2020 года за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) планируется направить
- по базовому варианту - 4 489,8 млн. рублей, в том числе по годам
2012 год - 654,6 млн. руб.;
2013 год - 792,1 млн. руб.;
2014 год - 449,6 млн. руб.;
2015 год - 433,1 млн. руб.;
2016 год - 436,2 млн. руб.;
2017-2020 гг.-1 724,2 млн. руб.
- по интенсивному варианту - 10,5 млрд руб. в том числе по годам:
2012 год - 654,6 млн. руб.;
2013 год - 1 442,9 млн. руб.;
2014 год - 1 032,4 млн. руб.;
2015 год - 1 064,4 млн. руб.;
2016 год - 1 086,8 млн. руб.;
2017-2020 гг.-5 227,7 млн. руб.
Значительный объем средств будет направлен на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. В 2013 году для установки общедомовых приборов учета жилищного фонда выделяются государственные гарантии в размере 258 млн. рублей поставщикам коммунальных услуг.
Местные бюджеты
За счет средств местных бюджетов как по базовому, так и по интенсивному вариантам будут профинансированы мероприятия на сумму 775,7 млн. рублей, эти средства направляются на проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД и на софинансирование энергоэффективного наружного освещения.
Внебюджетные источники
Объем внебюджетного финансирования Программы составляет 17,0 млрд. рублей по базовому варианту и 15,0 млрд. рублей по интенсивному варианту.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся:
- собственные средства предприятий;
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- взносы участников реализации подпрограмм Программы, включая организации различных форм собственности;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, в рамках реализации энергосервисных договоров;
- доходы от продажи единиц сокращения выбросов в рамках проектов совместного осуществления, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы;
- кредиты, займы кредитных организаций;
- средства собственников жилых помещений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- иные внебюджетные источники.
Также за счет внебюджетных средств будет осуществляться финансирование мероприятий энергосбережения в электроэнергетике, промышленности, строительстве, коммунальном комплексе и на транспорте.
4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками
Для эффективного руководства и координации работ по выполнению программы энергосбережения создается четкая структура управления энергосбережением.
На республиканском уровне управление энергосбережением осуществляют:
Правительство Республики Саха (Якутия):
разрабатывает и утверждает программу энергосбережения, при необходимости вносит корректировки и изменения;
разрабатывает и представляет законодательному органу власти на утверждение законодательные акты;
рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реализации республиканской программы энергосбережения;
создает органы управления энергосбережением;
определяет порядок консолидации и расходования целевых средств и ресурсов для реализации энергосбережения и осуществляет контроль их использования.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
рассматривает и принимает законодательные акты в области энергосбережения;
контролирует бюджетные ассигнования в сфере энергосбережения;
определяет установление льгот и порядок их предоставления.
Созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 N 516-р Межведомственная координационная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее - Комиссия) осуществляет на коллегиальной основе реализацию Закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Комиссия является совещательным органом, подготавливает предложения по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия), вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области энергосбережения.
Уполномоченным органом по реализации мероприятий по энергосбережению является Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - РАЭР), созданное распоряжением Президента Республики Саха (Якутия).
Целью создания РАЭР является повышение эффективности текущих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на коммунальные услуги путем реализации комплексных мероприятий энергосбережения по оптимизации топливно-энергетического баланса. В задачи РАЭР входит исполнение функций государственного заказчика работ по энергосбережению, внедрение комплексной инновационно-технической, финансовой, кадровой системы по реализации мероприятий энергосбережения в муниципальных образованиях, бюджетной сфере, организациях коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).
Ежегодно уполномоченный орган совместно с заинтересованными сторонами подготавливает доклад о выполнении Плана мероприятий энергосбережения и Программы и представляет его в Правительство Республики Саха (Якутия).
Важнейшим является необходимость принятия, реализация целого перечня основных мероприятий и нормативно-правовых актов, обеспечивающих формирование основ реализации механизмов энергосбережения в Республике Саха (Якутия) (приложение N 5).
5. Информационное обеспечение реализации Программы
Информационное обеспечение реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает мероприятия по следующим направлениям:
- создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организация и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности;
- реализация информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни.
В рамках создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительством Республики Саха (Якутия) принято распоряжение от 27.05.2011 N 544-р "О назначении ответственных исполнителей по представлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Для информационного обеспечения реализации Программы также планируется внедрение регионального сегмента ГИС "Энергоэффективность". Создание данной системы продиктовано необходимостью формирования отчетности в области энергосбережения на уровне "учреждение-отрасль-регион", дающей возможность проводить мониторинг потребления ТЭР во всех сферах экономической деятельности, в том числе государственными (муниципальными) учреждениями и жилфондом, вести реестр программ энергосбережения, осуществлять контроль выполнения мероприятий по энергосбережению, использованию средств, направляемых на реализацию мероприятий, проводить расчет целевых показателей и рассчитывать эффект от их реализации в натуральном и стоимостном выражении.
В интенсивном варианте реализации программы планируется создание и организация деятельности на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Якутске. Планируется реализация социальных проектов, направленных на вовлечение различных групп населения в работу по созданию энергоэффективного общества, организация конкурсов "Энергоэффективная школа", "Энергия будущего", проведение молодежного саммита энергоэффективности.
В республике в настоящее время создан и функционирует региональный интернет-портал по энергосбережению на базе интернет-сайта уполномоченного органа по энергосбережению - Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов".
В целях реализации информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни планируется:
1) периодическое проведение региональных конференций по энергоэффективности, круглых столов и пресс-конференций по тематике энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности (статьи, тематические выпуски и программы, циклы сюжетов и репортажей);
3) изготовление и размещение различных видеороликов по вопросам энергосбережения в республике. Изготовление и размещение в сети Интернет баннеров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;
4) изготовление и размещение щитов наружной рекламы, пропагандирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике (социальная реклама).
6. Методика оценки достижения конечных результатов Программы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в сравнении с 2009 годом с ежегодным снижением не менее чем на 3 процента;
органы государственной власти, органы местного самоуправления, собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов обязаны обеспечить установку коллективных приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Также должны быть проведены энергетические обследования органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования, а также организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов, организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год, организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Обязательным условием должно стать заключение энергосервисного договора (контракта), содержащего условия о величине экономии энергетических ресурсов, о сроке действия энергосервисного договора, иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), иные определенные соглашением сторон условия, установленные законодательством Российской Федерации.
Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) на протяжении всего срока реализации Программы.
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утвержден постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.05.2010 N 190 "Об установлении целевых показателей (индикаторов) энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)".
Индикаторы и рассчитанные по ним целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приняты по базовому варианту (приложения N 15 и N 16) и по интенсивному варианту (приложения N 17 и N 18).
По базовому варианту показатели сравниваются с показателями оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на период до 2013 года. Сравнения касаются следующих показателей:
1. Энергоемкость валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) составила в действующих условиях за 2009 год 16,2 кг у.т./тыс. руб., по предварительной оценке за 2010 год 15,8 кг у.т./тыс. руб., в прогнозный период до 2013 года уменьшится до 15,1 кг у.т./тыс. руб.
2. Доля электрической энергии, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в республике, достигнет 100% к 2015 году, а на период до 2013 года составит:
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, % |
96,50 |
97,30 |
97,40 |
97,50 |
98,50 |
98,70 |
3. Доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии достигнет 100% только к 2020 году. Следует отметить, что пороговые значения доли тепловой энергии в жилом фонде, расчеты за потребление которой осуществляются по приборам учета (приложение N 8) выше показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти:
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, % |
6,00 |
11,80 |
11,84 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
4. Доля объемов воды, потребляемой всеми потребителями в республике, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды достигнет 100% к 2016 году.
Оснащение приборами учета воды предстоит выполнить до 2016 года, что потребует вложения значительных ресурсов, особенно в жилом фонде, где оснащенность приборами учета незначительная.
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, % |
5,00 |
6,80 |
6,80 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, % |
10,80 |
11,90 |
11,95 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
5. В настоящее время доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа составляет 95,8%, при этом в жилом фонде - не более 7%, полностью расчет по приборам учета за природный газ будет осуществляться с 2020 года. Целевые показатели программы по газу (Приложение N 8) выше аналогичных показателей при оценке деятельности органов исполнительной власти:
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа, % |
63,8 |
67,3 |
70,1 |
75,0 |
80,0 |
90,0 |
- в том числе в жилом фонде |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
6. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Саха (Якутия) уменьшится к 2020 году до 5% ввиду роста добычи топливно-энергетических ресурсов.
7. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета за весь рассматриваемый период не превысит 1%:
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2020 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, млн. руб. |
595,2 |
499,9 |
503,9 |
490,2 |
483,1 |
496,4 |
- доля в бюджете Республики Саха (Якутия), % |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
При рассмотрении итогов мероприятий энергосбережения также учитываются следующие показатели оценки эффективности органов государственной власти на период до 2013 года:
|
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Удельная величина потребления электрической энергии в МКД |
кВтч на 1 жителя |
1000,0 |
950,0 |
900,0 |
850,0 |
Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,50 |
0,45 |
0,40 |
0,35 |
Удельная величина потребления горячей воды в МКД |
куб. м на 1 жителя |
38,32 |
36,59 |
34,87 |
33,15 |
Удельная величина потребления холодной воды в МКД |
куб. м на 1 жителя |
73,00 |
69,84 |
66,68 |
63,52 |
Удельная величина потребления природного газа в МКД |
куб. м на 1 жителя |
130,00 |
127,00 |
124,00 |
120,00 |
Количественные показатели (индикаторы) на протяжении всего срока реализации Программы должны корректироваться и уточняться по мере получения годовых статистических отчетов. Тенденции изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти позволит проводить объективный анализ и выявлять тенденции соответствия проделанной работы намеченным результатам.
Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается:
- экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства,
- снижением расходов на дотирование энергопотребления населения.
Следует отметить, что по ФЗ-261 наиболее насыщенными и сложными были 2011 и 2012 годы, когда шел активный процесс становления энергосбережения в Республике Саха (Якутия). Сейчас удалось добиться внедрения энергосбережения во всех сферах экономики республики, появилось большое количество единомышленников, инициаторов энергосбережения, повысилась общая культура населения в части бережного отношения к природным ресурсам.
Реализация Программы энергосбережения в Республике Саха (Якутия) позволит в социальном плане сделать весомый шаг в сторону выравнивания условий проживания населения в районах Крайнего Севера до общероссийского уровня.
Так, в местах появления ТЭЦ малой мощности за счет оптимизации процесса производства тепла произойдет снижение стоимости тепловой энергии, отпускаемой потребителям, появится круглогодичное обеспечение горячей водой.
За счет технического перевооружения произойдет рост производительности труда и улучшение техники безопасности. На базе новых перспективных технологических схем и оборудования предусматривается обновить 30% процентов основных средств.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения, в первую очередь населения республики.
В процессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты будут уточняться по результатам выполненных мероприятий по энергосбережению, не реже одного раза в год в Программу будут вноситься коррективы, изменения.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
||
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
|||
2 |
Основание для разработки государственной программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|||
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия), Министерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
|||
4 |
Цель подпрограммы |
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на предприятиях, учреждениях бюджетной сферы и снижение потребления энергоресурсов и воды объектов данных учреждений в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году |
|||
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений; число индивидуальных тепловых пунктов в зданиях государственных (муниципальных) учреждений число энергоэффективных источников света; доля оборудования высоких классов энергетической эффективности, закупаемого для государственных и муниципальных нужд |
|||
|
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года. |
|||
7 |
Наименование задач подпрограммы |
Основной задачей является создание условий для приведения энергоэффективных мероприятий. |
|||
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 г.г. - 82,998 млн. руб. |
2012-2020 г.г. - 82,998 млн. руб. |
||
в т.ч. средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | |||||
- 42,998 млн. руб. в том числе: 2012 год - 36,079 млн. рублей; 2013 год - 6,919 млн. рублей. Средства федерального бюджета в 2013 году - 40 млн. рублей. |
- 42,998 млн. руб. в том числе: 2012 год - 36,079 млн. рублей; 2013 год - 6,919 млн. рублей. Средства федерального бюджета в 2013 году - 40 млн. рублей. |
||||
В последующие годы, финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет экономии средств на коммунальные услуги |
1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на начало 2012 года на территории Республики Саха (Якутия) насчитывается 3448 организаций и учреждений с участием Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований, в том числе 595 действующих республиканских бюджетных учреждений.
По приборам учета в бюджетном секторе производятся расчеты за 97,4% электроэнергии, 42% теплоэнергии, 33% воды.
Наибольшая оснащенность приборами учета ресурсов в республиканских учреждениях: установлено 633 электросчетчика, 234 узлов учета тепловой энергии, 309 расходомеров воды.
Анализ общего потребления услуг по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" показывает ежегодный рост расходов местного, республиканского бюджетов на оплату коммунальных услуг. Так, если в 2008 году расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) по статье 223 составили 3 892 млн. рублей, то в 2009 году - 5 281,9 млн. рублей, в 2010 году - 6 255,7 млн. рублей, оценка на 2011 год - 7 836,0 млн. рублей. Рост расходов связан с ростом тарифов на услуги, а также с вводом новых объектов.
Анализ исполнения государственного контракта по учреждениям показывает, что при установке приборов учета в зданиях снижаются фактические показатели потребления от плановых показателей на 16%.
Основными направлениями снижения затрат являются проведение комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование тепловой и электрической энергии. Как показывает практика, при рациональном использовании энергоресурсов и правильном подходе к проблеме энергоресурсосбережения, с точки зрения оптимального соотношения затрат и ожидаемого эффекта, потенциал энергоресурсосбережения в бюджетной сфере составляет по тепловой энергии 21%, по водопотреблению - 15%, по электрической энергии - 18%.
Мероприятия энергосбережения в муниципальных образованиях реализуются с 2011 года в основном через энергосервисные договоры (контракты). Первый энергосервисный контракт был заключен в августе 2011 года.
На начало 2013 года на территории Республики Саха (Якутия) действуют 9 энергосервисных компаний. Энергосервисными компаниями заключено 130 энергосервисных контрактов, охватывающих 195 бюджетных учреждений в 14 муниципальных районах Республики. Ожидаемая экономия в стоимостном выражении составляет более 600 млн. рублей в ценах 2012 г. за весь срок реализации контрактов.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях является снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов данных учреждений на 15 процентов.
Задачи энергосбережения в бюджетном секторе:
снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;
снижение удельного потребления энергии;
проведение энергетических обследований (энергоаудита), составление энергетических паспортов объектов;
внедрение механизма экономического стимулирования;
расширение применения современными техническими средствами измерения, учета и регулирования потребления энергоресурсов;
оптимизация объектов жилого и производственного фонда;
выполнение комплекса организационных, технических и экономических мероприятий.
Таким образом, основной задачей является создание условия для приведения энергоэффективных мероприятий.
Первоочередными мероприятиями энергосбережения в подведомственных учреждениях являются проведение энергетического обследования и установка приборов учета энергоресурсов: теплосчетчиков, водосчетчиков, электросчетчиков.
Перечень мероприятий энергосбережения, фактические результаты которых могут быть установлены приборами учета:
- дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), теплотрасс;
- тепловое регулирование системы отопления (радиаторные терморегуляторы, погодные компенсаторы, автоматические индивидуальные тепловые пункты и т.д.);
- установка водосберегающих санитарных приборов;
- внедрение регулируемых электроприводов для электродвигателей;
- обновление старого оборудования новым экономичным энергосберегающим оборудованием, выполняющим функцию замененного оборудования или совмещающим еще и другие функции, которые уменьшают расходы энергопотребления в целом по зданию;
- внедрение экономичных осветительных приборов;
- внедрение автоматики, уменьшающей энерговодопотребление;
- другие мероприятия, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги.
Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий.
Проведение энергетических обследований объектов бюджетных учреждений.
Основные направления создания условий для проведения энергоэффективных мероприятий являются:
разработка нормативно-методической документации;
внедрение энергосервисных контрактов;
энергетическая паспортизация объектов, которая включает в себя мероприятия по первичному энергоаудиту, обследованию теплотехнических характеристик объектов, выявлению мест и причин сверхнормативных тепловых потерь, выдачу рекомендаций по снижению тепловых потерь.
Одним из важнейших условий для проведения энергоэффективных мероприятий являются проведение первичных энергетических обследований. Проведение энергообследование позволит выявить фактическое потребление тепловой энергии, и даст возможность в дальнейшем прорабатывать адекватные энергосберегающие мероприятия с прогнозированием изменения объема теплопотребления.
Согласно статье 16 Федерального закона N 261-ФЗ энергетическое обследование является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
По итогам энергетического обследования учреждения разрабатывается энергетический паспорт объекта и перечень необходимых энергоэффективных мероприятий для снижения расхода потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.
Энергетический паспорт является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости объекта в целом, а также величины энергетических нагрузок на этот объект. По нему можно проверить правильность представления о том, что энергоэффективность запроектированного здания соответствует требованиям норм, и установить минимально необходимое теплопотребление здания за определенный период времени при соответствии фактических и проектных теплотехнических характеристик наружных ограждений или выявить их несоответствие в процессе натурных испытаний.
Энергетический паспорт здания должен содержать следующие расчетные проектные показатели и характеристики:
объемно-планировочные показатели;
расчетное количество людей в зданиях исходя из расчетных показателей;
характеристики наружных ограждающих конструкций и уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций;
энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания;
удельная тепловая эксплуатационная энергоемкость здания.
Оценка реализации подпрограммы в республиканских учреждениях:
Цели, задачи подпрограммы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год |
Цель подпрограммы - снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов бюджетных учреждений на 15 процентов |
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений |
Гкал/кв. м |
0,39 |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,23 |
Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий |
Проведенное энергообследование бюджетных учреждений |
Ед. |
0 |
174 |
23 |
0 |
|
595 |
Проведенное энергообследование объектов недвижимости государственного имущества |
Ед. |
0 |
0 |
126 |
125 |
|
251 |
|
Энергетическая паспортизация по итогам проведенных энергообследований бюджетных учреждений |
Ед. |
14 |
174 |
211 |
211 |
|
595 |
Согласно распоряжениям Правительства РС (Я) от 28.06.2012 г. N 649-р и от 30.10.2012 г. N 1175-р направлены в 2012 году средства государственного бюджета на обязательное энергообследование бюджетных учреждений в размере 36,08 млн. рублей 6 министерствам (Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Министерство труда и социального развития РС(Я), Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я), а также Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я).
В 2013 году будут направлены средства государственного бюджета в размере 6,9 млн. рублей на проведение обязательного энергетического обследования учреждений Министерства здравоохранения РС(Я).
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
За счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено по базовому и интенсивному вариантам - 42,9 млн. рублей, в том числе в 2012 году - 36,08 млн. рублей, в 2013 - 6,9 млн. рублей. Кроме того, на 2013 год планируется софинансирование из федерального бюджета на проведение обязательных энергетических обследований в размере 40 млн. рублей.
Согласно распоряжениям Правительства РС (Я) от 28.06.2012 г. N 649-р и от 30.10.2012 г. N 1175-р направлены в 2012 году средства государственного бюджета на обязательное энергообследование бюджетных учреждений в размере 36,08 млн. рублей 6 министерствам (Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), Министерство здравоохранения РС (Я), Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я), Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я), а также Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я).
В 2013 году будут направлены средства государственного бюджета в размере 6,9 млн. рублей на проведение обязательного энергетического обследования бюджетных учреждений Министерства здравоохранения РС (Я) (приложение N 1 к подпрограмме N 1).
Кроме того, финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет собственных средств, размер которых определяется объемом сэкономленных средств учреждений по статье КОСГУ 223 "Коммунальные услуги".
Также бюджетные учреждения продолжат реализацию энергосберегающих мероприятий путем заключения и реализации энергосервисных контрактов.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми министерствами, Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
Приложение N 1
к подпрограмме N 1 "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе"
План
распределений субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе
N п/п |
Подпрограмма |
Задача |
Мероприятие |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), тыс. руб. |
Наименование бюджетного учреждения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
Задача N 1: Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий |
Мероприятие N 1: Проведение энергетических обследований объектов бюджетных учреждений |
6 919,2 |
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе"
5 апреля 2013 г.
Паспорт подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента РС(Я) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов"; Организации и предприятия промышленности |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% к 2020 году. Для достижения заданной цели необходимо максимально использовать ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии в промышленности |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Энергоемкость ВРП; экономия электрической энергии в натуральном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; экономия природного газа в натуральном выражении |
|
|
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Наименование задач подпрограммы |
Реализация организационных мероприятий по энергосбережению в промышленных предприятиях. Технические мероприятия по энергосбережению в организациях промышленности. Использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности. |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 331,636 млн. рублей внебюджетных средств (собственные средства предприятий), в том числе: 2012 год - 50,83 млн. руб.; 2013 год - 96,97 млн. руб.; 2014 год - 54,22 млн. руб.; 2015 год - 56,94 млн. руб.; 2016 год - 38,12 млн. руб.; 2017-2020 годы - 34,55 млн. руб. |
1. Характеристика текущего состояния
Минерально-сырьевой потенциал является основным конкурентным преимуществом Республики Саха (Якутия). При этом геологическая изученность ее территории неравномерна, является одной из самых низких в России. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы проведены практически на всей территории республики преимущественно 20 - 30 лет назад и в значительной мере устарели.
Республика относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России и занимает ведущее место по добыче алмазов, золота, олова и сурьмы; в значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ведется отработка угля, для внутренних потребностей добываются природный газ, нефть, платина, камнецветное сырье, строительные материалы и другие полезные ископаемые. Удельный вес запасов полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алмазам - 82%, по золоту - 17%, по урану - 61%, по сурьме - 82%, по железным рудам - 5%, по углю - 40%, по олову - 28%, по ртути - 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка. Потенциальная ценность запасов и ресурсов полезных ископаемых республики оценивается в 7 940 млрд. долларов США.
Якутия занимает ведущее место в России по добыче сурьмы и алмазов. В значительных масштабах добывается золото, для внутренних нужд республики и экспортных поставок ведется отработка месторождений угля и нефти. Для внутренних потребностей добывается природный газ и другие полезные ископаемые (камнесамоцветное сырье, строительные материалы, питьевые и минеральные подземные воды).
Анализ текущего состояния промышленной сферы говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности части основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% к 2020 году.
Для достижения заданной цели необходима реализация организационных мероприятий по энергосбережению в промышленных предприятиях, технические мероприятия по энергосбережению в организациях промышленности и использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности.
Оценка реализации подпрограммы по базовому и интенсивному вариантам
Цели, задачи подпрограммы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
отчетный период |
2011 |
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
|||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе | ||||||||
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов |
Энергоемкость ВРП |
% |
30,4 |
30,6 |
30,1 |
29,6 |
19,1 |
19,1 |
Задачи: Реализация организационных мероприятий по энергосбережению в промышленных предприятиях; Технические мероприятия по энергосбережению в организациях промышленности; Использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности. |
Экономия электрической энергии |
тыс. кВт-ч |
275 148,0 |
245 399,1 |
329 340,7 |
433 676,0 |
2 340 531,2 |
2 340 531,2 |
Экономия тепловой энергии |
тыс. Гкал |
583,7 |
520,6 |
698,7 |
920,0 |
4 965,3 |
4 965,3 |
|
Экономия воды |
тыс. куб. м |
2 574,5 |
2 296,1 |
3 081,5 |
4 057,8 |
21 899,5 |
21 899,5 |
|
Экономия природного газа |
тыс. куб. м |
63 290,4 |
56 447,5 |
75 755,9 |
99 755,5 |
538 376,2 |
538 376,2 |
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях промышленности
На промышленных объектах целесообразно проведение следующих энергосберегающих мероприятий:
1) Организационные мероприятия:
Мероприятия по проведению энергоаудита с последующим устранением нерациональных потерь ТЭР.
Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения, теплоснабжения, а именно внедрение системы технического учета в системе электроснабжения и теплоснабжения, что позволяет повысить точность и качество планирования объемов потребления электроэнергии на предстоящие периоды и позволит осуществить контроль показаний узла коммерческого учета и давать более объективную оценку потребления теплоты. Реконструкция схем электроснабжения горных работ с целью приближения питающих центров к потребителям, систем теплопотребления с обеспечением индивидуального регулирования теплопотребления.
Мероприятия по организации и подготовке необходимых организационно-технических, учебно-методических материалов и обучение специалистов филиалов по нормативному и метрологическому обеспечению энергосбережения.
2) Технологические мероприятия:
Мероприятия по установке и модернизации приборов учета тепловой энергии с дистанционным опросом, установка в системе водоснабжения приборов коммерческого учета с дистанционным опросом, внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.
Мероприятия по внедрению энергоэкономичного наружного и внутреннего освещения, например, замена установленных светильников с лампами накаливания и с лампами типа ДРЛ на светодиодные светильники;
Мероприятия по автоматизации технологического процесса.
Мероприятия по снижению теплопотерь зданий и сооружений (улучшение теплозащиты ограждений производственных зданий).
3) Использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности:
Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования.
Внедрение новых технологий и оборудования.
Перевод автотехники на сжиженный углеводородный газ.
Сокращение расходов топлива на эксплуатацию собственного автотранспорта предприятий.
Вышеуказанные мероприятия проводятся в соответствии с инвестиционными программами предприятий промышленности до 2017 года.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств промышленной отрасли с 2012 года до 2020 года составляет 331,636 млн. рублей внебюджетных средств (собственные средства предприятий).
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
|
2 |
Основание для разработки подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|
3 |
Соисполнители подпрограммы |
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); Предприятия строительного комплекса Республики Саха (Якутия); Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия) |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов, улучшение теплозащиты зданий, вклад в уменьшение энергоемкости ВРП на 40% к 2020 г. по сравнению с 2007 г. |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
- повышение теплотехнических характеристик зданий; - сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магистральных сетях; - сокращение энергоемкости строительной продукции |
|
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2016-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Задачи подпрограммы |
Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий; Внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений; Разработка энергосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов; Энергосбережение в промышленности строительных материалов и изделий |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы |
2012-2020 гг. - Объем финансирования в базовом и в интенсивном вариантах составит 39,575 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (ГБ) - 36,875 млн. рублей; внебюджетные средства (ВБ) - 2,7 млн. рублей. В том числе по годам: 2012 год - 5,200 млн. рублей (ГБ - 4,900 млн. рублей, ВБ - 0,300 млн. рублей); 2013 год - 4,300 млн. рублей (ГБ - 4,00 млн. рублей, ВБ - 0,300 млн. рублей); 2014 год - 11,047 млн. рублей (ГБ - 10,747 млн. рублей, ВБ - 0,300 млн. рублей); 2015 год - 8,073 млн. рублей (ГБ - 7,773 млн. рублей, ВБ - 0,300 млн. рублей); 2016 год - 9,754 млн. рублей (ГБ - 9,454 млн. рублей, ВБ - 0,300 млн. рублей); 2017-2020 годы - 1,200 млн. рублей внебюджетных средств |
1. Характеристика текущего состояния
С точки зрения энергоресурсосбережения главное внимание при проектировании, строительстве и реконструкции должно уделяться повышению теплотехнических характеристик зданий и сооружений, поскольку главными факторами повышенных энергозатрат в зданиях, построенных ранее, являются использование ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты (в 1,5-2 раза ниже по сравнению с зарубежными северными странами), несовершенство систем теплоснабжения и инженерного оборудования, обусловленная излишней централизацией теплоснабжения, большими потерями тепла в тепловых сетях (до 18% от общего объема произведенной тепловой энергии).
Главными факторами повышенных энергозатрат в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений являются:
1. Применение в ранее построенных зданиях и сооружениях ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты, в 1,5-2 раза ниже уровня теплозащиты зданий в зарубежных северных странах. Так экспериментальными исследованиями, выполненными ИФТПС СО РАН, установлено, что фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых домов серии 464-ВМ, 112, зданий школ, детсадов, возведенных в г. Якутске в разные годы, не соответствует проектным требованиям. Удельные расходы тепла на отопление зданий превышают в 1,21-2,56 раз нормы принятые для Республики Саха (Якутия). Основные потери тепла наблюдаются через стыки стеновых панелей, через цокольные перекрытия, оконные конструкции, наружные двери, шахты лифтов и вентиляционные блоки. Повышение теплозащиты существующих зданий обеспечит значительное энергоресурсосбережение.
2. Несовершенство систем инженерного оборудования теплоснабжения, обусловленные излишней централизацией теплоснабжения, сверхнормативными потерями тепла в тепловых сетях, отсутствием систем учета, а главное систем регулирования подачи тепла, низкой теплозащитой протяженных теплотрасс, низким техническим состоянием наружных и внутренних теплосетей. Потери по тепловым трассам продолжают оставаться высокими.
Тем не менее некоторые достижения в осуществлении указаний Правительства Российской Федерации в республике имеются:
- созданы новые линии по выпуску эффективных оконных систем, отвечающих новым требованиям первого этапа энергоресурсосбережения в строительстве (ОАО СК "АЛРОСА-Лена", ООО "Алмас", ООО "Стройплощадка", ООО "Маас", ОАО "Якутуглестрой", ООО "Оконные технологии" и др.);
- освоена технология строительства монолитных каркасных зданий с использованием многослойных стен с применением эффективных теплоизоляционных материалов и различных фасадных систем;
- усовершенствована конструкция трехслойных стеновых панелей серии 112 на дискретных связях, сопротивление теплопередачи которых увеличена в 1,65 раза. С 2000 года освоен их выпуск на предприятии ОАО "ДСК" (переоснащена технологическая линия);
- разрабатываются проекты и возводятся энергоэффективные здания с оптимизированными объемно-планировочными решениями и энергетическим оборудованием, включая автономные котельные с по квартирными системами отопления, отвечающие новым требованиям норм по теплозащите;
- в 2010 году введен в действие завод по выпуску теплоизоляционных изделий на основе базальтового волокна.
Внедрение новых норм проектирования теплозащиты зданий, градостроительных и архитектурно-планировочных требований, более совершенных конструкций ограждений с использованием эффективных строительных материалов, изготавливаемых в местных условиях, позволит существенно сократить энергопотребление как существующих, так и вновь возводимых объектов, а также поселений.
Несмотря на то, что вопросы энергоресурсосбережения в строительном производстве незначительны по сравнению с экономией энергоресурсов при эксплуатации зданий, проблемы снижения энергоемкости строительной продукции также требуют пересмотра. В России энергоемкость и материалоемкость строительной продукции примерно в 2 раза выше аналогичной продукции зарубежных стран. Обусловлено это ориентацией строительной индустрии и промышленности строительных материалов на преимущественный выпуск энергоемких строительных материалов - кирпич, керамзит, керамзитобетон, портландцемент, бетон и железобетон. Поэтому ряд мероприятий подпрограммы направлены на внедрение более совершенных технологий производства цемента, сборного железобетона, кирпича, а также создания малоэнергоемких производств по выпуску гипсового вяжущего, многокомпонентных цементов и изделий на их основе, новых производств по выпуску теплоизоляционных материалов из минерального сырья и легких бетонов (ячеистых бетонов, облегченного керамзитобетона, арболита).
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов при строительстве и производстве строительных материалов и изделий, улучшение теплозащиты зданий.
Объем подрядных строительных работ в Республике Саха (Якутия) растет ежегодно и к 2020 году может в сопоставимой оценке возрасти в два раза по сравнению со сложившимся на сегодня уровнем. При этом ожидается рост энергопотребления на выпуск строительной продукции ориентировочно в 1,9 раза при сохранении на прежнем уровне энергоемкости производства.
Цель подпрограммы может быть достигнута при решении следующих задач:
- совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий. При этом необходимо обеспечить энергосбережение за счет реконструкции существующей застройки и применения энергоэкономичных приемов планировки и застройки жилых, коммуникационных и производственных зон, транспортной инфраструктуры, за счет энергоэффективных жилых и общественных зданий;
- внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений. Данная задача предусматривает сокращение норм удельного энергопотребления при эксплуатации зданий за счет внедрения и применения новых технологий учета и регулирования тепло-, водоснабжения, новых типов трубопроводов, технологий восстановления трубопроводов, их эффективной теплоизоляции. Совершенствование теплозащиты зданий, систем отопления, вентиляции, децентрализация системы теплосетей, обеспечивающих оптимальное и экономически оправданное энергопотребление при строительстве в различных экономических и климатических районах Республики Саха (Якутия);
- разработка энергосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов. Разработка альбома эффективных ограждающих конструкций (в том числе светопрозрачных), конструктивных решений дополнительного утепления существующих зданий, новых типов фундаментов;
- энергосбережение в промышленности строительных материалов и изделий. Сокращение энергоемкости существующих производств строительных материалов и изделий за счет внедрения новых малоэнергоемких материалов и технологий, создание новых производств по выпуску эффективных теплоизоляционных, стеновых материалов, новых видов вяжущих.
Оценка реализации подпрограммы:
Наименование подпрограммы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Задача 1 Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно - планировочных решений зданий |
Сокращение энергоресурсопотребления |
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
Задача 2 Внедрение энерго-сберегающих инженерных систем зданий и сооружений |
Сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магистральных сетях |
% |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
Задача 3 Энергосбережение в промышленности строительных мате-риалов и изделий. |
Сокращение энергоемкости строительной продукции |
% |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
Градостроительные и архитектурно-планировочные аспекты энергосбережения
Градостроительные аспекты энергосбережения необходимо рассматривать с точки зрения систем расселения на территории республики и приемов застройки населенных пунктов.
