Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05.2013 N 457-р "О графиках утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Республики Саха (Якутия)",
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования "Нерюнгринский район" в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.
Заместитель председателя |
А.В. Шевченко |
Глава района |
А.В. Фитисов |
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года
Том I
Паспорт
целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия)
Наименование программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года. |
Основание для разработки программ |
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы", утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 N 970. |
Заказчик программы |
Нерюнгринская районная администрация |
Разработчик программы |
ООО "Нова Тэкс" |
Цель программы |
Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года является надежное обеспечение и предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нерюнгринского района должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципальных образований Нерюнгринского района. |
Задачи программы |
- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
Важнейшие целевые показатели программы |
- Критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и его потребления; - показатели воздействия на окружающую среду. |
Сроки и этапы реализации программы |
Мероприятия Программы охватывают период 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года |
Объемы и источники финансирования программы |
Общая сумма потребности в финансовых ресурсах на реализацию Программы составляет за период с 2013-2030 г.г. всего 3 859,06 млн. руб. |
1. Введение
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также федерального закона от 22.12.2004 N 210 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного федерального закона от 22.12.2004 следует читать как "210-ФЗ"
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для оказания услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического подключения) к инженерным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.
На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса района.
Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года является надежное обеспечение и предоставление качественных и эффективных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район".
Основными задачами Программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район";
- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район";
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район";
- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район";
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район";
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район".
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевой - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры в поселениях муниципального образования "Нерюнгринский район" как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга.
Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:
- схем территориального планирования муниципального образования "Нерюнгринский район", ГП "Поселок Чульман", СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег", ГП "Поселок Золотинка", ГП "Поселок Беркакит", ГП "Поселок Серебряный Бор", ГП "Поселок Хани", в том числе схем границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального образования, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;
- проектов генеральных планов муниципального образования "Нерюнгринский район", ГП "Поселок Чульман", СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег", ГП "Поселок Золотинка", ГП "Поселок Беркакит", ГП "Поселок Серебряный Бор", ГП "Поселок Хани";
- правил землепользования и застройки поселений муниципального образования "Нерюнгринский район" (Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района N 36 (319) от 23 августа 2012 года);
- проектов схемы теплоснабжения поселений муниципального образования "Нерюнгринский район": ГП "Поселок Чульман", СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег", ГП "Поселок Золотинка", ГП "Поселок Беркакит", ГП "Поселок Серебряный Бор", ГП "Поселок Хани".
Правовыми основаниями для разработки Программы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Жилищный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного федерального закона от 07.12.2011 следует читать как "416-ФЗ"
6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
7. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
8. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования";
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования "нерюнгринский район"
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсосбережения муниципального образования "нерюнгринский район"
2.1.1. Теплоснабжение
Обеспечение тепловой энергией жилищно-коммунального сектора Нерюнгринского района осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от децентрализованных источников тепла. На территории района осуществляют свою деятельность 5 компаний:
- Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" Дальневосточной генерирующей компании;
- МУП "Жилищно-эксплуатационная компания - "Золотинка";
- МУП "Иенгринское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства";
- МУП "Ханинское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства";
- ООО "Максимус", с. Б. Хатыми.
Нерюнгринская ГРЭС обеспечивает теплом г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Чульман и п. Беркакит. Остальные поселки и села отапливаются децентрализованными котельными различных мощностей. Значительные расстояния между отдельными населенными пунктами требуют наличия котельной в каждом населенном пункте. На начало 2013 г. в районе насчитывалось 8 котельных.
Основные виды деятельности филиала "Нерюнгринская ГРЭС" - производство тепловой и электрической энергии, ее реализация населению и юридическим лицам. В состав филиала входят две электростанции и водогрейная котельная. Их общая установленная мощность: электрическая - 618 МВт; тепловая - 1385 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической - порядка 3 млрд. кВтч; тепловой - порядка 2,3 млн. Гкал. Основное топливо - каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Протяженность магистральных теплотрасс филиала - почти 279 км в двухтрубном исполнении. Численность персонала филиала - 1300 человек.
Таблица 2.1.1.1.
Энергоисточники филиала "Нерюнгринская ГРЭС" ДГК
Энергоисточники филиала |
Установленная электрическая мощность, МВт |
Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
Нерюнгринская ГРЭС |
570/630 |
820 |
Чульманская ТЭЦ |
48 |
165 |
Нерюнгринская водогрейная котельная |
- |
400 |
Вырабатываемая электрическая энергия Нерюнгринской ГРЭС обеспечивает потребности Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, но большая ее часть передается в Амурскую область. В составе основного оборудования: два энергоблока с турбинами Т-180/120-130, один энергоблок с турбиной К-210-130 и котлами ТПЕ-214 СЗХЛ, три водогрейных котла КВТК-100-150.
Чульманская ТЭЦ, энергопредприятие Южной Якутии, обеспечивает тепловой и электрической энергией п. Чульман. В составе основного оборудования: три турбины ПТ-12-35/10М, одна турбина К-12-35, два котла ЦКТИ-75-39Ф-2 и три котла БКЗ-75-39ФБ.
Общая протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2013 в рассматриваемых населенных пунктах (п. Чульман, п. Серебряный Бор, п. Золотинка, п. Хани, п. Беркакит, с. Иенгра) Нерюнгринского района составляет 41 км.
Схема тепловой сети - открытая система теплоснабжения, т.е. сетевая вода, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется не только как теплоноситель, а частично (или полностью) отбирается потребителем из тепловой сети.
Тип прокладки - надземный.
Преимущественно применяемая изоляция - минеральная вата.
Задание на поставку топливно-энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии в отопительный период 2012-2013 годов выполнено в следующих объемах: уголь - 610 982 тонн.
Площадь отапливаемых помещений 1 934,21 тыс. кв. м. (включая г. Нерюнгри).
Тепловые сети Нерюнгринского района смонтированы в период с 1975 г. по 1999 г. Износ тепловых сетей составляет до 75%, сетей горячего водоснабжения - до 80%.
Причинами высокого износа сетей тепловодоснабжения служат:
естественное старение трубопроводов (срок эксплуатации по нормативу - сети теплоснабжения 25 лет, сети ГВС - 15 лет).
Скрытые дефекты:
некачественный провар монтажных стыков;
нарушение целостности трубопроводов на подвижных опорах;
нарушение при строительстве и в процессе эксплуатации:
продавлены плиты перекрытия;
некачественно герметизированы стыки между лотками, плитами перекрытия;
просадка ж/б лотков т/сетей.
В результате износа тепловых сетей происходят повреждения из-за наружной и внутренней коррозии трубопроводов, тепловой изоляции, покровного слоя изоляции и как следствие - увеличение тепловых потерь и потерь теплоносителя, недопоставка тепла и горячей воды потребителям.
Характеристика источников тепловой энергии Нерюнгринского района, на 01.01.2013:
продолжительность отопительно-зимнего периода - 268 дней;
выработка тепловой энергии котельных - 2704 тыс. Гкал/ год;
реализация тепловой энергии потребителям - 1 685 тыс. Гкал/год;
количество установленных котлов - 29 ед.;
основное топливо - уголь Нерюнгринского месторождения.
Таблица 2.1.1.2.
Динамика потребления тепловой энергии, вырабатываемой Филиалом "Нерюнгринская ГРЭС" ДГК, тыс. Гкал
Потребление тепловой энергии |
Год |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Производство тепловой энергии, всего: |
2460,8 |
2316,4 |
2373,5 |
2401,4 |
2356,5 |
2149,1 |
1 907,2 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Нерюнгринская ГРЭС |
2069,7 |
1987,3 |
2012,5 |
2040,0 |
2018,0 |
1840,5 |
1 620,0 |
Чульманская ТЭЦ |
320,1 |
293,5 |
326,3 |
335,3 |
332,4 |
307,3 |
286,0 |
Водогрейная котельная г. Нерюнгри |
78,9 |
35,5 |
34,6 |
25,9 |
6,0 |
1,2 |
1,2 |
Потери тепловой энергии |
612,2 |
569,0 |
598,1 |
640,5 |
633,7 |
559,8 |
497 |
Реализация, всего |
1637,106 |
1530,5 |
1557,5 |
1548,3 |
1510,8 |
1389,8 |
1 411,6 |
Промышленность |
528,8 |
459,2 |
446,5 |
476,1 |
430,7 |
356,9 |
356,9 |
Население |
825,7 |
819,8 |
853,6 |
833,0 |
833,1 |
774,5 |
772,5 |
Собственные нужды |
120,5 |
109,2 |
116,8 |
121,3 |
118,7 |
112,6 |
112,8 |
Прочие потребители |
161,9 |
142,9 |
140,5 |
117,9 |
128,2 |
145,8 |
169,4 |
Как видно из данных таблицы 2.1.1.2, наблюдается постоянное уменьшение потребления энергетических ресурсов, однако вместе с тем происходит увеличение потери энергии при передаче. Доля потерь в сетях и на хозяйственные нужды за рассматриваемый период увеличилась, с 24 до 26% и составила 559,8 тыс. Гкал/год, при этом по сравнению с показателями 2006 года потери в натуральном выражении уменьшились на 8% к 2011 году. Каждый пятый выработанный Гигакалорий-час не доходит до конечного потребителя. В динамике с 2006 года виден спад потребления тепловой энергии. Полезный отпуск по группам потребителей графически представлен на рисунке 2.1.1.3:
"Потребление тепловой энергии по Нерюнгринскому району" (рис. 2.1.1.3)
Объем отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 22,6%. В разрезе для теплоснабжающих предприятий представлен в таблице 2.1.1.4
Таблица 2.1.1.4
|
Ед. изм. |
Итого |
ОАО "ДГК" НГРЭС |
ООО "Максимус" |
МУП "ИПУ ЖКХ" |
МУП "ЖЭК Золотинка" |
МУП "ХПУ ЖКХ" |
Объем отпуска тепловой энергии |
Гкал |
1457986,0 |
1411678,6 |
10001,9 |
6388,3 |
10346,7 |
19570,48 |
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Гкал |
723726,7 |
715535,7 |
888,4 |
815,891 |
1610,5448 |
4876,184 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
22,6 |
51 |
9 |
13 |
16 |
25 |
Оснащение объектов социальной сферы - образования, здравоохранения, культуры приборами учета по состоянию на 01.09.2012 года составляет 83%, жилищного фонда - 40%.
ГП "Поселок Чульман"
Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от Чульманской ТЭЦ Нерюнгринский филиал ОАО "ДГК", установленная мощность которой 165 Гкал/час, реализация тепловой энергии составляет 307 тыс. Гкал/год. В составе основного оборудования: три турбины ПТ-12-35/10М; одна турбина К-12-35; два котла ЦКТИ-75-39Ф-2 и три котла БКЗ-75-39ФБ. В поселке Большой Хатыми, который входит в ГП "Поселок Чульман", работает компания ООО "Максимус" (г. Якутск, ул. Можайского, 13/6, офис 79), которая предоставляет также горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и услуги по вывозу твердых бытовых отходов частным, бюджетным, муниципальным предприятиям и прочим потребителям.
С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей энергоснабжающие предприятия производят самостоятельно.
Таблица 2.1.1.5
Баланс теплоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
26,788 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
175044,344 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
15142,182 |
4 |
Население |
Гкал |
122574,751 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
37327,411 |
3 |
Потери |
Гкал |
151130,656 |
4 |
Расход топлива (уголь/диз. топливо) |
т.у.т |
81850,46/553,069 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
2966,325 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
1929572 |
Таблица 2.1.1.6
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1022,5 |
1162 |
1371,2/1596,19 |
1596,19/1748,29 |
за 1 кВт |
- |
- |
- |
- |
за 1 т.у.т. топлива |
1747,18 |
2077,87 |
2183,15 |
1916,09 |
СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
Поставщиком услуг в области теплоснабжения является МУП "Иенгринское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "ИПУ ЖКХ"). С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ИПУ ЖКХ" производит самостоятельно.
В поселке 3 котельные, в состав оборудования входят пять котлов КСВ - 1,25 "ВК-3" мощностью 1,04 мВт, два котла КВТ - 1,6 мощностью 1,23 мВт, два котла КВС мощностью 0,4 мВт.
Таблица 2.1.1.7
Баланс теплоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
8,1 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
11160 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
2515 |
4 |
Население |
Гкал |
7309 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
1336 |
3 |
Потери |
Гкал |
3650 |
4 |
Расход топлива |
тонн |
3880 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1097,4 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
4364 |
Таблица 2.1.1.8
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1491 |
1734,5 |
1773,7 |
2414,5 |
за 1 кВт |
4,38 |
4,44 |
4,66 |
6,66 |
за 1 тут топлива |
1837,11 |
2047,87 |
3460,36 |
3331,77 |
ГП "Поселок Золотинка"
Поставщиком услуг в области теплоснабжения является МУП "Жилищно-эксплуатационная компания - Золотинка" (МУП "ЖЭК-Золотинка"). С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ЖЭК - Золотинка" производит самостоятельно.
В поселке одна котельная, в состав оборудования входят три водогрейных котла КВС-2,0 мощностью 1,9 мВт.
Таблица 2.1.1.9
Баланс теплоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
4,785 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
10347 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
1080 |
4 |
Население |
Гкал |
5403 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
3864 |
3 |
Потери |
Гкал |
2490 |
4 |
Расход топлива |
тонн |
4696 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
594,498 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
5154 |
Таблица 2.1.1.10
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1256 |
1463 |
1495,1 |
2032,9 |
за 1 кВт |
4,38 |
4,44 |
4,66 |
6,66 |
за 1 т.у.т. топлива |
1611 |
2169 |
2793 |
2818 |
ГП "Поселок Беркакит"
Поставщиками услуг в области теплоснабжения являются ООО "Магистраль-Беркакит" и Нерюнгринская ГРЭС, где ООО "Магистраль-Беркакит" выполняет роль транспортировщика энергоресурса. В поселке 7 центральных тепловых пунктов. С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты с населением за поставку тепловой энергии производит ОАО "ДГК", расчеты за холодное водоснабжение и водоотведение ООО "Магистраль-Беркакит" производит самостоятельно.
Таблица 2.1.1.11
Состав оборудования центральных тепловых пунктов
ЦТП-1, Промзона |
|
|
Теплообменники FR 80-127-1-ЕН |
шт |
2 |
Насос сетевой Д-315-70 - |
шт |
1 |
Насос сетевой Д-320-50 - |
шт |
2 |
Насос подпиточный КМ 65-50-160 - |
шт |
1 |
Насос подпиточный КМ 80-50-200 - |
шт |
2 |
Теплообменник ПСВ - 1 блок 2 - секции |
секция |
2 |
ЦТП-2 |
|
|
Теплообменник ПСВ - 1 блок |
секция |
2 |
Теплообменник ГВС-РР31-37-1-64 |
шт |
2 |
Насос ГВС-КМ-65-50-160а 1 шт. |
шт |
1 |
Насос ГВС-КМ-80-50-200 1 шт. |
шт |
1 |
ЦТП - 3 |
|
|
Теплообменник М-18 2 блока 4 секции |
секция |
8 |
Теплообменник ПСВ М-18 1 блок |
секция |
2 |
Теплообменник ГВС FР-31-37-1-64 |
шт |
1 |
Насос сетевой Д 320 - 50 |
шт |
1 |
Насос сетевой КМ 100-65-200а |
шт |
1 |
Насос ГВС КМ 65-50-160а |
шт |
2 |
ЦТП - 4 |
|
|
Теплообменник отопления FР-40-133-1-ЕН |
шт |
2 |
Теплообменник ГВС ЕР-16-29-1-ЕН |
шт |
2 |
Теплообменник ПСВ-М16 - 1 секция |
секция |
1 |
Насос отопления Д-320-50 |
шт |
1 |
Насос отопления КМ-100 - 65 - 200а |
шт |
1 |
Насос ГВС КМ-65-50-160а |
шт |
1 |
Насос ГВС КМ-80-50-200а |
шт |
1 |
Насос подпиточный КМ 65-50-160а |
шт |
1 |
Теплообменник М-18 2 блока 4 секции |
секция |
8 |
Сетевой насос КМ 100-65-200а |
шт |
2 |
Подпиточный насос КМ 65-50-160а |
шт |
1 |
Насос 4К6 - резервный |
шт |
1 |
ЦТП - 5 |
|
|
Теплообменник М-16 1 блок |
секция |
2 |
Теплообменник ПСВ М-18 |
секция |
1 |
Насос сетевой КМ 100-65-200а |
шт |
1 |
Насос сетевой К 160-3 |
шт |
1 |
Насос подпиточный КМ65-50-160 |
шт |
2 |
ЦТП - 6 |
|
|
Теплообменник М-16 2 блока |
секция |
8 |
Насос сетевой Д-320-50 |
шт |
2 |
Насос сетевой КМ 100-65-200а |
шт |
1 |
Насос подпиточный КМ 65-50-160а |
шт |
1 |
Насос 4К6 - резервный |
шт |
1 |
Таблица 2.1.1.12
Баланс теплоснабжения ООО "Магистраль Беркакит"
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
30 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
79009 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
5303 |
4 |
Население |
Гкал |
45855 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
27851 |
3 |
Потери |
Гкал |
28568 |
4 |
Расход топлива |
тн |
|
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1932 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
21402 |
Таблица 2.1.1.13
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
- |
- |
- |
- |
за 1 кВт |
4,38 |
4,9 |
5,16 |
5,52 |
за 1 т.у.т. топлива |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.1.1.14
Баланс теплоснабжения НГРЭС
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
24,8 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
77486,44 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
4235,44 |
4 |
Население |
Гкал |
43682 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
29569 |
3 |
Потери |
Гкал |
33347 |
4 |
Расход топлива (уголь/мазут) |
тн |
24029/46 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1204,17 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
|
Таблица 2.1.1.15
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1022,5 |
1162 |
1162/1352,7 |
1352,7/1481,6 |
за 1 кВт |
3,45 |
3,90 |
4,10 |
4,20 |
за 1 т.у.т. Топлива (уголь/мазут) |
1517.3/7607 |
1734.2/8170 |
1960.6/10352 |
1964.1/9322 |
ГП "Поселок Серебряный Бор"
Поставщиком услуг в области теплоснабжения является Нерюнгринская ГРЭС. С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей Нерюнгринская ГРЭС производит самостоятельно.
Таблица 2.1.1.16
Баланс теплоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
56,108 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
60631,08 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
6813,08 |
4 |
Население |
Гкал |
39799 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
14019 |
3 |
Потери |
Гкал |
30490 |
4 |
Расход топлива (уголь/мазут) |
тн |
20824.3/39 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
543,404 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
|
Таблица 2.1.1.17
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1022,5 |
1162 |
1162/1352,7 |
1352,7/1481,6 |
за 1 кВт |
3,45 |
3,9 |
4,1 |
4,2 |
за 1 т.у.т. Топлива (уголь/мазут) |
1517,3/7607 |
1734,2/8170 |
1960,6/10352 |
1964,1/9322 |
ГП "Поселок Хани"
Поставщиком услуг в области теплоснабжения является МУП "Ханинское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "ХПУ ЖКХ"). С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ХПУ ЖКХ" производит самостоятельно.
В поселке одна котельная, в состав оборудования входят три водогрейных котла КЕ-25-14С, 4 сетевых центробежных насоса: два из них 1Д315-71, еще два насоса марки 1Д320-50.
Таблица 2.1.1.18
Баланс теплоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность тепловых сетей |
км |
6,832 |
2 |
Отпуск в сеть |
Гкал |
13724,27 |
3 |
Бюджет |
Гкал |
1659,58 |
4 |
Население |
Гкал |
7785,18 |
5 |
Прочие потребители |
Гкал |
4279,51 |
3 |
Потери |
Гкал |
4258 |
4 |
Расход топлива |
Тн |
6643,6 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
930 |
6 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
22603 |
Таблица 2.1.1.19
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 Гкал |
1197 |
1212,8 |
1824,4 |
2216,9 |
за 1 кВт |
3,75 |
4,41 |
4,67 |
6,44 |
за 1 т.у.т. топлива |
1875,98 |
1655,02 |
2708,65 |
2870,93 |
На территории района в 2012 году выброшено загрязняющих атмосферу веществ (ЗВ), отходящих от стационарных источников, 32,547 тыс. тонн. В 2011 году выброшено 28,754 тыс. тонн (94,7% к 2010 г.), в т.ч. диоксид серы - 3,829, оксид углерода - 3,490, оксиды азота - 10,366, углеводороды - 0,631 тыс. тонн.
Уловлено и обезврежено ЗВ - 360,907 тыс. тонн (92,6% от общего количества отходящих ЗВ).
Использовано (утилизировано) загрязняющих веществ - 0,475 тыс. тонн. (0,1% к общему объему уловленных и обезвреженных ЗВ).
Выброшено загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, от сжигания топлива (для выработки тепло- и электроэнергии) 18,941 тыс. тонн, в т.ч. твердые вещества - 6,863, диоксид серы - 3,704, оксид углерода - 1,196, оксиды азота - 7,171 тыс. тонн.
Количество объектов в Нерюнгринском районе, имеющих стационарные источники выбросов, 37 единиц. В городе Нерюнгри 3 предприятия, 6 стационарных источников загрязнения атмосферы. В атмосферу выброшено 0,0187 тыс. тонн загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 0,029 тыс. тонн.
Автотранспорт - 29315 ед. (2010 - 29165 ед.), выбросы ЗВ от автотранспорта составляют 3,011 тыс. тонн (2010 - 2,864 тыс. тонн).
Ежегодно на договорной основе в Федеральном государственном учреждении "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" приобретаются данные регулярных наблюдений состояния загрязнения атмосферного воздуха Государственной сети мониторинга, в т.ч. и по г. Нерюнгри, которые представляются муниципальным образованиям, широким кругам населения в бюллетене "Экологический мониторинг", на сайте Министерства охраны природы РС (Я).
В г. Нерюнгри уровень загрязнения можно охарактеризовать как высокий и очень высокий. На посту 3 - "Старый город" за 10 месяцев 2012 года уровень загрязнения характеризуется как высокий (ИЗА5 = 10,1) (за аналогичный период 2010 г. - повышенный, в 2011 г. - высокий). Средние концентрации превышали ПДК по двум веществам: по взвешенным веществам в 1,1 раз и формальдегиду - в 5,2 раза.
Для улучшения экологической ситуации предложены мероприятия, представленные в приложении N 2:
- строительство котельной, взамен существующей, мощностью 6,5 МВт;
- строительство котельной "Новая", взамен существующей, мощностью 6,25 МВт;
- строительство котельной "Школа-интернат", взамен существующей, мощностью 3,2 МВт;
- строительство котельной "ДРСУ", взамен существующей, мощностью 1 МВт;
- реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт;
- строительство котельной в поселке Б. Хатыми, взамен существующей;
- реконструкция ЦТП.
2.1.2. Водоснабжение
Водоснабжение района осуществляется централизованно, основными поставщиками услуг в области водоснабжения
являются:
- Нерюнгринская ГРЭС;
- ОАО "Нерюнгринский городской водоканал";
- ООО "Энергорайон Чульман";
- ООО "Максимус";
- ООО "Магистраль Беркакит";
- МУП "Ханинское производственное управление ЖКХ";
- МУП "Иенгринское производственное управление ЖКХ";
- МУП "Жилищно - эксплуатационная компания - "Золотинка". Основные показатели системы водоснабжения на начало 2012 г.:
- система водоснабжения - централизованная;
- источник водоснабжения - водозаборный узел подземных вод, осуществляющий подачу воды питьевого качества потребителям;
- удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением - 91,86%;
- подъем воды на 2012 г. - 33,1 млн. м3;
- потери воды - 8,6 млн. м3;
- полезный отпуск воды - 24,48 млн. м3;
- тип прокладки - надземный;
- преимущественно применяемая изоляция - минеральная вата.
В целом для района характерен достаточно высокий уровень обеспеченностью коммуникациями (более 90%), к системе водоснабжения подключен 91,86% жилищного фонда, к горячему водоснабжению - 93,86%.
Таблица 2.1.2.1
Состояние жилищного фонда Нерюнгринского района в 2009-2012 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1 |
Общая площадь муниципального жилищного фонда |
тыс. м2 |
1872,5 |
1862,4 |
1855,3 |
1845,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс. м2 |
198,4 |
203,7 |
182,2 |
239,93 |
1.2 |
Площадь жилищного фонда, оборудованного: |
% |
|
|
|
|
1.2.1 |
- водопроводом |
|
93,5 |
93,8 |
91,86 |
99,6 |
1.2.3 |
- горячим водоснабжением |
|
95,1 |
93,9 |
93,86 |
99,3 |
Однако следует отметить, что уровень износа основных коммуникаций по району составляет 80-90% (таблица 2.1.2.2.). Высокий уровень износа также является основной причиной перебоев подачи воды в районе.
Таблица 2.1.2.2
Состояние основных объектов коммунального хозяйства в 2013 году
Тепловые сети |
Водопроводные сети |
||
Всего (км) |
Средний физический износ (%) |
Всего (км) |
Средний физический износ (%) |
Городское поселение "Поселок Чульман" | |||
26,788 |
62,5 |
54,38 |
60 |
Сельское поселение "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" | |||
8,1 |
82,5 |
2,3 |
50 |
Городское поселение "Поселок Золотинка" | |||
4,785 |
52 |
3,11 |
52 |
Городское поселение "Поселок Беркакит" | |||
30 |
74,8 |
25,3 |
54 |
Городское поселение "Поселок Серебряный Бор" | |||
56,108 |
45 |
24,03 |
65-80 |
Городское поселение "Поселок Хани" | |||
6,832 |
82 |
7,95 |
68 |
По данным таблицы 2.1.2.2. можно сделать вывод о том, что объекты водоснабжения в Нерюнгринском районе изношены больше чем на 60%, во многих поселениях уровень износа превышает 70% и доходит до 80%.
Поставщиком водоснабжения п. Серебряный Бор является филиал НГРЭС ДГК. Источником водоснабжения п. Серебряный Бор являются подземные воды Омулинского водозабора. Вода на технологические нужды НГРЭС ДГК подается от глубинного водозабора из водохранилища на р. Олонгро. Водохранилище на р. Олонгро образовано путем строительства насыпной глухой плотины с бетонным "зубом" в основании плотины. Площадь водохранилища 4,2 км2, объем 45 млн. м3. Схема водоснабжения включает в себя глубинный водозабор, открытый подводящий канал, блочную насосную станцию на шесть насосов производительностью до 3,72 м3/сек, напорные и сбросные циркулирующие водоводы, закрытый сбросный и открытый подводящий каналы, консольный водосброс и водосливную плотину. Химическая очистка воды для подпитки котлов проводится по схеме полного химического обессоливания. Производительность установки 85 тонн в час. Для подпитки сети используется схема одноступенчатого Na-катионирования, производительность установки - 180 тонн в час.
Водоснабжение от скважин имеется в следующих населенных пунктах: п. Золотинка, п. Хатыми, п. Хани, с. Иенгра, п. Беркакит, п. Чульман. Водоснабжение со скважины в общих чертах производится в следующем порядке: воду поднимают глубинным насосом в емкости, далее насосами 2-го подъема транспортируется по водопроводным сетям до котельных и до потребителей. Магистральные водопроводные сети проложены с тепловыми спутниками, подключенными к котельным. Поднятая вода аккумулируется в расходных резервуарах воды и подается в сеть по мере расхода потребителями
Оснащение объектов социальной сферы - образования, здравоохранения, культуры приборами учета по состоянию на 01.09.2013 составляет 85,5%, жилищного фонда - 59%.
Качество поставляемой воды соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических Правил и норм "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Вода относится к категории питьевой и используется для водоснабжения населенных мест.
Результаты химического анализа проб питьевой воды по водозаборным сооружениям указаны в таблице 2.1.2.3.
Таблица 2.1.2.3
Результаты химического анализа питьевой воды по Омулинскому водозаборному сооружению
N п/п |
Наименование ингредиента |
Ед. изм. |
Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Омулинский водозабор |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
1. |
Запах |
балл |
2 |
2бС12 |
2бС12 |
2бС12 |
2. |
Привкус |
балл |
2 |
2б |
2б |
2б |
3. |
Цветность |
град |
20 |
10° |
13° |
5° |
4. |
Мутность |
мг/дм. куб. |
1,5 |
<0,58 |
0,82 |
<0,58 |
5. |
рн |
|
6-9 |
7,44 |
7,57 |
7,6 |
6. |
Окисляемость |
мгО2/дм. куб. |
5 |
0,63 |
0,64 |
1,36 |
7. |
Щелочность |
мг/дм. куб. |
|
1,05 |
1,0 |
1,2 |
8. |
Азот аммонийный |
мг/дм. куб. |
2 |
<0,05 |
<0,05 |
0,22 |
9. |
Нитриты |
мг/дм. куб. |
3 |
<0,003 |
<0,003 |
<0,003 |
10. |
Нитраты |
мг/дм. куб. |
45 |
0,16 |
0,19 |
<0,1 |
11. |
Жесткость общ. |
моль/м куб. |
7 |
4,6 |
4,5 |
8,85 |
12. |
Жесткость некарбонатн. |
моль/м куб. |
- |
4,9 |
3,5 |
1,5 |
13. |
Кальций |
моль/м куб. |
- |
4,16 |
4,3 |
3,96 |
14. |
Магний |
мг/дм. куб. |
- |
0,44 |
0,2 |
4,89 |
15. |
Железо |
мг/дм куб. |
0,3 |
<0,1 |
<0,1 |
0,17 |
16. |
Хлориды |
мг/дм куб. |
350 |
7,8 |
6,75 |
7,02 |
17. |
Сульфаты |
мг/дм куб. |
500 |
176,0 |
47,9 |
2,4 |
18. |
Сероводород |
мг/дм куб. |
0,003 |
отс. |
отс. |
отс. |
19. |
Медь |
мг/дм куб. |
1 |
<0,002 |
<0,002 |
<0,02 |
20. |
Цинк |
мг/дм куб. |
5 |
0,42 |
<0,05 |
<0,005 |
21. |
Фтор |
мг/дм куб. |
0,8 - 1 зимой, 0,5 - 0,7 летом |
0,31 |
0,21 |
0,15 |
22. |
Марганец |
мг/дм куб. |
0,1 |
<0,05 |
<0,05 |
<0,01 |
23. |
Мышьяк |
мг/дм куб. |
0,05 |
- |
<0,005 |
<0,005 |
24. |
Na-K |
моль/м куб. |
200 |
1,22 |
отс. |
отс. |
25. |
Сухой остаток |
мг/дм куб. |
1000 |
517,6 |
439,2 |
244,0 |
Объем отпуска холодной воды по приборам учета составляет 76%, горячей воды - 27%. В разрезе для водоснабжающих предприятий представлен в таблице 2.1.2.4.
Таблица 2.1.2.4
Объем отпуска воды по приборам учета за 2013 год
|
Единица измерения |
Итого |
ОАО НГВК |
ОАО "ДГК" НГРЭС |
ООО "Энергорайон Чульман" |
ООО "Максимус" |
ООО "Магистраль Беркакит" |
МУП "ИПУ ЖКХ" |
МУП "ЖЭК Золотинка" |
МУП "ХПУ ЖКХ" |
|
1 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Объем отпуска холодной воды |
тыс. куб. м |
6953,6 |
5527,9 |
404,494 |
481,3 |
27,7 |
342,7 |
26,658 |
44,448 |
98,458 |
2 |
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. куб. м |
5285,4 |
5122,8 |
44,905 |
59,2 |
3,5 |
48,3 |
1,485 |
1,666 |
3,62 |
3 |
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
76,0 |
92,7 |
11,1 |
12,3 |
12,7 |
14,1 |
5,6 |
3,7 |
3,7 |
4 |
Объем отпуска горячей воды |
тыс. куб. м |
2133,4 |
- |
1918,283 |
- |
8,6 |
137,5 |
23,066 |
18,142 |
27,8 |
5 |
Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. куб. м |
576,8 |
- |
544,312 |
- |
- |
29,8 |
1,264 |
0,422 |
1,06 |
6 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
27,0 |
- |
28,4 |
- |
0,0 |
21,6 |
5,5 |
2,3 |
3,8 |
Воздействие на окружающую среду
Обеззараживание питьевой воды на Омулинском водозаборе осуществляется путем хлорирования с использованием сжиженного хлора, обеспечивающего величины микробиологических показателей качества питьевой воды не выше установленных нормативов. Сжиженный хлор является экологически опасным веществом, так как не исключает возможность заражения местности хлором в случае аварии на хлораторной, в связи с этим хлораторные являются опасными производственными объектами.
Существующие опасные производственные объекты (хлораторная Омулинского водозабора и расходный склад хлора) введены в эксплуатацию в 1978-1981 годах и не соответствуют современным требованиям промышленной безопасности.
Для приведения хлораторных и склада хлора в соответствие с требованиями промышленной безопасности проектной организацией ООО "Гидропроект" разработаны проекты на реконструкцию хлораторных и строительство расходного склада хлора.
Проектами предусмотрено проведение реконструкции хлораторных, монтаж автоматической системы приточно-вытяжной вентиляции, системы поглощения хлора при аварийных выбросах, монтаж газоанализаторов автоматической системы обнаружения выбросов хлора, установка новых хлораторов "ADWANS", передача информации на пульт управления.
При выполнении реконструкции расходного склада хлора несущие конструкции склада будут выполнены из несгораемого материала, склад планируется разделить на секции для наполненных и пустых баллонов, также будут установлены газоанализаторы и система поглощения хлорных выбросов, система орошения по периметру склада.
Проблематика и система очистки воды по поселениям указаны ниже, в разделах описания поселений.
Одной из основных проблем в системе водоснабжения является высокий уровень потерь воды в водопроводных сетях. Потери воды в водопроводных сетях происходят, в основном, вследствие разрушения материала труб сети водоснабжения (средний фактический износ водопроводных сетей составляет 99,8%). Проблемным является и состояние оборудования и сооружений (средний фактический износ оборудования на объектах системы водоснабжения составляет 87%, сооружений 95%). В связи со сложившейся ситуацией в системе водоснабжения, с устойчивым снижением водопотребления назрела необходимость замены установленного оборудования на более современное и энергоэффективное.
Водозабор "Омулинский" состоит из 8 артезианских скважин (4г, 4б, 6г, 6б, 10г, 10б, 11г, 12г) водоводов (водоводы от скважин и водоводы N 3, 4, 5, 6 от насосной станции 2-го подъема), двух резервуаров чистой воды V = 500 куб. м каждый, хлораторной, насосной станции 2-го подъема. Вода подвергается обеззараживанию, а затем по водоводам N 5,6 подается на КОС, КНС-8 и потребителям пос. Серебряный Бор, по водоводам N 3,4 попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема города.
При суммарной мощности водозаборных сооружений 55 500 куб. м в сутки фактическая добыча воды постоянно снижается, соответственно, резерв мощности увеличивается.
Таблица 2.1.2.5
Динамика использования мощности водозаборных сооружений за период 2010-2012 годов
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
1 |
Фактическая добыча воды |
куб. м/сут. |
35 668,0 |
31 192,0 |
29 164,0 |
2 |
Резерв мощности водозаборных сооружений |
куб. м/сут. |
19 832,0 |
24 308,0 |
26 336,0 |
|
Суммарная мощность |
куб. м/сут. |
55 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
Таблица 2.1.2.6
Тарифы на услуги водоснабжения ОАО "НГВК" (без НДС)
|
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
с 01.01. - 30.06.2012 |
с 01.07. - 31.08.2012 |
с 01.09.2012 - 30.06.2013 |
с 01.07.2013 - 30.06.2014 |
|||||||
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
|||
Средний тариф |
руб./куб. м |
31,44 |
120,74% |
37,73 |
120,0% |
37,73 |
100,0% |
39,33 |
104,2% |
39,33 |
100,0% |
46,10 |
108,9% |
|
Население |
руб./куб. м |
30,73 |
127,8% |
37,73 |
122,8% |
37,73 |
100,0% |
42,34 |
112,2% |
42,34 |
100,0% |
46,10 |
108,9% |
|
Бюджет |
руб./куб. м |
30,73 |
127,8% |
37,73 |
122,8% |
37,73 |
100,0% |
42,34 |
112,2% |
42,34 |
100,0% |
46,10 |
108,9% |
|
Промышленность |
руб./куб. м |
36,55 |
100,0% |
37,73 |
103,2% |
37,73 |
100,0% |
42,34 |
112,2% |
42,34 |
100,0% |
46,10 |
108,9% |
|
Х/в для г/в ТСО (НГРЭС ОАО "ДГК") |
руб./куб. м |
|
|
17,16 |
|
17,16 |
100,0% |
42,34 |
246,7% |
42,34 |
100,0% |
46,10 |
108,9% |
Примечание:
Тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города "Нерюнгри" от 01.12.2009 N 45.
Тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 29.11.2010 N 141/26.
Тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 13.02.2012 N 13.
Тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 29.11.2012 N 160.
ГП "Поселок Чульман"
Водоснабжение п. Чульман осуществляется централизованно от 6 скважин. Поставщиком услуг является ООО "Энергорайон Чульман". В селе Большой Хатыми водоснабжение осуществляется централизованно от скважины Я-10017. Поставщиком услуг является ООО "Максимус". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей ООО "Энергорайон Чульман" и ООО "Максимус" производят самостоятельно.
В поселке Чульман 6 скважин, в селе Большой Хатыми - 1. В состав оборудования входят 4 насоса ЭЦВ 8 х 40 х 180 32 кВт и 2 насоса 8 х 25 х 180 18,5 кВт.
Таблица 2.1.2.7
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
54,38 |
2 |
Отпуск в сеть |
м3 |
496779,7 |
3 |
Бюджет |
м3 |
19598,15 |
4 |
Население |
м3 |
437696,55 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
39485 |
3 |
Потери |
м3 |
145158 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1655 |
6 |
Мощность водозабора |
тыс. куб/день |
2,356 |
7 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
38292 |
Таблица 2.1.2.8
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
71,75 руб с НДС |
77,70 руб с НДС |
84,64 руб с НДС |
85,46 руб с НДС |
за 1 кВт |
3,74 |
4,4 |
4,57 |
5,64 |
СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
В с. Иенгра существует централизованное водоснабжение, поставщиком услуг является МУП "ИПУ ЖКХ". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ИПУ ЖКХ" производит самостоятельно.
Источник водоснабжения - артезианские скважины в количестве 2 единиц. Перечень основных сооружений: два павильона скважин, насосная станция второго подъема. В состав оборудования входят два насоса ЭЦВ 10-63-110 мощностью 32 кВт/час. Наличие зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводных сооружений: для всех скважин по водозаборам установлены зоны санитарной охраны первого пояса - 50 м. Ограждены сеткой Рабица высотой 1,6 м, установлены границы II и III поясов ЗСО.
Таблица 2.1.2.9
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
2,3 |
2 |
Отпуск в сеть |
м3 |
49724 |
3 |
Бюджет |
м3 |
6223 |
4 |
Население |
м3 |
38908 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
4593 |
6 |
Потери |
м3 |
12353 |
7 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
63,268 |
8 |
Мощность водозабора |
тыс. куб/день |
0,17 |
9 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
4364 |
Таблица 2.1.2.10
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
55 |
67,15 |
67,15 |
79,67 |
|
за 1 кВт |
4,38 |
4,44 |
4,66 |
6,66 |
ГП "Поселок Золотинка"
В п. Золотинка существует централизованное водоснабжение, поставщиком услуг является МУП "ЖЭК-Золотинка". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ЖЭК-Золотинка" производит самостоятельно.
Год ввода в эксплуатацию водозабора - 1979 год. Источник водоснабжения - артезианские скважины в количестве 3 единиц. Перечень основных сооружений: насосная станция второго подъема, здание водозабора, ТП N 6. В состав оборудования входят 3 насоса эцв 6-16-140 мощностью 11 кВт/час, и по одному насосу эцв 8-25-100 и эцв 6-16-85 мощностью 11 и 13 кВт/час соответственно. Наличие зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводных сооружений: для всех скважин по водозаборам установлены зоны санитарной охраны первого пояса - 50 м.; второго пояса шириной 719 м., протяженность вверх и вниз по потоку подземных вод - 945 м.; третьего пояса шириной 1466 м., протяженность 2275 м.
