Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной целевой Программе развития
системы образования Нерюнгринского района
Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2017 годы"
Система
программных мероприятий муниципальной программы
Начало. См. окончание
(тыс. руб.) | ||||||||
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант |
||||||
Всего |
плановый период |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
Всего по программе |
Всего |
7 456 809,72 |
888 228,90 |
2 255 928,25 |
2 112 683,57 |
703 905,00 |
736 162,70 |
759 901,30 |
федеральный бюджет |
27 276,00 |
0,00 |
27 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 786 897,45 |
0,00 |
1 333 712,73 |
1 453 184,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 064 231,75 |
799 944,60 |
816 535,25 |
575 649,90 |
600 104,80 |
624 384,70 |
647 612,50 |
|
внебюджетные источники |
578 404,52 |
88 284,30 |
78 404,27 |
83 848,95 |
103 800,20 |
111 778,00 |
112 288,80 |
|
Направление I. "Управление программой" |
Всего |
115 970,80 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
19 339,70 |
19 552,30 |
19 750,30 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 313,40 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
19 339,70 |
19 552,30 |
19 750,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функции в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
115 970,80 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
19 339,70 |
19 552,30 |
19 750,30 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107313,40 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
19 339,70 |
19 552,30 |
19750,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
104 246,50 |
14 486,40 |
22 591,30 |
17 495,60 |
16 466,00 |
16 559,70 |
16 647,50 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 589,10 |
14 486,40 |
15 061,10 |
16 368,40 |
16 466,00 |
16 559,70 |
16 647,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
11 724,30 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 873,70 |
2 992,60 |
3 102,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
11 724,30 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 873,70 |
2 992,60 |
3 102,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" |
Всего |
2 543 913,88 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
289 256,98 |
303 629,13 |
312 512,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 068,90 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
224 536,30 |
233 801,20 |
242 684,20 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение качества предоставляемой услуг". |
Всего |
2 543 913,88 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
289 256,98 |
303 629,13 |
312 512,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 068,90 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
224 536,30 |
233 801,20 |
242 684,20 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
2 543 913,88 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
289 256,98 |
303 629,13 |
312 512,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 714 068,90 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
224 536,30 |
233 801,20 |
242 684,20 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
2 379 061,83 |
335 795,90 |
531 488,89 |
644 054,74 |
277 087,48 |
291 052,66 |
299 582,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 558 943,39 |
334 487,00 |
346 702,69 |
206 144,70 |
215 107,50 |
223 986,00 |
232 515,50 |
|
внебюджетные источники |
248 516,60 |
1 308,90 |
0,00 |
51 094,40 |
61 979,98 |
67 066,66 |
67 066,66 |
|
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
116 072,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
23 118,40 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
5 668,70 |
5 901,10 |
6 113,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
23 118,40 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
5 668,70 |
5 901,10 |
6 113,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных бытовых условий |
Всего |
13 414,64 |
0,00 |
0,00 |
3 142,00 |
3 287,80 |
3 434,67 |
3 550,17 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
12 569,40 |
0,00 |
0,00 |
2 955,00 |
3 082,10 |
3 208,40 |
3 323,90 |
|
внебюджетные источники |
845,24 |
0,00 |
0,00 |
187,00 |
205,70 |
226,27 |
226,27 |
|
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
11 646,20 |
0,00 |
0,00 |
1 926,30 |
3 213,00 |
3 240,70 |
3 266,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 764,90 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
678,00 |
705,70 |
731,20 |
|
внебюджетные источники |
8 881,30 |
0,00 |
0,00 |
1 276,30 |
2 535,00 |
2 535,00 |
2 535,00 |
|
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
3 410 760,56 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 271 654,99 |
243 303,32 |
259 353,77 |
271 096,87 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 165 008,54 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 048 810,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 093 264,21 |
113 050,20 |
121 830,71 |
194 "06,50 |
208 169,90 |
221 349,80 |
233 957,10 |
|
внебюджетные источники |
139 114,81 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
38 039,77 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения образования всем категориям населения |
Всего |
3 410 760,56 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 271 654,99 |
243 303,32 |
259 353,77 |
271 996,87 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 165 008,54 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 048 810,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 093 264,21 |
113 050,20 |
121 830,71 |
194 906,50 |
208 169,90 |
221 349,80 |
233 957,10 |
|
внебюджетные источники |
139 114,81 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
38 039,77 |
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