На современном этапе реформирования всех отраслей экономики и становления новых основ развития общества градостроительная деятельность способна внести большой реальный вклад в улучшение сложившейся социально-экономической ситуации и, в том числе, в области энергосбережения. Сложившаяся система расселения нуждается в эффективном регулировании и адаптации к новой геополитической ситуации. В настоящее время происходит процесс вынужденной ликвидации населенных пунктов, построенных для горнодобывающей промышленности, и в то же время необходимо думать об освоении новых природных ресурсов. В связи с этим особенно остро стоит вопрос методики освоения месторождений: или строить новый населенный пункт со всей инфраструктурой, или осваивать вахтовым методом. От решения этого вопроса во многом зависит и вопрос энергосбережения. При этом максимальный эффект от внедрения градостроительных энергосберегающих мероприятий может быть достигнут только при комплексном подходе к решению проблемы.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия), близких к экстремальным, градостроительные приемы, влияющие на энергосбережение, становятся особенно актуальными.
Для комплексного решения всех вышеперечисленных вопросов разработаны нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия).Кроме того, ведется корректировка устаревших и разработка новых генеральных планов, проектов застроек территорий, учитывающих требования энергосбережения.
На снижение теплопотерь значительное влияние оказывают архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий и сооружений. Показателем теплосберегающих качеств объемно-планировочной композиции зданий принято считать отношение площади ограждающих конструкций к общей площади помещений. Этот показатель, характеризующий компактность объема зданий, может быть улучшен за счет увеличения ширины корпуса зданий. Экономию тепловых ресурсов можно получить также за счет ориентации максимального количества квартир и жилых комнат на солнечные стороны горизонта. Весьма перспективным направлением энергосбережения в строительстве является многопространственное решение жилых и общественных зданий с устройством внутреннего утепленного дворика. Этот прием позволяет значительно уменьшить "холодный периметр" ограждающих конструкций. По данному вопросу также необходима разработка территориальных нормативных документов (стандартов СРО и др.), направленных на решение вопросов снижения теплопотерь.
Введение новых строительных норм (стандартов СРО и др.) проектирования будет способствовать уменьшению энергопотребления во вновь сдаваемых объектах ориентировочно на 15%.
Энергосберегающие инженерные системы зданий и сооружений
Наибольший потенциал энергосбережения ожидается при внедрении новых технологий энергообеспечения эксплуатируемого фонда зданий и сооружений. Только за счет оснащения зданий приборами учета и регулирование тепла можно достичь снижения энергозатрат до 30%.
В настоящей подпрограмме рассмотрены только вопросы теплоснабжения вновь возводимых и реконструируемых зданий, в которых внедрение энергоэффективных технологий можно предусмотреть на стадии проектирования и реализовать их при строительстве или реконструкции.
Также значительное снижение теплопотерь при отоплении зданий и сооружений достигается при усовершенствовании существующей теплоизоляции магистральных трубопроводов. В этом направлении весьма эффективным следует считать организацию производства по выпуску изделий из местных материалов для теплоизоляции трубопроводов. Усовершенствованием теплоизоляции магистральных трубопроводов будет достигнуто уменьшение в среднем на 50% потерь тепла через наружные сети.
Следующим мероприятием, существенно снижающим энергопотребление зданий и сооружений, является децентрализация систем теплоснабжения. Переход на автономные источники может снизить потери тепловой энергии до 35%.
Основные мероприятия по энергосберегающим системам энергообеспечения зданий и сооружений
Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) N 632-р от 27.06.2012 "Об утверждении перечня научно-исследовательских работ на 2011-2014 годы" предусмотрено финансирование работ по разработке руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов на 2012-2013 годы в размере 4,3 млн. рублей. Тем же распоряжением Правительства выделено на 2012-2013 годы 2,4 млн. рублей на разработку рекомендаций по проектированию энергоэффективных жилых и общественных зданий в климатических условиях Севера. Пользователь - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я), ГРБС - Государственный комитет по инновациям РС (Я).
Энергосберегающие конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и фундаментов
Наибольшие резервы экономии энергоресурсов в строительстве скрыты в энергопотреблении зданий и сооружений. Основное направление снижения теплопотерь возводимых, реконструируемых и существующих зданий было определено введением изменений нормативных требований в СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (изм. N 3 от 1996 года, изм. N 4 от 1998 года), а также ТСН 23-343 и СНиП 23.02.2003. Новые нормативные требования регламентировали необходимость усовершенствования наружных ограждающих конструкций, в первую очередь, стеновых и оконных систем. При этом в новостройках удалось достичь 20% снижения теплопотребления зданий на I этапе введения нормативных требований (с 1 июля 1996 года по 1 января 2000 года) и 40% снижения теплопотребления зданий на II этапе (с 01.01.2000).
В Республике Саха (Якутия) были предприняты следующие меры по повышению энергоэффективности зданий:
- введены в действие территориальные строительные нормы и правила ТСН 23-343-2002 РС "Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий";
- введены в проектирование и в строительство здания и сооружения с монолитным железобетонным каркасом с использованием многослойных ограждающих конструкций с применением теплоизоляционных материалов;
- усовершенствованы стеновые панели жилых домов типовой серии 112 (проектировщики - ОАО "Сахапроект", ОАО "ДСК-проект", завод-изготовитель - ОАО ДСК);
- созданы предприятия по выпуску эффективных деревянных окон;
- ведется строительство зданий каркасного типа со сборно-монолитными перекрытиями серии "КУБ-2.5", где могут быть применены эффективные стеновые ограждения разного типа.
В перспективе планируется освоить производство высокоэффективных экономически оправданных ограждающих стеновых панелей и оконных систем.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия) значительные затраты при строительстве зданий и сооружений относятся к подготовке грунтов оснований и фундаментной части. В связи с этим ведется поиск эффективных методов устройства оснований и конструкций фундаментов. Так, например:
- использование забивных свай в таликовых зонах значительно снизит объем буровых работ;
- применение тепловых насосов для охлаждения грунтов основания позволит использовать поверхностные плитные фундаменты, при этом утилизация тепла, высвобождающегося при охлаждении основания, сократит расход топлива на обогрев жилых зданий на 15-20%;
- внедрение новых технологий для укрепления талого слоя позволит значительно снизить затраты на укрепительные работы существующих зданий.
Мероприятия по повышению теплозащиты зданий и сооружений
N |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Экономия к 2020 году |
Срок окупаемости |
|
тыс. т у.т. |
млн. руб. |
|
|||
1 |
Совершенствование стеновых ограждающих конструкций: - разработка и внедрение технологии производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевошпатного песка; - разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных |
5 лет 3 года |
26,35 |
116,9 |
2,5 года |
2 |
Совершенствование и внедрение энергосберегающих технологий в фундаментостроении: - апробация технологии устройства и разработка методов расчета оснований забивных свай в таликовых зонах в районах распространения вечномерзлых грунтов; - разработать технические решения и технологии укрепления оттаявших грунтов и методы расчета укрепленных оснований в криолитозоне; - исследовать эффективность тепловых насосов для охлаждения грунтов оснований зданий в условиях вечной мерзлоты |
2 года 4 года 4 года |
19,76 |
87,68 |
3 года |
|
Всего: |
|
46,11 |
204,58 |
|
Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) N 632-р от 27.06.2012 "Об утверждении перечня научно-исследовательских работ на 2011-2014 годы" выделено на 2012-2013 годы финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 2,2 млн. рублей на разработку альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных. Пользователь - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я), ГРБС - Государственный комитет по инновациям РС (Я).
Другим инструментом экономии энергоресурсов может стать реконструкция существующего фонда зданий и сооружений. Для этого необходимо произвести дополнительное утепление стен, стыков между панелями, замену окон старой конструкции на более герметичные оконные системы, при этом потребление тепла может быть снижено на 18-20% по сравнению с существующим уровнем.
Энергосбережение в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций, будучи материальной основой строительного комплекса, занимает важное место в экономике республики. Она во многом определяет реальные возможности архитекторов, проектировщиков и строителей, а также решение комплексных градостроительных задач. Заинтересовано в ее развитии также и жилищно-коммунальное хозяйство.
Спрос на рынке строительных материалов стимулирует интерес коммерческих структур к производству строительных материалов, изделий и конструкций.
К основным проблемам отрасли производства строительных материалов Республики Саха (Якутия) можно отнести:
- отставание в разработке необходимой градостроительной документации и долгосрочных перспективных планов социально-экономического развития улусов;
- высокий уровень физического износа основных фондов при низком техническом уровне оснащения производств и невысокой производительности труда на предприятиях;
- сохраняющийся в отрасли дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование;
- несоответствие производственного потенциала мировому научно-техническому уровню;
- низкую инновационную активность предприятий стройматериалов;
- значительную зависимость от цен на продукцию и услуги естественных монополий;
- отсутствие достаточных объемов собственных средств предприятий стройматериалов и сложность доступа к заемным источникам финансирования;
- низкую степень обеспечения строительного комплекса необходимой номенклатурой стройматериалов;
- нехватку квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров.
При производстве строительных материалов основной проблемой является угроза снижения конкурентоспособности и рентабельности деятельности предприятий в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов. В условиях опережающего роста спроса на строительные материалы и конструкции, связанного с реализацией приоритетных национальных проектов, данная угроза не представляется такой уж явной, но в перспективе, с приходом железной дороги, способна оказать серьезное негативное влияние на деятельность предприятий стройиндустрии.
С целью повышения конкурентоспособности и рентабельности предприятий в ближайшие годы необходимо добиться повышения эффективности использования ТЭР при производстве строительных материалов и конструкций за счет:
- организации производства современных и качественных строительных материалов и конструкций;
- проведения обновления и модернизации основных фондов существующих предприятий, производящих энергоемкие строительные материалы, с переходом их на более высокий уровень технического оснащения и выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
- обеспечения рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;
- утилизации вторичных энергоресурсов на предприятиях строительной индустрии республики.
Энергосбережения в производстве строительных материалов может быть достигнуто решением следующих задач:
Задача 1. Техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых энергосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств.
Задача 2. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов.
Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей экономики. Одним из значительных потребителей топлива и энергии являются предприятия сборного железобетона.
Фактический расход ТЭР на производство сборных железобетонных конструкций (по крупным и средним предприятиям):
|
Ед. измер. |
Выпуск |
Фактический расход |
||
электроэнергия, тыс. кВтч |
теплоэнергия, Гкал |
топливо, т у.т. |
|||
Конструкции и изделия сборные железобетонные |
тыс. куб. м |
89,86 |
3 918,2 |
16 037 |
1 673 |
Таким образом, на производство 1 куб. м сборного железобетона расходуется 18,6 тонн условного топлива. Анализ энергозатрат в производстве сборного железобетона позволяет выявить наиболее энергоемкие технологические процессы и отдельные переделы, рациональное расходование энергии которых может дать наибольший эффект.
На нагрев одного куб. метра изделия вместе с металлической формой требуется затратить до 30% фактически расходуемого тепла, более 20% энергозатрат неизбежно теряется при существующем оборудовании.
Основное снижение расхода тепла возможно при организации учета затрат по всем видам продукции, совершенствовании существующих тепловых агрегатов, автоматизации режимов тепловой обработки, дополнительном утеплении тепловых агрегатов, переходе на низкотемпературные режимы тепловой обработки изделий, экономном расходовании энергии на бытовые нужды и др.
Одним из наиболее дорогостоящих и энергоемких компонентов бетонной смеси является цемент. Сокращение расхода цемента на 10-15% можно добиться за счет применения высокоэффективных пластификаторов. Это равносильно экономии на каждом куб. метре бетона в среднем 5-7 кг условного топлива и до 2 кВтч электроэнергии.
Также заслуживает серьезного внимания утилизация тепловой энергии при производстве сборного железобетона. К основным источникам вторичных энергоресурсов относятся: тепло уходящих газов после котлоагрегатов, тепло сбрасываемого конденсата после установок ускоренного твердения, а также циркуляционной воды после различного технологического оборудования, компрессорных станций, станков арматурных цехов и т.д.
Немаловажным аспектом экономии энергоресурсов при эксплуатации зданий является применение ячеистых бетонов низкой плотности (менее 750 кг/куб. м) на основе местных сырьевых ресурсов - на цеолитовой, гипсовой, силикатной основе. Применение таких материалов существенно сокращает расход утеплителя на ограждающие конструкции.
Основные мероприятия по энергосбережению в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
1. |
Создание нормативно-методической базы расчета энергозатрат при производстве строительных материалов |
2012-2014 |
2. |
Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях промышленности строительных материалов |
2012-2016 |
|
в том числе: |
|
2.1. |
Ревизия договорных обязательств и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |
2012-2016 |
2.2. |
Проведение обязательных энергетических обследований предприятий со среднесуточным расходом топлива от 2 тонн и выше теплоэнергии - 15 Гкал и выше, или с разрешенной к использованию электрической мощностью 100 кВт и выше |
2012-2016 |
2.3. |
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности |
2012-2016 |
2.4. |
Ведение топливно-энергетических балансов предприятий |
2012-2016 |
2.5. |
Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов |
2012-2013 |
2.6. |
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов |
2012-2016 |
3. |
Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов |
2010-2015 |
4. |
Разработка и совершенствование энергоэффективных технологий производства строительных материалов |
2012-2016 |
4.1. |
Разработка и внедрение технологии производства высокопрочных бетонов с ускоренными темпами твердения для возведения монолитных железобетонных конструкций высотных зданий, опор, мостов, причалов и гидротехнических сооружений |
2012-2014 |
4.2 |
Разработка и внедрение беспрогревного способа производства сборных железобетонных конструкций |
2012-2014 |
4.3 |
Разработка вяжущих тонкого измельчения (наноцемент) и технологических основ их производства |
2012-2016 |
4.4 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску извести |
2012-2013. |
4.5 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по производству водостойких композиционных гипсовых вяжущих и изделий |
2012-2013 |
4.6 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску пористых материалов на цеолитовых породах |
2012-2013 |
В целях информационного обслуживания для реализации программных мероприятий будут привлекаться организации и предприятия строительного комплекса.
Опыт других регионов (г. Москва, Саратовская область, Свердловская область) показал эффективность внедрения "Положений по экономическому стимулированию энергосбережения". Данное положение разработано в Республике Саха (Якутия) для бюджетной сферы. Необходимо внедрить подобную систему стимулирования для хозяйствующих субъектов, внедривших новые технологии производства, существенно снижающих энергопотребление в производстве.
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования реализации подпрограммы являются государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет и по базовому и по интенсивному вариантам 39,575 млн. рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 36,875 млн. рублей и 2,7 млн. руб. - собственные средства предприятий строительной отрасли.
Приложение
к подпрограмме N 3 "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в строительном комплексе"
План
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в строительном комплексе
N п/п |
Подпрограмма |
Задача |
Мероприятие |
ГРБС - Государственный комитет по инновациям РС (Я), пользователь - Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Итого |
4 000 |
||
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
Задача N 1: Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий |
Мероприятие N 1: Разработка рекомендаций по проектированию энергоэффективных жилых и общественных зданий в климатических условиях Севера |
1 200,0 |
Мероприятие N 2: Разработка на конкурсной основе и строительство энергоресурсосберегающего дома на селе |
0,0 |
|||
2 |
Задача N 2: Внедрение энергоресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений |
Мероприятие N 1: Разработка руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов |
1800,0 |
|
3 |
Задача N 3: Энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий |
Мероприятие N 1: Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов |
0,0 |
|
Мероприятие N 2: Разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных |
1000,0 |
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
5 апреля, 4 июля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1. |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
|
2. |
Основание для разработки государственной Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы". |
|
3. |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта"; органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ, собственники жилья. |
|
4. |
Цель подпрограммы |
Снижение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр жилого фонда на 40 процентов. |
|
5. |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Расход тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (далее МКД) в расчете на 1 кв. метр; Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирном доме, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирном доме; Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирном доме, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирном доме; Доля объемов газа, потребляемого в многоквартирном доме, оплата за который осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого в многоквартирном доме; Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; Количество семей, которым оказана финансовая поддержка по установке приборов учета; Доля использования энергоэффективной бытовой техники (класс А и выше) в общем объеме используемой бытовой техники |
|
6. |
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7. |
Наименование задач подпрограммы |
Энергоаудит в жилищном фонде и оснащение жилого фонда приборами учета энергоресурсов; Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности; Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению; Научно-исследовательские работы по энергосбережению в жилищном фонде. |
|
8. |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 5 655,50 млн. рублей, из них: Средства федерального бюджета - 360,2 млн. рублей; Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 4 179,1 млн. рублей; Средства местных бюджетов - 586,2 млн. рублей; Внебюджетные средства - 530,1 млн. рублей, в том числе 258,9 млн. рублей государственной гарантии в 2013 году. По годам финансирование из всех источников составит: На 2012 год всего 849,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 135,09 млн. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 613,658 млн. рублей; На 2013 год всего 1 343,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 225,1 млн. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 750,4 млн. рублей; На 2014 год всего 516,5 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 415,0 млн. рублей; На 2015 год всего 490,9 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 400,0 млн. рублей; На 2016 год всего 495,4 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 400,0 млн. рублей; На 2017-2020 годы общее финансирование составит 1 960,0 млн. рублей из всех источников. |
2012-2020 гг. - 9 098,4 млн. рублей, из них: Средства федерального бюджета - 360,2 млн. рублей; Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 7 621,9 млн. рублей; Средства местных бюджетов - 586,2 млн. рублей; Внебюджетные средства - 530,1 млн. рублей, в том числе 258,9 млн. рублей государственной гарантии в 2013 году. По годам финансирование из всех источников составит: На 2012 год всего 826,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 135,09 млн. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 590,1 млн. рублей; На 2013 год всего 1 779,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 225,1 млн. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 186,7 млн. рублей; На 2014 год всего 825,8 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 724,3 млн. рублей; На 2015 год всего 828,7 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 737,8 млн. рублей; На 2016 год всего 863,7 млн. рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 768,3 млн. рублей; На 2017-2020 годы общее финансирование составит 3 974,7 млн. рублей из всех источников. |
1. Характеристика текущего состояния
Жилищным фонд Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2013 года составил 19,5 млн. кв. м, большая часть жилищного фонда (64%) находится в городских поселениях (12,5 млн. кв. метров). Ежегодно площадь жилищного фонда увеличивается в среднем на 150 тыс. кв. метров, или на 1%.Основную долю жилых помещений составляют квартиры в многоквартирных домах (60%). Общее количество многоквартирных домов на конец 2011 года составляло 20250 домов с общей площадью 11,7 млн. кв. метров. Количество индивидуальных жилых домов - 114 589 домов, их общая площадь - 7,4 млн. кв. метров.
Уровень благоустройства жилищного фонда Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2012, в %
|
РФ |
РС (Я) |
в том числе: |
|
городская местность |
сельская местность |
|||
Общая площадь, всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
из нее оборудованная: |
|
|
|
|
- водопроводом |
78,0 |
53,3 |
80,5 |
5,0 |
- канализацией |
74,0 |
52,9 |
79,1 |
6,2 |
- отоплением |
83,0 |
73,5 |
90,0 |
44,2 |
- горячим водоснабжением |
65,0 |
50,4 |
75,7 |
5,5 |
- ваннами (душем) |
70,0 |
51,0 |
76,6 |
5,6 |
- газом |
69,0 |
29,2 |
34,0 |
20,6 |
- напольными электроплитами |
19,0 |
26,5 |
40,3 |
2,1 |
Источник: Госкомстат РФ, РС (Я)
Жилищный фонд характеризуется значительным сроком эксплуатации и повышенным износом. Средний возраст многоквартирного жилого дома составляет 26 лет. Большая часть жилищного фонда (59%)относится к домам, отслужившим 17-40 лет, более 16% жилищного фонда составляют дома, построенные 40-66 лет назад. Жилой фонд, эксплуатируемый менее 17 лет, составляет лишь 23%.
Ежегодно растет общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений: с 2006 года площадь такого жилья выросла на 13%: с 2,4 до 2,7 млн. кв. метров. Проводимых мероприятий по расселению ветхих и аварийных домов недостаточно.
Рост количества МКД с износом больше 66%, недостаточный объем капитальных вложений в этой сфере могут привести к тому, что уже через 10 лет 50% жилищного фонда будет иметь износ свыше 66%.
Удельный вес МКД по уровню износа:
Степень износа |
2010 |
2011 |
Темп роста количества МКД, % |
||
Количество МКД, (шт.) |
Удельный вес от общей площади, % |
Количество МКД, (шт.) |
Удельный вес от общей площади, % |
||
До 30% |
4 538 |
22,6% |
4630 |
23% |
102% |
От 31% до 65% |
8 895 |
44,3% |
8720 |
43% |
98% |
От 66% до 70% |
2 570 |
12,8% |
2681 |
13% |
104% |
Свыше 70% |
4 076 |
20,3% |
4219 |
21% |
104% |
Итого: |
20 079 |
100% |
20250 |
100% |
101% |
С целью коренного изменения ситуации в ветшании жилищного фонда Республика Саха (Якутия) с 2008 года принимает участие в реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Показатели адресной программы капитального ремонта
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Всего |
Количество МКД, принявших участие в программе, ед. |
119 |
312 |
162 |
57 |
395 |
1045 |
Общая площадь, тыс. кв. м |
384,9 |
606,4 |
382,1 |
131,0 |
385,9 |
1505,4 |
Объем финансовой поддержки, млн. рублей. |
397,8 |
964,3 |
565,8 |
175,3 |
594,2 |
2697,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- средства Фонда |
283,9 |
662,4 |
251,1 |
64,6 |
133,8 |
1395,7 |
- средства бюджета Республики Саха (Якутия) |
94,0 |
253,8 |
281,2 |
100,0 |
429,0 |
1158,0 |
- средства собственников жилых помещений |
19,9 |
48,2 |
33,5 |
10,7 |
60,3 |
143,7 |
Улучшили условия проживания, чел |
17376 |
27197 |
15 095 |
5006 |
15920 |
80 594 |
Однако проблема повышенного износа МКД остается нерешенной из-за несоответствия размеров средств, вкладываемых в мероприятия по капитальному ремонту, реальной потребности для поддержания жилищного фонда в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации. Из 20 тысяч МКД в ходе реализации программы капитально отремонтированы всего 1045 МКД, что составляет 5% от общего количества МКД.
В Республике Саха (Якутия) планомерно реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 27.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
В связи с принятием Федерального закона от 25 декабря 2012 N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", для предоставления заявки на софинансирование мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде из средств Фонда до 1 июля 2013 года необходимо оснастить не менее 75% МКД общедомовыми приборами учета потребления коммунальных услуг или не менее 100% многоквартирных домов - в случае предоставления заявки после 1 июля 2013 года.
Текущее состояние оснащенности приборами учета МКД в Республике Саха (Якутия) характеризуется невысокими показателями. По данным ресурсоснабжающих и управляющих организаций, коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды оборудовано 1035 МКД (11,2% от числа домов, требующих установки приборов учета), приборами учета горячей воды оборудовано 789 домов (9,4% от потребности). Индивидуальными приборами учета холодной воды оборудовано 25,1% квартир в многоквартирных домах, приборами учета горячей воды - 21,8% квартир.
Оснащенность приборами учета воды
|
Число МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, ед. |
Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |
Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. |
Холодная вода |
1035 |
33013 |
1345 |
Горячая вода |
789 |
29771 |
228 |
Уровень оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии также остается на низком уровне, всего 774 дома оснащено приборами учета тепловой энергии, что составляет 21%.
Оснащенность приборами учета потребления электрической энергии и газа традиционно выше, так как установка этих приборов производится на этапе ввода здания в эксплуатацию, и высока заинтересованность населения в оплате данных коммунальных услуг по данным приборов учета. Оснащенность общедомовыми приборами учета МКД в Республике остается низкой:
|
Всего, подключенных к системам |
Установлено приборов учета по состоянию на 01.01.2013 |
Необходимо установить приборы учета по состоянию на 01.01.2013 |
Оснащенность ПУ, в % |
|
Теплоснабжение (нагрузка более 0,2 Гкал/час) |
количество МКД |
398 |
|
398 |
0% |
Количество вводов |
1287 |
696 |
591 |
54% |
|
Холодное водоснабжение |
4542 |
171 |
4371 |
4% |
|
Горячее водоснабжение |
2843 |
163 |
2680 |
6% |
|
Электроснабжения (нагрузка более 5 КВт, имеющих общее имущество) |
8826 |
331 |
8495 |
4% |
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является снижение удельного расхода тепловой энергии на 1 кв. метр жилого фонда на 15 процентов.
По итогам 2011 года удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади жилого фонда составил 0,4 Гкал. Данный показатель выше среднероссийского показателя в 1,4 раза. Планируется, за счет реализации мероприятий подпрограммы, довести данный показатель до 0,3-0,34 Гкал/кв. метр.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в четыре задачи, осуществление которых связано с организационными мероприятиями, капитальным ремонтом, внедрением энергосберегающих технологий.
Основными мероприятиями, обеспечивающими достижение цели подпрограммы, являются:
1. Проведение энергоэффективного капитального ремонта МКД;
2. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, воды, электрической энергии;
3. Утепление ограждающих конструкций здания;
4. Утепление кровли;
5. Внедрение энергосберегающих технологий в системах отопления, освещения.
Кроме этого, в целях повышения энергетической эффективности МКД планируется:
1. Проведение энергетических обследований МКД;
2. Оснащение индивидуальными приборами учета отдельной категории граждан.
В связи с ограничениями, введенными ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее 0,2 гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
Таким образом, под действие подпрограммы энергосбережения подпадают:
- в части организации учета используемой электрической энергии - МКД с мощностью потребления электрической энергии более 5 кВт;
- в части организации учета используемой тепловой энергии - МКД, максимальный объем потребления тепловой энергии которых более 0,2 Гкал в час;
- в части организации учета коммунальных ресурсов - холодной и горячей воды, природного газа - все многоквартирные дома, в которых оказывается предоставление соответствующей коммунальной услуги.
Энергоэффективный капитальный ремонт с применением новых технологий (вентилируемые фасады, применение современных кровельных материалов, установка стеклопакетов, утепленных дверей) позволит существенно повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит экономию, как жителям МКД, так и ресурсоснабжающим организациям.
Установка приборов учета позволит осуществить контроль за расходованием тепла, воды, электроэнергии и снизить их потери; упростит выявление утечек в коммуникациях, сократит возможности эксплуатационных организаций за счет населения и субсидий из республиканского бюджета оплачивать непроизводительные сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создаст экономическую мотивацию населения к рациональному расходованию тепла, воды, электроэнергии и самостоятельному устранению утечек воды путем своевременного ремонта и замены неисправной водоразборной и водосливной арматуры.
Управление подпрограммой
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики создания единой базы объемов предоставления коммунальных услуг, централизации финансовых средств для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов, создан уполномоченный орган по реализации мероприятий по энергосбережению - ГАУ Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения Республики Саха (Якутия), которое распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2011 N 507-РП преобразовано в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство энергоресурсосбережения" (далее - ГБУ РС(Я) "РАЭР").
В 2012 году средства на содержание ГБУ РС (Я) "РАЭР" предусмотрены по подпрограмме N 4 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" по мероприятию "Управление подпрограммой". С 2013 года средства на содержание ГБУ РС (Я) РАЭР предусмотрены по подпрограмме N 10 "Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности" задача "Развитие организационного обеспечения и управление программой"
Содержание ГБУ РС (Я) "РАЭР", тыс. рублей
|
Всего |
из них средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
Всего* |
23 557,1 |
23 557,1 |
в том числе: |
|
|
2012 |
23 557,1 |
23 557,1 |
2013-2020 года |
Средства на содержание ГБУ РС(Я) РАЭР предусмотрены по подпрограмме N 10 "Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности" задача "Развитие организационного обеспечения и управление программой" |
* Общая сумма без учета расходов на содержание ГБУ РС(Я) "РАЭР" на 2013-2020 года.
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет по базовому варианту - 5,65 млрд. рублей, по интенсивному варианту - 9,09 млрд. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств собственников жилых помещений, управляющих организаций, заемных средств, средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также средств федерального бюджета.
Основным механизмом привлечения средств для осуществления мероприятий по энергосбережению будет являться внедрение энергосервисных контрактов, позволяющих обеспечить привлечение средств собственников жилых помещений и предпринимателей.
За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут предоставляться субсидии муниципальным образованиям на энергосберегающие мероприятия. Размер субсидий на энергосберегающие мероприятия будет определяться величиной сэкономленных средств субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги в предыдущем году. В 2013 году данная сумма составляет 313,029 млн. рублей.
Механизм определения размера субсидий на энергосбережение жилищного фонда определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.08.2011 N 373.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям будет осуществляться согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 N 456, отдельными решениями Правительства Республики Саха (Якутия) ежегодно.
Для решения первоочередной задачи по оснащению общедомовыми приборами учета МКД в 2013 году будет предоставлена государственная гарантия на сумму 258,9 млн. руб. ресурсоснабжающим организациям.