Таблица 2.1.2.11
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
3,11 |
2 |
Отпуск в сеть |
м3 |
53300 |
3 |
Бюджет |
м3 |
2228 |
4 |
Население |
м3 |
48569 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
2503 |
3 |
Потери |
м3 |
32044 |
5 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
261,465 |
6 |
Мощность водозабора |
тыс. куб/день |
0,249 |
7 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
5425 |
Таблица 2.1.2.12
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
68,35 |
85,42 |
87,25 |
102,79 |
за 1 кВт |
4,38 |
4,44 |
4,66 |
6,66 |
ГП "Поселок Беркакит"
В п. Беркакит существует централизованное водоснабжение, поставщиком услуг является ООО "Магистраль Беркакит". Год ввода в эксплуатацию водозабора: 1979 год. Источник водоснабжения - 4 артезианские скважины. Перечень основных сооружений: водозаборные сооружения располагаются на территории станции II подъема Беркакитского водозабора (Скважина 1) на левом берегу р. Малый Беркакит (Скважины 8.8а, 4) на расстоянии от 1,0 до 1,5 п. Беркакит. Водозабор п. Беркакит: химическое обеззараживание жидким хлором. Помещение хлораторной на станции II подъема. Имеется склад для хранения хлора и 2 резервуара чистой воды. В состав оборудования входят 2 насоса ЭЦВ 8-40-150, 2 насоса ЭЦВ 8-40180 и 1 насос ЭЦВ 6-16-140. Наличие зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводных сооружений: граница строгой зоны санитарной охраны для всех скважин установлена на расстоянии 50 м. Скважины ограждены сеткой Рабица высотой 1,6 м, установлены границы II и III поясов ЗСО.
С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей ООО "Магистраль Беркакит" производит самостоятельно.
Таблица 2.1.2.13
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
25,3 |
2 |
Отпуск в сеть |
м3 |
480217 |
3 |
Бюджет |
м3 |
10973 |
4 |
Население |
м3 |
362030 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
107214 |
6 |
Потери |
м3 |
282883 |
7 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1124 |
8 |
Мощность водозабора |
тыс. куб/день |
2,1 |
9 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
81548 |
Таблица 2.1.2.14
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
24,53 |
30,82 |
30,82 |
34,60 |
за 1 кВт |
4,38 |
4,9 |
5,16 |
5,52 |
ГП "Поселок Серебряный Бор"
ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" является единственным поставщиком услуг водоснабжения п. Серебряный Бор, реализует услуги водоснабжения трем группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители. Источником водоснабжения являются подземные воды Омулинского водозабора. Проектная производительность Омулинского водозабора составляет 11 600 куб. м/сутки.
Таблица 2.1.2.15
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
24,03 |
2 |
Отпуск в сеть (холодная и горячая вода) |
м3 |
386484,21 |
3 |
Бюджет |
м3 |
28743 |
4 |
Население |
м3 |
346245,98 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
11495,23 |
6 |
Потери |
м3 |
629251 |
Таблица 2.1.2.16
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
45,18 |
53,05 |
37,73/49,96 |
49,96/54,4 |
за 1 кВт |
- |
- |
- |
- |
ГП "Поселок Хани"
Водоснабжение п. Хани осуществляется централизованно, поставщиком услуг является МУП "ХПУ ЖКХ". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ХПУ ЖКХ" производит самостоятельно.
На территории поселения имеется одна скважина. В состав оборудования входят по два сетевых центробежных насоса 1Д315-71 и 1Д320-50 110 и 75 кВт/час соответственно, и три подпиточных насоса К45/55а мощностью 15 кВт/час.
Таблица 2.1.2.17
Баланс мощности и водоснабжения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность водопроводных сетей |
км |
7,95 |
2 |
Отпуск в сеть |
м3 |
91970 |
3 |
Бюджет |
м3 |
1800 |
4 |
Население |
м3 |
79490 |
5 |
Прочие потребители |
м3 |
10680 |
6 |
Потери |
м3 |
11,91 |
7 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
133,38 |
8 |
Мощность водозабора |
тыс. куб/день |
0,16 |
9 |
Расход воды на технологические нужды |
м3 |
4,78 |
Таблица 2.1.2.18
Тарифы
N |
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
32,28 |
38,4 |
46,43 |
47,46 |
за 1 кВт |
3,38 |
3,76 |
5,02 |
6,65 |
2.1.3. Водоотведение
В Нерюнгринском районе КОС эксплуатируется в г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор и п. Беркакит, ОС - в поселке Чульман, станции биологической очистки - в поселках Чульман и Золотинка. Водоотведение в районе характеризуется высоким уровнем износа, также в селах Иенгра и Б. Хатыми отсутствует централизованное водоотведение.
Высокий уровень износа очистных сооружений канализации является одним из факторов низкого качества очистки стоков. Кроме того, высокий уровень износа сетей обуславливает их повышенную аварийность и, соответственно, загрязнения окружающей среды, в том числе поверхностных вод.
Централизованная очистка сточных вод производится биологическим, механическим способами с применением гидрохлорида натрия (жидкий хлор) для обеззараживания стоков. Основными причинами ненормативной работы очистных сооружений являются несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод, перегрузка по гидравлическому режиму, моральный и физический износ сооружений, несвоевременное проведение ремонтных работ.
В селах Иенгра, Б. Хатыми водоотведение осуществляется путем вывоза жидких бытовых отходов на КОС ассенизаторскими машинами. В качестве аккумулирующих мощностей используются локальные септики.
Сброшено сточных вод в водные объекты в 2013 г. по Нерюнгринскому району: 12,244 млн. м3, в т.ч. загрязненной недостаточно очищенной 12,2 млн. м3, нормативно-очищенной 0,044 млн. м3.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Качество очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в реку Олонгро - левый приток реки Горбыллах, не соответствует нормативу сброса веществ, при этом соответствует нормативу сброса микроорганизмов, утвержденному Ленским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
Результаты химических и бактериологических анализов очищенных сточных вод за период 2010-2012 годов приведены в таблицах 2.1.3.1.
Таблица 2.1.3.1
Результаты химических анализов очищенных сточных вод
N п/п |
Наименование ингредиента |
Ед. изм. |
Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) |
Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах (сбросной коллектор) |
||
2010 г |
2011 г |
2012 г. |
||||
1. |
Температура |
град. |
- |
18,3 |
17,1 |
16,5 |
2. |
Цветность |
град. цветн. |
- |
- |
47 |
44 |
3. |
Запах |
- |
- |
сл. тины |
сл. тины |
сл. тины |
4. |
Прозрачность |
- |
- |
16,1 |
19,1 |
16,9 |
5. |
рН |
- |
6,5 - 8,5 |
7,5 |
7,2 |
7,2 |
6. |
Сухой остаток |
мг/л |
280,3 |
272,7 |
276,2 |
278,1 |
7. |
Взвешенные вещества |
мг/л |
10,15 |
17 |
14,5 |
14,1 |
8. |
ХПК |
мг/л |
15 |
33,4 |
|
27,7 |
9. |
БПКполн |
мг/л |
3 |
16,3 |
18,3 |
17,5 |
10. |
Нефтепродукты |
мг/л |
0,05 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
11. |
Азот аммонийный |
мг/л |
0,39 |
3 |
3,4 |
1,9 |
12. |
Нитрит-ион |
мг/л |
0,07 |
0,12 |
0,3 |
0,35 |
13. |
Нитрат-ион |
мг/л |
39,6 |
20,5 |
44,2 |
52,5 |
14. |
Фосфаты |
мг/л |
0,12 |
6,1 |
5,875 |
5,975 |
15. |
Хлориды |
мг/л |
25,4 |
21,6 |
24,9 |
24,5 |
16. |
Сульфаты |
мг/л |
74,7 |
50,2 |
44,3 |
41,7 |
17. |
Железо |
мг/л |
0,22 |
0,2 |
0,3 |
0,36 |
18. |
Общая жесткость |
мг-экв/л |
2,6 |
2,34 |
2,28 |
2,68 |
19. |
Кальций |
мг/л |
2 |
34 |
32 |
35,8 |
20. |
Магний |
мг/л |
1,2 |
7,8 |
8,3 |
10,9 |
21. |
Жиры |
мг/л |
3,9 |
1,78 |
3,05 |
6,73 |
22. |
Остаточный хлор |
мг/л |
не<1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
23. |
АПАВ |
мг/л |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
24. |
Фосфор общ. |
мг/л |
2,88 |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
25. |
Фенолы |
мг/л |
0,003 |
0,003 |
0,002 |
0,005 |
26. |
Калий |
мг/л |
6,1 |
6,6 |
7,1 |
6,3 |
27. |
Натрий |
мг/л |
30,6 |
21,9 |
22,9 |
21,5 |
Система отведения сточных вод от жилых кварталов п. Серебряный Бор, промышленных предприятий - КНС-6, 7, 8 - канализационные очистные сооружения в районе пос. Серебряный Бор.
Таблица 2.1.3.2
Баланс водоотведения по ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" за период 2010-2012 годы
Наименование |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Переработка стоков, всего |
тыс. куб. м |
10 253,1 |
9 017,4 |
8 231,2 |
Собственные нужды |
тыс. куб. м |
270,4 |
270,4 |
204,7 |
Полезный отпуск, всего |
тыс. куб. м |
7 280,6 |
7 020,7 |
6 878,1 |
При мощности очистных сооружений 41 000 куб. м/сутки фактический объем поступающих на очистку сточных вод постоянно снижается, соответственно, резерв мощности очистных сооружений увеличивается.
Таблица 2.1.3.3
Тарифы на услуги водоотведения ОАО "НГВК" (без НДС)
|
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
с 01.01. - 30.06.2012 |
с 01.07. - 31.08.2012 |
с 01.09.2012 - 30.06.2013 |
с 01.07.2013 - 30.06.2014 |
||||||
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
тариф |
% роста |
||
средний тариф |
руб./куб. м |
33,5 |
125,33% |
40,2 |
120,0% |
40,2 |
100,0% |
41,74 |
103,8% |
41,74 |
100,0% |
49,77 |
109,8% |
население |
руб./куб. м |
32,82 |
130,3% |
40,04 |
122,0% |
40,04 |
100,0% |
45,31 |
113,2% |
45,31 |
100,0% |
49,77 |
109,8% |
бюджет |
руб./куб. м |
32,82 |
124,9% |
40,04 |
122,0% |
40,04 |
100,0% |
45,31 |
113,2% |
45,31 |
100,0% |
49,77 |
109,8% |
промышленность |
руб./куб. м |
39,46 |
100,0% |
41,74 |
105,8% |
41,74 |
100,0% |
45,31 |
108,6% |
45,31 |
100,0% |
49,77 |
109,8% |
х/в для г/в ТСО (НГРЭС ОАО "ДГК") |
руб./куб. м |
|
|
16,21 |
|
16,21 |
100,0% |
45,31 |
279,5% |
45,31 |
100,0% |
49,77 |
109,8% |
Примечание:
Тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города Нерюнгри от 1.12.2009 N 45.
Тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 29.11.2010 N 141/26.
Тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 13.02.2012 N 13.
Тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 29.11.2012 N 160.
Воздействие на окружающую среду
Сброс в реку Олонгро неочищенных до нормативных показателей сточных вод оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Состояние очистных сооружений является одной из основных проблем в системе водоотведения. Введенные в эксплуатацию в 1980-1985 годах поочередно очистные сооружения были построены с существенными отклонениями от проекта.
В настоящее время средний фактический износ сооружений составил 59%, оборудование морально устарело и не может обеспечить очистку сточных вод до нормативных требований, предъявляемых к сбросу веществ в водный объект рыбохозяйственного назначения первой категории, каким является река Олонгро.
Использование современных высокотехнологичных процессов очистки сточных вод, применительно к региональным климатическим условиям, в конечном итоге, направлено на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности прилегающих территорий реки Олонгро.
Основной проблемой в системе водоотведения является состояние оборудования насосных станций, фактический износ которого составил 97%, и сетей водоотведения с износом в 81%.
В связи с существующим положением дел необходима замена оборудования на более качественное, менее энергоемкое, соответствующее современным требованиям, автоматизация технологического процесса, замена стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.
Для улучшения экологической ситуации предложены мероприятия, представленные в приложении N 8.
ГП "Поселок Чульман"
СБО аэропорта "Чульман". В июне установлено влияние очистных сооружений на качество воды р. Чульман в части увеличения органических загрязнителей (ХПК и БПК) в 1,1 раза в точке контроля ниже сброса.
СБО ЦТС, СБО 1, ОС 2, СБО 3 п. Чульман. Негативного влияния очистных сооружений на качество природных вод по результатам исследований проб не установлено.
Таблица 2.1.3.4
Баланс водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
34 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
1035,4 |
Таблица 2.1.3.5
Тарифы
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
за 1 м3 |
46,76 |
53,56 |
53,56/56,60 |
56,60/62,19 |
за 1 кВт (СН-1) |
3,46 |
- |
4,116/4,672 |
4,672/5,264 |
за 1 кВт (ВН) |
- |
- |
3,868/4,387 |
4,387/4,943 |
за 1 кВт (СН-2) |
- |
4,3267 |
- |
- |
за 1 кВт (НН) |
3,66 |
4,4116 |
- |
- |
СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
Водоотведение осуществляется путем вывоза жидких бытовых отходов на КОС ассенизаторскими машинами. В качестве аккумулирующих мощностей используются локальные септики. Способ очистки: полная биоочистка.
ГП "Поселок Золотинка"
Станция биологической очистки (СБО) п. Золотинка, построенная в 1978 году, находится в аварийном состоянии. Способ очистки: полная биоочистка.
Таблица 2.1.3.6
Баланс водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
2,9 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
134,695 |
Таблица 2.1.3.7
Тарифы
|
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
48,77 |
65,34 |
66,99 |
75,17 |
за 1 кВт |
- |
- |
- |
- |
ГП "Поселок Беркакит"
КОС п. Беркакит находится в аварийном состоянии. Существующий набор сооружений очистки и их конструктивное выполнение не позволяет достигнуть величин предельно-допустимых концентраций. Способ очистки: физико-химический.
Таблица 2.1.3.8
Баланс водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
10,8 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
134,2 |
Таблица 2.1.3.9
Тарифы
|
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
23,61 |
28,56 |
28,56 |
31,61 |
за 1 кВт |
4,38 |
4,9 |
5,16 |
5,52 |
ГП "Поселок Серебряный Бор"
Водоотведение в п. Серебряный Бор осуществляется централизованно, поставщиком услуг в области водоотведения является ОАО "Нерюнгринский городской водоканал". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" производит самостоятельно. Имеется 16-КНС.
Таблица 2.1.3.10
Баланс водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2012 год |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
23,68 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
|
Таблица 2.1.3.11
Тариф
|
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
46,76 |
53,56 |
53,56/56,60 |
56,60/62,19 |
за 1 кВт |
- |
- |
- |
- |
ГП "Поселок Хани"
Водоотведение п. Хани осуществляется централизованно, поставщиком услуг в области водоотведения является МУП "ХПУ ЖКХ". С населением, бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договоры на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей МУП "ХПУ ЖКХ" производит самостоятельно. Способ очистки: биоочистка.
Таблица 2.1.3.12
Баланс водоотведения
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 год |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
2,8 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт |
130,65 |
Таблица 2.1.3.13
Тарифы
|
Тарифы в рублях по годам |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
за 1 м3 |
42,37 |
49,09 |
54,49 |
54,77 |
за 1 кВт |
4,46 |
4,4116 |
5,07 |
6,655 |
2.1.4. Электроснабжение
Электроэнергетику Нерюнгринского района представляет филиал Дальневосточной генерирующей компании "Нерюнгринская ГРЭС", доля которой составляет 97% от всей производимой электроэнергии в районе. В состав филиала входят две электростанции и водогрейная котельная. Их общая установленная электрическая мощность - 618 МВт. Ежегодный объем выработки электрической энергии порядка 3 млрд кВтч. Основное топливо - каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Филиал эксплуатирует Нерюнгринскую ГРЭС и Чульманскую ТЭЦ.
Таблица 2.1.4.1
Основное энергетическое оборудование Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ
N |
Основное энергетическое оборудование |
|
Нерюнгринская ГРЭС |
Чульманская ТЭЦ: |
|
1 |
3 котлоагрегата ТПЕ-214 СЗХЛ производства Таганрогского котельного завода производительностью 670 тонн в час (давление пара 140 атмосфер, температура пара 545°С) |
Котлоагрегаты 2хЦКТИ-75-39Ф2, 3хБКЗ 75-39ФБ |
2 |
Турбины 1хЛ-210-130-3, 2хТ-180/210-130-3 производства Ленинградского завода номинальной электрической мощностью 210 МВт. Давление пара на турбину 130 кгс/см2 (килограмм сила на метр в квадрате), температура пара у турбины 540°С |
Турбины 1хК-12-35, 3хПТ-12-35-10М |
3 |
Генераторы 3хТГВ-200-2МУЗ производства Харьковского завода "Электротяжмаш" с тиристорным возбуждением, водородно-водяным охлаждением и напряжением на выводах 15,75 кВ. |
P = 39 кгс/см2, t перегретого пара = 440°С, t питательной воды = 145°С |
Нерюнгринская ГРЭС.
Расположение турбоагрегатов в машинном зале - поперечное, тепловая схема - блочная: котел, турбина, генератор, трансформатор.
Котлоагрегаты барабанные однокорпусные П-образной компоновки вертикально-водотрубные с естественной циркуляцией, оборудованы индивидуальной системой пылеприготовления прямого вдувания с молотковыми мельницами.
Чульманская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией пос. Чульман и горно-добывающую промышленность Алданского района, теплом - промышленные предприятия и жилой фонд пос. Чульман.
В настоящее время установленная мощность Чульманской ТЭЦ составляет: электрическая 48 МВт, тепловая 165 Гкал/ час.
Топливно-каменный уголь Нерюнгринского месторождения марки рядовой "СС-300".
Доставка топлива на склад Чульманской ТЭЦ осуществляется автотранспортом, производительность топливоподачи до 100 тонн в час, проектная емкость угольного склада - 40 тыс. тонн.
Растопочным материалом является дизельное топливо, емкость баков - 90 тонн.
Передача электроэнергии к потребителям от НГРЭС осуществляется по семи воздушным линиям напряжением 110 кВ и четырем линиям 220 кВ.
По двум линиям ВЛ-110 кВ НГРЭС осуществляет связь с Чульманской ТЭЦ и далее через распределительные шины ОРУ-110 вся отпускаемая электроэнергия поступает к потребителям Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса.
НГРЭС осуществляет передачу электроэнергии по двум ВЛ-220 кВ и двум ВЛ-110 кВ в г. Алдан и Амурскую область по сетям ВЛ-220.
Таблица 2.1.4.2
Основные показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС
Показатель |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Выработка электрической энергии |
(млн. кВтч) |
2161,2 |
2373,1 |
3105,4 |
3 249,8 |
Общая выработка электроэнергии в 2012 году составила 3249,8 млн. кВтч., среднегодовая загрузка - 48%.
Таблица 2.1.4.3
Износ электрических сетей МО "Нерюнгринский район"
Электрические сети | |
Всего (км) |
Средний физический износ (%) |
Поселок Чульман | |
120,7 |
75 |
Сельское поселение "Иенгринский Эвенкийский национальный наслег" | |
33,79 |
74 |
Поселок Золотинка | |
18,4 |
76 |
Поселок Беркакит | |
153,99 |
76,2 |
Поселок Серебряный Бор | |
35,5 |
60 |
Поселок Хани | |
16,4 |
70-85 |
Таблица 2.1.4.4
Доля поставки эл. энергии по приборам учета
Характеристика |
Ед. изм. |
Итого |
ДГК НГРЭС |
ООО "РЭС" (Хани) |
|
Объем отпуска электрической энергии |
тыс. кВт/час |
627369,8 |
623961,0 |
3408,8 |
|
Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. кВт/час |
617390,0 |
614303,0 |
3086,97 |
|
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
98,5 |
98,4 |
90,6 |
Оснащение объектов социальной сферы: образование, здравоохранение, культура, приборами учета по состоянию на 01.01.2014 года составляет 100%, жилищного фонда - 97%.
ГП "Поселок Беркакит"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
20 |
|
Протяженность сетей, км |
95,7 |
ВЛ-04-10 кВ, КЛ-04-10 кВ |
В городском поселении "Посёлок Беркакит" на обслуживании ООО "Магистраль Беркакит" находится одноцепные воздушные линии:
ВЛ - 10 кв - 18,8 км; КЛ - 10 кв - 8,3 км;
ВЛ - 0,4 кв - 43,7 км; КЛ - 0,4 кв - 24,9 км;
ТП - 10 шт; КПТН - 10 шт.
Объекты п. Беркакит снабжаются электроэнергией от Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Электроснабжение осуществляется от ПС-41. Участок электрические сети производит ремонт и обслуживание магистральных кабельных и воздушных линий, находящихся на балансе ООО "Магистраль Беркакит". Состояние электрических сетей удовлетворительное. Электрические сети введены в эксплуатацию в 1978 году, выполнены на деревянных опорах голым проводом марки АС сечением 70 мм. Из 380 шт. опор замене подлежат 270 шт. опор.
Нижняя часть столбов, вкапываемых в грунт, и места болтовых соединений у многих опор разрушены, и они имеют недопустимый угол наклона.
На изоляторах наблюдается разрушение фарфора и сколы, превышающие допустимую величину. Таких опор более 60% от общего количества.
Подключение к ВЛ выполнено глухой отпайкой с разъединителем. Разрядники для защиты от грозовых перенапряжений имеются. Трансформаторные подстанции /КТПН/ с одним трансформатором типа ТМ-250; ТМ-400; ТМ-630. ТП по два трансформатора типа ТМ-250; ТМ-400; ТМ-630.
Требуется замена 14 шт. выключателей нагрузки наибольшего и наименьшего напряжения обмотки 6-250 ампер, 8-400 ампер.
ГП "Поселок Золотинка"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
7 |
|
Протяженность сетей, км |
9,2 |
ВЛ - 04 кВ, КЛ - 0,4-10 кВ |
Электроснабжение села осуществляется гарантирующим поставщиком ОАО АК "Якутскэнерго".
Таблица 2.1.4.5
Наименование |
Протяжённость, км |
Балансовая принадлежность |
% износа |
ВЛ - 0,4 кВ |
4,6 |
не определена |
94 |
КЛ - 10 кВ |
2,5 |
не определена |
94 |
КЛ - 0 4 кВ |
2,1 |
не определена |
94 |
Таблица 2.1.4.6
Наименование филиала ДЭС и подстанций |
Тип ТП |
Мощность мВА |
Количество, шт. |
% износа |
ТП |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
35-6,10 |
|
|
|
п. Золотинка |
|
|
6 |
|
ТП N 1 |
6,10/0,4 |
2*400 |
1 |
94 |
ТП N 2 |
|
2*160 |
1 |
94 |
ТП N 3 |
|
2*160 |
1 |
94 |
ТП N 4 |
|
2*100 |
1 |
94 |
ТП N 6 |
|
2*160 |
1 |
94 |
ТП N 7 |
|
2*100 |
1 |
94 |
ГП "Поселок Чульман"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
55 |
|
Протяженность сетей, км |
9,2 |
ВЛ - 04-6-10 кВ |
Таблица 2.1.4.7
N п/п |
Наименование объекта |
Ведомственная принадлежность |
Тип электростанции |
Установленная мощность (тыс. кВт) |
Присоединённая нагрузка (тыс. кВт)* |
Вид топлива |
Годовой расход топлива (тонн) |
2 |
Чульманская ТЭЦ |
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" |
ТЭЦ |
48 |
38,88 |
уголь |
135 615,95 |
В неудовлетворительном техническом состоянии находится ВЛ - 6 кВ: ф. "ЦАРМ", ф. "Сельхозкомплекс", ф. "Южный", ф. "Промбаза", ф. "Север" требуется замена опор:
- ф. "Южный" - 22 опоры;
- ф. "Промбаза" - 12 опор;
- ф. "ЦАРМ" - 9 опор;
- ф. "Север" - 25 опор;
- ф. "Сельхозкомплекс" - 8 опор.
В неудовлетворительном техническом состоянии находится ВЛ - 0,4 кВ по всем улицам поселка (наклоны, смещение в грунте, загнивание опор, недопустимые стрелы провеса проводов), требуется замена опор: ул. Транспортная - 17 опор, ул. 2й мкр - 12 опор, ул. Геологическая - 9 опор, ул. П. Морозова - 14 опор, ул. 40 лет октября - 24 опоры, ул. Октябрьская - 14 опор, ул. 70 лет октября - 15 опор, ул. Эльгинская - 9 опор, ул. ДОУ "Ласточка" - 5 опор, ул. Гаражная - 8 опор, ул. Заводская - 7 опор, ул. Строиндустрии - 10 опор, 3й мкр - 7 опор, ул. Авиационная - 9 опор, ул. Рабочая - 5 опор, ул. Экспедиционная - 5 опор, ул. 35 лет Якутии - 5 опор, ул. 2я трудовая - 2 опоры, ул. Промысловая - 4 опоры, ул. Восточная - 6 опор, ул. Жукова - 10 опор, ул. Циолковского - 6 опор.
Согласно протоколам профилактических испытаний не пригодны к эксплуатации следующие масляные трансформаторы: ТП "Ярославского", ТП "10 аэропорт", ТП "ЗСД", ТП "3й мкр", ТП "Советская 38", ТП "Титова", ТП "Школа N 9", ТП "АТП-1", ТП "Школа N 20", ТП "Лесхоз", ТП "Советская 77", ТП "Насосная 2го подъема", ТП "Баня". Сопротивление изоляции обмоток ниже нормы.
СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
10 |
|
Протяженность сетей, км |
13,549 |
ВЛ-04-6-10кВ |
В с. Иенгра основными потребителями электроэнергии являются население села, предприятия и организации (школа-интернат, больница, детский сад, этнокультурный центр, 3 котельные, водозабор). Электроснабжение села осуществляется гарантирующим поставщиком ОАО АК "Якутскэнерго".
Таблица 2.1.4.8
NN п\п |
Наименование линии (начало и конец) |
10 кВ |
||||||
ВЛ |
Год ввода |
% физического износа |
||||||
Протяженность линии, км |
Опоры, шт |
Марка и сечение провода |
||||||
дерев. |
метал. |
ж\б |
||||||
1 |
п\ст 35\10-0,4 до ЯКНО |
9,064 |
234 |
6 |
|
АС-70 |
1975 |
84 |
2 |
от ЯКНО до КТПн 5 |
0,607 |
15 |
|
|
АС-50 |
1982 |
89 |
3 |
от КТПн 5 до зверофермы |
1,613 |
46 |
|
|
АС-50 |
1987 |
74 |
4 |
от ЯКНО до КТПн 4 |
0,469 |
13 |
|
|
АС-50 |
1986 |
77 |
5 |
от КТПн 4 до КТПн 6 |
0,357 |
10 |
|
|
АС-50 |
1984 |
83 |
6 |
от ЯКНО до ТП шк. инт. |
0,616 |
17 |
|
|
АС-50 |
1985 |
80 |
7 |
от ЯКНО до КТПн 3 |
0,178 |
4 |
|
|
АС-50 |
1975 |
84 |
8 |
от КТПн 3 до КТПн 2 |
0,448 |
11 |
|
|
АС-50 |
1983 |
81 |
9 |
от КТПн 2 до КТПн 1 |
0,198 |
4 |
|
|
АС-50 |
1981 |
81 |
|
Итого Иенгра |
13,549 |
354 |
6 |
0 |
|
|
|
Таблица 2.1.4.9
Наименование филиала ДЭС и подстанций |
Тип ТП |
Мощность мВА |
Количество, шт. |
% износа |
ТП |
|
|
|
|
с. Иенгра |
|
|
9 |
|
ЯКНО |
6,10/04 |
2*630 |
1 |
84 |
ТП N 5 |
6,10/0,4 |
2*400 |
1 |
84 |
КТПн N 1 |
|
1*400 |
1 |
46 |
КТПн N 2 |
|
1*400 |
1 |
46 |
КТПн N 3 |
|
1*400 |
1 |
46 |
КТПн N 4 |
|
1*400 |
1 |
37 |
КТПн N 7 |
|
1*400 |
1 |
46 |
КТПн N 9 |
|
1*400 |
1 |
46 |
КТПн N 8 |
|
1*250 |
1 |
46 |
Существующая схема электроснабжения не обеспечивает качественного и надежного электроснабжения, сопровождается большим количеством потерь, как в трансформаторных подстанциях, так и в линиях электропередач, в связи со значительным физическим износом.
ГП "Поселок Серебряный Бор"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
34 |
|
Протяженность сетей, км |
28,9 |
ВЛ-04-6-10кВ |
Таблица 2.1.4.10
N п/п |
Наименование объекта |
Ведомственная принадлежность |
Тип электростанции |
Установленная мощность (тыс. кВт) |
Присоединённая нагрузка (тыс. кВт) |
Вид топлива |
Годовой расход топлива (тонн) |
1 |
Нерюнгринская ГРЭС |
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" |
ГРЭС |
570/630 |
476,35 |
уголь |
1 601 909,20 |
На территории п. Серебряный Бор расположен филиал "Нерюнгринская ГРЭС" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" - тепловая электростанция, вырабатывающая тепловую и электрическую энергию. Номинальная электрическая мощность Нерюнгринской ГРЭС составляет 630/570 МВт, общая установленная тепловая мощность 1200 Гкал/час. Топливом для Нерюнгринской ГРЭС служит промышленный продукт, получаемый при обогащении коксующихся каменных углей Нерюнгринского месторождения.
Электроснабжение населенного пункта п. Серебряный Бор осуществляется от энергосистемы ОАО АК "Якутскэнерго" через подстанцию 110/6 кВ, по воздушным и кабельным линиям напряжением 6 кВ и 0,4 кВ. Линии введены в эксплуатацию в разные годы и имеют износ более 60%. В населенном пункте имеется 34 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, общей мощностью 18380 кВт. Протяженность воздушных линий 6 кВ на деревянных опорах - 28,9 км. Обслуживают электрические сети поселения участок Нерюнгринских районных электрических сетей филиала "Южно-Якутские электрические сети" ОАО "ДРСК".
ГП "Поселок Хани"
Наименование |
Количество |
Тип |
Опоры, исполнение |
|
Деревянное |
Трансформаторные подстанции, шт. |
1 |
|
Протяженность сетей, км |
16,391 |
ВЛ-04-10 кВ, КЛ-04-10 кВ |
Линии электроснабжения в п. Хани:
- ВЛ-10 кВ, 0,4; КЛ-10 кВ - временный поселок: акт ввода в эксплуатацию 1992 г., протяженность 6,025 км.;
- ВЛ-10 кВ, 0,4; КЛ-10 кВ, 0,4 кВ; акт вода в эксплуатацию 1987 г., протяженность 10,366 км.;
Здание трансформаторной подстанции ТП 10/ 0,4 кВ. N 7, акт ввода в эксплуатацию 1987 г., общая площадь здания 92 кв. м. (одноэтажное).
Существующая схема электроснабжения не обеспечивает качественного и надежного электроснабжения, сопровождается большим количеством потерь, как в трансформаторных подстанциях, так и в линиях электропередач, в связи со значительным физическим износом в 70-85%.
2.1.5. Утилизация ТБО
Система утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Нерюнгринского района представлена складированием на специально отведенных земельных участках - санкционированных свалках. Сбор отходов от населения - общий, раздельный сбор отходов по компонентам.
Вывоз ТБО осуществляется автомобильным транспортом.
Установка для утилизации биологических отходов существует на полигоне ТБО Нерюнгринского района - Инсинераторная установка ИУ-80.
На территории района существуют 7 объектов размещения отходов (ОРО), образованных населением, предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. Согласно постановлению Правительства РС(Я) от 29.10.2009 N 451 "О республиканском кадастре отходов" по установленным формам представили сведения на все ОРО. По данным Росприроднадзора на 31.12.2012 в государственный Реестр объектов размещения отходов включены 8 ОРО.
Целью разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является установление объема размещения отходов на определенных объектах, сроков временного накопления отходов на территории предприятия и других условий, обеспечивающие охрану окружающей среды с учетом утверждения лимитов размещения отходов и характеристик объектов для их размещения, а также утверждение лимитов размещения отходов и получение разрешения на их размещение.
Норма накопления ТБО населением при проведении расчетов принята равной 7,451 м3/чел/год.
Годовой объем накопленных отходов в городских и сельских поселениях Нерюнгринского района рассчитывается следующим образом: численность населения (80 624 чел. по состоянию на 1.10.2012) умноженная на норму накопления ТБО на душу населения (7,451 м3/чел/год). Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов приведен в таблице 2.1.5.1:
Таблица 2.1.5.1
Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов за 2012 г. (м3)
N п/п |
|
На 1 октября 2012 года |
|
Нерюнгринский район |
600729,4 |
|
Городские поселения |
592682,3 |
1 |
Город Нерюнгри |
448721,6 |
2 |
Поселок Беркакит |
30504,39 |
3 |
Поселок Золотинка |
4366,29 |
4 |
Поселок Серебряный Бор |
31242,04 |
5 |
Поселок Хани |
5603,15 |
6 |
Поселок Чульман |
72244,9 |
7 |
Село Иенгра |
8047,08 |
В Нерюнгринском районе есть полигон для промышленных отходов и есть полигон для твердых бытовых отходов, которым пользуются поселки Беркакит, Чульман, Серебряный Бор.
Поселки Золотинка, Хани и село Иенгра пользуются санкционированными свалками.
2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсо-сбережения у потребителей
Оснащение объектов социальной сферы - образования, здравоохранения, культуры приборами учета по состоянию на 01.09.2013 составляет 85,5%, жилищного фонда - 59%
Объем отпуска холодной воды по приборам учета составляет 76%, горячей воды - 27%. В разрезе для водоснабжающих предприятий представлен в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Объем отпуска воды по приборам учета
|
Ед. изм. |
Итого |
ОАО НГВК |
ОАО "ДГК" НГРЭС |
ООО "Энергорайон Чульман" |
ООО "Максимус" |
ООО "Магистраль Беркакит" |
МУП "ИПУ ЖКХ" |
МУП "ЖЭК Золотинка" |
МУП "ХПУ ЖКХ" |
|
1 |
Объем отпуска холодной воды |
тыс. куб. м |
6953,6 |
5527,9 |
404,49 |
481,3 |
27,7 |
342,7 |
26,66 |
44,45 |
98,46 |
2 |
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. куб. м |
5285,4 |
5122,8 |
44,905 |
59,2 |
3,5 |
48,3 |
1,48 |
1,67 |
3,62 |
3 |
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
76,0 |
92,7 |
11,1 |
12,3 |
12,7 |
14,1 |
5,6 |
3,7 |
3,7 |
4 |
Объем отпуска горячей воды |
тыс. куб. м |
2133,4 |
- |
1918,28 |
- |
8,6 |
137,5 |
23,07 |
18,14 |
27,8 |
5 |
Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. куб. м |
576,8 |
- |
544,31 |
- |
|
29,8 |
1,26 |
0,42 |
1,06 |
6 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
27,0 |
- |
28,4 |
- |
0,0 |
21,6 |
5,5 |
2,3 |
3,8 |
Объем отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 22,6%. В разрезе для теплоснабжающих предприятий представлен в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2
Объем отпуска тепловой энергии по приборам учета
|
Ед. изм. |
Итого |
ОАО "ДГК" НГРЭС |
ООО "Максимус" |
МУП "ИПУ ЖКХ" |
МУП "ЖЭК Золотинка" |
МУП "ХПУ ЖКХ" |
Объем отпуска тепловой энергии |
Гкал |
1457986,0 |
1411678,6 |
10001,9 |
6388,3 |
10346,7 |
19570,48 |
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Гкал |
723726,7 |
715535,7 |
888,4 |
815,89 |
1610,54 |
4876,18 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
22,6 |
51 |
9 |
13 |
16 |
25 |
Объем отпуска электрической энергии по приборам учета составляет 98,4%. В разрезе для электроснабжающих предприятий представлен в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3
Объем отпуска электрической энергии по приборам учета
|
Ед. изм. |
Итого |
ДГК НГРЭС |
ООО "РЭС" (Хани) |
Объем отпуска электрической энергии |
тыс. кВт/час |
627369,8 |
623961,0 |
3408,8 |
Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
тыс. кВт/час |
617390,0 |
614303,0 |
3086,97 |
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
98,4 |
98,5 |
90,6 |
3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
В состав муниципального образования "Нерюнгринский район" входят восемь населенных пунктов: город Нерюнгри, 5 поселков: Чульман, Серебряный Бор, Беркакит, Хани, Золотинка и 2 села - Иенгра и Большой Хатыми.
Экономика муниципального образования "Нерюнгринский район" ориентирована на отрасли промышленности - в первую очередь, специализирующиеся на добыче угля, золота, выработке электроэнергии. Районным центром муниципального образования является город Нерюнгри. Благоприятным фактором развития экономики района является близость расположения к Транссибирской магистрали, также по территории района проходят федеральная автомобильная дорога "Лена", протяженностью 1232 км, а также строящаяся в настоящее время железная дорога Беркакит - Томмот - Якутск.
На территории муниципального образования осуществляют деятельность 154 крупных, средних и 397 малых предприятий. Наибольшее число малых предприятий приходится на вид экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 1,3%, "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 42,6%, "Обрабатывающие производства" - 4,5%, "Строительство" - 5,1%, другие - 46,5%. По обороту розничной торговли район занимает третье место в республике. За 2012 год оборот малых предприятий составил около 11,6 млрд. руб. (рост к 2011 году 101%), отгружено продукции на 5 млрд. руб., освоено инвестиций в основной капитал 30 млн. руб. Хорошо развито малое предпринимательство - 3306 индивидуальных предпринимателей. Всего в Нерюнгринском районе в 2012 году созданы 30 субъектов малого предпринимательства, которыми созданы 111 рабочих мест. 27% или 8 субъектов МСП из вновь созданных субъектов малого предпринимательства заняты в сфере производства, в том числе: 2 субъекта МСП - производством мебели; 1 субъект МСП - производством хлеба и ХБИ; 2 субъекта МСП - производством одежды; 3 субъекта МСП - производством прочей продукции. 63% из вновь созданных субъектов малого предпринимательства или 19 предпринимателей заняты в сфере услуг, в том числе: 4 субъекта МСП - бытовые услуги; 1 субъект МСП - транспортные услуги; 2 субъекта МСП - общественное питание; 12 субъектов МСП - прочими услугами (в т.ч. столярные и плотницкие работы, консалтинговые услуги, полиграфические услуги, аренда транспортных средств, лесозаготовка). 10% или 3 предпринимателя начали деятельность в сфере торговли.
Экономически активное население района на 1 января 2013 года составило 44573 человека, что составляет 55,2% от общей численности населения района. Подавляющее большинство жителей занято в промышленной сфере.
По Нерюнгринскому району по итогам 2012 года добыто 11 млн. 370 тыс. тонн угля, с ростом к 2011 году на 27,2%. В том числе на разрезе "Нерюнгринский" ОАО ХК "Якутуголь" добыто 8,8 млн. тонн угля, с ростом к 2011 году на 24,7%.
Одним из крупных инвестиционных проектов на территории района является освоение Эльгинского месторождения - это фактор, с которым во многом связывается дальнейшее развитие Нерюнгринского района.
Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2012 года составил 1969 кг, что на 212 кг больше, чем в 2011 году. Объемы добычи золота по отношению к 2011 году выросли на 12,1%.
По грузообороту автомобильного транспорта Нерюнгринский район в 2012 году занял 3 место в республике. Грузооборот составил около 160 млн. тонн/км, что на 41% больше, чем в 2011 году. Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 37,7 млн. пасс./км.
Железнодорожным транспортом перевезено более 140 тысяч пассажиров. На сегодняшний день железнодорожный транспорт остается основным перевозчиком пассажиров на дальние расстояния.
Авиационным транспортом совершено более 600 рейсов, перевезено более 30 тысяч человек. В плане снижения тарифов на авиаперевозки Нерюнгринская районная администрация ведет работу по привлечению в район таких авиакомпаний, как "ЮТэйр" и "Транс-Аэро" для перевозок в центральные регионы страны и "Ангара" для рейсов в Иркутск и Хабаровск.
