Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
от 05.03.2015 г. N 64п
Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2017 годы"
1. Наименование программы |
Ведомственная целевая "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2017 годы" (далее - Программа) |
2. Основание для разработки программы |
Протокол совещания по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 18 сентября 2014 г. N ПР-ГЛ-152 |
3. Заказчик программы |
Окружная администрация города Якутска |
4. Исполнитель программы |
Департамент экономики Окружной администрации города Якутска |
5. Основные цели программы |
повышение комфортности проживания населения; обеспечение функционирования объектов инфраструктуры; обеспечение противопожарной безопасности населения; обеспечение жизнедеятельности населения; осуществление контрольных и надзорных функций; социальная поддержка населения; организация культурно-массовых мероприятий; повышение эффективности работы. |
6. Основные задачи программы |
обеспечение сохранности зеленых насаждений; обеспечение санитарного порядка и уборка территории; обеспечение функционирования объектов благоустройства; содержание мест захоронения; обеспечение освещенности дорог, улиц; содержание и ремонт дорог; содержание объектов противопожарной безопасности; содержание деревянного жилищного фонда; осуществление экологического надзора; осуществление контроля за целевым использованием земель; назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих; содействие занятости населения; повышение эффективности работы Управления. |
7. Исполнители программы |
Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска, Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска. |
8. Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" на 2015-2017 гг. составит - 604 748,61 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 156 753,95 тыс. руб.; 2016 год - 154 240,02 тыс. руб.; 2017 год - 156 992,30 тыс. руб. |
9. Основные целевые показатели |
степень благоустройства территории; степень удовлетворенности населения благоустройством территории; протяженность внутрипоселковых дорог; количество дамб на содержании; количество пожаров на подведомственной территории; стоимость ущерба от пожаров; число людей, погибших в результате пожара; удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ; количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения; удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения; количество выданных предписаний; доля устраненных предписаний; доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей; число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН; количество культурно-массовых мероприятий; средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях. удовлетворенность населения работой МКУ; число отрицательных отзывов; общее количество отзывов. |
10. Показатели результативности |
В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов: - увеличение количества положительных отзывов жителей о благоустройстве территории; - улучшение состояния внутрипоселковых дорог за счет проведения текущего ремонта (грейдирование и частный ямочный ремонт дорог); - увеличение доли устраненных предписаний за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю; - уменьшение количества детей, состоящих на учете в КДН; - увеличение доли населения, принимающей участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. |
Введение
Анализ социально-экономического положения и потребностей показал, что наиболее острыми проблемами в развитии пригодных территорий по прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания населения, обеспечением функционирования объектов инфраструктуры, обеспечением противопожарной безопасности населения, обеспечением жизнедеятельности населения, осуществлением контрольных и надзорных функций, социальной поддержкой населения; организацией культурно-массовых мероприятий, повышением эффективности работы учреждений по управлению пригодными административными территориями городского округа "город Якутск".
Для решения вопросов, связанных с основными проблемами и дальнейшим развитием пригородных территорий, необходима разработка программных мероприятий.
Цели и задачи программы
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности территории микрорайона Кангалассы
Направление представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей. Для достижения основной стратегической цели программы определено 8 (восемь) целей по различным сферам деятельности.
Основными стратегическими целями программы являются:
1. Повышение комфортности проживания населения - путем обеспечения эффективной деятельности администрации микрорайона Кангалассы за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере благоустройства, развития сферы торговли, обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей микрорайона. Для реализации данной цели необходимо совершенствовать деятельность администрации по эффективному решению вопросов в сфере благоустройства и решить следующие задачи:
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- организация и содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - для выполнения данной цели необходимо привлечение средств на капитальный ремонт дорог микрорайона. В настоящей программе предусмотрены средства для решения задачи по текущему содержанию дорог:
- содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (грейдирование, ямочный ремонт, подсыпка, расчистка бульдозером, полив в летний период, содержание (обслуживание) дорожных знаков).
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения - данная цель предусматривает решение следующей задачи:
- содержание объектов противопожарной безопасности (пожарного депо, пожарных емкостей);
- проведение противопожарных разрывов вокруг территории микрорайона, т.к. микрорайон расположен большей частью в лесной зоне.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения - для решения данной цели необходимо привлечение средств на капитальный ремонт жилого фонда, на обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В рамках настоящей ведомственной целевой программы предусмотрены средства на возмещение убытков по содержанию деревянного жилого фонда.
5. Осуществление контрольных и надзорных функций - в рамках данной цели планируется решение следующих задач:
- осуществление экологического надзора;
- осуществление контроля за целевым использованием земель.
6. Социальная поддержка населения. В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
- назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
- содействие занятости населения.
7. Организация культурно-массовых мероприятий - для обеспечения жителей микрорайона услугами культуры, досуга и отдыха. Предполагается решение следующих задач:
- организация культурных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- организация общественных мероприятий.
8. Повышение эффективности работы Управления - планируется обучение сотрудников на курсах повышения квалификации на курсах и семинарах. Специалисты выполняют свои обязанности в соответствии с разработанными должностными инструкциями, исключающими дублирование функций и повышающими эффективность труда.
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности территории села Маган
1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории):
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел села;
- обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц;
- утилизация биологических отходов;
- содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
- содержание и ремонт дорог;
- обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутрипоселковых дорог села Маган.
По текущему содержанию дорог будут проводиться работы содержанию дорог в зимнее время: расчистка дорог и улиц от снега, в летнее время - отсыпка и планировка грунтовых дорог.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
- содержание объектов противопожарной безопасности.
В целях обеспечения противопожарной безопасности населения на территории села предусмотрены мероприятия: содержание противопожарных гидрантов и емкостей, также обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов для противопожарных нужд села Маган.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
- обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- содержание деревянного жилищного фонда;
- газификация населения.
5. Социальная поддержка населения:
- назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
- содействие занятости населения;
- улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ.
Администрацией села проводится работа по оказанию помощи многодетным семьям и малоимущим семьям:
- оказание помощи в формировании пакета документов, оформление ходатайств, для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, для выделения материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- формирование пакета документов и оформление заявки на оформление столичного пособия, семьям, имеющим четыре и более детей школьного и дошкольного возраста. По селу на столичное пособие оформлены 4 семьи.
Проводится работа с неблагополучными семьями совместно с социальным педагогом МБОУ "Маганская средняя общеобразовательная школа ГО "город Якутск" работниками ГУ "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", проводятся посещения семей, проводятся беседы, оказывается консультационная помощь.
Администрация села оказывает помощь по устройству одиноких ветеранов и инвалидов в специализированные учреждения.
6. Организация культурно-массовых мероприятий:
- организация культурных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- организация общественных мероприятий.
На территории села работают четыре культурно-досуговых учреждения и библиотека. Работниками культуры проводятся мероприятия и активное привлечение жителей к культурной жизни села. Жители села и работники культуры принимают активное участие во всех городских мероприятиях: "Масленица", Первомайская демонстрация, День республики РС (Я), республиканский национальный праздник "Ысыах", День города, "Строганина" и др.
В селе ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни. Планируется проведение спортивных состязаний и соревнований как в селе, так и участие спортивных команд и спортсменов в городских, республиканских и улусных спортивных мероприятиях.