Кроме того, за счет целевых средств государственного бюджета будет осуществляться адресная поддержка малоимущим гражданам по установке индивидуальных приборов учета используемых энергоресурсов. Для обеспечения малоимущего населения индивидуальными приборами учета воды с условием софинансирования за счет средств местного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 N 454 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году выделено 7 млн. рублей.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2013 г. N 2140 настоящее приложение изложено новой редакции
Приложение 1
к подпрограмме N 4 "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде"
План
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде Республики Саха (Якутия) в 2013 году в разрезе муниципальных образований
4 июля 2013 г.
|
|
|
тыс. руб. |
||||
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Оснащение индивидуальными приборами учета отдельных категорий граждан* |
Мероприятия подпрограммы |
||||
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов** |
Экономия коммунальных ресурсов за 2012 г. (Средства Агентства субсидий) |
Распределение субсидий бюджета Республики Саха (Якутия) за счет экономии коммунальных ресурсов за 2012 г. (Средства Агентства субсидий) |
Изучение экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Западного энергорайона с учетом планов Республики Саха (Якутия) по газификации населенных пунктов в Западной Якутии, планов крупных потребителей и надежности функционирования энергосистемы |
||||
Установка приборов учета |
Прочие энергоэффективные мероприятия |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Итого по Республике Саха (Якутия) |
7000,0 |
430 000,0 |
313 028,8 |
170 548,2 |
142 480,6 |
400,0 |
1 |
Алданский район, в т.ч.: |
|
|
20 414,2 |
14 233,8 |
6 180,4 |
|
|
МО "Город Алдан" |
|
|
13 319,3 |
8 100,0 |
5 219,3 |
|
|
МО "Город Томмот" |
|
|
1 698,9 |
1 698,9 |
|
|
|
МО "Поселок Ленинский" |
|
|
2 036,1 |
1 075,0 |
961,1 |
|
|
МО "Поселок Нижний Куранах" |
|
|
3 359,9 |
3 359,9 |
|
|
2 |
Булунский улус (район), в т.ч.: |
|
|
1 637,7 |
550,0 |
1 087,7 |
|
|
СП "Борогонский наслег" |
|
|
63,0 |
|
63,0 |
|
|
СП "Булунский национальный наслег" |
|
|
1 067,0 |
175,0 |
892,0 |
|
|
СП "Тюметинский наслег" |
|
|
309,7 |
275,0 |
34,7 |
|
|
СП "Хара-Улахский национальный наслег" |
|
|
198,1 |
100,0 |
98,1 |
|
3 |
Верхневилюйский улус (район), в т.ч.: |
|
|
31,7 |
2,1 |
29,5 |
|
|
МО "Село Верхневилюйск" |
|
|
2,1 |
2,1 |
|
|
|
МО "Хоринский наслег" |
|
|
29,5 |
|
29,5 |
|
4 |
Вилюйский улус (район), в т.ч.: |
|
|
50,7 |
50,7 |
|
|
|
МО "Город Вилюйск" |
|
|
50,7 |
50,7 |
|
|
5 |
Жиганский эвенкийский национальный район, в т.ч.: |
|
|
81,1 |
81,1 |
|
|
|
СП "Жиганский эвенкийский национальный наслег" |
|
|
81,1 |
81,1 |
|
|
6 |
ГО "Жатай" |
|
|
4 178,1 |
4 178,1 |
|
|
7 |
Ленский район, в т.ч.: |
|
|
61 444,1 |
33 185,4 |
28 258,7 |
|
|
МО "Город Ленск" |
|
|
57 120,4 |
29 855,0 |
27 265,4 |
|
|
МО "Поселок Витим" |
|
|
1 255,1 |
1 255,1 |
|
|
|
МО "Поселок Пеледуй" |
|
|
2 075,3 |
2 075,3 |
|
|
|
МО "Ярославский наслег" |
|
|
993,3 |
|
993,3 |
|
8 |
Мегино-Кангаласский улус, в т.ч.: |
|
|
4 702,1 |
2 162,3 |
2 539,8 |
|
|
ГП "Поселок Нижний Бестях" |
|
|
842,3 |
842,3 |
|
|
|
МО "Село Майя" |
|
|
3 769,0 |
1 320,0 |
2 449,0 |
|
|
СП "Тарагайский наслег" |
|
|
43,1 |
|
43,1 |
|
|
МО "Харанский наслег" |
|
|
47,7 |
|
47,7 |
|
9 |
Мирнинский район, в т.ч.: |
|
|
33 941,8 |
11 328,6 |
22 613,2 |
|
|
МО "Город Мирный" |
|
|
7 841,6 |
7 841,6 |
|
|
|
ГП "Поселок Айхал" |
|
|
1 912,2 |
1 912,2 |
|
|
|
МО "Поселок Светлый" |
|
|
7 656,5 |
450,0 |
7 206,5 |
|
|
МО "Поселок Чернышевский" |
|
|
15 355,0 |
475,0 |
14 880,0 |
|
|
МО "Садынский национальный наслег" |
|
|
526,7 |
|
526,7 |
|
|
МО "Чуонинский наслег" |
|
|
649,9 |
649,9 |
|
|
10 |
Намский улус, в т.ч.: |
|
|
97,1 |
75,0 |
22,1 |
|
|
СП "Хатырыкский наслег" |
|
|
97,1 |
75,0 |
22,1 |
|
11 |
Нерюнгринский район, в т.ч.: |
|
|
45 538,7 |
45 538,7 |
|
|
|
МО "Город Нерюнгри" |
|
|
38 449,3 |
38 449,3 |
|
|
|
ГП "Поселок Беркакит" |
|
|
1 522,9 |
1 522,9 |
|
|
|
ГП "Поселок Золотинка" |
|
|
45,3 |
45,3 |
|
|
|
ГП "Поселок Хани" |
|
|
157,4 |
157,4 |
|
|
|
ГП "Поселок Чульман", в т.ч. с. Большой Хатыми |
|
|
5 364,0 |
5 364,0 |
|
|
12 |
МО Нижнеколымский район, в т.ч.: |
|
|
379,8 |
379,8 |
|
|
|
СП "Олеринский наслег" |
|
|
379,8 |
379,8 |
|
|
13 |
Нюрбинский район, в т.ч.: |
|
|
2 268,9 |
2 120,0 |
148,9 |
|
|
МО "Город Нюрба" |
|
|
2 017,6 |
2 017,6 |
|
|
|
МО "Бордонский наслег" |
|
|
35,1 |
25,0 |
10,1 |
|
|
МО "Дикимдниский наслег" |
|
|
9,4 |
|
9,4 |
|
|
МО "Кангаласский наслег" |
|
|
25,1 |
|
25,1 |
|
|
МО "Мегежекский наслег" |
|
|
22,5 |
|
22,5 |
|
|
МО "Октябрьский наслег" |
|
|
77,3 |
77,3 |
|
|
|
МО "Таркайинский наслег" |
|
|
21,1 |
|
21,1 |
|
|
МО "Хорулинский наслег" |
|
|
45,2 |
|
45,2 |
|
|
МО "Чукарский наслег" |
|
|
15,5 |
|
15,5 |
|
14 |
Сунтарский улус (район), в т.ч.: |
|
|
8 306,9 |
934,9 |
7 372,0 |
|
|
СП "Сунтарский наслег" |
|
|
519,9 |
519,9 |
|
|
|
СП "Аллагинский наслег" |
|
|
333,8 |
250,0 |
83,8 |
|
|
МО "Арылахский наслег" |
|
|
375,6 |
|
375,6 |
|
|
СП "Вилючанский наслег" |
|
|
360,9 |
|
360,9 |
|
|
МО "Жарханский наслег" |
|
|
258,8 |
|
258,8 |
|
|
СП "Илимнирский наслег" |
|
|
269,7 |
|
269,7 |
|
|
МО "Кемпендяйский наслег" |
|
|
274,6 |
|
274,6 |
|
|
МО "Крестяхский наслег" |
|
|
454,0 |
|
454,0 |
|
|
СП "Кутанинский наслег" |
|
|
132,4 |
|
132,4 |
|
|
СП "Куокунинский наслег" |
|
|
164,9 |
164,9 |
|
|
|
СП "Кюндяйинский наслег" |
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|
СП "Кюкяйский наслег" |
|
|
655,3 |
|
655,3 |
|
|
СП "Мар-Кюельский наслег" |
|
|
141,8 |
|
141,8 |
|
|
МО "Тойбохойский наслег" |
|
|
1 232,6 |
|
1 232,6 |
|
|
СП "Толонский наслег" |
|
|
265,9 |
|
265,9 |
|
|
МО "Туойдахский наслег" |
|
|
452,4 |
|
452,4 |
|
|
СП "Тенкинский наслег" |
|
|
280,2 |
|
280,2 |
|
|
СП "Тюбяйский наслег" |
|
|
42,7 |
|
42,7 |
|
|
МО "Тюбяй-Жарханский наслег" |
|
|
101,4 |
|
101,4 |
|
|
СП "Устьинский наслег" |
|
|
19,5 |
|
19,5 |
|
|
МО "Хаданский наслег" |
|
|
343,1 |
|
343,1 |
|
|
СП "Хоринский наслег" |
|
|
457,3 |
|
457,3 |
|
|
МО "Шеинский наслег" |
|
|
304,4 |
|
304,4 |
|
|
МО "Эльгяйский наслег" |
|
|
863,7 |
|
863,7 |
|
15 |
Таттинский улус, в т.ч.: |
|
|
3 960,3 |
670,0 |
3 290,3 |
|
|
МО "Таттинский наслег" |
|
|
3 220,3 |
520,0 |
2 700,3 |
|
|
СП "Средне-Амгинский наслег" |
|
|
740,0 |
150,0 |
590,0 |
|
16 |
Томпонский район, в т.ч.: |
|
|
5 257,2 |
1 924,7 |
3 332,5 |
|
|
МО "Поселок Хандыга" |
|
|
4 622,5 |
1 290,0 |
3 332,5 |
|
|
МО "Теплоключевский наслег" |
|
|
634,7 |
634,7 |
|
|
17 |
Усть-Майский улус (район), в т.ч.: |
|
|
6 078,9 |
4 824,0 |
1 254,9 |
|
|
СП "Петропавловский национальный наслег" |
|
|
1 629,9 |
375,0 |
1 254,9 |
|
|
ГП "Поселок Солнечный" |
|
|
3 106,7 |
3 106,7 |
|
|
|
ГП "Поселок Эльдикан" |
|
|
1 333,2 |
1 333,2 |
|
|
|
СП "Кюпский национальный наслег" |
|
|
9,1 |
9,1 |
|
|
18 |
Усть-Янский улус (район), в т.ч.: |
|
|
68 494,7 |
2 144,1 |
66 350,6 |
|
|
ГП "Посёлок Депутатский" |
|
|
62 167,4 |
925,0 |
61 242,4 |
|
|
ГП "Поселок Нижнеянск" |
|
|
360,8 |
360,8 |
|
|
|
СП "Казачинский национальный наслег" |
|
|
83,3 |
83,3 |
|
|
|
ГП "Поселок Устъ-Куйга" |
|
|
5 597,6 |
775,0 |
4 822,6 |
|
|
МО "Туматский национальный наслег" |
|
|
285,6 |
|
285,6 |
|
19 |
Хангаласский улус, в т.ч.: |
|
|
1 135,6 |
1 135,6 |
|
|
|
МО "Поселок Мохсоголлох" |
|
|
856,6 |
856,6 |
|
|
|
МО "Бестяхский наслег" |
|
|
279,0 |
279,0 |
|
|
20 |
ГО "город Якутск" |
|
|
45 029,3 |
45 029,3 |
|
|
21 |
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке |
|
|
|
|
|
400,0 |
Примечания
* Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета отдельных категорий граждан в разрезе муниципальных образований будут распределены после принятия соответствующего распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) на основании поданных заявок от муниципальных образований.
** Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в разрезе муниципальных образований будут распределены после принятия соответствующих нормативных правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия) на основании проведенного отбора заявок от муниципальных образований.
Приложение 2
к подпрограмме N 4 "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в жилищном фонде"
План
распределения средств государственной гарантии Республики Саха (Якутия) на установку приборов учета в жилищном фонде Республики Саха (Якутия) в 2013 году в разрезе муниципальных образований
Наименование муниципального образования |
Всего сумма предоставляемых гарантий |
Поставщики ресурсов по видам предоставляемых коммунальных услуг |
|||||||
Тепловая энергия |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
|||||||
ОАО "Якутск-энерго" |
ОАО "Нерюнгринские районные электрические сети" в т.ч. |
ООО "Энергорайон Чульман" |
ООО "Нерюнгри теплоналадка" |
ОАО "Управление произв.-технической комплектации" |
ГУП "ЖКХ РС (Я)" |
ОАО "Водоканал" |
|||
Всего, в т.ч.: |
258 900,00 |
106 500,00 |
10 500,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
30 900,00 |
15 500,00 |
23 500,00 |
63 000,00 |
МО "Амгинский наслег" |
2 640,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
920,00 |
520,00 |
|
МО "Поселок Зырянка" |
5 240,00 |
3 200,00 |
|
|
|
|
|
2 040,00 |
|
МО "Город Вилюйск" |
4 294,29 |
2 025,00 |
|
|
|
|
1 320,00 |
949,29 |
|
МО "Поселок Сангар" |
5 025,00 |
5 025,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "Ленский наслеге |
1 350,00 |
1 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МО "Город Нерюнгри" |
16 500,00 |
|
10 500,00 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
МО "Поселок Чульман" |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
МО "Город Нюрба" |
6 334,77 |
2 350,00 |
|
|
|
|
|
3 984,77 |
|
МО СП "Оленекский национальный наслег" |
425,00 |
425,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МО СП "Сунтарский наслеге |
1 216,66 |
975,00 |
|
|
|
|
|
241,66 |
|
МО "Поселок Хандыга" |
9 879,29 |
5 675,00 |
|
|
|
|
|
4 204,29 |
|
МО "Мюрюнский наслег" |
3 165,00 |
2 725,00 |
|
|
|
|
|
440,00 |
|
МО "Город Покровск" |
10 605,00 |
5 725,00 |
|
|
|
|
1 560,00 |
3 320,00 |
|
МО "Чурапчинский наслеге |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ГО "Жатай" |
1 275,00 |
1 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ГО "Город Якутск" |
186 750,00 |
73 350,00 |
|
|
|
30 900,00 |
11 700,00 |
7 800,00 |
63 000,00 |
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Органы местного самоуправления; Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надежного и энергоэффективного наружного освещения населенных пунктов |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Экономия электрической энергии для целей наружного освещения в натуральном и денежном выражении |
|
6 |
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Задачи подпрограммы |
Внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
Всего за 2012-2020 гг. - 8,5 млн. рублей. Все средства местных бюджетов муниципальных образований РС(Я), в том числе по годам: 2012 год - 0,0 млн. рублей; 2013 год - 0,5 млн. рублей; 2014 год - 2,0 млн. рублей; 2015 год - 2,0 млн. рублей; 2016 год - 2,0 млн. рублей; 2017-2020 годы - 2,0 млн. рублей. |
Всего за 2012-2020 гг. - 276,5 млн. рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 268,0 млн. рублей; средства местных бюджетов - 8,5 млн. рублей; том числе по годам: 2012 год - 0,0 млн. рублей; 2013 год - 58,5 млн. рублей (местный бюджет - 0,5 млн. рублей, государственный бюджет РС(Я) - 58 млн. рублей); 2014 год - 32 млн. руб.; (местный бюджет - 2,0 млн. рублей, государственный бюджет РС(Я) - 30,0 млн. рублей); 2015 год - 32 млн. руб.; (местный бюджет - 2,0 млн. рублей, государственный бюджет РС(Я) - 30,0 млн. рублей); 2016 год - 32 млн. руб.; (местный бюджет - 2,0 млн. рублей, государственный бюджет РС(Я) - 30,0 млн. рублей); 2017-2020 годы - 122,00 млн. руб.; (местный бюджет - 2,00 млн. рублей, государственный бюджет РС(Я) - 120,00 млн. рублей) |
1. Характеристика энергоэффективных систем наружного освещения
Современные сети наружного освещения - это энергоемкие автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере определяет комфортность и безопасность условий проживания в населенных пунктах. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера, обеспечивает безопасные условия для движения автотранспорта и пешеходов, является видимым проявлением эффективности власти.
В настоящее время из-за низких финансовых возможностей местных бюджетов во многих муниципальных поселениях наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо полностью отсутствует, либо присутствует местами, ремонт вышедших из строя светильников практически не производится.
Проведение энергоэффективных мероприятий в этой области с использованием новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет получить значительный экономический эффект. Реальную экономию электроэнергии способна дать замена устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ на современные энергоэффективные светильники: светодиодные или плазменные. Как показывает практика, потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50%.
Светодиодное освещение получает все большее распространение в сфере уличного освещения. Главный элемент такого светильника - это светодиод, наиболее эффективный на сегодня прибор для превращения электрической энергии в свет. Светодиод обеспечивает высокую степень сохранности светильника от вибрации и механических повреждений.
Благодаря свойствам светодиодов светильники с их использованием обладают контрастностью света в сотни раз большей, чем у газоразрядных ламп (ртутных и натриевых). За счет этого достигается превосходная четкость освещаемых объектов. А это очень важно при освещении таких объектов, как скоростные трассы и охраняемые территории.
Кроме того, светодиодные светильники обеспечивают хорошую цветопередачу (индекс цветопередачи Ra=75-80 у натриевых ламп Ra=25-40). А показатель использования светового потока у светодиода приближается к 100%. Важным преимуществом этих приборов является возможность менять направление светового потока специальной оптикой.
При этом, за время работы светильника со светодиодом необходимо будет заменить лампу накаливания в аналогичном светильнике около 70 раз, ртутную (или натриевую) лампу - около 7-10 раз. Кроме того, светодиоды не нужно утилизировать, как ртутные лампы, т.к. они не опасны для окружающей среды. Они не мерцают в отличие от люминесцентных ламп и могут сравнительно легко использоваться в сетях с частыми перепадами напряжения без каких-то повреждений.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного наружного освещения населенных пунктов, а также рациональное использование электрической энергии для наружного освещения в населенных пунктах.
Для достижения заданной цели необходимо внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах.
В этой связи необходима реализация следующих мероприятий:
- разработка проектов и ТЭО по внедрению энергоэффективных систем наружного освещения населенных пунктов;
- оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света систем наружного освещения.
В рамках проведения XIX Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары" в 2013 году выделено из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 10 000,0 тыс. руб. на модернизацию уличного освещения муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" с внедрением энергосберегающих светильников.
В феврале 2013 года заключен энергосервисный контракт между МУП "Горсвет" (г. Якутск) и ООО "Новые технологии света" (г. Ярославль) на модернизацию наружного освещения в г. Якутске. Заданная сумма экономии по данному контракту составляет 14 335, 6 тыс. руб. за весь срок реализации договора (5 лет).
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить потребление электрической энергии и снизит расходы на приобретение, обслуживание наружного освещения за счет длительного срока эксплуатации по сравнению с газоразрядными ртутными лампами высокого давления (которые используются на данный момент в целях уличного освещения) в зависимости от объемов финансирования.
Несмотря на довольно высокую первоначальную стоимость современные энергоэффективные светильники за счет низкого потребления энергии, отсутствия расходов на эксплуатацию и долговечность окупаются очень быстро. В отличие от традиционных светильников с лампами типов ДНаТ и ДРЛ, которые со временем лишь увеличивают расходы на обслуживание, светильники уличного освещения на светодиодах с каждым годом снижают свою общую стоимость. Необходимость в утилизации таких светильников отсутствует, так как они не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет по базовому варианту 8,5 млн. рублей до 2020 года за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в базовом варианте реализации подпрограммы;
В интенсивном варианте реализации подпрограммы необходимый объем финансирования составляет 276,5 млн. рублей до 2020 года, в т.ч. 8,5 млн. рублей за счет средств муниципальных образований и 268,0 млн. рублей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 N 362, а также ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); ОАО АК "Якутскэнерго"; ОАО "Сахаэнерго" |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия); Снижение энергоемкости |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Энергоемкость ВРП; экономия электрической энергии в натуральном выражении |
|
6 |
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Задачи подпрограммы |
- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях энергетики - совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных; - снижение потерь при транспортировке энергоресурсов; - рациональное использование энергии; - максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
По базовому и интенсивному варианту: 2012-2020 гг. - 4 196,4 млн. руб. за счет внебюджетных средств; в том числе: 2012 год - 160,4 млн. руб.; 2013 год - 839,1 млн. руб.; 2014 год - 945,6 млн. руб.; 2015 год - 860,9 млн. руб.; 2016 год - 814,4 млн. руб.; 2017-2020 годы - 576,0 млн. руб. |
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике" включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях в коммунальном комплексе, в электроэнергетике.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий.
Повышение эффективности использования энергии - один из главных приоритетов региональной энергетической стратегии. Анализ эффективности использования энергии в республике свидетельствует о том, что она ниже на 15-20% среднероссийского показателя и существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах. Если можно было бы реализовать имеющийся потенциал энергосбережения во всех сферах экономики (составляющий 1722% от суммарного энергопотребления), то республика длительное время могла бы развиваться без прироста энергопотребления.
Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с постановлением Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) N 249 от 04.12.2006 является ОАО АК "Якутскэнерго".
В состав ОАО АК "Якутскэнерго" входят:
- Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, снабжающий электроэнергией Западную Якутию;
- Якутская ГРЭС, питающая территорию городского округа "город Якутск" и 9-ти заречных улусов, где проживает более полумиллиона якутян;
- Якутская ТЭЦ.
Установленная электрическая мощность объектов ОАО АК "Якутскэнерго" составляет 1 453 МВт, тепловая - 1 697,6 Гкал/ч. Три предприятия электрических сетей (Якутские городские, Западные и Центральные электрические сети) обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей.
Энергосбыт ОАО АК "Якутскэнерго" осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. В состав ОАО АК "Якутскэнерго" входят четыре дочерних общества:
- ОАО "Сахаэнерго", лидер развития малой электроэнергетики России;
- ОАО "ЯЭРК", специализирующееся на ремонтах оборудования, тепловых сетей и высоковольтных линий, а также на их строительстве;
- ОАО "Теплоэнергосервис", отвечающее за бесперебойное теплоснабжение населения Оймяконского, Усть-Янского, Усть-Майского и части Мирнинского районов республики;
- ОАО "Энерготрансснаб", главной задачей которого является обеспечение бесперебойного снабжения предприятий энергосистемы материально-техническими ресурсами и своевременная их доставка.
- ОАО АК "Якутскэнерго" входит в состав ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
Доля рынка ОАО АК "Якутскэнерго" по электроэнергии составляет порядка 90%, по тепловой энергии 25-26%.
ОАО "Сахаэнерго" обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 17 районов республики на территории в 2,2 млн. кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 130 тыс. человек (15% от общего количества населения). Все дизельные станции изолированные, работают на свои распределительные сети. Значительные расстояния не позволяют обеспечить стопроцентный охват централизованным электроснабжением, отсутствие крупных потребителей приводит к нецелесообразности строительства источников генерации большой установленной мощности. Поэтому в период освоения Севера была создана сеть локальных дизельных электростанций, альтернативы которым нет. Протяженность линий электропередачи составляет 2 678 км, количество трансформаторных подстанций 931 единица. Количество установленных дизель-генераторов насчитывает более 600 единиц. На станциях установлены дизель-генераторы фирм "Ярославский моторный завод", "Алтайдизель", "РуМо" (Русские моторы), ВДМ (Волжский завод им. Маминых), CUMMINS (Великобритания), CATERPILLAR (США) и другие. В 2007 году в п. Тикси смонтирована первая в Республике ветровая энергоустановка фирмы "TACKE WIND TECHNIK" (Германия) мощностью 250 кВт. Структура топливного баланса характеризуется высокой долей использования дизельного топлива (98%), что является причиной высокой стоимости вырабатываемой электроэнергии.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2020 |
Снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов |
Энергоемкость ВРП |
% |
30,4 |
30,6 |
30,1 |
29,6 |
19,1 |
Задача: Снижение Удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики |
Экономия электрической энергии |
млн. кВт/ч |
275,1 |
245,4 |
329,3 |
433,7 |
2 340,5 |
Экономия тепловой энергии |
тыс. Гкал |
583,7 |
520,6 |
698,7 |
920,0 |
4 965,3 |
Мероприятия по энергосбережению в электроэнергетике
Основным направлением разработки и реализации мероприятий по энергосбережению в электроэнергетике являются:
повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на производство и передачу энергии;
удовлетворение потребностей экономики республики в электрической и тепловой энергии;
снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республики за ввозимые топливные ресурсы;
сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:
снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в энергетике;
снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в области электроэнергетики;
повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции;
улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
повышение КПД действующих энергетических установок;
снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях.
Предусматривается выполнение мероприятий по снижению расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования. Проводится диспетчеризация и детальный анализ работы автотранспорта.
Организационные мероприятия по объектам малой энергетики направлены на стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий:
проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация дизельных электростанций, включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности мероприятий по энергосбережению;
создание и оснащение передвижной лаборатории для проведения энергетического и экологического аудита ввиду большой территориальной разбросанности дизельных электростанций, подлежащих энергетической паспортизации;
создание сервисного предприятия по наладке топливной аппаратуры дизельного оборудования на основании тепломеханических данных;
использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных энергосберегающих приборов и т.д.;
установка приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии;
проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки дизельных электростанций в зависимости от сезонной загрузки;
разработка и внедрение НИОКР в области энергосбережения.
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение проводившихся ранее набора работ, таких как:
замена проводов на перегруженных ВЛ;
замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов;
замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с повышенными потерями мощности в стали;
перевод на более высокое напряжение линий и ПС;
разукрупнение распределительных сетей 0,38-35 кВ;
компенсация реактивной мощности в сетях 35, 10 кВ,
а также нормирование потерь электрической энергии.
Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом и мелкомоторном секторе энергопотребления.
Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части энергетических потоков системами технического и в особенности коммерческого учета для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и количества поставляемого топлива до договорного уровня. Оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов сами по себе не являются энергосберегающими, однако, позволяют:
1. Выявить и снизить коммерческие потери (в т.ч. хищение) электрической и тепловой энергии.
2. Учесть реальное качество поставляемого топлива (соответственно, уточнить реальные его затраты на производство электроэнергии и тепла и повлиять на цену товара).
3. Определить реальные потери энергии на стадии транспорта и оценить необходимость принятия соответствующих мер по их снижению.
4. Подготовить базовые средства, для создания автоматизированных систем учета электроэнергетики.
5. Обеспечить полную реализацию электроэнергии, отпущенной населению и предприятиям мелкомоторного сектора, за счет этого увеличить сбор денежных средств.
6. Снизить издержки энергосбытовой деятельности и расходы на ремонт и эксплуатацию электросчетчиков.
В области энергосбережения работа проводится по следующим направлениям:
инвестирование в наиболее эффективные энергосберегающие проекты и программы;
освоение новых технологий производства электрической и тепловой энергии, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО АК "Якутскэнерго" на 2013 год
Наименование планируемого мероприятия |
Финансирование тыс. руб. |
Экономия ТЭР (план) |
Плановая дата внедрения |
|||
в нат. выраж. |
един, измер |
Тут |
т. руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
1. Организационные мероприятия. |
10 500 |
1 800 |
|
0 |
432 |
|
1.1. Проведение обязательного энергетического обследования ОАО АК "Якутскэнерго" |
7 000 |
|
|
|
|
4 кв. 2013 |
1.2. Разработка и утверждение нормативов потерь электрической и тепловой энергии, удельных расходов топлива на производство электрической энергии |
3 500 |
|
|
|
|
4 кв. 2013 |
2. Технические мероприятия |
654 719 |
|
|
6 372 |
28 013 |
|
2.1. Совершенствование технологических процессов |
49 400 |
3 448 |
тыс. м3 |
4 206 |
11 714 |
|
2.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |
- |
5452 |
т. кВтч |
1309 |
4252 |
|
2.3. Совершенствование схем электроснабжения |
559 419 |
|
|
339 |
6 035 |
|
2.4. Совершенствование схем теплоснабжения |
41 900 |
|
|
165 |
484 |
|
2.5. Внедрение новых технологий и оборудования |
4 000 |
1 042 |
0 |
354 |
5 528 |
|
3. Совершенствование средств и систем учёта энергоресурсов |
62 219 |
|
|
|
|
|
3.1. На объектах ОАО А К "Якутскэнерго" |
22 219 |
616 |
|
|
|
|
3.2. У потребителей ОАО А К "Якутскэнерго " |
40000 |
8 201 |
|
|
|
|
Итого 2013 год |
727 438 |
|
|
6 372 |
109 831 |
|
В результате реализации Программы будет сэкономлено: | ||||||
Электроэнергия |
|
35 800 |
т. кВтч |
85 589 |
т. руб |
|
Теплоэнергия |
|
3 730 |
Гкал |
2 930 |
т. руб |
|
Газ |
|
3 448 |
тыс. м3 |
11 714 |
т. руб |
|
Дизельное топливо |
|
302,7 |
т.н.т |
9 599 |
т. руб |
|
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО АК "Якутскэнерго" на 2014-2018 годы
Наименование планируемого мероприятия |
Финансирование тыс. руб. |
Экономия ТЭР (план) |
Плановая дата внедрения в нат. выраж. |
Финансирование тыс. руб. един, измер |
||
в нат. выраж. |
един, измер |
тыс. руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2014 год | ||||||
1. Совершенствование технологических процессов |
22,29 |
|
|
6 418 |
|
|
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |
0 |
7452 |
т. кВтч |
5189 |
|
|
3. Совершенствование схем электроснабжения |
431,21 |
|
|
19 019 |
|
|
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
139,33 |
|
|
17074,2 |
|
|
5. Внедрение новых технологий и оборудования |
11,66 |
|
|
2 889 |
|
|
6. Совершенствование средств и систем учёта энергоресурсов |
34,55 |
|
|
0 |
|
|
7. Иные мероприятия: |
3,5 |
|
|
89099,16 |
|
|
Итого экономия газа |
|
1 724 |
тыс. м3 |
|
|
|
Итого экономия диз. топлива |
|
253 |
т.н.т |
|
|
|
Итого экономия электроэнергии |
|
61 295 |
т. кВтч |
|
|
|
Итого экономия теплоэнергии |
|
6 897 |
Гкал |
|
|
|
Итого 2014 г: |
642,53 |
|
|
139 689 |
4,6 |
|
2015 год | ||||||
1. Совершенствование технологических процессов |
19,35 |
|
|
5886,3 |
|
|
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |
0 |
7452 |
т. кВтч |
5189 |
|
|
3. Совершенствование схем электроснабжения |
632,55 |
|
|
4 025,5 |
|
|
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
146,01 |
|
|
2404,1 |
|
|
5. Внедрение новых технологий и оборудования |
11,92 |
2283 |
Гкал |
4194,7 |
|
|
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
45,81 |
|
|
0 |
|
|
7. Иные мероприятия: |
3,5 |
|
|
96227 |
|
|
Итого экономия газа |
|
1 665 |
тыс. м3 |
|
|
|
Итого экономия диз. топлива |
|
257 |
т.н.т |
|
|
|
Итого экономия электроэнергии |
|
41 145 |
т. кВтч |
|
|
|
Итого экономия теплоэнергии |
|
6 878 |
Гкал |
|
|
|
Итого 2015 г: |
859,13 |
|
|
117926,63 |
7,3 |
|
2016 год | ||||||
1. Совершенствование технологических процессов |
10,74 |
|
|
13 183 |
|
|
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |
0 |
7452 |
т. кВтч |
5189 |
|
|
3. Совершенствование схем электроснабжения |
453,17 |
2341 |
т.кВт.ч. |
2441,92 |
|
|
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
276,67 |
|
|
5 512 |
|
|
5. Внедрение новых технологий и оборудования |
10,82 |
2025 |
Гкал |
2804,5 |
|
|
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
49,33 |
|
|
0 |
|
|
7. Иные мероприятия: |
3,5 |
|
|
103925 |
|
|
Итого экономия газа |
|
3 507 |
тыс. м3 |
|
|
|
Итого экономия диз. топлива |
|
123 |
т.н.т |
|
|
|
Итого экономия электроэнергии |
|
46 883 |
т.кВтч |
|
|
|
Итого экономия теплоэнергии |
|
6 470 |
Гкал |
|
|
|
Итого 2016 г: |
804,22 |
|
|
133 055 |
6 |
|
2017 год | ||||||
1. Совершенствование технологических процессов |
5,00 |
|
|
6 057 |
|
|
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |
0 |
7452 |
т.кВтч |
5189 |
|
|
3. Совершенствование схем электроснабжения |
146,15 |
784,4 |
т.кВт.ч. |
863,7 |
|
|
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
33,88 |
|
|
5 776 |
|
|
5. Внедрение новых технологий и оборудования |
6,10 |
900 |
|
2305 |
|
|
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
48,95 |
|
|
0 |
|
|
7. Иные мероприятия: |
0 |
|
|
112239 |
|
|
Итого экономия газа |
|
1 724 |
тыс. м3 |
|
|
|
Итого экономия диз. топлива |
|
26 |
т.н.т |
|
|
|
Итого экономия электроэнергии |
|
48 811 |
т.кВтч |
|
|
|
Итого экономия теплоэнергии |
|
4 180 |
Гкал |
|
|
|
Итого 2017 г: |
240,08 |
|
|
132 429 |
1,8 |
|
2018 год | ||||||
1. Совершенствование технологических процессов |
2,50 |
|
|
1832 |
|
|
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |
0 |
7452 |
т.кВтч |
5189 |
|
|
3. Совершенствование схем электроснабжения |
209 |
|
|
4036,7 |
|
|
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
35,3 |
|
|
1909,77 |
|
|
5. Внедрение новых технологий и оборудования |
6,10 |
900 |
Гкал |
2434 |
|
|
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
13,27 |
|
|
0 |
|
|
7. Иные мероприятия: |
0 |
|
|
121218,43 |
|
|
Итого экономия газа |
|
555 |
тыс. м3 |
|
|
|
Итого экономия диз. топлива |
|
94 |
т.н.т |
|
|
|
Итого экономия электроэнергии |
|
41 813 |
т.кВтч |
|
|
|
Итого экономия теплоэнергии |
|
4 180 |
Гкал |
|
|
|
Итого 2018 г: |
266,17 |
|
|
136619,90 |
2 |
|
Итого | ||||||
Всего по программе экономия газа |
|
9 175 |
тыс. м3 |
|
|
|
Всего по программе экономия дизельного топлива |
|
752 |
т.н.т |
|
|
|
Всего по программе экономия электроэнергии |
|
239 946 |
т.кВтч |
|
|
|
Всего по программе экономия тепловой энергии |
|
28 606 |
Гкал |
|
|
|
Итого по программе |
2 812,14 |
|
|
659 721 |
4,2 |
|
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Сахаэнерго" на 2012-2014 годы
Мероприятия |
Стоимость, тыс. руб |
Планируемые сроки реализации |
Ожидаемые результаты |
||
в нат. выражении |
ед. измер |
в стоимостном выражении, тыс. руб |
|||
2013 год | |||||
Технические мероприятия Итого, в т.ч.: |
210700 |
|
|
|
23220 |
1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |
900 |
|
431 |
тыс. кВт.ч |
4536 |
2. Совершенствование схем электроснабжения |
86 000 |
|
252 |
тыс. кВт*ч |
2 658 |
3. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
107 000 |
|
70 |
т.у.т. |
1 829 |
4. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
7800 |
|
|
|
1179 |
5. Иные мероприятия |
9 000 |
|
58 |
т.у.т. |
13 018 |
5.1. Перевод основного оборудования ДЭС на сжигание местных видов топлива: |
4 000 |
|
|
т.у.т. |
11 503 |
5.2. Использование возобновляемых источников энергии |
5000 |
|
58 |
т.у.т. |
1515 |
2014 год | |||||
Технические мероприятия Итого, в т.ч.: |
304300 |
|
|
|
21799 |
1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |
0 |
|
366 |
тыс. кВт.ч |
3268 |
2. Совершенствование схем электроснабжения |
55000 |
|
89,76 |
тыс. кВт*ч |
1077 |
3. Реконструкция и модернизация энергетических установок |
217000 |
|
156 |
т.у.т. |
4647 |
4. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |
21000 |
|
|
|
6347 |
5. Иные мероприятия |
11300 |
|
110 |
т.у.т |
6460 |
5.1. Перевод основного оборудования ДЭС на сжигание местных видов топлива: |
5000 |
|
0 |
т.у.т |
3183 |
5.2. Использование возобновляемых источников энергии |
6300 |
|
110 |
т.у.т |
3277 |
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляют 4 196,4 млн. рублей за счет собственных средств предприятий отрасли электроэнергетики и в базовом, и в интенсивном вариантах реализации подпрограммы.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); предприятия коммунального комплекса Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Энергоемкость ВРП; экономия электрической энергии в натуральном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; экономия природного газа в натуральном выражении; удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
|
|
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Задачи подпрограммы |
- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии - совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения; - экономия топливных ресурсов |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 7198,69 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,055 млн. руб., внебюджетных средств - 7 019,64 млн. руб. в том числе: 2012 год - 876,22 млн. руб. собственные средства предприятий; 2013 год - 1 195,17 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,05 млн. руб.; из собственных средств предприятий - 1 106,1 млн. руб; 2014 год - 1 786,8 млн. руб. собственные средства предприятий; 2015 год - 1 150,89 млн. руб. собственные средства предприятий; 2016 год - 1 111,88 млн. руб. собственные средства предприятий; 2017-2020 годы - 1 077,73 млн. руб. собственные средства предприятий |
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунальной инфраструктуры.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоком уровне сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. В данной Программе представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 7 основных предприятий коммунального комплекса: ГУП "ЖКХ РС (Я)", ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Теплоэнергосервис", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", МУП "Теплоэнергия" и ОАО "Водоканал", ОАО "Намкоммунтеплоэнерго".
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2003 года N 694 путем присоединения действовавших в районах республики предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Основные виды деятельности предприятия, включающего 28 производственных филиалов, 2 участка (Джебарики-Хая и Заречный) на территории 29 районов республики - поставка тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
Предприятие обслуживает 1 052 котельные, из них: 606 котельных, отапливаемых углем, 144 - нефтью, 183 - природным газом, 74 - газоконденсатным топливом, 6 - дизельным топливом, 39 - дровяным топливом. Годовая валовая выручка превышает 9,2 млрд. рублей или составляет около 1/3 от выручки всех организаций коммунального комплекса республики. Более 70% тепловой энергии производится на котельных мощностью до 3 Гкал/час.
Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с постановлением Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) от 04.12.2006 N 249 является ОАО АК "Якутскэнерго".
В состав ОАО АК "Якутскэнерго" входят:
- Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, снабжающий электроэнергией Западную Якутию;
- Якутская ГРЭС, питающая территорию городского округа "город Якутск" и 9-ти заречных улусов, где проживает более полумиллиона якутян;
- Якутская ТЭЦ.
Установленная электрическая мощность объектов ОАО АК "Якутскэнерго" составляет 1 453 МВт, тепловая - 1 697,6 Гкал/ч. Три предприятия электрических сетей (Якутские городские, Западные и Центральные электрические сети) обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей.
Энергосбыт ОАО АК "Якутскэнерго" осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг жилищно-коммунального хозяйства на всей территории республики.
ОАО АК "Якутскэнерго" входит в состав ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
Доля рынка ОАО АК "Якутскэнерго" по электроэнергии в 2010 году составила 88,9%, по тепловой энергии в 2010 году составила 25,6%.
Открытое акционерное общество "Теплоэнергосервис" создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО Ак "Якутскэнерго" от 12.04.2007, зарегистрировано в реестре юридических лиц от 29.08.2007, осуществляет деятельность с 1 октября 2007 года. Единственным учредителем ОАО "Теплоэнергосервис" является ОАО АК "Якутскэнерго".
Общество обслуживает 58 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в четырех районах Республики Саха (Якутия): Мирнинский район - п. Чернышевский и п. Светлый, Усть-Майский район (улус), Усть-Янский район (улус) и Оймяконский район (улус). В 2010 году доля отпуска тепловой энергии общества составила 4,8% от общей величины тепловой энергии, вырабатываемой на территории Республики Саха (Якутия).
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" зарегистрировано 19 декабря 2005 года в г. Нерюнгри. Операционную деятельность ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" начало с 1 января 2007 года.
Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.
Установленная электрическая мощность ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"составляет 5 864,58 МВт, тепловая - 12585,1 Гкал. час. Выработка электроэнергии в 2011 году составила 21,96 млрд. кВт-часов, отпуск тепла - 22,1 млн Гкал. Численность персонала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"составляет 15 560 человек.
ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" создано на основании распоряжения главы муниципального образования "Намский улус" от 25.08.2011 года N 1237/1-р. Начало свою деятельность с 1 января 2012 года после передачи объектов жилищно-коммунального комплекса с государственной собственности в собственность муниципальных образований на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2011 N 1424-р.
Основной деятельностью общества является получение доходов на основе реализации тепловой энергии и водоснабжения. ОАО имеет 18 производственных участков, 2 подразделения, в том числе: газовое хозяйство, автотранспортный цех. Нормативная численность работников - 661 чел. Среднесписочная численность работников - 567 чел., в том числе АУП и ИТР - 45 чел.
На обслуживании находится всего котельных - 84 ед., в том числе по видам топлива: на угле - 27 ед., на газовом топливе - 56 ед., на газоконденсатном топливе - 1 ед.
В 2012 году разработана инвестиционная программа коммунального комплекса ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" на 2012-2016 годы, согласованная с заинтересованными исполнительными органами государственной власти (Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).
Цель: Определить перспективный путь развития предприятия на основе повышения рентабельности и эффективности производства и управления.
Задачи:
- повышение качества оказываемых услуг;
- привлечение инвестиций для технического перевооружения коммунального комплекса;
- снижение удельных расходов энергоресурсов;
- получение экономического эффекта в результате реализации мероприятий программы;
- сокращение себестоимости производства продукции за счёт технических и организационных мероприятий;
- увеличение полезного отпуска продукции за счёт присоединения новых потребителей.
Основные целевые показатели реализации мероприятий программы: Строительство - 35 котельных. Реконструкция, модернизация - 7 котельных. Комплексный ремонт оборудования - 23 котельных. Прокладка, замена сетей - 44 км. Диспетчеризация - 53 котельных. Снижение теплопотерь в сетях - до 6%. Снижение удельного расхода топлива - до 121,4 кг.у.т/Гкал. Снижение уд. расхода электроэнергии - до 23 кВт/Гкал. Снижение на собственные нужды - до 0,64%.
Государственное унитарное предприятие "Водоканал"г. Якутска основано в 1941 году. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 года N 1277 "О реорганизации государственного унитарного предприятия "Водоканал" с 10 сентября 2009 ГУП "Водоканал" преобразовано в открытое акционерное общество "Водоканал". Предприятие занимается оказанием услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности на территории ГО "город Якутск". Протяженность водопроводной сети составляет 108,4 км, канализационной сети - 166,3 км. Производственная мощность водозабора - 60 тыс. куб. м. Водозабор находится на берегу реки Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки. Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования.
ОАО Водоканал имеет договорные отношения с более чем 2 800 абонентами, в том числе:
- управляющие компании, ТСЖ, ЖК и СПК - 132; население (частный жил. фонд) - 817.
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней - 305.
- прочие предприятия и организации - свыше 2 300.
Численность населения, проживающего в г. Якутске, по статистике составляет 299,9 тыс. человек, при этом численность населения, которому предоставляются услуги централизованного водоснабжения составляет 196,3 тыс. человек (65%), в том числе через уличные водоразборные колонки 9 тыс. человек (3%).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии, совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- экономия топливных ресурсов.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Отчетный период |
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса | |||||||
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов |
Энергоемкость ВРП |
% |
30,4 |
30,6 |
30,1 |
29,6 |
19,1 |
Задача N 1: максимальное использование ресурсо-сберегающих, энергоэффективных технологий; рациональное использование энергии |
Экономия воды |
тыс. куб. м |
2 574,5 |
2 296,1 |
3 081,5 |
4 057,8 |
21 899,5 |
Экономия при-родного газа |
тыс. куб. м |
63 290,4 |
56 447,5 |
75 755,9 |
99 755,5 |
538 376,2 |
|
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла |
% |
19,1 |
21,3 |
21,6 |
22,0 |
12,0 |
|
Задача N 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
Экономия электрической энергии |
тыс. кВт-ч |
|
|
2 859,0 |
5 718,0 |
153 738,2 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
24,3 |
27 |
32,2 |
32,0 |
10,0 |
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса
На предприятиях коммунального комплекса целесообразно проведение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
- организационные меры, подразумевающие создание структур управления энергосбережением;
- принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики; -проведение обязательных энергетических обследований с последующей паспортизацией;
- внедрение в действие рыночных механизмов мобилизации средств, а также механизмов, обеспечивающих привлечение заемных средств инвесторов;
- модернизация энергогенерирующего и энергопотребляющего оборудования.
Основным направлением работ на этом этапе будет освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.
Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые - современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +150 до +180 градусов С° и сроком службы 20 лет и более. Жесткий пенополиуретан в антивандальной окожушке практически не впитывает воду и не гниет. Он стойкий к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит: сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80%, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранять трубопроводы от "раздевания".
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
тыс. руб. | |||||||
N п/п |
Мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего по ГУП "ЖКХ РС (Я)" |
2 377 473 |
376 899 |
897 070 |
332 604 |
364 192 |
406 708 |
|
1 |
Модернизация котлового оборудования |
234 838 |
51 851 |
53 437 |
40 970 |
55 682 |
32 898 |
2 |
Установка ХВО |
89 062 |
6 451 |
23 098 |
18 547 |
27 145 |
13 822 |
3 |
Модернизация горелочного оборудования |
55 288 |
15 288 |
14 000 |
8 400 |
8 000 |
9 600 |
4 |
Модернизация насосного оборудования |
60 769 |
21 432 |
11 801 |
11 728 |
11 875 |
3 933 |
5 |
Установка частотных регуляторов |
48 766 |
7 039 |
11 124 |
12 684 |
10 860 |
7 059 |
6 |
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ) |
16 032 |
3 647 |
2 711 |
3 518 |
3 858 |
2 298 |
7 |
Реконструкция тепловых сетей на ППУ |
1 085 900 |
169 921 |
305 404 |
126 910 |
208 171 |
275 493 |
8 |
Установка газопоршневых генераторных установок для самообеспечения электроэнергией и повышения экономичности производства газовых котельных |
14 160 |
14 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
16 030 |
0 |
16 030 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Черский Нижнеколымского района |
569 519 |
0 |
434 466 |
84 847 |
13 601 |
36 605 |
11 |
Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Тикси Булунского района |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Расходы на проведение НИОКР |
157 110 |
57 110 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Начиная с 2007 года из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделяется ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС (Я)" субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств. Субсидия направляется на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту Европейского банка реконструкции и развития, согласно Кредитному договору от 20.12.2006 между предприятием и банком, в соответствии с Программой технической модернизации объектов теплоснабжения в Республике Саха (Якутия). На 2013 год запланированный объем субсидий составляет 69 507,70 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с постановлением Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 22.09.1999 ПП N 477-II "О намерении администрации г. Нерюнгри получить кредит Международного банка реконструкции и развития для реконструкции систем городского теплоснабжения" был одобрен механизм реализации проекта реконструкции систем городского теплоснабжения г. Нерюнгри. Согласно Соглашению о субзайме N 01-01-06/26-714 от 13.06.2002, заключенному между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией Нерюнгринского района по проекту "Городское теплоснабжением 2006 года в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматриваются средства на выплату основного долга по кредиту МБРР. В 2013 году предусмотрено 38 064,7 тыс. руб. на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту МБРР.
В целях обеспечения надежности и безопасности эксплуатации объектов жизнеобеспечения Правительством Республики Саха (Якутия) одобрена схема приобретения резервных источников питания (РИП) для объектов котельного хозяйства ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в количестве 298 единиц. На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) N 555-р от 02.06.2011 заключен договор лизинга ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и ЗАО "Сбербанк Лизинг"на сумму 415 601,4 тыс. руб. Срок договора - 5 лет. Источниками погашения лизинговых платежей являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 334 279,8 тыс. руб., в том числе 35 000 тыс. руб. в 2011 г. (с учетом НДС) и собственные средства ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (тарифные источники) в размере 132 313,4 тыс. руб. Финансирование лизинговых платежей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году планируется в объеме 74 820,0 тыс. руб.
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"
Тыс. руб | ||||||||||||||
N п/п |
Мероприятия |
Стоимость, тыс. рублей |
Планируемые сроки реализации |
Ожидаемые результаты |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении, тыс. рублей |
|||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
1 |
Модернизация насосного оборудования |
285 |
281 |
290 |
37 |
2013-2016 |
54648 кВт/ч |
44028 кВт/ч |
83064 кВт/ч |
6696 кВт/ч |
131,5 |
105,6 |
199,3 |
16,0 |
2 |
Установка термокорректоров в количестве 24 шт. |
380 |
250 |
238 |
200 |
2013-2016 |
1370,95 тыс. куб. м |
785,42 тыс. куб. м |
474,61 тыс. куб. м |
301,52 тыс. куб. м |
5537,3 |
4172,3 |
1916,9 |
1217,8 |
3 |
Реконструкция тепловых сетей |
10408 |
3049 |
12859 |
4415 |
2013-2016 |
204,79 тыс. куб. м |
126,44 тыс. куб. м |
209,49 тыс. куб. м |
105,39 тыс. куб. м |
827,1 |
510,7 |
846,1 |
425,6 |
5 |
Установка частотных преобразователей на двигатели насосов |
800 |
1300 |
1200 |
800 |
2013-2016 |
1235850 кВт/ч |
403092 кВ/ч |
118233 кВт/ч |
113139 кВт/ч |
2966 |
967,4 |
283,7 |
271,5 |
6 |
Модернизация котлового оборудования |
2360 |
4300 |
3450 |
4605 |
2013-2016 |
289,68 тыс. куб м |
367,62 тыс. куб. м |
140,38 тыс. куб. м |
209,95 тыс. куб. м |
1170 |
1484,8 |
556,9 |
847,9 |
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ОАО "Теплоэнергосервис"
тыс. руб. | ||||||
N п/п |
Мероприятия |
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Всего по ОАО "Теплоэнергосервис" |
970317,2 |
165357,5 |
317700,5 |
280707,2 |
206552 |
1 |
Модернизация котлового оборудования |
419866,4 |
92803,7 |
152160,4 |
102209,3 |
72693 |
2 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
81059 |
6259 |
6800 |
18000 |
50000 |
3 |
Модернизация насосного оборудования |
41837,3 |
7072,9 |
24364,4 |
10400 |
0 |
4 |
Установка частотных регуляторов |
30600,9 |
23645,2 |
6955,7 |
|
|
5 |
Реконструкция тепловых сетей на ППУ |
355943,1 |
35576,7 |
88752,1 |
147755,3 |
83859 |
6 |
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
41010,5 |
0 |
38667,9 |
2342,6 |
0 |
Проведение технических мероприятий по переводу котельных с жидкого на газовое и угольное топливо
тыс. руб. | ||||||||
Мероприятие |
Всего |
Источник финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Перевод котельных с жидкого на угольное топливо |
3 282 378 |
СС |
492 345 |
338 778 |
761 431 |
704 864 |
515 687 |
469 273 |
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет в базовом варианте - 7 198,692 млн. руб., в т.ч. местный бюджет - 179,055 млн. руб., внебюджетные средства - 7 019,637 млн. руб.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 8
к государственной программе Республики
Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика
на 2012-2016 годы и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов |
||
2 |
Основание для разработки подпрограммы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" |
||
3 |
Соисполнители подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия); Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики; ОАО "Якутскэнерго"; ОАО "Сахаэнерго"; Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
||
4 |
Цель и задачи подпрограммы |
Создание технологических предпосылок по снижению затрат на завоз и использование дизельного топлива в электроэнергетике Задачи: Внедрение энергосберегающих технологий, частичный переход локальной энергетики на нетрадиционные, возобновляемые источники энергии; Снижение затрат на выработку электрической энергии дизельными электростанциями благодаря сокращению расходов дизельного топлива за счет частичного замещения дизельной генерации возобновляемыми источниками энергии; Обеспечение мелких кочевых потребителей электроэнергией от использования ВИЭ |
||
5 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Объемы сокращения потребления дизельного топлива в электроэнергетике Республики Саха (Якутия); Ввод в эксплуатацию ветроэнергетических станций; Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций; Ввод в эксплуатацию ГЭС малой мощности; Ввод в эксплуатацию автономных станций малой мощности для обеспечения нужд мелких потребителей |
||
6 |
Разделы подпрограммы |
"Использование энергии ветра в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения"; "Использование солнечной энергии в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения"; "Использование энергии воды в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения"; "Обеспечение нужд в электроэнергии малых кочевых потребителей Крайнего Севера" |
||
7 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Генерация не менее - 5 100 МВт.ч экологически чистой электроэнергии; Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий подпрограммы экономии не менее 1 738 тонн дизельного топлива |
||
8 |
Срок реализации подпрограммы |
2012 - 2016 годы - переход на энергоэффективный путь развития; 2017 - 2020 годы - дальнейшее развитие по энергоэффективному пути |
||
9 |
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам (млн. руб.) |
2012-2020 гг. - 2 796,2 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 0,0 млн. рублей; 2013 год - 217,7 млн. рублей; 2014 год - 307,7 млн. рублей; 2015 год - 327,8 млн. рублей; 2016 год - 316,5 млн. рублей; 2017-2020 годы - 1626,4 млн. рублей. Все средства по базовому варианту из внебюджетных источников (собственные средства организаций) |
2012-2020 гг. - 2 796,2 млн. рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2253,8 млн. рублей, внебюджетные источники - 542,4 млн. рублей. По годам: 2012 год - 0,0 млн. рублей; 2013 год - 217,7 млн. рублей, в том числе 150,0 млн. рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 67,7 из внебюджетных источников; 2014 год - 307,7 млн. рублей, в том числе 239,9 млн. рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 67.7 из внебюджетных источников; 2015 год - 327,8 млн. рублей, в том числе 260,1 млн. рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 67.8 из внебюджетных источников; 2016 год - 316,5 млн. рублей, в том числе 248,8 млн. рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 67,8 из внебюджетных источников; 2017-2020 годы - 1626,4 млн. рублей, в том числе 1354,9 средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 271,5 млн. рублей из внебюджетных источников |
Характеристика современного состояния децентрализованной зоны электроснабжения и потенциала природных возобновляемых ресурсов на территории Республики Саха(Якутия)
В Республике Саха (Якутия) централизованным энергоснабжением охвачено 40% территории, на которой проживает 90% населения республики, на остальной территории действует локальная энергетика. Основой локальной энергетики являются дизельные электростанции, использующие дорогостоящее топливо, завозимое из-за пределов республики. Стоимость дизельного топлива возрастает ежегодно и сегодня перешагнула за 30 тыс. рублей за 1 тонну. Как следствие - рост себестоимости производимой электроэнергии, которая на ряде станций достигает 20 рублей и выше за кВтч. В этой связи в Республике Саха (Якутия) существует перекрёстное субсидирование между централизованным и децентрализованным электроснабжением, размер которой превышает 4 млрд. рублей в год. Большая часть расходов приходится на промышленные предприятия, многие из которых переходят на собственные автономные источники электроэнергии, часть потребителей (Южная Якутия) намерены получать электроэнергию с оптового рынка.
Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволит частично или в некоторых населенных пунктах полностью заменить существующие на сегодняшний день автономные дизельные станции, не обеспечивающие надежного электроснабжения изолированных потребителей и добиться экономии дорогостоящего для республики топлива.
Приоритеты и цели в области внедрения альтернативных возобновляемых источников энергии
Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов на энергоносители необходим для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Однако, рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития требует развития инновационной деятельности, в частности, направления использования неисчерпаемых источников энергии. Основной целью подпрограммы является снижение за счет реализации мероприятий подпрограммы потребления дизельного топлива, для электроснабжения потребителей в зоне локальной энергетики, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение указанной задачи при любом сценарии развития республиканской экономики. Переход к инновационному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Основными макроэкономическими показателями по итогам реализации подпрограммы являются:
- обеспечение снижения потребления дизельного топлива за счет реализации мероприятий подпрограммы не менее чем на 869 тн на I этапе (2012 - 2016 гг.) и не менее чем на 1 738 тн за весь срок реализации подпрограммы (2012 - 2020 гг.);
- обеспечение генерации экологически чистой электроэнергии, использующей возобновляемые источники энергии, за счет реализации мероприятий подпрограммы не менее чем 2 550 МВт.ч на I этапе (2012 - 2016 гг.) и не менее чем 5 100 МВт.ч за весь срок реализации подпрограммы (2012 - 2020 гг.).
Одним из путей повышения энергоэффективности является использование таких энергоресурсов, как:
Богхеды - разновидность ископаемых сапропелевых углей, образовавшихся из остатков водорослей; битуминозный каменный уголь. Богхед - ценное сырье для получения искусственного жидкого топлива и смазочных веществ. Способ получения топлива - путем газификации богхеда (угля) в специальном оборудовании (газификаторе), которое состоит из реактора, ряда фильтров, топливоподготовительной системы и других технологических узлов и цепей, вырабатывается так называемый угольный газ.
Биогаз - общее название горючей газовой смеси, получаемой при разложении органических субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового брожения).В зависимости от вида органического сырья состав биогаза может меняться, но, в общем случае, в его состав входят метан, углекислый газ, небольшое количество сероводорода, аммиака и водорода. Так как биогаз на 2/3 состоит из метана - горючего газа, составляющего основу природного газа, его энергетическая ценность (удельная теплота сгорания) составляет 60-70% энергетической ценности природного газа, 1 куб. м биогаза также эквивалентен 0,7 кг мазута и 1,5 кг дров.
Пиролиз - это продукт разложения химического соединения при нагревании, без доступа кислорода. Процесс быстрого пиролиза основан на теории фазовых переходов и носит преимущественно экзотермический характер, сопровождаемый выделением тепловой энергии. При воздействии на бурый уголь, одновременно высокой температурой и скоростью, происходит взрывное "вскипание" (фазовый взрыв), при котором уголь переходит с твердого состояния в газообразное, с выделением большого количества тепловой энергии.
Ветроэнергетика является наиболее развитой сферой практического использования природных возобновляемых энергоресурсов. Мировой рынок ветровой энергетики развивается быстрее, чем любой другой вид возобновляемой энергетики. Проведенный сравнительный анализ технико-экономических характеристик технологий возобновляемой энергетики показал, что с точки зрения практического использования в децентрализованных зонах энергообеспечения Республики Саха (Якутия), наибольший интерес представляют ветроэнергетические установки. Зона возможного применения ветроэнергетических установок в значительной степени совпадает с наиболее проблемными районами децентрализованного энергообеспечения, поскольку перспективные с точки зрения практического использования энергетического потенциала ветровой энергии районы расположены на арктическом побережье.
Мировой энергетический кризис способствовал тому, что интерес к использованию имеющихся энергоресурсов и строительству солнечных электростанций во многих странах значительно повысился. Солнечная энергия является перспективным видом возобновляемых энергетических ресурсов в регионе и может быть использована для выработки электрической энергии только в составе гибридных энергетических комплексов, основным генерирующим источником в которых является ДЭС. Гибридная электростанция позволит днем генерировать при пике потребления практически всю необходимую электроэнергию, при этом дизель генератор можно перевести на минимум генерации или отключить.
Установлено, что зона возможного применения солнечных электростанций в значительной степени совпадает с наиболее проблемными районами децентрализованного энергообеспечения. Из произведенных расчетов следует, что применение СЭС становится рентабельным в период года с март по октябрь.
Намечен комплекс технических решений, обеспечивающих повышение эффективности функционирования автономных систем электроснабжения, основными из которых являются: использование солнечной энергии для производства электроэнергии, создание гибридных генерирующих установок на базе существующих ДЭС.
Практическая реализация намеченных технических решений возможна только на основе современного энергетического оборудования с использованием последних достижений в области преобразовательной техники, электроники, микроэлектроники и систем автоматического управления, основанных на использовании информационных технологий.
Комбинированные энергетические установки являются сложными наукоемкими комплексами, требующими оптимизации параметров входящих в них элементов, режимов их работы, способов управления этими режимами. Успешное решение данного класса задач возможно только на основе комплексного системного подхода с широким использованием методов математического моделирования, обеспечивающих проведение всесторонних исследований сложной энергетической системы с целью определения ее рациональных параметров и законов и способов управления.
Республика Саха (Якутия) обладает значительным гидропотенциалом. Институтом физико-технических проблем Севера СО РАН проведены исследования и определено 34 потенциальных места расположения гидроэлектростаций на территории Республики Саха (Якутия) в бассейнах рек и их притоков. Микро-ГЭС в основном предназначены для покрытия местных нужд и изолированной работы и могут быть рентабельными при упрощении схемы их управления (например, за счет балластной нагрузки) и работы без обслуживающего персонала.
Результаты реализации подпрограммы
Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие региона заключается в обеспечении эффективного использования средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии.
За счет реализации потенциала природных возобновляемых источников энергии на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, роста уровня и качества жизни населения.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет в базовом варианте и в интенсивном вариантах 2796,2 млн. рублей, в том числе:
в базовом варианте финансирование полностью за счет внебюджетных источников;
в интенсивном варианте 2253,8 млн. рублей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 542,4 млн. рублей собственные средства организаций.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансирование по годам приведены в приложениях N 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящей подпрограмме
Потребность в источниках электрической энергии на отдаленных от линии электрических передач объектов сельскохозяйственного назначения
Наименование улуса |
Сайылыки-летники (стационарные, летний сезон)* |
Конебазы (стационарные, круглогодичные)* |
Оленеводческие бригады (кочевые, круглогодичные) |
Рыболовные хозяйства (стационарные, летне-осенний период) |
Охотхозяйства (стационарные, осенне-зимний период) |
||||||||||
Количество |
Среднее количество обслуживающего персонала в летнике |
Среднее расчетное потребление мощности |
Количество |
Среднее количество обслуживающего персонала на коне-базе |
Среднее расчетное потребление мощности на коне-базе |
Количество |
Среднее количество обслуживающего персонала в стаде |
Среднее расчетное потребление мощности |
Количество |
Среднее количество обслуживающего персонала в хозяйстве |
Среднее расчетное потребление мощности в хозяйстве |
Количество |
Среднее количество обслуживающего персонала в хозяйстве |
Среднее расчетное потребление мощности в хозяйстве |
|
ед. |
чел. |
кВт. |
ед. |
чел. |
кВт. |
ед. |
чел. |
кВт. |
ед. |
чел. |
кВт. |
ед. |
чел. |
кВт. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
20 |
Абыйский |
2 |
6 |
20 |
7 |
3 |
7 |
6 |
10 |
10 |
7 |
30 |
10 |
9 |
3 |
5 |
Аллаиховский |
|
|
|
|
|
|
2 |
10 |
10 |
12 |
30 |
10 |
|
|
|
Алданский |
2 |
6 |
20 |
|
|
|
35 |
10 |
10 |
|
|
|
30 |
3 |
5 |
Амгинский |
8 |
6 |
20 |
16 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
5 |
Анабарский |
|
|
|
|
|
|
8 |
10 |
10 |
4 |
30 |
10 |
13 |
3 |
5 |
Булунский |
|
|
|
|
|
|
16 |
10 |
10 |
8 |
30 |
10 |
6 |
3 |
5 |
Верхневилюйский |
3 |
6 |
20 |
11 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Верхнеколымский |
|
|
|
11 |
3 |
7 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
7 |
3 |
5 |
Верхоянский |
3 |
6 |
20 |
14 |
3 |
7 |
7 |
10 |
10 |
4 |
30 |
10 |
|
|
|
Вилюйский |
4 |
6 |
20 |
10 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
5 |
г. Мирный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
3 |
5 |
г. Нерюнгри |
|
|
|
|
|
|
15 |
10 |
10 |
|
|
|
20 |
3 |
5 |
г. Якутск с п.т. |
|
|
|
1 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
Горный |
4 |
6 |
20 |
12 |
3 |
7 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
3 |
3 |
5 |
Жиганский |
|
|
|
|
|
|
11 |
10 |
10 |
11 |
30 |
10 |
2 |
3 |
5 |
Кобяйский |
10 |
6 |
20 |
13 |
3 |
7 |
11 |
10 |
10 |
6 |
30 |
10 |
2 |
3 |
5 |
Ленский |
|
|
|
3 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
5 |
Мегино-Кангаласский |
22 |
6 |
20 |
16 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Момский |
|
|
|
11 |
3 |
7 |
19 |
10 |
10 |
|
|
|
3 |
3 |
5 |
Намский |
6 |
6 |
20 |
15 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нижнеколымский |
|
|
|
|
|
|
23 |
10 |
10 |
14 |
30 |
10 |
1 |
3 |
5 |
Нюрбинский |
2 |
6 |
20 |
17 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
5 |
Оймяконский |
|
|
|
13 |
3 |
7 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Олекминский |
|
|
|
12 |
3 |
7 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
8 |
3 |
5 |
Оленекский |
|
|
|
1 |
3 |
7 |
4 |
10 |
10 |
2 |
30 |
10 |
1 |
3 |
5 |
Среднеколымский |
7 |
6 |
20 |
10 |
3 |
7 |
6 |
10 |
10 |
7 |
30 |
10 |
11 |
3 |
5 |
Сунтарский |
12 |
6 |
20 |
16 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
5 |
Таттинский |
7 |
6 |
20 |
11 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
Томпонский |
|
|
|
5 |
3 |
7 |
16 |
10 |
10 |
|
|
|
1 |
3 |
5 |
Усть-Алданский |
6 |
6 |
20 |
16 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
Усть-Майский |
|
|
|
4 |
3 |
7 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
13 |
3 |
5 |
Усть-Янский |
|
|
|
2 |
3 |
7 |
17 |
10 |
10 |
13 |
30 |
10 |
1 |
3 |
5 |
Хангаласский |
4 |
6 |
20 |
15 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
5 |
Чурапчинский |
16 |
6 |
20 |
16 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
5 |
Эвено-Бытантайский |
|
|
|
2 |
3 |
7 |
13 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Всего: |
118 |
102 |
340 |
280 |
81 |
189 |
236 |
210 |
210 |
88 |
330 |
110 |
166 |
84 |
140 |
Примечание: *) Объекты сельскохозяйственного назначения без электроснабжения.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Сводные показатели
проектов строительства ВЭУ
Населенный пункт |
Тип установки Мощность, кВт |
Капитальные затраты*, тыс. руб. |
Среднегодовая скорость ветра, м/с |
Годовая выработка, МВт*ч |
Ежегодный экономический эффект, тыс. руб. |
Срок окупаемости, лет |
Строительство, гг. |
Быковский |
Northwind 100 х 1 (100 кВт) |
31 065,42 |
5,67 |
183 |
2 153 |
14 |
2013 |
Походск |
ReDriven 50 х 1 (50 кВт) |
15 912,3 |
4,24 |
82,88 |
1 992 |
7 |
2015 |
Итого |
150 кВт |
46 977,72 |
|
265,88 |
4 145 |
|
|
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%).