В соответствии с планом совместных действий между Министерством по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием "Нерюнгринский район" осуществляется работа по оказанию методической помощи в разработке туристических проектов, реализации и дальнейшему развитию туристических маршрутов (в том числе, оказание содействия в прохождении паспортизации туристических маршрутов, таких как "Кочевой тур в Иенгру", "Нерюнгри - жемчужина Южной Якутии"), с учетом культурного потенциала Нерюнгринского района, по участию в мероприятиях государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы. В настоящее время, на территории улуса действует 1 туристический маршрут - "Кочевой тур в Иенгру", предоставляемый ОАО НТК "Якутия".
Приоритетной отраслью является сельское хозяйство. За последние 7 лет сельское хозяйство является одной из стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства на территории Нерюнгринского района. Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен двумя сельскохозяйственными предприятиями: ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" и МУП "Иенгра". Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 20 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства и садово-огороднические товарищества жителей муниципального образования. В 2012 году на поддержку сельскохозяйственного производства района оказана государственная поддержка в объеме 381 085 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 100 201,29 тыс. рублей, из государственного бюджета РС (Я) - 39 555 тыс. рублей, из них по переданным полномочиям - 31 651 тыс. рублей.
Таблица 3.1
Основные показатели агропромышленного комплекса
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
факт |
2012 г. |
2012 г. в % к |
|||
2010 г. |
2011 г |
Задание |
факт |
заданию |
2011 г |
|||
Поголовье сельскохозяйственных животных | ||||||||
1 |
крупного рогатого скота |
гол. |
178 |
216 |
175 |
246 |
140,6 |
113,9 |
2 |
в том числе коров |
гол. |
72 |
101 |
65 |
101 |
155,4 |
100,0 |
3 |
свиней |
гол. |
3 582 |
3 631 |
3 645 |
3 654 |
100,2 |
100,6 |
4 |
лошадей |
гол. |
7 |
17 |
17 |
24 |
141,2 |
141,2 |
5 |
оленей |
гол. |
6 945 |
7 271 |
7 427 |
7 438 |
100,1 |
102,3 |
6 |
птицы |
гол. |
423 365 |
348 460 |
591 330 |
461 727 |
78,1 |
132,5 |
Производство продукции | ||||||||
7 |
производство мяса в живом весе |
тонн |
4 247 |
4 227 |
4 250 |
4 280 |
100,7 |
101,3 |
8 |
валовой надой молока |
тонн |
189 |
192 |
190 |
198 |
104,2 |
103,1 |
9 |
производство яиц |
тыс. штук |
43 382 |
42 855 |
41 470 |
42 302 |
102,0 |
98,7 |
10 |
овощей |
тонн |
583,5 |
583,6 |
581,0 |
583,0 |
100,3 |
99,9 |
11 |
картофеля |
тонн |
1 206,6 |
1 214,7 |
1 213,0 |
1 214,0 |
100,1 |
99,9 |
Производство продовольственных товаров | ||||||||
12 |
хлеба и хлебобулочных изделий |
тонн |
2 937,4 |
2 839,8 |
2 850,0 |
2 850,0 |
100,0 |
100,4 |
Посевная площадь сельхозкультур | ||||||||
13 |
картофеля |
га |
478,0 |
478,0 |
478,0 |
478,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
овощей открытого грунта |
га |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
Заготовка кормов | ||||||||
15 |
заготовка сена |
тонн |
130,8 |
130,7 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
99,5 |
В муниципальном образовании "Нерюнгринский район" численность постоянного населения составила 80,6 тыс. человек, из них 98,3% (79,2 тыс.) - это городское население, 1,7% (1,4 тыс. человек) - сельское. Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8,4% от всего населения Республики Саха (Якутия). Данные численности населения Нерюнгринского района за период с 2009 по конец 2012 г.г. представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Численность населения Нерюнгринского района
N п/п |
Показатели |
Ед. изм |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Рост/убыль, % |
|
Численность населения (на конец года) |
Чел. |
85222 |
84602 |
81564 |
80 283 |
-5 |
|
В том числе: |
|
|||||
1. |
городское |
Чел. |
84119 |
83499 |
80176 |
79 216 |
-6 |
2. |
сельское |
Чел. |
1103 |
1103 |
1388 |
1 067 |
+24 |
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)
Всего за период 2009-2012 г.г. произошло сокращение численности населения района на 5% (4598 чел.). Тенденции были не одинаковы на территории поселений Нерюнгринского района. Отрицательная динамика численности населения складывалась исключительно за счет миграционного оттока. Что касается естественного движения населения, то рождаемость в полтора раза была больше смертности.
Таблица 3.3
Миграционный и естественный прирост (убыль) (чел.)
|
Миграционный прирост (убыль) |
Естественный прирост (убыль) |
||
Муниципальные образования |
2011 г. |
2012 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Республика Саха (Якутия) |
-9 809 |
-8 359 |
7 410 |
8 001 |
Нерюнгринский район |
-1 673 |
-1 161 |
284 |
245 |
Городские поселения |
-1 662 |
-1 130 |
276 |
233 |
Город Нерюнгри |
-1 400 |
-757 |
299 |
262 |
Поселок Беркакит |
-107 |
-119 |
12 |
8 |
Поселок Золотинка |
-5 |
-30 |
1 |
-5 |
Поселок Серебряный Бор |
23 |
-27 |
10 |
23 |
Поселок Хани |
-18 |
-9 |
6 |
0 |
Поселок Чульман |
-155 |
-188 |
-52 |
-55 |
Сельские поселения |
-11 |
-31 |
8 |
12 |
Село Иенгра |
-11 |
-31 |
8 |
12 |
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) - http://www.gks.m/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst98&r=98660 405
За 2012 год в районе родилось 1004 и умерло 759 человек (за 2011 год родилось 1073 и умерло 789 человек). Естественный прирост населения за январь-декабрь 2012 года составил 245 человек против 284 человек за январь-декабрь 2011 года. За 2012 год наблюдается снижение миграционный убыли населения и составляет (-) 1 161 человек (в 2011 году (-) 1 673 чел.). При этом в район прибыло 3 975 человек, выбыло 4 536 чел.
Таблица 3.4
Численность населения по населенным пунктам Нерюнгринского района (чел.)
|
По итогам ВПН-2010 |
На 1 января 2011 года |
На 1 января 2012 года |
На 1 января 2013 года |
Республика Саха (Якутия) |
958 528 |
958 258 |
955 859 |
955 580 |
Нерюнгринский район |
82 766 |
82 588 |
81 199 |
80 283 |
Городские поселения |
81 662 |
81 499 |
80 113 |
79 216 |
Город Нерюнгри |
61 747 |
61 609 |
60 508 |
60 013 |
Поселок Беркакит |
4 291 |
4 280 |
4 185 |
4 074 |
Поселок Золотинка |
620 |
616 |
612 |
577 |
Поселок Серебряный Бор |
4 163 |
4 178 |
4 211 |
4 207 |
Поселок Хани |
764 |
763 |
751 |
742 |
Поселок Чульман |
10 077 |
10 053 |
9 846 |
9 603 |
Сельские поселения |
1 104 |
1 089 |
1 086 |
1 067 |
Село Иенгра |
1 104 |
1 089 |
1 086 |
1 067 |
Источник: Оценка численности населения по муниципальным образованиям - http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ ts/sakha/ru/statistics/population/
Численность экономически активного населения на 1 января 2013 года составила 44 573 человека (55,2% от общей численности населения района). Из них 41 472 человек или 93% от экономически активного населения занято всеми видами экономической деятельности при общей численности безработных 3 101 человек. При этом уровень общей безработицы составил 7% к экономически активному населению. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 501 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,1% к экономически активному населению.
Демографический прогноз развития муниципального образования "Нерюнгринский район" на период до 2020 года построен:
- на основе фактических данных динамики численности населения за 2005-2012 г.г., с учетом фактических темпов прироста населения;
- проекта генерального плана муниципального образования "Нерюнгринский район";
- схемы территориального планирования муниципального образования "Нерюнгринский район".
Прогнозируемая динамика роста численности населения муниципального образования "Нерюнгринский район" на период до 2030 года представлена на рисунке (2012 год - 80 283 чел., 2020 год - 73 686 чел., 2030 год - 66 198 чел.).
(рис. 3.5)
Среднемесячный размер номинальной начисленной заработной платы за январь - декабрь 2012 года в расчете на одного работника по крупным и средним предприятиям составил 43 903 руб., что на 13,7% выше уровня 2011 года.
На 01.01.2013 в центре занятости населения состояли на учёте 501 безработный гражданин. Уровень зарегистрированной безработицы - 1,1%.
В 2012 году в Центр занятости населения Нерюнгринского района о предстоящем увольнении и неполной занятости работников заявили 34 организации. Подлежал к увольнению 331 человек.
По состоянию на 1 января 2013 года в 20 организациях уволено 147 человек, из них оформлена трудовая пенсия 4 гражданам. Наибольшее увольнение работников произошло в Спортивно-оздоровительном комплексе "Шахтер" ОАО ХК "Якутуголь" - 46 чел., ОАО "УК Нерюнгриуголь" - 44 чел., филиале "Нерюнгринская ГРЭС" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" - 8 чел. и др.
В Центр занятости обратились 147 уволенных работников, из них признано безработными 75 чел., трудоустроено 13 чел., направлен на профессиональное обучение 1 чел., направлен на пенсию досрочно 1 чел.
За 2012 год в поиске работы обратились в центр занятости населения 5,2 тыс. человек, трудоустроено 3,8 тыс. человек. На профессиональное обучение и переподготовку направлено 302 безработных гражданина.
Таблица 3.6
Обращение граждан в центр занятости населения
|
Январь-декабрь 2012 г. |
Январь-декабрь 2011 г. |
2012/2011, в % |
Обратилось в поисках работы в Центр занятости населения |
5 185 |
5 475 |
94,7 |
Признано безработными |
1 235 |
1 791 |
69,0 |
Трудоустроено |
3 792 |
3 709 |
102,2 |
Направлено на профессиональное обучение |
302 |
625 |
48,2 |
Заявлено вакансий |
9 293 |
8 104 |
114,7 |
В 2012 году на реализацию мероприятий Государственной программы РС (Я) "Содействие занятости населения в Нерюнгринском районе на 2012-2016 г.г." из средств республиканского бюджета было предусмотрено 7 530,2 тыс. рублей, освоено 100% выделенных средств.
Муниципальное образование "Нерюнгринский район" имеет достаточный резерв трудоспособного населения для дальнейшего развития хозяйственной деятельности. Одна из важнейших задач органов местного самоуправления - создание благоприятного экономического и инвестиционного климата для создания и привлечения новых предприятий.
3.1. Анализ платежеспособности потребителей и доступности услуг
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 N 146 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы".
Критерии оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса определены постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.12.2009 N 606:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги по данным на 01.01.2013 для населения муниципального образования "Нерюнгринский район" производится с учетом следующих показателей:
- нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.10.2012 N 446 (вступили в силу с 1 июля 2013 года);
- тарифы на тепловую энергию, действующие с 1 января 2013 года и утвержденные Постановлением ГКЦ-РЭК от 21.12.2011 N 173 согласно Приказу ФСТ от 09.10.2012 N 231-э/4 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 год тарифы на первое полугодие 2013 года остается на уровне 2012 года).
Расчет платежеспособной возможности муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2013 год базируется на следующих показателях (Источник: ФСГС ТОФС ГС по РС (Я)):
- планируемая среднемесячная заработная плата населения за 2013 год - 43 910,9 руб.;
- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в Российской Федерации - 105,2 руб. в месяц;
- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м площади Республики Саха (Якутия) - 262,9 руб. в месяц.
Таблица 3.1.1
Расчет предельной величины платежей населения МО "Нерюнгринский район"
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
1 |
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг |
% |
15 |
2 |
Социальная норма площади |
м2 |
18 |
3 |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
36 500,3 |
4 |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц |
руб./м2 |
304,16 |
Источник: Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия); ФСГС ТОФС ГС по РС (Я).
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составила 304,16 руб.
Таблица 3.1.2
Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан по Нерюнгринскому району
Ожидаемая величина платежей граждан руб./м2 |
Предельная величина платежей граждан руб./м2 |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг руб./м2 |
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг руб./м2 |
262,9 |
304,16 |
105,2 |
262,9 |
Источник: Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия).
Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования "Нерюнгринский район" в 2013 году в среднем по району.
По отдельно взятым поселениям уровень платежеспособности населения складывается по-разному. При этом показатели в расчетах принимались по статистическим данным.
Таблица 3.1.3
Расчет предельной величины платежей населения
Наименование |
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг |
Социальная норма площади |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц |
|
% |
м2 |
руб. |
руб./м2 |
Город Нерюнгри |
15 |
18 |
45 004,10 |
375,/0 |
Поселок Беркакит |
15 |
18 |
40 997,50 |
341,6 |
Поселок Золотинка |
15 |
18 |
36 513,00 |
304,3 |
Поселок Серебряный Бор |
15 |
18 |
44 040,70 |
367,0 |
Поселок Хани |
15 |
18 |
27 867,00 |
232,2 |
Поселок Чульман |
15 |
18 |
34 533,70 |
287,8 |
Село Иенгра |
15 |
18 |
26 546,10 |
221,2 |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в зависимости от уровня среднедушевых доходов муниципальных образований Нерюнгринского района разная.
В целях определения уровня платежеспособности населения в разрезе муниципальных образований использованы расчетные предельные величины платежей за ЖКУ на 1 м2.
Таблица 3.1.4
Уровень платежеспособности населения в разрезе муниципальных образований
|
Предельная величина платежей граждан руб./м2 |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг руб./м2 |
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг руб./м2 |
Город Нерюнгри |
375,0 |
105,2 |
262,2 |
Поселок Беркакит |
341,6 |
105,2 |
262,2 |
Поселок Золотинка |
304,3 |
105,2 |
262,2 |
Поселок Серебряный Бор |
367,0 |
105,2 |
262,2 |
Поселок Хани |
232,2 |
105,2 |
262,2 |
Поселок Чульман |
287,8 |
105,2 |
262,2 |
Село Иенгра |
221,2 |
105,2 |
262,2 |
Источник: Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)
Таким образом, анализ показал что, уровень платежеспособности населения муниципальных образований Нерюнгринского района достаточный во всех населенных пунктах, кроме поселка Хани и села Иенгра.
3.2. Анализ перспектив развития жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства с учетом перспективы сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и осуществления иных градостроительных мероприятий
В настоящее время дефицит жилых и не жилых помещений, существующий в столице республики и ее улусах, усугубляется большой степенью износа фондов и их несоответствием современным нормативным требованиям условий нахождения и проживания в нем. На Федеральном, республиканском уровнях приняты целевые программы, такие как ФЦП "Жилище", РП "Переселение граждан из аварийно-жилищного фонда".
Планируется укрепление материально-технической базы детских и образовательных учреждений, системы здравоохранения, культуры и спорта, активизация жилищного и дорожного строительства, капитальный ремонт и реконструкция объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Основными причинами необходимости строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов по Нерюнгринскому району являются:
увеличение доли требующего реконструкции и капитального ремонта фонда;
неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций, кровли, фасадов и других конструктивных элементов зданий, высокий процент износа зданий;
приведение зданий и помещений в соответствие с нормами СаНПиН и СНиП;
строительство и ремонт дошкольных образовательных учреждений в связи с возросшей потребностью населения в услугах дошкольного образования.
По Нерюнгринскому району в области строительства и капитального ремонта были проведены следующие работы за счет инвестиционного бюджета РС (Я), бюджета МО "Нерюнгринский район" и государственного бюджета РС (Я):
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в 2012 году субсидии получили 15 семей на общую сумму 8 883,569 тыс. руб.
Таблица 3.2.1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", 2012 год (тыс. руб.)
Количество молодых семей, ед. |
Всего объем социальных выплат |
В том числе по источникам финансирования |
% к уровню 2011 г. |
||
Софинансирование из федерального бюджета |
Софинансирование из республиканского бюджета |
Софинансирование из муниципального бюджета |
|||
15 |
8 883,569 |
3 156,404 |
2 603,665 |
3 123,500 |
Рост в 3,98 раз |
Источник: Отчет исполнительных органов государственной власти РС(Я) об итогах деятельности за 2012 г.
1. Реализация Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
По республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства РС (Я) от 24.06.2011 N 267 предоставлена финансовая поддержка ГП "Город Нерюнгри" в размере 20 925 000 рублей, в том числе за счет средств Фонда - 8 520 882 рублей, долевое финансирование за счет средств госбюджета РС (Я) - 1 024 463 рублей, долевое финансирование за счет средств местного бюджета - 2 143 320 рублей, дополнительное финансирование за счет средств госбюджета РС (Я) - 9 236 335 рублей.
По результатам реализации Программы приобретено 16 жилых помещений на вторичном рынке для переселения 37 граждан (16 семей) из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Нерюнгри, ул. Комсомольская, д. 16, с площадью 948,1м2.
По состоянию на 31.12.2012 жилые помещения расселены полностью, средства финансовой поддержки освоены в полном объеме.
3. Подпрограмма "Строительство жилищного фонда социального использования"
С 2010 по 2013 годы за счет средств республиканского бюджета на переселение жителей п. Нагорный ГП "Поселок Золотинка" выделено 25 521 тыс. руб., в результате чего приобретено 34 квартиры на вторичном рынке жилья в поселениях Нерюнгринского района.
4. Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
В списках семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, включены 8 семей по Нерюнгринскому району. В 2012 году в списке получателей социальных выплат семьи по Нерюнгринскому району отсутствуют.
Согласно списку граждан - получателей государственных жилищных сертификатов на 2012 год, сертификаты выделены 14 семьям из Нерюнгринского района на общую сумму свыше 25 млн. руб.
В 2012 году за счет федеральных и республиканских средств предоставлена жилищная субсидия 4 семьям по категории "Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов" на общую сумму 5 716,8 тыс. руб., по категории ветераны и вдовы участников ВОВ представлена субсидия 2 семьям на сумму 2 818,8 тыс. руб.
Источником является информация из отчета исполнительных органов государственной власти РС(Я) об итогах деятельности за 2012 г и данных, представленных главным специалистом отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации
5. Ввод жилья
За январь-декабрь 2012 года в Нерюнгринском районе введены следующие объекты жилья:
Таблица 3.2.2
Наименование отрасли, объекта |
Кол-во домов |
Общая площадь (кв. м) |
Источник финансирования |
Вид строительства |
Заказчик |
Реконструкция объекта под жилые помещения |
5 |
357 |
средства предприятия |
реконструкция |
ОАО "Якутуголь" |
2-7 кв. жилых дома в г. Нерюнгри |
14 |
988 |
средства предприятия |
новое |
ООО "Крона" |
6 кв. жилой дом в г. Нерюнгри |
6 |
1466 |
местный бюджет |
новое |
Администрация МО "Город Нерюнгри" |
Индивид. жилищное строительство |
0 |
0 |
население, ИБ РС(Я) |
новое |
Инд. застройщики |
Итого |
25 |
2811 |
|
|
|
Источник: Отчет исполнительных органов государственной власти РС(Я) об итогах деятельности за 2012 г.
6. Динамика ввода объектов жилья в нерюнгринском районе за 2003-2012 годы:
"Динамика ввода жилья в Нерюнгринском районе за 2003-2012 г.г. (тыс. м2)" (рис. 3.2.3)
Таблица 3.2.4
Динамика общей площади введенного жилья в Нерюнгринском районе за 2003-2012 г.г., тыс. кв. м.
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Общий ввод жилья |
4546 |
4638 |
3715 |
7677 |
8260 |
1085 |
0 |
0 |
1358 |
2454 |
Индивидуальное жилищное строительство |
556 |
1648 |
436 |
1632 |
2444 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Источник: Отчет исполнительных органов государственной власти РС(Я) об итогах деятельности за 2012 г.
7. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Нерюнгринском районе, 2013 год:
Таблица 3.2.5
|
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % |
Снесено по ветхости и аварийности, тыс. кв. м. |
Нерюнгринский муниципальный район |
413,3 |
13 |
6,1 |
Город Нерюнгри |
261,3 |
19 |
1,1 |
Поселок Беркакит |
9,3 |
9,2 |
1,1 |
Поселок Золотинка |
0 |
0 |
0 |
Поселок Серебряный Бор |
64,7 |
84 |
0,7 |
Поселок Чульман |
61,9 |
27 |
3,2 |
Село Иенгра |
16,1 |
91 |
0 |
Источник: Отчет исполнительных органов государственной власти РС(Я) об итогах деятельности за 2012 г.
Общая площадь жилищного фонда МО "Нерюнгринский район" составляет 1,9 млн. кв. м. Ветхий и аварийный жилой фонд в районе составляет 11,4% от общей площади жилищного фонда. Самый большой удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда - 80,9% у п. Серебряный Бор. По муниципальному образованию снесено жилищного фонда по ветхости и аварийности на 11,9 тыс. кв. м., из них 6,8 тыс. кв. м. снесено в г. Нерюнгри.
В среднем за год вводится 3,116 тыс. кв. м. нового жилищного фонда. Практически все дома оборудованы системами централизованного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.
3.3. Анализ бюджетных и иных расходов, направляемых в коммунальный комплекс
Бюджет Нерюнгринского района является дотационным, получает из бюджета республики дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидии и субвенции на выполнение переданных государственных полномочий Республики Саха (Якутия).
Согласно таблице 3.3.1 мы видим, что финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство сократилось с 877 млн. руб. в 2011 г. до 173 млн. руб. в 2013 г. Это, во-первых, связано с отзывом с 01.01.2012 государственных полномочий Республики Саха (Якутия) по возмещению выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. В расходах бюджета на 2011 год они составляли 548 млн. руб. А, во-вторых, в первоначально утвержденном бюджете на 2013 год отсутствуют средства субсидии из госбюджета Республики Саха (Якутия) на капитальный ремонт жилищного фонда, мероприятия по энергоресурсосбережению, которые предоставляются после защиты соответствующих муниципальных целевых программ в отраслевых министерствах Республики Саха (Якутия).
Удельный вес ассигнований, предусмотренный по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в расходах консолидированного бюджета на 2013 год, составляет 6%. Бюджетные ассигнования на развитие коммунального комплекса в консолидированном бюджете муниципального образования "Нерюнгринский район" предусматриваются в недостаточном объеме.
Таблица 3.3.5
Анализ исполнения консолидированного бюджета МО "Нерюнгринский район" за 2011-2013 г.г. (тыс. руб.)
N |
Доходы |
Исполнено в 2011 году |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Исполнено в 2012 году |
Темп роста в % |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Утверждено на 2013 год |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Темп роста в % |
1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
1 186 860 |
34 |
1 212 350 |
102 |
38 |
1 406 218 |
52 |
116 |
2 |
Безвозмездные поступления |
2 331 222 |
66 |
1 999 803 |
86 |
62 |
1 308 221 |
48 |
65 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
307 324 |
9 |
328 709 |
107 |
10 |
245 534 |
9 |
75 |
2.2. |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
17 938 |
1 |
78 917 |
440 |
2 |
13 386 |
0 |
17 |
2.3. |
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности ОМСУ |
5 400 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств Омсу |
132 229 |
4 |
387 187 |
293 |
12 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Субвенции на исполнение делегированных госполномочий |
1 825 360 |
52 |
1 124 702 |
62 |
35 |
1 049 301 |
39 |
93 |
2.6. |
Иные межбюджетные трансферты |
42 971 |
1 |
80 288 |
187 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
Прочие безвозмездные поступления от организаций |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет |
-56 286 |
|
-115 664 |
205 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Всего доходов |
3 461 796 |
100 |
3 096 489 |
89 |
100 |
2 714 439 |
100 |
88 |
5 |
Профицит (+) / Дефицит (-) |
97 222 |
|
28 244 |
|
|
20 652 |
|
|
6 |
Расходы |
исполнено в 2011 году |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
исполнено в 2012 году |
Темп роста в % |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Утверждено на 2013 год |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Темп роста в % |
01 |
Общегосударственные вопросы |
302 475 |
9 |
324 736 |
107 |
11 |
298 450 |
11 |
92 |
02 |
Национальная оборона |
1 769 |
0 |
1 776 |
100 |
0 |
1 813 |
0 |
102 |
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 388 |
0 |
7 499 |
80 |
0 |
8 804 |
0 |
117 |
04 |
Национальная экономика |
74 781 |
2 |
175 398 |
235 |
6 |
136 651 |
5 |
78 |
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
877 760 |
26 |
308 911 |
35 |
10 |
173 157 |
6 |
56 |
06 |
Охрана окружающей среды |
200 |
0 |
400 |
200 |
0 |
400 |
0 |
100 |
07 |
Образование |
1 438 429 |
43 |
1 832 607 |
127 |
60 |
1 767 805 |
66 |
96 |
08 |
Культура, кинематография |
116 349 |
3 |
136 867 |
118 |
4 |
129 062 |
5 |
94 |
09 |
Здравоохранение |
304 763 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Социальная политика |
177 769 |
5 |
175 522 |
99 |
6 |
96 784 |
4 |
55 |
11 |
Физкультура и спорт |
57 669 |
2 |
102 319 |
177 |
3 |
77 530 |
3 |
76 |
12 |
Средства массовой информации |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
13 |
Обслуживание долга |
3 222 |
0 |
2 210 |
|
0 |
3 331 |
0 |
151 |
14 |
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
3 364 574 |
100 |
3 068 245 |
91 |
100 |
2 693 787 |
100 |
88 |
ГП "Поселок Беркакит"
Таблица 3.3.2
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета, (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |
53008 |
68932.6 |
43595.2 |
42665.5 |
42278 |
Налог на доходы физических лиц |
5720 |
6448.5 |
7282.3 |
7674.5 |
8429 |
Налоги на имущество |
2250 |
3634.5 |
1921.7 |
742.5 |
1520.1 |
Налог на имущество физических лиц |
1264 |
2734 |
1245.6 |
247.1 |
1314.4 |
Земельный налог |
986 |
900.5 |
676.1 |
495.4 |
205.7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1589 |
951.7 |
943.6 |
935 |
659.2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
292 |
276.5 |
265.2 |
197.5 |
96.3 |
Безвозмездные поступления |
43157 |
57766.9 |
33246.8 |
33030.9 |
31515.6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
43157 |
57766.9 |
33246.8 |
33030.9 |
31664.1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14115 |
30499.6 |
30866.4 |
30005.8 |
24299.4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
28668 |
26896.2 |
2041.6 |
1467.7 |
6292.1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
374 |
364.3 |
338.8 |
348.5 |
400.2 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
6.8 |
- |
58 |
523.9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6.8 |
|
58 |
503.1 |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
52634 |
68568.3 |
43256.4 |
42317 |
41877.8 |
Расходы местного бюджета |
55977 |
64463.2 |
44170.5 |
47917.6 |
40815.4 |
ГП "Поселок Золотинка"
Таблица 3.3.3
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|
|
|
|
|
Всего |
18002 |
33670.7 |
30233.9 |
37849.5 |
22368.8 |
Налог на доходы физических лиц |
2617 |
1809.5 |
2150.6 |
3017.6 |
2267.7 |
Налоги на имущество |
13 |
42.5 |
427 |
345.7 |
371.1 |
Налог на имущество физических лиц |
12 |
13.9 |
14.1 |
9.8 |
14.8 |
Земельный налог |
1 |
28.6 |
412.9 |
272.8 |
356.3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
90 |
208 |
109.5 |
63.1 |
- |
Безвозмездные поступления |
15060 |
31610.7 |
27548.1 |
- |
19652.4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
15060 |
31610.7 |
27548.1 |
34486.2 |
19652.4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8396 |
20985.8 |
21473.1 |
18669.5 |
14209.4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
6578 |
10538.8 |
6000 |
- |
4836.9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
86 |
79.3 |
75 |
77.8 |
86.5 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
6.8 |
- |
15002.5 |
519.6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6.8 |
|
|
500.8 |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
17916 |
33591.4 |
30158.9 |
37771.7 |
22282.3 |
Расходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
Всего |
16456 |
33176.5 |
32925 |
33558.3 |
25391.8 |
ГП "Поселок Серебряный Бор"
Таблица 3.3.4
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|
|
|
|
|
Всего |
56895 |
72356 |
47406.4 |
51664.7 |
48348.6 |
Налог на доходы физических лиц |
14644 |
12104 |
15243 |
16589.5 |
15775.8 |
Налоги на совокупный доход |
9 |
3 |
6 |
8.5 |
8.9 |
Единый сельскохозяйственный налог |
9 |
3 |
6 |
8.5 |
8.9 |
Налоги на имущество |
486 |
699 |
426 |
398 |
658 |
Налог на имущество физических лиц |
187 |
406 |
207 |
31.2 |
308.7 |
Земельный налог |
299 |
293 |
219 |
366.8 |
349.4 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3281 |
2500 |
2638 |
2980.8 |
2988.4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
360 |
24 |
498 |
2.4 |
22 |
Безвозмездные поступления |
37593 |
55449 |
28152 |
31240.9 |
28525.3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
37593 |
55449 |
28152 |
31240.9 |
28525.3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12825 |
26014 |
26153 |
29438.1 |
22186.6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
24397 |
28446 |
1678 |
1377 |
5444.2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
371 |
339 |
321 |
397.5 |
369.7 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
650 |
- |
28.3 |
524.9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
7 |
|
28.3 |
|
Доходы от предпринимательской и иной, приносящейся доход деятельности |
522 |
1577 |
423.4 |
403.8 |
|
Из общей величины доходов - собственные доходы |
56524 |
72017 |
47085.4 |
51267.2 |
47978.9 |
Расходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
Всего |
64959 |
72072 |
47042.4 |
50777.4 |
49460.1 |
ГП "Поселок Хани"
Таблица 3.3.5
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|
|
|
|
|
Всего |
16368.5 |
26278.5 |
19835.4 |
18957.2 |
16831.7 |
Налог на доходы физических лиц |
1706.2 |
2046.4 |
2887.5 |
2505.1 |
2594.1 |
Налоги на имущество |
129.5 |
358.1 |
226.9 |
38.9 |
173.1 |
Налог на имущество физических лиц |
123.9 |
338.2 |
167.9 |
-4.7 |
126.2 |
Земельный налог |
5.6 |
19.9 |
59 |
43.6 |
46.9 |
Государственная пошлина |
- |
21.5 |
16.6 |
10.4 |
24.2 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
28.1 |
325.2 |
41.9 |
42.3 |
43.3 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
- |
- |
- |
1.8 |
- |
Безвозмездные поступления |
14504.7 |
23480.4 |
17042.8 |
16346.1 |
13997 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
14504.7 |
23480.4 |
17042.8 |
16346.1 |
13997 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8209.7 |
16151.8 |
16961.3 |
15862.2 |
13044.6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
6161.8 |
7222.1 |
- |
- |
337 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
133.2 |
99.6 |
81.5 |
86.1 |
96 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
6.8 |
- |
10.3 |
519.4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6.8 |
|
10.3 |
500.6 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
387.5 |
- |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
16235.3 |
26178.9 |
19753.9 |
18871.1 |
16735.7 |
Расходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
Всего |
17128.7 |
27302.9 |
19569.1 |
18651.2 |
22800.1 |
ГП "Поселок Чульман"
Таблица 3.3.6
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|
|
|
|
|
Всего |
242791 |
212983.7 |
109077.3 |
78872.7 |
171091.4 |
Налог на доходы физических лиц |
8655 |
11472.1 |
14007.4 |
15166.3 |
16438.9 |
Налоги на имущество |
1280 |
3674.8 |
2810.8 |
1101.2 |
3804.4 |
Налог на имущество физических лиц |
866 |
2794.9 |
1496.1 |
44.4 |
875.4 |
Земельный налог |
414 |
879.9 |
1314.7 |
1056.8 |
2929 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
3123 |
3219.4 |
2257.7 |
2234.3 |
866.6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 |
127.8 |
373.2 |
417.5 |
93.8 |
Безвозмездные поступления |
229732 |
194365.5 |
113407.4 |
59613.4 |
149513.8 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
229732 |
194365.5 |
113247.4 |
64565.9 |
149513.8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
36488 |
42726 |
111254.1 |
53273.5 |
40521.7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
192356 |
150860.6 |
1228.3 |
10264.9 |
107584.7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
888 |
772.1 |
765 |
839.1 |
860.7 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
6.8 |
- |
43.7 |
546.7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6.8 |
|
43.7 |
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
144.7 |
- |
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности |
- |
124.1 |
63 |
242.7 |
- |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
241903 |
211572.7 |
108312.3 |
78033.6 |
170230.7 |
Расходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
Всего |
152602 |
261996.2 |
145046.4 |
86225.2 |
107510.6 |
СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
Таблица 3.3.7
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|
|
|
|
|
Всего |
19895.6 |
35994.1 |
25581.9 |
33015.4 |
24954.3 |
Налог на доходы физических лиц |
571.6 |
666 |
838.2 |
796.6 |
867.2 |
Налоги на совокупный доход |
0 |
1.8 |
- |
0.5 |
0.1 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
1.8 |
- |
0.5 |
0.1 |
Налоги на имущество |
9.2 |
21.4 |
6.9 |
26.2 |
-3.9 |
Налог на имущество физических лиц |
7 |
17.6 |
3.2 |
23.6 |
-6.9 |
Земельный налог |
2.2 |
3.8 |
3.7 |
2.6 |
3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2.1 |
- |
- |
24.3 |
8.7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
0.7 |
Безвозмездные поступления |
19312.7 |
35260.7 |
24548 |
32167.5 |
23946.1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
19312.7 |
35260.7 |
24548 |
32167.5 |
23821.1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11663.2 |
22543.2 |
23637.3 |
21462.4 |
21542.4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
7487.1 |
12414.9 |
523.9 |
988 |
1580.6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
162.4 |
158.6 |
157.3 |
163.5 |
177 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
144 |
229.5 |
9367.6 |
521.1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
7 |
229.5 |
9.7 |
500.3 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
186 |
- |
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности |
- |
- |
179.1 |
- |
- |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
19733.2 |
35835.5 |
25424.6 |
32851.9 |
24777.3 |
Расходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
Всего |
21540.8 |
35531 |
24154.7 |
25875.7 |
31544.5 |
Общегосударственные вопросы |
7404.6 |
7147.1 |
8929.1 |
8083.4 |
7446.2 |
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
1965.8 |
2492.7 |
2683.2 |
4168.1 |
- |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
94.8 |
399.1 |
457.5 |
286.2 |
505.2 |
Национальная экономика |
1306.1 |
819.6 |
953 |
790.2 |
531.4 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
300 |
- |
- |
300 |
200 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1006.1 |
682.4 |
723.5 |
304.2 |
331.4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8703.2 |
21625.1 |
7440.2 |
10356.5 |
9893.5 |
Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств |
903.9 |
- |
- |
- |
- |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3508.2 |
4517.5 |
4720.9 |
- |
- |
Культура |
3508.2 |
- |
- |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоимости основных средств |
128.3 |
- |
- |
- |
- |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) |
1877.1 |
- |
- |
- |
- |
Культура, кинематография |
- |
- |
- |
5799.3 |
5403.9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
14.8 |
95.4 |
119.3 |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
14.8 |
- |
- |
130.9 |
4 |
Социальная политика |
- |
206.7 |
684 |
275.1 |
7616.3 |
Межбюджетные трансферты |
397.3 |
572.9 |
707.8 |
- |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
397.3 |
572.9 |
707.8 |
- |
- |
Профицит (+), дефицит (-) |
-1645.2 |
463.1 |
1427.2 |
7139.7 |
-6590.2 |
3.4. Анализ перспектив развития коммунального комплекса поселений муниципального образования "нерюнгринский район"
Основными предпосылками к разработке мероприятий явились следующие проблемы жилищно-коммунального комплекса:
1. Сверхнормативный расход топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии.
2. Отсутствие приборного учета потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии на значительном числе котельных.
3. Низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования.
4. Низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики.
5. Неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери теплоэнергии; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.
6. Нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему недотопы отдельных зданий.
В соответствии с расчетами индикаторов развития коммунального комплекса поселений Нерюнгринского района на период 2013-2030 год определено:
с. Иенгра. Установленная производительность котельных "Новая", "Школа-интернат", "ДРСУ" составляет 8,9 Гкал/час, с коэффициентом использования мощности 0,5.
п. Чульман. Установленная производительность котельных ООО "Максимус", "ЧТЭЦ" составляет 27,2 Гкал/час, с коэффициентом использования мощности 3,4. В связи с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, распределение мощности не корректно, при комплексном обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, данный фактор необходимо принять во внимание.
п. Золотинка. Установленная производительность котельной, обслуживаемой "МУП ЖЭК-Золотинка", составляет 5,2 Гкал/час, с коэффициентом использования мощности 0,8.
п. Хани. Установленная производительность котельной п. "Хани", обслуживаемой "МУП ХПУ ЖКХ", составляет 48,8 Гкал/час, с коэффициентом использования мощности 0,2. Котельная имеет высокую энергоемкость, низкий коэффициент полезного действия, в связи с тем, что строилась на перспективу развития поселка. Это влечет за собой непроизводственные затраты, приведшие к банкротству обслуживающего предприятия. В связи с недостаточной бюджетной обеспеченностью администрации поселения отсутствует возможность финансирования разработки проектно-сметной документации и модернизации объекта.
Поставщиком теплоснабжения г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит является ОАО "ДГК" Нерюнгринская ГРЭС. Установленная производительность станции составляет 820 Гкал/час, с коэффициентом использования мощности 0,87.
Программой предлагается строительство котельных взамен существующих (приложение N 2): Строительство и реконструкция блочно-модульных котельных, взамен существующих:
- котельная "Новая" с. Иенгра - 2026 г. (реконструкция);
- котельная "Школы-интернат" с. Иенгра - 2016 г. (реконструкция котельной с тепловыми сетями и подключением восьмиквартирного жилого дома 1а, ул. Новая, с. Иенгра);
- котельная "ДРСУ" с. Иенгра - 2016 г. (консервация);
- котельная п. Хатыми - 2014 г. (строительство);
- котельная п. Золотинка - 2016 г. (реконструкция);
- котельная п. Хани - 2015 г. (строительство).
Мероприятия по энергосбережению являются долгосрочными, но достаточно эффективными, что видно из расчетов индикаторов (Приложения N 1, 4 и 7) развития коммунального комплекса поселений Нерюнгринского района на период 2013-2030 год:
Таблица 3.4.1
Мероприятия по энергосбережению, направленные на развитие коммунального комплекса поселений Нерюнгринского района, на период 2013-2030 год
Мероприятия |
п. Золотинка |
с. Иенгра |
п. Чульман |
п. Беркакит |
п. Серебряный Бор |
п. Хани |
Установка частотных регуляторов, гг. |
2015 |
2013 |
2019 |
2018 |
- |
2017 |
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ), гг. |
2017 |
2021 |
2023 |
2021 |
|
2020 |
Модернизация насосного оборудования, гг. |
2016, 2018 |
2015 |
2017 |
2022 |
- |
2015 |
Реконструкция сетей теплоснабжения, с заменой на ППУ, км./гг. |
8/2017-2018 |
16,6/20152019 |
33,6/20142019 |
30/2022-2026 |
|
11,6/20272030 |
Реконструкция сетей водоснабжения, с заменой на ППУ, гг. |
2015-2017 |
2016-2018 |
2021, 20232030 |
2023-2030 |
2026-2030 |
2015-2017 |
Преимущества данных трубопроводов по сравнению с трубопроводами в традиционной минераловатной изоляции: в два и более раза сокращаются потери в тепловых сетях через изоляцию; сокращаются текущие ремонтные работы; увеличивается срок эксплуатации; защита трубопровода от коррозии всех видов. Протяженность модернизируемых тепловых сетей 41 км. Магистральные тепловые сети прокладываются с учетом генеральных планов застройки поселений. Способ прокладки тепловых сетей - надземный на трубостойках.
3.5. Анализ существующих генеральных планов
По состоянию на 01.01.2013 г. для всех поселений Нерюнгринского района разработаны и утверждены генеральные планы.