Команды села участие в спортивном фестивале среди пригородов, в городских семейных спортивных состязаниях.
Общественные формирования принимают активное участие в проводимых в селе культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях, оказывают помощь в работе администрации села с населением, принимают участие в мероприятиях по санитарной очистке и озеленению села, пропаганде здорового образа жизни. Работа общественных формирований оказывает ощутимую помощь в работе администрации.
7. Повышение эффективности работы администрации.
- осуществление контроля за целевым использованием земель.
За целевым использованием земель на территории контроль осуществляется землеустроителем администрации, при выявлении административных правонарушений со стороны жителей села и материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер. Совместно с отделом контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я), ведется контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности территории микрорайона Марха
Основными целями направления являются:
1. Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха:
- развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона;
- обеспечение санитарного порядка, функционирования объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории микрорайона Марха.
2. Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона:
- содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории;
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона;
- содержание объектов противопожарной безопасности;
- Обеспечение жизнедеятельности населения:
- содержание деревянного жилищного фонда;
- капитальный ремонт жилого фонда и котельных.
4. Социальное обеспечение населения:
- оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению;
- привлечение безработных граждан к общественным работам и обеспечение летней занятости несовершеннолетних граждан.
5. Повышение эффективности работы Администрации микрорайона Марха:
- повышение производительности труда.
Создание благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов.
Цель и задачи направления определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными правовыми актами муниципального образования - город Якутск: постановление городского собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 г. N ПГС-22-8 "Об утверждении правил благоустройства муниципального образования "город Якутск", решение ЯГД от 17.02.2011 г. N РЯГД-32-2 "О правилах благоустройства городского округа "город Якутск".
Цель направления соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан.
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности территории села Пригородный
Основными целями направления являются:
1. Повышение комфортности проживания населения;
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры;
3. Обеспечение противопожарной безопасности;
4. Социальная поддержка населения;
5. Организация досуга населения;
6. Повышение эффективности работы администрации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Задача 1.1. Озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на территории;
Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села;
Задача 2.1. Текущий ремонт внутри поселковых дорог;
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей;
Задача 4.1. Выплата столичного пособия;
Задача 5.1. Проведение культурных и спортивных мероприятий.
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности территории села Табага
1. Повышение комфортности проживания населения села Табага (благоустройство территории):
Задача 1.1. обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади села составляет 4%, ежегодно Администрацией проводятся мероприятия по увеличению площади озеленения территории села, привлекается население и школьники для участия в посадке зеленых насаждений.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории.
В целях улучшения санитарного и эпидемиологического состояния села регулярно проводятся месячники и субботники по санитарной очистке. Все предприятия на территории села активно участвуют в проводимых субботниках, средняя численность населения привлекаемых на субботники составляет 350 человек.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Всего на территории села расположены два сквера в с. Табага и с. Старая Табага, три детские площадки по ул. Центральная, 62, ул. Березовая, 30, ул. Каландарашвили, 16, две спортивные площадки, семь автобусных остановок. Из них в 2012 году в с. Старая Табага выполнено устройство сквера с детской площадкой, на территории школы в с. Табага установлена спортивная площадка, выполнено ограждение бетонированного основания спортивной площадке на въезде в с. Табага. Установлены две автобусные остановки на конечной остановке по ул. Центральная, 62 и для повышения качества и удобства жителей села на ул. Березовая, 30 планируется продление автобусного маршрута N 101 в 2014 году.
Задача 1.4. Содержание мест захоронения.
На территории села Табага в настоящее время под захоронение используются 2 участка, каждый из которых площадью по 1 кв. км. По состоянию на 2014 год заполняемость существующих мест захоронения составляет 70%.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц;
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов;
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.
На территории села принципов самоуправления жилым фондом не практиковалось. Управление жилым фондом на территории села осуществляет управляющая компания ООО УК "ЖКХ Стерх".
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Ежегодно администрация совместно с МУП "Теплоэнергия" составляет план капитального ремонта сетей трубопровода. Вода в с. Табага содержит много фтора из-за этого срок эксплуатации трубопроводов сокращается, необходим регулярный капитальный ремонт. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 9700 метров, доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта составляет 8,7%. Протяженность сетей водоснабжения составляет 7791 метров, доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта, составляет 10,9%. Протяженность канализационных сетей составляет 2592 метров, доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта составляет 23,1%.
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
На территории села находится 2 котельных, принадлежащих МУП "Теплоэнергия": газовая котельная в с. Табага - 1 ед., газовая котельная в с. Старая Табага - 1 ед., 14 - септиков, 1 - скважина для забора воды. Для достижения результата по поставленной задаче Администрация тесно взаимодействует с поставщиками коммунальных услуг, согласовывая планы ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, таких как: капитальный ремонт котельных, капитальный и текущий ремонт систем во до и тепло снабжения.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда. В 2013 году произведен капитальный ремонт одного жилого дома.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда.
Жилой фонд села Табага в основном состоит из деревянных жилых домов. Общее количество жилых домов - 364 дома, в том числе каменного жилья - 1 здание (муниципальное) и 364 деревянных домов, из которых муниципальное жилье - 95 домов и частных - 269 домов. Общая площадь муниципального жилья - 33755,65 кв. метров. Около 56,7% жилого фонда находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. В рамках решения задач в области жилищной политики администрация ведет целенаправленную работу по снижению доли жилищного фонда, требующего капитального ремонта.
Задача 4.6. Ревизия адресного хозяйства села.
5. Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
7. Осуществление контрольных и надзорных функций. В целях контроля за санитарным и эпидемиологическим состоянием села администрация тесно сотрудничает с административной комиссией, МУ "ЕДДС", ЯТКОП, Роспотребнадзором.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора.
Задача N 7.2. Осуществление за целевым использованием земель.
В области строительства, землепользования администрация села Табага обеспечивает проведение единой городской политики в области строительства, землепользования и охраны окружающей среды на территории села; в пределах своей компетенции координирует деятельность организаций по реализации утвержденного главой городского округа "город Якутск" генерального плана развития села осуществляет муниципальный земельный контроль на подведомственной территории.
Передает информацию, полученную в ходе осуществления муниципального земельного контроля в соответствующие органы для принятия мер административного воздействия. В случае установления уполномоченными органами факта нарушения земельного законодательства, осуществляет подготовку и направление материалов в судебные органы, следит за дальнейшим выполнением судебно-исполнительных актов.
8. Социальная поддержка населения:
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 8.2. Содействие занятости населения;
Задача N 8.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ.
9. Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий;
Задача N 9.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача N 9.3. Организация общественных мероприятий.
10. Повышение эффективности работы
Задача 10.1. Повышение производительности труда Управления.