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Приоритетные участки для строительства ВЭУ
Населенный пункт |
Тип установки Мощность, кВт |
Капитальные затраты*, тыс. руб. |
Строительство, гг. |
Чокурдах |
Northwind 100 х 5 (500 кВт) |
190 495,5 |
2017 |
Нижнеянск |
Northwind 100 х 2 (200 кВт) |
79 715,04 |
2018 |
Саскылах |
Northwind 100 х 5 (500 кВт) |
216 871,8 |
2020 |
Итого |
1 200 |
487 082,34 |
2017 - 2020 гг. |
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Участки строительства СЭС
N |
Капитальные вложения, в том числе: |
Ед. изм |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Приоритетные пункты: |
|
|
8,12 |
13,44 |
|
|
|
|
|
|
1 |
СЭС-20 кВт с. Барылас, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
СЭС-20 кВт с. Верхняя Амга, Алданский улус |
млн. руб. |
|
6,12 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
СЭС-20 кВт с. Тинная, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
6,72 |
|
|
|
|
|
|
4 |
СЭС-20 кВт с. Алысардах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
6,72 |
|
|
|
|
|
|
|
Пункты, обладающие климатическими условиями аналогичными приоритетным пунктам: |
|
|
3,18 |
3,36 |
28,32 |
|
|
|
|
|
5 |
СЭС-10 кВт с. Малыкан, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
3,18 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
СЭС-10 кВт с. Утая, Верхнеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
3,36 |
|
|
|
|
|
|
7 |
СЭС-100 кВт с. Юнкюр, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
28,32 |
|
|
|
|
|
|
Предложение ОАО "Сахаэнерго": |
|
|
33,92 |
79,52 |
108,56 |
181,04 |
154,7 |
144,16 |
142,0 |
155,4 |
8 |
СЭС-50 кВт с. Улуу, Алданский улус |
млн. руб. |
|
10,6 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
СЭС-30 кВт с. Отто-Атах, Абыйский улус |
млн. руб. |
|
8,48 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
СЭС-60 кВт с. Жилинда, Оленекский улус |
млн. руб. |
|
14,84 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
СЭС-50 кВт с. Дулгалах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
8,96 |
|
|
|
|
|
|
12 |
СЭС-30 кВт с. Бясь-Кюель, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
10,08 |
|
|
|
|
|
|
13 |
СЭС-30 кВт с. Столбы, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
8,96 |
|
|
|
|
|
|
14 |
СЭС-50 кВт с. Арылах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
11,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, в том числе: |
Ед. изм |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
15 |
СЭС-100 кВт с. Аргахтах, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
26,88 |
|
|
|
|
|
|
16 |
СЭС-50 кВт с. Мача "Витим", Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
13,44 |
|
|
|
|
|
|
17 |
СЭС-30 кВт с. Мачах, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
9,44 |
|
|
|
|
|
18 |
СЭС-100 кВт с. Ойусардах, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
28,32 |
|
|
|
|
|
19 |
СЭС-150 кВт с. Бетенкес, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
42,48 |
|
|
|
|
|
20 |
СЭС-60 кВт с. Усть-Яна, Янский улус |
млн. руб. |
|
|
|
14,16 |
|
|
|
|
|
21 |
СЭС-60 кВт с. Березовка, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
14,16 |
|
|
|
|
|
22 |
СЭС-50 кВт с. Куду-Кюель, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
12,4 |
|
|
|
|
23 |
СЭС-40 кВт с. Черюмче, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
11,16 |
|
|
|
|
24 |
СЭС-80 кВт с. Эйик, Оленекский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
27,28 |
|
|
|
|
25 |
СЭС-150 кВт с. Табалах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
37,2 |
|
|
|
|
26 |
СЭС-100 кВт с. Сыанганах, Абыйский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
29,76 |
|
|
|
|
27 |
СЭС-10 кВт с. Теген, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,1 |
|
|
|
|
28 |
СЭС-50 кВт с. Джаргалах, Эвено-Бытантайский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
12,4 |
|
|
|
|
29 |
СЭС-10 кВт с. Олом, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,1 |
|
|
|
|
30 |
СЭС-120 кВт с. Себян-Кюель, Кобяйский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
32,24 |
|
|
|
|
31 |
СЭС-50 кВт с. Суордах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
12,4 |
|
|
|
|
32 |
СЭС-100 кВт с. Дабан, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
31,2 |
|
|
|
33 |
СЭС-70 кВт с. Хайысардах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
18,2 |
|
|
|
34 |
СЭС-130 кВт с. Сватай, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
35,1 |
|
|
|
35 |
СЭС-90 кВт с. Хатынгнах, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
29,9 |
|
|
|
36 |
СЭС-35 кВт с. Токума, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,4 |
|
|
|
37 |
СЭС-90 кВт с. Борулах, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
29,9 |
|
|
|
38 |
СЭС-60 кВт с. Осохтох, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
20,4 |
|
|
39 |
СЭС-60 кВт с. Кенг-Кюель, Абыйский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
20,4 |
|
|
40 |
СЭС-160 кВт с. Оймякон, Оймяконский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
51,68 |
|
|
41 |
СЭС-90 кВт с. Орто-Балаган, Оймяконский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
31,28 |
|
|
42 |
СЭС-60 кВт с. Сысы-Мейите, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
20,4 |
|
|
43 |
СЭС-130 кВт с. Эбях, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
38,34 |
|
44 |
СЭС-80 кВт с. Ючюгей, Оймяконский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
29,82 |
|
45 |
СЭС-120 кВт с. Сылгы-Ытар, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
39,76 |
|
46 |
СЭС-100 кВт с. Тумат, Янский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
34,08 |
|
47 |
СЭС-25 кВт с. Метяки, Верхоянский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,36 |
48 |
СЭС-130 кВт с. Кустур, Эвено-Бытантайский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
39,96 |
49 |
СЭС-160 кВт с. Кэбергэнэ, Абыйский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
47,36 |
50 |
СЭС-30 кВт с. Даппарай, Олекминский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,36 |
51 |
СЭС-160 кВт с. Алеко-Кюель, Среднеколымский улус |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
47,36 |
|
Всего по годам |
млн. руб. |
2,0 |
43,22 |
96,32 |
136,88 |
181,04 |
154,7 |
144,16 |
142,00 |
155,4 |
|
Итого - 1 055,72 млн. руб. |
кВт |
20 |
170 |
360 |
500 |
660 |
515 |
430 |
430 |
505 |
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики
N п/п |
Наименование объекта |
Филиал |
Проектная мощность, кВт, км |
Сметная стоимость без НДС, млн. руб. |
Капитальные вложения по годам (млн. рублей) |
|||||
ОАО АК "Якутскэнерго" |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
с. Хамра Ленский район |
Зап. ЭС ЯЭ |
40 |
6,08 |
|
6,08 |
|
|
|
|
|
п. Нюя Ленский район |
Зап. ЭС ЯЭ |
500 |
76,0 |
|
|
76,0 |
|
|
|
|
п. Юрюнг-Хая Анабарский улус |
ОАО "Сахаэнерго" |
260 |
39,52 |
|
|
|
39,52 |
|
|
|
Всего |
|
800 |
121,6 |
0 |
6,08 |
76,0 |
39,52 |
0 |
0 |
Приложение N 5
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников энергии
Годы |
Сайылыки-летники, шт. |
Конебазы, шт. |
Оленеводческие бригады, шт. |
Рыболовные хозяйства, шт. |
Охотхозяйства, шт. |
Сумма, тыс. руб. |
Мощность, кВт |
2013 |
14 |
35 |
29 |
11 |
20 |
135 357,807 |
913 |
2014 |
14 |
35 |
29 |
11 |
20 |
135 357,807 |
913 |
2015 |
15 |
35 |
29 |
11 |
21 |
135 499,378 |
915 |
2016 |
15 |
35 |
29 |
11 |
21 |
135 499,378 |
915 |
2017 |
15 |
35 |
30 |
11 |
21 |
135 768,595 |
918 |
2018 |
15 |
35 |
30 |
11 |
21 |
135 768,595 |
918 |
2019 |
15 |
35 |
30 |
11 |
21 |
135 768,595 |
918 |
2020 |
15 |
35 |
30 |
11 |
21 |
135 768,595 |
918 |
Итого |
118 |
280 |
236 |
88 |
166 |
1 084 788,75 |
7 328 |
Приложение N 6
к подпрограмме "Развитие возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов
топлива, инновационных энергосберегающих
технологий и проектов"
Финансирование подпрограммы "Внедрение альтернативных возобновляемых источников энергии в Республике Саха (Якутия) в 2012-2016 гг. с перспективой до 2020 года"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10-1 |
10-2 |
10-3 |
10-4 |
10-5 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма "Внедрение альтернативных возобновляемых источников энергии в РС(Я) в 2012 - 2016 гг. с перспективой до 2020 года" |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
215 723,2 |
307 677,8 |
327 811,7 |
316 539,4 |
480 964,1 |
359 644,0 |
277 768,6 |
508 040,4 |
2 796 169,2 |
2012-2020 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
РБ |
|
148 044,3 |
239 998,9 |
260 062,0 |
248 789,7 |
413 079,8 |
291 759,7 |
209 884,3 |
440 156,1 |
2 253 774,8 |
|
|
|||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СС |
|
67 678,9 |
67 678,9 |
67 749,7 |
67 749,7 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
542 394,4 |
|
|
|||
ИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Раздел "Использование энергии ветра в качестве альтернативного источника электроснабжения", строительство ВЭУ |
Министерство ЖКХ и Э Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
31065,4 |
|
15912,3 |
|
190495,5 |
79715,4 |
|
216871,8 |
534 060,4 |
2013-2020 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
РБ |
|
31065,42 |
|
15912,3 |
|
190495,5 |
79715,4 |
|
216871,8 |
534 060,4 |
|
|
|||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Раздел "Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника электроснабжения", строительство СЭС |
Министерство ЖКХ и Э Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
45 220,0 |
96 320,0 |
136 880,0 |
181 040,0 |
154 700,0 |
144 160,0 |
142 000,0 |
155 400,0 |
1 055 720,0 |
2012-2020 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
РБ |
|
45 220 |
96 320 |
136 880 |
181 040 |
154 700,0 |
144 160,0 |
142 000,0 |
155 400,0 |
1 055 720,0 |
|
|
|||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Раздел "Использование энергии воды в качестве альтернативного источника электроснабжения", установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики |
Министерство ЖКХ и Э Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
6 080 |
76 000 |
39 520 |
|
|
|
|
|
121 600 |
2013-2015 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
РБ |
|
6 080 |
76 000 |
39 520 |
|
|
|
|
|
121 600 |
|
|
|||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Раздел "Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных источников энергии" |
Министерство ЖКХ и Э Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
135 357,8 |
135 357,8 |
135 499,4 |
135 499,4 |
135 768,6 |
135 768,6 |
135 768,6 |
135 768,6 |
1 084 788,8 |
2013-2020 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
РБ |
|
67 678,9 |
67 678,9 |
67 749,7 |
67 749,7 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
542 394,4 |
|
|
|||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
СС |
|
67 678,9 |
67 678,9 |
67 749,7 |
67 749,7 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
67 884,3 |
542 394,4 |
|
|
|||
ИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Снижение потребления нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и масел; Обновление парка речных, воздушных судов, локомотивов, автомобильного транспорта |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Наименование задач подпрограммы |
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы; - улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов; - расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 2380,5 млн. руб. за счет внебюджетных средств, в том числе: 2012 год - 503,6 млн. руб.; 2013 год - 525,4 млн. руб.; 2014 год - 550,0 млн. руб.; 2015 год - 400,5 млн. руб.; 2016 год - 401,0 млн. руб.; 2017-2020 годы - 0,0 млн. руб. |
2012-2020 гг. - 2380,5 млн. руб. за счет внебюджетных средств, в том числе: 2012 год - 503,6 млн. руб.; 2013 год - 525,4 млн. руб.; 2014 год - 550,0 млн. руб.; 2015 год - 400,5 млн. руб.; 2016 год - 401,0 млн. руб.; 2017-2020 годы - 0,0 млн. руб. |
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте" включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях транспорта и дорожного хозяйства.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости отрасли, моральной и физической изношенности основных фондов, высоком уровне сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов.
В настоящее время в целях реализации энергосберегающей политики организациями транспортного комплекса осуществляются следующие организационно-технические мероприятия:
1. Разработаны Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на оптимизацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, повышение эффективности работы транспорта.
2. Проводятся энергетические обследования зданий, строений, сооружений, принадлежащих транспортным предприятиям.
3. Организован мониторинг за объемами используемых энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов.
4. Приняты меры по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
- оснащения транспортных средств и судов навигационным оборудованием, оборудованным датчиком уровня топлива;
- своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня, модернизации тепловозов по технологии GE;
- оптимизации маршрутов движения транспортных средств, с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств;
5. Приняты меры по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы:
- проводится систематический контроль за выполнением линейных норм расхода топлива;
- разработаны и реализуются организационно-технические мероприятия по совершенствованию технологии перевозочного процесса;
- организована система метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
За последние годы удалось добиться экономии от внедрения энергосберегающих мероприятий на основных предприятиях транспорта в объеме не менее 16 млн. рублей в год, в том числе по топливу - 12,5 млн. рублей.
Утверждены планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО "Аэропорт Якутск", ОАО "ЛОРП", ОАО АК "Железные дороги Якутии" и предприятиях дорожного хозяйства.
В рамках энергосберегающей политики предприятиями воздушного транспорта реализуется программа обновления парка воздушных судов современными и топливно-эффективными самолетами класса Boeing, ожидается прибытие двух единиц нового перспективного самолета российского производства "Сухой суперджет-100". На железнодорожном транспорте осуществляется обновление магистрального и маневрового парка тепловозов - приобретение нового и модернизация имеющегося по технологии GeneralElectric.
На водном транспорте основные мероприятия по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива, в том числе проводятся обследования и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, внедряются системы мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива и др.
В настоящее время за водным транспортом сохраняется роль одного из основных участников перевозки массовых и генеральных грузов по внутренним водным путям Ленского бассейна Республики Саха (Якутия), а по морским перевозкам остается безальтернативным перевозчиком.
Протяженность водных путей на территории Республики Саха (Якутия) составляет 16,6 тысяч километров, средняя дальность перевозок речным транспортом превышает в 12 - 15 среднюю дальность перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.
В настоящее время в республике зарегистрировано до тысячи судовладельцев, но наиболее крупными, основными предприятиями являются ОАО "ЛОРП", ОАО "Колымская судоходная компания", ОАО "Янское речное пароходство" и другие.
Основной проблемой водного транспорта является высокий, а по отдельным позициям превышающий предельные сроки износ производственных мощностей (флота, перегрузочной техники, инфраструктуры), что приводит к значительному потреблению топливно-энергетических ресурсов.
В целях обеспечения безопасности, повышения эффективности управления движением транспортных средств навигационными оборудованиями ГЛОНАСС оснащаются автобусы, занимающиеся пассажирскими перевозками. В целях эффективного контроля за работой автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на регулярных городских и пригородных маршрутах города Якутска установлены оборудования ГЛОНАСС (771 подвижных единиц).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов.
Основными задачами реализации энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;
- улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;
- расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.
Основным организационным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте является проведение добровольных и обязательных энергетических обследований транспортных организаций.
Основными направлениями энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
организационные мероприятия, включающие в себя:
разработку государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и акционерными обществами с долей государства программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности;
организацию системы мониторинга и наблюдения за объемами использованных в течение года энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов;
проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании предприятию (организации, учреждению);
рассмотрение ежегодного отчета руководителей предприятий и организаций о ходе реализации программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках работы балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
технические мероприятия, включающие в себя:
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов; прекращение закупок ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений; принятие мер по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
использования нефти в качестве моторного топлива для среднеоборотных дизелей на речных судах вместо дизтоплива;
использования низкооктановых бензинов, получаемых при переработке нефти, газа и газового конденсата;
своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня;
перевода транспортных средств на сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ и сжиженный природный газ;
использования водоэмульсионных топливных смесей вместо дизтоплива в дизельной энергетике;
перехода на систему интегральной логистики в организации транспортного процесса, т.е. логистики по всему спектру товарообмена и товародвижения с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств;
оснащения судов спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для мониторинга местоположения судов и состояния груза (средняя стоимость одного комплекта для речного судна составляет 320 тыс. рублей);
оснащения пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения, оборудованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСс/GPS;
принятие мер по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы, в том числе:
проведение систематического анализа и контроля за выполнением линейных норм расхода топлива;
разработка и реализация организационно-технических мероприятий по совершенствованию технологии перевозочного процесса с целью снижения расхода топлива на единицу транспортной работы;
организация систем метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
Мероприятие N 1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ
Мероприятие N 2: Экономия энергоресурсов на флоте.
Основные мероприятия ОАО "ЛОРП" по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива.
Общая потребность на реализацию Программы по экономии энергоресурсов составит 117 млн. рублей на 2012-2016 годы, в том числе за счет собственных средств - 37 млн. рублей и прочие привлеченные средства - 80 млн. рублей.
Мероприятия по энергоресурсосбережению предусматривают следующие разделы:
- проведение обследований и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, что позволит избежать перерасхода дизтоплива;
- внедрение систем мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива;
- сокращение затрат на дизельное топливо при использовании присадки "Адизоль" для навигационного использования на судах, ежегодная экономия при этом составит от 5 до 6,5 млн. рублей;
- установка видеонаблюдения на бункербазы;
- подключение плавкранов от береговой сети в период навигации при работе в затонах.
Мероприятие N 3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов.
Для обеспечения безопасности перевозки грузов и пассажиров при планируемом увеличении необходимы проведение ряда мероприятий по усилению инфраструктуры, достройка базы ПЧМ, строительство табельных пунктов обогрева.
Решение задачи локомотивного хозяйства ОАО "Железные дороги Якутии" на эксплуатируемом участке Нерюнгри-грузовая - Алдан - Томмот предполагает модернизацию и обновление эксплуатационного подвижного состава локомотивов, обеспечивающих высокую экономичность, современные потребительские, эксплуатационные, экологические характеристики. Подпрограммой предусматривается модернизация тепловозного парка за счет средств компании на основе эффективной тарифной политики.
С 2007 года модернизировано 16 секций магистральных тепловозов, 1 секция маневрового тепловоза.
После модернизации значительно улучшаются транспортно-технические характеристики (увеличение весовой нормы, снижение удельного расхода топлива, увеличение межремонтного пробега и т.д.) - в среднем на 17% снижаются затраты на содержание и эксплуатацию локомотивов.
В период с 2012 по 2016 гг. (базовый вариант) планируется провести модернизацию 2-х секций магистральных (завершение модернизации существующего парка магистральной тяги) и 10 секций маневровых тепловозов. Финансирование осуществляется посредством финансового лизинга, общая сумма лизинговых платежей в период с 2012 по 2016 гг. составит более 1 400,0 млн. руб.
С завершением строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) возрастает потребность в локомотивном парке. Для обновления парка тягового подвижного состава и вагонов необходимо дополнительно приобрести 22 секции магистральных и 4 секции маневровых тепловозов (интенсивный вариант), 7 плацкартных и 2 купейных вагона.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2020 |
Цель: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов Задача: снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы |
Снижение потребления на флоте дизельного топлива и масла |
% |
0 |
4,6 |
3,4 |
2,5 |
2,5 |
5,5 |
Обновление парка локомотивов |
ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2380,5 млн. рублей. Все средства являются внебюджетными, в том числе инвестиционная надбавка.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 10
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
5 апреля 2013 г.
Паспорт
подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)" |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия); Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Основной целью реализации мероприятий является развитие и совершенствование управления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Энергоемкость ВРП; Количество принятых нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Наименование задач подпрограммы |
- развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - развитие организационного обеспечения и управление программой; - развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 279,6 млн. руб. в т.ч. средства федерального бюджета 47,8 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 229,8 млн. руб., средства местного бюджета МО - 2,0 млн. руб., в том числе: 2012 год - 0 млн. руб. 2013 год - 79,55 млн. руб.(ФБ - 47,82 млн. руб., ГБ - 29,73 млн. руб., средства местного бюджета МО - 2,0 млн. руб.,); 2014 год - 23,84 млн. руб.; (ГБ - 23,84 млн. руб.); 2015 год - 25,29 млн. руб.; (ГБ - 25,29 млн. руб.); 2016 год - 26,78 млн. руб.; (ГБ - 26,78 млн. руб.); 2017-2020 годы - 124,17 млн. руб.; (ГБ - 124,17 млн. руб.) |
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма "Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности" включает в себя мероприятия по управлению программой.
Федеральным законом N 261-ФЗ предусмотрено, что законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности включает в себя наряду с актами федерального законодательства законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Кроме того, в систему законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности также входят и акты органов местного самоуправления.
Закон Республики Саха (Якутия) "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 21 февраля 2013 года во 2-м окончательном чтении взамен старого закона от 6 мая 1999 года З N 89-II "Об энергосбережении и эффективном использовании энергии". Необходимость принятия на региональном уровне нового закона об энергосбережении обусловлена тем, что в рамках полномочий субъектов Российской Федерации в области принятия соответствующих нормативно-правовых актов и о повышении энергетической эффективности, закрепленных Федеральным законом N 261-ФЗ, Республика Саха (Якутия) вправе самостоятельно определять основные направления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
На основании принятого Закона Республики Саха (Якутия) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" получили дальнейшее развитие и совершенствование региональная нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности, механизмы организационного обеспечения и управления программой энергосбережения в рамках реализации полномочий по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, по внедрению и развитию механизма энергосервисных контрактов, по пропаганде и популяризации энергосбережения, по организации региональных систем повышения энергоэффективности многоквартирных домов и т.д.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий подпрограммы является развитие и совершенствование управления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- развитие организационного обеспечения и управление программой;
- развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Важнейшим направлением предпринимаемых мер в области энергосбережения является необходимость принятия, реализации целого перечня основных мероприятий и нормативно-правовых актов, обеспечивающих формирование основ реализации механизмов энергосбережения в Республике Саха (Якутия).
Развитие организационного обеспечения и управление программой
Для эффективного руководства и координации работ по выполнению программы энергосбережения создается четкая структура управления энергосбережением.
На республиканском уровне управление энергосбережением осуществляют:
Правительство Республики Саха (Якутия):
- разрабатывает и утверждает программу энергосбережения, при необходимости вносит корректировки и изменения;
- разрабатывает и представляет законодательному органу власти на утверждение законодательные акты;
- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реализации республиканской программы энергосбережения;
- создает органы управления энергосбережением;
- определяет порядок консолидации и расходования целевых средств и ресурсов для реализации энергосбережения и осуществляет контроль их использования.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
- рассматривает и принимает законодательные акты в области энергосбережения;
- контролирует бюджетные ассигнования в сфере энергосбережения;
- определяет установление льгот и порядок их предоставления.
Созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 N 516-р Межведомственная координационная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее по тексту - Комиссия) осуществляет на коллегиальной основе реализацию Закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Комиссия является совещательным органом, подготавливает предложения по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия), вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области энергосбережения.
Общую координацию действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляют Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и создания единой базы объемов предоставления коммунальных услуг, централизации финансовых средств для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов создан уполномоченный орган по реализации мероприятий по энергосбережению - ГАУ Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения Республики Саха (Якутия), который распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2011 года N 507-РП преобразован в государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство энергоресурсосбережения" (далее - ГБУ РС(Я) "РАЭР").
С 2011 года на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2011 N 59-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2010 года N 898-р "Об организации деятельности государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения" ГБУ РС (Я) "РАЭР" находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2011 года N 940-РП ГБУ РС (Я) "РАЭР" преобразовано в государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканское агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов" и определено уполномоченным органом по формированию и выполнению адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального, республиканского, местных бюджетов и средств собственников жилых помещений многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), согласившихся участвовать в адресных программах капитального ремонта многоквартирных домов. Штатная численность ГБУ РС (Я) "РАЭР" увеличена на 4 штатные единицы согласно вышеуказанному распоряжению.
Целью создания ГБУ РС(Я) "РАЭР" является повышение эффективности текущих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на коммунальные услуги путем реализации комплексных мероприятий энергосбережения по оптимизации топливно-энергетического баланса. В задачи РАЭР входит исполнение функций государственного заказчика работ по энергосбережению, внедрение комплексной инновационно-технической, финансовой, кадровой системы по реализации мероприятий энергосбережения в муниципальных образованиях, бюджетной сфере, организациях коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).
Ежегодно уполномоченный орган совместно с заинтересованными сторонами подготавливает и представляет доклад о выполнении Плана мероприятий энергосбережения и Программы и представляет его в Правительство Республики Саха (Якутия).
Содержание ГБУ РС (Я) "РАЭР"
тыс. рублей | ||
|
Всего |
Из них средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
Всего** |
227 614,1 |
227 614,1 |
в том числе: |
|
|
2012 |
||
2013 |
27 545,9 |
27 425,9 |
2014 |
23 835,1 |
23 835,1 |
2015 |
25 290,4 |
25 290,4 |
2016 |
26 776,7 |
26 776,7 |
2017-2020 |
124 166,0 |
166,0 |
* В 2012 году средства на содержание ГБУ РС(Я) "РАЭР" предусмотрены по подпрограмме N 4 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" по мероприятию "Управление подпрограммой".
** Общая сумма без учета расходов на содержание ГБУ РС(Я) "РАЭР" на 2012 год.
В соответствии с государственным заданием ГБУ РС(Я) "РАЭР" выполняет работы по:
- мониторингу реализации и корректировке региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- мониторингу реализации муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организации внедрения и мониторингу реализации работ по энергосервисным контрактам в государственных и муниципальных учреждениях;
- оказанию помощи и консультаций в разработке и реализации программ, ТЭО, проектов по договорам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в составлении конкурсной, аукционной документации и документации запроса котировок на заключение энергосервисного контракта (договора);
- поверке и калибровке приборов учета тепловой энергии и воды;
- по проведению энергетического обследования и составлению энергетических паспортов;
Кроме того, в 2013 году в рамках выполнения государственного задания планируется проведение мероприятий по организации информационной поддержки и пропаганды энергосбережения на сумму 120 тыс. руб.
В 2013 году планируется выделение дополнительной субсидии ГБУ РС (Я) "РАЭР" на сумму 4 700,0 тыс. руб. с увеличением государственного задания на выполнение следующих мероприятий:
1) на создание лаборатории по поверке приборов учета электроэнергии и газа - 3 000 тыс. руб.:
проведение данного мероприятия предусматривается пунктом 1.4 приложения N 1 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2010 года N 516-р "Об утверждении плана мероприятий и состава межведомственной Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)".
Создание лаборатории по поверке приборов учета электроэнергии и газа необходимо для удовлетворения потребности в поверке общедомовых приборов учета электроэнергии и газа. Массовая установка общедомовых приборов учета электроэнергии планируется в 2013 году, кроме того, до декабря 2014 года в соответствии с требованием ФЗ-261 должно быть завершено оснащение собственниками жилых домов, помещений в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета газа.
Сервисное обслуживание и обеспечение эффективной работы приборов учета энергоресурсов в течение всего срока их службы. Технические изделия требуют периодического обслуживания, создания системы сервиса в период гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации. Приборы учета электроэнергии и газа - достаточно сложные технические объекты (срок поверки приборов учета составляет от 4 до 12 лет, согласно требованиям ПУЭ, п. 1.5.13. на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет), и для их надежной бесперебойной работы, обеспечивающей достоверный учет энергоресурсов, нужны и технические средства (диагностические приборы и установки, ремонтная база, запчасти и пр.);
2) на создание обменного фонда приборов учета - 1 000 тыс. руб.:
проведение данного мероприятия предусматривается п. 1.3 приложения N 1 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2010 года N 516-р "Об утверждении плана мероприятий и состава межведомственной Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)".
Обменный фонд приборов учета энергетических ресурсов необходим для оперативного замещения выходящих из строя приборов учета бюджетных учреждений (на моменты ремонта, поверки и пр.) для контроля расхода ресурсов и поддержания непрерывности коммерческого учета. Массовая установка приборов учета тепловой энергии и воды ведется с 2006 года и в настоящее время, у многих установленных приборов наступает срок обязательной поверки;
3) на модернизацию и гарантийное сопровождение информационно-аналитической системы БАРС "Мониторинг жилищного фонда РС (Я)", которая является основной системой мониторинга проведения капитального ремонта многоквартирных домов - 700 тыс. руб.
При прогнозе сметы содержания ГБУ РС (Я) "РАЭР" на 2012-2020 гг. учтены современные условия.
В интенсивном варианте на 2013 год учтено содержание ГБУ РС (Я) "РАЭР" при передаче 8 штатных единиц от реорганизации закрывающейся подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ГКУ "ДРСО РС(Я)".
Развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Во исполнение требований федеральных законов от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" необходима разработка схем ресурсоснабжения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми бытовыми отходами) крупных населенных пунктов с населением свыше 3500 человек.
Схемы ресурсоснабжения поселения или городского округа состоят из схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми и бытовыми отходами, являются одним из основных элементов комплексных инвестиционных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и необходимы для оценки требуемых капитальных вложений в соответствующую систему ресурсоснабжения. Разработка схем ресурсоснабжения позволяет определить оптимальные варианты перспективного развития систем ресурсоснабжения по критериям надежности, качества и экономичности.
Программой предусматривается направление в 2013 году на эти цели 2 300,0 тыс. руб. из государственного бюджета, при общей оценочной потребности в софинансировании из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 50 000,0 тыс. руб. Остальные средства планируется привлечь с федерального бюджета.
3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет в базовом и интенсивном варианте - 279,6 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 47,82 млн. руб.; государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 227,5 млн. руб.; за счет средств местного муниципального бюджета - 2,0 млн. руб.;
Приложение
к подпрограмме "Развитие организационно-правового,
научно-методического обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности"
План
распределений субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на мероприятия по развитию организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N п/п |
Подпрограмма |
Задача |
Мероприятие |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), тыс. руб. |
Распределение |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
Итого |
29 725,9 |
|
||
1 |
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Задача N 1: Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
- |
0,0 |
|
2 |
Задача N 2: Развитие организационного обеспечения и управление программой |
Мероприятие N 1: Управление программой |
27 425,9 |
ГБУ РС(Я) "РАЭР" |
|
в т.ч. содержание ГБУ РС(Я) "РАЭР" |
22 070,1 |
||||
увеличение бюджетных ассигнований на з/п ГБУ "РАЭР" (8,5%) |
655,8 |
||||
модернизация и сопровождение ИАС "БАРС-Мониторинг ЖФ" |
700,0 |
||||
создание обменного фонда приборов учета |
1 000,0 |
||||
создание лаборатории по поверке ПУ электроэнергии и газа |
3 000,0 |
||||
3 |
Задача N 3: Развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Мероприятие N 1: Разработка технико-экономического обоснования проектов по энергосбережению и схем тепло-, водо-, электроснабжения |
2 300,0 |
В порядке, утвержденном Правительством Республики Саха (Якутия) |
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 11
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Подпрограмма
"Обучение и информационное обеспечение энергосбережения"
5 апреля 2013 г.
Паспорт подпрограммы
|
|
Базовый вариант |
Интенсивный вариант |
1 |
Наименование подпрограммы |
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения |
|
2 |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 419 "О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы". |
|
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов". |
|
4 |
Цель подпрограммы |
Создание условий для обеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. |
|
5 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
Энергоемкость ВРП; экономия электрической энергии в натуральном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; экономия природного газа в натуральном выражении. |
|
6 |
Сроки реализации (этапы) подпрограммы |
2012-2016 годы и на период до 2020 года |
|
7 |
Наименование задач подпрограммы |
Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Организация информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения |
|
8 |
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам |
2012-2020 гг. - 25,7 млн. руб., из них: Средства федерального бюджета (ФБ) - 16,0 млн. руб. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (ГБ) - 1 млн. руб. Внебюджетные средства (ВБ) - 8,7 млн. руб., в том числе: 2012 год - 0,200 млн. руб. за счет внебюджетных средств; 2013 год - 19,50 млн. руб. (ФБ - 16,0 млн. руб., ГБ-1,0 млн. руб., ВБ-2,5 млн. руб.); 2014 год - 2,00 млн. руб. за счет внебюджетных средств; 2015 год - 1,5 млн. руб. за счет внебюджетных средств; 2016 год - 1,5 млн. руб.;за счет внебюджетных средств; 2017-2020 годы - 1,00 млн. руб. за счет внебюджетных средств. |
2012-2020 гг. - 56,7 млн. руб., из них: Средства федерального бюджета (ФБ) - 16,0 млн. руб. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (ГБ) - 32 млн. руб. Внебюджетные средства (ВБ) - 8,7 млн. руб., в том числе: 2012 год - 0,200 млн. руб. за счет внебюджетных средств; 2013 год - 26,0 млн. рублей (ФБ-16 млн. руб., ГБ - 7,5 млн. руб., ВБ - 2,5 млн. руб.); 2014 год - 5,5 млн. руб. (ГБ - 3,5 млн. руб., ВБ - 2 млн. руб.); 2015 год - 5,0 млн. руб. (ГБ - 3,5 млн. руб., ВБ - 1,5 млн. руб.); 2016 год - 5,0 млн. руб. (ГБ - 3,5 млн. руб., ВБ - 1,5 млн. руб.); 2017-2020 годы - 15,00 млн. руб. (ГБ - 14,0 млн. руб., ВБ - 1 млн. руб.); |
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма "Обучение и информационное обеспечение энергосбережения" включает в себя мероприятия по организации обучения ответственных лиц за энергосбережение, создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению, создание регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность"), использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения, издание брошюр, журналов, иной рекламной продукции.
Текущее состояние по данной группе мероприятий можно охарактеризовать как зачаточное. В текущий момент в Республике Саха (Якутия) отсутствуют обязательный, постоянно действующий, оперативный мониторинг по потреблению и производству ТЭР, достоверные статистические наблюдения по большинству показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Информирование населения по проводимым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганда, популяризация энергосбережения производятся эпизодически и бессистемно. За 2010-2011 годы по инициативе Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) в состав программы проведения периодических выставок обязательно включается секция по энергосбережению. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)"РАЭР" небольшим тиражом (15 000 экз.) выпустил буклет для массового чтения "Энергосбережение в быту". Планируется увеличение тиража с целью доставки брошюры до каждой квартиры, до каждого дома.
С 1 января 2011 года действует региональный информационный Web-портал по энергосбережению на базе интернет-сайта государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "РАЭР". С 2012 года ООО "Энергосбрегающие технологии" начало издавать глянцевый журнал-дайджест по энергосбережению"Энергосбережение в Якутии".
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является создание условий для обеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
организация информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения.
Мероприятия по информационному обеспечению энергосбережения и обучению
Информационное обеспечение реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности включают мероприятия по следующим направлениям:
создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
организация и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности;
реализация информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни.
В 2011 году Минэнерго России создано и введено в промышленную эксплуатацию государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ГИС "Энергоэффективность" (зарегистрирована в Реестре федеральных государственных информационных систем от 22 ноября 2011 года N ФС-77110164). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года N 20 "Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны обеспечить ввод данных в сроки и с периодичностью согласно приложению N 3 и по формам согласно приложению N 4 данного Постановления.
Предоставляемая субъектами Российской Федерации информация будет являться одним из источников при оценке эффективности реализации как государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 2446-р, так и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 746 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Для предоставления полной информации в ГИС "Энергоэффективность" требуется наличие регионального автоматизированного программного продукта по формированию отчетности в области энергосбережения на уровне "учреждение-отрасль-регион", который давал бы возможность проводить мониторинг потребления ТЭР во всех сферах экономической деятельности, в том числе государственными (муниципальными) учреждениями и жилфондом, вести реестр программ энергосбережения, осуществлять контроль выполнения мероприятий по энергосбережению, использованию средств, направляемых на реализацию мероприятий, проводить расчет целевых показателей и рассчитывать эффект от их реализации в натуральном и стоимостном выражениях.
Данная система в качестве регионального сегмента ГИС "Энергоэффективность" может включать: на уровне поселений и улуса:
единую муниципальную базу информационных ресурсов (ЕМБИР);
систему автоматизированного расчета квартплаты (АРК);
на уровне республики: внедрение АСРТ "Тариф - тепло".
Создание и функционирование регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих нормативных правовых актах Республики Саха (Якутия):
Закон Республики Саха (Якутия) от 21.02.2013 1162-З N 1223-IV "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)";
Распоряжение Правительства Республике Саха (Якутия) от 27.05.2011 N 544-р "О назначении ответственных исполнителей по представлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
В рамках создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительством Республики Саха (Якутия) принято распоряжение от 27.05.2011 N 544-р "О назначении ответственных исполнителей по представлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Для решения задачи по организации обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение в интенсивном варианте программы планируется создание и организация деятельности на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Якутске. В целях реализации информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни планируется:
1) периодическое проведение региональных конференций по энергоэффективности, круглых столов и пресс-конференций по тематике энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности (статьи, тематические выпуски и программы, циклы сюжетов и репортажей);
3) изготовление и размещение различных видеороликов по вопросам энергосбережения в республике. Изготовление и размещение в сети Интернет баннеров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;
4) изготовление и размещение щитов наружной рекламы, пропагандирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике (социальная реклама).
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2012-2020 гг. в базовом варианте реализации системных мероприятий подпрограммы 25,7 млн. руб., из них 16,0 млн. руб. - федеральный бюджет, 1,0 млн. руб. - государственный бюджет Республики Саха (Якутия),8,7 млн. руб. - внебюджетные средства.
В интенсивном варианте - 56,7 млн. руб., из них 16,0 млн. руб. - федеральный бюджет, 32 млн. руб. - государственный бюджет Республики Саха (Якутия), 8,7 млн. руб. - внебюджетные средства.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляются в соответствии нормативными правовыми актами о выделении средств на мероприятия по энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
Приложение
к подпрограмме N 11 Обучение иннформационное
обеспечение энергосбережения
План
распределений субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году на мероприятия по обучению и информационному обеспечению энергосбережения
N п/п |
Подпрограмма |
Задача |
Мероприятие |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), тыс. руб. |
Распределение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Итого |
1 000,0 |
|
||
1 |
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения |
Задача N 1: Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Мероприятие N 1: Организация обучения ответственных лиц за энергосбережение |
0,0 |
|
Мероприятие N 2: Создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению |
0,0 |
|
|||
2 |
Задача N 2: Организация информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения |
Мероприятие N 1: Разработка и внедрение информационной система Республики Саха (Якутия) в области энергосбережения |
1 000,0 |
В порядке, утвержденном Правительством Республики Саха (Якутия) |
|
Мероприятие N 2: Использование СМИ для освещения проблем энергосбережения |
0,0 |
|
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 12
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Система
программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года" по базовому варианту реализации программы
5 апреля 2013 г.