Таблица 3.5.1
Перечень действующих и разрабатываемых документов территориального планирования МО "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.05.2013 г.
Генеральные планы и схемы территориального планирования |
Правила землепользования и застройки |
|||||||
N п/п |
Наименование поселения |
Год утверждения |
Организация разработчик |
Кол-во населения |
Примечание |
Организация разработчик |
Год утверждения |
Примечание |
Нерюнгринский район - всего населенных пунктов 7 | ||||||||
1 |
г. Нерюнгри |
2010 |
ОАО "Сахапроект" |
61 747 |
|
ОАО "Сахапроект" |
2010 |
|
2 |
п. Серебряный Бор |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
4 207 |
|
|
2012 |
|
3 |
п. Золотинка |
2012 |
ООО НИПИтерплан г. Чита |
577 |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
2012 |
|
4 |
п. Хани |
2012 |
ООО НИПИтерплан г. Чита |
742 |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
2012 |
|
5 |
п. Беркакит |
2009 |
ООО НИПИтерплан г. Чита |
4 074 |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
2009 |
|
6 |
с. Иенгра |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
1 067 |
|
|
2010 |
|
7 |
п. Чульман |
2012 |
ООО НИПИтерплан г. Чита |
9 603 |
|
ООО НИПИтерплан г. Чита |
2012 |
|
|
Схема территориального планирования района |
2013 |
ООО "Региональное агентство ОП и К" г. Пенза |
|
|
|
|
|
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 (Приложение 1):
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают до статочный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Нерюнгринский район" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях с внешней стороны.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- обеспечение энергоснабжения;
- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 году;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
- обеспечение энергоснабжения.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
Целевые показатели развития систем:
Система теплоснабжения.
- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год: 2013 г. - 1 ед./км.; 2030 г. - 0 ед./км.
- Уровень потерь: 2013 г. - 26%; 2030 г. - 8%.
- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 62,5%; 2030 г. - 35%.
- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 90%; 2030 г. - 100%.
Оптимизация технической структуры
- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства.
- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения.
- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения.
- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных к подключаемым нагрузкам.
Параметры надежности
- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", в т.ч.:
- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км.-год;
- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем в 0,1 аварий/система в год;
- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;
- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;
- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;
- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.
Параметры энергетической эффективности
- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%.
- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%.
- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования.
- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.
Параметры качества обслуживания
- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей.
- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги.
- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта.
- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.
Параметры экономической эффективности
- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов.
- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.
- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%.
- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта.
- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения.
Система водоснабжения.
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей (Приложение 4).
При формировании требований к конечному состоянию системы водоснабжения МО "Нерюнгринский район" применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 0,9 ед./км.; 2030 г. - 0 ед./км.
- Износ системы водоснабжения: 2013 г. - 60%; 2030 г. - 32,4%.
- Уровень потерь воды: 2013 г. - 25,9%; 2030 г. - 12%.
- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 90%; 2030 г. - 100%.
Оптимизация технической структуры
- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности услуг.
- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.
- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.
Параметры ресурсоэффективности
- Обеспечить снижение потерь воды.
- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек.
- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза.
- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их проверки и обслуживания.
- Организовать установку водосберегающей арматуры.
- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договоры об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования.
- Снизить средний объем потребления воды на одного поживающего в сутки на 15%.
Параметры надежности и качества обслуживания
- Обеспечить бесперебойное снабжение пользователей услугами водоснабжения.
- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза.
- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода.
- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель.
- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций.
- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.
- Соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды.
- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.
- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.
Параметры энергетической эффективности
- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда.
- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления.
- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.
- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.
- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 90%.
Система водоотведения.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 (таблица 4.1):
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. - 1 ед./км.; 2030 г. - 0 ед./км.
- Износ системы водоотведения: 2013 г. - 70%; 2030 г. - 50%.
Таблица 4.1
Целевые показатели Программы
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
1 |
Система водоотведения |
|
1.1 |
Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
Индекс нового строительства сетей, % | ||
1.2 |
Показатели спроса на услуги водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоотведения |
Потребление услуги водоотведения, тыс. м3 |
1.3 |
Показатели качества поставляемых услуг водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
1.5 |
Надежность обслуживания системы водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ сетей водоотведения, % | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей, % | ||
1.6 |
Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы системы водоотведения Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | ||
1.7 |
Эффективность потребления водоотведения |
Удельное водоотведение, м3/чел./год |
Оптимизация технической структуры
- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности услуг.
- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.
Параметры надежности и качества обслуживания
- Повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения.
- Снизить показатель отказов в сетях канализации.
- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций.
- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы.
- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный мониторинг качества услуг водоотведения.
- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.
Параметры экономической эффективности
- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления.
- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.
- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 90%.
- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.
Подробнее целевые индикаторы развития системы водоотведения до 2030 года приведены в приложении 7.
Система электроснабжения.
Оптимизация технической структуры
- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками.
- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности.
- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.
Параметры энергетической эффективности
- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-12%.
- Расширить использование тарифов по зонам суток.
- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.
Параметры надежности и качества обслуживания
- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния.
- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией.
- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков.
- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок.
Параметры экономической эффективности
- Повысить производительность труда в 1,5 раза (число занятых на 1 км. сетей).
- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.
- Возместить капитальные затраты на модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.
- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 90%.
Система утилизации ТБО.
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Таблица 4.2
Целевые показатели Программы по утилизации (захоронении) ТБО
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
1 |
Доступность для потребителей. Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. |
Доля расходов на оплату услуг в среднедушевом доходе населения, % |
2 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО. Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО |
Объем реализации товаров и услуг, м. куб. |
3 |
Показатели надежности системы и качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО |
Продолжительность оказания услуг, час/день |
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % |
Таблица 4.3
Целевые показатели системы утилизации (захоронения) ТБО
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||||||||||||||
1.1. |
Продолжительность оказания услуг |
Час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.2. |
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||||||||||||||
2.1. |
Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения |
% |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |
|||||||||||||||||||
3.1. |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. м3 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей и их финансирование, представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район"
N |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации, до (год) |
Сумма, тыс. руб., за период |
1. |
Теплоснабжение |
|
938 180,3 |
1.1. |
Строительство |
2026 |
334 995,22 |
1.2. |
Мероприятия по энергоресурсосбережению |
2030 |
603 185,08 |
2. |
Водоснабжение |
|
939 313,15 |
2.1. |
Строительство |
2028 |
140 000 |
2.2. |
Прочее |
2030 |
799 313,15 |
3. |
Водоотведение |
|
448 356,2 |
3.1. |
Строительство |
2025 |
99 947,61 |
3.2. |
Прочее |
2030 |
348 408,59 |
4. |
Электроснабжение |
|
1 533 210 |
4.1. |
Строительство |
2018 |
90 131,01 |
4.2. |
Прочее |
2018 |
1 443 078,99 |
Все мероприятия по реализации Программы представлены в следующих приложениях:
- Приложение 2 (теплоснабжение);
- Приложение 5 (водоснабжение);
- Приложение 8 (водоотведение);
- Приложение 10 (электроснабжение).
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Теплоснабжение в условиях северных регионов является затратным мероприятием и составляет значительную долю затрат при формировании себестоимости продукции. Мероприятия по развитию системы ЖКХ в конечном итоге должны привести к росту надежности и комфорта, к снижению потребления топлива, и, следовательно, к снижению тарифа на тепловую энергию, что даст мультипликативный эффект для повышения конкурентоспособности и развития всех отраслей экономики поселения.
При этом необходимо отметить, что предлагаемые финансовые средства для достижения целей данной программы, особенно источники, предлагаемые к включению в тарифы, имеют прямую зависимость от увеличения производства услуг тепловой энергии.
Мероприятия программы направлены на повышение надежности и бесперебойности тепло, водо-, электроснабжения. Значительную долю финансирования программных мероприятий предлагается за счет средств государственного бюджета.
Источниками для реализации мероприятий программы комплексного развития муниципальных образований Нерюнгринского района являются:
1. Инвестиционные средства - средства, предусмотренные инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.
2. Бюджетные средства - средства, предусмотренные региональными и федеральными целевыми программами (средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 17.12.2013 N 2394 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 970 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы" (см. Приложение 16)).
3. Потребность в финансировании - средства, необходимые для реализации мероприятий программы комплексного развития муниципальных образований Нерюнгринского района. В таблице 6.1. показан объем средств на реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года.
По системе теплоснабжения инвестиционные средства составляют 676,858 млн. руб. Бюджетные средства в размере 53,085 млн. руб. средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Остальные средства являются потребностью в финансировании.
По системе водоснабжения инвестиционные средства составляют 817,202 млн. руб. Остальные средства являются потребностью в финансировании.
По системе водоотведения инвестиционные средства составляют 389,391 млн. руб. Остальные средства являются потребностью в финансировании.
По системе электроснабжения инвестиционные средства составляют 1263,560 млн. руб. Остальные средства являются потребностью в финансировании.
Таблица 6.1
Объем средств на реализацию программы (млн. руб.)
|
Всего на мероприятия |
Теплоснабжение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Электроснабжение |
итого |
3 859 060,23 |
938 180,28 |
939 313,15 |
448 356,20 |
1 533 210,61 |
Инвестиционные средства |
3 147 012,15 |
676 858,26 |
817 202,44 |
389 391,29 |
1 263 560,16 |
Бюджетные средства |
102 779,90 |
102 779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Потребность в финансировании |
608 488,19 |
158 542,12 |
122 110,71 |
58 184,91 |
269 650,45 |
Общая потребность в капитальных вложениях по Нерюнгринскому району, включая мероприятия по электроснабжению, составляет 3 859,06 млн. руб.
7. Управление программой и контроль за ходом реализации
7.1. Ответственный за реализацию Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - администрация муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) и администрации поселений Нерюнгринского района. В состав рабочей группы включены:
- глава Нерюнгринского района, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий, согласно Уставу Нерюнгринского района;
- районный Совет депутатов муниципального образования "Нерюнгринский район", основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов об исполнении и контроль исполнения; утверждение бюджета района и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;
- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).
7.2. План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 7.2.1.
Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия).
Таблица 7.2.1
План-график работ по реализации Программы
N |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Сроки реализации |
1 |
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
Администрация муниципального образования Нерюнгринский район РС (Я) |
1 месяц с момента утверждения Программы |
2 |
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги |
Ресурсоснабжающие организации Нерюнгринского района |
3 месяца с момента получения от районной администрации утвержденных технических заданий |
3 |
Утверждение тарифов на коммунальные услуги |
Государственный комитет по ценовой политике - региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) |
Ежегодно |
4 |
Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |
Районная администрация Нерюнгринского района, Правительство Республики Саха (Якутия) - средства бюджета республики, Правительство РФ - средства федерального бюджета |
Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
5 |
Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с районной администрацией) |
Ресурсоснабжающие организации Нерюнгринского района |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
6 |
Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями района |
Районная администрация |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
7 |
Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы |
Районный Совет депутатов |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
8 |
Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
Районная администрация |
В соответствии с требованиями законодательства |
9 |
Внесение изменений в Программу. |
Районный Совет депутатов |
Не реже 1 раза в 6 месяцев |
Изменения вносятся и утверждаются районным Советом | |||
10 |
Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
Районный Совет депутатов |
На постоянной основе |
11 |
Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы |
Районная администрация |
Не реже 1 раза в 6 месяцев |
7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы муниципального образования "Нерюнгринский район" является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес районной администрации;
2. проведение районным Советом депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного районной администрацией и презентуемый главой муниципального район,
3. направление данного отчета в адрес районного Совета депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.
Том II
1. Характеристика муниципального образования "Нерюнгринский район"
Муниципальное образование "Нерюнгринский район" расположено на юге Республики Саха (Якутия), его площадь равна 98,8 тыс. кв. м. На территории Нерюнгринского района расположены город Нерюнгри, 5 поселков: Чульман, Серебряный Бор, Беркакит, Хани, Золотинка и 2 села - Иенгра и Большой Хатыми.
Нерюнгринский район занимает выгодное географическое положение, располагаясь близко к Транссибирской магистрали. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога "Лена" протяженностью 1232 км, а также строящаяся в настоящее время железная дорога Беркакит - Томмот - Якутск.
Климат района резко континентальный и характеризуется значительным различием между средними температурами зимних и летних месяцев, резкими колебаниями температур в пределах одних суток, большим количеством атмосферных осадков, особенно зимой. Зимы суровые, снежные и длятся с середины октября по первую декаду апреля. Отопительный сезон начинается в конце августа или начале сентября, завершается в конце мая - начале июля. Лето короткое (с конца мая до начала сентября), с большим колебанием дневных и ночных температур. Самым теплым месяцем лета считается июль, средняя температура составляет +19,8°С. Ветры в районе преимущественно северного направления.
Нерюнгринский район возник в 1975 году после образования в ноябре 1975 года промышленного центра Нерюнгри. В 1977 году к поселку Беркакит в 40 километрах от города была проведена железнодорожная ветка Тында - Беркакит. Также в районе появилась сеть ГРЭС (Чульманская ГРЭС введена в 1962 году, Нерюнгринская ГРЭС - в декабре 1983 года), которая долгое время была энергетическим центром всего Дальнего Востока. Началась разработка угольных месторождений и месторождений золота, продолжающаяся и по сей день и являющаяся основой экономики Нерюнгринского района. В 1980-1990 годах была проложена железная дорога до самого Нерюнгри и дальше до Алданского района (г. Томмот).
Основу экономики Нерюнгринского района составляют отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля, золота, выработке электроэнергии. Общие балансовые запасы Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются в 57,5 млрд. тонн с преобладанием углей коксующихся и энергетических марок, пригодных для металлургии и энергетики.
Кроме того, территория Нерюнгринского района богата полезными запасами. Разведаны и оценены запасы железной руды, апатита, мрамора, горного хрусталя. Только в Нерюнгринском районе имеется единственное в мире месторождение чароита.
Таблица 1.2
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования "Нерюнгринский район", тыс. руб.
Показатели |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста, % |
Всего |
3 351 947,6 |
2 849 708,7 |
85,0 |
Налог на доходы физических лиц |
570 349,7 |
623 605,2 |
109,3 |
Налоги на совокупный доход |
169 494,4 |
190 824,4 |
112,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
77 559,7 |
77 263,3 |
99,6 |
Единый сельскохозяйственный налог |
24,3 |
433,5 |
1 784,0 |
Налоги на имущество |
87,5 |
117,3 |
134,1 |
Налог на имущество физических лиц |
17,0 |
40,3 |
237,1 |
Земельный налог |
70,5 |
77,0 |
109,2 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
81 491,6 |
9 582,7 |
11,8 |
Государственная пошлина |
28 482,1 |
10 044,6 |
35,3 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
3,3 |
0,2 |
6,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
32 840,2 |
24 154,2 |
73,6 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
14 438,3 |
16 523,8 |
114,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
14 438,3 |
16 523,8 |
114,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
6 043,2 |
3 782,4 |
62,6 |
Безвозмездные поступления |
2 274 935,8 |
1 884 138,8 |
82,8 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 331 221,7 |
1 999 802,8 |
85,8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
330 661,2 |
407 626,3 |
123,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
132 228,9 |
387 186,2 |
292,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 825 359,9 |
1 124 702,1 |
61,6 |
Иные межбюджетные трансферты |
39 856,4 |
80 029,8 |
200,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
20 024,9 |
17 464,1 |
87,2 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3 115,3 |
258,4 |
8,3 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности |
154 524,2 |
61 628,8 |
39,9 |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
1 526 587,7 |
1 725 006,6 |
113,0 |
Таблица 1.3
Анализ исполнения консолидированного бюджета МО "Нерюнгринский район"
N |
Доходы |
Исполнено в 2011 году |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
Исполнено в 2012 году |
Темп роста в % |
Удельный вес в доходах бюджета без учета возврата |
1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
1 186 860 |
34 |
1 212 350 |
102 |
39 |
2 |
Безвозмездные поступления |
2 331 222 |
66 |
1 999 803 |
86 |
65 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
2.1. |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
307 324 |
9 |
328 709 |
107 |
11 |
2.2. |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
17 938 |
1 |
78 917 |
440 |
3 |
2.3. |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств ОМСУ |
132 229 |
4 |
387 187 |
293 |
13 |
2.4. |
Субвенции на исполнение делегированных госполномочий |
1 825 360 |
52 |
1 124 702 |
62 |
36 |
2.5. |
Иные межбюджетные трансферы |
42 971 |
1 |
80 288 |
187 |
3 |
3 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет |
-56 286 |
|
-115 664 |
205 |
-4 |
4 |
Всего доходов |
3 461 796 |
100 |
3 096 489 |
89 |
100 |
5 |
Профицит (+) / Дефицит (-) |
97 222 |
|
28 244 |
|
|
|
Расходы |
Исполнено в 2011 году |
Удельный вес в расходах бюджета без учета возврата |
Исполнено в 2012 году |
Темп роста в % |
Удельный вес в расходах бюджета без учета возврата |
1 |
Общегосударственные вопросы |
302 475 |
9 |
324 736 |
107 |
11 |
2 |
Национальная оборона |
1 769 |
0 |
1 776 |
100 |
0 |
3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 388 |
0 |
7 499 |
80 |
0 |
4 |
Национальная экономика |
74 781 |
2 |
175 398 |
235 |
6 |
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
877 760 |
26 |
308 911 |
35 |
10 |
6 |
Охрана окружающей среды |
200 |
0 |
400 |
200 |
0 |
7 |
Образование |
1 438 429 |
43 |
1 832 607 |
127 |
60 |
8 |
Культура, кинематография |
116 349 |
3 |
136 867 |
118 |
4 |
9 |
Здравоохранение |
304 763 |
9 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Социальная политика |
177 769 |
5 |
175 522 |
99 |
6 |
11 |
Физкультура и спорт |
57 669 |
2 |
102 319 |
177 |
3 |
12 |
Обслуживание долга |
3 222 |
0 |
2 210 |
|
0 |
|
Всего расходов |
3 364 574 |
100 |
3 068 245 |
91 |
100 |
Город Нерюнгри
Административный центр Нерюнгринского района с 1975 года. Построен в тайге с "нуля" в рамках реализации Всесоюзного проекта создания Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса (ТПК). 6 ноября 1975 года Указом Президиума ВС РСФСР рабочий поселок Нерюнгри преобразован в город республиканского подчинения.
Особенность города - большой размах строительства. Первые кварталы застраиваются деревянными двухэтажными домами, в конце 1980 года заселяется первый дом из панелей Нерюнгринского завода КПДС. Этим положено начало каменной застройки города. В 1985 году появляются первые девятиэтажные дома. К 1995 году город сохраняет свой производственный потенциал и стабильность.
Современный Нерюнгри - многофункциональный город с развитыми промышленными, административно-культурными, транспортными и обслуживающими функциями. Население занято в основных и вспомогательных производствах территориально-производственного комплекса по добыче коксующих углей.
В городе функционируют угольный разрез, обогатительная фабрика, завод по ремонту горного оборудования и дорожной техники, железнодорожные станции ("Нерюнгри-Пассажирская" и "Угольная"), ГРЭС. На сегодняшний день город Нерюнгри является крупнейшим промышленным, транспортным, культурным и научным центром с развитой производственной и социальной инфраструктурой.
Таблица 1.4
Исполнение доходной части бюджета поселений муниципального образования "Нерюнгринский район" за 2012 год, тыс. руб.
Показатели |
поселок Чульман |
поселок Беркакит |
поселок Серебряный Бор |
поселок Золотинка |
поселок Хани |
Иенгринский эвенкийский национальный наслег |
Всего |
171 091,4 |
42 278,0 |
48 348,6 |
22 368,8 |
16 831,7 |
24 954,3 |
Налог на доходы физических лиц |
16 438,9 |
8 429,0 |
15 775,8 |
2 267,7 |
2 594,1 |
867,2 |
Налоги на имущество |
3 804,4 |
1 520,1 |
658,0 |
371,1 |
173,1 |
-3,9 |
Налог на имущество физических лиц |
875,4 |
1 314,4 |
308,7 |
14,8 |
126,2 |
-6,9 |
Земельный налог |
2 929,0 |
205,7 |
349,4 |
356,3 |
46,9 |
3,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
866,6 |
659,2 |
2 988,4 |
- |
43,3 |
8,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
93,8 |
96,3 |
22,0 |
- |
- |
0,7 |
Безвозмездные поступления |
149 513,8 |
31 515,6 |
28 525,3 |
19 652,4 |
13 997,0 |
23 946,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
149 513,8 |
31 664,1 |
28 525,3 |
19 652,4 |
13 997,0 |
23 821,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
40 521,7 |
24 299,4 |
22 186,6 |
14 209,4 |
13 044,6 |
21 542,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
107 584,7 |
6 292,1 |
5 444,2 |
4 836,9 |
337,0 |
1 580,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
860,7 |
400,2 |
369,7 |
86,5 |
96,0 |
177,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
546,7 |
523,9 |
524,9 |
519,6 |
519,4 |
521,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
- |
503,1 |
- |
500,8 |
500,6 |
500,3 |
Из общей величины доходов - собственные доходы |
170 230,7 |
41 877,8 |
47 978,9 |
22 282,3 |
16 735,7 |
24 777,3 |
Динамика основных социально-экономических показателей развития МО "Нерюнгринский район"
Таблица 1.5
Объект размещения отходов
Показатели |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Объекты размещения отходов (ОРО), образованных населением, предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют торговую деятельность |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
Таблица 1.6
Территория
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь муниципального образования |
км |
98889,52 |
98889,52 |
98889,52 |
98889,52 |
98889,52 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года (Всего) |
км |
47,5 |
47,5 |
46,1 |
46,1 |
116,4 |
с твердым покрытием |
км |
47,5 |
47,5 |
46,1 |
46,1 |
78,6 |
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) |
км |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
37,8 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км |
140,7 |
140,7 |
168,5 |
168,5 |
- |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км |
95 |
95 |
109,4 |
109,2 |
- |
Таблица 1.7
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число источников теплоснабжения |
ед. |
13 |
13 |
13 |
10 |
10 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении |
км. |
443001 |
443001 |
411500 |
405232 |
405232 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене |
км. |
98548 |
62918 |
180300 |
195100 |
153500 |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год |
м. |
9324 |
7957 |
21100 |
14126 |
13900 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |
км |
72300 |
72300 |
72500 |
72500 |
73770 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
км |
16600 |
20740 |
15900 |
17100 |
15900 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
м. |
1900 |
2896 |
800 |
5080 |
2080 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети |
км |
43180 |
43180 |
43180 |
43180 |
43180 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
км |
4900 |
15040 |
7300 |
7650 |
7300 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
м |
4700 |
456 |
100 |
110 |
300 |
Количество не газифицированных населенных пунктов |
ед. |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Общая площадь жилых помещений |
тыс. кв. м. |
1932,37 |
1935,41 |
1954,72 |
1926 |
1923,4 |
Число проживающих в ветхих жилых домах |
чел. |
631 |
610 |
860 |
485 |
300 |
Число проживающих в аварийных жилых домах |
чел. |
4492 |
6742 |
11470 |
9292 |
11100 |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов |
чел. |
370 |
212 |
151 |
162 |
128 |
Таблица 1.8
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
тыс. руб. |
228382 |
47412 |
35677 |
80753 |
58625 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории МО (без субъектов малого предпринимательства) |
тыс. руб. |
54290232 |
221341206 |
22576407 |
43916188 |
- |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
тыс. руб. |
412637 |
114065 |
122498 |
252401 |
- |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
121876 |
Таблица 1.9
Социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |
ед. |
3298 |
3488 |
3342 |
3061 |
3463 |
Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
3298 |
3488 |
2960 |
2772 |
2700 |
Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |
тыс. руб. |
56133,2 |
76799,5 |
70235,1 |
66455,7 |
68249,3 |
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
17433 |
2223 |
15073 |
1473 |
588 |
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. руб. |
121712,7 |
11014 |
180558,7 |
8821,6 |
12468,1 |
Таблица 1.10
Охрана окружающей среды
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Текущие затраты на охрану окружающей среды |
тыс. руб. |
357404,2 |
242173,6 |
353252,2 |
373212,7 |
596666 |
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов |
ед. |
32 |
35 |
39 |
36 |
37 |
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников - всего |
тыс. тонн |
26,353 |
24,662 |
30,369 |
28,754 |
32,547 |
Таблица 1.11
Строительство жилья
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |
кв. м. общей площади |
1085 |
- |
- |
1358 |
2454 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) (Всего) |
ед. |
1149 |
1005 |
1033 |
1014 |
982 |
семьи инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним |
ед. |
- |
3 |
0 |
- |
- |
семьи участников Великой Отечественной войны |
ед. |
0 |
7 |
3 |
- |
- |
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
42 |
33 |
32 |
26 |
4 |
семьи инвалидов боевых действий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
6 |
12 |
7 |
1 |
- |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
ед. |
97 |
76 |
78 |
76 |
54 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
ед. |
10 |
2 |
2 |
4 |
4 |
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку |
ед. |
2 |
1 |
- |
- |
3 |
многодетные семьи |
ед. |
105 |
96 |
89 |
39 |
20 |
молодые семьи |
ед. |
156 |
148 |
138 |
177 |
214 |
семьи, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
11 |
1 |
- |
1 |
0 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
535 |
484 |
семьи, проживающие в сельской местности |
ед. |
- |
- |
- |
94 |
90 |
молодые семьи, проживающие в сельской местности |
ед. |
- |
- |
25 |
25 |
26 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) (ВСЕГО) |
ед. |
255 |
205 |
201 |
347 |
259 |
семьи инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним |
ед. |
- |
0 |
3 |
- |
- |
семьи участников Великой Отечественной войны |
ед. |
1 |
0 |
4 |
|
|
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
3 |
3 |
2 |
4 |
0 |
семьи инвалидов боевых действий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
0 |
5 |
14 |
1 |
- |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
ед. |
7 |
10 |
3 |
4 |
1 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку |
ед. |
0 |
0 |
- |
- |
1 |
многодетные семьи |
ед. |
12 |
10 |
6 |
7 |
6 |
молодые семьи |
ед. |
49 |
29 |
39 |
36 |
29 |
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
0 |
5 |
- |
0 |
1 |
семьи вынужденных переселенцев |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
61 |
76 |
семьи, проживающие в сельской местности |
ед. |
- |
- |
- |
0 |
1 |
молодые семьи, проживающие в сельской местности |
ед. |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Таблица 1.12
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Показатели |
Ед. изм. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций МО |
% |
62,6 |
57,1 |
59,6 |
55,1 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
руб. |
25792,3 |
31606,3 |
32462 |
38583,2 |
43903 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
руб. |
13230,5 |
142086 |
14076,8 |
15649,5 |
20381,1 |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
- |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
26 |
25 |
25 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
тыс. руб. |
3154338,7 |
2879935,4 |
2999980,3 |
3222388,5 |
2921531,6 |
1.1 ГП "Поселок Беркакит"
Поселок Беркакит расположен на трассе Амуро-Якутской железнодорожной магистрали в 362-х км от станции Большой Невер. В 2-х километрах юго-восточнее поселка проходит Амуро-Якутская автодорога. В 11 км северо-западнее поселка расположен город Нерюнгри - административный центр Южной Якутии, с которым поселок связан автомобильной и железной дорогами. Статус рабочего поселка Беркакит был присвоен 22 февраля 1977 года.
На территории городского поселения "Поселок Беркакит" находится 92 предприятия - это предприятия железнодорожного узла ст. Беркакит ОАО "РЖД", жилищно-коммунальное хозяйство, социально-культурного назначения, частные и индивидуальные, учреждения здравоохранения и образования и другие объекты инфраструктуры поселка. Большая часть населения трудится в подразделениях железнодорожного узла станции Беркакит.
Поселок Беркакит является одним из центров Территориально-производственного комплекса в зоне Малого БАМа. В феврале 1977 года Беркакиту был присвоен статус рабочего поселка. 10 января 1980 г. принята в эксплуатацию железная дорога "Тында-Беркакит". Сегодня поселок Беркакит представляет собой крупную железнодорожную станцию, принимающую и перерабатывающую грузы для всей республики.
Таблица 1.1.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
718.5 |
718.7 |
718.7 |
718.7 |
718.7 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
267.9 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.1.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество не газифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
98166 |
98166 |
98166 |
98166 |
98166 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
26188 |
13688 |
- |
28300 |
- |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
1656 |
172 |
- |
322 |
- |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
18700 |
18700 |
18700 |
18700 |
18700 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
9400 |
13620 |
9400 |
9400 |
9100 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
300 |
137 |
300 |
300 |
320 |
Одиночное протяжение уличной канализационной, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
4500 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |
тыс. м. кв. |
104.29 |
102.82 |
108.92 |
106.2 |
105.8 |
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
тыс. м. кв. |
8.59 |
7.12 |
21.21 |
- |
17.7 |
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек |
чел. |
390 |
390 |
390 |
152 |
- |
Число проживающих в аварийных жилых домах, человек |
чел. |
- |
- |
700 |
417 |
600 |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек |
чел. |
- |
6 |
37 |
22 |
1 |
Таблица 1.1.3
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
4001 |
1577 |
4691 |
2740 |
2671 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
1180 |
2469 |
6618 |
4223 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
1180 |
1737 |
5770 |
3449 |
- |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
|
|
|
|
4156 |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
|
|
|
|
2768 |
Таблица 1.1.4
Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели |
Ед. измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
115 |
116 |
|
на 1 июля |
ед. |
- |
- |
43 |
на 1 октября |
ед. |
- |
- |
43 |
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
январь-июнь |
тыс. руб. |
- |
- |
247 |
январь-сентябрь |
тыс. руб. |
- |
- |
247 |
январь-декабрь |
тыс. руб. |
1047.6 |
1111.9 |
960.1 |
Таблица 1.1.5
Население
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
- |
4280 |
4185 |
Городское население |
- |
4280 |
4185 |
Число родившихся (без мертворожденных) |
48 |
53 |
54 |
Число умерших |
33 |
41 |
46 |
Общий коэффициент рождаемости |
11.2 |
13 |
13 |
Общий коэффициент смертности |
7.7 |
10 |
11 |
Миграция - всего |
- |
- |
-119 |
в пределах России |
- |
- |
-120 |
внутрирегиональная |
- |
- |
-47 |
межрегиональная |
- |
- |
-73 |
международная |
- |
- |
1 |
со странами СНГ и Балтии |
- |
- |
1 |
Внешняя (для региона) миграция |
- |
- |
-72 |
Естественный прирост |
- |
- |
8 |
Таблица 1.1.6
Строительство жилья
(ед.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) (Всего) |
133 |
130 |
136 |
126 |
125 |
семьи ветеранов боевых действий |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
семьи инвалидов боевых действий |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
15 |
11 |
11 |
10 |
10 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
многодетные семьи |
9 |
9 |
7 |
5 |
5 |
молодые семьи |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
98 |
98 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) (Всего) |
11 |
8 |
6 |
12 |
2 |
семьи ветеранов боевых действий |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи инвалидов боевых действий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
многодетные семьи |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
молодые семьи |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
10 |
2 |
Таблица 1.1.7
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Беркакит |
169 643,62 |
3 996,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
6 705,92 |
10 757,42 |
2 700,00 |
3 469,28 |
26 520,00 |
27 335,00 |
27 320,00 |
26 520,00 |
26 520,00 |
Реконструкция ЦТП |
18 9.00 00 |
- |
2 600 00 |
2 600 00 |
2 600 00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Реконструкция ЦТП-1 |
2 600 00 |
|
2 600 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-2 |
2 600,00 |
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-3 |
2 600,00 |
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-4 |
1 600 00 |
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-5 |
2 600 00 |
|
|
|
|
|
1 600 00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-6 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-Промзона |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
151 443,62 |
3 996,00 |
- |
- |
- |
4 105,92 |
8 157,42 |
100,00 |
869,28 |
26 520,00 |
27 335,00 |
27 320,00 |
26 520,00 |
26 520,00 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов |
4 105,92 |
|
|
|
|
4 105,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ) |
869,28 |
|
|
|
|
|
|
|
869,28 |
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815,00 |
800,00 |
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 30 км |
132 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 520,00 |
26 520,00 |
26 520,00 |
26 520,00 |
26 520,00 |
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-1, 2, 4, 5, 6 Промзона |
8 157,42 |
|
|
|
|
|
8 157,42 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.1.8
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2 018 |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
|
Реконструкция скважины N 1 |
6 000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 3 |
6 000,00 |
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 4 |
6 000,00 |
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
428,00 |
|
|
|
|
428,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Беркакит |
Емкости исходной воды 4 шт. |
36 000,00 |
|
|
|
|
36000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
83 891,54 |
|
|
|
|
|
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
|
Строительство модульной вое |
20 000,00 |
|
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости чистой воды |
9 000,00 |
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НС 2 подъема |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизельная электростанция 4 шт. |
8 000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
184319,54 |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
65428,00 |
13486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
10486,44 |
Таблица 1.1.9
Основные направления модернизации системы водоотведения
|
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 |
Беркакит |
Реконструкция КОС |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
35 811,41 |
|
5 968,57 |
5 968,57 |
5 968,57 |
5 968,57 |
5 968,57 |
5 968,57 |
||
КНС 4 шт. |
24 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
||
Итого |
109811,41 |
30000,00 |
25968,57 |
29968,57 |
5968,57 |
5968,57 |
5968,57 |
5968,57 |
Таблица 1.1.10
Основные направления модернизации системы электроснабжения
N п/п |
Населенный пункт |
Мероприятие |
Марка, мощность, МВА |
Физический объем, шт. км |
Срок |
Общая стоимость объекта, рассчитанная по удельным показателям (тыс. руб.) |
Заемные средства |
Местный бюджет |
|
|
Реконструкция ЛЭП 10 кВ |
|
|
|
|
|
|
3 |
п. Беркакит |
ТП-1 - ТП-2 |
АБШв 3 x 185 |
0,34 |
2013 |
2 133,48 |
1856,13 |
277,35 |
4 |
п. Беркакит |
ТП-2 - ТП-3 |
АБШв 3 x 185 |
0,26 |
2013 |
1 631,48 |
1419,39 |
212,09 |
5 |
п. Беркакит |
ТП-3 - ТП-4 |
АБШв 3 x 185 |
0,22 |
2013 |
1 380,49 |
1201,03 |
179,46 |
6 |
п. Беркакит |
ТП-4 - ТП-16 |
АБШв 3 x 185 |
0,33 |
2013 |
2 070,73 |
1801,54 |
269,19 |
7 |
п. Беркакит |
ТП-1 - ТП-15 |
АБШв 3 x 185 |
0,095 |
2013 |
596,12 |
518,62 |
77,50 |
|
|
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
15 |
п. Беркакит |
ТП-1 - Мусы Джалилия, 11, 13 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,48 |
2014 |
3 011,97 |
2620,41 |
391,56 |
16 |
п. Беркакит |
ТП-2 - Октябрьская, 2 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,24 |
2014 |
1 505,99 |
1310,21 |
195,78 |
17 |
п. Беркакит |
ТП-2 - Школьная, 7 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,18 |
2014 |
1 129,49 |
982,66 |
146,83 |
18 |
п. Беркакит |
ТП-2 - Мусы Джалилия, 5 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,24 |
2014 |
1 505,99 |
1310,21 |
195,78 |
19 |
п. Беркакит |
ТП-3 - Мусы Джалилия, 7 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,32 |
2014 |
2 007,98 |
1746,94 |
261,04 |
20 |
п. Беркакит |
ТП-3 - Мусы Джалиля, 1, 3 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,16 |
2014 |
1 003,99 |
873,47 |
130,52 |
21 |
п. Беркакит |
ТП-3 - Оптимистов, 1, 3 |
АБШв 3 x 95 + 1 x 50 |
0,36 |
2014 |
2 133,48 |
1856,13 |
277,35 |
30 |
п. Беркакит |
Замена трансформаторов в ТП |
|
8 |
2015 |
6 000,00 |
5220,00 |
780,00 |
31 |
п. Беркакит |
Замена КТПн |
|
6 |
2016 |
4 000,00 |
3480,00 |
520,00 |
|
|
Итого |
|
|
|
30111,19 |
26196,74 |
3914,45 |
1.2. ГП "Поселок Золотинка"
Был основан 3 апреля 1975 года как железнодорожная станция на участке дороги "Тында-Беркакит". Поселок Золотинка занимает центральное положение внутри территории муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) в составе Нерюнгринского территориально-промышленного комплекса (Нерюнгринской агломерации), не граничит с другими городскими поселениями.
Территория городского поселения - 1,921 кв. км.
Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль железнодорожной магистрали, реки Холодникан (приток р. Иенгра) и федеральной автодороги М-56. Здесь расположены основные массивы застроенных земель.
По экономической специализации городское поселение характеризуется как промышленное (представлено золотодобывающей отраслью).
Железнодорожный транспорт на территории городского поселения представлен линией Тында - Чульман - Алдан - Томмот.
В состав городского поселения "Поселок Золотинка" входят два поселка: поселок Нагорный, основанный в 1941 году и поселок Золотинка, основанный в 1977 году, во время молодежной Всесоюзной стройки Байкало-амурской магистрали.
Золотинка - вторая железнодорожная станция Малого БАМа на якутской земле. На основании Указа Верховного Совета Якутской АССР от 28 февраля 1977 года образован рабочий поселок Золотинка. Это поселок городского типа со всеми благоустройствами и социальной сферой. Поселок Золотинка расположен в 72 км от г. Нерюнгри на склоне сопок.
Таблица 1.2.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
- |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
187.7 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.2.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество негазифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
4985 |
4985 |
4800 |
4800 |
4800 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г - км) |
км. |
1760 |
1630 |
1600 |
1600 |
1600 |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
- |
130 |
100 |
200 |
200 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
500 |
850 |
500 |
500 |
500 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |
тыс. м. кв. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
тыс. м. кв. |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
- |
0.9 |
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек |
чел. |
30 |
20 |
20 |
20 |
- |
Число проживающих в аварийных жилых домах, человек |
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек |
чел. |
- |
- |
24 |
22 |
36 |
Таблица 1.2.3
Население
Показатели |
Ед. измерения |
2011 |
2012 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
чел. |
616 |
612 |
Городское население |
чел. |
616 |
612 |
Число родившихся (без мертворожденных) |
чел. |
5 |
9 |
Число умерших |
чел. |
4 |
14 |
Общий коэффициент рождаемости |
промилле |
8 |
15 |
Общий коэффициент смертности |
промилле |
7 |
24 |
Миграция-всего |
чел. |
- |
-30 |
в пределах России |
чел. |
- |
-30 |
внутрирегиональная |
чел. |
- |
-22 |
межрегиональная |
чел. |
- |
-8 |
Внешняя (для региона) миграция |
чел. |
- |
-8 |
Коэффициент естественного прироста |
промилле |
- |
-8 |
Естественный прирост |
чел. |
- |
-5 |
Таблица 1.2.4
Строительство жилья
(единица) | ||||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |
9 |
16 |
14 |
19 |
29 |
|
семьи ветеранов боевых действий |
- |
- |
1 |
1 |
- |
|
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
многодетные семьи |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
молодые семьи |
1 |
10 |
- |
9 |
11 |
|
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г) |
24 |
7 |
15 |
14 |
17 |
|
семьи ветеранов боевых действий |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
|
многодетные семьи |
3 |
2 |
- |
1 |
1 |
|
молодые семьи |
8 |
2 |
- |
0 |
10 |
Таблица 1.2.5
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций МО |
% |
93.3 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
руб. |
18557.4 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
руб. |
10561.1 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
|
|
16 |
|
|
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
- |
0.6 |
- |
- |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
тыс. руб. |
16456 |
33176.5 |
32925 |
- |
- |
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
2218.8 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
9324 |
24404 |
15425.8 |
- |
- |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего |
ед. |
684.98 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. м. общей площади |
40.29 |
- |
- |
- |
- |
1.3. ГП "Поселок Серебряный Бор"
История поселка начинается со строительством Нерюнгринской ГРЭС в 1978 году Нерюнгринская ГРЭС и в настоящее время является главным промышленным объектом поселка Серебряный Бор.