В администрации села Табага по состоянию на 1 января 2014 года имелось 12,0 штатных единиц, в том числе начальник управления - 1 шт. ед., заместитель начальника - 1 шт. ед., ведущий специалист - 3 шт. ед., главный специалист (землеустроитель) - 1 шт. ед., юрисконсульт - 1 шт. ед., экономист по финансовым вопросам - 1 шт. ед., бухгалтерия - 3 шт. ед., уборщица - 1 шт. ед. Из 12,0 шт. единиц должность начальника управления муниципальная, все остальные - не отнесенные к муниципальным служащим. Заработная плата начислялась и выплачивалась по решению Якутской городской думы РЯГД-29-10 от 29 октября 2010 года.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного "решения Якутской городской думы РЯГД-29-10" следует читать как "от 28 октября 2010 года"
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности территории Тулагино-Кильдямского наслега
1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
В целях достижения данной стратегической цели администрация наслега планирует решение следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел наслега;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства;
Задача 1.4. Содержание мест захоронения;
Задача 1.5. Утилизация биологических отходов;
Задача 1.6. Обеспечение освещенности дорог, улиц;
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры.
Задача 2.1 Содержание и ремонт дорог;
Задача 2.2 Содержание и ремонт дамб.
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутрипоселковых дорог сел Капитоновка, Кильдямцы, Сырдах, Тулагино, Радиостанция и внутрипоселковых дамб.
По текущему содержанию дорог проводятся работы в зимнее время - расчистка дорог и улиц от снега, в летнее время - отсыпка и планировка грунтовых дорог; по текущему содержанию дамб - работы по отсыпке грунтовых дамб и укреплению камнями дамбы "Кильдямская" с. Кильдямцы, дамбы "Капитоновская" села Капитоновка (под мостом), дамбы "Сырдахская" села Сырдах.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
В целях обеспечения противопожарной безопасности населения на территории наслега предусмотрены мероприятия: противопожарный водозаборный узел предназначен для обеспечения водой для противопожарных нужд муниципального жилого фонда села Тулагино, составляет 28 домов 165 квартир, а также участковой больницы и стационара села Тулагино, детского сада N 72 с. Тулагино и Центр культуры и досуга "ТуЬулгэ", а также частного жилого сектора с. Тулагино.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В задачу обеспечения бесперебойного функционирования тепло, -водоснабжения, водоотведения включена субсидия на содержание общественной сельской бани с. Тулагино.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Задача 4.3. Капитальный ремонт жилищного фонда. Основной проблемой наслега является ветхость муниципального жилищного фонда. Жилищный фонд, переданный администрации, в основном является домами бывшего совхоза "Якутский" 60-х годов постройки. Ветхий жилищный фонд составляет 44%, это 43 деревянных жилых дома.
Задача 4.4. Содержание деревянного жилищного фонда.
5. Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
6. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 6.1. Осуществление экологического надзора;
Задача 6.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Администрация наслега принимает участие в работе комиссий по обследованию территории в целях контроля соблюдений норм экологии и природопользования в пределах административных границы. Экологический надзор на территории наслега осуществляется совместно с Якутским комитетом охраны природы и Управлением Роспотребнадзора г. Якутска.
За целевым использованием земель на территории наслега контроль осуществляется землеустроителем администрации, при выявлении административных правонарушений со стороны жителей наслега и материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер. Совместно с отделом контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я), ведется контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.
7. Социальная поддержка населения.
Задача 7.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 7.2. Содействие занятости населения;
Задача 7.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп.
8. Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 8.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 8.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 8.3. Организация общественных мероприятий.
9. Повышение эффективности работы Управления
Задача 9.1. Повышение производительности труда Управления.
10. Развитие сельскохозяйственного производства
Задача 10.1. Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции;
Задача 10.2. Развитие овощеводства и картофелеводства;
Задача 10.3. Содействие в увеличении и поддержки личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов.
Обеспечение развития сельскохозяйственного производства и обеспечение эффективности управления земельными ресурсами на территории наслега. Поддержка сельскохозяйственного производства является одной из важнейших задач. Все эти мероприятия проводятся с целью укрепления и развития в селах наслега сельского хозяйства, для создания дополнительных рабочих и обеспечения само занятости сельского населения, для укрепления семейной экономики, повышения благосостояния населения.
11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера.
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятий по эвакуации населения. Во время весеннего паводка организуется круглосуточное дежурство работниками администрации. При объявлении ЧС будут работают пункты временного размещения эвакуированного населения.
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега
1. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда
Площадь деревянного жилищного фонда составляет 3,65 тыс. кв. м.
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам. Баня на 16 мест обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ", количество посещений бани за год - 9 200 человек.
2. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории Администрации наслега Хатассы.
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц. В 2012 году увеличено количество уличного освещения по ул. Октябрьская с. Хатассы на 1,15 км.
Задача 2.2. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории Общая площадь зеленых насаждений составляет 1,3125 тыс. кв. м.
Задача 2.3. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.
Уборка несанкционированных свалок, снос ветхих бесхозяйных строений, вывоз бесхозяйных автокузовов, очистка от случайного мусора, устройство и содержание санитарных точек, устранение паводковых ситуаций откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера.
Трудоустройство в летнее время несовершеннолетних граждан от 14-18 лет, содержание дворников в количестве 4 единиц.
Скотомогильник общей площадью 0,4 тыс. кв. м. обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ" совместно с ветеринарным участком с. Хатассы.
Полигон для размещения ТБО площадью 29 тыс. кв. м. обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.4. Содержание и ремонт дорог. Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 0,384 кв. км., из них 15,6% дорог подлежат капитальному ремонту.
Задача 2.5. Содержание мест захоронения. Содержанием кладбища по договору в течение многих лет занимается управляющая компания ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.6. Обеспечение функционирования объектов благоустройства. Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются автобусные остановки, сквер, памятник, пляж, детские площадки.
Содержанием летнего водопровода на протяжении многих лет занимается ООО "Бета".
3. Социальная поддержка населения
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих. Столичное пособие, адресную материальную помощь получают более 30 семей.
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
На территории наслега Хатассы находится пожарная часть N 8, которая обслуживает с. Хатассы, с. Владимировка и с. Табага.
5. Управление программой
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега Хатассы. В Администрации наслега Хатассы 13 штатных единиц работников.
Ресурсное обеспечение ведомственной программы
Общая потребность объемов финансирования для реализации программы на 2013 - 2015 гг. составляет - 466 316 тыс. рублей. Источник финансирования - местный бюджет Окружной администрации города Якутска.
В динамике структура затрат следующая:
2013 год - 132 099,1 тыс. руб.;
2014 год - 140 714,4 тыс. руб.;
2015 год - 193 503,0 тыс. руб.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств представлены в приложении N 5.
Расходные обязательства и формирование доходов.
Перечень исполняемых расходных обязательств представлен в Приложении N 2 к ведомственной целевой программе.
При расчете прогноза сумм финансирования в 2015-2017 годы учтены индексы потребительских цен (ИПЦ) по PC (Я) которые были доведены Распоряжением Окружной администрации от 31 июля 2014 года N 1212р.
2015 / 2014 году
индекс потребительских цен 105,1;
2016 / 2015 году
индекс потребительских цен 104,6;
2017 / 2016 году:
индекс потребительских цен 104,3.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом) изложены в приложении N 7.
Планируемые результаты деятельности
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности территории микрорайона Кангалассы
Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой микрорайона, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития, повышение качества жизни населения является существенным требованием для решения поставленных задач в пределах бюджетных средств, выделенных на исполнение расходных обязательств.