2 988 395,77 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
1 115 477,39 |
239 878,33 |
255 589,57 |
268 196,87 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 863 791,47 |
0,00 |
968 047,33 |
895 744,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
986 216,58 |
77 497,00 |
50 336,28 |
194 906,50 |
208 169,90 |
221 349,80 |
233 957,10 |
|
внебюджетные источники |
125 014,72 |
0,00 |
0,00 |
24 826,75 |
31 708,43 |
34 239,77 |
34 239,77 |
|
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
2 820 169,64 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
1 078 354,93 |
898 839,13 |
213 129,97 |
224 438,97 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 863 701,47 |
0,00 |
968 047,33 |
895 744,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
841 082,01 |
76 126,00 |
47 860,31 |
161 690,60 |
173 525,70 |
185 285,20 |
196 504,20 |
|
внебюджетные источники |
101 423,16 |
0,00 |
0,00 |
20 920,10 |
25 313,43 |
27 844,77 |
27 844,77 |
|
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371 00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
118 113,90 |
0,00 |
0,00 |
27 716,60 |
29 035,80 |
30 164,80 |
31 196,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
112 297,90 |
0,00 |
0,00 |
26 400,60 |
27 535,80 |
28 664,80 |
29 696,70 |
|
внебюджетные источники |
5 816,00 |
0,00 |
0,00 |
1 316,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально бытовых условий |
Всего |
14 230,30 |
0,00 |
0,00 |
3 306,30 |
3 505,70 |
3 645,30 |
3 773,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
13 889,30 |
0,00 |
0,00 |
3 265,30 |
3 405,70 |
3 545,30 |
3 673,00 |
|
внебюджетные источники |
341,00 |
0,00 |
0,00 |
41,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
32 034,96 |
0,00 |
0,00 |
6 099,56 |
8 497,70 |
8 649,50 |
8 788,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
15 100,40 |
0,00 |
0,00 |
3 550,00 |
3 702,70 |
3 854,^0 |
3 903,20 |
|
внебюджетные источники |
16 934,56 |
0,00 |
0,00 |
2 549,56 |
4 795,00 |
4 795,00 |
4 795,00 |
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
ООО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
419 240,39 |
35 553,20 |
219 644,80 |
153 053,20 |
3 424,99 |
3 764,20 |
3 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
298 092,67 |
0,00 |
148 150,37 |
149 942,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 047,63 |
35 553,20 |
71 494,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
14 100,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 764,20 |
3 800,00 |
|
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 550,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения тля укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
311 757,76 |
15,00 |
147 700,37 |
153 053,20 |
3 424,99 |
3 764,20 |
3 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
297 642,67 |
0,00 |
147 700,37 |
149 942,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
14 100,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 7&4,20 |
3 800,00 |
|
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 218,63 |
3 959,90 |
5 258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" |
Всего |
755 447,86 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
120 417,50 |
121 394,90 |
122 329,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
669 260,12 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
119 797,20 |
120 774,60 |
121 709,30 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
755 447,86 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
120 417,50 |
121 394,90 |
122 329,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
48972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
669 260,12 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
119 797,20 |
120 774,60 |
121 709,30 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
755 447,86 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
120417,50 |
121 394,90 |
122 329,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
48972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
669 260,12 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
119 707,20 |
120 774,60 |
121 709,30 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
655 890,01 |
91 092,70 |
99 732,09 |
115 427,12 |
115 748,90 |
116 555,40 |
117 333,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 1 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
643 850,47 |
91 092,70 |
88 663,47 |
114 817,10 |
115 628,60 |
116 435,10 |
117 213,50 |
|
внебюджетные источники |
481,20 |
0,00 |
0,00 |
120,30 |
120,30 |
120,30 |
120,30 |
|
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
74 148,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
74 148,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
22 682,65 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
3 500,00 |
3 643,50 |
3 774,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
22 682,65 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
3 500,00 |
3 643,50 |
3 774,70 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.5 Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально бытовых условий |
Всего |
2 727,00 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
668,60 |
696,00 |
721,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2(727,00 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
668,60 |
696,00 |
721,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитание, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления психотропных веществ, привычек в подростковой и молодежной среде, организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Р (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
127 382,60 |
13 613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
15 582,90 |
16 105,20 |