Управление "НерюнгриГРЭСстрой" сооружало не только Нерюнгринскую ГРЭС, но и поселок энергостроителей - Серебряный Бор.
Первоначально поселок был рассчитан на 1500 человек.
21 февраля 1978 г. Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР населенный пункт Серебряный Бор был отнесен к категории рабочих поселков.
В целом, в строительстве поселка принимали участие такие организации, как "Востокэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж", "Гидроспецстрой", УС ЛЭП "Вилюйгэсстрой", УМЕХ, СУС ЛЭПиП, УПТК, ПКУ, АТУ-13.
Таблица 1.3.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
653 |
653 |
653 |
653 |
653 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года |
км. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
с твердым покрытием |
км. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
7,2 |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
310 |
328 |
328 |
328 |
328 |
Таблица 1.3.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество негазифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
54900 |
54900 |
41484 |
39984 |
39984 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
11000 |
13300 |
34000 |
11900 |
2200 |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
1143 |
3647 |
3000 |
1778 |
2200 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
24,12 |
24,12 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
0,500 |
0,700 |
0,700 |
900 |
5,05 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
500 |
729 |
200 |
900 |
5050 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
26,314 |
26,314 |
25,114 |
25,114 |
25,114 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
0,200 |
0,200 |
- |
0,10 |
- |
Одиночное протяжение уличной канализационной, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
200 |
56 |
- |
100 |
- |
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
тыс. м. кв. |
19,06 |
19,06 |
66,75 |
66,75 |
66,75 |
Число проживающих в аварийных жилых домах, человек |
чел. |
192 |
1150 |
3600 |
3398 |
3600 |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек |
чел. |
21 |
43 |
14 |
34 |
44 |
Таблица 1.3.3
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
1653 |
1325 |
3035 |
3434 |
1209 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
2151 |
225480 |
273969 |
176530 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
2090 |
2734 |
3325 |
4501 |
- |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
|
|
|
|
208737 |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
|
|
|
|
3661 |
Таблица 1.3.4
Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
|
|
104 |
87 |
|
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. руб. |
|
|
836.9 |
694.1 |
757.5 |
Таблица 1.3.5
Население
Показатели |
Ед. измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
чел. |
- |
4178 |
4211 |
Городское население |
чел. |
- |
4178 |
4211 |
Число родившихся (без мертворожденных) |
чел. |
57 |
59 |
69 |
Число умерших |
чел. |
53 |
49 |
46 |
Общий коэффициент рождаемости |
промилле |
13.8 |
14 |
16 |
Общий коэффициент смертности |
промилле |
12.8 |
12 |
11 |
Миграция-всего |
чел. |
- |
- |
251 |
в пределах России |
чел. |
- |
- |
217 |
внутрирегиональная |
чел. |
- |
- |
131 |
межрегиональная |
чел. |
- |
- |
86 |
международная |
чел. |
- |
- |
34 |
со странами СНГ и Балтии |
чел. |
- |
- |
34 |
Внешняя (для региона) миграция |
чел. |
- |
- |
120 |
Коэффициент естественного прироста |
промилле |
- |
- |
5 |
Естественный прирост |
чел. |
- |
- |
23 |
Таблица 1.3.6
Строительство жилья
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |
кв. м. общей площади |
- |
- |
- |
1358 |
- |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) (Всего) |
ед. |
108 |
96 |
72 |
65 |
43 |
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
- |
5 |
0 |
- |
- |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
ед. |
0 |
- |
- |
1 |
1 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
многодетные семьи |
ед. |
2 |
5 |
2 |
2 |
1 |
молодые семьи |
ед. |
58 |
41 |
28 |
21 |
15 |
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
- |
1 |
- |
1 |
0 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
43 |
25 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) (Всего) |
ед. |
32 |
46 |
47 |
45 |
32 |
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
- |
0 |
6 |
- |
- |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
ед. |
2 |
- |
- |
0 |
0 |
семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана |
ед. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
многодетные семьи |
ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
молодые семьи |
ед. |
20 |
23 |
21 |
22 |
11 |
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
- |
0 |
- |
0 |
1 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
30 |
18 |
Таблица 1.3.7
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций МО |
% |
54.1 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
руб. |
28966.9 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
руб. |
12609.4 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
|
|
146 |
|
|
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
- |
0.6 |
- |
- |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
64959 |
72072 |
47042.4 |
- |
- |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
4355 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
40595 |
47201 |
22152 |
- |
- |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. м. общей площади |
15.8 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.11
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия |
Всего |
2014 |
2019 |
2020 |
2027 |
2028 |
Серебряный Бор |
3 959,57 |
1 500,00 |
1 359,57 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
Мероприятия по энергоресурсосбережению |
3 959,57 |
1 500,00 |
1 359,57 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 000,00 |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, нет информации |
- |
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
100 |
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных |
1 359,57 |
|
1 359,57 |
|
|
|
Таблица 1.3.9
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
Серебряный Бор |
Реконструкция пожарных емкостей |
3 000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
Емкости исходной воды |
9 000,00 |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
105 345,22 |
|
21069,04 |
21069,04 |
21069,04 |
21069,04 |
21069,04 |
|
Строительство модульной ВОС |
15 000,00 |
|
|
|
15000,00 |
|
|
|
Емкости чистой воды |
9 000,00 |
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
НС 2 подъема |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
3000,00 |
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
Итого |
146345,22 |
12000,00 |
21069,04 |
21069,04 |
36069,04 |
32069,04 |
24069,04 |
Таблица 1.3.10
Основные направления модернизации системы водоотведения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
||||
Серебряный Бор |
Реконструкция КОС |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
||||
|
Емкости воды 2 шт. |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
|
||||
|
Реконструкция канализационных сетей |
6 877,12 |
|
1 719,28 |
1 719,28 |
1 719,28 |
1 719,28 |
||||
|
КНС 4 шт. |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
|
||||
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
||||
|
Всего |
44877,12 |
15000,00 |
12719,28 |
13719,28 |
1719,28 |
1719,28 |
Таблица 1.3.11
Основные направления модернизации системы электроснабжения
Населенный пункт |
Мероприятие |
Срок |
Общая стоимость объекта, рассчитанная по удельным показателям (тыс. руб.) |
Заемные средства |
Местный бюджет |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция котлоагрегата ТПЕ-214 энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
38 938 |
33875,82 |
5061,90 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция турбоагрегата Т-180/210-130 энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
21400 |
18618,38 |
2782,06 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция генератора энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
1394 |
1212,78 |
181,22 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция аккумуляторной батареи N 2 ГК НГРЭС |
2017 |
6 049 |
5262,35 |
786,33 |
п. Серебряный Бор |
Видеонаблюдение периметра территории НГРЭС |
2014-2016 |
23 447 |
20398,54 |
3048,06 |
п. Серебряный Бор |
Внедрение частотного регулирования насосов сетевой воды 2-го подъёма Нерюнгринской ГРЭС (инновации) |
2014-2015 |
25 807 |
22451,74 |
3354,86 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж системы электронной проходной НГРЭС |
2018 |
1416 |
1231,92 |
184,08 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция ШЗО НГРЭС |
2016-2018 |
129 573 |
112728,72 |
16844,52 |
п. Серебряный Бор |
Технико-экономическое обоснование: строительство 3-го яруса ШЗО НГРЭС или строительство нового ШЗО |
2016 |
8 703 |
7571,18 |
1131,33 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция масляных выключателей наваккумные на блоках N 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС (инновации) |
2015-2017 |
51 240 |
44579,08 |
6661,24 |
п. Серебряный Бор |
Модернизация системы возбуждения генератора энергоблоков N 2 НГРЭС с внедрением инновационных микропроцессорных технологий. |
2017 |
10 915 |
9496,05 |
1418,95 |
п. Серебряный Бор |
Модернизация системы возбуждения генератора энергоблоков N 3 НГРЭС с внедрением инновационных микропроцессорных технологий. |
2014-2015 |
10 620 |
9239,40 |
1380,60 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж ХТМ энергоблока N 2 НГРЭС |
2015-2016 |
8 260 |
7186,20 |
1073,80 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж ХТМ энергоблока N 3 НГРЭС |
2018 |
8 260 |
7186,20 |
1073,80 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция системы регулирования турбины Т-180/210-130, с переводом на электронную систему регулирования |
2014-2015 |
4 720 |
4106,40 |
613,60 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция систем вентиляции в электропомещениях тракта топливоподачи НГРЭС. |
2017 |
4 720 |
4106,40 |
613,60 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция ЦТП п. Сер. Бор |
2017-2018 |
11 980 |
10422,60 |
1557,40 |
п. Серебряный Бор |
Усиление ствола дымовой трубы N 2 НГРЭС |
2017-2018 |
12 500 |
10874,77 |
1624,97 |
п. Серебряный Бор |
Замена генераторного выключателя N 2 на Элегазовый |
2016 |
2 950 |
2566,50 |
383,50 |
п. Серебряный Бор |
Замена генераторного выключателя N 3 на Элегазовый |
2016 |
2 950 |
2566,50 |
383,50 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкции энергоблока N 1 т/а К-210 ст. N 1, с исполнением отбора пара от горячего пром. перегрева на пиковые бойлеры сетевой воды. |
2016-2018 |
35 764 |
31114,84 |
4649,34 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция энергоблока N 3 к/а ТПЕ-214 ст. N 3 с исполнением отбора пара от горячего пром. перегрева на пиковые бойлеры сетевой воды. |
2017-2018 |
37170 |
32337,90 |
4832,10 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция проборазделочных машин с заменой на новые МПЛ-150 в кол-ве 2 шт |
2015 |
2 596 |
2258,52 |
337,48 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция системы возбуждения турбогенераторов N 1,2 НГРЭС |
2014-2016 |
37 760 |
32851,20 |
4908,80 |
|
Итого |
|
499 131 |
434 244 |
64 887 |
1.4. ГП "Поселок Хани"
Поселок Хани был основан в ноябре 1977 года. Это единственный якутский поселок на "большом БАМе". Здесь разделяются два федеральных округа России: Сибирский и Дальневосточный и стыкуются две железные дороги - ВосточноСибирская и Дальневосточная.
13 мая 1982 года после укладки символического "серебряного" звена принял первый поезд и самый отдаленный поселок Нерюнгринского района - Хани, расположенный на границе Якутии с Амурской и Читинской областями. Поселок начинался как станция Большого БАМа в феврале 1979 г. с десанта СМП N 576, которому предстояла рубка просеки, устройство временного жилья и базы дислокации своего поезда. Станция Хани - одна из самых высоких точек магистрали.
Таблица 1.4.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года |
км. |
|
|
|
|
2 |
с твердым покрытием |
км. |
- |
- |
- |
- |
2 |
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) |
км. |
|
|
|
|
2 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
1.6 |
1.6 |
1.8 |
1.6 |
- |
Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, гектар |
га. |
11 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
97 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.4.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество не газифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число источников теплоснабжения |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
12950 |
12950 |
12950 |
6832 |
6832 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
- |
1500 |
1500 |
4800 |
- |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
- |
- |
- |
500 |
- |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
3100 |
3100 |
3200 |
3200 |
3340 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
500 |
500 |
- |
- |
- |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
- |
- |
300 |
- |
- |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
1200 |
1200 |
100 |
300 |
100 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |
тыс. м. кв. |
21.79 |
21.88 |
21.88 |
21.9 |
21.9 |
Таблица 1.4.3
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
3604 |
2441 |
275 |
8422 |
1249 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
179 |
0 |
275 |
8452 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
179 |
0 |
275 |
8452 |
- |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
|
|
|
|
1249 |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
|
|
|
|
1249 |
Таблица 1.4.4
Население
Показатели |
Ед. измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
чел. |
- |
763 |
751 |
Городское население |
чел. |
- |
763 |
751 |
Число родившихся (без мертворожденных) |
чел. |
5 |
10 |
7 |
Число умерших |
чел. |
6 |
4 |
7 |
Общий коэффициент рождаемости |
промилле |
6.5 |
13 |
9 |
Общий коэффициент смертности |
промилле |
7.8 |
5 |
9 |
Миграция - всего |
чел. |
- |
- |
48 |
в пределах России |
чел. |
- |
- |
46 |
внутрирегиональная |
чел. |
- |
- |
1 |
межрегиональная |
чел. |
- |
- |
45 |
международная |
чел. |
- |
- |
2 |
со странами СНГ и Балтии |
чел. |
- |
- |
2 |
Внешняя (для региона) миграция |
чел. |
- |
- |
47 |
Коэффициент естественного прироста |
промилле |
- |
- |
0 |
Естественный прирост |
чел. |
- |
- |
0 |
Таблица 1.4.5
Строительство жилья
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) (Всего) |
ед. |
27 |
19 |
19 |
13 |
11 |
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
2 |
1 |
1 |
1 |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
многодетные семьи |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
3 |
6 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) (Всего) |
ед. |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
семьи ветеранов боевых действий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
ед. |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
многодетные семьи |
ед. |
0 |
- |
- |
- |
- |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
- |
- |
- |
0 |
1 |
Таблица 1.4.6
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций МО |
% |
68.3 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
руб. |
17214.4 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
руб. |
9087.5 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
|
|
39 |
|
|
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
- |
- |
0.6 |
- |
- |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
17128.7 |
27302.9 |
19569.1 |
- |
- |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
2397.6 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
9768.4 |
17921.1 |
12009.3 |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
тыс. руб. |
825.2 |
- |
- |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (физическая культура и спорт) на увеличение стоимости основных средств*) |
тыс. руб. |
404.8 |
- |
- |
- |
- |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего |
ед. |
400.62 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. м. общей площади |
22.67 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.4.7
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия |
Всего |
2014 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Хани |
199 177,50 |
3 996,00 |
586,56 |
1 359,57 |
348,37 |
140 000,00 |
815,00 |
800,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
Строительство котельной, взамен существующей, мощностью 12,9 МВт |
140 000,00 |
|
|
|
|
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
59 177,50 |
3 996,00 |
586,56 |
1 359,57 |
348,37 |
- |
815,00 |
800,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов |
586,56 |
|
586,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ) |
248,37 |
|
|
|
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
|
|
|
815,00 |
800,00 |
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 11,6 км |
51 272,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.4.8
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2 013 |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2 019 |
2 020 |
Хани |
Реконструкция скважины N 1 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
107,00 |
|
|
107,00 |
|
|
|
|
|
|
Емкости исходной воды |
9 000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
11 075,01 |
|
|
3691,67 |
3691,67 |
3691,67 |
|
|
|
|
Строительство модульной ВОС |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
15000,00 |
|
|
Емкости чистой воды |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
НС 2 подъема |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3000,00 |
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2000,00 |
|
Итого |
55182,01 |
0,00 |
15000,00 |
3798,67 |
3691,67 |
3691,67 |
0,00 |
24000,00 |
5000,00 |
Таблица 1.4.9
Основные направления модернизации системы водоотведения
наименование населенного пункта |
наименование мероприятия |
Всего |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
Хани |
Строительство модульной КОС |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
Емкости воды 2 шт |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
Реконструкция канализационных сетей |
11 075,01 |
|
5 537,50 |
5 537,50 |
|
КНС 2 шт. |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
итого |
88075,01 |
45000,00 |
25537,50 |
17537,50 |
1.5. ГП "Поселок Чульман"
Поселок Чульман был основан в 1926 г. Расположен на реке Чульман.
Через посёлок проходит Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и автодорога Лена. Имеется аэропорт, который обслуживает весь район. Чульман стал базой для строительства города Нерюнгри и Южно-Якутского ТПК. Появились новые предприятия, занятые на строительстве малого БАМа. Чульман и сегодня является одним из ключевых населенных пунктов Нерюнгринского района.
На территории поселка действует Чульманская ТЭЦ. Основными её задачами стали теплоснабжение поселка Чульман: теплоснабжение промышленных предприятий и жилого фонда поселка. Сегодня предприятие имеет статус цеха Нерюнгринской ГРЭС и является одним из передовых.
Таблица 1.5.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
1285 |
1285 |
1285 |
1285 |
1285 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года |
км. |
|
|
|
|
56.8 |
с твердым покрытием |
км. |
- |
- |
- |
- |
31.8 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
37.2 |
37.2 |
36 |
36 |
- |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
12 |
12 |
12 |
12 |
- |
Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, гектар |
га. |
0 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
412 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.5.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество не газифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Число источников теплоснабжения |
ед. |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
89300 |
89300 |
71400 |
71400 |
71400 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
20600 |
18300 |
17200 |
18500 |
19700 |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
2740 |
2200 |
5500 |
3700 |
5600 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
25200 |
25200 |
25200 |
25200 |
26330 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
3100 |
3100 |
3000 |
4000 |
4000 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
1600 |
1150 |
- |
2180 |
1760 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
1900 |
1900 |
1900 |
1850 |
2000 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр |
м. |
- |
400 |
- |
- |
100 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |
тыс. м. кв. |
303.61 |
300.29 |
301.27 |
298 |
297.6 |
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
тыс. м. кв. |
29.99 |
29.99 |
50.26 |
- |
49.1 |
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек |
чел. |
160 |
160 |
420 |
262 |
300 |
Число проживающих в аварийных жилых домах, человек |
чел. |
1230 |
1230 |
1950 |
1830 |
1900 |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек |
чел. |
42 |
21 |
12 |
32 |
- |
Таблица 1.5.3
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
6455 |
1740 |
1670 |
2421 |
6426 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
10942 |
7245 |
7334 |
7982 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
10551 |
6644 |
6553 |
6855 |
- |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
|
|
|
|
23313 |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
|
|
|
|
9319 |
Таблица 1.5.4
Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели |
Ед. измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
253 |
186 |
|
на 1 июля |
ед. |
- |
- |
89 |
на 1 октября |
ед. |
- |
- |
223 |
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
январь-июнь |
тыс. руб. |
|
|
420.3 |
январь-сентябрь |
тыс. руб. |
|
|
1543 |
январь-декабрь |
тыс. руб. |
2464 |
1841 |
2564 |
Таблица 1.5.5
Население
Показатели |
Ед. измерения |
2011 |
2012 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
чел. |
10053 |
9846 |
Городское население |
чел. |
9746 |
9549 |
Сельское население |
чел. |
307 |
297 |
Число родившихся (без мертворожденных) |
чел. |
110 |
95 |
Число умерших |
чел. |
162 |
150 |
Общий коэффициент рождаемости |
промилле |
11 |
10 |
Общий коэффициент смертности |
промилле |
16 |
15 |
Миграция - всего |
чел. |
- |
-188 |
в пределах России |
чел. |
- |
-222 |
внутрирегиональная |
чел. |
- |
-81 |
межрегиональная |
чел. |
- |
-141 |
международная |
чел. |
- |
34 |
со странами СНГ и Балтии |
чел. |
- |
34 |
Внешняя (для региона) миграция |
чел. |
- |
-107 |
Коэффициент естественного прироста |
промилле |
- |
-6 |
Естественный прирост |
чел. |
- |
-55 |
Таблица 1.5.6
Строительство жилья (единиц)
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |
195 |
228 |
254 |
239 |
200 |
семьи участников Великой Отечественной войны |
- |
3 |
3 |
- |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
- |
5 |
5 |
- |
- |
многодетные семьи |
43 |
43 |
43 |
0 |
|
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
239 |
200 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |
9 |
0 |
41 |
97 |
41 |
семьи участников Великой Отечественной войны |
- |
0 |
0 |
- |
- |
семьи ветеранов боевых действий |
- |
- |
- |
1 |
- |
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |
- |
0 |
0 |
- |
- |
многодетные семьи |
2 |
0 |
4 |
1 |
- |
молодые семьи |
- |
- |
8 |
- |
- |
семьи вынужденных переселенцев |
- |
- |
- |
- |
3 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
0 |
38 |
Таблица 1.5.7
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. начисленной зарплате работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций МО |
% |
64.1 |
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
руб. |
11040.4 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
|
|
339 |
|
|
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
|
|
0.7 |
|
|
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
5 |
- |
- |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
152602 |
261411.1 |
145046.4 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств*) |
тыс. руб. |
3162 |
- |
6022 |
- |
- |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
5505.6 |
- |
- |
Транспорт |
тыс. руб. |
- |
- |
9408.5 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
121419 |
175382.5 |
43768.3 |
|
|
Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
2072 |
|
3153.7 |
|
|
Культура |
тыс. руб. |
5969 |
- |
7190.9 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
401 |
- |
567.6 |
- |
- |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) |
тыс. руб. |
1606 |
- |
2126.5 |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
тыс. руб. |
388 |
- |
1409 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (физическая культура и спорт) на увеличение стоимости основных средств*) |
тыс. руб. |
45 |
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. метр общей площади |
29.71 |
|
|
|
|
Таблица 1.5.8
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Чульман |
262 333,98 |
- |
15 089,91 |
39 866,91 |
164 666,91 |
17 866,91 |
9 866,91 |
11 813,04 |
100,00 |
815,00 |
2 000,00 |
248,37 |
Реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт |
184 800,00 |
|
|
30 000,00 |
154 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Перевод на двух контурную систему |
15 000,00 |
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
69 533,98 |
- |
15 089,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
11 813,04 |
100,00 |
815,00 |
2 000,00 |
248,37 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
5 223,00 |
|
5 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
|
|
586,56 |
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
248,37 |
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
2 815,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
815,00 |
2 000,00 |
|
Реконструкция тепловых сетей на ПЛУ, протяженность 26,8 км |
59 201,48 |
|
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
|
|
|
Строительство котельной в п. Хатыми, взамен существующей |
19 829,70 |
19 829,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 500,00 |
|
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на 111 ГУ изоляцию, 6,8 км |
30 056,00 |
|
15 028,00 |
15 028,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.5.9
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Начало. См. окончание
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Чульман |
Реконструкция скважины N 1 |
6 000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6 000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 4 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 5 |
6 000,00 |
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 6 |
6 000,00 |
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 7 |
6 000,00 |
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
749,00 |
|
|
|
749,00 |
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды |
63 000,00 |
|
|
|
|
|
|
9000,00 |
18000,00 |
|
||
Реконструкция водопровода |
87 989,95 |
|
|
|
|
|
|
|
9776,66 |
|
||
Строительство ВОС |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
45000,00 |
|
|
||
Емкости чистой воды |
63 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9000,00 |
18000,00 |
||
НС 2 подъема |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 7 шт. |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Чульман, село "Большой Хатыми" |
Реконструкция скважины N 1 |
6 000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
107,00 |
|
107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости исходной воды |
9 000,00 |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
15 017,58 |
|
|
|
|
5005,86 |
5005,86 |
|
5005,86 |
|
|
|
Строительство модульной ВОС |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости чистой воды |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НС 2 подъема |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизельная электро станция |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание. См. начало
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Чульман |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
9776,66 |
9776,66 |
9776,66 |
9776,66 |
9776,66 |
9776,66 |
9776,66 |
9776,6 |
||
Строительство ВОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
|
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 7 шт. |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
||
Чульман, село "Большой Хатыми" |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости исходной воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство модульной ВОС |
15000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости чистой воды |
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НС 2 подъема |
|
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Дизельная электро станция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.5.10
Основные направления модернизации системы водоотведения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Чульман |
Реконструкция КОС |
25 000,00 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
Емкости воды |
9 000,00 |
|
|
|
|
9 000,00 |
|
|
Реконструкция канализационных сетей |
5 249,02 |
|
|
|
|
2 624,51 |
2 624,51 |
|
КНС 2 шт. |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
12 000,00 |
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
Итого |
53 249,02 |
- |
- |
- |
25 000,00 |
13 624,51 |
14 624,51 |
Таблица 1.5.11
Основные направления модернизации системы электроснабжения
Населенный пункт |
Мероприятие |
Марка, мощность, МВА |
Физический объем, шт. км |
Срок |
Общая стоимость объекта, рассчитанная по удельным показателям (тыс. руб.) |
Заемные средства |
Местный бюджет |
|
Строительство ВЛ 6 (10) кВ |
|
|
|
|
|
|
с. Б. Хатыми |
Строительство и монтаж воздушной одноцепной трёхпроводной линии проводом АС-70 на ж/б на металлических опорах. |
АС-70 |
0,65 |
2015 |
2 286,85 |
1 989,56 |
297,29 |
|
Реконструкция ЛЭП 10 кВ |
|
|
|
|
|
|
п. Чульман |
Замена опор ф. Южный |
22 |
|
2013 |
557,23 |
484,79 |
72,44 |
п. Чульман |
Замена опор ф. ЦАРМ |
19 |
|
2013 |
481,24 |
418,68 |
62,56 |
п. Чульман |
Замена опор ф. Северный |
40 |
|
2013 |
1 013,14 |
881,43 |
131,71 |
п. Чульман |
Замена опор ф. Сельхозкомплекс |
8 |
|
2013 |
202,63 |
176,29 |
26,34 |
п. Чульман |
Замена опор ф. Промбаза |
12 |
|
2013 |
303,94 |
264,43 |
39,51 |
п. Чульман |
Замена опор BJ10,4 кВ |
219 |
|
2013 |
5 718,57 |
4975,16 |
743,41 |
|
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
п. Чульман |
Ремонт контура заземления |
8 |
|
2013 |
326,65 |
284,19 |
42,46 |
п. Чульман |
Ремонт трансформаторов 10/0,4 кВ |
11 |
|
2013 |
1 421,58 |
1236,77 |
184,81 |
|
Внедрение АСКУЭ БП |
|
|
|
|
|
|
п. Чульман |
ул. Молодежная - Волжская, Горького - Садовая |
140 |
|
2012 |
888,93 |
773,37 |
115,56 |
п. Чульман |
ул. Северная, Южная, Октябрьская, Школьная, 3-я пятилетка |
141 |
|
2013 |
755,96 |
657,69 |
98,27 |
п. Чульман |
ул. Восточная, Октябрьская, 3-я пятилетка, Трудовая |
172 |
|
2014 |
922,20 |
802,31 |
119,89 |
п. Чульман |
ул. Рабочая, Экспедиционная, Десовская, Мостостроителей, Заводская, Стройиндустрии |
159 |
|
2015 |
852,50 |
741,68 |
110,83 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата ЦКТИ 75/39 ст. N 2 ЧТЭЦ |
|
|
2013-2014 |
43 800 |
38106,10 |
5694,02 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст. N 4 ЧТЭЦ |
|
|
2013-2014 |
3 196 |
2780,38 |
415,46 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата КВТК 100-150 ст. N 2 |
|
|
2013-2014 |
18 782 |
16340,29 |
2441,65 |
п. Чульман |
Реконструкция ШЗО ЧТЭЦ |
|
|
2013-2014 |
10 624 |
9243,18 |
1381,16 |
п. Чульман |
Замена трансформаторов тока в ОРУ 110 кВ ЧТЭЦ с целью технологического присоединения (увеличение перетока электрической мощности) ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Хатыми |
|
|
2013 |
5 000 |
4349,98 |
650,00 |
п. Чульман |
Реконструкция СБО Аэропорта пос. Чульман |
|
|
2013 |
2 037 |
1772,49 |
264,85 |
п. Чульман |
Разработка и внедрение инновационных технологических и конструктивных решений при реконструкции оборудования ЧТЭЦ с переводом в режим водогрейной котельной (инновации) |
|
|
2014-2018 |
152 027 |
132263,18 |
19763,46 |
п. Чульман |
Монтаж системы электронной проходной ЧТЭЦ |
|
|
2018 |
1 180 |
1026,60 |
153,40 |
п. Чульман |
Монтаж химводоподготовки сетевой воды ЧТЭЦ |
|
|
2014-2016 |
8 505 |
7399,73 |
1105,71 |
п. Чульман |
Замена масляных выключателей на элегазовые Л101.Л102 ЧТЭЦ |
|
|
2018 |
2 561 |
2227,72 |
332,88 |
п. Чульман |
Замена разрядников на ОПН 110, 35, 6 кВ ЧТЭЦ |
|
|
2018 |
1 770 |
1539,90 |
230,10 |
п. Чульман |
Реконструкция ВЗП к/а ЧТЭЦ |
|
|
2015-2017 |
12 331 |
10727,97 |
1603,03 |
п. Чульман |
Реконструкция водозаборной скважины N ббис ЧТЭЦ |
|
|
2016 |
2 549 |
2217,46 |
331,34 |
п. Чульман |
Реконструкция кровли котельного отделения ЧТЭЦ |
|
|
2016 |
4 838 |
4209,06 |
628,94 |
|
Новое строительство и расширение |
|
|
|
9 300 |
8 091 |
1 209 |
п. Чульман |
Строительство СБО п. Чульман |
|
|
2018 |
9 300 |
8091,00 |
1209,00 |
|
Итого |
|
|
|
446258,10 |
388244,55 |
58013,55 |
1.6. СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег"
Село Иенгра расположено в 60 км от районного центра г. Нерюнгри. В 7 км от села проходят 3 железнодорожные ветки, соединяющие с Дальним Востоком, Восточной Сибирью и со всей Россией в целом. Со столицей республики городом Якутском соединяют Амуро-Якутская автомобильная магистраль и воздушная авиалиния Нерюнгри - Якутск. Два раза в неделю выполняется авиарейс Нерюнгри - Москва.
В селе проживают представители древних эвенкийских родов Нюрмаган, Бута, Беллет, Лонгорки, Кэптукэ и другие, кочевавшие в прошлых веках по притокам Гонам, Сутам полноводной реки Алдан.
Основным традиционным видом деятельности жителей села является оленеводство и охотпромыслы.
Таблица 1.6.1
Территория
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общая площадь земель муниципального образования |
га. |
190.6 |
190.5 |
190.5 |
190.5 |
190.5 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров |
км. |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
- |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. |
км. |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
Общая площадь застроенных земель |
га. |
2.6 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.6.2
Коммунальная сфера
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Количество негазифицированных населенных пунктов, единица |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число источников теплоснабжения |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) |
км. |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) |
км. |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, метр |
м. |
120 |
- |
- |
100 |
100 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) |
км. |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г - км) |
км. |
190 |
190 |
- |
190 |
- |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |
тыс. м. кв. |
15.92 |
15.38 |
26.07 |
26.1 |
26.1 |
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
тыс. м. кв. |
0.93 |
0.93 |
2.01 |
- |
1.9 |
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек |
чел. |
51 |
40 |
30 |
51 |
- |
Число проживающих в аварийных жилых домах, человек |
чел. |
- |
102 |
110 |
102 |
100 |
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек |
чел. |
- |
- |
- |
- |
4 |
Таблица 1.6.3
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство
(тыс. руб.) | |||||
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
2729 |
499 |
2320 |
6166 |
1375 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
1674 |
1016 |
9877 |
6216 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
1674 |
1016 |
9877 |
6216 |
- |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
|
|
|
|
2776 |
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
|
|
|
|
2776 |
Таблица 1.6.4
Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
ед. |
|
|
100 |
106 |
|
на 1 октября |
ед. |
- |
- |
- |
- |
109 |
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
январь-сентябрь |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
765.5 |
январь-декабрь |
тыс. руб. |
- |
- |
871.4 |
864.9 |
1046.6 |
Таблица 1.6.5
Строительство жилья
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |
144 |
89 |
90 |
94 |
90 |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
14 |
7 |
11 |
11 |
11 |
многодетные семьи |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
молодые семьи |
41 |
27 |
25 |
25 |
26 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
26 |
24 |
семьи, проживающие в сельской местности |
- |
- |
- |
94 |
90 |
молодые семьи, проживающие в сельской местности |
- |
- |
25 |
25 |
26 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
многодетные семьи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
молодые семьи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде |
- |
- |
- |
0 |
1 |
семьи, проживающие в сельской местности |
- |
- |
- |
0 |
1 |
молодые семьи, проживающие в сельской местности |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Таблица 1.6.6
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
Показатели |
Ед. измерения |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
руб. |
9635.5 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
|
|
49 |
|
|
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
проц. |
- |
- |
0.6 |
- |
- |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
проц. |
|
|
8.3 |
|
|
Оценка численности населения на 1 января текущего года |
|
|
|
|
|
|
Все население |
чел. |
- |
- |
- |
1089 |
1086 |
Сельское население |
чел. |
- |
- |
- |
1089 |
1086 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования |
тыс. руб. |
21540.8 |
35531 |
24154.7 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств*) |
тыс. руб. |
678.2 |
- |
- |
- |
- |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
- |
- |
2683.2 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс. руб. |
8703.2 |
21625.1 |
7440.2 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
903.9 |
- |
- |
- |
- |
Культура |
тыс. руб. |
3508.2 |
- |
- |
- |
- |
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
128.3 |
- |
- |
- |
- |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) |
тыс. руб. |
1877.1 |
- |
- |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
тыс. руб. |
14.8 |
- |
- |
- |
- |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего |
ед. |
143.68 |
- |
- |
- |
- |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. метр общей площади |
13.07 |
|
|
|
|
Таблица 1.6.7
Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Иенгра |
135 907,03 |
3 519,36 |
3 996,00 |
22 984,00 |
22 984,00 |
26 520,00 |
815,00 |
3 243,57 |
15 100,00 |
745,10 |
11 000,00 |
- |
- |
- |
25 000,00 |
Строительство |
51 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000,00 |
- |
11 000,00 |
- |
- |
- |
25 000,00 |
Строительство котельной "Новая", взамен существующей, мощностью 6,25 МВт |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
Строительство котельной "Школа-интернат", взамен существующей, мощностью 3,2 МВт |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Строительство котельной "ДРСУ", взамен существующей, мощностью 1 МВт |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 000,00 |
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
84 907,03 |
3 519,36 |
3 996,00 |
22 984,00 |
22 984,00 |
26 520,00 |
815,00 |
3 243,57 |
100,00 |
745,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
3 519,36 |
3 519,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
745,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
745,10 |
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 815,00 |
|
|
|
|
|
815,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Новая", протяженность заменяемых сетей 15,6 км |
68 952,00 |
|
|
22 984,00 |
22 984,00 |
22 984,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Школа-интернат", протяженность заменяемых сетей 0,8 км |
3 536,00 |
|
|
|
|
3 536,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "ДРСУ", протяженность заменяемых сетей 0,2 км |
884,00 |
|
|
|
|
|
|
884,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.6.8
Основные направления модернизации системы водоснабжения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Иенгра |
Реконструкция скважины N 1 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6 000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
214,00 |
|
|
214,00 |
|
|
|
|
Емкости исходной воды 3*2 шт |
18 000,00 |
|
|
18000,00 |
|
|
|
|
Реконструкция водопровода |
7 580,08 |
|
|
|
2526,69 |
2526,69 |
2526,69 |
|
Строительство модульной ВОС |
15 000,00 |
|
|
15000,00 |
|
|
|
|
Емкости чистой воды |
9 000,00 |
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
НС 2 подъема |
3 000,00 |
|
|
|
3000,00 |
|
|
|
Дизельная электростанция 2 шт. |
4 000,00 |
|
|
|
4000,00 |
|
|
Таблица 1.6.9
Основные направления модернизации системы водоотведения
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
Иенгра |
Строительство модульной КОС |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
|
Емкости воды 2 шт |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
Строительство канализационных сетей |
9 947,61 |
|
4 973,81 |
4 973,81 |
|
КНС 2 шт. |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
Дизельная электростанция |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
Таблица 1.6.10
Основные направления модернизации системы электроснабжения
Населенный пункт |
Мероприятие |
Марка, мощность, МВА |
Физический объем, шт. км |
Срок |
Общая стоимость объекта, рассчитанная по удельным показателям (тыс. руб.) |
Заемные средства |
Местный бюджет |
|
Строительство ВЛ 6 (10) кВ |
|
|
|
|
|
|
с. Иенгра |
Замена ЯКНО |
|
2 |
2012 |
|
|
|
|
Реконструкция ЛЭП 10 кВ |
|
|
|
|
|
|
с. Иенгра |
Замена опор ВЛ 0,4 кВ |
353 |
|
2014 |
|
|
|
|
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ |
|
|
|
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-1 |
АС-50 |
0,933 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-1 |
АС-50 |
0,933 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-1, КТПН-3, КТПН-7 |
АС-25 |
6,959 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-1, КТПН-3, КТПН-7 |
АС-25 |
6,959 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-1, КТПН-9 |
ААБВ 3x25 |
0,13 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
Источник КТПН-3 |
АС-16 |
1,835 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
КТПН-4 |
АС-25 |
1,269 |
2013 |
|
|
|
с. Иенгра |
КТПН-4 |
АС-25 |
1,269 |
2014 |
|
|
|
с. Иенгра |
Замена КТПн |
6 |
|
2013 |
35 000,00 |
30450,00 |
4550,00 |
|
Итого |
|
|
|
35000,00 |
30450,00 |
4550,00 |
2. Прогноз численности населения муниципального образования "Нерюнгринский район"
Нерюнгринский район занимает исключительно выгодное географическое положение, располагаясь близко к Транссибирской магистрали. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога "Лена" протяженностью 1232 км, а также строящаяся в настоящее время железная дорога Беркакит - Томмот - Якутск. Имеется действующий аэропорт, способный принимать самолеты типа Боинг, ТУ-154.
Численность постоянного населения Нерюнгринского района по предварительным итогам переписи населения 2012 года составила 81 199 человек, в том числе:
- г. Нерюнгри - 60508 человек;
- п. Хани - 751 человек;
- п. Беркакит - 4185 человек;
- п. Чульман - 9846 человек;
- п. Золотинка - 612 человек;
- с. Иенгра - 1086 человек.
- п. Серебряный Бор - 4211 человек;
Согласно проведенным исследованиям численность населения в муниципальном образовании "Нерюнгринский район" на 01 января 2011 года по данным Росстата составляла 82588 человек.
Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Нерюнгринском районе, представлены в таблице.
В среднем численность населения сокращалась ежегодно на 1,45% в период с 2009 по 2011 год.
Таблица 2.1
Численность населения МО "Нерюнгринский район"
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
Численность населения (на 1 января текущего года) |
Чел. |
86151 |
85222 |
82588 |
В том числе: | ||||
Городское |
Чел. |
84731 |
83854 |
81499 |
Сельское |
Чел. |
1420 |
1368 |
1104 |
Численность пенсионеров (на конец года) |
Чел. |
22121 |
22954 |
23370 |
из них работающих |
Чел. |
11287 |
11561 |
11683 |
Оценка официальной численности населения на 1 января каждого года осуществляется в соответствии с методологией Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и основывается на базе данных Всероссийской переписи населения 2010 года, к которым ежегодно прибавляется число родившихся, прибывших на данную территорию и вычитается число умерших, выбывших с данной территории по формам отделов ЗАГСа на местах и территориальных подразделений Управления Федеральной миграционной службы.
Успех развития района почти во всех его сферах тесно связан с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала. Однако как по республике, так и в Нерюнгринском районе на протяжении последнего десятилетия наблюдается обратная тенденция - население города непрерывно сокращается.