Планируемые результаты деятельности представлены в приложении N 2 "Цели, целевые показатели, задачи, результаты результативности", N 3 "Целевые показатели на долгосрочный период с 2010 по 2017 гг.".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Планируемые результаты деятельности представлены в приложении N 3 "Цели, целевые показатели, задачи, результаты результативности", N 4 "Целевые показатели на долгосрочный период"
В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
1. Увеличить количество положительных отзывов жителей микрорайона о благоустройстве территории до 50% - за счет увеличения площади зеленых насаждений, своевременной уборки несанкционированных свалок, надлежащего функционирования объектов внешнего благоустройства, к которым относятся детские, спортивные площадки, автобусная остановка, сквер (уборка, покраска, ремонт), своевременной оплаты за уличное освещение.
2. Улучшить состояние внутрипоселковых дорог, за счет проведения текущего ремонта, грейдирования и частичного ямочного ремонта дорог, летнего полива и подсыпки в осенне-зимний период.
3. Для обеспечения противопожарной безопасности планируется принятие на баланс и содержание бесхозных пожарных емкостей - 2 шт; обслуживание 3-х пожарных емкостей, установленных в период 2013-2014 годы. Всего на территории поселка находится 8 емкостей.
4. Сохранение на уровне 2012 года количества жалоб населения по вопросам электро-, во до-, теплоснабжения, водоотведения - 35 заявлений в год, в связи с неудовлетворительным состоянием наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, и внутридомовых сетей электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
5. Увеличение доли устраненных предписаний до 70% за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю.
6. Уменьшение количества детей, состоящих на учете в КДН, на 25% за счет привлечения к проведению культурно-массовых мероприятий и трудоустройства несовершеннолетних граждан.
7. Увеличение доли населения, принимающих участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на 15%.
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности территории села Маган
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,30.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 70%, ожидаемый конечный результат - 100%
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 80%, ожидаемый конечный результат - 100%
По цели 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - планируемый показатель в текущем году - 6,5 кв. км., ожидаемый конечный результат - 6,5 кв. км.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог, вес показателя результативности составляет - 0,07.
По цели 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед., планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
По цели 4. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,34.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиалом "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Цель 5. Социальная поддержка населения - приоритет цели 0,06.
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38%, планируемый показатель в текущем году - 38%, ожидаемый конечный результат - 40%
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН, - планируемый показатель в текущем году - 2 ед., ожидаемый конечный результат - 2 ед.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий, приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий планируемый показатель в текущем году - 15 ед., ожидаемый конечный результат - 17 ед.
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 150 чел., ожидаемый конечный результат - 150 чел.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации), приоритет цели - 0,10.
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 100%. ожидаемый конечный результат - 100%.
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности территории микрорайона Марха
Реализация данной Программы позволит:
- увеличить протяженность сетей освещенных улиц, проездов;
- увеличить количество действующих светильников на сетях уличного освещения;
- обеспечить безаварийное движение автотранспорта и пешеходов;
- ликвидировать несанкционированные свалки мусора;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в микрорайоне;
- увеличить площади зеленых зон микрорайона;
- повысить жизнеспособность и декоративность зеленых насаждений путем увеличения количества деревьев;
- увеличить площади вазонов, цветников;
- увеличить количество высаживаемых цветов;
- увеличить количество малых архитектурных форм для организации вертикального цветочного оформления.
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности территории села Пригородный
К концу реализации программы предполагается:
Цель 1: посадить 700 деревьев, установить 30 клумб, ежегодно высаживать по 300 штук рассады; вывезти снег в объеме 450 м3, вывезти 55 кузовов, убрать 400 м3 свалок;
Цель 2: провести ремонтные работы по внутрипоселковым дорогам на сумму 1984 тыс. руб.;
Цель 3: содержание пожарных емкостей объемом 100 м3;
Цель 4: социальная поддержка населения;
Цель 4. трудоустроить 15 человек безработных и 30 человек несовершеннолетних;
Цель 5: организовать 42 культурных и 29 спортивных мероприятий.
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности территории села Табага
К концу реализации программы планируется:
1. Увеличение степени благоустройства территории;
2. Увеличение степени удовлетворенности населения благоустройством территории;
3. Увеличение степени обеспечения функционирования объектов инфраструктуры;
4. Увеличение удовлетворенности населения работой управляющих компаний и ТСЖ;
5. Уменьшение количества жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения;
6. Увеличение удельного веса удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения;
7. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам;
8. Сокращение количества жалоб от населения по факту нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг;
9. Увеличение доли устраненных предписаний;
10. Сокращение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей;
11. Уменьшение числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН;
12. Увеличение проводимых культурно-массовых мероприятий;
13. Увеличение средней численности людей, принявших участие в мероприятиях;
14. Повышение эффективности работы Управления;
15. Повышение удовлетворенности населения работой Управления;
16. Сокращение числа отрицательных отзывов.
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности территории Тулагино-Кильдямского наслега
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 0,19%, ожидаемый конечный результат - 0,2%.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 37%, ожидаемый конечный результат - 38%.
По цели 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - планируемый показатель в текущем году - 27 км, ожидаемый конечный результат - 28 км.
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании - планируемый показатель в текущем году - 9 ед., ожидаемый конечный результат - 9 ед.
По цели 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед., планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
По цели 4. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой МУП "ЖКХ с. Тулагино" - планируемый показатель в текущем году - 84%, ожидаемый конечный результат - 88%.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
По цели 5. Газификация населения, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям - планируемый показатель в текущем году - 97%, ожидаемый конечный результат - 97%.
По цели 6. Осуществление контрольных и надзорных функций, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 6.1. Количество выданных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 5 ед., ожидаемый конечный результат - 5 ед.
Целевой показатель 6.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Цель 7. Социальная поддержка населения - приоритет цели 0,09.
Целевой показатель 7.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 100% планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 7.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - планируемый показатель в текущем году - 4 ед., ожидаемый конечный результат - 2 ед.
Цель 8. Организация культурно-массовых мероприятий, приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 8.1. Количество культурно-массовых мероприятий планируемый показатель в текущем году - 39 ед., ожидаемый конечный результат - 39 ед.
Целевой показатель 8.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 192 чел., ожидаемый конечный результат - 201 чел.
Цель 9. Повышение эффективности работы Управления приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 9.1. Удовлетворенность населения работой МКУ - планируемый показатель в текущем году - 90,5%, ожидаемый конечный результат - 97%
Целевой показатель 9.2. Число отрицательных отзывов - планируемый показатель в текущем году - 2 ед., ожидаемый конечный результат - 3 ед.
Целевой показатель 9.3. Общее количество отзывов - планируемый показатель в текущем году - 21 ед., ожидаемый конечный результат - 100 ед.
Цель 10. Развитие сельскохозяйственного производства - приоритет цели 0,09.
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС - планируемый показатель в текущем году - 1070 гол., ожидаемый конечный результат - 1100 гол.
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей - планируемый показатель в текущем году - 860 гол., ожидаемый конечный результат - 870 гол.
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод, и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера - приоритет цели 0,10.
Целевой показатель 11.1. Количество несчастных случаев - планируемый показатель в текущем году - 0 чел., ожидаемый конечный результат - 0 чел.
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных - планируемый показатель в текущем году - 0 гол., ожидаемый конечный результат - 0 гол.