16 995,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 979,08 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
13 482,90 |
14 005,20 |
14 495,10 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,0(1 |
|
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. |
Всего |
127 382,60 |
13 613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
15 582,90 |
16 105,20 |
16 995,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 979,08 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
13 482,90 |
14 005,20 |
14 495,10 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
|
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
17 115,90 |
1 600,00 |
7 002,70 |
2 001,40 |
2 087,50 |
2 173,00 |
2 251,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
16 265,90 |
1 600,00 |
6 152,70 |
2 001,40 |
2 087,50 |
2 173,00 |
2 251,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
110 266,70 |
12 013,10 |
27 075,68 |
29 006,52 |
13 495,40 |
13 932,20 |
14 743,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
30 220,42 |
0,00 |
14 279,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
66 713,18 |
9 949,10 |
10 327,48 |
10 965,20 |
11 395,40 |
11 832,20 |
12 243,80 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
|
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
82 994,70 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 004,60 |
16 127,40 |
16 317,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
77 342,70 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
14 778,80 |
14 901,60 |
15 016,50 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования. |
Всего |
82 994,70 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 004,60 |
16 127,40 |
16 317,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
77 342,70 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
14 778,80 |
14 901,60 |
15 016,50 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
82 994,70 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
16 004,60 |
16 127,40 |
16 317,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
77 342,70 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
14 778,80 |
14 901,60 |
15 016,50 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
59 777,40 |
8 782,50 |
9 975,20 |
10 130,80 |
10 202,50 |
10 273,10 |
10 413,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС^Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
55 636,10 |
8 782,50 |
9 208,90 |
9 305,80 |
9 377,50 |
9 448,10 |
9 513,30 |
|
внебюджетные источники |
3 375,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
900,00 |
|
6.1.2. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ (организация и проведение смотров конкурсов достижений образовательных учреждении и педагогических работников НРА) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3. Разработка и создание системы подготовки педагогов ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий исследовательской и проектной деятельности воспитанников дошкольных ОУ. Включение в систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров модулей (программ) по вопросам педагогических измерений, диагностического и формирующего оценивания |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.1.4. Организация детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
23 217,30 |
0,00 |
0,00 |
5 656,90 |
5 802,10 |
5 854,30 |
5 904,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 706,60 |
0,00 |
0,00 |
5 348,60 |
5 401,30 |
5 453,50 |
5 503,20 |
|
внебюджетные источники |
1 510,70 |
0,00 |
0,00 |
308,30 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2.2. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.1. Управление качеством на основе разработка системы муниципальной оценки качества |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.2. Внедрение моделей государственно общественного управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования; общественный характер управления Развитие деятельности управляющих советов ОУ наделенных реальными полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования, кадровой политики |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса (родителей обучающихся, педагогов, общественных организаций и др. институтов гражданского общества), регулярное публичное представление результатов мониторинга |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведения помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспечение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.1. Оснащение ОУ современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом росто возрастных особенностей |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на территории ОУ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
всего |
88 256,81 |
46 979,90 |
41 270,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 256,81 |
46 979,90 |
35 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.1. Проведение обследования технического состояния зданий и помещений ОУ |
Всего |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений |
Всего |
82 381,18 |
45 479,90 |
36 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (.Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
76 381,18 |
45 479,90 |
30 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
315 694,24 |
120 081,90 |
195 612,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
234 013,36 |
115 175,50 |
118 837,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
77 043,27 |
4 906,40 |
72 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.1. Обеспечение норм охраны труда в ОУ района |
Всего |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.2. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего |
26 355,08 |
19 732,20 |
6 622,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 667,47 |
19 732,20 |