Таблица 2.2
Численность населения
(человек) | ||||
|
По итогам ВПН-2010 |
На 1 января 2011 года |
На 1 января 2012 года |
На 1 октября 2012 года) |
Республика Саха (Якутия) |
958 528 |
958 258 |
955 859 |
956 102 |
Нерюнгринский район |
82 766 |
82 588 |
81 199 |
80 624 |
Городские поселения |
81 662 |
81 499 |
80 113 |
79 544 |
Город Нерюнгри |
61 747 |
61 609 |
60 508 |
60 223 |
Поселок Беркакит |
4 291 |
4 280 |
4 185 |
4 094 |
Поселок Золотинка |
620 |
616 |
612 |
586 |
Поселок Серебряный Бор |
4 163 |
4 178 |
4 211 |
4 193 |
Поселок Хани |
764 |
763 |
751 |
752 |
Поселок Чульман |
10 077 |
10 053 |
9 846 |
9 696 |
Сельские поселения |
1 104 |
1 089 |
1 086 |
1 080 |
Село Иенгра |
1 104 |
1 089 |
1 086 |
1 080 |
Таблица 2.3
Население по возрасту и полу по итогам всероссийской переписи населения 2010 года
|
Мужчины и женщины |
Мужчины |
Женщины |
Нерюнгринский район | |||
Все население |
82766 |
39693 |
43073 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
4766 |
2467 |
2299 |
5 - 9 |
5227 |
2657 |
2570 |
10 - 14 |
4896 |
2560 |
2336 |
15 - 19 |
5252 |
2603 |
2649 |
20 - 24 |
7186 |
3655 |
3531 |
25 - 29 |
7581 |
3930 |
3651 |
30 - 34 |
7297 |
3585 |
3712 |
35 - 39 |
6425 |
3134 |
3291 |
40 - 44 |
5098 |
2495 |
2603 |
45 - 49 |
6833 |
3169 |
3664 |
50 - 54 |
8380 |
3844 |
4536 |
55 - 59 |
6450 |
2837 |
3613 |
60 - 64 |
3649 |
1575 |
2074 |
65 - 69 |
1291 |
522 |
769 |
70 лет и старше |
2435 |
660 |
1775 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
15895 |
8186 |
7709 |
трудоспособном |
55883 |
28750 |
27133 |
старше трудоспособного |
10988 |
2757 |
8231 |
Город Нерюнгри | |||
Все население |
61747 |
29674 |
32073 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
3531 |
1850 |
1681 |
5 - 9 |
3898 |
1992 |
1906 |
10 - 14 |
3593 |
1905 |
1688 |
15 - 19 |
3910 |
1955 |
1955 |
20 - 24 |
5543 |
2828 |
2715 |
25 - 29 |
5920 |
3082 |
2838 |
30 - 34 |
5651 |
2749 |
2902 |
35 - 39 |
4898 |
2355 |
2543 |
40 - 44 |
3813 |
1849 |
1964 |
45 - 49 |
5148 |
2352 |
2796 |
50 - 54 |
6265 |
2836 |
3429 |
55 - 59 |
4610 |
2038 |
2572 |
60 - 64 |
2596 |
1133 |
1463 |
65 - 69 |
849 |
334 |
515 |
70 лет и старше |
1522 |
416 |
1106 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
11751 |
6112 |
5639 |
трудоспособном |
42457 |
21679 |
20778 |
старше трудоспособного |
7539 |
1883 |
5656 |
Поселок Беркакит | |||
Все население |
4291 |
2036 |
2255 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
252 |
117 |
135 |
5 - 9 |
287 |
137 |
150 |
10 - 14 |
234 |
113 |
121 |
15 - 19 |
252 |
113 |
139 |
20 - 24 |
351 |
189 |
162 |
25 - 29 |
350 |
164 |
186 |
30 - 34 |
357 |
184 |
173 |
35 - 39 |
344 |
165 |
179 |
40 - 44 |
250 |
136 |
114 |
45 - 49 |
352 |
168 |
184 |
50 - 54 |
502 |
229 |
273 |
55 - 59 |
394 |
187 |
207 |
60 - 64 |
188 |
69 |
119 |
65 - 69 |
82 |
36 |
46 |
70 лет и старше |
96 |
29 |
67 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
832 |
389 |
443 |
трудоспособном |
2886 |
1513 |
1373 |
старше трудоспособного |
573 |
134 |
439 |
Поселок Золотинка | |||
Все население |
620 |
304 |
316 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
32 |
19 |
13 |
5 - 9 |
38 |
20 |
18 |
10 - 14 |
31 |
15 |
16 |
15 - 19 |
35 |
21 |
14 |
20 - 24 |
54 |
27 |
27 |
25 - 29 |
58 |
32 |
26 |
30 - 34 |
41 |
23 |
18 |
35 - 39 |
42 |
17 |
25 |
40 - 44 |
29 |
17 |
12 |
45 - 49 |
45 |
26 |
19 |
50 - 54 |
81 |
37 |
44 |
55 - 59 |
70 |
28 |
42 |
60 - 64 |
39 |
14 |
25 |
65 - 69 |
8 |
3 |
5 |
70 лет и старше |
17 |
5 |
12 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
109 |
60 |
49 |
трудоспособном |
405 |
222 |
183 |
старше трудоспособного |
106 |
22 |
84 |
Поселок Серебряный Бор | |||
Все население |
4163 |
2034 |
2129 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
250 |
128 |
122 |
5 - 9 |
331 |
169 |
162 |
10 - 14 |
358 |
195 |
163 |
15 - 19 |
314 |
158 |
156 |
20 - 24 |
315 |
159 |
156 |
25 - 29 |
313 |
156 |
157 |
30 - 34 |
351 |
165 |
186 |
35 - 39 |
358 |
181 |
177 |
40 - 44 |
288 |
136 |
152 |
45 - 49 |
333 |
169 |
164 |
50 - 54 |
352 |
181 |
171 |
55 - 59 |
276 |
115 |
161 |
60 - 64 |
163 |
68 |
95 |
65 - 69 |
66 |
27 |
39 |
70 лет и старше |
95 |
27 |
68 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
994 |
525 |
469 |
трудоспособном |
2684 |
1387 |
1297 |
старше трудоспособного |
485 |
122 |
363 |
Поселок Хани | |||
Все население |
764 |
407 |
357 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
57 |
33 |
24 |
5 - 9 |
50 |
32 |
18 |
10 - 14 |
23 |
16 |
7 |
15 - 19 |
51 |
23 |
28 |
20 - 24 |
54 |
29 |
25 |
25 - 29 |
77 |
42 |
35 |
30 - 34 |
61 |
35 |
26 |
35 - 39 |
51 |
30 |
21 |
40 - 44 |
43 |
20 |
23 |
45 - 49 |
72 |
37 |
35 |
50 - 54 |
97 |
49 |
48 |
55 - 59 |
79 |
37 |
42 |
60 - 64 |
35 |
18 |
17 |
65 - 69 |
5 |
2 |
3 |
70 лет и старше |
9 |
4 |
5 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности - население в возрасте: |
|
|
|
моложе трудоспособного |
142 |
86 |
56 |
трудоспособном |
531 |
297 |
234 |
старше трудоспособного |
91 |
24 |
67 |
Поселок Чульман | |||
Все население |
10077 |
4722 |
5355 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
540 |
268 |
272 |
5 - 9 |
517 |
254 |
263 |
10 - 14 |
560 |
274 |
286 |
15 - 19 |
602 |
290 |
312 |
20 - 24 |
764 |
368 |
396 |
25 - 29 |
773 |
413 |
360 |
30 - 34 |
762 |
395 |
367 |
35 - 39 |
657 |
348 |
309 |
40 - 44 |
610 |
310 |
300 |
45 - 49 |
798 |
378 |
420 |
50 - 54 |
1001 |
471 |
530 |
55 - 59 |
974 |
412 |
562 |
60 - 64 |
593 |
259 |
334 |
65 - 69 |
262 |
110 |
152 |
70 лет и старше |
664 |
172 |
492 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности |
|
|
|
моложе трудоспособного |
1736 |
852 |
884 |
трудоспособном |
6260 |
3329 |
2931 |
старше трудоспособного |
2081 |
541 |
1540 |
Село Иенгра | |||
Все население |
1104 |
516 |
588 |
в том числе в возрасте, лет: |
|
|
|
0 - 4 |
104 |
52 |
52 |
5 - 9 |
106 |
53 |
53 |
10 - 14 |
97 |
42 |
55 |
15 - 19 |
88 |
43 |
45 |
20 - 24 |
105 |
55 |
50 |
25 - 29 |
90 |
41 |
49 |
30 - 34 |
74 |
34 |
40 |
35 - 39 |
75 |
38 |
37 |
40 - 44 |
65 |
27 |
38 |
45 - 49 |
85 |
39 |
46 |
50 - 54 |
82 |
41 |
41 |
55 - 59 |
47 |
20 |
27 |
60 - 64 |
35 |
14 |
21 |
65 - 69 |
19 |
10 |
9 |
70 лет и старше |
32 |
7 |
25 |
возраст не указан |
|
|
|
Из общей численности |
|
|
|
моложе трудоспособного |
331 |
162 |
169 |
трудоспособном |
660 |
323 |
337 |
старше трудоспособного |
113 |
31 |
82 |
Таблица 2.4
Миграционный и естественный прирост (убыль)
(человек) | ||||||
|
Миграционный прирост (убыль) |
Естественный прирост (убыль) |
||||
Муниципальные образования |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
Республика Саха (Якутия) |
-9809 |
-77 4 |
-9451 |
7410 |
7282 |
6743 |
Нерюнгринский район |
-1673 |
-1054 |
-1560 |
284 |
37 |
269 |
Городские поселения |
-1662 |
-1022 |
-1551 |
276 |
225 |
264 |
Город Нерюнгри |
-1400 |
-696 |
-1287 |
299 |
252 |
265 |
Поселок Беркакит |
-107 |
-101 |
-99 |
12 |
5 |
14 |
Поселок Золотинка |
-5 |
-27 |
-9 |
1 |
-4 |
1 |
Поселок Серебряный Бор |
23 |
-15 |
17 |
10 |
20 |
13 |
Поселок Хани |
-18 |
-6 |
-17 |
6 |
2 |
7 |
Поселок Чульман |
155 |
-177 |
-156 |
-52 |
-50 |
-36 |
Сельские поселения |
-11 |
-32 |
-9 |
8 |
12 |
5 |
Село Иенгра |
-11 |
-32 |
-9 |
8 |
12 |
5 |
Всего за период 2009-2012 гг. произошло сокращение численности населения района на 5% (4598 чел.). Тенденции были не одинаковы на территории поселений Нерюнгринского района. Отрицательная динамика численности населения складывалась исключительно за счет миграционного оттока. Что касается естественного движения населения, то рождаемость в полтора раза была больше смертности.
Таблица 2.5
Родившиеся, умершие, естественный прирост (убыль)
(человек) | |||||||||
Муниципальные образования |
Число родившихся |
Число умерших |
Естественный прирост (убыль) |
||||||
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
|
Республика Саха (Якутия) |
16 402 |
15 456 |
14 954 |
8 992 |
8 174 |
8 211 |
7 410 |
7 282 |
6 743 |
Нерюнгринский район |
1 073 |
931 |
980 |
789 |
694 |
711 |
284 |
237 |
269 |
Городские поселения |
1 047 |
906 |
957 |
771 |
681 |
693 |
276 |
225 |
264 |
Город Нерюнгри |
810 |
690 |
726 |
511 |
438 |
461 |
299 |
252 |
265 |
Поселок Беркакит |
53 |
45 |
55 |
41 |
40 |
41 |
12 |
5 |
14 |
Поселок Золотинка |
5 |
7 |
5 |
4 |
11 |
4 |
1 |
-4 |
1 |
Поселок Серебряный Бор |
59 |
64 |
56 |
49 |
44 |
43 |
10 |
20 |
13 |
Поселок Хани |
10 |
7 |
10 |
4 |
5 |
3 |
6 |
2 |
7 |
Поселок Чульман |
110 |
93 |
105 |
162 |
143 |
141 |
-52 |
-50 |
-36 |
Сельские поселения |
26 |
25 |
23 |
18 |
13 |
18 |
8 |
12 |
5 |
Село Иенгра |
26 |
25 |
23 |
18 |
13 |
18 |
8 |
12 |
5 |
Таблица 2.6
Прибывшие, выбывшие, миграционный прирост
(человек) | |||||||||
Муниципальные образования |
Число прибывших |
Число выбывших |
Миграционный прирост (убыль) |
||||||
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
2011 г. |
январь-ноябрь 2012 г. |
справочно: январь-ноябрь 2011 г. |
|
Республика Саха (Якутия) |
26390 |
30175 |
23670 |
36199 |
37969 |
33121 |
-9809 |
-7794 |
-9451 |
Нерюнгринский район |
2501 |
3128 |
2290 |
4174 |
4182 |
3850 |
-1673 |
-1054 |
-1560 |
Городские поселения |
2492 |
3118 |
2282 |
4154 |
4140 |
3833 |
-1662 |
-1022 |
-1551 |
Город Нерюнгри |
1843 |
2433 |
1700 |
3243 |
3129 |
2987 |
-1400 |
-696 |
-1287 |
Поселок Беркакит |
83 |
79 |
80 |
190 |
180 |
179 |
-107 |
-101 |
-99 |
Поселок Золотинка |
34 |
35 |
28 |
39 |
62 |
37 |
-5 |
-27 |
-9 |
Поселок Серебряный Бор |
258 |
230 |
233 |
235 |
245 |
216 |
23 |
-15 |
17 |
Поселок Хани |
33 |
46 |
33 |
51 |
52 |
50 |
-18 |
-6 |
-17 |
Поселок Чульман |
241 |
295 |
208 |
396 |
472 |
364 |
-155 |
-177 |
-156 |
Сельские поселения |
9 |
10 |
8 |
20 |
42 |
17 |
-11 |
-32 |
-9 |
Село Иенгра |
9 |
10 |
8 |
20 |
42 |
17 |
-11 |
-32 |
-9 |
Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.
Генеральным планом МО "Нерюнгринский район" рассматриваются три варианта прогноза численности постоянного населения. Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза. Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.
Сохранение на высоком уровне, а также увеличение показателя миграционного сальдо в среднем и высоком (оптимистичном) вариантах может быть связано с активным развитием малого бизнеса в поселении, повышением его инвестиционной привлекательности, увеличением мощностей существующих предприятий (ОАО ХК "Якутуголь", ООО "Эрчим-Тхан"). В качестве базового варианта для разработки Генерального плана, а также Программы развития коммунальной инфраструктуры принят средний вариант. Данный прогноз обеспечит оптимальный учет потребности населения на территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.
"Рисунок 2.7"
3. Прогноз развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район"
Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.
К учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания населения районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
В настоящее время система образования Нерюнгринского района представлена 54 образовательными учреждениями, из них:
- 18 общеобразовательных школ;
- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- 22 дошкольных образовательных учреждения;
- 3 специальных (коррекционных) образовательных учреждения;
- 7 учреждений дополнительного образования детей;
- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2 внешкольных (прочих) муниципальных учреждения.
Основные показатели системы образования представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1
N п/п |
Показатели |
Ед. измерения |
2009 |
2010 |
2011 |
1. |
Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
157 |
161 |
131 |
2. |
Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) |
единиц |
21 |
21 |
21 |
3. |
Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений |
человек |
9679 |
9605 |
9755 |
В Нерюнгринском районе функционирует учреждение среднего профессионального образования автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Южно-Якутский технологический колледж", созданный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.07.2011 N 693-р путем слияния учреждений среднего профессионального образования "Южно-Якутский региональный колледж" и "Нерюнгринский политехнический колледж". На сегодня вновь созданный колледж обеспечивает подготовку кадров по двум уровням: рабочих кадров и специалистов среднего звена по заявкам предприятий Южной Якутии.
В интенсивном варианте государственной программы "Развитие профессионального образования на 2012-2016 гг." предусмотрено строительство учебного полигона (автодрома) колледжа.
В МО "Нерюнгринский район" функционируют 6 культурно-досуговых учреждений, 2 этнокультурных центра. В рамках исполнения Государственной программы "Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 20122016 годы" в 2012 году распределены 7 витрин: 4 экспозиционных, 1 шестигранная, 2 горизонтных в МУК Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова.
По "Социальным нормативам и нормам" (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р) вместимость стационаров предусматривается в размере 13,47 коек на тысячу жителей.
В больничных учреждениях МО "Нерюнгринский район" развернуто 768 круглосуточных коек (11 мес. 2011 г. - 768). Обеспеченность койками в районе составила 94,6 на 10 тыс. населения (11 мес. 2011 г. - 93,0), что ниже республиканского показателя (РС (Я) 11 мес. 2012 г. - 106,9) на 11,5%. Средняя занятость коек ниже республиканских показателей (287) на 3,5% и составила 277 (11 мес. 2011 г. - 280); оборот коек на уровне показателей по республике - 22 (11 мес. 2011 г. - 22); среднее пребывание на койке - 12,4 (11 мес. 2011 г. - 12,7). Уровень госпитализации на 100 человек составил 23,1 (11 мес. 2011 г. - 22,3), что ниже на 11,5% республиканского показателя (РС (Я) - 26,1). Больничная летальность составила 0,8 (11 мес. 2011 г. - 1,0), что на уровне средних значений показателя по республике. Объем стационарной помощи составил 2,843 койко-дня на 1 жителя (11 мес. 2011 г. - 2,831), что ниже показателя по республике на 14,4% (3,323).
4. Прогноз развития жилищной сферы муниципального образования "Нерюнгринский район"
Анализ перспектив развития МО "Нерюнгринский район" построен с учетом реализации всех вышеперечисленных программ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в целом по району. В результате, в перспективе до 2030 года ожидаются небольшие изменения в системе потребления населением тепловой и электроэнергии в связи с региональной адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Нерюнгри и поселках Чульман, Беркакит и Серебряный Бор на период 2013-2015 годы.
Таблица 4.1
Прогноз на 2030 год
Показатели |
Ед. изм. |
2030 год |
Проектная численность населения на конец периода |
Тыс. чел. |
66,198 |
Средняя жилищная обеспеченность на конец периода |
Кв. м. на 1 человека |
25,63 |
Требуемый жилищный фонд на конец периода |
Тыс. кв. м. |
1 191,564 |
Существующий жилищный фонд |
Тыс. кв. м. |
1 855,361 |
Объем нового жилищного фонда |
Тыс. кв. м. |
52,972 |
В среднем в год нового жилищного фонда |
Тыс. кв. м. |
3,116 |
По району среднее значение ввода нового жилищного фонда составляет 3,116 тыс. кв. м. Все вводимые объекты будут оборудованы системами централизованного водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.
5. Прогноз развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район"
5.1. Теплоснабжение
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.
К числу основных проблем в теплоснабжении относятся:
1. неудовлетворительное состояние систем теплоснабжения, характеризующееся высоким износом котельных и оборудования;
2. низкий уровень эффективности использования энергии у конечных потребителей;
3. высокий удельный расход топлива;
4. низкое КПД котлов;
5. значительные потери энергоресурсов в процессе их транспортировки и распределения;
6. отсутствие систем автоматизации, мониторинга и приборов учета отпуска тепловой энергии на источниках;
7. низкий уровень химводоподготовки на котельных;
8. организационная разобщенность объектов и систем теплоснабжения - отсутствие единой государственной политики в этом секторе, прежде всего научно-технической и инвестиционной;
9. отсутствие крупных инвестиций для обеспечения надежного теплоснабжения при необходимости одновременного ограничения роста стоимости услуг в этой сфере.
В сфере коммунального хозяйства данные проблемы усугубляются также сложными климатическими условиями, сложной транспортной схемой. А также существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
В котельных водоподготовка проводится некачественно, что увеличивает расход топлива до 12,5% и более. Теплопотери в тепловых сетях из-за наличия теплоизоляции невысокого качества, как правило, минеральной ватой, на отдельных участках составляют более 30%.
Накопившиеся за многие годы проблемы в теплоснабжении отрицательно сказываются на нормальном функционировании жилищно-коммунального комплекса. Проблема неуклонного роста затрат в связи с ветшанием основных фондов и снижение надежности теплоснабжения потребителей предопределяют основное направление мероприятий программы.
Назрела необходимость в принятии мер, направленных на привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс для решения задач обновления технологического оборудования.
Для достижения эффективного состояния системы теплоснабжения потребуются значительные капитальные вложения. Основными источниками финансирования, вложений являются республиканский бюджет и регулируемый государственными органами тариф на тепловую энергию. Однако необходимо помнить, что при включении в состав регулируемого тарифа сумм для капитальных вложений требуется соблюдение баланса интересов государства, предприятия и потребителя тепла.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2013-2017 годы и на перспективу до 2030 года призвана решить имеющиеся проблемы за счет реализации системы технических, финансовых, экономических и организационных мер по оптимизации, модернизации и повышению надежности функционирования системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В современных условиях, когда уровень развития технологий позволяет реализовать любые задачи по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, Нерюнгринскому району необходим комплексный, системный подход по организации и проведению необходимых мероприятий на среднесрочной основе. Комплексный, системный подход должен быть нацелен на создание комфортных и безопасных условий проживания населения и обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.
5.1.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.
Главным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:
- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;
- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;
- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;
- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;
- комплексный учет энергоносителей (топливо, электроэнергия, вода, тепло в системе отопления, тепло в системе горячего водоснабжения);
- внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;
- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.
В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Основные направления развития системы теплоснабжения муниципального образования МО "Нерюнгринский район":
- модернизация котельного оборудования;
- реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции;
- мероприятия по энергоресурсосбережению;
- комплексное обследование систем теплоснабжения;
- реконструкция котельных и ЦТП;
- проведение энергоаудита предприятий.
Для модернизации системы теплоснабжения МО "Нерюнгринский район", с учетом существующего состояния системы и перспектив развития, разработан перечень мероприятий (Приложении 2).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы в соответствии с требованиями п. 1 п. 8 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" на основании:
- программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности;
- программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО "Нерюнгринский район".
5.1.2. Перечень мероприятий до 2030 года
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО "Нерюнгринский район" приведен в Приложении 2 к Программе. Объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий составит 839, 0 млн. руб. из них планируется:
Таблица 5.1.2.1
Перечень мероприятий до 2030 года
N п/п |
Мероприятия |
Ед. изм. |
Сумма |
1 |
Строительство котельных |
тыс. руб. |
216 000,00 |
2 |
Реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт |
тыс. руб. |
184 800 |
3 |
Реконструкция ЦТП |
тыс. руб. |
18 200 |
4 |
Перевод на двухконтурную систему |
тыс. руб. |
30 000 |
5 |
Мероприятия по энергоресурсосбережению |
тыс. руб. |
377 538,78 |
Строительство и реконструкция котельных
Обновление основных фондов является главным условием устойчивого развития жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры Нерюнгринского района. Главной целью реализации мероприятий по строительству и реконструкции котельных является повышение эффективности функционирования и надежности эксплуатации источников теплоснабжения, а также улучшение условий жизни населения и экологической обстановки в районе.
В состав данной подпрограммы входит строительство котельных:
1. реконструкция котельной, ввод мощности 6,5 МВт, в п. Золотинка;
2. реконструкция котельной "Новая", ввод мощности 6,25 МВт, в с. Иенгра;
3. реконструкция котельной "Школа-интернат", ввод мощности 3,2 МВт, в с. Иенгра;
4. реконструкция котельной "ДРСУ", ввод мощности 1 МВт, в с. Иенгра;
5. реконструкция котельной, ввод мощности 12,9 МВт, в п. Хани;
6. реконструкция ЧТЭЦ филиал НГРЭС ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 16 МВт, в п. Чульман;
7. строительство котельной в с. Большой Хатыми (начало в 2013 г.).
Согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП 21-01-97) здания котельных должны быть исполнены из негорючих или трудно горючих материалов. Цель строительства - надежное теплоснабжение, обновление основных фондов поставщиков коммунальных услуг, модернизация оборудования.
Таблица 5.1.2.2
Финансирование строительства котельных по годам (млн. руб.)
N п\п |
Мероприятия |
Всего |
2015 |
2016 |
2020 |
2021 |
2022 |
2026 |
|
Реконструкция котельной, ввод мощности 6,5 МВт, п. Золотинка |
25,00 |
|
25,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция котельной "Новая", ввод мощности 6,25 МВт, с. Иенгра |
25,00 |
|
|
|
|
|
25,00 |
|
Реконструкция котельной "Школа-интернат", ввод мощности 3,2 МВт, с. Иенгра |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
|
|
|
Реконструкция котельной "ДРСУ", ввод мощности 1 МВт, с. Иенгра |
11,00 |
|
|
|
|
11,00 |
|
|
Реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт, п. Чульман |
184,80 |
30,00 |
154,80 |
|
|
|
|
|
Реконструкция котельной, ввод мощности 12,9 МВт, п. Хани |
140,00 |
|
|
|
140,00 |
|
|
|
Реконструкция ЦТП, в п. Беркакит |
18,20 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
|
|
Перевод на двухконтурную систему п. Чульман
Главной целью мероприятия является обеспечение надежности и снижения затрат на функционирование систем теплоснабжения. Двухконтурная система более надежна в эксплуатации - это ее главное преимущество.
Немаловажным фактором является комплексный подход к решению проблем надежности, поэтому необходимо связать переход на двухконтурную систему с реконструкцией ЧТЭЦ.
Как показывает практика, условия работы котлов в ЧТЭЦ не всегда удовлетворительны, что и обуславливает требование по обеспечению периодичности ремонтных работ. Это же способствует проведению относительно частых ремонтных работ, в то время как правильнее было бы обеспечить высокую надежность и долговечность самих котлов.
Основными мероприятиями при установке двухконтурной системы является использование пластинчатых теплообменников. При аналогичных параметрах пластинчатые теплообменники в 3-6 раз меньше по габаритам и составляют 1/6 от веса кожухотрубных теплообменников. Таким образом, экономятся не только площади под установку, но и снижаются начальные затраты.
Мероприятия по энергоресурсосбережению
Комплексный подход в энергоресурсосбережении состоит в четком определении целей развития системы мероприятий, разработке и реализации средств достижения этих целей.
Мероприятия по энергоресурсосбережению, предусмотренные в Программе, можно разделить на организационные и технические. При этом приборный учет энергоресурсов, на который делается основной упор в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", кроме упорядочения финансовых отношений между поставщиком и потребителем, рассматривается в качестве подготовительного этапа к мероприятиям по энергоресурсосбережению (см. рис. 5.1.2.3), так как для реализации долгосрочных мероприятий необходимо наличие достоверной информации об энергоисточниках, в т.ч. об объеме вырабатываемой, реализуемой тепловой энергии, о потерях в тепловых сетях и т.д.
"Комплекс энергосберегающих мероприятий" (рис. 5.1.2.3)
Организационные мероприятия направлены на создание условий для экономического стимулирования энергоресурсосбережения, на подготовку внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, на подготовку кадров. К основным организационным мероприятиям относятся:
принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики; проведение комплексных энергетических обследований (энергоаудита) населенных пунктов района; решение проблемы сверхнормативных потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции; обучение и переподготовка специалистов, как в сфере управления, так и в сфере эксплуатации систем теплоснабжения по направлению "энергоресурсосбережение";
корректировка ежегодных планов мероприятий по энергоресурсосбережению в населенных пунктах с учетом их приоритетности по срокам окупаемости на основе результатов энергоаудита.
Таблица 5.1.2.4
Капитальные вложения на проведение мероприятий по энергоресурсосбережению
(млн. руб.) | ||||||||||||||||||||
N п\п |
Мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Всего |
330,73 |
3,52 |
31,67 |
21,95 |
22,92 |
43,28 |
33,29 |
27,29 |
0,85 |
2,43 |
28,52 |
27,59 |
27,32 |
33,58 |
26,52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
21,8 |
|
21,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Установка частотных регуляторов |
9,4 |
3,52 |
|
0,59 |
|
0,59 |
4,11 |
0,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ) |
2,23 |
|
|
|
|
0,12 |
|
|
0,25 |
1,61 |
|
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
14,13 |
|
|
|
|
|
1,63 |
1,00 |
|
0,82 |
2,00 |
0,82 |
0,80 |
7,06 |
|
|
|
|
|
5 |
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию |
266,06 |
|
9,87 |
21,36 |
21,36 |
42,57 |
27,55 |
10,75 |
|
|
26,52 |
26,52 |
26,52 |
26,52 |
26,52 |
|
|
|
|
6 |
Модернизация насосного оборудования |
1,56 |
|
|
|
1,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Автоматизация и диспетчеризация котельных |
14,95 |
|
|
|
|
|
|
14,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблице 5.1.2.4 представлены капитальные вложения на проведение мероприятий по энергоресурсосбережению на период 2013-2030 годы. Расчеты произведены на основе цен за 2012 год, которые были предоставлены ГУП ЖКХ РС(Я).
Технические мероприятия направлены на снижение потерь и расходов, обеспечение надежности и эффективности работы источников тепла и тепловых сетей, в том числе увеличение эффективности работы котельных. Модернизация технологического оборудования котельных включает в себя внедрение энергоэффективного оборудования, в частности сетевых насосов.
Создание диспетчеризации учета расхода тепла и воды является одним из важных путей энергоресурсосбережения, позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактической выработки и потребления.
Мероприятия по энергосбережению также включают в себя мероприятия по снижению потребления электрической энергии в котельных. Для этого осуществляется установка частотных регуляторов на сетевые насосы котельных и установка компенсаторов. Необходимо особо отметить, что использование частотно-регулируемых приводов (ЧРП) не только увеличивает надежность работы системы, но также обеспечивает оперативное управление рабочих характеристик системы и при этом существенно экономит затраты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями, что позволяет в достаточно короткие сроки покрыть затраты, связанные с приобретением и установкой ЧРП на электродвигатель насоса. Компенсаторы реактивной мощности позволяют снизить общие расходы на электроэнергию, уменьшить нагрузку элементов распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов и распределительных устройств), тем самым продлевая срок их службы.
С целью снижения утечек необходимо повышение качества теплоизоляции и замена изношенных участков трубопроводов. Планируется реконструкция трубопроводов тепловых сетей с заменой на пенополиуретановые трубы (ППУ трубы) с изоляцией, это позволит снизить потери тепла при транспортировке до 3-5%, увеличить срок эксплуатации теплопроводов до 30 лет, сократить трудозатраты при монтаже трубопроводов. Как показывает российская и международная практика, затраты на установку трубы ППУ окупаются уже через 3-6 лет, а в дальнейшем на протяжении двух десятилетий трубы в ППУ изоляции будут приносить чистую экономию средств.
Немаловажным аспектом энергоресурсосбережения является проведение комплексных обследований систем теплоснабжения производственных филиалов предприятия (энергоаудита). При проведении энергетического обследования проводится анализ состояния систем теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта), оценка состояния систем и средств (приборов) учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей, расчет удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию (или виды работ), оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий и оценка возможности использования здания котельных и установленного оборудования для строительства новых котельных, реализуемых предприятием, формирование Энергетического паспорта предприятия.
Планируется, что в рамках мероприятий по энергоресурсосбережению будут проведены эксперименты по использованию инновационных изолирующих материалов, в том числе для сложных поверхностей. После практических экспериментов выбранные изолирующие материалы будут масштабно использоваться в системах теплоснабжения. Итогами реализации всех мероприятий по подпрограмме энергоресурсосбережения будут:
- повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение рационального баланса потребления ТЭР предприятиями коммунального комплекса района;
- надежность теплообеспечения за счет модернизации объектов теплоснабжения;
- снижение расходов на закупку топлива.
5.1.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2030 г. являются:
- выработка тепловой энергии
2030 г. - 2 629,69 Гкал/м2;
- удельный расход условного топлива
2030 г. - 196 кг у. т./ Гкал;
- КПД котельных
2030 г. - 75%.
5.1.4. Распределение финансовой потребности по источникам
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Нерюнгринский район" на период до 2030 года составляет 839 млн. руб., из них:
- тарифные средства - 376,4 млн. руб.;
- амортизация - 366, 0 млн. руб.;
- капитальный ремонт - 10,3 млн. руб.;
- привлеченные средства - 4,0 млн. руб.;
- заемные средства кредитных организаций - 4, 0 млн. руб.;
- бюджетные средства - 462,6 млн. руб;
- республиканский бюджет - 462,6 млн. рублей.
Общая информация по финансовому обеспечению программы в приложении 3.
Данные показатели рассчитаны в соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) N 433.
Таблица 5.1.4.1
Источники капитальных вложений
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники капитальных вложений |
3519 |
31668 |
66037 |
216809 |
65378 |
35883 |
29893 |
18448 |
145029 |
39520 |
27583 |
27320 |
27335 |
52320 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
839014,8 |
Тарифные средства, из них |
667 |
25184 |
19868 |
26991 |
30443 |
24398 |
29893 |
9416 |
5029 |
35505 |
27583 |
27320 |
27335 |
34467 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
376372,7 |
Амортизация |
0 |
22611 |
19200 |
25073 |
28524 |
23147 |
29893 |
8749 |
5029 |
35505 |
27583 |
27320 |
27335 |
33799 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
366041,2 |
Капитальный ремонт |
667 |
2574 |
667 |
1919 |
1919 |
1251 |
0 |
667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10331,5 |
Бюджетные средства, из них |
2852 |
6484 |
46170 |
189817 |
34935 |
11485 |
0 |
9032 |
140000 |
4015 |
0 |
0 |
0 |
17853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462642,2 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
1996 |
4539 |
32319 |
132872 |
24454 |
8039 |
0 |
6322 |
98000 |
2810 |
0 |
0 |
0 |
12497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323849,6 |
Бюджет муниципального образования (район) |
713 |
1621 |
11542 |
47454 |
8734 |
2871 |
0 |
2258 |
35000 |
1004 |
0 |
0 |
0 |
4463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115660,6 |
Бюджет муниципального образования (поселения) |
143 |
324 |
2308 |
9491 |
1747 |
574 |
0 |
452 |
7000 |
201 |
0 |
0 |
0 |
893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23132,1 |
5.1.5. Перспективная динамика тарифов на тепловую энергию и источников финансирования мероприятий по теплоснабжению
В социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), также как и в развитии муниципальных образований, тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов направлено с одной стороны, на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой - обеспечение доступности услуг теплоснабжения для потребителей, в частности, для населения, с точки зрения их платежеспособности.
В Республике Саха (Якутия) уполномоченным органом регулирования тарифов является Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия). В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых бытовых отходов подлежат государственному регулированию.
В каждом муниципальном образовании Нерюнгринского района созданы предприятия, которые обслуживают жилищно-коммунальный комплекс поселений. Для каждого предприятия утверждены тарифы.
Таблица 5.1.5.1
Тарифы на тепловую энергию на 2013 год
|
Ед. изм. |
МУП "ИПУ ЖКХ" |
МУП "ЖЭК-Золотинка" |
ООО "Максимус" |
МУП "ХПУ ЖКХ" |
филиал Нерюнгринская ГРЭС ОАО "ДГК" |
Полезный отпуск |
Гкал |
13271 |
13725 |
11218 |
20956 |
1451400 |
Переменные затраты |
тыс. руб. |
17930 |
14805 |
14121 |
29485 |
444800 |
Постоянные затраты |
тыс. руб. |
14113 |
13096 |
13028 |
16971 |
1600700 |
Выручка |
тыс. руб. |
32043 |
27901 |
27150 |
46456 |
2045500 |
Тариф |
руб/Гкал |
2414,53 |
2032,89 |
2420,22 |
2216,85 |
1409,3* |
* Среднегодовые
Примечание: тарифы представлены последнего периода регулирования на 2013 год.
В данной таблице проведена оценка изменения тарифов на тепловую энергию от предлагаемых мероприятий, которые указаны в Приложении 3.
Перспективная динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям по рассматриваемым населенным пунктам Нерюнгринского района, представлена в таблице 5.1.5.2.
В динамике развития тарифов на тепловую энергию учтены:
- прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., разработанный на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22.12.2011, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годы (применен рост цен регулируемых тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий на период до 2015 г.);
- "Схема комплексного развития производственных сил транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства РС(Я) от 06.09.2006 за N 411;
- прогнозируемый объем реализации коммунальных ресурсов (приложение 1);
- тарифы, утвержденные ГКЦ РЭК РС(Я), для предприятий жилищно-коммунального комплекса Нерюнгринского района.
Таблица 5.1.5.2
Перспективная динамика тарифов на тепловую энергию на период 2013-2030 гг.
|
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
1686 |
Переменные затраты |
млн. руб. |
1667,8 |
1845,9 |
1854,5 |
1856,2 |
1853,9 |
1847,3 |
1841,3 |
1794,4 |
1783,5 |
1783,6 |
1783,7 |
1783,8 |
1784,0 |
1783,5 |
1783,0 |
1782,9 |
1782,8 |
1782,6 |
Постоянные затраты |
млн. руб. |
1132,2 |
1132,3 |
1135,4 |
1142,0 |
1163,7 |
1170,3 |
1173,8 |
1176,8 |
1178,7 |
1193,2 |
1197,1 |
1199,9 |
1202,6 |
1205,4 |
1210,6 |
1211,9 |
1213,3 |
1214,5 |
Выручка |
млн. руб. |
2800,0 |
2978,2 |
2989,9 |
2998,2 |
3017,6 |
3017,5 |
3015,1 |
2971,3 |
2962,2 |
2976,8 |
2980,8 |
2983,7 |
2986,6 |
2988,9 |
2993,6 |
2994,8 |
2996,0 |
2997,2 |
Тариф |
руб./Гкал |
1660,8 |
1766,5 |
1773,5 |
1778,4 |
1789,9 |
1789,8 |
1788,4 |
1762,4 |
1757,0 |
1765,7 |
1768,1 |
1769,8 |
1771,5 |
1772,8 |
1775,6 |
1776,4 |
1777,1 |
1777,8 |
Динамика изменения тарифа |
% |
100 |
106,4 |
100,4 |
100,3 |
100,6 |
100,0 |
99,9 |
98,5 |
99,7 |
100,5 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.2. Водоснабжение
5.2.1. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения
Проблемными вопросами системы водоснабжения по Нерюнгринскому району являются:
- аварийность на магистральных трубопроводах;
- несвоевременная замена насосного оборудования;
- износ водопроводных сетей составляет до 70%, сетей горячего водоснабжения - до 80%.
Причинами высокого износа сетей водоснабжения служат:
1. Естественное старение трубопроводов (срок эксплуатации по нормативу - сети теплоснабжения 25 лет, сети ГВС - 15.
2. Скрытые дефекты:
- некачественный провар монтажных стыков;
- нарушение целостности трубопроводов на подвижных опорах.
3. Нарушение при строительстве и в процессе эксплуатации:
- продавлены плиты перекрытия;
- некачественно герметизированы стыки между лотками, плитами перекрытия;
- просадка ж/б лотков.
4. Внутренняя коррозия:
- солеобразования в результате низкого качества воды и низкая/отсутствие химводоочистки ГВС;
- уменьшение толщины стенок трубопроводов из-за длительной эксплуатации;
- наличие блуждающих токов.
5. Наружная коррозия:
- Соприкосновение с грунтовыми водами, паводковыми водами, фекальными водами, затопление сетей при ремонтных работах, т.к. отсутствуют дренажные линии в каналах тепловых сетей;
- совместная прокладка водопровода с тепловыми сетями в одной изоляции с трубопроводом обратного теплоснабжения ведет к увлажнению тепловой изоляции.
В результате износа трубопроводов происходят повреждения наружной и внутренней коррозии трубопроводов, тепловой изоляции, покровного слоя изоляции и как следствие - увеличение потерь и недопоставка горячей и холодной воды потребителям.
5.2.2. Прогноз развития существующей системы водоснабжения с учетом строительства жилищного фонда и объектов социального назначения
Существующая система централизованного водоснабжения не обеспечивает подачу качественной воды населению из-за неудовлетворительного технического состояния сетей водоснабжения и оборудования. Основной целью водохозяйственных мероприятий является реконструкция скважин, водопроводных сетей, обустройство водоохранных зон, модернизация насосного оборудования. Также планируется ввод новых модульных водоочистных сооружений с целью улучшения качества питьевой воды.
Для защиты водоисточников должно быть предусмотрено обустройство скважин, обеспечение их экологической безопасности для улучшения качества вод подземных источников питьевого водоснабжения и защиты от антропогенных загрязнений.
Республиканская Программа "Чистая вода" на 2011-2025 гг. предусматривает исключение процесса ухудшения состояния системы водоснабжения в МО "Нерюнгринский район", обеспечение доступа воды и планомерную работу по развитию отрасли с целью сохранения и улучшения здоровья населения, а именно:
Таблица 5.2.2.1
Мероприятия по обеспечению населения МО "Нерюнгринский район" чистой водой по республиканской программе "Чистая вода" на 2011-2025 гг.