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности территории Хатасского наслега
По цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" конечным результатом является удовлетворенность населения работой Управляющей компании, задачей служит содержание деревянного жилищного фонда и эксплуатация бани с. Хатассы.
По цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" конечным результатом является повышение степени благоустройства территории и удовлетворенности населения.
Задачей по этой цели является обеспечение освещенности улиц, содержание дорог и объектов благоустройства с. Хатассы, озеленение и санитарная очистка территории.
По цели 3 "Социальная поддержка населения" конечным результатом является уменьшение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН. Задачей является выплата адресной материальной помощи многодетным семьям, содействие занятости населения с. Хатассы.
По цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" конечным результатом является снижение количества пожаров на территории н. Хатассы и с. Владимировка. Задачей является организация первичных мер пожарной безопасности и содержание пожарного депо.
По цели 5 "Управление программой" конечным результатом является координирование программы. Задача - организация управления территорией наслега Хатассы и удовлетворенность населения работой администрации.
Распределение по целям задачам и мероприятиям
Общая сумма расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2017 годы" составила
В том числе по годам: 2015 год - 156 753,95 тыс. руб.;
2016 год - 154 240,02 тыс. руб.;
2017 год - 156 992,30 тыс. руб.
Подробное распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложении N 5 к программе.
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Расходные обязательства
получателя бюджетных средств и формирование доходов
N п / п |
Наименование расходного обязательства |
Отчетный период |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы | ||||||
1 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления |
10 976,60 |
10 929,30 |
81,70 |
81,70 |
0,10 |
2 |
Содержание автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа |
426,70 |
418,90 |
130,00 |
135,60 |
0,00 |
3 |
Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда |
1 675,10 |
1 710,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
849,90 |
992,60 |
1 014,70 |
1 020,80 |
0,00 |
5 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений |
60,90 |
94,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа |
3 270,00 |
2 782,90 |
592,00 |
510,70 |
0,00 |
7 |
Социальная и адресная помощь населению |
9,00 |
12,90 |
10,80 |
10,80 |
0,00 |
8 |
Организация транспортного обслуживания населения |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
17 268,20 |
17 221,30 |
18 090,60 |
18 026,70 |
18 546,70 |
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган | ||||||
|
Расходные обязательства, всего |
14 111,20 |
14 920,90 |
17 472,10 |
17 779,80 |
18 291,20 |
1 |
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
8 703,10 |
9 264,80 |
11 529,30 |
11 238,20 |
11 298,60 |
2 |
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
1 628,00 |
1 712,70 |
1 800,00 |
1 882,80 |
1 963,80 |
3 |
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
559,00 |
588,10 |
618,10 |
646,50 |
674,30 |
4 |
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа |
3 028,30 |
3 322,30 |
3 491,70 |
3 979,30 |
4 321,50 |
5 |
социальная помощь населению |
32,70 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
6 |
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
160,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого расходов |
14111,20 |
14 920,90 |
17 472,10 |
17 779,80 |
18 291,20 |
1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
38,40 |
62,60 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
Итого доходов |
38,40 |
62,60 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха | ||||||
1 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
13 808,33 |
15 030,85 |
20 928,60 |
18 213,02 |
18 023,16 |
2 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
484,20 |
239,56 |
361,00 |
377,60 |
393,90 |
3 |
Субсидии на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда |
4 958,00 |
4 760,12 |
5 481,81 |
5 734,00 |
5 980,53 |
4 |
Социальная помощь населению |
686,25 |
661,65 |
942,00 |
957,60 |
973,20 |
5 |
Содержание дорог |
1 574,66 |
1251,64 |
1 716,04 |
1 794,98 |
1 872,16 |
6 |
Организация освещения улиц |
1 057,27 |
1 010,50 |
1 258,37 |
1 285,88 |
1 313,94 |
7 |
Организация благоустройства и озеленения |
124,30 |
130,90 |
20,00 |
20,92 |
21,82 |
8 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона |
1 727,93 |
2 171,70 |
2 070,65 |
1 911,54 |
1 764,89 |
9 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
533,03 |
463,99 |
544,65 |
569,70 |
594,20 |
|
Итого действующих обязательств |
24 953,98 |
25 720,91 |
33 323,10 |
30 865,30 |
30 937,80 |
|
Формирование доходов (по видам доходов) |
|
|
|
|
|
1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (67011301994040015130) |
712,60 |
405,70 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
|
Итого доходов |
712,60 |
405,70 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный | ||||||
1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
40,00 |
122,10 |
180,80 |
180,02 |
179,50 |
2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
1 351,00 |
1 505,30 |
1 746,20 |
1 833,10 |
1 954,80 |
3 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства (детские спортивные площадки) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Обеспечение освещенности территории села (в том числе оплата за электроэнергию) |
700,00 |
1 044,50 |
1 329,80 |
1 320,80 |
1 315,50 |
5 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
1 150,00 |
1 665,30 |
1 075,50 |
1 116,30 |
1 311,20 |
6 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
130,10 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
7 |
Выплаты столичных пособий, оплата проезда детей, многодетным семьям из числа малоимущих |
85,80 |
52,60 |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
8 |
Содействие занятости населения |
86,40 |
81,50 |
81,50 |
81,60 |
81,50 |
9 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
0,00 |
155,00 |
301,00 |
272,00 |
271,20 |
10 |
Организация спортивных мероприятий |
50,00 |
186,00 |
195,49 |
204,48 |
213,27 |
11 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
8 438,00 |
9 512,50 |
8 351,10 |
8 487,90 |
8 594,30 |
Итого расходов |
12 031,30 |
14 482,10 |
13 494,89 |
13 729,70 |
14 154,77 |
|
|
Доходов) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого доходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага | ||||||
|
Расходные обязательства, всего |
12 071,50 |
13 224,20 |
13 701,70 |
13 896,30 |
14 086,50 |
1 |
Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
61,50 |
157,80 |
167,90 |
175,70 |
183,20 |
4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Снижение напряженности на рынке труда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Осуществление муниципального лесного контроля |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Осуществление контроля за использованием земельных участков городского округа |
2 321,10 |
1 625,60 |
1 708,50 |
1 787,10 |
1 863,90 |
8 |
Содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства. |
1 659,60 |
1 745,90 |
1 834,90 |
1 919,30 |
2 001,90 |
9 |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания |
6 527,40 |
5 843,90 |
6 334,60 |
6 304,40 |
6 286,40 |
10 |
Организация благоустройства территории ГО (включая освещение улиц, озеленение территории, содержание мест захоронений, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, прочие мероприятия по благоустройству |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
Другие вопросы в области образования |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
Работа с молодежью на территории городского округа |
217,40 |
94,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
13 |
Социальная помощь населению |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
22 908,50 |
22 692,20 |
25 306,40 |
25 641,60 |
25 980,70 |
|
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега | ||||||
|
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
20 225,31 |
19 280,39 |
23 205,80 |
21 699,50 |
21 805,80 |
1 |
формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета; |
10 607,45 |
11 577,02 |
15 801,42 |
14 314,00 |
14 431,70 |
2 |
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством |
1 087,70 |
1 031,06 |
1 081,50 |
1 078,10 |
1 076,10 |
3 |
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; |
520,89 |
678,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; |
1 449,01 |
629,54 |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
5 |
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; |
2 661,27 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