1 935,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.3. Прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (приобретение уборочного, мягкого инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, услуги медосмотра, дезинфекции, дератизации, страхования зданий, производственный контроль и т.д.) |
Всего |
285 324,11 |
98 399,70 |
186 924,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
208 330,84 |
93 493,30 |
1 14 837,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
76 493,27 |
4 906,40 |
72 086,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окончание. См. начало
(тыс. руб.) | ||||||||
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант |
||||||
Всего |
плановый период |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
Всего по программе |
Всего |
7 546 315,43 |
888 228,90 |
2 255 928,25 |
2 112 683,57 |
738 900,58 |
764 541,53 |
788 032,60 |
федеральный бюджет |
27 276,00 |
0,00 |
27 276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 786 897,45 |
0,00 |
1 333 712,73 |
1 453 184,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 153 737,46 |
799 944,60 |
816 535,25 |
575 649,90 |
633 100,38 |
652 763,53 |
675 7 43,80 |
|
внебюджетные источники |
578 404,52 |
88 284,30 |
78 404,27 |
83 848,95 |
103 800,20 |
111 778,00 |
112 288,80 |
|
Направление I. "Управление программой" |
Всего |
116 722,24 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
19 573,90 |
19 804,00 |
20 015,84 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
108 064,84 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
19 573,90 |
19 804,00 |
20 015,84 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функции в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
116 722,24 |
14 486,40 |
22 591,30 |
20 250,80 |
19 573,90 |
19 804,00 |
20 015,84 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
108 064,84 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 123,60 |
19 573,90 |
19 804,00 |
20 015,84 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
104 246,50 |
14 486,40 |
22 591,30 |
17 495,60 |
16 466,00 |
16 559,70 |
16 647,50 |
федеральный бюджет |
6 403,00 |
0,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 254,40 |
0,00 |
1 127,20 |
1 127,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 589,10 |
14 486,40 |
15 061,10 |
16 368,40 |
16 466,00 |
16 559,70 |
16 647,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
751,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234,20 |
251,70 |
265,54 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
751,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234,20 |
251,70 |
265,54 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
11 724,30 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 873,70 |
2 992,60 |
3 102,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 1 724,30 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 873,70 |
2 992,60 |
3 102,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" |
Всего |
2 562 343,67 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
295 626,01 |
309 765,76 |
318 436,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 732 498,69 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
230 905,33 |
239 "37,83 |
248 608,33 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение качества предоставляемой услуг". |
Всего |
2 562 343,67 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
295 626,01 |
309 765,76 |
318 436,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 732 498,69 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
230 905,33 |
239 937,83 |
248 608,33 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
2 562 343,67 |
395 323,30 |
588 634,30 |
654 558,04 |
295 626,01 |
309 765,76 |
318 436,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 732 498,69 |
394 014,40 |
403 848,10 |
215 184,70 |
230 905,33 |
239 937,83 |
248 608,33 |
|
внебюджетные источники |
258 243,14 |
1 308,90 |
0,00 |
52 557,70 |
64 720,68 |
69 827,93 |
69 827,93 |
|
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
2 379 061,83 |
335 795,90 |
531 488,89 |
644 054,74 |
277 087,48 |
291 052,66 |
299 582,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
571 601,84 |
0,00 |
184 786,20 |
386 815,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 558 943,39 |
334 487,00 |
346 702,69 |
206 144,70 |
215 107,50 |
223 086,00 |
232 515,50 |
|
внебюджетные источники |
248 516,60 |
1 308,90 |
0,00 |
51 094,40 |
61 979,98 |
67 066,66 |
67 066,66 |
|
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
23 863,31 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
6 142,77 |
6 142,77 |
6 142,77 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
23 863,31 |
0,00 |
0,00 |
5 435,00 |
6 142,77 |
6 142,77 |
6 142,77 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных бытовых условий |
Всего |
31 099,52 |
0,00 |
0,00 |
3 142,00 |
9 182,76 |
9 329,63 |
9 445,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
30 254,28 |
0,00 |
0,00 |
2 955,00 |
8 977,06 |
9 103,36 |
9 218,86 |
|
внебюджетные источники |
845,24 |
0,00 |
0,00 |
187,00 |
205,70 |
226,27 |
226,27 |
|
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
11 646,20 |
0,00 |
0,00 |
1 926,30 |
3 213,00 |
3 240,70 |
3 266,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 764,90 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
678,00 |
705,70 |
731,20 |
|
внебюджетные источники |
8 881,30 |
0,00 |
0,00 |
1 276,30 |
2 535,00 |
2 535,00 |
2 535,00 |
|
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
3 454 387,46 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 271 654,99 |
258 030,82 |
273 843,57 |
286 406,47 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0-00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 165 008,54 |
0,00 |
1 116 147,70 |
1 048 810,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 136 891,11 |
113 050,20 |
121 830,71 |