Наименование мероприятия |
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
Реконструкция Верхне-Нерюнгринского водозабора |
33 000 |
Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в лечебных, пищевых, детских дошкольных и школьных учреждениях |
7 500 |
Реконструкция системы водоподготовки питьевой воды в п. Беркакит |
3 500 |
Монтаж очистных систем на скважинах в п. Чульман |
11 100 |
Монтаж очистных систем на скважинах в с. Большой Хатыми |
1 600 |
Замена насосных агрегатов г. Нерюнгри |
2 000 |
Замена резервуара г. Нерюнгри |
10 000 |
Строительство новых водозаборных скважин п. Беркакит |
8 000 |
Строительство резервуарной скважины в п. Чульман |
12 000 |
Строительство резервуарной скважины в с. Большой Хатыми |
7 000 |
Реконструкция системы водоснабжения в с. Иенгра с установкой колонковой системы водоснабжения населения с. Иенгра |
10 029 |
Реконструкция КОС II и III очереди г. Нерюнгри |
600 000 |
Приобретение и наладка комплектной станции биологической очистки для школы-интерната с. Иенгра |
7 000 |
Реконструкция СБО-1 п. Чульман |
35 000 |
Монтаж локальных очистных сооружений в 3 мкр., МТФ, ДРСУ-2, СУ-950 п. Чульман |
90 000 |
Монтаж локальных очистных сооружений в с. Большой Хатыми |
50 000 |
Ремонт колодцев в п. Серебряный Бор |
800 |
Ремонт оборудования КНС |
450 |
Реконструкция и автоматизация КНС-6, 7, 8 г. Нерюнгри |
53 700 |
Реконструкция дренажной системы иловых полей |
900 |
Модернизация оборудования БХЛ |
1 400 |
Строительство станции биологической очистки в п. Золотинка |
32 200 |
Строительство новых очистных сооружений в п. Беркакит |
84 000 |
В целом мероприятия разработаны для решения вопросов качества жизни населения, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры населенных пунктов путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения;
- решением вопросов качества жизни населения.
5.2.3. Основные направления модернизации системы водоснабжения
Основные направления развития системы водоснабжения МО "Нерюнгринский район":
- реконструкция сетей водоснабжения;
- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" на границах балансовой принадлежности;
- реконструкция водозаборов;
- строительство ВОС;
- модернизация насосного оборудования;
- обустройство санитарной охраны водоисточников.
Для модернизации системы водоснабжения МО "Нерюнгринский район", с учетом существующего состояния системы и перспектив развития, разработан перечень мероприятий представленных в Приложении 5.
5.2.4. Перечень мероприятий до 2030 года
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации системы водоснабжения МО "Нерюнгринский район", приведен в Приложении 5 к Программе. Объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий составит 939 313,15 тыс. руб. из них планируется:
Таблица 5.2.4.1
Перечень мероприятий до 2030 года
N п/п |
Мероприятия |
Ед. изм. |
Сумма |
1 |
Реконструкция скважин |
тыс. руб. |
108 000,00 |
2 |
Строительство ВОС |
тыс. руб. |
140 000,00 |
3 |
Реконструкция водопровода |
тыс. руб. |
327 147,00 |
4 |
Установка дизельных электростанций |
тыс. руб. |
38 000,00 |
5 |
Установка емкостей с исходной и чистой водой |
тыс. руб. |
288 000,00 |
6 |
Модернизация насосного оборудования |
тыс. руб. |
25 926,00 |
7 |
ПИР |
тыс. руб. |
9 240,00 |
Основные цели реализации мероприятий:
1. повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов водоснабжения;
2. минимизация потерь воды при транспортировке воды;
3. уменьшение износа оборудования объектов водоснабжения;
4. уменьшение потребления электроэнергии.
В результате реализации мероприятий повысится энергоэффективность и будет обеспечено бесперебойное функционирование объектов водоснабжения систем теплоснабжения в Нерюнгринском районе, мероприятия позволят повысить надежность коммунальных систем.
5.2.5. Целевые показатели развития системы водоснабжения
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей (Приложение 4).
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.
При формировании требований к конечному состоянию системы водоснабжения МО "Нерюнгринский район" применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
5.2.6. Перспективная динамика тарифов на услуги системы водоснабжения и источников финансирования мероприятий.
Как выше указывалось, централизованное водоснабжение в Нерюнгринском районе существует в каждом населенном пункте. В связи с этим тарифы на услуги водоснабжения представлены в разрезе каждого муниципального образования. Из-за высокой изношенности объектов водоснабжения потребность в капитальных вложениях очень высокая.
Проводимые мероприятия в основном направлены на устойчивость и надежность системы водоснабжения. В связи с этим экономический эффект незначительный.
Таким образом, средства на капитальные вложения через амортизационные отчисления влияют на тариф на услуги водоснабжения как удорожающий фактор.
Таблица 5.2.6.1
Влияние проводимых мероприятий на изменение среднего тарифа на услуги системы водоснабжения по Нерюнгринскому району
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск |
4144 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
Переменные затраты |
29534 |
35783 |
31891 |
31779 |
31237 |
32646 |
34456 |
48363 |
48363 |
48381 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
Постоянные затраты |
68060 |
73657 |
84764 |
94737 |
104286 |
107137 |
111888 |
155044 |
156718 |
159309 |
166649 |
170510 |
174487 |
177806 |
180727 |
185860 |
189922 |
193201 |
Выручка |
97595 |
109440 |
116655 |
126516 |
135523 |
139784 |
146345 |
203407 |
205081 |
207690 |
215302 |
219163 |
223140 |
226459 |
229380 |
234513 |
238575 |
241854 |
Тариф |
23,6 |
26,5 |
28,3 |
30,6 |
32,8 |
33,9 |
35,4 |
49,3 |
49,7 |
50,3 |
52,1 |
53,1 |
54,0 |
54,8 |
55,6 |
56,8 |
57,8 |
58,6 |
Влияние на тариф |
100,0 |
112,5 |
120,0 |
130,1 |
139,4 |
143,7 |
150,5 |
209,2 |
210,9 |
213,6 |
221,4 |
225,4 |
229,5 |
232,9 |
235,9 |
241,2 |
245,3 |
248,7 |
Примечание: средние тарифы по Нерюнгринскому району.
5.3. Водоотведение
5.3.1. Проблемы эксплуатации системы водоотведения
Основными проблемами системы водоотведения МО "Нерюнгринский район" являются:
- низкое качество очистки сточных вод (в том числе ливневых);
- высокий износ оборудования и сетей водоотведения;
- отсутствие современных методов очистки сточных вод.
Водоотведение в МО "Нерюнгринский район" характеризуется высоким уровнем износа, что является одним из факторов низкого качества очистки стоков, также обуславливает повышенную аварийность сетей и загрязнение окружающей среды, в том числе поверхностных вод.
С начала 2013 года по контролю за 8 очистными сооружениями отобрано и проанализировано 26 проб природной воды и получены следующие результаты:
- КОС п. Беркакит находится в аварийном состоянии;
- станция биологической очистки (СБО) ст. Золотинка находится в аварийном состоянии;
- СБО аэропорта "Чульман". В июне установлено влияние очистных сооружений на качество воды р. Чульман в части увеличения органических загрязнителей (ХПК и БПК) в 1,1 раза в точке контроля ниже сброса;
- СБО ЦТС, СБО 1, ОС2, СБО3 п. Чульман. Негативного влияния очистных сооружений на качество природных вод по результатам исследований проб не установлено.
Ситуация с очисткой бытовых сточных вод на территории Нерюнгринского района является стабильной, ситуация наиболее благополучна по сравнению с другими районами республики.
5.3.2. Целевые показатели развития системы водоотведения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоотведения
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 (таблица 5.3.2.1):
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов.
При формировании требований к конечному состоянию системы водоотведения МО "Нерюнгринский район" применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Таблица 5.3.2.1
Целевые показатели Программы
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
1 |
Система водоотведения |
|
1.1 |
Доступность для потребителей. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
|
|
Индекс нового строительства сетей, % |
1.2 |
Показатели спроса на услуги водоотведения. Обеспечение сбалансированности Систем водоотведения. |
Потребление услуги водоотведения, тыс. м3 |
1.3 |
Показатели качества поставляемых услуг водоотведения. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению. |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
1.5 |
Надежность обслуживания системы водоотведения. Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ сетей водоотведения, % | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей, % | ||
1.6 |
Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. |
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | ||
11.7 |
Эффективность потребления водоотведения. |
Удельное водоотведение, м3/чел./год |
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
- обеспечение энергосбережения;
- улучшение качества очистки сточных вод.
Подробнее целевые индикаторы развития системы водоотведения до 2030 года приведены в Приложении 7.
5.3.3. Основные направления развития системы водоотведения
Основные направления развития системы водоотведения МО "Нерюнгринский район":
- строительство КОС;
- реконструкция КОС;
- строительство КНС;
- реконструкция сетей водоотведения;
- строительство сетей канализации.
Для модернизации системы водоотведения МО "Нерюнгринский район", с учетом существующего состояния системы и перспектив развития, разработан перечень мероприятий (Приложение 8).
5.3.4 Перечень мероприятий до 2030 года
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации системы водоотведения МО "Нерюнгринский район" приведен в Приложении 7 к Программе. Объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий составит 447 576,20 тыс. руб. из них планируется:
Таблица 5.3.4.1
Перечень мероприятий до 2030 года
N п/п |
Мероприятия |
Ед. изм. |
Сумма |
1 |
Строительство модульной КОС |
тыс. руб. |
90 000,00 |
2 |
Строительство канализационных сетей |
тыс. руб. |
9 947,6 |
3 |
Реконструкция КОС |
тыс. руб. |
85 000,00 |
4 |
Реконструкция канализационных сетей |
тыс. руб. |
68 628,58 |
5 |
Установка КНС |
тыс. руб. |
84 000,00 |
6 |
Установка емкостей |
тыс. руб. |
81 000,00 |
7 |
Установка ДЭС |
тыс. руб. |
12 000,00 |
8 |
ПИР |
тыс. руб. |
17 000,00 |
5.3.5 Перспективная динамика тарифов на услуги системы водоотведения и источников финансирования мероприятий
Как выше указывалось, централизованное водоотведение в Нерюнгринском районе существует в каждом населенном пункте. В связи с этим тарифы на услуги водоотведения представлены в разрезе каждого муниципального образования. Из-за высокой изношенности объектов водоотведения потребность в капитальных вложениях очень высокая.
Проводимые мероприятия в основном направлены на устойчивость и надежность системы водоотведения и на новое строительство. В связи с этим экономический эффект незначительный.
Таким образом, средства на капитальные вложения через амортизационные отчисления влияют на тариф на услуги водоотведения как удорожающий фактор.
Таблица 5.3.5.1
Влияние проводимых мероприятий на изменение среднего тарифа на услуги системы водоотведения по Нерюнгринскому району
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск |
1553 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
Переменные затраты |
11613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
Постоянные затраты |
66854 |
70676 |
77673 |
82071 |
83433 |
84896 |
88096 |
90692 |
93689 |
95986 |
97843 |
99800 |
100820 |
107180 |
111166 |
114452 |
114624 |
114796 |
Выручка |
78467 |
84289 |
91286 |
95683 |
97046 |
98508 |
101708 |
104305 |
107302 |
109599 |
111456 |
113413 |
116242 |
122603 |
126588 |
129874 |
130046 |
130218 |
Тариф |
50,5 |
53,0 |
57,4 |
60,1 |
61,0 |
61,9 |
63,9 |
65,5 |
67,4 |
68,9 |
70,0 |
71,3 |
73,0 |
77,0 |
79,5 |
81,6 |
81,7 |
81,8 |
Влияние на тариф |
100,0 |
104,8 |
113,5 |
119,0 |
120,7 |
122,5 |
126,5 |
129,7 |
133,4 |
136,3 |
138,6 |
141,0 |
144,5 |
152,5 |
157,4 |
161,5 |
161,7 |
161,9 |
Примечание: средние тарифы по Нерюнгринскому району
5.4. Электроснабжение
5.4.1. Проблемы эксплуатации систем электроснабжения
Основные проблемы эксплуатации систем энергоснабжения Нерюнгринского района заключаются в значительном износе распределительных сетей, который составляет до 70%.
Большое негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывает недогрузка производственных мощностей из-за спада объемов потребления в последние годы, плохо налаженный и не оснащенный соответствующим приборным парком процесс регулирования, учета и контроля использования энергетических и природных ресурсов.
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электроэнергии являются:
- отклонение напряжения от своего номинального значения;
- колебания напряжения от номинала;
- несинусоидальность напряжения;
- несимметрия напряжений;
- отклонение частоты от своего номинального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульс напряжения;
- временное перенапряжение. Требования к качеству электроэнергии:
- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;
- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;
- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;
- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.
Качество электроснабжения потребителей Нерюнгринского района соответствует нормативным требованиям.
5.4.2. Прогноз развития существующей системы электроснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения
Перспективы развития энергетики в регионе напрямую связаны с передачей электроэнергии в центральные районы Якутии и за ее пределы, поэтому строительство ЛЭП-220 кВ "Нерюнгри - Усть - Майя" будет продолжено.
ЛЭП-220 кВ "Нерюнгри - Нижний Куранах - Томмот - Майя" протяженностью 749 километров предназначаются для резервного энергоснабжения центрального района Якутии. Линия не только повысит надежность энергоснабжения, но и при увеличении энергопотребления покроет возрастающие нагрузки центрального района.
5.4.3. Основные направления модернизации системы электроснабжения Основными направлениями модернизации системы электроснабжения являются:
- реконструкция ЧТЭЦ;
- реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования;
- замена устаревшего оборудования НГРЭС;
- реконструкция сетей электроснабжения;
- строительство сетей электроснабжения.
5.4.4. Перечень мероприятий до 2030 года
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации системы электроснабжения МО "Нерюнгринский район", приведен в Приложении 10 к Программе. Перечень мероприятий сформирован в соответствии с инвестиционной программой филиала "Нерюнгринская ГРЭС" ДГК и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы электроснабжения муниципального образования "Нерюнгринский район" на период до 2030 года составляет 1 533 136 тыс. руб.
Строительство ПС 220/10 кВ НПС-19 с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ "Нерюнгринская ГРЭС - НПС-19", предназначенные для электроснабжения НПС N 19 ТС "ВСТО-I".
Строительство ПС 220/110 "Таежная" с заходом ВЛ 220 кВ "Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18", предназначенные для электроснабжения ГОК "Таежный".
Строительство ЛЭП 220 кВ "Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 N 3", предназначенную для повышения надежности электроснабжения потребителей Алданского района РС(Я) и потребителей Центрального энергорайона, расположенных на правом берегу р. Лена.
5.4.5. Потребность в финансовых средствах
Теплоснабжение в условиях северных регионов является затратным мероприятием и составляет значительную долю затрат при формировании себестоимости продукции. Мероприятия по развитию системы ЖКХ в конечном итоге должны привести к росту надежности и комфорта, к снижению потребления топлива, и, следовательно, к снижению тарифа на тепловую энергию, что даст мультипликативный эффект для повышения конкурентоспособности и развития всех отраслей экономики поселения.
При этом необходимо отметить, что предлагаемые финансовые средства для достижения целей данной программы, особенно источники, предлагаемые к включению в тарифы, имеют прямую зависимость от увеличения производства услуг тепловой энергии.
Мероприятия программы направлены на повышение надежности и бесперебойности тепло-, водо-, электроснабжения. Значительную долю финансирования программных мероприятий предлагается за счет средств государственного бюджета.
Источниками для реализации мероприятий программы комплексного развития муниципальных образований Нерюнгринского района являются:
1. Тарифные источники организаций коммунального комплекса:
1.1. сумма амортизации имущества, используемого для теплоснабжения. Для расчета суммы амортизации по годам учитывалось увеличение балансовой стоимости имущества в связи со строительством новых котельных;
1.2. статья "капитальный ремонт". Сумма, предусматриваемая в тарифе на тепловую энергию по статье "капитальный ремонт";
1.3. в качестве источника для погашения привлеченных средств планируется предусматривать в тарифах сумму экономического эффекта от реализации мероприятий;
2. Республиканский бюджет.
Таблица 5.4.5.1
Объем средств на реализацию программы (млн. руб.)
Источники капитальных вложений |
Тепло - снабжение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Электроэнергия |
Всего по Программе |
Всего |
839,0 |
829,8 |
447,5 |
1 533,1 |
3 639,4 |
Тарифные средства, из них |
376,4 |
293,3 |
127,6 |
1 533,1 |
2330,4 |
Амортизация |
366,0 |
293,3 |
127,6 |
1 533,1 |
2320,1 |
Капитальный ремонт |
10,3 |
|
|
|
10,3 |
Привлеченные средства |
4,0 |
|
|
|
4,0 |
Заемные средства кредитных организаций |
4,0 |
|
|
|
0,0 |
Бюджетные средства, из них |
462,6 |
536,5 |
319,8 |
|
1 318,9 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
462,6 |
536,5 |
319,8 |
|
1 318,9 |
Примечание: в связи с отсутствием информации по распределению финансовых средств по ИПФ НГРЭС ДГК капительные вложение по Электроснабжению не включены в таблицу.
Общая потребность в капитальных вложениях по Нерюнгринскому району, включая мероприятия по электроснабжению, составляет 3 649,4 млн. руб.
5.5. Утилизация ТБО
5.5.1. Прогноз развития системы утилизации ТБО с учетом жилищного и промышленного развития
Годовой объем накопленных отходов городских и сельских поселениях Нерюнгринского района рассчитывается так: численность населения (80 624 чел. по состоянию на 1 октября 2012 года) умноженная на норму накопления ТБО на душу населения (7,451 м3/чел/год). Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов приведен в таблице 5.2.1:
Таблица 5.5.1
Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов за 2012 г. (м3)
N п/п |
|
На 1 октября 2012 года |
|
Нерюнгринский район |
600729,4 |
|
Городские поселения |
592682,3 |
1 |
Город Нерюнгри |
448721,6 |
2 |
Поселок Беркакит |
30504,39 |
3 |
Поселок Золотинка |
4366,286 |
4 |
Поселок Серебряный Бор |
31242,04 |
5 |
Поселок Хани |
5603,152 |
6 |
Поселок Чульман |
72244,9 |
|
Сельские поселения |
8047,08 |
7 |
Село Иенгра |
8047,08 |
5.5.2. Целевые показатели развития системы утилизации ТБО
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Таблица 5.5.2.1
Целевые показатели Программы
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
1 |
Утилизация (захоронения) ТБО |
|
1.1 |
Доступность для потребителей Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля расходов на оплату услуг в среднедушевом доходе населения, % |
2.2 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО |
Объем реализации товаров и услуг, м. куб. |
1.3 |
Показатели надежности системы и качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО |
Продолжительность оказания услуг, час/день |
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % |
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем ТБО и ПУ.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Таблица 5.5.2.2
Целевые показатели системы утилизации (захоронения) ТБО
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||||||||||||||
1.1. |
Продолжительность оказания услуг |
Час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.2. |
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||||||||||||||
2.1. |
Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения |
% |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |
|||||||||||||||||||
3.1. |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. м3 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
5.5.3. Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)
Основными направлениями модернизации системы утилизации (захоронения) являются:
строительство новых и реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов;
ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель.
Приложение N 1
Индикаторы
развития системы теплоснабжения Нерюнгринского района в период с 2013 до 2017, с перспективой до 2030 года
Начало. См. окончание
п/п |
Индикаторы |
Ед. изм. |
Всего наслег |
свод |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1. Строительство котельных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество котельных |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
1.1 |
Количество котлов |
ед. |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1.2 |
Строительство новых котельных |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Строительство новых котельных с переводом жидкого на угольное топливо |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Строительство новых котельных по газофикации населенных пунктов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Реконструированные котельные |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Принятые котельные |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Котельные вы веденные из эксплуатации |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Аварийные котельные |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Установленная мощность |
Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Коэффициент использования мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выработка, в том числе |
Гкал |
2704539 |
2704598 |
2704355,6 |
2702866,0 |
2689503,5 |
2678969,5 |
2668701,0 |
2658998,9 |
3.1 |
Реализация |
Гкал |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
3.2 |
Потери в сетях |
Гкал |
786328 |
786328 |
786095 |
784661 |
772083 |
762162 |
752496 |
743375 |
3.3 |
Процент потерь в сетях |
% |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
29,0 |
28,7 |
28,4 |
28,2 |
28,0 |
3.4 |
Производственные нужды (котельные) |
Гкал |
232288 |
232347 |
232338 |
232282 |
231498 |
230885 |
230283 |
229701 |
3.5 |
Процент производственных нужд (котельные) |
% |
8.59 |
8,59 |
8,59 |
8,59 |
8,61 |
8,62 |
8,63 |
8,64 |
4 |
Коэффициент потерь |
Гкал/км. |
19189,5 |
19189,5 |
19183,8 |
19148,8 |
18841,9 |
18599,7 |
18363,9 |
18141,3 |
5 |
Удельный вес выработки по видам топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Уголь |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.2 |
Нефть |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Газоконденсат |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Природный газ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Дизтопливо |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Дрова |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Расход топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Уголь |
тонн |
610982 |
610683 |
611643 |
611274 |
607948 |
605499 |
603127 |
600886 |
6.2 |
Нефть |
тонн |
463795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3 |
Газоконденсат |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
Природный газ |
м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
Дизтопливо |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6 |
Дрова |
м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Удельный расход топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Уголь |
кг. у.т./Гкал |
196.0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
7.2 |
Нефть |
кг. у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Газоконденсат |
кг. у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Природный газ |
кг. у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Дизтопливо |
кг. у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Дрова |
кг. у.т./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выход шлака |
% |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
8.1 |
Уголь |
тонн |
136814 |
136814 |
136922 |
136922 |
136865 |
136865 |
136831 |
136831 |
|
2. Модернизация по энергоресурсосбережению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общее количество установленного оборудования и теплосетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Котла |
ед. |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
9.2 |
Насоса |
ед. |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
9.3 |
Теплосетей |
км. |
41 |
41.0 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
9.4 |
Двухконтурная система |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9.5 |
ХВО |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.6 |
Установка частотных регуляторов |
ед |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
9.7 |
Установка компенсаторов реактивной мощности |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
10 |
Общее количество замененного (модернизированного) оборудования и сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
Котла |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Насоса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Теплосетей |
км. |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
12 |
7 |
2 |
11 |
Индекс замены оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
Котла |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
Насоса |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Теплосетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Износ основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
Оборудования |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
Теплосетей |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВтч |
5127 |
5270 |
5261 |
5203 |
4972 |
4848 |
4734 |
4642 |
14 |
Удельный расход электроэнергии на цели производства тепловой энергии |
тыс. кВтч/Гкал |
1.895519572 |
1.94869964 |
1,94537996 |
1,92495791 |
1,848754689 |
1,80958364 |
1,77380648 |
1,74568935 |
15 |
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |
м3 |
404043 |
404693 |
404572 |
404018 |
388192 |
375976 |
363810 |
351790 |
16 |
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии |
м3/Гкал |
0.15 |
0.15 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
Окончание. См. начало
п/п |
Индикаторы |
свод |
||||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1. Строительство котельных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество котельных |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
1.1 |
Количество котлов |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1.2 |
Строительство новых котельных |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Строительство новых котельных с переводом жидкого на угольное топливо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Строительство новых котельных по газофикации населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Реконструированные котельные |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Принятые котельные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Котельные вы веденные из эксплуатации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Аварийные котельные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Установленная мощность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Коэффициент использования мощности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выработка, в том числе |
2645421,7 |
2629904,8 |
2629904,8 |
2629904,8 |
2629904,8 |
2629904,8 |
2629904,8 |
2629345,4 |
2629128,3 |
2628911 |
2628694 |
3.1 |
Реализация |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
1685923 |
3.2 |
Потери в сетях |
730611 |
716024 |
716024 |
716024 |
716024 |
716024 |
716024 |
715491 |
715284 |
715077 |
714870 |
3.3 |
Процент потерь в сетях |
27,6 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
27,2 |
3.4 |
Производственные нужды (котельные) |
228888 |
227958 |
227958 |
227958 |
227958 |
227958 |
227958 |
227932 |
227922 |
227911 |
227901 |
3.5 |
Процент производственных нужд (котельные) |
8,65 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
4 |
Коэффициент потерь |
17829,8 |
17473,8 |
17473,8 |
17473,8 |
17473,8 |
17473,8 |
17473,8 |
17460,8 |
17455,7 |
17450,7 |
17445,6 |
5 |
Удельный вес выработки по видам топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Уголь |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.2 |
Нефть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Газоконденсат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Дизтопливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Дрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Расход топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Уголь |
597730 |
594146 |
594142 |
594142 |
594142 |
594142 |
593942 |
593794 |
593736 |
593679 |
593621 |
6.2 |
Нефть |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3 |
Газоконденсат |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
Природный газ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
Дизтопливо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.6 |
Дрова |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Удельный расход топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Уголь |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
7.2 |
Нефть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Газоконденсат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Дизтопливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Дрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выход шлака |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
8.1 |
Уголь |
136831 |
136831 |
136831 |
136831 |
136831 |
136831 |
136831 |
136793 |
136779 |
136764 |
136749 |
|
2. Модернизация по энергоресурсосбережению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общее количество установленного оборудования и теплосетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Котла |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
9.2 |
Насоса |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
9.3 |
Теплосетей |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
9.4 |
Двухконтурная система |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.5 |
ХВО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.6 |
Установка частотных регуляторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.7 |
Установка компенсаторов реактивной мощности |
2 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Общее количество замененного (модернизированного) оборудования и сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
Котла |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Насоса |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Теплосетей |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
Индекс замены оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
Котла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
Насоса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Теплосетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Износ основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
Оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
Теплосетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расход электроэнергии |
4513 |
4366 |
4366 |
4366 |
4366 |
4366 |
4366 |
4349 |
4343 |
4336 |
4330 |
14 |
Удельный расход электроэнергии на цели производства тепловой энергии |
1,70606091 |
1.66027024 |
1.66027024 |
1,66027024 |
1,66027024 |
1.66027024 |
1.66027024 |
1.65419849 |
1.65184114 |
1.619483396 |
1.647125265 |
15 |
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |
334965 |
315736 |
315736 |
315736 |
315736 |
315736 |
315736 |
315504 |
315414 |
315324 |
315233 |
16 |
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
Приложение N 2
Мероприятия
по системе теплоснабжения Нерюнгринского района на период с 2013-2030 гг.
Начало. См. окончание
N п\п |
Мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Всего |
938 180,28 |
38 664,06 |
79 160,71 |
81 065,47 |
218308,69 |
65 377,66 |
35 882,83 |
29 892,74 |
18 448,37 |
1 |
Золотинка |
67993,09 |
|
3 090 |
586,56 |
2657,78 |
17804,18 |
18495,0 |
1359,57 |
100,00 |
|
Строительство котельной, взамен существующей, мощностью 6,5 МВт |
25 000 |
|
|
|
25 000 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
39 975,74 |
- |
3 090,00 |
586,56 |
1 557,78 |
17 804,18 |
18 495,00 |
1 359,57 |
100,00 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 090,00 |
|
3 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
586,56 |
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
124,18 |
|
|
|
|
124,18 |
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
815,00 |
|
|
|
|
|
815,00 |
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 8 км |
35 360,00 |
|
|
|
|
17 680,00 |
17 680,00 |
|
|
|
Модернизация насосного оборудования. |
1 557,78 |
|
|
|
1 558 |
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
2 |
Иенгра |
135907,03 |
3 519,36 |
3 996,00 |
22 984,00 |
22 984,00 |
26 520,00 |
815,00 |
3 243,57 |
15 100,00 |
|
Строительство |
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 000,00 |
|
Строительство котельной "Новая", взамен существующей, мощностью 6,25 МВт |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство котельной "Школа-интернат", взамен существующей, мощностью 3,2 МВт |
15 000,00 |
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
Строительство котельной "ДРСУ", взамен существующей, мощностью 1 МВт |
11 000,00 |
|
|
|
11000,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
84907,03 |
3 519,36 |
3996,00 |
22984,00 |
22 984,00 |
26 520,00 |
815,00 |
3 243,57 |
100,00 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
3 519,36 |
3519,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
745,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 815,00 |
|
|
|
|
|
815,00 |
1000,00 |
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Новая", протяженность заменяемых сетей 15,6 км |
68 952,00 |
|
|
22984,0 |
22984,0 |
22984,0 |
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Школа-интернат", протяженность заменяемых сетей 0,8 км |
3 536,00 |
|
|
|
|
3 536,00 |
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "ДРСУ", протяженность заменяемых сетей 0,2 км |
884,00 |
|
|
|
|
|
|
884,00 |
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1359,57 |
|
3 |
Чульман |
361499,48 |
35144.70 |
62582,71 |
54894,91 |
166166,91 |
17866,91 |
9 866,91 |
11813,04 |
100,00 |
|
Реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт |
184800,00 |
|
|
30000,00 |
154800,0 |
|
|
|
|
|
Перевод на двух контурную систему |
8 000,00 |
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
69 533,98 |
- |
15089,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
11813,04 |
100,00 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
5 223,00 |
|
5 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
|
|
586,56 |
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ). |
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
2 815,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция тепловых сетей на ППУ, протяженность 26,8 км |
59 201,48 |
|
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
9 866,91 |
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
|
Строительство котельной в п. Хатыми, взамен существующей |
67609,50 |
35144.70 |
32464.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
31556,00 |
- |
15028,00 |
15028,00 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 500,00 |
|
|
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 6,8 км |
30 056,00 |
|
15028,00 |
15028,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Беркакит |
169643,62 |
|
3996,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
6 705,92 |
10757,42 |
2700,00 |
|
Реконструкция ЦТП |
18 200,00 |
|
|
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2600,00 |
|
Реконструкция ЦТП-1 |
2 600,00 |
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-2 |
2 600,00 |
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-3 |
2 600,00 |
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-4 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
|
Реконструкция ЦТП-5 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
2 600,00 |
|
|
Реконструкция ЦТП-6 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2600,00 |
|
Реконструкция ЦТП-Промзона |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
151443,62 |
- |
3 996,00 |
- |
- |
- |
4 105,92 |
8 157,42 |
100,00 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
4 105,92 |
|
|
|
|
|
4 105,92 |
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ). |
869,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 30 км |
132600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-1, 2, 4, 5, 6, Промзона |
8 157,42 |
|
|
|
|
|
|
8 157,42 |
|
5 |
Хани |
19 177,50 |
|
3 996,00 |
|
|
586,56 |
|
1 359,57 |
348,37 |
|
Строительство котельной, взамен существующей, мощностью 12,9 МВт |
140000,00 |
|
|
140000 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
59 177,50 |
- |
3 996,00 |
- |
- |
586,56 |
- |
1 359,57 |
348,37 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
586,56 |
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
248,37 |
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 11,6 км |
51 272,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
6 |
Серебряный Бор |
3 959,57 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
1 359,57 |
100,00 |
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
3 959,57 |
- |
1 500,00 |
- |
- |
- |
- |
1 359,57 |
100,00 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, нет информации |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
1 359,57 |
|
Окончание. См. начало
N п\п |
Мероприятия |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Всего |
938 180,28 |
145029,38 |
39 520,00 |
27 583,37 |
27 320,00 |
27 335,00 |
52 320,00 |
13 318,00 |
13 318,00 |
12 818,00 |
12 818,00 |
1 |
Золотинка |
67993,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство котельной, взамен существующей, мощностью 6,5 МВт |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
39 975,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
124,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
815,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 8 км |
35 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования. |
1 557,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Иенгра |
135907,03 |
745,10 |
11 000,00 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
Строительство |
51 000,00 |
|
11 000,00 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
Строительство котельной "Новая", взамен существующей, мощностью 6,25 МВт |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
Строительство котельной "Школа-интернат", взамен существующей, мощностью 3,2 МВт |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство котельной "ДРСУ", взамен существующей, мощностью 1 МВт |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
84907,03 |
745,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
3 519,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
745,10 |
745,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 815,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Новая", протяженность заменяемых сетей 15,6 км |
68 952,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "Школа-интернат", протяженность заменяемых сетей 0,8 км |
3 536,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию котельной "ДРСУ", протяженность заменяемых сетей 0,2 км |
884,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Чульман |
361499,48 |
815,00 |
2 000,00 |
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЧТЭЦ 16 МВт |
184800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод на двух контурную систему |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
69 533,98 |
815,00 |
2 000,00 |
248,37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
5 223,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ). |
248,37 |
|
|
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
2 815,00 |
815,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция тепловых сетей на ППУ, протяженность 26,8 км |
59 201,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство котельной в п. Хатыми, взамен существующей |
67609,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
31556,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 6,8 км |
30 056,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Беркакит |
169643,62 |
3 469,28 |
26520,00 |
27335.00 |
27320,00 |
26520,00 |
26520,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП |
18 200,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-1 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-2 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-3 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-4 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-5 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-6 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП-Промзона |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
151443,62 |
869,28 |
26520,00 |
27335.00 |
27320,00 |
26520,00 |
26520,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
4 105,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ). |
869,28 |
869,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
815.00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 30 км |
132600,00 |
|
26520,00 |
26520.00 |
26520,00 |
26520,00 |
26520,00 |
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-1, 2, 4, 5, 6, Промзона |
8 157,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Хани |
19 177,50 |
140000 |
|
|
|
815,00 |
800,00 |
12818,00 |
12818,00 |
12818,00 |
12818,00 |
|
Строительство котельной, взамен существующей, мощностью 12,9 МВт |
140000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
59 177,50 |
- |
- |
- |
- |
815,00 |
800,00 |
12818.0 |
12818.0 |
12818,0 |
12818,0 |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
3 996,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка частотных регуляторов. |
586,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка компенсаторов реактивной мощности (КРМ). |
248,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 615,00 |
|
|
|
|
815,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, 11,6 км |
51 272,00 |
|
|
|
|
|
|
12818.0 |
12818.0 |
12818,0 |
12818,0 |
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Серебряный Бор |
3 959,57 |
|
|
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
Мероприятия по энергоресурсосбережению. |
3 959,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,00 |
500,00 |
- |
- |
|
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения на ППУ изоляцию, нет информации |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка автоматической пожарной сигнализации на котельных |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация котельных. |
1 359,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
Расчет
тарифа на услуги системы теплоснабжения Нерюнгринского района в период до 2030 года
Начало. См. окончание
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Полезный отпуск, тыс. Гкал |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
Переменные затраты |
1667758 |
1845904 |
1854486 |
1856194 |
1853875 |
1847292 |
1841299 |
1794446 |
1783529 |
1783616 |
1783714 |
Расход топлива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
547829 |
611643 |
611274 |
607948 |
605499 |
603127 |
600886 |
597730 |
594146 |
594142 |
594142 |
Цена топлива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
Цена доставки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Электроэнергия на технологические нужды |
28678 |
5261 |
5203 |
4972 |
4848 |
4734 |
4642 |
4513 |
4366 |
4366 |
4366 |
Тариф на электрическую энергию |
31 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Вода на технологические нужды |
404693 |
404572 |
404018 |
388192 |
375976 |
363810 |
351790 |
334965 |
315736 |
315736 |
315736 |
Тариф на воду |
346 |
409 |
560 |
657 |
770 |
830 |
873 |
759 |
757 |
756 |
755 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Затраты на топливо |
1497337 |
1672841 |
1671881 |
1663278 |
1656910 |
1650770 |
1644943 |
1636733 |
1627413 |
1627403 |
1627403 |
Закуп |
899056 |
1002409 |
1001754 |
995858 |
991517 |
987313 |
983341 |
977745 |
971393 |
971386 |
971386 |
Нерюнгринский разрез |
899056 |
1002409 |
1001754 |
995858 |
991517 |
987313 |
983341 |
977745 |
971393 |
971386 |
971386 |
Доставка |
598282 |
670432 |
670127 |
667420 |
665393 |
663457 |
661602 |
658988 |
656021 |
656017 |
656017 |
Нерюнгринский разрез |
598282 |
670432 |
670127 |
667420 |
665393 |
663457 |
661602 |
658988 |
656021 |
656017 |
656017 |
Электроэнергия на технологические нужды |
147481 |
147418 |
147031 |
145496 |
144667 |
143908 |
143296 |
142440 |
141462 |
141462 |
141462 |
Вода на технологические нужды |
22940 |
25644 |
35574 |
47419 |
52297 |
52614 |
53061 |
15273 |
14654 |
14751 |
14849 |
Постоянные затраты |
1132246 |
1132268 |
1135434 |
1142038 |
1163719 |
1170257 |
1173845 |
1176834 |
1178679 |
1193182 |
1197134 |
ФОТ |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
отчисления ЕСН |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
Амортизационные отчисления |
154296 |
154318 |
157485 |
164088 |
185769 |
192307 |
195895 |
198885 |
200729 |
215232 |
219184 |
Ремонтный фонд и материалы |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Накладные расходы |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
Прочие |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выручка, млн. руб. |
566936,5 |
618795,3 |
677996,0 |
742089,2 |
813504,4 |
892174,1 |
979581,0 |
1076620,6 |
1184806,9 |
1305691,7 |
1441262,7 |
Тариф |
1887,1 |
2240,8 |
2652,5 |
3165,9 |
3788,7 |
4558,2 |
5505,5 |
6679,4 |
8136,2 |
9950,8 |
12216,6 |
Влияние на тариф |
116,9 |
118,2 |
117,6 |
117,9 |
117,7 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
Источники капитальных вложений |
3519 |
31668 |
66037 |
216809 |
65378 |
35883 |
29893 |
18448 |
145029 |
39520 |
27583 |
Тарифные средства, из них |
667 |
25184 |
19868 |
26991 |
30443 |
24398 |
29893 |
9416 |
5029 |
35505 |
27583 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Амортизация |
0 |
22611 |
19200 |
25073 |
28524 |
23147 |
29893 |
8749 |
5029 |
35505 |
27583 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальный ремонт |
667 |
2574 |
667 |
1919 |
1919 |
1251 |
0 |
667 |
0 |
0 |
0 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заемные средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по использованию заемных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные средства, из них |
2852 |
6484 |
46170 |
189817 |
34935 |
11485 |
0 |
9032 |
140000 |
4015 |
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
2852 |
6484 |
46170 |
189817 |
34935 |
11485 |
0 |
9032 |
140000 |
4015 |
0 |
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Окончание. См. начало
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск, тыс. Гкал |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
1685,9 |
Переменные затраты |
1783812 |
1783951 |
1783496 |
1782989 |
1782904 |
1782783 |
1782636 |
Расход топлива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
594142 |
594142 |
593942 |
593794 |
593736 |
593679 |
593621 |
Цена топлива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
8708 |
Цена доставки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нерюнгринский разрез |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Электроэнергия на технологические нужды |
4366 |
4366 |
4366 |
4349 |
4343 |
4336 |
4330 |
Тариф на электрическую энергию |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Вода на технологические нужды |
315736 |
315736 |
315736 |
315504 |
315414 |
315324 |
315233 |
Тариф на воду |
755 |
756 |
760 |
763 |
770 |
776 |
780 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Затраты на топливо |
1627403 |
1627403 |
1626882 |
1626451 |
1626284 |
1626116 |
1625949 |
Закуп |
971386 |
971386 |
971031 |
970768 |
970666 |
970564 |
970462 |
Нерюнгринский разрез |
971386 |
971386 |
971031 |
970768 |
970666 |
970564 |
970462 |
Доставка |
656017 |
656017 |
655851 |
655683 |
655618 |
655552 |
655487 |
Нерюнгринский разрез |
656017 |
656017 |
655851 |
655683 |
655618 |
655552 |
655487 |
Электроэнергия на технологические нужды |
141462 |
141462 |
141462 |
141350 |
141306 |
141262 |
141219 |
Вода на технологические нужды |
14948 |
15086 |
15152 |
15189 |
15314 |
15405 |
15469 |
Постоянные затраты |
1199893 |
1202625 |
1205358 |
1210590 |
1211922 |
1213254 |
1214535 |
ФОТ |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
513513 |
отчисления ЕСН |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
134497 |
Амортизационные отчисления |
221943 |
224675 |
227408 |
232640 |
233972 |
235304 |
236586 |
Ремонтный фонд и материалы |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
170777 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Накладные расходы |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
30432 |
Прочие |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
128730 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выручка, млн. руб. |
1593838,5 |
1766262,2 |
1961972,0 |
2185185,0 |
2441080,4 |
2736061,9 |
3078077,2 |
Тариф |
15053,5 |
18614,3 |
23094,0 |
28742,4 |
35879,0 |
44913,6 |
56371,9 |
Влияние на тариф |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
Источники капитальных вложений |
27320 |
27335 |
52320 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
Тарифные средства, из них |
27320 |
27335 |
34467 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Амортизация |
27320 |
27335 |
33799 |
13318 |
13318 |
12818 |
12818 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальный ремонт |
0 |
0 |
667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заемные средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по использованию заемных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные средства, из них |
0 |
0 |
17853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
17853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 4
Индикаторы
развития системы водоснабжения Нерюнгринского района в период с 2013 по 2017 года, с перспективой до 2030 года
Начало. См. окончание
N п/п |
Статьи затрат |
Ед. изм |
Нерюнгринский район |
|||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Технические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество скважин |
ед. |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
2 |
Количество водозаборов |
ед. |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
3 |
Протяжённость водопровода |
км |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
4 |
Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего) |
тыс. м3 |
4 143,86 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
|
4.1 Отпущено воды по категориям потребителей |
тыс. м3 |
1 594,54 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
|
4.1.1 Население (жилфонд (муницип. и частный)) |
тыс. м3 |
1 423,34 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
|
4.1.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч. |
тыс. м3 |
75,73 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
|
- Учреждения местного бюджета |
тыс. м3 |
55,82 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
|
- Учреждения республиканского бюджета |
тыс. м3 |
19,38 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
|
- Учреждения федерального бюджета |
тыс. м3 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
|
4.1.3 Прочие потребители |
тыс. м3 |
95,47 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
|
4.2 Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление) |
тыс. м3 |
2 549,32 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
5 |
Потери воды |
тыс. м3 |
491,02 |
921,12 |
909,01 |
893,64 |
875,11 |
870,04 |
870,04 |
673,63 |
|
Потери воды |
% |
10,59 |
19,94 |
19,73 |
19,46 |
19,13 |
19,04 |
19,04 |
14,74 |
6 |
Подано воды в сеть |
тыс. м3 |
4 634,88 |
4 620,14 |
4 608,03 |
4 592,66 |
4 574,13 |
4 569,06 |
4 569,06 |
4 569,06 |
7 |
Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) |
тыс. м3 |
593,75 |
590,20 |
659,06 |
643,69 |
643,69 |
644,94 |
758,78 |
3 645,29 |
8 |
Получено воды со стороны (наименование предприятия) |
тыс. м3 |
585,35 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
|
в т.ч. потери воды |
тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды (собств. нужды водозаборов на технологию пр-ва) |
тыс. м3 |
35,66 |
35,63 |
40,99 |
40,99 |
40,99 |
40,99 |
40,99 |
55,22 |
10 |
Объем производства продукции (количество поднятой воды) |
тыс. м3 |
4 085,19 |
4 070,42 |
4 063,67 |
4 048,30 |
4 029,77 |
4 024,70 |
4 024,70 |
4 024,70 |
11 |
Расход топлива по видам: |
|
|
|
|
28,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
182,00 |
|
11.1 Сырая нефть |
тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 Дизельное топливо |
тн. |
|
|
|
28,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
182,00 |
13 |
Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.ч. |
тыс. кВт.ч |
4 197,08 |
4 301,07 |
4 560,82 |
4 544,07 |
4 447,93 |
4 659,27 |
4 931,27 |
4 931,27 |
|
НН (0,4 кВ и ниже) объем энергии |
тыс. кВт.ч |
4 197,08 |
5 7.97 65 |
4 60 87 |
4 544 07 |
4 447 93 |
4 659 77 |
4 931 77 |
4 931 77 |
15 |
Расход теплоэнергии всего в т.ч.: |
Гкал |
2 660.50 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
|
на технологию (подогрев воды) - водовод |
Гкал |
2 176.90 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
|
на отопление |
Гкал |
483.60 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
Окончание. См. начало
N п/п |
Статьи затрат |
Ед. изм |
Нерюнгринский район |
|||||||||
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Технические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество скважин |
ед. |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
2 |
Количество водозаборов |
ед. |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
3 |
Протяжённость водопровода |
км |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
98,66 |
4 |
Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего) |
тыс. м3 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
4 129,12 |
|
4.1 Отпущено воды по категориям потребителей |
тыс. м3 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
1 576,82 |
|
4.1.1 Население (жилфонд (муницип. и частный)) |
тыс. м3 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
1 416,40 |
|
4.1.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч. |
тыс. м3 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
76,13 |
|
- Учреждения местного бюджета |
тыс. м3 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
56,37 |
|
- Учреждения республиканского бюджета |
тыс. м3 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
19,22 |
|
- Учреждения федерального бюджета |
тыс. м3 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
|
4.1.3 Прочие потребители |
тыс. м3 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
84,29 |
|
4.2 Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление) |
тыс. м3 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
2 552,30 |
5 |
Потери воды |
тыс. м3 |
673,63 |
673,63 |
508,93 |
508,93 |
508,93 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
|
Потери воды |
% |
14,74 |
14,74 |
11,56 |
11,56 |
11,56 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
6 |
Подано воды в сеть |
тыс. м3 |
4 569,06 |
4 569,06 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
4 404,36 |
7 |
Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) |
тыс. м3 |
3 645,29 |
3 645,29 |
3 687,87 |
3 687,87 |
3 687,87 |
3 687,87 |
3 687,87 |
4 250,46 |
4 250,46 |
4 250,46 |
8 |
Получено воды со стороны (наименование предприятия) |
тыс. м3 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
1 059,67 |
|
в т.ч. потери воды |
тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды (собств. нужды водозаборов на технологию пр-ва) |
тыс. м3 |
55,22 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
65,97 |
10 |
Объем производства продукции (количество поднятой воды) |
тыс. м3 |
4 024,70 |
4 035,44 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
3 870,74 |
11 |
Расход топлива по видам: |
|
238,00 |
238,00 |
252,00 |
253,00 |
254,00 |
255,00 |
256,00 |
257,00 |
258,00 |
259,00 |
|
11.1 Сырая нефть |
тн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 Дизельное топливо |
тн. |
238,00 |
238,00 |
252,00 |
253,00 |
254,00 |
255,00 |
256,00 |
257,00 |
258,00 |
259,00 |
13 |
Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.ч. |
тыс. кВт.ч |
4 931,27 |
4 934,45 |
4 982,76 |
4 982,76 |
4 982,76 |
4 982,76 |
4 982,76 |
5 254,76 |
5 254,76 |
5 254,76 |
|
НН (0,4 кВ и ниже) объем энергии |
тыс. кВт.ч |
4 931,27 |
4 934 45 |
4 987 76 |
4 987 76 |
4 987 76 |
4 987 76 |
4 982.76 |
5 754 76 |
5 754 76 |
5 754 76 |
15 |
Расход теплоэнергии всего в т.ч.: |
Гкал |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628.99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
2 628,99 |
|
на технологию (подогрев воды) - водовод |
Гкал |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973.20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
1 973,20 |
|
на отопление |
Гкал |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
655.79 |
655,79 |
655,79 |
655,79 |
Приложение N 5
Мероприятия
по системе водоснабжения Нерюнгринского района на период с 2013-2030 гг.
