Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
(Приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы
Начало. См. окончание
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант |
|||||
Всего |
плановый период |
||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Всего по программе |
Всего |
6 465 893,72 |
888 228,90 |
2 255 928,25 |
1 749 080,57 |
739 819,33 |
832 836,67 |
федеральным бюджет |
27 276,00 |
0,00 |
27 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 423 294,45 |
0,00 |
1 333 712,73 |
1 089 581,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 547 848,15 |
799 944,60 |
816 535,25 |
575 649,90 |
635 339,43 |
720 378,97 |
|
внебюджетные источники |
467 475,12 |
88 284,30 |
78 404,27 |
83 848,95 |
104 479,90 |
112 457,70 |
|
Направление I. "Управление программой" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
99 338,52 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
20 266,42 |
21 743,60 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
40 681,12 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
20 266,42 |
21 743,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функций в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
99 338,52 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
20 266,42 |
21 743,60 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
90 681,12 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
20 266,42 |
21 743,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
91 460,58 |
14 486,40 |
22 591,30 |
17 495,60 |
17 778,16 |
19 109,12 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 803,18 |
14 486,40 |
15 061,10 |
16 368,40 |
17 778,16 |
19 109,12 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
7 877,94 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 488,26 |
2 634,48 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
7 877,94 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 488,26 |
2 634,48 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
2 250 259,14 |
395 323,30 |
588 634,30 |
548 120,94 |
333 893,47 |
384 287,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 596 679,19 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
269 172,79 |
314 459,20 |
|
внебюджетные источники |
188 415,21 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
2 250 259,14 |
395 323,30 |
588 634,30 |
548 120,94 |
333 893,47 |
384 287,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 596 679,19 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
269 172,79 |
314 459,20 |
|
внебюджетные источники |
188 415,21 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
|
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
2 250 259,14 |
395 323,30 |
588 634,30 |
548 120,94 |
333 893,47 |
384 287,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 596 679,19 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
269 172,79 |
314 459,20 |
|
внебюджетные источники |
188 415,21 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
|
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
2 064 235,70 |
335 795,90 |
531 488,89 |
537 617,64 |
305 230,73 |
354 102,54 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 417 621,02 |
334 487,00 |
346 702,69 |
206 144,70 |
243 250,75 |
287 035,88 |
|
внебюджетные источники |
181 449,94 |
1 308,90 |
0,00 |
51 094,40 |
61 979,98 |
67 066,60 |
|
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
44 679,69 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
19 060,10 |
20 184,59 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
44 679,69 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
19 060,10 |
20 184,59 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
16 768,91 |
0,00 |
0,00 |
3 142,00 |
6 629,80 |
6 997,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
16 149,94 |
0,00 |
0,00 |
2 955,00 |
6 424,10 |
6 770,84 |
|
внебюджетные источники |
618,97 |
0,00 |
0,00 |
187,00 |
205,70 |
226,27 |
|
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
7 902,03 |
0,00 |
0,00 |
1 926,30 |
2 972,84 |
3 002,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 555,73 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
437,84 |
467,89 |
|
внебюджетные источники |
6 346,30 |
0,00 |
0,00 |
1 276,30 |
2 535,00 |
2 535,00 |
|
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
2 844 851,65 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 014 489,09 |
219 856,70 |
246 054,25 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 907 842,64 |
0,00 |
1 116 197,70 |
791 644,94 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
822 560,97 |
113 050,20 |
121 830,71 |
144 906,50 |
184 723,28 |
208 050,28 |
|
внебюджетные источники |
101 075,04 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения качественного образования всем категориям населения |
Всего |
2 844 851,65 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 014 489,09 |
219 856,70 |
246 054,25 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 907 842,64 |
0,00 |
1 116 197,70 |
791 644,94 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
822 560,97 |
113 050,20 |
121 830,71 |
194 906,50 |
184 723,28 |
208 050,28 |
|
внебюджетные источники |
101 075,04 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
2 455 690,68 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
887 977,89 |
216 301,80 |