тыс. руб. | |||||||||
Наименование мероприятия |
Всего: |
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
в том числе |
Местные бюджеты МО |
Внебюджетные средства |
в том числе |
||
бюджетные кредиты |
бюджетные ассигнования |
|
собственные средства предприятий |
государственные гарантии |
|||||
Всего: |
22 995 303,2 |
463 977,2 |
4 489 754,2 |
0,0 |
4 489 754,2 |
775 737,9 |
17 265 834,0 |
17 006 934,0 |
258 900,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2 482 095,7 |
135 091,6 |
654 637,4 |
0,0 |
654 637,4 |
69 271,5 |
1 623 095,1 |
1 623 095,1 |
0,0 |
2013 год |
4 368 299,9 |
328 885,6 |
792 073,9 |
0,0 |
792 073,9 |
260 355,4 |
2 986 985,1 |
2 728 085,1 |
258 900,0 |
2014 год |
4 199 668,8 |
0,0 |
449 582,1 |
0,0 |
449 582,1 |
75 046,6 |
3 675 040,1 |
3 675 040,1 |
0,0 |
2015 год |
3 324 771,6 |
0,0 |
433 063,7 |
0,0 |
433 063,7 |
63 007,0 |
2 828 700,9 |
2 828 700,9 |
0,0 |
2016 год |
3 217 405,7 |
0,0 |
436 231,0 |
0,0 |
436 231,0 |
66 057,4 |
2 715 117,3 |
2 715 117,3 |
0,0 |
2017-2020 годы |
5 403 061,4 |
0,0 |
1 724 166,0 |
0,0 |
1 724 166,0 |
242 000,0 |
3 436 895,4 |
3 436 895,4 |
0,0 |
Подпрограмма N 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
82 998,5 |
40 000,0 |
42 998,5 |
0,0 |
42 998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
2012 год |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
46 919,2 |
40 000,0 |
6 919,2 |
0,0 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий |
82 998,5 |
40 000,0 |
42 998,5 |
0,0 |
42 998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
46 919,2 |
40 000,0 |
6 919,2 |
0,0 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
331 573,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 573,6 |
331 573,6 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
50 831,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 831,9 |
50 831,9 |
0,0 |
2013 год |
96 902,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 902,5 |
96 902,5 |
0,0 |
2014 год |
54 224,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 224,5 |
54 224,5 |
0,0 |
2015 год |
56 944,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 944,6 |
56 944,6 |
0,0 |
2016 год |
38 121,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 121,6 |
38 121,6 |
0,0 |
2017-2020 годы |
34 548,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 548,5 |
34 548,5 |
0,0 |
Задача N 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению в промышленных предприятиях. |
22 669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 669,1 |
22 669,1 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
21 763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 763,2 |
21 763,2 |
0,0 |
2014 |
252,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
252,2 |
0,0 |
2015 |
455,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455,9 |
455,9 |
0,0 |
2016 |
120,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,9 |
120,9 |
0,0 |
2017-2020 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
0,0 |
Задача N 2. Технические мероприятия по энергосбережению на промышленных предприятиях. |
30 380,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 380,2 |
30 380,2 |
0,0 |
2012 |
2 849,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 849,3 |
2 849,3 |
0,0 |
2013 |
6 084,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 084,8 |
6 084,8 |
0,0 |
2014 |
833,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
833,9 |
833,9 |
0,0 |
2015 |
1 086,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 086,3 |
1 086,3 |
0,0 |
2016 |
11 403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 403,1 |
11 403,1 |
0,0 |
2017-2020 |
8 122,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 122,7 |
8 122,7 |
0,0 |
Задача N 3. Использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности: |
278 524,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
278 524,3 |
278 524,3 |
0,0 |
2012 |
47 982,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 982,6 |
47 982,6 |
0,0 |
2013 |
69 054,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 054,5 |
69 054,5 |
0,0 |
2014 |
53 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 138,4 |
53 138,4 |
0,0 |
2015 |
55 402,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 402,3 |
55 402,3 |
0,0 |
2016 |
26 597,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 597,6 |
26 597,6 |
0,0 |
2017-2020 |
26 348,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 348,9 |
26 348,9 |
0,0 |
Подпрограмма N 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
39 574,6 |
0,0 |
36 874,6 |
0,0 |
36 874,6 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
5 200,0 |
0,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2013 год |
4 300,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2014 год |
11 047,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2015 год |
8 073,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2016 год |
9 754,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Задача N 1: Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий |
30 374,6 |
0,0 |
30 374,6 |
0,0 |
30 374,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Внедрение энергоресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений |
4 300,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
1 800,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий |
4 900,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
2012 |
1 500,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2013 |
1 300,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2014 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2015 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2016 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2017-2020 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
5 655 547,8 |
360 157,2 |
4 179 086,9 |
0,0 |
4 179 086,9 |
586 182,9 |
530 120,8 |
271 220,8 |
258 900,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2012 год |
849 533,2 |
135 091,6 |
613 658,1 |
0,0 |
613 658,1 |
69 271,5 |
31 512,0 |
31 512,0 |
0,0 |
2013 год |
1 343 219,6 |
225 065,6 |
750 428,8 |
0,0 |
750 428,8 |
78 800,4 |
288 924,8 |
30 024,8 |
258 900,0 |
2014 год |
516 476,6 |
0,0 |
415 000,0 |
0,0 |
415 000,0 |
73 046,6 |
28 430,0 |
28 430,0 |
0,0 |
2015 год |
490 887,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
61 007,0 |
29 880,0 |
29 880,0 |
0,0 |
2016 год |
495 431,4 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
64 057,4 |
31 374,0 |
31 374,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 960 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
240 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
Задача N 1: Энергоаудит в жилищном фонде и оснащение жилищного фонда приборами учета |
62 107,6 |
0,0 |
30 953,8 |
0,0 |
30 953,8 |
31 153,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
17 907,6 |
0,0 |
8 953,8 |
0,0 |
8 953,8 |
8 953,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
14 200,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
30 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
4 601 918,5 |
135 091,6 |
3 660 000,0 |
0,0 |
3 660 000,0 |
538 606,1 |
268 220,8 |
268 220,8 |
0,0 |
2012 |
656 921,3 |
135 091,6 |
430 000,0 |
0,0 |
430 000,0 |
60 317,7 |
31 512,0 |
31 512,0 |
0,0 |
2013 |
512 202,2 |
0,0 |
430 000,0 |
0,0 |
430 000,0 |
55 177,4 |
27 024,8 |
27 024,8 |
0,0 |
2014 |
486 476,6 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
58 046,6 |
28 430,0 |
28 430,0 |
0,0 |
2015 |
490 887,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
61 007,0 |
29 880,0 |
29 880,0 |
0,0 |
2016 |
495 431,4 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
64 057,4 |
31 374,0 |
31 374,0 |
0,0 |
2017-2020 |
1 960 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
240 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
Задача N 3: Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде |
966 964,6 |
225 065,6 |
463 576,0 |
|
463 576,0 |
16 423,0 |
261 900,0 |
3 000,0 |
258 900,0 |
2012 |
150 547,2 |
0,0 |
150 547,2 |
0,0 |
150 547,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
816 417,4 |
225 065,6 |
313 028,8 |
0,0 |
313 028,8 |
16 423,0 |
261 900,0 |
3 000,0 |
258 900,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 4: Научно-исследовательские работы в жилищном фонде |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление подпрограммой |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
4 196 435,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 196 435,3 |
4 196 435,3 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
160 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 400,0 |
160 400,0 |
0,0 |
2013 год |
839 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
839 150,0 |
839 150,0 |
0,0 |
2014 год |
945 591,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
945 591,7 |
945 591,7 |
0,0 |
2015 год |
860 909,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860 909,6 |
860 909,6 |
0,0 |
2016 год |
814 381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
814 381,0 |
814 381,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
576 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
576 003,0 |
576 003,0 |
0,0 |
Задача N 1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики |
4 196 435,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 196 435,3 |
4 196 435,3 |
0,0 |
2012 |
160 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 400,0 |
160 400,0 |
0,0 |
2013 |
839 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
839 150,0 |
839 150,0 |
0,0 |
2014 |
945 591,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
945 591,7 |
945 591,7 |
0,0 |
2015 |
860 909,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860 909,6 |
860 909,6 |
0,0 |
2016 |
814 381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
814 381,0 |
814 381,0 |
0,0 |
2017-2020 |
576 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
576 003,0 |
576 003,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
7 198 692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
7 019 637,1 |
7 019 637,1 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
2012 год |
876 218,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876 218,2 |
876 218,2 |
0,0 |
2013 год |
1 195 168,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
1 016 113,6 |
1 016 113,6 |
0,0 |
2014 год |
1 786 804,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 786 804,1 |
1 786 804,1 |
0,0 |
2015 год |
1 150 895,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 150 895,0 |
1 150 895,0 |
0,0 |
2016 год |
1 111 879,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 111 879,3 |
1 111 879,3 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 077 726,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 077 726,8 |
1 077 726,8 |
0,0 |
Задача N 1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии |
3 801 874,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
3 622 819,1 |
3 622 819,1 |
0,0 |
2012 |
367 843,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
367 843,2 |
367 843,2 |
0,0 |
2013 |
819 855,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
640 800,6 |
640 800,6 |
0,0 |
2014 |
1 001 198,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 001 198,1 |
1 001 198,1 |
0,0 |
2015 |
428 331,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
428 331,0 |
428 331,0 |
0,0 |
2016 |
588 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
588 192,3 |
588 192,3 |
0,0 |
2017-2020 |
596 453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596 453,8 |
596 453,8 |
0,0 |
Задача N 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
114 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 440,0 |
114 440,0 |
0,0 |
2012 |
16 030,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 030,0 |
16 030,0 |
0,0 |
2013 |
36 535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 535,0 |
36 535,0 |
0,0 |
2014 |
24 175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 175,0 |
24 175,0 |
0,0 |
2015 |
17 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 700,0 |
17 700,0 |
0,0 |
2016 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
2017-2020 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
Задача N 3: Экономия топливных ресурсов |
3 282 378,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 282 378,0 |
3 282 378,0 |
0,0 |
2012 |
492 345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
492 345,0 |
492 345,0 |
0,0 |
2013 |
338 778,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338 778,0 |
338 778,0 |
0,0 |
2014 |
761 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
761 431,0 |
761 431,0 |
0,0 |
2015 |
704 864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
704 864,0 |
704 864,0 |
0,0 |
2016 |
515 687,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515 687,0 |
515 687,0 |
0,0 |
2017-2020 |
469 273,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 273,0 |
469 273,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 8: Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов |
2 796 169,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 796 169,2 |
2 796 169,2 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
217 723,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217 723,2 |
217 723,2 |
0,0 |
2014 год |
307 677,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
307 677,8 |
307 677,8 |
0,0 |
2015 год |
327 811,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327 811,7 |
327 811,7 |
0,0 |
2016 год |
316 539,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316 539,4 |
316 539,4 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 626 417,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 626 417,1 |
1 626 417,1 |
0,0 |
Задача N 1: Использование энергии ветра в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство ВЭУ |
534 060,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
534 060,4 |
534 060,4 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
31 065,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 065,4 |
31 065,4 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
15 912,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 912,3 |
15 912,3 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
487 082,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
487 082,7 |
487 082,7 |
0,0 |
Задача N 2: Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство СЭС |
1 055 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055 720,0 |
1 055 720,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
45 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 220,0 |
45 220,0 |
0,0 |
2014 |
96 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 320,0 |
96 320,0 |
0,0 |
2015 |
136 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 880,0 |
136 880,0 |
0,0 |
2016 |
181 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181 040,0 |
181 040,0 |
0,0 |
2017-2020 |
596 260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596 260,0 |
596 260,0 |
0,0 |
Задача N 3: Использование энергии воды в качестве альтернативного источника электроснабжения, установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики |
121 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 600,0 |
121 600,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
6 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 080,0 |
6 080,0 |
0,0 |
2014 |
76 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
0,0 |
2015 |
39 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 520,0 |
39 520,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 4: Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных источников энергии |
1 084 788,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 084 788,8 |
1 084 788,8 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
135 357,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 357,8 |
135 357,8 |
0,0 |
2014 |
135 357,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 357,8 |
135 357,8 |
0,0 |
2015 |
135 499,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 499,4 |
135 499,4 |
0,0 |
2016 |
135 499,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 499,4 |
135 499,4 |
0,0 |
2017-2020 |
543 074,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
543 074,4 |
543 074,4 |
0,0 |
Подпрограмма N 9: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
2 380 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 380 498,0 |
2 380 498,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
503 633,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
503 633,0 |
503 633,0 |
0,0 |
2013 год |
525 371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525 371,0 |
525 371,0 |
0,0 |
2014 год |
550 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 012,0 |
550 012,0 |
0,0 |
2015 год |
400 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 460,0 |
400 460,0 |
0,0 |
2016 год |
401 022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
401 022,0 |
401 022,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
2014 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
2015 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Экономия энергоресурсов на флоте |
117 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 410,0 |
117 410,0 |
0,0 |
2012 |
25 488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 488,0 |
25 488,0 |
0,0 |
2013 |
23 718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 718,0 |
23 718,0 |
0,0 |
2014 |
22 302,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 302,0 |
22 302,0 |
0,0 |
2015 |
22 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 420,0 |
22 420,0 |
0,0 |
2016 |
23 482,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 482,0 |
23 482,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов |
2 245 088,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 245 088,0 |
2 245 088,0 |
0,0 |
2012 |
478 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478 145,0 |
478 145,0 |
0,0 |
2013 |
498 653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 653,0 |
498 653,0 |
0,0 |
2014 |
522 710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
522 710,0 |
522 710,0 |
0,0 |
2015 |
368 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 040,0 |
368 040,0 |
0,0 |
2016 |
377 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 540,0 |
377 540,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 10: Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
279 614,1 |
47 820,0 |
229 794,1 |
0,0 |
229 794,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
79 545,9 |
47 820,0 |
29 725,9 |
0,0 |
29 725,9 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Развитие организационного обеспечения и управление программой |
227 614,1 |
120,0 |
227 494,1 |
0,0 |
227 494,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
27 545,9 |
120,0 |
27 425,9 |
0,0 |
27 425,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
52 000,0 |
47 700,0 |
2 300,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
52 000,0 |
47 700,0 |
2 300,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 11: Обучение и информационное обеспечение энергосбережения |
25 700,0 |
16 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
2013 год |
19 500,0 |
16 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2014 год |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2015 год |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2016 год |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Задача N 1: Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
8 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
0,0 |
2012 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
2013 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2014 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2015 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2016 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2017-2020 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Задача N 2: Организация информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения |
17 000,0 |
16 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
17 000,0 |
16 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 13
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Система программных мероприятий
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года" по интенсивному варианту реализации программы
тыс. руб. | |||||||||
Наименование мероприятия |
Всего: |
Федеральный бюджет |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
в том числе |
Местные бюджеты МО |
Внебюджетные средства |
в том числе: |
||
бюджетные кредиты |
бюджетные ассигнования |
собственные средства предприятий |
государственные гарантии |
||||||
Всего: |
26 760 743,0 |
463 977,2 |
10 508 968,7 |
0,0 |
10 508 968,7 |
775 737,9 |
15 012 059,2 |
14 753 159,2 |
258 900,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2 482 095,7 |
135 091,6 |
654 637,4 |
0,0 |
654 637,4 |
69 271,5 |
1 623 095,1 |
1 623 095,1 |
0,0 |
2013 год |
4 869 134,6 |
328 885,6 |
1 442 952,8 |
0,0 |
1 442 952,8 |
260 355,4 |
2 836 940,8 |
2 578 040,8 |
258 900,0 |
2014 год |
4 542 523,7 |
0,0 |
1 032 435,9 |
0,0 |
1 032 435,9 |
75 046,6 |
3 435 041,2 |
3 435 041,2 |
0,0 |
2015 год |
3 696 089,9 |
0,0 |
1 064 444,0 |
0,0 |
1 064 444,0 |
63 007,0 |
2 568 638,9 |
2 568 638,9 |
0,0 |
2016 год |
3 619 177,6 |
0,0 |
1 086 792,6 |
0,0 |
1 086 792,6 |
66 057,4 |
2 466 327,6 |
2 466 327,6 |
0,0 |
2017-2020 годы |
7 551 721,4 |
0,0 |
5 227 705,9 |
0,0 |
5 227 705,9 |
242 000,0 |
2 082 015,5 |
2 082 015,5 |
0,0 |
Подпрограмма N 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
82 998,5 |
40 000,0 |
42 998,5 |
0,0 |
42 998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
46 919,2 |
40 000,0 |
6 919,2 |
0,0 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий |
82 998,5 |
40 000,0 |
42 998,5 |
0,0 |
42 998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
36 079,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
46 919,2 |
40 000,0 |
6 919,2 |
0,0 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
331 573,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 573,6 |
331 573,6 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
50 831,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 831,9 |
50 831,9 |
0,0 |
2013 год |
96 902,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 902,5 |
96 902,5 |
0,0 |
2014 год |
54 224,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 224,5 |
54 224,5 |
0,0 |
2015 год |
56 944,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 944,6 |
56 944,6 |
0,0 |
2016 год |
38 121,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 121,6 |
38 121,6 |
0,0 |
2017-2020 годы |
34 548,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 548,5 |
34 548,5 |
0,0 |
Задача N 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению в промышленных предприятиях. |
22 669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 669,1 |
22 669,1 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
21 763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 763,2 |
21 763,2 |
0,0 |
2014 |
252,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
252,2 |
0,0 |
2015 |
455,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455,9 |
455,9 |
0,0 |
2016 |
120,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,9 |
120,9 |
0,0 |
2017-2020 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
0,0 |
Задача N 2. Технические мероприятия по энергосбережению на промышленных предприятиях. |
30 380,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 380,2 |
30 380,2 |
0,0 |
2012 |
2 849,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 849,3 |
2 849,3 |
0,0 |
2013 |
6 084,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 084,8 |
6 084,8 |
0,0 |
2014 |
833,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
833,9 |
833,9 |
0,0 |
2015 |
1 086,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 086,3 |
1 086,3 |
0,0 |
2016 |
11 403,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 403,1 |
11 403,1 |
0,0 |
2017-2020 |
8 122,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 122,7 |
8 122,7 |
0,0 |
Задача N 3. Использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий в промышленности: |
278 524,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
278 524,3 |
278 524,3 |
0,0 |
2012 |
47 982,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 982,6 |
47 982,6 |
0,0 |
2013 |
69 054,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 054,5 |
69 054,5 |
0,0 |
2014 |
53 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 138,4 |
53 138,4 |
0,0 |
2015 |
55 402,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 402,3 |
55 402,3 |
0,0 |
2016 |
26 597,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 597,6 |
26 597,6 |
0,0 |
2017-2020 |
26 348,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 348,9 |
26 348,9 |
0,0 |
Подпрограмма N 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
39 574,6 |
0,0 |
36 874,6 |
0,0 |
36 874,6 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
5 200,0 |
0,0 |
4 900,0 |
0,0 |
4 900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2013 год |
4 300,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2014 год |
11 047,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2015 год |
8 073,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2016 год |
9 754,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Задача N 1: Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий |
30 374,6 |
0,0 |
30 374,6 |
0,0 |
30 374,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
10 747,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
7 773,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
9 454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Внедрение энергоресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений |
4 300,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
1 800,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий |
4 900,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
2012 |
1 500,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2013 |
1 300,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2014 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2015 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2016 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
2017-2020 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
9 098 430,4 |
360 157,2 |
7 621 969,5 |
0,0 |
7 621 969,5 |
586 182,9 |
530 120,8 |
271 220,8 |
258 900,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2012 год |
825 976,1 |
135 091,6 |
590 101,0 |
0,0 |
590 101,0 |
69 271,5 |
31 512,0 |
31 512,0 |
0,0 |
2013 год |
1 779 554,2 |
225 065,6 |
1 186 763,4 |
0,0 |
1 186 763,4 |
78 800,4 |
288 924,8 |
30 024,8 |
258 900,0 |
2014 год |
825 831,5 |
0,0 |
724 354,9 |
0,0 |
724 354,9 |
73 046,6 |
28 430,0 |
28 430,0 |
0,0 |
2015 год |
828 705,3 |
0,0 |
737 818,3 |
0,0 |
737 818,3 |
61 007,0 |
29 880,0 |
29 880,0 |
0,0 |
2016 год |
863 703,3 |
0,0 |
768 271,9 |
0,0 |
768 271,9 |
64 057,4 |
31 374,0 |
31 374,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
3 974 660,0 |
0,0 |
3 614 660,0 |
0,0 |
3 614 660,0 |
240 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
Задача N 1: Энергоаудит в жилищном фонде и оснащение жилищного фонда приборами учета |
242 107,6 |
0,0 |
210 953,8 |
0,0 |
210 953,8 |
31 153,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
17 907,6 |
0,0 |
8 953,8 |
0,0 |
8 953,8 |
8 953,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
194 200,0 |
0,0 |
187 000,0 |
0,0 |
187 000,0 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
30 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
4 601 918,5 |
135 091,6 |
3 660 000,0 |
0,0 |
3 660 000,0 |
538 606,1 |
268 220,8 |
268 220,8 |
0,0 |
2012 |
656 921,3 |
135 091,6 |
430 000,0 |
0,0 |
430 000,0 |
60 317,7 |
31 512,0 |
31 512,0 |
0,0 |
2013 |
512 202,2 |
0,0 |
430 000,0 |
0,0 |
430 000,0 |
55 177,4 |
27 024,8 |
27 024,8 |
0,0 |
2014 |
486 476,6 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
58 046,6 |
28 430,0 |
28 430,0 |
0,0 |
2015 |
490 887,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
61 007,0 |
29 880,0 |
29 880,0 |
0,0 |
2016 |
495 431,4 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
64 057,4 |
31 374,0 |
31 374,0 |
0,0 |
2017-2020 |
1 960 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
0,0 |
1 600 000,0 |
240 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
Задача N 3: Софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде |
4 253 404,3 |
225 065,6 |
3 750 015,7 |
|
3 750 015,7 |
16 423,0 |
261 900,0 |
3 000,0 |
258 900,0 |
2012 |
150 547,2 |
0,0 |
150 547,2 |
0,0 |
150 547,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
1 072 752,0 |
225 065,6 |
569 363,4 |
0,0 |
569 363,4 |
16 423,0 |
261 900,0 |
3 000,0 |
258 900,0 |
2014 |
309 354,9 |
0,0 |
309 354,9 |
0,0 |
309 354,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
337 818,3 |
0,0 |
337 818,3 |
0,0 |
337 818,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
368 271,9 |
0,0 |
368 271,9 |
0,0 |
368 271,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
2 014 660,0 |
0,0 |
2 014 660,0 |
0,0 |
2 014 660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 4: Научно-исследовательские работы в жилищном фонде |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов |
276 500,0 |
0,0 |
268 000,0 |
0,0 |
268 000,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
58 500,0 |
0,0 |
58 000,0 |
0,0 |
58 000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
122 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах |
276 500,0 |
0,0 |
268 000,0 |
0,0 |
268 000,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
58 500,0 |
0,0 |
58 000,0 |
0,0 |
58 000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
32 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
122 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
4 196 435,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 196 435,3 |
4 196 435,3 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
160 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 400,0 |
160 400,0 |
0,0 |
2013 год |
839 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
839 150,0 |
839 150,0 |
0,0 |
2014 год |
945 591,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
945 591,7 |
945 591,7 |
0,0 |
2015 год |
860 909,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860 909,6 |
860 909,6 |
0,0 |
2016 год |
814 381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
814 381,0 |
814 381,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
576 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
576 003,0 |
576 003,0 |
0,0 |
Задача N 1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики |
4 196 435,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 196 435,3 |
4 196 435,3 |
0,0 |
2012 |
160 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 400,0 |
160 400,0 |
0,0 |
2013 |
839 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
839 150,0 |
839 150,0 |
0,0 |
2014 |
945 591,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
945 591,7 |
945 591,7 |
0,0 |
2015 |
860 909,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860 909,6 |
860 909,6 |
0,0 |
2016 |
814 381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
814 381,0 |
814 381,0 |
0,0 |
2017-2020 |
576 003,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
576 003,0 |
576 003,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
7 198 692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
7 019 637,1 |
7 019 637,1 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
876 218,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876 218,2 |
876 218,2 |
0,0 |
2013 год |
1 195 168,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
1 016 113,6 |
1 016 113,6 |
0,0 |
2014 год |
1 786 804,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 786 804,1 |
1 786 804,1 |
0,0 |
2015 год |
1 150 895,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 150 895,0 |
1 150 895,0 |
0,0 |
2016 год |
1 111 879,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 111 879,3 |
1 111 879,3 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 077 726,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 077 726,8 |
1 077 726,8 |
0,0 |
Задача N 1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии |
3 801 874,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
3 622 819,1 |
3 622 819,1 |
0,0 |
2012 |
367 843,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
367 843,2 |
367 843,2 |
0,0 |
2013 |
819 855,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 055,0 |
640 800,6 |
640 800,6 |
0,0 |
2014 |
1 001 198,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 001 198,1 |
1 001 198,1 |
0,0 |
2015 |
428 331,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
428 331,0 |
428 331,0 |
0,0 |
2016 |
588 192,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
588 192,3 |
588 192,3 |
0,0 |
2017-2020 |
596 453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596 453,8 |
596 453,8 |
0,0 |
Задача N 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
114 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 440,0 |
114 440,0 |
0,0 |
2012 |
16 030,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 030,0 |
16 030,0 |
0,0 |
2013 |
36 535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 535,0 |
36 535,0 |
0,0 |
2014 |
24 175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 175,0 |
24 175,0 |
0,0 |
2015 |
17 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 700,0 |
17 700,0 |
0,0 |
2016 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
2017-2020 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
Задача N 3: Экономия топливных ресурсов |
3 282 378,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 282 378,0 |
3 282 378,0 |
0,0 |
2012 |
492 345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
492 345,0 |
492 345,0 |
0,0 |
2013 |
338 778,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338 778,0 |
338 778,0 |
0,0 |
2014 |
761 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
761 431,0 |
761 431,0 |
0,0 |
2015 |
704 864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
704 864,0 |
704 864,0 |
0,0 |
2016 |
515 687,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515 687,0 |
515 687,0 |
0,0 |
2017-2020 |
469 273,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 273,0 |
469 273,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 8: Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов |
2 796 169,2 |
0,0 |
2 253 774,8 |
0,0 |
2 253 774,8 |
0,0 |
542 394,4 |
542 394,4 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
217 723,2 |
0,0 |
150 044,3 |
0,0 |
150 044,3 |
0,0 |
67 678,9 |
67 678,9 |
0,0 |
2014 год |
307 677,8 |
0,0 |
239 998,9 |
0,0 |
239 998,9 |
0,0 |
67 678,9 |
67 678,9 |
0,0 |
2015 год |
327 811,7 |
0,0 |
260 062,0 |
0,0 |
260 062,0 |
0,0 |
67 749,7 |
67 749,7 |
0,0 |
2016 год |
316 539,4 |
0,0 |
248 789,7 |
0,0 |
248 789,7 |
0,0 |
67 749,7 |
67 749,7 |
0,0 |
2017-2020 годы |
1 626 417,1 |
0,0 |
1 354 879,9 |
0,0 |
1 354 879,9 |
0,0 |
271 537,2 |
271 537,2 |
0,0 |
Задача N 1: Использование энергии ветра в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство ВЭУ |
534 060,4 |
0,0 |
534 060,4 |
0,0 |
534 060,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
31 065,4 |
0,0 |
31 065,4 |
0,0 |
31 065,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
15 912,3 |
0,0 |
15 912,3 |
0,0 |
15 912,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
487 082,7 |
0,0 |
487 082,7 |
0,0 |
487 082,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство СЭС |
1 055 720,0 |
0,0 |
1 055 720,0 |
0,0 |
1 055 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
45 220,0 |
0,0 |
45 220,0 |
0,0 |
45 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
96 320,0 |
0,0 |
96 320,0 |
0,0 |
96 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
136 880,0 |
0,0 |
136 880,0 |
0,0 |
136 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
181 040,0 |
0,0 |
181 040,0 |
0,0 |
181 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
596 260,0 |
0,0 |
596 260,0 |
0,0 |
596 260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Использование энергии воды в качестве альтернативного источника электроснабжения, установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики |
121 600,0 |
0,0 |
121 600,0 |
0,0 |
121 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
6 080,0 |
0,0 |
6 080,0 |
0,0 |
6 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
76 000,0 |
0,0 |
76 000,0 |
0,0 |
76 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
39 520,0 |
0,0 |
39 520,0 |
0,0 |
39 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 4: Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных источников энергии |
1 084 788,8 |
0,0 |
542 394,4 |
0,0 |
542 394,4 |
0,0 |
542 394,4 |
542 394,4 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
135 357,8 |
0,0 |
67 678,9 |
0,0 |
67 678,9 |
0,0 |
67 678,9 |
67 678,9 |
0,0 |
2014 |
135 357,8 |
0,0 |
67 678,9 |
0,0 |
67 678,9 |
0,0 |
67 678,9 |
67 678,9 |
0,0 |
2015 |
135 499,4 |
0,0 |
67 749,7 |
0,0 |
67 749,7 |
0,0 |
67 749,7 |
67 749,7 |
0,0 |
2016 |
135 499,4 |
0,0 |
67 749,7 |
0,0 |
67 749,7 |
0,0 |
67 749,7 |
67 749,7 |
0,0 |
2017-2020 |
543 074,4 |
0,0 |
271 537,2 |
0,0 |
271 537,2 |
0,0 |
271 537,2 |
271 537,2 |
0,0 |
Подпрограмма N 9: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
2 380 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 380 498,0 |
2 380 498,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
503 633,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
503 633,0 |
503 633,0 |
0,0 |
2013 год |
525 371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525 371,0 |
525 371,0 |
0,0 |
2014 год |
550 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 012,0 |
550 012,0 |
0,0 |
2015 год |
400 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 460,0 |
400 460,0 |
0,0 |
2016 год |
401 022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
401 022,0 |
401 022,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2013 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
2014 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
2015 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Задача N 2: Экономия энергоресурсов на флоте |