194 906,50 |
222 897,40 |
235 839,60 |
248 366,70 |
|
внебюджетные источники |
139 114,81 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
38 039,77 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения образования всем категориям населения |
Всего |
3 454 387,46 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 271 654,99 |
258 030,82 |
273 843,57 |
286 406,47 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 165 008,54 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 048 810,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 136 891,11 |
113 050,20 |
121 830,71 |
194 906,50 |
222 897,40 |
235 839,60 |
248 366,70 |
|
внебюджетные источники |
139 114,81 |
0,00 |
0,00 |
27 937,65 |
35 133,42 |
38 003,97 |
38 039,77 |
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
3 031 557,49 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
1 118 601,79 |
253 423,43 |
268 901,57 |
281 377,09 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0-00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 866 915,87 |
0,00 |
968 047,33 |
898 868,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 026 253,90 |
77 497,00 |
50 336,28 |
194 906,50 |
221 715,00 |
234 661,80 |
247 137,32 |
|
внебюджетные источники |
125 014,72 |
0,00 |
0,00 |
24 826,75 |
31 708,43 |
34 239,77 |
34 239,77 |
|
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
2 823 294,04 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
1 081 479,33 |
198 839,13 |
213 129,97 |
224 438,97 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 866 915,87 |
0,00 |
968 047,33 |
808 868,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
841 082,01 |
76 126,00 |
47 860,31 |
161 690,60 |
173 525,70 |
185 285,20 |
196 504,20 |
|
внебюджетные источники |
101 923,16 |
0,00 |
0,00 |
20 920,10 |
25 313,43 |
27 844,77 |
27 344,77 |
|
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
375,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117,20 |
125,90 |
132,82 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
375,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117,20 |
125,90 |
132,82 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 846,07 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
1 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
590,00 |
500,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
590,00 |
500,00 |
500,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
118 113,90 |
0,00 |
0,00 |
27 716,60 |
29 035,80 |
30 164,80 |
31 196,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
112 297,90 |
0,00 |
0,00 |
26 400,60 |
27 535,80 |
28 664,80 |
29 696,70 |
|
внебюджетные источники |
5 816,00 |
0,00 |
0,00 |
1 316,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально бытовых условий |
Всего |
44 742,10 |
0,00 |
0,00 |
3 306,30 |
13 676,30 |
13 815,90 |
13 943,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
44 401,10 |
0,00 |
0,00 |
3 265,30 |
13 576,30 |
13 715,90 |
13 843,60 |
|
внебюджетные источники |
341,00 |
0,00 |
0,00 |
41,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
39 594,56 |
0,00 |
0,00 |
6 099,56 |
11 165,00 |
11 165,00 |
11 165,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
22 660,00 |
0,00 |
0,00 |
3 550,00 |
6 370,00 |
6 370,00 |
6 370,00 |
|
внебюджетные источники |
16 934,56 |
0,00 |
0,00 |
2 549,56 |
4 795,00 |
4 795,00 |
4 795,00 |
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
3 022,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994,60 |
988,90 |
1 039,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 022,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994,60 |
988,90 |
1 039,44 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
70,00 |
70,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
70,00 |
70,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
2 792,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904,60 |
918,90 |
969,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 792,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904,60 |
918,90 |
969,44 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
419 807,03 |
35 553,20 |
219 644,80 |
153 053,20 |
3 612,79 |
3 953,10 |
3 989,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
298 092,67 |
0,00 |
148 150,37 |
149 942,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 614,27 |
35 553,20 |
71 494,43 |
0,00 |
187,80 |
188,90 |
189,94 |
|
внебюджетные источники |
14 100,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 764,20 |
3 800,00 |
|
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
585,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
585,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения тля укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
311 814,40 |
15,00 |
147 700,37 |
153 053,20 |
3 442,79 |
3 783,10 |
3 819,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
297 642,67 |
0,00 |
147 700,37 |
149 942,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
71,64 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
18,90 |
19,94 |
|
внебюджетные источники |
14 100,09 |
0,00 |
0,00 |
3 110,90 |
3 424,99 |
3 764,20 |
3 800,00 |
|
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 218,63 |
3 959,90 |
5 258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" |
Всего |
764 509,70 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
126 170,05 |
123 019,90 |
124013,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
678 321,96 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118 814,10 |
125 549,75 |
122 399,60 |
123 393,59 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
764 509,70 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
126 170,05 |
123 019,90 |
124 013,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
678 321,96 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118814,10 |