242 157,38 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 636 291,97 |
0,00 |
968 047,33 |
668 244,64 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
715 250,76 |
77 497,00 |
50 336,28 |
194 906,50 |
184 593,37 |
207 917,61 |
|
внебюджетные источники |
90 774,95 |
0,00 |
0,00 |
24 826,75 |
31 708,43 |
34 239,77 |
|
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
2 345 734,87 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
850 855,43 |
182 579,44 |
206 893,36 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 636 291,97 |
0,00 |
968 047,33 |
668 244,64 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
621 941,51 |
76 126,00 |
47 860,31 |
161 690,60 |
157 266,01 |
179 048,59 |
|
внебюджетные источники |
74 078,39 |
0,00 |
0,00 |
20 920,19 |
25 313,43 |
27 844,77 |
|
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ. Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
69 961,29 |
0,00 |
0,00 |
27 716,60 |
20 560,10 |
21 684,59 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
65 645,29 |
0,00 |
0,00 |
26 400,60 |
19 060,10 |
20 184,59 |
|
внебюджетные источники |
4 316,00 |
0,00 |
0,00 |
1316,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
19 630,58 |
0,00 |
0,00 |
3 306,30 |
7 967,28 |
8 357,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
19 389,58 |
0,00 |
0,00 |
3 265,30 |
7 867,28 |
8 257,00 |
|
внебюджетные источники |
241,00 |
0,00 |
0,00 |
41,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
16 516,97 |
0,00 |
0,00 |
6 099,56 |
5 194,98 |
5 222,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 377,41 |
0,00 |
0,00 |
3 550,00 |
399,98 |
427,43 |
|
внебюджетные источники |
12 139,56 |
0,00 |
0,00 |
2 549,56 |
4 795,00 |
4 795,00 |
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
389 160,97 |
35 553,20 |
219 644,80 |
126511,20 |
3 554,90 |
3 896,87 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
271 550,67 |
0,00 |
148 150,37 |
123 400,30 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 310,21 |
35 553,20 |
71 494,43 |
0,00 |
129,91 |
132,67 |
|
внебюджетные источники |
10 300,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 764,20 |
|
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 174,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
300,90 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
112,10 |
113,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
300,90 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
112,10 |
113,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
281 452,44 |
15,00 |
147 700,37 |
126 511,20 |
3 442,80 |
3 783,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
271 100,67 |
0,00 |
147 700,37 |
123 400,30 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
51,68 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
17,81 |
18,87 |
|
внебюджетные источники |
10 300,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 764,20 |
|
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 218,63 |
3 959,90 |
5 258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
670 418,96 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
133 054,87 |
146 058,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
583 492,12 |
95 176,60 |
42 988,32 |
118 814,10 |
131 754,87 |
144 758,23 |
|
внебюджетные источники |
75 368,50 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
670 418,96 |
167 324,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
133 054,87 |
146 058,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
583 492,12 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
131 754,87 |
144 758,23 |
|
внебюджетные источники |
75 368,50 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
670 418,96 |
167 824,80 |
104 056 94 |
119 424,12 |
133 054,87 |
146 058,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
583 492,12 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
131 754,87 |
144 758,23 |
|
внебюджетные источники |
75 368,50 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
563 566,54 |
91 092,70 |
99 732,09 |
115 427,12 |
122 506,13 |
134 808,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
550 287,90 |
91 092,70 |
88 663,47 |
114 817,10 |
121 706, 13 |
134 008,50 |
|
внебюджетные источники |
1 720,30 |
0,00 |
0,00 |
120,30 |
800,00 |
800,00 |
|
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
21 751,09 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
4 850,24 |
5 136,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 751,09 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
4 850,24 |
5 136,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
8 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 235,50 |
4 485,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
8 721,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 235,50 |
4 485,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.5. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
2 457,00 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
830,00 |
985,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 457,00 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
830,00 |
985,70 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
275,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,00 |
142,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
275,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,00 |