117 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 410,0 |
117 410,0 |
0,0 |
2012 |
25 488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 488,0 |
25 488,0 |
0,0 |
2013 |
23 718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 718,0 |
23 718,0 |
0,0 |
2014 |
22 302,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 302,0 |
22 302,0 |
0,0 |
2015 |
22 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 420,0 |
22 420,0 |
0,0 |
2016 |
23 482,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 482,0 |
23 482,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Задача N 3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов |
2 245 088,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 245 088,0 |
2 245 088,0 |
0,0 |
2012 |
478 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478 145,0 |
478 145,0 |
0,0 |
2013 |
498 653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 653,0 |
498 653,0 |
0,0 |
2014 |
522 710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
522 710,0 |
522 710,0 |
0,0 |
2015 |
368 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 040,0 |
368 040,0 |
0,0 |
2016 |
377 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 540,0 |
377 540,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 10: Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
303 171,2 |
47 820,0 |
253 351,2 |
0,0 |
253 351,2 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
79 545,9 |
47 820,0 |
29 725,9 |
0,0 |
29 725,9 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 1: Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 2: Развитие организационного обеспечения и управление программой |
251 171,2 |
120,0 |
251 051,2 |
0,0 |
251 051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
27 545,9 |
120,0 |
27 425,9 |
0,0 |
27 425,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
23 835,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
25 290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
26 776,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
124 166,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3: Развитие научно-методического обеспечения и планирования мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
52 000,0 |
47 700,0 |
2 300,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
52 000,0 |
47 700,0 |
2 300,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 11: Обучение и информационное обеспечение энергосбережения |
56 700,0 |
16 000,0 |
32 000,0 |
0,0 |
32 000,0 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
0,0 |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
2013 год |
26 000,0 |
16 000,0 |
7 500,0 |
0,0 |
7 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2014 год |
5 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2015 год |
5 000,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2016 год |
5 000,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2017-2020 годы |
15 000,0 |
0,0 |
14 000,0 |
0,0 |
14 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Задача N 1: Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
27 700,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
0,0 |
2012 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
2013 |
7 500,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2014 |
4 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2015 |
3 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2016 |
3 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2017-2020 |
9 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Задача N 2: Организация информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения |
29 000,0 |
16 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 |
18 500,0 |
16 000,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 14
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года" в разрезе источников финансирования
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
|||||||
2012-2020 годы | ||||||||||
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2012-2016 годы |
2017-2020 |
|||||||||
всего |
в том числе: |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||||
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
Всего: |
82 998,5 |
82 998,5 |
36 079,3 |
46 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
42 998,5 |
42 998,5 |
36 079,3 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
Всего: |
331 573,6 |
297 025,1 |
50 831,9 |
96 902,5 |
54 224,5 |
56 944,6 |
38 121,6 |
34 548,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
331 573,6 |
297 023,1 |
50 831,9 |
96 902,5 |
54 224,5 |
56 944,6 |
38 121,6 |
34 548,5 |
||
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
Всего: |
39 574,6 |
38 374,6 |
5 200,0 |
4 300,0 |
11 047,0 |
8 073,3 |
9 754,3 |
1200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС (Я) |
36 874,6 |
36 874,6 |
4 900,0 |
4 000,0 |
10 747,0 |
7 773,3 |
9 454,3 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 700,0 |
1 500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 200,0 |
||
4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Всего: |
5 055 547,8 |
3 695 547,8 |
349 533,2 |
1 343 219,6 |
516 476,6 |
490 837,0 |
495 431,4 |
1960 000,0 |
федеральный бюджет |
360 157,2 |
360 157,2 |
135 091,6 |
225 065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС (Я) |
4 179 066,9 |
2 579 086,9 |
613 658,1 |
750 425,6 |
415 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
1 600 000,0 |
||
местные бюджеты |
586 182,9 |
346 182,9 |
69 271,5 |
78 800,4 |
73 046,6 |
61 007,0 |
64 057,4 |
240 000,0 |
||
внебюджетные источники |
530 120.S |
410 120,8 |
31 512,0 |
288 924,8 |
28 430,0 |
29 880,0 |
31 374,0 |
120 000,0 |
||
5 |
Всего: |
S 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
8 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
Всего: |
4 196 435,3 |
3 620 432,3 |
160 400,0 |
339 150,0 |
945 591,7 |
860 909,6 |
814 381,0 |
576 003,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
4 196 435,3 |
3 620 432,3 |
160 400,0 |
839 150,0 |
945 591,7 |
860 909,6 |
814 381,0 |
576 003,0 |
||
7 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Всего: |
7 198 692,1 |
6120 965,3 |
876 218,2 |
1 195 168,6 |
1 786 804,1 |
1 150 895,0 |
1 111 879,3 |
1 077 726,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
179 055,0 |
179 055,0 |
0,0 |
179055,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
7 019 637,1 |
5 941 910,3 |
876 218,2 |
1 016 113,6 |
1786 804,1 |
1 150 895,0 |
1 111 879,3 |
1 077 726,8 |
||
8 |
Всего: |
2 796 169,2 |
1 169 752,1 |
0,0 |
217 723,2 |
307 677,8 |
327811,7 |
316 539,4 |
1626 417,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 796 169,2 |
1 169 752,1 |
0,0 |
217 723,2 |
307 677,8 |
327 811,7 |
316 539,4 |
1626 417,1 |
||
9 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
Всего: |
2 380 498,0 |
2 380 498,0 |
503 633,0 |
325 371,0 |
550 012,0 |
400 460,0 |
401 022,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
.0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 380 498,0 |
2 380 498,0 |
503 633,0 |
525 371,0 |
550 012,0 |
400 460,0 |
401 022,0 |
0,0 |
||
10 |
Всего: |
279 614,1 |
155 448,1 |
0,0 |
79 545,9 |
23 835,1 |
25 290,4 |
26 776,7 |
124 166,0 |
|
федеральный бюджет |
47 820,0 |
47 820,0 |
0,0 |
47 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
229 794,1 |
105 628,1 |
0,0 |
29 725,9 |
23 835,1 |
25 290,4 |
26 776,7 |
124 166,0 |
||
местные бюджеты |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Всего: |
25 700,0 |
24 700,0 |
200,0 |
19 500,0 |
2 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
|
федеральный бюджет |
16 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
8 700,0 |
7 700,0 |
200,0 |
2 500,0 |
2 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
22 958 428,6 |
17 555 367,2 |
2 477 195,7 |
4 364 299,9 |
4 188 921,8 |
3 316998,3 |
3 207 951,4 |
5 403 061,4 |
федеральный бюджет |
463 977,2 |
463 977,2 |
135091,6 |
528 883,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
4 452 879,6 |
2 728 713,5 |
649 737,4 |
788073,9 |
438 835,1 |
425 290,4 |
426776,7 |
1 724 166,0 |
||
местные бюджеты |
775 737,9 |
533 737,9 |
69 271,5 |
260 355,4 |
75 046,6 |
63 007,0 |
66057,4 |
242 000,0 |
||
внебюджетные источники |
17 265 854,0 |
13 828938,6 |
1 623 095,1 |
2 936 985,1 |
3 675 040,1 |
2 828 700,9 |
2 715 117,3 |
3 436 895,4 |
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
|||||||
2012-2020 годы | ||||||||||
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2012-2016 годы |
2017-2020 |
|||||||||
всего |
в том числе: |
|
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||||
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
Всего: |
82 998,5 |
82 998,5 |
36 079,3 |
46 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
42 998,5 |
42 998,5 |
36 079,3 |
6 919,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
Всего: |
331 573,6 |
297 025,1 |
50 831,9 |
96 902,5 |
54 224,5 |
56 944,6 |
38 121,6 |
34 548,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
331 573,6 |
297 025,1 |
50 831,9 |
96902,5 |
54 224,5 |
56 944,6 |
38 121,6 |
34 548,5 |
||
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
Всего: |
39 574,6 |
33 374,6 |
5 200,0 |
4 300,0 |
11047,0 |
8 073,3 |
9 754,3 |
1 200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС (Я) |
36 874,6 |
36 874,6 |
4 900,0 |
4 000,0 |
10 747,0 |
7 773,3 |
9 454,3 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2 700,0 |
1 500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 200,0 |
||
4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Всего: |
9 098 430,4 |
5 123 770,4 |
825 976,1 |
1 779 554,2 |
825 831,5 |
828 705,3 |
863 703,3 |
3 974 660,0 |
федеральный бюджет |
360 157,2 |
360 157,2 |
135 091,6 |
225 065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС (Я) |
7 621969,5 |
4 007309,5 |
590 101,0 |
1 186 763,4 |
724 354,9 |
737 818,3 |
768 271,9 |
3 614 660,0 |
||
местные бюджеты |
586 182,9 |
346 182,9 |
69 271,5 |
78 800,4 |
73 046,6 |
61 007,0 |
64 057,4 |
240 000,0 |
||
внебюджетные источники |
530 120,8 |
410120,3 |
31512,0 |
288924,3 |
28 430,0 |
29 880,0 |
31 374,0 |
120 000,0 |
||
5 |
Всего: |
276 500,0 |
154 500,0 |
0,0 |
53 500,0 |
32 000,0 |
32 000,0 |
32 000,0 |
122 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
268 000,0 |
148 000,0 |
0,0 |
58 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
120 000,0 |
||
местные бюджеты |
8 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
Всего: |
4 196435,3 |
3 620432,3 |
160 400,0 |
839 150,0 |
945 591,7 |
860 909,6 |
814 381,0 |
576 003,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
4 196 435,3 |
3 620 432,3 |
160 400,0 |
839 150,0 |
945 591,7 |
860 909,6 |
814 381,0 |
576 003,0 |
||
7 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Всего: |
7 198 692,1 |
6 120 965,3 |
876 218,2 |
1 195 168,6 |
1 786 804,1 |
1 150 895,0 |
1111 879,3 |
1 077 726,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
179 055,0 |
179 055,0 |
0,0 |
179 055,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
7 019 637,1 |
5 941910,3 |
876 218,2 |
1 016 113,6 |
1 786 804,1 |
1 150 895,0 |
1 111 879,3 |
1 077 726,8 |
||
8 |
Всего: |
2 796 169,2 |
1169 752,1 |
0,0 |
217 723,2 |
307 677,8 |
327 811,7 |
316 539,4 |
1626 417,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
2 253 774,8 |
898 894,9 |
0,0 |
150 044,3 |
239 998,9 |
260 062,0 |
248 789,7 |
1 354 879,9 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
542 394,4 |
270 857,2 |
0,0 |
67 678,9 |
67 678,9 |
67 749,7 |
67749,7 |
271 537,2 |
||
9 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
Всего: |
2 380498,0 |
2 380498,0 |
503 633,0 |
525 371,0 |
550 012,0 |
400460,0 |
401 022,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2380 498,0 |
2 380 498,0 |
503 633,0 |
525 371,0 |
550 012,0 |
400 460,0 |
401 022,0 |
0,0 |
||
10 |
Всего: |
303 171,2 |
179 005,2 |
23 557,1 |
79 545,9 |
23 835,1 |
25 290,4 |
26 776,7 |
124 166,0 |
|
федеральный бюджет |
47 820,0 |
47 820,0 |
0,0 |
47 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
253 351,2 |
129185,2 |
23 557,1 |
29 725,9 |
23 835,1 |
25 290,4 |
26 776,7 |
124 166,0 |
||
местные бюджеты |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Всего: |
56 700,0 |
41 700,0 |
200,0 |
26 000,0 |
5 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
15 000,0 |
|
федеральный бюджет |
16000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
32 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
7 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
14 000,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
8 700,0 |
7 700,0 |
200,0 |
2 500,0 |
2 000,0 |
1 500,0 |
1500,0 |
1 000,0 |
||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
24 470 093,5 |
18273 252,0 |
2 477 195,7 |
4 715 090,3 |
4 291 777,8 |
3 428 254,6 |
3 360 933,6 |
6 196 841,5 |
федеральный бюджет |
463 977,2 |
463 977,2 |
135091,6 |
328 885,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
8218 319,3 |
4 345 493,2 |
649 737,4 |
1 288 908,5 |
781 690,0 |
796608,7 |
828 548,6 |
3 872 826,0 |
||
местные бюджеты |
775 737,9 |
533 737,9 |
69 271,5 |
260 355,4 |
75046,6 |
63 007,0 |
66057,4 |
242 000,0 |
||
внебюджетные источники |
15 012 059,2 |
12 930043,7 |
1623 095,1 |
2 836 940,5 |
3 435 041,2 |
2 568638,9 |
2 466327,6 |
2 082015,5 |
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. |
|||||||
2012-2020 годы | ||||||||||
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2012-2016 годы |
2017-2020 |
|||||||||
всего |
в том числе: |
|
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||||
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
Всего: |
3 442 882,6 |
1 428 222,6 |
23 557,1 |
436 334,6 |
309 354,9 |
337 818,3 |
368 271,9 |
2 014 660,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
3 442 832,6 |
1 428 222,6 |
23 557,1 |
436 334,6 |
309 354,9 |
337 818,3 |
368 271,9 |
2 014 660,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Всего: |
268 000,0 |
148 000,0 |
0,0 |
58 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
120 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
268 000,0 |
148 000,0 |
0,0 |
58 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
120 000,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8 |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
2 253 774,8 |
898 894,9 |
0,0 |
150 044,3 |
239 998,9 |
260 062,0 |
248 789,7 |
1 354 879,9 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
-2 253 774,8 |
-898 894,9 |
0,0 |
-150 044,3 |
-239 998,9 |
-260 062,0 |
-248 789,7 |
-1354 879,9 |
||
9 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
Всего: |
23 557,1 |
23 557,1 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
23 557,1 |
23 557,1 |
23 557,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Всего: |
31 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
6 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
14 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
31000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
6 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
14 000,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего: |
1511664,9 |
717 884,8 |
0,0 |
350 790,3 |
102 856,0 |
111 256,3 |
152 982,2 |
793 780,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственный бюджет РС(Я) |
3 765 439,7 |
1616779,7 |
0,0 |
500834,6 |
342 834,9 |
371 318,3 |
401771,9 |
2 148660,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
-2 253 774,8 |
-898 894,9 |
0,0 |
-150044,3 |
-239 998,9 |
-260062,0 |
-248 789,7 |
-1354 879,9 |
Приложение N 15
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) по базовому варианту
Начало. См. окончание
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Формулы |
|
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т./тыс. руб. |
п2(n)/п1(n) |
31,8 |
30,8 |
28,3 |
27,6 |
25,2 |
А.2. |
Доля объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ |
% |
(п7(n)/п3(n)*100% |
97,4% |
97,7% |
98,0% |
98,4% |
100,0% |
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (Далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ |
% |
(п8(n)/п4(n)*100% |
46,5% |
50,2% |
58,9% |
66,9% |
77,8% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды |
% |
(п9(n)/п5(n)*100% |
23,0% |
40,0% |
60,0% |
80,0% |
90,0% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа |
% |
(п10(n)/п6(n)*100% |
95,2% |
95,5% |
95,5% |
96,3% |
96,6% |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т у.т. |
п15(n) - п15(n-1) |
-64 |
-29 |
9 |
8 |
10 |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я) |
% |
(п15(n)/п16(n)*100% |
12,5% |
10,7% |
9,5% |
8,0% |
7,1% |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП |
%. |
(п18(n)/п17(n)*100% |
38,1% |
75,9% |
79,1% |
61,7% |
59,3% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п3(t0) |
0,0 |
174 314,9 |
622 702,5 |
736 099,5 |
1 167 346,8 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.(n)*п11(t0) |
0,0 |
674 598,8 |
2 409 858,5 |
2 848 705,2 |
4 517 632,2 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п4(t0) |
0,0 |
347,4 |
1 241,1 |
1 467,1 |
2 326,7 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.(n)*п.12 (t0) |
0,0 |
767 440,5 |
2 741 515,5 |
3 240 758,4 |
5 139 371,7 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) // А.1.(t0)] * п5(t0) |
0,0 |
1 971,8 |
7 043,8 |
8 326,6 |
13 204,7 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.(n)*п13(t0) |
0,0 |
54 816,1 |
195 818,8 |
231 478,4 |
367 091,1 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п6(t0) |
0,0 |
55 234,1 |
197 311,9 |
233 243,4 |
369 890,1 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.(n)*п14(t0) |
0,0 |
150 441,1 |
537 418,5 |
635 284,9 |
1 007 469,5 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||
C.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п19(n)/п20(n) * 100% |
97,4% |
97,7% |
98,0% |
98,4% |
100,0% |
C.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ |
% |
(п21(n)/п22(n) * 100% |
56,0% |
60,0% |
70,0% |
80,0% |
90,0% |
C.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п23(n)/п24(n) * 100% |
60,0% |
60,0% |
60,0% |
60,0% |
70,0% |
C.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ |
% |
(п25(n)/п26(n) * 100% |
62,8% |
63,8% |
64,0% |
70,0% |
73,0% |
C.5. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(п28(n)/п27(t0)*100% |
7,4% |
8,0% |
8,6% |
9,1% |
9,7% |
C.6. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(п28(n)/п27(n) * 100% |
7,4% |
7,5% |
7,6% |
7,6% |
7,6% |
C.7. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
п28(n) - п28(n-1) |
815,5 |
547,3 |
571,8 |
462,7 |
498,3 |
С.8. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п28(n) - п28(t0) |
0,0 |
815,5 |
1362,8 |
1934,6 |
2397,3 |
C.9. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п29(n)/п27(n) * 100% |
1,3% |
2,0% |
2,1% |
2,8% |
2,7% |
C.10. |
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п29(n) - п29(n-1) |
1832,0 |
862,8 |
901,5 |
729,4 |
785,6 |
C.11. |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п31(n)/п30(n) * 100% |
1,0% |
2,1% |
3,7% |
7,4% |
11,1% |
C.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
п32(n) |
50 |
240 |
280 |
320 |
360 |
C.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
(п34(n)/п33(n) * 100% |
8,2% |
24,6% |
41,0% |
49,2% |
61,5% |
C.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(п36(n)/п35(n) * 100% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
35,0% |
40,0% |
C.15 |
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел |
(п37(n)/п38(n) |
6,1 |
9,7 |
10,7 |
11,9 |
13,2 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п40(n)/п39(n) * 100% |
97,4% |
97,7% |
98,0% |
98,4% |
100,0% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п42(n)/п41(n) * 100% |
16,1% |
24,1% |
47,9% |
98,4% |
100,0% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п43(n)/п41(n) * 100% |
93,0% |
94,0% |
98,0% |
98,4% |
100,0% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п45(n)/п44(n) * 100% |
7,0% |
9,0% |
11,0% |
13,0% |
20,0% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п47(n)/п46(n) * 100% |
15,0% |
20,0% |
35,0% |
50,0% |
70,0% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п49(n)/п48(n) * 100% |
10,0% |
10,1% |
10,1% |
17,3% |
34,4% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п51(n)/п50(n) * 100% |
11,6% |
11,9% |
13,8% |
28,0% |
90,0% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п52(n)/п50(n) * 100% |
12,8% |
13,1% |
15,2% |
30,8% |
95,2% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п54(n)/п53(n) * 100% |
9,3% |
22,8% |
30,3% |
38,1% |
46,0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД |
% |
(п56(n)/п55(n) * 100% |
7,0% |
15,3% |
30,4% |
45,6% |
60,5% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
п58(n) |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п58(n)/п57(n) * 100% |
0,0% |
0,1% |
0,4% |
0,8% |
1,6% |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||
E.1 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
n73(n)-n73(n-1) |
-0,001 |
-0,002 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,002 |
E.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
n74(n)-n74(n-1) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-0,001 |
-0,001 |
E.3 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
n75(n)-n75(n-1) |
57 095 773 |
27 968 922 |
18 340 990 |
16 749 666 |
40 577 242 |
E.4 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
n76(n)-n76(n-1) |
-14,4 |
-7,8 |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
E.5 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
n77(n)-n77(n-1) |
-507 125 |
-507 125 |
-507 125 |
-507 125 |
-507 125 |
E.6 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды |
кВтч |
n78(n)-n78(n-1) |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
п59(n) - п59(n-1) |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
п60(n) - п60(n-1) |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Окончание. См. начало
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Формулы |
|
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т. /тыс. руб. |
п2(n)/п1(n) |
23,1 |
22,8 |
22,6 |
22,4 |
22,3 |
А.2. |
Доля объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ |
% |
(п7(n)/п3(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (Далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ |
% |
(п8(n)/п4(n)*100% |
87,3% |
90,7% |
94,0% |
97,1% |
100,0% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды |
% |
(п9(n)/п5(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа |
% |
(п10(n)/п6(n)*100% |
97,5% |
98,9% |
99,5% |
99,8% |
100,0% |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т у.т. |
п15(n) - п15(n-1) |
9 |
339 |
339 |
340 |
337 |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я) |
% |
(п15(n)/п16(n)*100% |
7,1% |
6,2% |
5,7% |
5,3% |
5,0% |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП |
%. |
(п18(n)/п17(n)*100% |
59,4% |
59,2% |
59,0% |
58,7% |
58,5% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п3(t0) |
1 529 843,7 |
1 584 523,7 |
1 624 885,7 |
1 655 902,4 |
1 680 482,7 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.(n)*п11(t0) |
5 920 495,2 |
6 132 106,7 |
6 288 307,5 |
6 408 342,1 |
6 503 467,9 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п4(t0) |
3 049,2 |
3 158,2 |
3 238,6 |
3 300,4 |
3 349,4 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.(n)*п.12 (t0) |
6 735 303,9 |
6 976 038,4 |
7 153 736,4 |
7 290 290,7 |
7 398 508,3 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п5(t0) |
17 305,2 |
17 923,7 |
18 380,3 |
18 731,1 |
19 009,2 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.(n)*п13(t0) |
481 084,1 |
498 279,1 |
510 971,5 |
520 725,2 |
528 454,9 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)]*п6(t0) |
484 752,2 |
502 078,3 |
514 867,6 |
524 695,7 |
532 484,3 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.(n)*п14(t0) |
1 320 319,7 |
1 367 510,8 |
1 402 344,9 |
1 429 113,6 |
1 450 327,4 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||
C.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п19(n)/п20(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ |
% |
(п21(n)/п22(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п23(n)/п24(n)*100% |
80,0% |
85,4% |
90,6% |
95,4% |
100,0% |
C.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ |
% |
(п25(n)/п26(n)*100% |
80,0% |
84,8% |
89,8% |
94,8% |
100,0% |
C.5. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(п28(n)/п27(t0)*100% |
10,3% |
10,9% |
11,4% |
12,0% |
12,6% |
C.6. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(п28(n)/п27(n)*100% |
7,6% |
7,6% |
7,6% |
7,7% |
7,7% |
C.7. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
п28(n) - п28(n-1) |
534,2 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
С.8. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п28(n) - п28(t0) |
2895,6 |
3429,8 |
3937,3 |
4444,8 |
4952,3 |
C.9. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п29(n)/п27(n)*100% |
2,7% |
3,0% |
3,2% |
3,3% |
3,5% |
C.10. |
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п29(n) - п29(n-1) |
842,1 |
800,1 |
800,1 |
800,1 |
800,1 |
C.11. |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п31(n)/п30(n)*100% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
C.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
п32(n) |
400 |
422 |
444 |
466 |
488 |
C.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
(п34(n)/п33(n)*100% |
69,7% |
77,3% |
84,8% |
92,4% |
100,0% |
C.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(п36(n)/п35(n)*100% |
45,0% |
50,0% |
55,0% |
60,0% |
100,0% |
C.15 |
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел |
(п37(n)/п38(n) |
14,7 |
16,3 |
18,1 |
20,1 |
23,3 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п40(n)/п39(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п42(n)/п41(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п43(n)/п41(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п45(n)/п44(n)*100% |
33,0% |
49,7% |
66,4% |
83,2% |
100,0% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п47(n)/п46(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п49(n)/п48(n)*100% |
85,0% |
86,3% |
87,5% |
88,8% |
90,0% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п51(n)/п50(n)*100% |
90,0% |
92,6% |
95,1% |
97,6% |
100,0% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п52(n)/п50(n)*100% |
98,4% |
98,8% |
99,2% |
99,6% |
100,0% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п54(n)/п53(n)*100% |
53,4% |
65,3% |
77,0% |
88,6% |
100,0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД |
% |
(п56(n)/п55(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
п58(n) |
4 000,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
8 500,0 |
10 000,0 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п58(n)/п57(n)*100% |
3,2% |
4,5% |
5,7% |
7,0% |
8,7% |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||
E.1 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
n73(n)-n73(n-1) |
-0,002 |
-0,027 |
-0,027 |
-0,027 |
-0,027 |
E.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
n74(n)-n74(n-1) |
-0,002 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
E.3 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
n75(n)-n75(n-1) |
27 541 569 |
363 986 256 |
363 986 256 |
363 986 256 |
363 986 256 |
E.4 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
n76(n)-n76(n-1) |
-1,9 |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
E.5 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
n77(n)-n77(n-1) |
-507 125 |
-922 850 |
-922 850 |
-922 850 |
-922 850 |
E.6 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды |
кВтч |
n78(n)-n78(n-1) |
-2 858 976 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
п59(n) - п59(n-1) |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
п60(n) - п60(n-1) |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Приложение N 16
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) по базовому варианту
Начало. См. окончание
N п/п |
Общие сведения |
Ед. изм. |
|
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Валовой региональный продукт |
млрд руб. |
286,2 |
297,7 |
309,6 |
340,5 |
350,7 |
392,8 |
2 |
Потребление ТЭР |
тыс. т у.т. |
9 766,2 |
9 472,2 |
9 544,2 |
9 629,3 |
9 691,8 |
9 892,8 |
3 |
Объем потребления ЭЭ |
тыс. кВтч |
5 632 700,0 |
5 600 000,0 |
5 627 000,0 |
5 848 000,0 |
6 044 000,0 |
6 632 000,0 |
4 |
Объем потребления ТЭ |
тыс. Гкал |
11 652,7 |
11 161,5 |
10 843,5 |
10 786,6 |
10 737,2 |
10 694,9 |
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
62 902,8 |
63 345,7 |
63 788,8 |
64 229,5 |
65 755,6 |
66 189,6 |
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
2 084 800,0 |
1 774 437,8 |
1 827 360,0 |
1 866 750,0 |
1 874 350,0 |
1 883 850,0 |
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВтч |
5 474 854,0 |
5 454 400,0 |
5 497 579,0 |
5 731 040,0 |
5 947 296,0 |
6 632 000,0 |
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
4 689,5 |
5 189,7 |
5 448,0 |
6 350,6 |
7 180,4 |
8 317,7 |
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
9 435,4 |
14 569,5 |
25 515,5 |
38 537,7 |
52 604,5 |
59 570,6 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
1 997 766,3 |
1 690 129,2 |
1 744 497,4 |
1 783 521,1 |
1 804 299,0 |
1 820 173,7 |
11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ |
руб./кВтч |
3,3 |
3,9 |
4,30 |
4,73 |
5,20 |
5,73 |
12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ |
руб./Гкал |
1 879,9 |
2 208,9 |
2 429,8 |
2 672,8 |
2 940,1 |
3 234,1 |
13 |
Средневзвешенный тариф на воду |
руб./куб. м |
23,8 |
27,8 |
30,6 |
33,6 |
37,0 |
40,7 |
14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м |
2 431,8 |
2 723,7 |
3 184,0 |
3 664,7 |
4 031,2 |
4 434,3 |
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т у.т. |
3 234,0 |
3 170,0 |
3 141,0 |
3 150,0 |
3 158,0 |
3 168,0 |
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я) |
тыс. т у.т. |
23 136,7 |
25 318,6 |
29 321,8 |
33 222,8 |
39 428,2 |
44 337,3 |
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
736,6 |
726,7 |
2 470,2 |
2 395,8 |
1 314,4 |
1 204,8 |
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
639,6 |
276,7 |
1 875,0 |
1 895,8 |
810,5 |
714,6 |
19 |
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
285 241,7 |
280 963,1 |
277 601,1 |
274 276,7 |
271 265,2 |
271 540,9 |
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт*ч |
292 856,0 |
288 463,2 |
284 136,2 |
279 874,2 |
275 676,1 |
271 540,9 |
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
1 160,0 |
1 188,9 |
1 235,6 |
1 398,3 |
1 518,2 |
1 622,5 |
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
2 188,7 |
2 123,0 |
2 059,3 |
1 997,6 |
1 897,7 |
1 802,8 |
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
3 087,0 |
3 120,0 |
3 150,0 |
3 156,0 |
3 168,0 |
3 710,0 |
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
5 145,0 |
5 200,0 |
5 250,0 |
5 260,0 |
5 280,0 |
5 300,0 |
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
138 674,3 |
142 327,4 |
146 039,7 |
147 962,4 |
163 452,3 |
172 161,9 |
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
225 708,0 |
226 635,9 |
228 902,3 |
231 191,3 |
233 503,2 |
235 838,3 |
27 |
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) |
млрд руб. |
84,0 |
89,2 |
94,7 |
100,6 |
106,8 |
113,4 |
28 |
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
млн. руб. |
5 752,3 |
6 567,8 |
7 115,1 |
7 686,9 |
8 149,6 |
8 647,9 |
29 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
8 522,0 |
10 354,0 |
11 216,8 |
12 118,2 |
12 847,7 |
13 633,2 |
30 |
Общее количество БУ |
шт. |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
31 |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
0,0 |
14,0 |
29,0 |
50,0 |
100,0 |
150,0 |
32 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0,0 |
50,0 |
240,0 |
280,0 |
320,0 |
360,0 |
33 |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
34 |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
0,0 |
40,0 |
120,0 |
200,0 |
240,0 |
300,0 |
35 |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
28 437,7 |
22 684,2 |
26 828,0 |
28 437,7 |
30 143,9 |
31 952,6 |
36 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 550,4 |
12 781,0 |
37 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
2 114,5 |
1 197,0 |
1 902,7 |
2 122,7 |
2 368,1 |
2 641,8 |
38 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
196,0 |
196,5 |
197,0 |
198,0 |
199,0 |
200,0 |
39 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. кВтч |
226 061,3 |
231 458,7 |
236 923,3 |
242 455,9 |
248 057,3 |
253 728,1 |
40 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
212 497,6 |
225 440,8 |
231 474,1 |
237 606,8 |
244 088,4 |
253 728,1 |
41 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. кВтч |
544 438,7 |
546 746,3 |
549 063,7 |
551 391,0 |
553 728,1 |
556 075,1 |
42 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВтч |
44 099,5 |
88 200,0 |
132300,0 |
264300,0 |
544868,5 |
556075,1 |
43 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВтч |
500 339,1 |
508 474,1 |
516 119,9 |
540363,2 |
544868,5 |
556075,1 |
44 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных) |
тыс. Гкал |
1 930,0 |
1 936,0 |
1 930,0 |
1 928,0 |
1 920,0 |
1 914,0 |
45 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
96,5 |
135,5 |
173,7 |
212,1 |
249,6 |
382,8 |
46 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. Гкал |
3 314,6 |
3 294,0 |
3 280,0 |
3 272,0 |
3 240,0 |
3 236,0 |
47 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
268,5 |
494,1 |
656,0 |
1145,2 |
1620,0 |
2265,2 |
48 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
14 380,1 |
14 200,0 |
14 220,0 |
14 300,0 |
14 418,5 |
14 538,0 |
49 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
1 410,0 |
1 420,0 |
1 430,0 |
1 440,0 |
2 500,0 |
5 000,0 |
50 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
24 500,0 |
25 000,0 |
25 200,0 |
25 400,0 |
25 000,0 |
25 207,2 |
51 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м |
2 750,0 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 500,0 |
7 000,0 |
22 686,5 |
52 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
3 025,0 |
3 190,0 |
3 300,0 |
3 850,0 |
7 700,0 |
24 000,0 |
53 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
74 404,0 |
80 638,0 |
82 764,9 |
83 884,6 |
83 996,9 |
84 101,9 |
54 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
5 191,1 |
7 484,8 |
18 882,4 |
25 385,2 |
31 994,4 |
38 711,4 |
55 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
129 496,0 |
135 362,0 |
139 235,1 |
141 115,4 |
142 003,1 |
143 898,1 |
56 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
8 750,0 |
9 482,6 |
21 247,0 |
42 846,2 |
64 801,9 |
87 118,5 |
57 |
Число жилых домов |
ед. |
133 015,0 |
131 669,0 |
130 323,0 |
128 977,0 |
127 631,0 |
126 285,0 |
58 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
59 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
60 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
5,0 |
25,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
61 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
741 737,6 |
759 523,3 |
788 237,7 |
780 954,7 |
757 426,7 |
736 028,1 |
62 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета |
кв. м |
363 428,8 |
372 143,2 |
673 000,0 |
873 000,0 |
1 073 000,0 |
1 273 000,0 |
63 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
131 701,8 |
118 531,6 |
89 868,7 |
70 808,6 |
51 748,4 |
32 688,2 |
64 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов |
кв. м |
1 252 476,5 |
1 243 762,0 |
943 000,0 |
743 000,0 |
543 000,0 |
343 000,0 |
65 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
302 837,7 |
302 090,1 |
529 892,5 |
666 743,3 |
794 906,2 |
914 779,2 |
66 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
4 076,0 |
4 206,0 |
7 745,0 |
10 337,0 |
12 652,0 |
15 412,0 |
67 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м |
1 043 662,8 |
1 009 633,4 |
742 479,4 |
567 457,4 |
402 268,5 |
246 480,2 |
68 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
14 048,0 |
14 058,0 |
10 852,0 |
8 798,0 |
6 402,0 |
4 153,0 |
69 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
114 799 552,0 |
116 917 666,5 |
119 338 416,1 |
118 145 031,9 |
116 960 598,1 |
115 785 114,7 |
70 |
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
17 424,0 |
17 574,0 |
17 957,0 |
18 635,0 |
18 804,0 |
18 965,0 |
71 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
2 342 848,0 |
2 386 074,8 |
1 817 336,3 |
1 193 384,2 |
587 741,7 |
0,0 |
72 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
700,0 |
690,0 |
640,0 |
500,0 |
250,0 |
0,0 |
73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
0,4 |
0,4 |
0,395 |
0,395 |
0,394 |
0,392 |
74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
0,2 |
0,2 |
0,188 |
0,188 |
0,187 |
0,187 |
75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
964 600 000,0 |
1 021 695 773,1 |
1 049 664 694,9 |
1 068 005 685,1 |
1 084 755 350,8 |
1 125 332 593,1 |
76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/ч |
479,7 |
465,3 |
457,5 |
455,1 |
453,0 |
451,3 |
77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
куб. м |
23 469 273,0 |
22 962 148,0 |
22 455 023,0 |
21 947 898,0 |
21 440 773,0 |
20 933 648,0 |
78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
124 964 550,5 |
122 105 575,0 |
119 246 599,4 |
116 387 623,9 |
113 528 648,4 |
110 669 672,9 |
Окончание. См. начало
N п/п |
Общие сведения |
Ед. изм. |
|
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Валовой региональный продукт |
млрд руб. |
439,9 |
517,9 |
596,0 |
674,0 |
752,0 |
2 |
Потребление ТЭР |
тыс. т у.т. |
10 173,0 |
11 816,5 |
13 460,0 |
15 103,4 |
16 746,9 |
3 |
Объем потребления ЭЭ |
тыс. кВтч |
7 323 000,0 |
8 442 250,0 |
9 561 500,0 |
10 680 750,0 |
11 800 000,0 |
4 |
Объем потребления ТЭ |
тыс. Гкал |
10 650,0 |
10 987,5 |
11 325,0 |
11 662,5 |
12 000,0 |
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
66 626,5 |
67 063,3 |
67 500,2 |
67 937,0 |
68 373,8 |
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
1 891 450,0 |
3 389 837,5 |
4 888 225,0 |
6 386 612,5 |
7 885 000,0 |
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВтч |
7 323 000,0 |
8 442 250,0 |
9 561 500,0 |
10 680 750,0 |
11 800 000,0 |
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
9 294,4 |