125 549,75 |
122 399,60 |
123 393,59 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
761 108,51 |
167 824,80 |
104 056,94 |
119 424,12 |
125 078,05 |
121 894,90 |
122 829,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
489,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
674 920,77 |
95 176,60 |
92 988,32 |
118814,10 |
124 457,75 |
121 274,60 |
122 209,40 |
|
внебюджетные источники |
74 629,40 |
72 648,20 |
0,00 |
120,30 |
620,30 |
620,30 |
620,30 |
|
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
655 890,11 |
91 092,70 |
99 732,09 |
115 427,12 |
115 748,90 |
116 555,40 |
117 333,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
11 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
189,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
643 850,57 |
91 092,70 |
88 663,47 |
114 817,10 |
115 628,60 |
116 435,10 |
117 213,60 |
|
внебюджетные источники |
481,20 |
0,00 |
0,00 |
120,30 |
120,30 |
120,30 |
120,30 |
|
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
75 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
внебюджетные источники |
74 148,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
22 682,65 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
3 500,00 |
3 643,50 |
3 774,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
22 682,65 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
3 500,00 |
3 643,50 |
3 774,70 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.5 Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально бытовых условий |
Всего |
6 887,55 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
4 829,15 |
696,00 |
721,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
6 887,55 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
4 829,15 |
696,00 |
721,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
3 401,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092,00 |
1 125,00 |
1 184,19 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 401,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 092,00 |
1 125,00 |
1 184,19 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
3 200,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 026,00 |
1 058,00 |
1 116,19 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 200,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 026,00 |
1 058,00 |
1 116,19 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитание, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления психотропных веществ, привычек в подростковой и молодежной среде, организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
67,00 |
68,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Р (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
67,00 |
68,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
136 870,80 |
1 3613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
18 828,80 |
19 265,50 |
20 077,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
92 467,28 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
16 728,80 |
17 165,50 |
17 577,10 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
|
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. |
Всего |
136 870,80 |
13 613,10 |
34 078,38 |
31 007,92 |
18 828,80 |
19 265,50 |
20 077,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
31 070,42 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
92 467,28 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 966,60 |
16 "28,80 |
17 165,50 |
17 577,10 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
|
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
26 604,10 |
1 600,00 |
7 002,70 |
2 001,40 |
5 333,40 |
5 333,30 |
5 333,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
25 754,10 |
1 600,00 |
6 152,70 |
2 001,40 |
5 333,40 |
5 333,30 |
5 333,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
110 266,70 |
12 013,10 |
27 075,68 |
29 006,52 |
13 495,40 |
13 932,20 |
14 743,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
30 220,42 |
0,00 |
14 279,10 |
15 941,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
66 713,18 |
9 949,10 |
10 327,48 |
10 965,20 |
11 395,40 |
11 832,20 |
12 243,80 |
|
внебюджетные источники |
13 333,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 500,00 |
|
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
91 142,23 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
18 671,00 |
18 842,80 |
19 083,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
85 490,23 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
17 445,20 |
17 617,00 |
17 782,23 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования. |
Всего |
91 142,23 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
18 671,00 |
18 842,80 |
19 083,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
85 490,23 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
17 445,20 |
17 617,00 |
17 782,23 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
89 423,70 |
8 782,50 |
9 975,20 |
15 787,70 |
18 115,60 |
18 270,40 |
18 492,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
83 771,70 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 654,40 |
16 889,80 |
17 044,60 |
17 191,50 |
|
внебюджетные источники |
4 885,70 |
0,00 |
0,00 |
1 133,30 |
1 225,80 |
1 225,80 |
1 300,80 |
|
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
59 777,40 |
8 782,50 |
9 975,20 |
10 130,80 |
10 202,50 |
10 273,10 |
10 413,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС^Я) |
766,30 |
0,00 |
766,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
55 636,10 |
8 782,50 |
9 208,90 |
9 305,80 |
9 377,50 |
9 448,10 |
9 513,30 |
|
внебюджетные источники |
3 375,00 |
0,00 |
0,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
900,00 |
|
6.1.2. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ (организация и проведение смотров конкурсов достижений образовательных учреждении и педагогических работников НРА) |