142,13 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитания, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления психотропных веществ, привычек в подростковой и молодежной среде, организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
111 141,20 |
13 613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
15 816,27 |
16 625,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
69 237,68 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
13 716,27 |
14 525,53 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
Всего |
111 141,20 |
13 613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
15 816,27 |
16 625,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
69 237,68 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
13 716,27 |
14 525,53 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
14 516,69 |
1 600,00 |
7 002,70 |
2 001,40 |
1 900,24 |
2 012,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
13 666,69 |
1 600,00 |
6 152,70 |
2 001,40 |
1 900,24 |
2 012,35 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
46 624,51 |
12 013,10 |
27 075,68 |
29 006,52 |
13 916,03 |
14 613,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
30 220,42 |
0,00 |
14 279,10 |
15 441,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
55 570,99 |
9 949,10 |
10 327,48 |
10 465,20 |
11 816,03 |
12 513,18 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 004,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
69 544,93 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 931,60 |
18 067,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
65 193,73 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
15 705,80 |
16 842,13 |
|
внебюджетные источники |
3 584,90 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
|
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования |
Всего |
69 544,93 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 931,60 |
18 067,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
65 193,73 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
15 705,80 |
16 842,13 |
|
внебюджетные источники |
3 584,90 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
69 544,93 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 931,60 |
18 067,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
65 193,73 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
15 705,80 |
16 842,13 |
|
внебюджетные источники |
3 584,90 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
|
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
52 814,61 |
8 782,50 |
9 975,20 |
10 130,80 |
11 585,50 |
12 340,61 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
49 573,31 |
8 782,50 |
9 208,90 |
9 305,80 |
10 760,50 |
11 515,61 |
|
внебюджетные источники |
2 475,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
|
6.1.2. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ (организация и проведение смотров, конкурсов достижений образовательных учреждений и педагогических работников НРА) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3. Разработка и создание системы подготовки педагогов ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий исследовательской и проектной деятельности воспитанников дошкольных ОУ. Включение в систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров модулей (программ) по вопросам педагогических измерений, диагностического и формирующего оценивания |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.1.4 Организация детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
16 730,32 |
0,00 |
0,00 |
5 656,90 |
5 346,10 |
5 727,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
15 620,42 |
0,00 |
0,00 |
5 348,60 |
4 445,30 |
5 326,52 |
|
внебюджетные источники |
1 109,90 |
0,00 |
0,00 |
308,30 |
400,80 |
400,80 |
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2.2. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.1. Управление качеством на основе разработки системы муниципальной оценки качества |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.2. Внедрение моделей государственно-общественного управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования; общественный характер управления. Развитие деятельности управляющих советов ОУ, наделенных реальными полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования, кадровой политики. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся педагогов, общественных организаций и др. институтов гражданского общества), регулярное публичное представление результатов мониторинга |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведения помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспечение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ. |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.1. Оснащение ОУ современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом росто-возрастных особенностей |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на территории ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
88 256,81 |
46 979,90 |
41 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 256,81 |
46 979,90 |
35 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.1. Проведение обследования технического состояния зданий и помещений ОУ |
Всего |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений |
Всего |
82 381,18 |
45 479,90 |