6 |
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; |
378,39 |
412,48 |
441,31 |
439,20 |
438,00 |
7 |
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; |
187,59 |
196,98 |
207,43 |
206,40 |
205,90 |
8 |
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |
907,17 |
1 234,85 |
1 301,24 |
1 295,10 |
1 291,30 |
9 |
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом; |
720,55 |
720,13 |
942,20 |
936,00 |
932,10 |
10 |
Субсидии на финансирование расходов местного бюджетов связанных с организацией общественных работ в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда |
709,96 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
Субсидии на финансирование расходов местного бюджетов связанных с организацией общественных работ в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда |
995,33 |
|
|
|
|
|
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
1 648,62 |
1 680,03 |
1 832,00 |
2 361,80 |
2 679,70 |
1 |
Социальная помощь населению |
331,05 |
329,40 |
360,00 |
370,80 |
370,80 |
2 |
Социальная помощь населению |
|
|
|
|
0,00 |
3 |
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа; |
1 317,57 |
1 350,63 |
1 472,00 |
1 991,00 |
2 308,90 |
|
Итого: |
21 873,93 |
20 960,42 |
25 037,80 |
24 061,30 |
24 485,50 |
1 |
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов |
|
1 464,70 |
1 336,80 |
1 391,50 |
1 338,80 |
2 |
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями |
12 531,00 |
11 953,70 |
12 959,10 |
12 218,40 |
12 378,20 |
3 |
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения |
504,80 |
515,70 |
277,50 |
391,50 |
538,80 |
4 |
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
565,70 |
631,00 |
663,20 |
693,70 |
723,50 |
5 |
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией |
|
|
|
|
|
6 |
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
454,90 |
501,90 |
352,40 |
360,80 |
369,30 |
7 |
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
2 117,00 |
2 227,10 |
2 340,70 |
2 448,40 |
2 553,60 |
8 |
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
125,60 |
99,00 |
138,80 |
138,20 |
137,80 |
9 |
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа |
140,10 |
108,00 |
154,90 |
154,20 |
153,70 |
10 |
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |
1 573,80 |
1 097,20 |
1 464,10 |
1 700,40 |
1 695,50 |
11 |
Субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
|
|
|
|
|
12 |
Социальная помощь населению |
473,00 |
412,40 |
788,30 |
824,50 |
860,00 |
13 |
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа; |
3 121,00 |
2 886,40 |
3 553,10 |
3 813,60 |
3 846,40 |
1 |
Итого расходов |
21 606,90 |
21 897,10 |
24 028,90 |
24 135,20 |
24 595,60 |
1 |
Аренда земельных участков под металлические гаражи |
65,90 |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
|
Итого доходов |
65,90 |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
Итого расходов |
134 754,01 |
137 894,93 |
156 753,95 |
154 240,02 |
156 992,30 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Озеленение территории микрорайона для создания благоприятной экологической обстановки. Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа |
% |
X |
Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%. Нарастающим итогом с учетом высаженных саженцев текущего года |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.2 |
Выявление отношения общей площади зелёных насаждений, высаженных в текущем году |
кв. км |
X |
Отношение кол-ва посаженных деревьев и кустарников умноженных на 2.25 м2 |
0,023 |
0,001 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.3 |
Увеличение площади озеленения территории. Показателем является количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников) в текущем году |
шт. |
X |
Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев) |
8000 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.4 |
В целях сохранности высаженных саженцев деревьев и кустов, для увеличения количества клумб, грядок, альпийских горок. Объем завезенной плодородной земли |
куб. м. |
X |
Ежегодно |
8,54 |
9 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.5 |
Создание эстетический обстановки на территории микрорайона. Показатель: количество разбитых клумб, установленных вазонов, цветников, альпийских горок и т.п. |
шт. |
0,00079 |
С нарастающим итогом, физический подсчет установленных вазонов, клумб, цветников, альпийских горок |
116 |
116 |
120 |
125 |
130 |
Показатель 1.1.6 |
Количество приобретенной высаженной цветочной рассады для эстетического восприятия |
шт. |
0,00079 |
Договор. Акты приемки выполненных работ. Физический подсчет приобретенной и высаженной цветочной рассады |
7600 |
2000 |
800 |
900 |
1000 |
Показатель 1.1.7 |
Увеличение зеленных насаждений. Количество высаженных саженцев кустарников и деревьев. |
шт. |
0,00079 |
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников |
400 |
500 |
100 |
150 |
170 |
Показатель 1.1.8 |
Количество прижившихся многолетних растений (деревьев, кустарников) |
% |
0,00079 |
Отношение количества прижившихся многолетних растений к общему количеству многолетних растений, высаженных в течение года. |
0 |
0 |
50 |
70 |
80 |
Задача 1.2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Улучшение санитарного состояния микрорайона. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
% |
X |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р) |
9,5 |
9,5 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.2 |
Контроль санитарной очистки закрепленных для уборки территорий. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. км |
X |
По данным управляющей компании |
0,03 |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.3 |
Контроль качества убираемой площади. Показатель: площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства |
кв. км |
X |
По данным управляющей компании |
0,29 |
0,29 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.5 |
Предупреждение весенней распутицы. Показатель: объем вывозимого снега и наледей |
тыс. м3 |
X |
По данным управляющей компании |
585 |
500 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.6 |
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории микрорайона. Показатель: общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
кв. км |
X |
Распоряжение от 16.03.1998 г. N Р-28 "Об отводе и закреплении земельного участка" и согласования с Якутским городским комитетом Охраны природы от 19.11.1997 г. N 04-1066 |
0,078 |
0,078 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.7 |
Поддержание мест размещения ТБО в санитарном состоянии: Показатель: отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. руб. / кв. км |
X |
Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО |
2057,7 |
2057,7 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.8 основной |
Привлечение предприятий к санитарных очисткам своих и прилегающих к предприятиям территорий. Показатель: среднее количество предприятий, привлеченных на субботник |
предпр. |
X |
Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников. По фактическому выходу на субботники предприятий, проверяются специалистами администрации. |
13 |
15 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.2.9 основной |
Учет вывозимого мусора (ТБО) собранного дворниками, волонтерами, студенческими отрядами для контроля за санитарным состоянием. Показатель: объем вывезенного мусора |
куб. м. |
0,00053 |
Ведение учета объемов вывозимого мусора |
5993 |
5000 |
3000 |
2800 |
2600 |
Показатель 1.2.10 |
Улучшение санитарного состояния микрорайона: Показатель: количество вывезенных кузовов (автолома) |
ед. |
0,00053 |
Договор. Акт приемки выполненных работ |
12 |
10 |
5 |
2 |
2 |
Показатель 1.2.11 |
Улучшение санитарного состояния микрорайона и создания благоприятного микроклимата: Показатель: количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
0,00053 |
Учет убранных несанкционированных свалок. Договор, акт приемки выполненных работ. |
35 |
10 |
5 |
4 |
3 |
Показатель 1.2.12 |
Привлечение населения к санитарной уборке территории для приобщения к культуре поведения: Показатель: средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
чел. |
0,00053 |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников. По данным, переданным ответственными за организацию субботников на предприятиях. |
37 |
37 |
30 |
40 |
60 |
Показатель 1.2.13 |
Контроль санитарной очистки закрепленных территорий |
кв. м |
0,00053 |
Контроль за убираемой территорией |
0,0 |
0,0 |
30000 |
30000 |
30000 |
Показатель 1.2.14 |
Объем вывозимого снега и наледей |
м3 |
0,00053 |
Учет вывозимого объема снега и наледей |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
Задача 1.3 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1 |
Повышение благоустроенности территории. Показатель: доля автобусных остановок, подлежащих текущему ремонту |
% |
X |
Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3.2 |