Начало. См. окончание
N п\п |
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
ПИР |
9240,00 |
5280,0 |
1320,00 |
|
|
1320,00 |
|
|
|
|
|
1 |
Иенгра |
Реконструкция скважины N 1 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
214,00 |
|
|
214,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды 3*2 шт |
18000,00 |
|
|
18000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
7580,08 |
|
|
|
2526,69 |
2526,69 |
2526,69 |
|
|
|
|
||
Строительство модульной вое |
15000,00 |
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
9000,00 |
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
|
|
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 2 шт. |
4000,00 |
|
|
|
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Беркакит |
Реконструкция скважины N 1 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6000,00 |
|
|
||
Реконструкция скважины N 4 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6000,00 |
|
||
Модернизация насосного оборудования |
428,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428,00 |
||
Емкости исходной воды 4 шт. |
36000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36000,0 |
||
Реконструкция водопровода |
83891,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Строительство модульной ВОС |
20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,0 |
||
Емкости чистой воды |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000,00 |
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 4 шт. |
8000,00 |
|
|
|
|
|
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
||
3 |
Золотинка |
Реконструкция скважины N 1 |
6000,00 |
|
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
6000,00 |
|
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
6000,00 |
|
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
321,00 |
|
|
|
|
|
321,00 |
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды 3 шт. |
27000,00 |
|
|
|
|
27000,0 |
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
16247,77 |
|
|
5415,92 |
5415,92 |
5415,92 |
|
|
|
|
|
||
Строительство модульной ВОС |
15000,00 |
|
|
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
9000,00 |
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
|
|
|
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 3 шт. |
6000,00 |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
||
3 |
Хани |
Реконструкция скважины N 1 |
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
107,00 |
|
|
107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
11075,01 |
|
|
3691,67 |
3691,67 |
3691,67 |
|
|
|
|
|
||
Строительство модульной ВОС |
15000,00 |
|
|
|
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3000,00 |
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
Окончание. См. начало
N п\п |
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
ПИР |
|
1320,00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Иенгра |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды 3*2 шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Строительство модульной вое |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Беркакит |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
10486.44 |
||
Строительство модульной ВОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Золотинка |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция скважины N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция скважины N 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды 3 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Строительство модульной ВОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция 3 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Хани |
Реконструкция скважины N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости исходной воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция водопровода |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Строительство модульной ВОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости чистой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НС 2 подъема |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
Расчет
тарифа на услуги системы водоснабжения Нерюнгринского района в период до 2030 года
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск |
4144 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
4129 |
Переменные затраты |
29534 |
35783 |
31891 |
31779 |
31237 |
32646 |
34456 |
48363 |
48363 |
48381 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
48653 |
Постоянные затраты |
68484 |
73649 |
84756 |
94729 |
104278 |
107130 |
111880 |
155036 |
156710 |
159301 |
166641 |
170502 |
174479 |
177798 |
180720 |
185852 |
189914 |
193193 |
Выручка, млн. руб |
277 |
342 |
385 |
433 |
489 |
552 |
625 |
709 |
804 |
914 |
1041 |
1187 |
1356 |
1550 |
1775 |
2036 |
2337 |
2687 |
Тариф |
66,9 |
82,9 |
93,2 |
105,0 |
118,4 |
133,8 |
151,4 |
171,6 |
194,8 |
221,5 |
252,1 |
287,5 |
328,3 |
375,4 |
429,9 |
493,0 |
566,0 |
650,7 |
Влияние на тариф |
114,5 |
127,3 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
111,8 |
Источники капитальных вложений |
0 |
38000 |
109429 |
98741 |
94411 |
27624 |
46783 |
27783 |
17777 |
22783 |
75205 |
40263 |
41263 |
34555 |
31555 |
46555 |
42555 |
34555 |
Тарифные средства, из них |
0 |
4504 |
12247 |
16217 |
14287 |
11984 |
8298 |
18889 |
12177 |
15989 |
19519 |
25581 |
28164 |
17881 |
16988 |
20595 |
23802 |
26209 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Амортизация |
0 |
4504 |
12247 |
16217 |
14287 |
11984 |
8298 |
18889 |
12177 |
15989 |
19519 |
25581 |
28164 |
17881 |
16988 |
20595 |
23802 |
26209 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальный ремонт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заемные средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по использованию заемных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные средства, из них |
0 |
33496 |
97182 |
82524 |
80124 |
15641 |
38485 |
8894 |
5600 |
6793 |
55685 |
14683 |
13099 |
16674 |
14567 |
25960 |
18753 |
8346 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
0 |
33496 |
97182 |
82524 |
80124 |
15641 |
38485 |
8894 |
5600 |
6793 |
55685 |
14683 |
13099 |
16674 |
14567 |
25960 |
18753 |
8346 |
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 7
Индикаторы
развития системы водоотведения Нерюнгринского района в период с 2013 по 2017 года, с перспективой до 2030 года
Начало. См. окончание
N п/п |
Статьи затрат |
Ед. изм |
Нерюнгринский район |
||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Технические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество КНС |
ед. |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
2 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
41,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
3 |
Объем реализации продукции (услуг) (пропущено сточных вод всего) |
тыс. м3 |
1552,89 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
|
3.1 Пропущено сточных вод по категориям потребителей: |
тыс. м3 |
1552,89 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
|
3.1.1 Население (жилфонд (муницип. и частный)) |
тыс. м3 |
1332,61 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
|
3.1.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч. |
тыс. м3 |
66,39 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
|
Учреждения местного бюджета |
тыс. м3 |
46,79 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
|
Учреждения республиканского бюджета |
тыс. м3 |
16,12 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
|
Учреждения федерального бюджета |
тыс. м3 |
3,48 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
|
3.1.3 Прочие потребители |
тыс. м3 |
153,89 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
|
в т.ч. Внутреннее потребление |
тыс. м3 |
98,54 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
4 |
Пропущено через собственные очистные сооружения |
тыс. м3 |
950,93 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
6 |
Сброшенные воды без очистки |
тыс. м3 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
7 |
Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.ч. |
тыс. кВт.ч |
880,06 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
11 |
Расход воды на технологию |
тыс. м3 |
73,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
5 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс. руб. |
5737,73 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
|
5.1 Ремонтный фонд (кап. ремонт), всего |
тыс. руб. |
5684,23 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
|
в т.ч. хозяйственный способ |
тыс. руб. |
214,91 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
|
подрядный способ |
тыс. руб. |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
|
5.2 Материалы и зап. части для тек. рем. оборуд. |
тыс. руб. |
53,50 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
6 |
Реагенты (материалы и запчасти на технологию) |
тыс. руб. |
562,75 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
Окончание. См. начало
N п/п |
Статьи затрат |
Ед. изм |
Нерюнгринский район |
||||||||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Технические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество КНС |
ед. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
2 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
3 |
Объем реализации продукции (услуг) (пропущено сточных вод всего) |
тыс. м3 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
|
3.1 Пропущено сточных вод по категориям потребителей: |
тыс. м3 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
1591,51 |
|
3.1.1 Население (жилфонд (муницип. и частный)) |
тыс. м3 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
1365,08 |
|
3.1.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч. |
тыс. м3 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
73,82 |
|
Учреждения местного бюджета |
тыс. м3 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
52,01 |
|
Учреждения республиканского бюджета |
тыс. м3 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
18,32 |
|
Учреждения федерального бюджета |
тыс. м3 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
|
3.1.3 Прочие потребители |
тыс. м3 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
152,62 |
|
в т.ч. Внутреннее потребление |
тыс. м3 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
4 |
Пропущено через собственные очистные сооружения |
тыс. м3 |
989,55 |
989,55 |
989,55 |
1099,68 |
1099,68 |
1099,68 |
1099,68 |
1099,68 |
1099,68 |
6 |
Сброшенные воды без очистки |
тыс. м3 |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.ч. |
тыс. кВт.ч |
937,86 |
937,86 |
937,86 |
1209,86 |
1209,86 |
1209,86 |
1209,86 |
1209,86 |
1209,86 |
11 |
Расход воды на технологию |
тыс. м3 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
5 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс. руб. |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
6384,65 |
|
5.1 Ремонтный фонд (кап. ремонт), всего |
тыс. руб. |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
5762,73 |
|
в т.ч. хозяйственный способ |
тыс. руб. |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
|
подрядный способ |
тыс. руб. |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
5469,33 |
|
5.2 Материалы и зап. части для тек. рем. оборуд. |
тыс. руб. |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
6 |
Реагенты (материалы и запчасти на технологию) |
тыс. руб. |
614,53 |
614,53 |
614,53 |
676,64 |
676,64 |
676,64 |
676,64 |
676,64 |
676,64 |
Приложение N 8
Мероприятия
по системе водоотведения Нерюнгринского района на период с 2017-2030 гг.
Начало. См. окончание
N п\п |
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
ПИР |
17000,00 |
7000,00 |
|
2000,00 |
|
|
2000,00 |
|
|
2000,00 |
1 |
Иенгра |
Строительство модульной КОС |
45000,00 |
|
45000, 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
18000,00 |
|
18000, 0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Строительство канализационных сетей |
9947,61 |
|
4973,81 |
4973,81 |
|
|
|
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
12000,00 |
|
|
12000,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Беркакит |
Реконструкция КОС |
30000,00 |
|
|
|
|
|
|
30000,0 |
|
|
Насосное оборудование КОС |
780,00 |
|
780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости воды 2 шт |
18000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
18000,0 |
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
35811,41 |
|
|
|
|
|
|
|
5968,57 |
5968,57 |
||
КНС 4 шт. |
24000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24000,0 |
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2000,00 |
|
||
3 |
Золотинка |
Реконструкция КОС |
15000,00 |
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
9616,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
12000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Хани |
Строительство модульной КОС |
45000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
18000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
11075,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
12000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Чульман |
Реконструкция КОС |
25000,00 |
|
|
|
25000,0 |
|
|
|
|
|
Емкости воды |
9000,00 |
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
5249,02 |
|
|
|
|
2624,51 |
2624,51 |
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
12000,00 |
|
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
|
|
||
6 |
Серебряный Бор |
Реконструкция КОС |
15000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
6877,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
КНС 4 шт. |
12000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего |
448356,2 |
7000,00 |
85753,81 |
18973,81 |
25000,00 |
13624,51 |
16624,51 |
30000,00 |
25968,57 |
31968,57 |
Окончание. См. начало
N п\п |
Наименование населенного пункта |
Наименование мероприятия |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
ПИР |
|
|
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
1 |
Иенгра |
Строительство модульной КОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Строительство канализационных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Беркакит |
Реконструкция КОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Насосное оборудование КОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Емкости воды 2 шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
5968,57 |
5968,57 |
5968,57 |
5968,57 |
|
|
|
|
|
||
КНС 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Золотинка |
Реконструкция КОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды |
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
|
1602,67 |
1602,67 |
1602,67 |
1602,67 |
1602,67 |
1602,67 |
|
|
||
КНС 2 шт. |
|
|
12000,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Хани |
Строительство модульной КОС |
|
|
|
45000,0 |
|
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
|
|
|
|
18000,0 |
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
|
|
|
|
5537,50 |
5537,50 |
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
|
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
|
|
||
5 |
Чульман |
Реконструкция КОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкости воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
КНС 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
Серебряный Бор |
Реконструкция КОС |
|
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
Емкости воды 2 шт |
|
|
|
|
|
9000,00 |
|
|
|
||
Реконструкция канализационных сетей |
|
|
|
|
|
1719,28 |
1719,28 |
1719,28 |
1719,28 |
||
КНС 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
||
Дизельная электростанция |
|
|
|
|
|
2000,00 |
|
|
|
||
Всего |
5968,57 |
18571,24 |
21571,24 |
54571,24 |
42140,18 |
31859,45 |
15321,95 |
1719,28 |
1719,28 |
Приложение N 9
Расчет
тарифа на услуги системы водоотведения Нерюнгринского района в период до 2030 года
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Полезный отпуск |
1553 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
Переменные затраты |
11613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
13613 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
15423 |
Постоянные затраты |
72503 |
76326 |
83323 |
87720 |
89083 |
90545 |
93745 |
96342 |
99339 |
101636 |
103493 |
105450 |
106469 |
112830 |
116816 |
120102 |
120273 |
120445 |
Выручка, млн. руб |
74,07 |
148,35 |
158,17 |
168,71 |
180,01 |
192,15 |
205,19 |
219,21 |
234,27 |
250,46 |
267,89 |
286,63 |
306,82 |
328,55 |
351,97 |
377,20 |
404,41 |
433,75 |
Тариф |
47,7 |
93,2 |
99,4 |
106,0 |
113,1 |
120,7 |
128,9 |
137,7 |
147,2 |
157,4 |
168,3 |
180,1 |
192,8 |
206,4 |
221,2 |
237,0 |
254,1 |
272,5 |
Влияние на тариф |
96,9 |
115,2 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
|
|
-3,7 |
-10,7 |
-15,1 |
-16,5 |
-17,9 |
-21,1 |
-23,7 |
-26,7 |
-29,0 |
-30,9 |
-32,9 |
-35,7 |
-42,0 |
-46,0 |
-49,3 |
-49,5 |
-49,7 |
Источники капитальных вложений |
0 |
7000 |
69974 |
43974 |
13625 |
14625 |
32000 |
25969 |
29969 |
22969 |
18571 |
19571 |
9571 |
63603 |
39859 |
32859 |
1719 |
1719 |
Тарифные средства, из них |
0 |
700 |
7697 |
12677 |
4444 |
5907 |
5000 |
5597 |
8594 |
9469 |
8729 |
10089 |
9571 |
9663 |
11488 |
14614 |
1719 |
1719 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Амортизация |
0 |
700 |
7697 |
12677 |
4444 |
5907 |
5000 |
5597 |
8594 |
9469 |
8729 |
10089 |
9571 |
9663 |
11488 |
14614 |
1719 |
1719 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальный ремонт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резерв за счет экономии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономический эффект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заемные средства кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по использованию заемных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные средства, из них |
0 |
6300 |
62276 |
31297 |
9180 |
8718 |
27000 |
20372 |
21375 |
13500 |
9842 |
9482 |
0 |
53940 |
28371 |
18246 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
0 |
6300 |
62276 |
31297 |
9180 |
8718 |
27000 |
20372 |
21375 |
13500 |
9842 |
9482 |
0 |
53940 |
28371 |
18246 |
0 |
0 |
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 10
Инвестиционная программа
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на 2013-2018 гг.
1 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция котлоагрегата ТПЕ-214 энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
38 938 |
38937,72 |
2 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция турбоагрегата Т-180/210-130 энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
21 400 |
21400,44 |
3 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция генератора энергоблока ст. N 3 НГРЭС |
2013-2014 |
1 394 |
1394,00 |
4 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата ЦКТИ 75/39 ст. N 2 ЧТЭЦ |
2013-2014 |
43 800 |
43800,12 |
5 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст. N 4 ЧТЭЦ |
2013-2014 |
3 196 |
3195,84 |
6 |
п. Чульман |
Реконструкция котлоагрегата КВТК 100-150 ст. N 2 |
2013-2014 |
18 782 |
18781,94 |
7 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция сети освещения Топливоподачи НГРЭС |
2013-2015 |
5 341 |
5341,00 |
8 |
|
Реконструкция магистральных тепловых сетей НГРЭС |
2013-2014 |
33 300 |
33300,10 |
9 |
|
Реконструкция опор МТС I-3 очереди |
2013 |
3 330 |
3330,20 |
10 |
п. Чульман |
Реконструкция ШЗО ЧТЭЦ |
2013-2014 |
10 624 |
10624,34 |
11 |
|
Замена лифта рег. N 20 в котельном отделении НГРЭС |
2013 |
4 125 |
4125,00 |
12 |
|
Монтаж оборудования для анализа атмосферного воздуха |
2013 |
153 |
153,00 |
13 |
|
Оснащение быстродействующими защитами ВЛ 110 кВ "НГРЭС-СХК" и НГРЭС-ОФ" |
2013-2014 |
13 673 |
13673,22 |
14 |
п. Чульман |
Замена трансформаторов тока в ОРУ 110 кВ ЧТЭЦ с целью технологического присоединения (увеличение перетока электрической мощности) ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ - Хатыми |
2013 |
5 000 |
4999,98 |
15 |
п. Чульман |
Реконструкция СБО Аэропорта пос. Чульман |
2013 |
2 037 |
2037,34 |
16 |
|
Установка регулятора на узел расхода сетевой установки НГРЭС |
2013 |
1 324 |
1323,68 |
17 |
|
Реконструкция кабельной трассы от подстанции до насосной N 2 |
2013 |
6 416 |
6416,12 |
18 |
|
Замена масляных выключателей на элегазовые на ОРУ-110/220 кв (инновации) |
2014-2016 |
23 239 |
23238,92 |
19 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция аккумуляторной батареи N 2 ГК НГРЭС |
2017 |
6 049 |
6048,68 |
20 |
п. Серебряный Бор |
Видеонаблюдение периметра территории НГРЭС |
2014-2016 |
23 447 |
23446,60 |
21 |
|
Реконструкция периметрального ограждения НГВК филиала НГРЭС |
2015 |
1 735 |
1734,60 |
22 |
п. Серебряный Бор |
Внедрение частотного регулирования насосов сетевой воды 2-го подъёма Нерюнгринской ГРЭС (инновации) |
2014-2015 |
25 807 |
25806,60 |
23 |
п. Чульман |
Разработка и внедрение инновационных технологических и конструктивных решений при реконструкции оборудования ЧТЭЦ с переводом в режим водогрейной котельной (инновации) |
2014-2018 |
152 027 |
152026,64 |
24 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж системы электронной проходной НГРЭС |
2018 |
1 416 |
1416,00 |
25 |
п. Чульман |
Монтаж системы электронной проходной ЧТЭЦ |
2018 |
1 180 |
1180,00 |
26 |
п. Серебряный-Бор |
Реконструкция ШЗО НГРЭС |
2016-2018 |
129 573 |
129573,24 |
27 |
п. Серебряный Бор |
Технико-экономическое обоснование: строительство 3-го яруса ШЗО НГРЭС или строительство нового ШЗО |
2016 |
8 703 |
8702,50 |
28 |
|
Реконструкция размораживающего устройства нитка "А" |
2015-2017 |
22 601 |
22600,54 |
29 |
|
Реконструкция Электролизной установки НГРЭС |
2015-2016 |
35 400 |
35400,00 |
30 |
п. Чульман |
Монтаж химводоподготовки сетевой воды ЧТЭЦ |
2014-2016 |
8 505 |
8505,44 |
31 |
|
Монтаж азотной установки |
2014 |
10 791 |
10791,10 |
32 |
|
Монтаж кран балки г/п 10 тонн в Дробкорпусе НГРЭС |
2014 |
1 475 |
1475,00 |
33 |
|
Реконструкция лифта в дроб. корпусе НГРЭС |
2014 |
1 416 |
1416,00 |
34 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция масляных выключателей на вакуумные на блоках N 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС (инновации) |
2015-2017 |
51 240 |
51240,32 |
35 |
|
Реконструкция глубинного водозабора |
2014-2016 |
47 180 |
47179,94 |
36 |
|
Внедрение современной электронной гидравлической системы регулирования Т 180/210-130 2 и 3 бл. (инновации) |
2014-2017 |
19 234 |
19234,00 |
37 |
|
Внедрение новой тиристорной системы возбуждения генераторов СТС-230-315 D11 для ТГ-3, 6, 7. |
2018 |
4 130 |
4130,00 |
38 |
п. Чульман |
Замена масляных выключателей на элегазовые Л101, Л102 ЧТЭЦ |
2018 |
2 561 |
2560,60 |
39 |
п. Серебряный Бор |
Модернизация системы возбуждения генератора энергоблоков N 2 НГРЭС с внедрением инновационных микропроцессорных технологий. |
2017 |
10 915 |
10915,00 |
40 |
п. Серебряный Бор |
Модернизация системы возбуждения генератора энергоблоков N 3 НГРЭС с внедрением инновационных микропроцессорных технологий. |
2014-2015 |
10 620 |
10620,00 |
41 |
п. Чульман |
Замена разрядников на ОПН 110, 35, 6 кВ ЧТЭЦ |
2018 |
1 770 |
1770,00 |
42 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж ХТМ энергоблока N 2 НГРЭС |
2015-2016 |
8 260 |
8260,00 |
43 |
п. Серебряный Бор |
Монтаж ХТМ энергоблока N 3 НГРЭС |
2018 |
8 260 |
8260,00 |
44 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция системы регулирования турбины Т-180/210-130, с переводом на электронную систему регулирования |
2014-2015 |
4 720 |
4720,00 |
45 |
|
Реконструкция схем технологических защит э/бл. 2 N = 200 МГВ НГРЭС с применением инновационной микропроцессорной техники (инновации). |
2014-2015 |
7 847 |
7847,00 |
46 |
|
Замена лифта рег. N 107, котельное отделение. |
2015 |
2 006 |
2006,00 |
47 |
|
Монтаж ленточных весов на НВГК 2 комплекта |
2017 |
1 770 |
1770,00 |
48 |
п. Чульман |
Реконструкция ВЗП к/а ЧТЭЦ |
2015-2017 |
12 331 |
12331,00 |
49 |
|
Реконструкция БЦУ КВТК НГРЭС |
2017 |
5 428 |
5428,00 |
50 |
|
Реконструкция кабельных трасс |
2015-2017 |
9 440 |
9440,00 |
51 |
|
Реконструкция 3-й очереди МТС |
2014-2016 |
40 323 |
40322,96 |
52 |
|
Реконструкция 2-ой очереди МТС |
2014-2018 |
65 929 |
65928,96 |
53 |
|
Внедрение инновационной системы входного контроля принимаемого топлива с проведением экспресс-анализа (инновации). |
2015-2017 |
20 414 |
20414,00 |
54 |
|
Реконструкция системы электрообеспечения (с вынос секций электросборок из помещения щепоуловителя). |
2014 |
7 080 |
7080,00 |
55 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция систем вентиляции в электропомещениях тракта топливоподачи НГРЭС. |
2017 |
4 720 |
4720,00 |
56 |
|
Реконструкция системы регулирования турбины N 3 К 210130 с переводом на электронную систему регулирования |
2014 |
4 708 |
4708,20 |
57 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция ЦТП п. Сер. Бор |
2017-2018 |
11 980 |
11980,00 |
58 |
|
Реконструкция схем технологических защит э/бл 1. N = 200 МГВ НГРЭС с переводом на микропроцессорную технику |
2018 |
8 030 |
8030,00 |
59 |
п. Серебряный Бор |
Усиление ствола дымовой трубы N 2 НГРЭС |
2017-2018 |
12 500 |
12499,74 |
60 |
|
Внедрение АРЧМ э/бл N 1 |
2014 |
5 900 |
5900,00 |
61 |
|
Внедрение АРЧМ э/бл N 2 |
2016 |
5 900 |
5900,00 |
62 |
|
Внедрение АРЧМ э/бл N 3 |
2017 |
5 900 |
5900,00 |
63 |
|
Замена линейных выключателей В-101, 102, 114, 115 и на перспективу всех МКП-110 на элегазовые ВЭК-110-40/2000У1 |
2016 |
3 186 |
3186,00 |
64 |
|
Автоматизация НСОВ |
2017-2018 |
13 570 |
13570,00 |
65 |
п. Серебряный Бор |
Замена Генераторного выключателя N 2 на Элегазовый |
2016 |
2 950 |
2950,00 |
66 |
п. Серебряный Бор |
Замена Генераторного выключателя N 3 на Элегазовый |
2016 |
2 950 |
2950,00 |
67 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкции энергоблока N 1 т/а К-210 ст. N 1, с исполнением отбора пара от горячего пром. перегрева на пиковые бойлера сетевой воды. |
2016-2018 |
35 764 |
35764,18 |
68 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция энергоблока N 3 к/а ТПЕ-214 ст. N 3 с исполнением отбора пара от горячего пром. перегрева на пиковые бойлера сетевой воды. |
2017-2018 |
37 170 |
37170,00 |
69 |
|
Реконструкция трубопровода Пром. зоны ТК-9-ЦТП УПВМ (склады ВВ) Ду - 250 мм |
2016-2017 |
11 800 |
11800,00 |
70 |
п. Чульман |
Реконструкция водозаборной скважины N 6бис ЧТЭЦ |
2016 |
2 549 |
2548,80 |
71 |
|
Реконструкция молотковой мельницы ММТ-3В |
2016 |
4 484 |
4484,00 |
72 |
п. Чульман |
Реконструкция кровли котельного отделения ЧТЭЦ |
2016 |
4 838 |
4838,00 |
73 |
|
Реконструкция вагоноопрокидывателя N 1 |
2014-2015 |
25 960 |
25960,00 |
74 |
|
Установка системы управления контроля доступа НГРЭС |
2017 |
1 800 |
1799,50 |
75 |
|
Приобретение и установка системы оперативного розыскных мероприятий на УПАТС НГРЭС |
2017 |
2 399 |
2398,94 |
76 |
|
Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС |
2017-2018 |
56 511 |
56510,80 |
77 |
|
Реконструкция кровли ГК НГВК |
2017 |
2 360 |
2360,00 |
78 |
|
Реконструкция кровли ГК НГРЭС |
2018 |
8 300 |
8300,00 |
79 |
|
Реконструкция кровли ММХ |
2018 |
1 770 |
1770,00 |
80 |
|
Реконструкция кровли СОК Атлант |
2018 |
1 180 |
1180,00 |
81 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция проборазделочных машин с заменой на новые МПЛ-150 в кол-ве 2 шт. |
2015 |
2 596 |
2596,00 |
82 |
|
Реконструкция комплекса для проведения входного контроля топлива |
2015-2016 |
28 556 |
28556,00 |
83 |
п. Серебряный Бор |
Реконструкция системы возбуждения турбогенераторов N 1, 2 НГРЭС |
2014-2016 |
37 760 |
37760,00 |
84 |
|
Объекты прошлых лет |
|
0 |
0,00 |
85 |
|
Реконструкция 3 нитки от гл. корпуса до золоотвала НГРЭС |
2015 |
7 080 |
7080,00 |
|
|
ПиР для строительства будущих лет |
|
1 700 |
1700,00 |
86 |
|
Актуализация проектно-сметной документации "Комплекс инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской водогрейной котельной" |
2013 |
1 700 |
1700,00 |
|
|
новое строительство и расширение |
|
87 844 |
87844,16 |
87 |
|
Строительство автодороги АЯМ - плотина НГРЭС |
2015-2016 |
26 550 |
26550,00 |
88 |
п. Чульман |
Строительство СБО п. Чульман |
2018 |
9 300 |
9300,00 |
89 |
|
Строительство плавучей насосной станции осветленной воды ШЗО НГРЭС |
2014-2016 |
20 060 |
20060,00 |
90 |
|
Строительство нагорных канав "Северная" и "Южная" НГРЭС |
2017-2018 |
10 680 |
10680,18 |
91 |
|
Строительство насосной стации дренажных вод ШЗО НГРЭС |
2013-2014 |
21 254 |
21253,98 |
|
|
Всего |
|
1 452 368 |
1452368,00 |
|
|
Всего по мероприятиям |
|
1 910 450 |
1910450,00 |
Перечень
мероприятий ИПР филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2013-2020 годы, реализуемых на территории МО "Нерюнгринский район"
N |
Наименование объекта |
Объем финансирования, млн. руб. с НДС |
||||||||
|
|
2013 Факт |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
Всего по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" |
192 603,00 |
104 564,00 |
820,00 |
10 660,00 |
32 983,00 |
700,00 |
54 077,00 |
61 675,00 |
458 082,00 |
|
Техническое перевооружение и реконструкция |
189 673,00 |
78 743,00 |
0,00 |
9 840,00 |
32 223,00 |
0,00 |
53 477,00 |
61 675,00 |
425 631,00 |
1 |
Реконструкция ПС N 38 110/6 "Угольная" |
144 424,00 |
75 826,00 |
|
|
|
|
|
|
220 250,00 |
2 |
Реконструкция ПС 110/10 кВ N 39 Хатыми (замена трансформатора) |
|
|
|
|
32 223,00 |
|
|
|
32 223,00 |
3 |
Реконструкция ПС 110 кВ N 45 (замена ЗРУ на КРУН) |
|
|
|
|
|
|
53 477,00 |
38 144,00 |
91 621,00 |
4 |
Реконструкция ПС 35/6 кВ N 51 ХПВ (замена трансформатора) |
|
|
|
9 840,00 |
|
|
|
|
9 840,00 |
5 |
АИИС КУЭ розничного рынка |
|
|
|
|
|
|
|
23 531,00 |
23 531,00 |
6 |
Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ВЛ-ПОкВ "Л-116Д17" от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110 кВ "Л-119,120" от ПС-47 до НГРЭС) (ЦП 2.3) |
8 696,00 |
2 327,00 |
|
|
|
|
|
|
11 023,00 |
7 |
Реконструкция ВЛ N 117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС N 40 Обогатительная фабрика (замена грозотроса)" |
36 553,00 |
590,00 |
|
|
|
|
|
|
37 143,00 |
|
Новое строительство и расширение |
2 930,00 |
25 821,00 |
820,00 |
820,00 |
760,00 |
700,00 |
600,00 |
0,00 |
32 451,00 |
8 |
Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт |
361,00 |
2 229,00 |
520,00 |
820,00 |
760,00 |
700,00 |
600,00 |
|
5 990,00 |
9 |
Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт |
|
211,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
511,00 |
10 |
Строительство 2-х двухцепных ВЛ-6 кВ от ПС N 38 Угольная - шахта Чульмаканская, в том числе ПИР |
2 569,00 |
23 381,00 |
|
|
|
|
|
|
25 950,00 |
Приложение 11
Финансирование программы
|
Всего на мероприятия |
Теплоснабжение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Электроснабжение |
|
Итого |
4 236 299,62 |
938 180,28 |
939 313,15 |
448 356,20 |
1 910 450,00 |
|
Инвестиционные средства |
3 147 012,15 |
676 858,26 |
817 202,44 |
389 391,29 |
1 910 450,00 |
|
Бюджетные средства |
102 779,90 |
102 779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Потребность в финансировании |
608 488,19 |
158 542,12 |
122 110,71 |
58 184,91 |
0,00 |
Источники капитальных вложений в тыс. руб.
Теплоснабжение |
Всего |
п. Чульман |
с. Иенгра |
п. Золотинка |
п. Беркакит |
п. Сер. Бор |
п. Хани |
Итого |
938 180,28 |
361 499,48 |
135 907,03 |
67 993,09 |
169 643,62 |
3 959,57 |
199 177,50 |
Инвестиционные средства |
676 858,26 |
175 145,96 |
118 239,11 |
59 153,99 |
147 589,95 |
3 444,83 |
173 284,42 |
Бюджетные средства |
102 779,90 |
102 779,9 |
|
|
|
|
|
Потребность в финансировании |
158 542,12 |
83 573,62 |
17 667,91 |
8 839,10 |
22 053,67 |
514,74 |
25 893,07 |
Водоснабжение |
Всего |
п. Чульман |
с. Иенгра |
п. Золотинка |
п. Беркакит |
п. Сер. Бор |
п. Хани |
Итого |
939 313,15 |
380 863,53 |
78 034,08 |
94 568,77 |
184 319,54 |
146 345,22 |
55 182,01 |
Инвестиционные средства |
817 202,44 |
331 351,27 |
67 889,65 |
82 274,83 |
160 358,00 |
127 320,34 |
48 008,35 |
Бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Потребность в финансировании |
122 110,71 |
49 512,26 |
10 144,43 |
12 293,94 |
23 961,54 |
19 024,88 |
7 173,66 |
Водоотведение |
Всего |
п. Чульман |
с. Иенгра |
п. Золотинка |
п. Беркакит |
п. Сер. Бор |
п. Хани |
Итого |
448 356,20 |
53 249,02 |
103 947,61 |
47 616,03 |
110 591,41 |
44 877,12 |
88 075,01 |
Инвестиционные средства |
389 391,29 |
46 326,65 |
90 434,42 |
41 425,94 |
95 535,92 |
39 043,09 |
76 625,26 |
Бюджетные средства |
0,00 |
|
|
|
780 |
|
|
Потребность в финансировании |
58 184,91 |
6 922,37 |
13 513,19 |
6 190,08 |
14 275,48 |
5 834,03 |
11 449,75 |
Электроснабжение |
Всего |
Итого |
1 533 210,61 |
Инвестиционные средства |
1 263 560,16 |
Бюджетные средства |
0,00 |
Потребность в финансировании |
269 650,45 |
Электроснабжение 1 |
Инвест, программа ОАО "ДГК" 2013-2018 гг. |
Прочие работы |
ПИР для строительства будущих лет |
Новое строительство и расширение |
Итого |
1452368,00 |
1 362 824,00 |
1 700,00 |
87 844,00 |
Инвестиционные средства |
1452368,00 |
1362824,00 |
1700,00 |
87844,00 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Потребность в финансировании |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Электроснабжение 2 |
ОАО "ДРСК" "ЮЯЭС" |
Реконструкция и техническое перевооружение |
Строительство и расширение |
Итого |
458082,00 |
425631,00 |
32451,00 |
Инвестиционные средства |
458082,00 |
425631,00 |
32451,00 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Потребность в финансировании |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2014 г. N 8-11 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года"
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
Текст решения опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 31 июля 2014 г. N 29, от 4 августа 2014 г. N 29-1