36 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
76 381,18 |
45 479,90 |
30 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
315 694,24 |
120 081,90 |
195 612,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
234 013,36 |
115 175,50 |
118 837,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
77 043,27 |
4 906,40 |
72 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.1. Обеспечение норм охраны труда в ОУ района |
Всего |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.2. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего |
26 355,08 |
19 732,20 |
6 622,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 667,47 |
19 732,20 |
1 935,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.3. Прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (приобретение уборочного, мягкого инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, услуги медосмотра, дезинфекции, дератизации, страхования зданий, производственный контроль и т.д.) |
Всего |
285 324,11 |
98 399,70 |
186 924,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
208 330,84 |
93 493,30 |
114 837,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
76 943,27 |
4 906,40 |
72 086,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окончание. См. начало
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант |
|||||
Всего |
плановый период |
||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Всего по программе |
Всего |
6 718 560,40 |
888 228,90 |
2 255 928,25 |
1 818 807,02 |
830 118,05 |
925 478,18 |
федеральным бюджет |
27 276,00 |
0,00 |
27 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 423 294,45 |
0,00 |
1 333 712,73 |
1 089 581,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 784 975,18 |
799 944,60 |
816 535,25 |
629 976,70 |
725 568,15 |
812 950,48 |
|
внебюджетные источники |
483 014,77 |
88 284,30 |
78 404,27 |
99 248,60 |
104 549,90 |
112 527,70 |
|
Направление I. "Управление программой" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
109 494,10 |
14 486,40 |
22 591,30 |
22 421,40 |
23 6523 |
26 342,30 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
100 836,70 |
14 486,40 |
15 061,10 |
21 294,20 |
23 652,70 |
26 342,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функций в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
109 494,10 |
14 486,40 |
22 591,30 |
22 421,40 |
23 652,70 |
26 342,30 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
100 836,70 |
14 486,40 |
15 061,10 |
21 294,20 |
23 652,70 |
26 342,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
99 052,30 |
14 486,40 |
22 591,30 |
19 135,50 |
20 177,60 |
22 661,50 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
90 394,90 |
14 480,40 |
15 061,10 |
18 008,30 |
20 177,60 |
22 661,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
708,70 |
0,00 |
0,00 |
222,80 |
234,20 |
251,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
708,70 |
0,00 |
0,00 |
222,80 |
234,20 |
251,70 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
9 733,10 |
0,00 |
0,00 |
3 063,10 |
3 240,90 |
3 429,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 733,10 |
0,00 |
0,00 |
3 063,10 |
3 240 90 |
3 429,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
2 383 243,87 |
395 323,30 |
588 634,30 |
604 902,91 |
370 862,42 |
423 520,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 031,53 |
394 014,40 |
403 848,10 |
261 885,00 |
302 977,65 |
351 306,38 |
|
внебюджетные источники |
204 047,60 |
1 308,90 |
0,00 |
62 639,37 |
67 884,77 |
72 214,56 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
2 383 243,87 |
395 323,30 |
588 634,30 |
604 902,91 |
370 862,42 |
423 520,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 031,53 |
394 014,40 |
403 848,10 |
261 885,00 |
302 977 65 |
351 306,38 |
|
внебюджетные источники |
204 047,60 |
1 308,90 |
0,00 |
62 639,37 |
67 884,77 |
72 214,56 |
|
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
2 383 243,87 |
395 323,30 |
588 634,30 |
604 902,91 |
370 862,42 |
423 520,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786,20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 031,53 |
394 014,40 |
403 848,10 |
261 885,00 |
302 977,65 |
351 306,38 |
|
внебюджетные источники |
204 047,60 |
1 308,90 |
0,00 |
62 639,37 |
67 884,77 |
72 214,56 |
|
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
2 077 189,49 |
335 795,90 |
531 488,89 |
546 431,91 |
308 370,25 |
355 102,54 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
465 164,74 |
0,00 |
184 786 20 |
280 378,54 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 417 621,02 |
334 487,00 |
346 702,69 |
206 144,70 |
243 250,75 |
287 035,88 |
|
внебюджетные источники |
194 403,73 |
1 308,90 |
0,00 |
59 908,67 |
65 119,50 |
68 066,66 |
|
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
110 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники |
0,00 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
129 360,10 |
0,00 |
0,00 |
40 486,00 |
43 032,80 |
45 841,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
129 360,10 |
0,00 |
0,00 |
40 486,00 |
43 032,80 |
45 841,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
32 924,57 |
0,00 |
0,00 |
10 260,40 |
10 932,67 |
11 731,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
32 190,70 |
0,00 |
0,00 |
10 004,70 |
10 717,40 |
11 408,60 |
|
внебюджетные источники |
733,87 |