Улучшения комфортности проживания, создание места отдыха населения. Показатель: доля скверов, подлежащих текущему ремонту |
% |
X |
Отношение количества скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству скверов, умноженное на 100% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3.3 |
Улучшение транспортной схемы для населения: Показатель: количество автобусных остановок |
ед. |
X |
Отчет администрации |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3.4 |
Приобщение к здоровому образу жизни: Показатель: доля спортивных площадок, подлежащих текущему ремонту |
% |
X |
Отношение количества спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству спортивных площадок, умноженное на 100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3.5 |
Создание благоприятных условий для занятия спортом. Показатель: количество спортивных площадок |
ед. |
X |
Отчет администрации |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.3.6 |
Создание зоны отдыха и прогулок для детей: Показатель: доля детских площадок, подлежащих текущему ремонту |
% |
0,001 |
Отношение количества детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству детских площадок, умноженное на 100% |
37,5 |
37,5 |
28 |
28 |
14 |
Показатель 1.3.7 |
Создание благоприятной среды для проживания: Показатель: количество скверов |
ед. |
0,001 |
Отчет администрации |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 1.3.8 |
Создание благоприятных условий для развития детей: Показатель: количество детских площадок |
ед. |
0,001 |
Отчет администрации |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Задача 1.4 |
Содержание мест захоронения |
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.1 |
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения |
тыс. руб. / кв. км |
X |
Сумма затрат на содержание мест захоронений / площадь мест захоронений |
4485 |
2316,60 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.4.2 |
Учет территории мест захоронений: Показатель: общая площадь мест захоронения |
кв. км |
X |
Обмер территории существующих кладбищ. |
0,03 |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.4.3 |
Общая площадь мест захоронения |
тыс. м 2 |
0,0016 |
Обмер территории существующих кладбищ. |
0 |
0 |
27000 |
27000 |
27000 |
Показатель 1.4.4 |
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения |
руб. / кв. м |
0,0016 |
Сумма затрат на содержание мест захоронений / площадь мест захоронений |
0 |
0 |
3,72 |
5,51 |
5,44 |
Задача 1.5 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.5.1 |
Создание благоприятных условий для проживания на территории микрорайона: Показатель: степень освещенности дорог, улиц |
% |
0,0008 |
Отношение протяженности освещенных дорог, улиц, к общей протяженности дорог, улиц, умноженное на 100% |
91,6 |
94,3 |
94,3 |
95,7 |
97,1 |
Показатель 1.5.2 |
Учет освещенных улиц, дорог: Показатель: общая протяженность освещенных дорог, улиц |
км. |
0,0008 |
Отчет администрации |
6,743 |
6,943 |
6,943 |
7,040 |
7,140 |
Показатель 1.5.3 |
Учет освещенности улиц, дорог: Показатель: количество опор освещения на общую протяженность дорог по территории |
ед. / км |
0,0008 |
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц |
14,9 |
15,8 |
16,2 |
16,2 |
16,4 |
Показатель 1.5.4 дополнительный |
Учет освещенности улиц, дорог: Показатель: количество опор уличного освещения |
ед. |
0,0008 |
Введенных в эксплуатацию в текущем году. Договор. Акт приемки выполненных работ. |
110 |
116 |
119 |
119 |
121 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1 |
Содержание и ремонт дорог |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1 |
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
км. |
X |
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан |
5,4 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 2.1.2 |
Своевременный учет дорог для ремонта. Показатель: протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
км. |
X |
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан |
3,6 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 2.1.3 |
Учет дорог, улиц, переулков. Показатель: протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
0,0032 |
По генеральному плану застройки мкр. Кангалассы от 26.11.2011 г. N 8-НПА |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
Показатель 2.1.4 |
Улучшение качества проживания населения: Показатель: доля дорог подлежащих капитальному ремонту |
% |
0,0032 |
Отношение протяженности дорог, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общей протяженности внутрипоселковых дорог, умноженное на 100% |
24,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Показатель 2.1.5 |
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих отсыпки ПГС |
м2 |
0,0032 |
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан. Договор. Акт приемки выполненных работ. |
0 |
0 |
1700 |
1800 |
1900 |
Показатель 2.1.6 |
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, подлежащих грейдированию |
км. |
0,0032 |
Учет дорог для осуществления грейдирования. Договор. Акт приемки выполненных работ. |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
Показатель 2.1.7 |
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих подсыпки в зимний период |
м2 |
0,0032 |
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан. Договор. Акт приемки выполненных работ. |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. |
Содержание объектов пожарной безопасности |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1 |
Обеспечение территории микрорайона мерами противопожарной безопасности. Показатель: количество пожарных емкостей |
ед. |
0,008 |
Фактический подсчет существующих емкостей |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Показатель 3.1.2 |
Учет количества воды для противопожарных безопасности: Показатель: объем пожарных емкостей |
куб. м. |
0,008 |
Фактически существующие емкости |
1400 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1 |
Содержание деревянного жилого фонда |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1 |
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда |
тыс. руб. / кв. м |
0,008 |
Распоряжение OA "Город Якутск" от 01.04.2011 N 14р "О распределении сумм субсидии на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда на 2011 год по пригородам ГО "Город Якутск" |
0,012 |
0,137 |
0,238 |
0,238 |
0,238 |
Показатель 4.1.2 |
Учет жилищного фонда микрорайона. Показатель: площадь деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
0,008 |
По данным ежегодной инвентаризации жилищного фонда и технических паспортов на жилые дома |
13,5 |
12,45 |
12,45 |
12,45 |
12,45 |
Цель 5 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1. |
Осуществление экологического надзора |
|
0,008 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.1.1 |
Улучшение санитарного состояния территории микрорайона. Показатель: количество выданных предписаний |
ед. |
0,004 |
По результатам рейдов, проводимых на территории микрорайона Кангалассы |
42 |
20 |
40 |
38 |
36 |
Показатель 5.1.2 |
Контроль за исполнением. Показатель: доля устраненных предписаний |
% |
0,004 |
Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100% |
78 |
80 |
82 |
85 |
88 |
Показатель 5.1.3 |
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. Показатель: количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений |
ед. |
X |
По данным проведенных рейдов и выписанных предписаний |
42 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 5.1.4 |
Контроль исполнения выданных предписаний. Показатель: доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения |
% |
X |
Отношение числа устраненных нарушений по предписаниям к общему числу выписанных предписаний, умноженное на 100% |
78 |
80 |
0 |
0 |
0 |
Задача 5.2 |
Осуществление контроля за целевым использование м земель |
|
0,008 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.2.1 |
Учет земельных участков. Показатель: общее число участков, расположенных на территории |
ед. |
0,008 |
По данным инвентаризации земельных участков, правоустанавливающих документов на них |
701 |
711 |
711 |
711 |
711 |
Показатель 5.2.2 |
Своевременное получение правоустанавливающих документов. Показатель: число участков, на которые не оформлены правоустанавливающие документы |
ед. |
X |
По данным инвентаризации земельных участков, правоустанавливающих документов на них |
88 |
75 |
0 |
0 |
0 |
Цель 6 |
Социальная поддержка населения |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 6.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
0,008 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 6.1.1 |
Учет семей, нуждающихся в материальной поддержке. Показатель: доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
0,003 |
Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100% |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатель 6.1.2 |