9 970,8 |
10 647,2 |
11 323,6 |
12 000,0 |
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
66 626,5 |
67 063,3 |
67 500,2 |
67 937,0 |
68 373,8 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
1 843 810,7 |
3 354 108,0 |
4 864 405,3 |
6 374 702,7 |
7 885 000,0 |
11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ |
руб./кВтч |
6,31 |
6,9 |
7,5 |
8,0 |
8,59 |
12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ |
руб./Гкал |
3 557,5 |
3 880,9 |
4 204,3 |
4 527,7 |
4 851,1 |
13 |
Средневзвешенный тариф на воду |
руб. /куб. м |
44,8 |
48,9 |
52,9 |
57,0 |
61,0 |
14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м |
4 877,7 |
5 321,2 |
5 764,6 |
6 208,1 |
6 651,5 |
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т у.т. |
3 177,0 |
3 516,0 |
3 855,0 |
4 195,0 |
4 532,0 |
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я) |
тыс. т у.т. |
44 934,6 |
56 530,1 |
68 125,5 |
79 721,0 |
91 316,4 |
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
1 223,1 |
1 206,6 |
1 190,2 |
1 173,7 |
1 157,2 |
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
726,7 |
714,2 |
701,6 |
689,1 |
676,5 |
19 |
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
267 467,8 |
266 464,8 |
265 461,8 |
264 458,8 |
263 455,8 |
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт*ч |
267 467,8 |
266 464,8 |
265 461,8 |
264 458,8 |
263 455,8 |
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
1 712,7 |
1 648,4 |
1 584,2 |
1 520,0 |
1 455,8 |
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
1 712,7 |
1 648,4 |
1 584,2 |
1 520,0 |
1 455,8 |
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
4 280,0 |
4 710,0 |
5 140,0 |
5 570,0 |
6 000,0 |
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
5 350,0 |
5 512,5 |
5 675,0 |
5 837,5 |
6 000,0 |
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
190 557,3 |
200 085,2 |
209 613,0 |
219 140,9 |
228 668,8 |
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
238 196,6 |
235 814,7 |
233 432,7 |
231 050,7 |
228 668,8 |
27 |
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) |
млрд руб. |
120,4 |
126,9 |
133,4 |
139,9 |
146,4 |
28 |
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
млн. руб. |
9 182,1 |
9 689,6 |
10 197,1 |
10 704,6 |
11 212,1 |
29 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
14 475,4 |
15 275,5 |
16 075,6 |
16 875,7 |
17 675,7 |
30 |
Общее количество БУ |
шт. |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
31 |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
32 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
400,0 |
422,0 |
444,0 |
466,0 |
488,0 |
33 |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
34 |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
340,0 |
377,0 |
414,0 |
451,0 |
488,0 |
35 |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
33 869,7 |
35 901,9 |
38 056,0 |
40 339,4 |
49 472,8 |
36 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
15 241,4 |
17 950,9 |
20 930,8 |
24 203,6 |
49 472,8 |
37 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
2 961,8 |
3 320,1 |
3 721,4 |
4 170,9 |
4 884,4 |
38 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
202,0 |
204,0 |
206,0 |
208,0 |
210,0 |
39 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. кВтч |
259 469,2 |
267 336,0 |
275 202,8 |
283 069,6 |
290 936,4 |
40 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
259 469,2 |
267 336,0 |
275 202,8 |
283 069,6 |
290 936,4 |
41 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. кВтч |
558 432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567 860,0 |
42 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВтч |
558432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567860,0 |
43 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВтч |
558432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567 860,0 |
44 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных) |
тыс. Гкал |
1 912,0 |
1 909,0 |
1 906,0 |
1 903,0 |
1 900,0 |
45 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
631,0 |
948,2 |
1 265,5 |
1 582,7 |
1 900,0 |
46 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. Гкал |
3 226,0 |
3 194,5 |
3 163,0 |
3 131,5 |
3 100,0 |
47 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
3226,0 |
3 194,5 |
3 163,0 |
3 131,5 |
3100,0 |
48 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
14 658,5 |
14 778,9 |
14 899,4 |
15 019,9 |
15 140,4 |
49 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
12459,7 |
12 751,3 |
13 043,0 |
13 334,7 |
13626,3 |
50 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
25 416,1 |
25 624,9 |
25 833,8 |
26 042,7 |
26 251,6 |
51 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м |
22 874,5 |
23 718,7 |
24 563,0 |
25 407,3 |
26 251,6 |
52 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
25 000,0 |
25 312,9 |
25 625,8 |
25 938,7 |
26 251,6 |
53 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
85 199,5 |
85 797,1 |
86 394,6 |
86 992,2 |
87 589,8 |
54 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
45 537,6 |
56 050,6 |
66 563,7 |
77 076,7 |
87 589,8 |
55 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
144 800,5 |
146 702,9 |
148 605,4 |
150 507,8 |
152 410,2 |
56 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
144 800,5 |
146 702,9 |
148 605,4 |
150 507,8 |
152 410,2 |
57 |
Число жилых домов |
ед. |
124 939,0 |
123 593,0 |
122 247,0 |
120 901,0 |
115 517,0 |
58 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
4 000,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
8 500,0 |
10 000,0 |
59 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
90,0 |
105,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
60 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
61 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
730 280,5 |
702 895,0 |
675 509,5 |
648 123,9 |
620 738,4 |
62 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета |
кв. м |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
63 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов |
кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
1 131 149,3 |
1 095 129,6 |
1 059 109,9 |
1 023 090,2 |
987 070,5 |
66 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
67 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
114 048 338,0 |
113 620 656,7 |
113 192 975,5 |
112 765 294,2 |
112 337 612,9 |
70 |
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
71 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
0,390 |
0,364 |
0,337 |
0,311 |
0,284 |
74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
0,185 |
0,181 |
0,176 |
0,172 |
0,167 |
75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
1 152 874 161,9 |
1 516 860 418,1 |
1 880 846 674,3 |
2 244 832 930,5 |
2 608 819 186,7 |
76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/ч |
449,4 |
461,5 |
473,7 |
485,8 |
498,0 |
77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
куб. м |
20 426 523,0 |
19 503 673,5 |
18 580 824,0 |
17 657 974,5 |
16 735 125,0 |
78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
107 810 697,3 |
104 444 571,1 |
101 078 444,8 |
97 712 318,5 |
94 346 192,3 |
Приложение N 17
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Целевые показатели
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) по интенсивному варианту
Начало. См. окончание
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Формулы |
|
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т./тыс. руб. |
п2(n)/п1(n) |
31,8 |
30,8 |
27,7 |
26,7 |
23,6 |
А.2. |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ |
% |
(п7(n)/п3(n)*100% |
97,4% |
97,7% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.3. |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ |
% |
(п8(n)/п4(n)*100% |
46,5% |
50,2% |
59,2% |
67,6% |
100,0% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды |
% |
(п9(n)/п5(n)*100% |
23,0% |
40,0% |
61,0% |
84,1% |
100,0% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа |
% |
(п10(n)/п6(n)*100% |
95,2% |
95,5% |
98,6% |
100,7% |
100,0% |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т у.т. |
п15(n) - п15(n-1) |
-64 |
371 |
309 |
308 |
310 |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я) |
% |
(п15(n)/п16(n)*100% |
12,5% |
11,9% |
11,3% |
10,3% |
9,8% |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП |
%. |
(п18(n)/п17(n)*100% |
38,1% |
69,1% |
69,4% |
49,9% |
47,9% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п3(t0) |
0,0 |
174 314,9 |
716 023,0 |
905 491,2 |
1 450 558,6 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.(n)*п11(t0) |
0,0 |
674 598,8 |
2 771 008,9 |
3 504 251,0 |
5 613 661,7 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п4(t0) |
0,0 |
347,4 |
1 427,1 |
1 804,8 |
2 891,1 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.(n)*п.12 (t0) |
0,0 |
767 440,5 |
3 152 369,3 |
3 986 523,8 |
6 386 242,3 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п5(t0) |
0,0 |
1 971,8 |
8 099,5 |
10 242,7 |
16 408,3 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.(n)*п13(t0) |
0,0 |
54 816,1 |
225 165,0 |
284 746,3 |
456 151,6 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п6(t0) |
0,0 |
55 234,1 |
226 881,8 |
286 917,5 |
459 629,6 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.(n)*п14(t0) |
0,0 |
150 441,1 |
617 958,0 |
781 477,1 |
1 251 893,2 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||
C.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п19(n)/п20(n) * 100% |
97,4% |
97,7% |
98,0% |
100,0% |
100,0% |
C.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ |
% |
(п21(n)/п22(n) * 100% |
56,0% |
60,0% |
70,0% |
85,3% |
100,0% |
C.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п23(n)/п24(n) * 100% |
60,0% |
79,0% |
79,0% |
78,9% |
100,0% |
C.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ |
% |
(п25(n)/п26(n) * 100% |
62,8% |
72,5% |
81,3% |
87,1% |
100,0% |
C.5. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(п28(n)/п27(t0)*100% |
7,4% |
8,0% |
8,6% |
9,1% |
9,7% |
C.6. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(п28(n)/п27(n) * 100% |
7,4% |
7,5% |
7,6% |
7,6% |
7,6% |
C.7. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
п28(n) - п28(n-1) |
815,5 |
547,3 |
571,8 |
462,7 |
498,3 |
С.8. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п28(n) - п28(t0) |
0,0 |
547,3 |
1119,1 |
1581,8 |
2080,1 |
C.9. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п29(n)/п27(n) * 100% |
11,6% |
11,8% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
C.10. |
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п29(n) - п29(n-1) |
1832,0 |
862,8 |
901,5 |
729,4 |
785,6 |
C.11. |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п31(n)/п30(n) * 100% |
1,0% |
2,1% |
5,5% |
9,2% |
11,8% |
C.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
п32(n) |
50 |
240 |
280 |
320 |
488 |
C.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
(п34(n)/п33(n) * 100% |
8,2% |
32,8% |
45,1% |
53,3% |
100,0% |
C.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(п36(n)/п35(n) * 100% |
35,0% |
40,0% |
45,0% |
50,0% |
68,1% |
C.15 |
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел |
(п37(n)/п38(n) |
12,0 |
13,3 |
14,8 |
16,4 |
18,2 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п40(n)/п39(n) * 100% |
97,4% |
97,7% |
98,0% |
100,0% |
100,0% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п42(n)/п41(n) * 100% |
16,1% |
24,1% |
47,9% |
100,0% |
100,0% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п43(n)/п41(n) * 100% |
93,0% |
94,0% |
98,0% |
100,0% |
100,0% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п45(n)/п44(n) * 100% |
7,0% |
9,0% |
31,7% |
44,3% |
100,0% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п47(n)/п46(n) * 100% |
15,0% |
20,0% |
59,4% |
80,9% |
100,0% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п49(n)/п48(n) * 100% |
10,0% |
10,1% |
31,0% |
52,0% |
100,0% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п51(n)/п50(n) * 100% |
11,6% |
11,9% |
29,1% |
56,0% |
100,0% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п52(n)/п50(n) * 100% |
12,8% |
13,1% |
27,6% |
48,0% |
100,0% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п54(n)/п53(n) * 100% |
9,3% |
22,8% |
30,3% |
54,8% |
100,0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД |
% |
(п56(n)/п55(n) * 100% |
7,0% |
15,3% |
30,4% |
66,8% |
100,0% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
п58(n) |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
1 500,0 |
3 000,0 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п58(n)/п57(n) * 100% |
0,0% |
0,1% |
0,4% |
1,1% |
2,2% |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||
E.1 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
n73(n)-n73(n-1) |
-0,001 |
-0,002 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,002 |
E.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
n74(n)-n74(n-1) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-0,001 |
-0,001 |
E.3 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
n75(n)-n75(n-1) |
57 095 773 |
27 968 922 |
-49 659 010 |
-15 250 334 |
-59 422 758 |
E.4 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
n76(n)-n76(n-1) |
-14,4 |
-7,8 |
-2,4 |
-5,1 |
-2,8 |
E.5 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
n77(n)-n77(n-1) |
-507 125 |
-507 125 |
-1 507 125 |
-507 125 |
-507 125 |
E.6 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды |
кВтч |
n78(n)-n78(n-1) |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
-2 858 976 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
п59(n) - п59(n-1) |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
п60(n) - п60(n-1) |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Окончание. См. начало
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Формулы |
|
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т./тыс. руб. |
п2(n)/п1(n) |
20,8 |
21,0 |
21,1 |
21,2 |
21,3 |
А.2. |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ |
% |
(п7(n)/п3(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.3. |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ |
% |
(п8(n)/п4(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды |
% |
(п9(n)/п5(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа |
% |
(п10(n)/п6(n)*100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т у.т. |
п15(n) - п15(n-1) |
309 |
189 |
189 |
189 |
188 |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я) |
% |
(п15(n)/п16(n)*100% |
10,3% |
8,6% |
7,4% |
6,6% |
6,0% |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП |
%. |
(п18(n)/п17(n)*100% |
47,2% |
46,4% |
45,7% |
44,9% |
44,1% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п3(t0) |
1 931 890,0 |
1 904 085,4 |
1 883 561,4 |
1 867 789,4 |
1 855 290,4 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.(n)*п11(t0) |
7 476 414,3 |
7 368 810,3 |
7 289 382,5 |
7 228 345,1 |
7 179 973,8 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п4(t0) |
3 850,5 |
3 795,1 |
3 754,2 |
3 722,7 |
3 697,8 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.(n)*п.12 (t0) |
8 505 356,5 |
8 382 943,5 |
8 292 584,4 |
8 223 146,7 |
8 168 118,3 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п5(t0) |
21 853,0 |
21 538,5 |
21 306,3 |
21 127,9 |
20 986,5 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.(n)*п13(t0) |
607 514,0 |
598 770,4 |
592 316,3 |
587 356,6 |
583 426,0 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
[(А.1.(t0) - А.1.(n)) / А.1.(t0)] * п6(t0) |
612 146,2 |
603 335,9 |
596 832,6 |
591 835,0 |
587 874,5 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.(n)*п14(t0) |
1 667 302,5 |
1 643 306,0 |
1 625 592,9 |
1 611 981,1 |
1 601 193,9 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||
C.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п19(n)/п20(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ |
% |
(п21(n)/п22(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ |
% |
(п23(n)/п24(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ |
% |
(п25(n)/п26(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.5. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(п28(n)/п27(t0)*100% |
10,3% |
10,9% |
11,4% |
12,0% |
12,6% |
C.6. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(п28(n)/п27(n) * 100% |
7,6% |
7,6% |
7,6% |
7,7% |
7,7% |
C.7. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
п28(n) - п28(n-1) |
534,2 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
С.8. |
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п28(n) - п28(t0) |
2614,3 |
3121,8 |
3629,3 |
4136,8 |
4644,4 |
C.9. |
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п29(n)/п27(n) * 100% |
12,0% |
12,0% |
12,1% |
12,1% |
12,1% |
C.10. |
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
п29(n) - п29(n-1) |
842,1 |
800,1 |
800,1 |
800,1 |
800,1 |
C.11. |
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п31(n)/п30(n) * 100% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
13,2% |
C.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
п32(n) |
488 |
488 |
488 |
488 |
488 |
C.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
(п34(n)/п33(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(п36(n)/п35(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
C.15 |
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел |
(п37(n)/п38(n) |
20,2 |
21,0 |
21,8 |
22,6 |
23,4 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п40(n)/п39(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п42(n)/п41(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п43(n)/п41(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п45(n)/п44(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД |
% |
(п47(n)/п46(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п49(n)/п48(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п51(n)/п50(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД |
% |
(п52(n)/п50(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) |
% |
(п54(n)/п53(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД |
% |
(п56(n)/п55(n) * 100% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
п58(n) |
6 000,0 |
9 610,0 |
13 220,0 |
16 840,0 |
20 450,0 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п58(n)/п57(n) * 100% |
4,4% |
7,0% |
9,6% |
12,1% |
14,6% |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||
E.1 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
n73(n)-n73(n-1) |
-0,002 |
-0,027 |
-0,027 |
-0,027 |
-0,027 |
E.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
n74(n)-n74(n-1) |
-0,002 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
-0,004 |
E.3 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
n75(n)-n75(n-1) |
27 541 569 |
313 986 256 |
313 986 256 |
313 986 256 |
313 986 256 |
E.4 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
n76(n)-n76(n-1) |
-2,9 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
E.5 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
n77(n)-n77(n-1) |
-507 125 |
-922 850 |
-922 850 |
-922 850 |
-922 850 |
E.6 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды |
кВтч |
n78(n)-n78(n-1) |
-2 858 976 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
-3 366 126 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
п59(n) - п59(n-1) |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
п60(n) - п60(n-1) |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Приложение N 18
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы
и на период до 2020 года"
Индикаторы расчета
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) по интенсивному варианту
Начало. См. окончание
N п/п |
Общие сведения |
Ед. изм. |
|
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Валовой региональный продукт |
млрд руб. |
286,2 |
297,7 |
309,6 |
340,5 |
350,7 |
392,8 |
2 |
Потребление ТЭР |
тыс. т у.т. |
9 766,2 |
9 472,2 |
9 544,2 |
9 448,8 |
9 354,3 |
9 260,7 |
3 |
Объем потребления ЭЭ |
тыс. кВтч |
5 632 700,0 |
5 600 000,0 |
5 627 000,0 |
5 570 730,0 |
5 515 022,7 |
5 459 872,5 |
4 |
Объем потребления ТЭ |
тыс. Гкал |
11 652,7 |
11 161,5 |
10 843,5 |
10 735,1 |
10 627,7 |
10 521,5 |
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
62 902,8 |
63 345,7 |
63 788,8 |
63 150,9 |
62 519,4 |
61 894,2 |
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
2 084 800,0 |
1 774 437,8 |
1 827 360,0 |
1 809 086,4 |
1 790 995,5 |
1 773 085,6 |
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВтч |
5 474 854,0 |
5 454 400,0 |
5 497 579,0 |
5 570 730,0 |
5 515 022,7 |
5 459 872,5 |
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
4 689,5 |
5 189,7 |
5 448,0 |
6 350,6 |
7 180,4 |
10 521,5 |
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
9 435,4 |
14 569,5 |
25 515,5 |
38 537,7 |
52 604,5 |
61 894,2 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
1 997 766,3 |
1 690 129,2 |
1 744 497,4 |
1 783 521,1 |
1 804 299,0 |
1 773 085,6 |
11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ |
руб./кВтч |
3,30 |
3,87 |
4,30 |
4,73 |
5,20 |
5,73 |
12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ |
руб./Гкал |
1 879,9 |
2 208,9 |
2 429,8 |
2 672,8 |
2 940,1 |
3 234,1 |
13 |
Средневзвешенный тариф на воду |
руб. /куб. м |
23,8 |
27,8 |
30,6 |
33,6 |
37,0 |
40,7 |
14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м |
2 431,8 |
2 723,7 |
3 184,0 |
3 664,7 |
4 031,2 |
4 434,3 |
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т у.т. |
3 234,0 |
3 170,0 |
3 541,0 |
3 850,0 |
4 158,0 |
4 468,0 |
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я) |
тыс. т у.т. |
23 136,7 |
25 318,6 |
29 721,8 |
33 922,8 |
40 428,2 |
45 637,3 |
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
736,6 |
726,7 |
2 715,0 |
2 763,5 |
1 669,1 |
1 533,4 |
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
639,6 |
276,7 |
1 875,0 |
1 918,8 |
832,1 |
734,7 |
19 |
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
285 241,7 |
280 963,1 |
277 601,1 |
274 276,7 |
275 676,1 |
271 540,9 |
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт*ч |
292 856,0 |
288 463,2 |
284 136,2 |
279 874,2 |
275 676,1 |
271 540,9 |
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
1 160,0 |
1 188,9 |
1 235,6 |
1 398,3 |
1 618,2 |
1 802,8 |
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
2 188,7 |
2 123,0 |
2 059,3 |
1 997,6 |
1 897,7 |
1 802,8 |
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
3 087,0 |
3 120,0 |
4 150,0 |
4 156,0 |
4 168,0 |
5 300,0 |
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
5 145,0 |
5 200,0 |
5 250,0 |
5 260,0 |
5 280,0 |
5 300,0 |
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
138 674,3 |
142 327,4 |
166 039,7 |
187 962,4 |
203 452,3 |
235 838,3 |
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
225 708,0 |
226 635,9 |
228 902,3 |
231 191,3 |
233 503,2 |
235 838,3 |
27 |
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) |
млрд руб. |
84,0 |
89,2 |
94,7 |
100,6 |
106,8 |
113,4 |
28 |
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
млн. руб. |
5 752,3 |
6 567,8 |
7 115,1 |
7 686,9 |
8 149,6 |
8 647,9 |
29 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
8 522,0 |
10 354,0 |
11 216,8 |
12 118,2 |
12 847,7 |
13 633,2 |
30 |
Общее количество БУ |
шт. |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
31 |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
0,0 |
14,0 |
29,0 |
75,0 |
125,0 |
160,0 |
32 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0,0 |
50,0 |
240,0 |
280,0 |
320,0 |
488,0 |
33 |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
34 |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
0,0 |
40,0 |
160,0 |
220,0 |
260,0 |
488,0 |
35 |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
28 437,7 |
30 143,9 |
31 952,6 |
33 869,7 |
35 901,9 |
38 056,0 |
36 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
0,0 |
10 550,4 |
12 781,0 |
15 241,4 |
17 950,9 |
25 930,8 |
37 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
2 114,5 |
2 353,0 |
2 618,5 |
2 921,3 |
3 259,0 |
3 635,7 |
38 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
196,0 |
196,5 |
197,0 |
198,0 |
199,0 |
200,0 |
39 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. кВтч |
226 061,3 |
231 458,7 |
236 923,3 |
242 455,9 |
248 057,3 |
253 728,1 |
40 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
212 497,6 |
225 440,8 |
231 474,1 |
237 606,8 |
248 057,3 |
253 728,1 |
41 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. кВтч |
544 438,7 |
546 746,3 |
549 063,7 |
551 391,0 |
553 728,1 |
556 075,1 |
42 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВтч |
44099,5 |
88200,0 |
132300,0 |
264300,0 |
553728,1 |
556075,1 |
43 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВтч |
500 339,1 |
508 474,1 |
516 119,9 |
540363,2 |
553728,1 |
556075,1 |
44 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных) |
тыс. Гкал |
1 930,0 |
1 936,0 |
1 930,0 |
1 928,0 |
1 920,0 |
1 914,0 |
45 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
96,5 |
135,5 |
173,7 |
612,1 |
849,6 |
1 914,0 |
46 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. Гкал |
3 314,6 |
3 294,0 |
3 280,0 |
3 272,0 |
3 240,0 |
3 236,0 |
47 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
268,5 |
494,1 |
656,0 |
1945,2 |
2620,0 |
3236,0 |
48 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
14 380,1 |
14 200,0 |
14 220,0 |
14 300,0 |
14 418,5 |
14 538,0 |
49 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
1 410,0 |
1 420,0 |
1 430,0 |
4 440,0 |
7 500,0 |
14 538,0 |
50 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
24 500,0 |
25 000,0 |
25 200,0 |
25 400,0 |
25 000,0 |
25 207,2 |
51 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м |
2 750,0 |
2 900,0 |
3000,0 |
7400,0 |
14000,0 |
25207,2 |
52 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
3 025,0 |
3 190,0 |
3 300,0 |
7 000,0 |
12 000,0 |
25 207,2 |
53 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
74 404,0 |
80 638,0 |
82 764,9 |
83 884,6 |
83 996,9 |
84 101,9 |
54 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
5 191,1 |
7 484,8 |
18 882,4 |
25 385,2 |
45 994,4 |
84 101,9 |
55 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
129 496,0 |
135 362,0 |
139 235,1 |
141 115,4 |
142 003,1 |
143 898,1 |
56 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
8 750,0 |
9 482,6 |
21 247,0 |
42 846,2 |
94 801,9 |
143 898,1 |
57 |
Число жилых домов |
ед. |
133 015,0 |
133 688,0 |
134 361,0 |
135 034,0 |
135 707,0 |
136 380,0 |
58 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
1 500,0 |
3 000,0 |
59 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
60 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
5,0 |
25,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
61 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
741 737,6 |
759 523,3 |
788 237,7 |
780 954,7 |
757 426,7 |
768 716,3 |
62 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета |
кв. м |
363 428,8 |
372 143,2 |
673 000,0 |
873 000,0 |
1 073 000,0 |
1 616 000,0 |
63 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
131 701,8 |
118 531,6 |
89 868,7 |
70 808,6 |
51 748,4 |
0,0 |
64 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов |
кв. м |
1 252 476,5 |
1 243 762,0 |
943 000,0 |
743 000,0 |
543 000,0 |
0,0 |
65 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
302 837,7 |
302 090,1 |
529 892,5 |
666 743,3 |
794 906,2 |
1 161 259,4 |
66 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
4 076,0 |
4 206,0 |
7 745,0 |
10 337,0 |
12 652,0 |
15 412,0 |
67 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м |
1 043 662,8 |
1 009 633,4 |
742 479,4 |
567 457,4 |
402 268,5 |
0,0 |
68 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
14 048,0 |
14 058,0 |
10 852,0 |
8 798,0 |
6 402,0 |
4 153,0 |
69 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
114 799 552,0 |
116 917 666,5 |
119 338 416,1 |
118 145 031,9 |
117 548 339,8 |
115 785 114,7 |
70 |
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
17 424,0 |
17 574,0 |
17 957,0 |
18 635,0 |
19 054,0 |
18 965,0 |
71 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
2 342 848,0 |
2 386 074,8 |
1 817 336,3 |
1 193 384,2 |
0,0 |
0,0 |
72 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
700,0 |
690,0 |
640,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
0,399 |
0,397 |
0,395 |
0,395 |
0,394 |
0,392 |
74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,187 |
0,187 |
75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
964 600 000,0 |
1 021 695 773,1 |
1 049 664 694,9 |
1 000 005 685,1 |
984 755 350,8 |
925 332 593,1 |
76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/ч |
479,7 |
465,3 |
457,5 |
455,1 |
450,0 |
447,3 |
77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
куб. м |
23 469 273,0 |
22 962 148,0 |
22 455 023,0 |
20 947 898,0 |
20 440 773,0 |
19 933 648,0 |
78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
124 964 550,5 |
122 105 575,0 |
119 246 599,4 |
116 387 623,9 |
113 528 648,4 |
110 669 672,9 |
Окончание. См. начало
N п/п |
Общие сведения |
Ед. изм. |
|
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Валовой региональный продукт |
млрд руб. |
439,9 |
517,9 |
596,0 |
674,0 |
752,0 |
2 |
Потребление ТЭР |
тыс. т у.т. |
9 168,1 |
10 876,1 |
12 584,1 |
14 292,0 |
16 000,0 |
3 |
Объем потребления ЭЭ |
тыс. кВтч |
5 405 273,7 |
6 953 955,3 |
8 502 636,9 |
10 051 318,4 |
11 600 000,0 |
4 |
Объем потребления ТЭ |
тыс. Гкал |
10 416,2 |
10 762,2 |
11 108,1 |
11 454,1 |
11 800,0 |
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
61 275,3 |
62 556,5 |
63 837,6 |
65 118,8 |
66 400,0 |
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
1 755 354,7 |
3 262 766,0 |
4 770 177,4 |
6 277 588,7 |
7 785 000,0 |
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВтч |
5 405 273,7 |
6 953 955,3 |
8 502 636,9 |
10 051 318,4 |
11 600 000,0 |
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
10 416,2 |
10 762,2 |
11 108,1 |
11 454,1 |
11 800,0 |
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
61 275,3 |
62 556,5 |
63 837,6 |
65 118,8 |
66 400,0 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м |
1 755 354,7 |
3 262 766,0 |
4 770 177,4 |
6 277 588,7 |
7 785 000,0 |
11 |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ |
руб./кВтч |
6,31 |
6,9 |
7,5 |
8,0 |
8,59 |
12 |
Средневзвешенный тариф на ТЭ |
руб./Гкал |
3 557,5 |
3 880,9 |
4 204,3 |
4 527,7 |
4 851,1 |
13 |
Средневзвешенный тариф на воду |
руб. /куб. м |
44,8 |
48,9 |
52,9 |
57,0 |
61,0 |
14 |
Средневзвешенный тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м |
4 877,7 |
5 321,2 |
5 764,6 |
6 208,1 |
6 651,5 |
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т у.т. |
4 777,0 |
4 966,0 |
5 155,0 |
5 344,0 |
5 532,0 |
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я) |
тыс. т у.т. |
46 534,6 |
57 980,1 |
69 425,5 |
80 871,0 |
92 316,4 |
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
1 577,8 |
1 578,4 |
1 578,9 |
1 579,5 |
1 580,0 |
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
745,3 |
733,1 |
720,9 |
708,7 |
696,5 |
19 |
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
267 467,8 |
266 464,8 |
265 461,8 |
264 458,8 |
263 455,8 |
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт*ч |
267 467,8 |
266 464,8 |
265 461,8 |
264 458,8 |
263 455,8 |
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
1 712,7 |
1 648,4 |
1 584,2 |
1 520,0 |
1 455,8 |
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
1 712,7 |
1 648,4 |
1 584,2 |
1 520,0 |
1 455,8 |
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
5 350,0 |
5 512,5 |
5 675,0 |
5 837,5 |
6 000,0 |
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
5 350,0 |
5 512,5 |
5 675,0 |
5 837,5 |
6 000,0 |
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
238 196,6 |
235 814,7 |
233 432,7 |
231 050,7 |
228 668,8 |
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
238 196,6 |
235 814,7 |
233 432,7 |
231 050,7 |
228 668,8 |
27 |
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия) |
млрд руб. |
120,4 |
126,9 |
133,4 |
139,9 |
146,4 |
28 |
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
млн. руб. |
9 182,1 |
9 689,6 |
10 197,1 |
10 704,6 |
11 212,1 |
29 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
14 475,4 |
15 275,5 |
16 075,6 |
16 875,7 |
17 675,7 |
30 |
Общее количество БУ |
шт. |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
1 352,0 |
31 |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
179,0 |
32 |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
33 |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
34 |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
488,0 |
35 |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
40 339,4 |
42 622,7 |
44 906,1 |
47 189,4 |
49 472,8 |
36 |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
40 339,4 |
42 622,7 |
44 906,1 |
47 189,4 |
49 472,8 |
37 |
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
4 076,0 |
4 285,4 |
4 494,8 |
4 704,2 |
4 913,6 |
38 |
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
202,0 |
204,0 |
206,0 |
208,0 |
210,0 |
39 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. кВтч |
259 469,2 |
267 336,0 |
275 202,8 |
283 069,6 |
290 936,4 |
40 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
259 469,2 |
267 336,0 |
275 202,8 |
283 069,6 |
290 936,4 |
41 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. кВтч |
558 432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567 860,0 |
42 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВтч |
558432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567860,0 |
43 |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВтч |
558432,1 |
560 789,1 |
563 146,0 |
565 503,0 |
567 860,0 |
44 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных) |
тыс. Гкал |
1 912,0 |
1 909,0 |
1 906,0 |
1 903,0 |
1 900,0 |
45 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
1 912,0 |
1 909,0 |
1 906,0 |
1 903,0 |
1 900,0 |
46 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. Гкал |
3 226,0 |
3 194,5 |
3 163,0 |
3 131,5 |
3 100,0 |
47 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
3226,0 |
3 194,5 |
3 163,0 |
3 131,5 |
3100,0 |
48 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
14 658,5 |
14 778,9 |
14 899,4 |
15 019,9 |
15 140,4 |
49 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
14 658,5 |
14 778,9 |
14 899,4 |
15 019,9 |
15 140,4 |
50 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
25 416,1 |
25 624,9 |
25 833,8 |
26 042,7 |
26 251,6 |
51 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м |
25416,1 |
25 624,9 |
25 833,8 |
26 042,7 |
26251,6 |
52 |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
25416,1 |
25 624,9 |
25 833,8 |
26 042,7 |
26251,6 |
53 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) |
тыс. куб. м |
85 199,5 |
85 797,1 |
86 394,6 |
86 992,2 |
87 589,8 |
54 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
85 199,5 |
85 797,1 |
86 394,6 |
86 992,2 |
87 589,8 |
55 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах |
тыс. куб. м |
144 800,5 |
146 702,9 |
148 605,4 |
150 507,8 |
152 410,2 |
56 |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м |
144 800,5 |
146 702,9 |
148 605,4 |
150 507,8 |
152 410,2 |
57 |
Число жилых домов |
ед. |
137 053,0 |
137 726,0 |
138 399,0 |
139 072,0 |
139 745,0 |
58 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
6 000,0 |
9 610,0 |
13 220,0 |
16 840,0 |
20 450,0 |
59 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
90,0 |
105,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
60 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
ед. |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
61 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
730 280,5 |
702 895,0 |
675 509,5 |
648 123,9 |
620 738,4 |
62 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета |
кв. м |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
1 616 000,0 |
63 |
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 |
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов |
кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м |
1 131 149,3 |
1 095 129,6 |
1 059 109,9 |
1 023 090,2 |
987 070,5 |
66 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
67 |
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВтч |
114 048 338,0 |
113 620 656,7 |
113 192 975,5 |
112 765 294,2 |
112 337 612,9 |
70 |
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
20 464,0 |
71 |
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВтч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т у.т./кВтч |
0,390 |
0,364 |
0,337 |
0,311 |
0,284 |
74 |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т у.т./Гкал |
0,185 |
0,181 |
0,176 |
0,172 |
0,167 |
75 |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
952 874 161,9 |
1 266 860 418,1 |
1 580 846 674,3 |
1 894 832 930,5 |
2 208 819 186,7 |
76 |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/ч |
444,4 |
455,8 |
467,2 |
478,6 |
490,0 |
77 |
Объем потерь воды при ее передаче |
куб. м |
19 426 523,0 |
18 503 673,5 |
17 580 824,0 |
16 657 974,5 |
15 735 125,0 |
78 |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВтч |
107 810 697,3 |
104 444 571,1 |
101 078 444,8 |
97 712 318,5 |
94 346 192,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 971 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы и на период до 2020 года"
Текст Указа опубликован в газете "Якутские ведомости" (приложение к газете "Якутия") от 28 декабря 2011 г. N 90
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2017 г. N 2231 настоящий Указ признан утратившим силу с 1 января 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. N 2215
Изменения вступают в силу с 23 ноября 2017 г.
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. N 1449
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2016 г. N 1185
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2015 г. N 596
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 сентября 2014 г. N 2866
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2014 г. N 2504
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2013 г. N 2140
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2013 г. N 2036
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2013 г. N 1998
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2013 г. N 1997
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15 марта 2012 г. N 1284