0,00 |
0,00 |
195,70 |
215,27 |
322,90 |
|
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
27 096,90 |
0,00 |
0,00 |
7 724,60 |
8 526,70 |
10 845,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
18 186,90 |
0,00 |
0,00 |
5 189,60 |
5 976,70 |
7 020,60 |
|
внебюджетные источники |
8 910,00 |
0,00 |
0,00 |
2 535,00 |
2 550,00 |
3 825,00 |
|
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
2 890 324,18 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 003 784,47 |
249 435,53 |
272 652,57 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 407 842,64 |
0,00 |
1 116 197,70 |
791 644,94 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
870 731,01 |
113 050,20 |
121 830,71 |
180 431,10 |
217 716,20 |
237 702,80 |
|
внебюджетные источники |
08 377,53 |
0,00 |
0,00 |
31 708,43 |
31 719,33 |
34 949,77 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения качественного образования всем категориям населения |
Всего |
2 890 324,18 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 003 784,47 |
249 435,53 |
272 652,57 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 907 842,64 |
0,00 |
1 116 197,70 |
791 644,94 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
870 731,01 |
113 050,20 |
121 830,71 |
180 431,10 |
217 716,20 |
237 702,80 |
|
внебюджетные источники |
98 377,53 |
0,00 |
0,00 |
31 708,43 |
31 719,33 |
34 949,77 |
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
2 508 235,58 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
879 254,07 |
248 253,13 |
271 474,77 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 636 291,97 |
0,00 |
968 047,33 |
668 244,64 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
760 193,08 |
77 497,00 |
50 336,28 |
179 301,00 |
216 533,80 |
236 525,00 |
|
внебюджетные источники |
98 377,53 |
0,00 |
0,00 |
31 708,43 |
31 719,33 |
34 949,77 |
|
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
2 320 192,71 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
821 460,57 |
187 298,33 |
206 027,17 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 636 291,97 |
0,00 |
968 047,33 |
668 244,64 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
592 055,21 |
76 126,00 |
47 860,31 |
127 902,50 |
161 984,00 |
178 182,40 |
|
внебюджетные источники |
78 472,53 |
0,00 |
0,00 |
25 313,43 |
25 314,33 |
27 844,77 |
|
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
354,50 |
0,00 |
0,00 |
111,40 |
117,20 |
125,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
354,50 |
0,00 |
0,00 |
111,40 |
117,20 |
125,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 840,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ. Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
1 845,00 |
0,00 |
0,00 |
755,00 |
590,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 845,00 |
0,00 |
0,00 |
755,00 |
590,00 |
500,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
119 429,00 |
0,00 |
0,00 |
37 488,80 |
39 467,20 |
42 473,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
114 229,00 |
0,00 |
0,00 |
35 988,80 |
37 967,20 |
40 273,00 |
|
внебюджетные источники |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
2 200,00 |
|
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
31 452,90 |
0,00 |
0,00 |
9 951,70 |
10 474,00 |
11 027,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
31 152,90 |
0,00 |
0,00 |
9 851,70 |
10 374,00 |
10 927,20 |
|
внебюджетные источники |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
31 114,50 |
0,00 |
0,00 |
9 486,60 |
10 306,40 |
11 321,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
16 709,50 |
0,00 |
0,00 |
4 691,60 |
5 501,40 |
6 516,50 |
|
внебюджетные источники |
14 405,00 |
0,00 |
0,00 |
4 795,00 |
4 805,00 |
4 805,00 |
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
2 936,80 |
0,00 |
0,00 |
953,30 |
994,60 |
988,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 936,80 |
0,00 |
0,00 |
953,30 |
994,60 |
988,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
70,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
70,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
2 686,80 |
0,00 |
0,00 |
863,30 |
904,60 |
918,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 686,80 |
0,00 |
0,00 |
863,30 |
904,60 |
918,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
379 151,80 |
35 553,20 |
219 644,80 |
123 577,10 |
187,80 |
188,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
271 550,67 |
0,00 |
148 150,37 |
123 400,30 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 601,13 |
35 553,20 |
71 494,43 |
176,80 |
187,80 |
188,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
575,00 |
75,00 |
0,00 |
160,00 |
170,00 |
170,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
575,00 |
75,00 |
0,00 |
160,00 |
170,00 |
170,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
271 169,17 |
15,00 |
147 700,37 |
123 417,10 |
17,80 |
18,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
271 100,67 |
0,00 |
147 700,37 |
123 400,30 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
68,50 |
15,00 |
0,00 |
10,80 |
17,80 |
18,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 218,03 |
3 959,90 |
5 258 73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
713 413,33 |
167 824,80 |
104 056,94 |
134 765,82 |
146 628,70 |
160 637,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
624 699,22 |