Всего |
5 895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 935,00 |
1 965,00 |
1 995,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 035,00 |
1 065,00 |
1 095,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3. Разработка и создание системы подготовки педагогов ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий исследовательской и проектной деятельности воспитанников дошкольных ОУ. Включение в систему подготовки и повышения квалификации педагогических кадров модулей (программ) по вопросам педагогических измерений, диагностического и формирующего оценивания |
Всего |
534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,00 |
178,00 |
180,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,00 |
178,00 |
180,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.1.4. Организация детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
23 217,30 |
0,00 |
0,00 |
5 656,90 |
5 802,10 |
5 854,30 |
5 904,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 706,60 |
0,00 |
0,00 |
5 348,60 |
5 401,30 |
5 453,50 |
5 503,20 |
|
внебюджетные источники |
1 510,70 |
0,00 |
0,00 |
308,30 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования |
Всего |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2.2. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ |
Всего |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования |
Всего |
1 553,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,40 |
517,40 |
530,73 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 553,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,40 |
517,40 |
530,73 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.1. Управление качеством на основе разработка системы муниципальной оценки качества |
Всего |
728,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,40 |
242,40 |
255,73 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
728,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,40 |
242,40 |
255,73 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.2. Внедрение моделей государственно общественного управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования; общественный характер управления Развитие деятельности управляющих советов ОУ наделенных реальными полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования, кадровой политики |
Всего |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса (родителей обучающихся, педагогов, общественных организаций и др. институтов гражданского общества), регулярное публичное представление результатов мониторинга |
Всего |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 100,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 108,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведения помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспечение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ |
Всего |
420 339,32 |
175 148,60 |
245 190,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
320 003,34 |
162 885,40 |
157 117,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
88 198,37 |
12 263,20 |
75 935,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.1. Оснащение ОУ современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом росто возрастных особенностей |
Всего |
16 388,27 |
8 086,80 |
8 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 733,17 |
730,00 |
3 003,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
11 155,10 |
7 356,80 |
3 798,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.1.2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на территории ОУ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
всего |
88 250,81 |
46 979,90 |
41 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
000 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
82 250,81 |
46 979,90 |
35 276,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.1. Проведение обследования технического состояния зданий и помещений ОУ |
Всего |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 875,63 |
1 500,00 |
4 375,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений |
Всего |
82 381,18 |
45 479,90 |
36 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (.Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
76 381,18 |
45 479,90 |
30 901,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
315 694,24 |
120 081,90 |
195612,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
234 013,36 |
115 175,50 |
118 837,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
77 043,27 |
4 906,40 |
72 136,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.1. Обеспечение норм охраны труда в ОУ района |
Всего |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
4 015,05 |
1 950,00 |
2 065,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.2. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего |
26 355,08 |
19 732,20 |
6 622,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет PC (Я) |
4 637,61 |
0,00 |
4 637,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
21 667,47 |
19 732,20 |
1 935,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.3. Прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (приобретение уборочного, мягкого инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, услуги медосмотра, дезинфекции, дератизации, страхования зданий, производственный контроль и т.д.) |
Всего |
285 324,11 |
98 399,70 |
186 924,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
208 330,84 |
93 493,30 |
114 837,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
76 993,27 |
4 906,40 |
72 086,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управляющий делами Нерюнгринской |
В.А. Табуркин |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 22 сентября 2014 г. N 2207 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.