95 176,60 |
92 988,32 |
132 776,10 |
145 083,70 |
158 674,50 |
|
внебюджетные источники |
77 655,77 |
72 648,20 |
0,90 |
1 500,00 |
1 545,00 |
1 962,57 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
713 913,33 |
167 824,80 |
104 056,94 |
134 765,82 |
146 628,70 |
160 637,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489 72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
624 699,22 |
95 176,60 |
92 988,32 |
132 776,10 |
145 083,70 |
158 674,50 |
|
внебюджетные источники |
77 655,77 |
72 648,20 |
0,00 |
1 500,00 |
1 545,00 |
1 962,57 |
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
710 625,33 |
167 824,80 |
104 056,94 |
133 694,82 |
145 536,70 |
159 512,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
621 411,22 |
95 176,60 |
92 988,32 |
131 705,10 |
143 991,70 |
157 549,50 |
|
внебюджетные источники |
77 655,77 |
72 648,20 |
0,00 |
1 500,00 |
1 545,00 |
1 962,57 |
|
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
570 271,41 |
91 092,70 |
99 732,09 |
115 306,82 |
125 780,90 |
138 358,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
558 713,07 |
91 092,70 |
88 663,47 |
114817,10 |
125 780,90 |
138 358,90 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
75 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
внебюджетные источники |
74 148,20 |
72 648,20 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
22 975,35 |
4 083,90 |
4 324,85 |
4 580,00 |
4 850,20 |
5 136,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
22 975,35 |
4 083,90 |
4 324,85 |
4 580,00 |
4 850,20 |
5 136,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
27 307,30 |
0,00 |
0,00 |
8 497,20 |
9 241,80 |
9 568,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
27 307,30 |
0,00 |
0,00 |
8 497,20 |
9 241,80 |
9 568,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.5. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
7 038,20 |
0,00 |
0,00 |
2 212,90 |
2 343,50 |
2 481,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
7 038,20 |
0,00 |
0,00 |
2 212,90 |
2 343,50 |
2 481,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
7 384,87 |
0,00 |
0,00 |
2 097,90 |
2 320,30 |
2 966,67 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 877,30 |
0,00 |
0,00 |
1 097,90 |
1 275,30 |
1 504,10 |
|
внебюджетные источники |
3 507,57 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 045,00 |
1 462,57 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
3 288,00 |
0,00 |
0,00 |
1 071,00 |
1 092,00 |
1 125,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 288,00 |
0,00 |
0,00 |
1 071,00 |
1 092,00 |
1 125,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
3 090,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006,00 |
1 026,00 |
1 058,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 090,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006,00 |
1 026,00 |
1 058,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитания, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления психотропных веществ, привычек в подростковой и молодежной среде, организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
66,00 |
67,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
66,00 |
67,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
114 419,70 |
13 613,10 |
34 078,38 |
32 199,02 |
16 916,00 |
17 613,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
72 516,18 |
11 549,10 |
16 480,18 |
14 157,70 |
14 816,00 |
15 513,20 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 004,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
Всего |
114 419,70 |
13 613,10 |
34 078,38 |
32 199,02 |
16 916,00 |
17 613,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
72 516,18 |
11 549,10 |
16 480,18 |
14 157,70 |
14 816,00 |
15 513,20 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 004,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
17 602,70 |
1 600,00 |
7 002,70 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
16 752,70 |
1 600,00 |
6 152,70 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
96 817,00 |
12 013,10 |
27 075,68 |
29 199,02 |
13 916,00 |
14 613,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
30 220,42 |
0,00 |
14 279,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
55 763,48 |
9 949,10 |
10 327,48 |
11 157,70 |
11 816,00 |
12 513,20 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
80 825,90 |
8 782,50 |
9 975,20 |
20 733,40 |
22 622,70 |
24 712,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 157,20 |
8 782,50 |
9 208,90 |
19 432,60 |
21 321,90 |
23 411,30 |
|
внебюджетные источники |
3 902,40 |
0,00 |
0,00 |
1 300,80 |
1 300,80 |
1 300,80 |
|
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования |
Всего |
80 825,90 |
8 782,50 |
9 075,20 |
20 733,40 |
22 622,70 |
24 712,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 157,20 |
8 782,50 |
9 208,90 |
19 432,60 |
21 321,90 |
23 411,30 |
|
внебюджетные источники |
3 902,40 |
0,00 |
0,00 |
1 300,80 |
1 300,80 |
1 300,80 |
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
85 158,90 |
8 782,50 |
9 975,20 |
20 194,20 |
22 067,30 |
24 139,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
80 490,20 |
8 782,50 |
9 208,90 |
18 893,40 |
20 766,50 |
22 838,90 |
|
внебюджетные источники |
3 902,40 |
0,00 |
0,00 |
1 300,80 |
1 300,80 |
1 300,80 |
|
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
59 061,50 |
8 782,50 |
9 975,20 |
12 190,20 |
13 395,20 |
14 718,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
55 595,20 |
8 782,50 |
9 208,90 |
11 290,20 |
12 445,20 |
13 818,40 |
|
внебюджетные источники |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
6.1.2. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ (организация и проведение смотров, конкурсов достижений образовательных учреждений и педагогических работников НРА) |
Всего |
5 805,00 |
0,00 |
0,00 |
1 405,00 |
1 935,00 |
1 965,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 805,00 |
0,00 |
0,00 |
1 905,00 |
1 935,00 |
1 965,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3. Разработка и создание системы подготовки педагогов ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий исследовательской и проектной деятельности воспитанников дошкольных ОУ. Включение в систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров модулей (программ) по вопросам педагогических измерений, диагностического и формирующего оценивания |
Всего |
528,00 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
176,00 |
178,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
528,00 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
176,00 |
178,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.1.4 Организация детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
19 764,40 |
0,00 |
0,00 |
5 925,00 |
6 561,10 |
7 278,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
18 562,00 |
0,00 |
0,00 |
5 524,20 |
6 100,30 |
6 877,50 |
|
внебюджетные источники |
1 202,40 |
0,00 |
0,00 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования |
Всего |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2.2. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ |
Всего |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
федеральный бюджет |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования |
Всего |
1 517,00 |
0,00 |
0,00 |
494,20 |
505,40 |
517,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 517,00 |
0,00 |
0,00 |
494,20 |
505,40 |
517,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.1. Управление качеством на основе разработки системы муниципальной оценки качества |
Всего |
692,00 |
0,00 |
0,00 |
219,20 |
230,40 |
242,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
692,00 |
0,00 |
0,00 |
219,20 |
230,40 |
242,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.2. Внедрение моделей государственно-общественного управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования; общественный характер управления. Развитие деятельности управляющих советов ОУ, наделенных реальными полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования, кадровой политики. |
Всего |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся педагогов, общественных организаций и др. институтов гражданского общества), регулярное публичное представление результатов мониторинга |
Всего |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 435,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведения помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспечение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ. |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0-00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,7 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.1. Оснащение ОУ современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом росто-возрастных особенностей |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на территории ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
88 256,81 |
46 979,90 |
41 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 256,81 |
46 979,90 |
35 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.1. Проведение обследования технического состояния зданий и помещений ОУ |
Всего |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений |
Всего |
82 381,18 |
45 479,90 |
36 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
76 381,18 |
45 479,90 |
30 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
315 694,24 |
120 081,90 |
195 612,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
234 013,36 |
115 175,50 |
118 837,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
77 043,27 |
4 906,40 |
72 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.1. Обеспечение норм охраны труда в ОУ района |
Всего |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 005,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.2. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего |
20 355,08 |
19 732,20 |
6 022,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 037,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 667,47 |
19 732,20 |
1 935,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.3. Прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (приобретение уборочного, мягкого инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, услуги медосмотра, дезинфекции, дератизации, страхования зданий, производственный контроль и т.д.) |
Всего |
285 324,11 |
98 399,70 |
186 924,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
208 330,84 |
93 493,30 |
114 837,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
76 993,27 |
4 906,40 |
72 080,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 8 июля 2014 г. N 1672 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.