Учет и контроль несовершеннолетних детей. Показатель: число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
0,003 |
По данным инспектора ПДН 3 отделения полиции ММУ МВД России "Якутское" |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель 6.1.3 |
Материальная поддержка многодетных семей. Показатель: количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие материальную помощь |
ед. |
0,003 |
Реестр многодетных семей. |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 6.2 |
Содействие занятости населения |
|
0,008 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 6.2.1 |
Уменьшение числа безработных граждан. Показатель: число граждан, привлеченных к общественным работам |
чел. |
X |
X |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 6.2.3 |
Привлечение несовершеннолетних к труду. Показатель: трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет |
чел. |
0,004 |
Табель учета рабочего времени детей, работающих волонтерами |
24 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатель 6.2.4 |
Уменьшение числа безработных граждан. Показатель: число трудоустроенных граждан |
чел. |
0,004 |
Совместный учет с ГКУ "ЦЗН г. Якутска" |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Цель 7 |
Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 7.1 |
Организация культурных мероприятий |
|
0,005 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 7.1.1 |
Привлечение населения к массовым досуговым мероприятиям. Показатель: количество культурных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
0,003 |
(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.) |
21 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатель 7.1.2 |
Привлечение людей к самовыражению, выявлению талантов. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
0,003 |
Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Задача 7.2 |
Организация спортивных мероприятий |
|
0,005 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 7.2.1 |
Приобщение людей к здоровому образу жизни. Показатель: количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
0,003 |
Согласно утвержденного Плана мероприятий на год |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатель 7.2.2 |
Привлечение людей к участию в спортивных мероприятиях. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
0,003 |
Фактически действующее сообщество |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 7.3 |
Организация общественных мероприятий |
|
0,005 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 7.3.1 |
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: количество общественных мероприятий проведенных в течение года |
ед. |
0,0026 |
Количество проведенных мероприятий, не отнесенные к культурным и спортивным: собрания, выездные встречи с населением городских организаций, Ярмарки здоровий и т.д. |
17 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатель 7.3.2 |
Привлечение и приобщение населения к принятию решений и общественной жизни. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
0,0026 |
Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Цель 8 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Задача 8.1. |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 8.1 |
Количество обращений на интернет-портал One clik Yakutsk |
обращение |
0,016 |
интернет портал One clik Yakutsk |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
Цель 9 |
Организация перевозок населения |
|
0,016 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 9.1 |
Организация и перевозка населения внутри микрорайона |
чел. |
0,016 |
Среднестатистический общий подсчет пассажиропотока при перевозке населения в зимний период (41 день, 100 дней х 6 рейсов х 15 чел.) |
0 |
3690 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,294 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. |
Степень благоустройства территории |
% |
|
|
65 |
70 |
80 |
80 |
80 |
Целевой показатель 1.2. |
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
|
|
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Посадка цветов и уход за ними |
шт. |
0,007 |
Смета расходов |
5500 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
2. Посадка деревьев |
шт |
0,007 |
Данные УК |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
3. Выкашивание газонов вручную |
кв. км |
0,007 |
Данные УК |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
4. Полив газонов вручную |
кв. км |
0,007 |
Данные УК |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
5. Уборка территории газонов от случайного мусора |
кв. км |
0,005 |
Смета расходов |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
6. Завоз земли для газонов |
куб. м. |
0,007 |
Данные УК |
19 |
21 |
23 |
23 |
23 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Очистка канав, водоотводных лотков, кюветов |
куб. м. |
0,003 |
Данные УК |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
2. Откачка талых вод на улицах села |
шт |
0,003 |
Данные УК |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3. Отлов собак |
шт. |
0,003 |
Смета расходов |
0 |
110 |
150 |
150 |
150 |
|
4. Содержание дворников |
ед. |
0,003 |
Смета расходов |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
5. Уборка несанкционированных свалок на территории села Маган |
шт |
0,009 |
Смета расходов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6. Погрузка мусора вручную |
куб. м. |
0,006 |
Смета расходов |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
7. Вывоз автокузовов |
шт |
0,009 |
Смета расходов |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
8. Отсыпка придомовых территорий песком |
куб. м. |
0,008 |
Данные УК |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
9. Уборка урн с вывозом мусора |
шт |
0,006 |
Данные УК |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
0,044 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание автобусных остановок |
шт |
0,006 |
Данные УК |
9 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
2. Содержание и обустройство скверов |
шт |
0,008 |
Смета расходов |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
3. Установка дорожных знаков БДД |
шт |
0,006 |
Данные УК |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4. Установка детских и спортивных площадок |
шт |
0,006 |
Решение ЯГД |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5. Содержание катков |
кв. км |
0,006 |
Данные УК |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
6. Содержание летнего водопровода с. Маган |
тыс. руб. |
0,006 |
Смета расходов |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
7. Содержание ограждений улиц села |
кв. км |
0,006 |
Данные УК |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание кладбищ |
кв. км |
0,04 |
Смета расходов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Оплата за электроэнергию |
тыс. руб |
0,02 |
Смета расходов |
300 |
300 |
320 |
320 |
320 |
|
2. Устройство и содержание опор уличного освещения |
шт |
0,01 |
Смета расходов |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
3. Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения |
тыс. руб |
0,01 |
Данные УК |
320 |
320 |
200 |
400 |
550 |
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Общая площадь скотомогильников |
кв. км |
0,02 |
Данные УК |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
2. Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильник а к общей площади скотомогильник а |
тыс. руб. / кв. км |
0,02 |
Данные УК |
50 / 0,2 |
50 / 0,2 |
50 / 0,2 |
50 / 0,2 |
50 / 0,2 |
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
кв. км |
0,01 |
Данные УК |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
2. Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. руб. / кв. км |
0,01 |
Данные УК |
99,7 / 3,6 |
104,9 / 3,6 |
109,9 / 3,6 |
109,9 / 3,6 |
109,9 / 3,6 |
|
3. Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м. |
0,02 |
Данные УК |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
кв. км. |
|
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган |
кв. км. |
0,02 |
Смета расходов |
0,92 |
0,46 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
|
2. Отсыпка фунтовых дорог ПГС |
кв. км. |
0,02 |
Данные УК |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
3. Ремонт тротуаров |
кв. км. |
0,02 |
Данные УК |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
4. Уборка тротуаров вручную |
кв. км. |
0,01 |
Данные УК |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории |
тыс. руб. |
0,07 |
Реализация программы |
500 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,340 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1. |
Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 4.2. |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 4.3. |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения у водоотведения |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб |
0,03 |
Данные УК |
|
|
|
|
|
|
2. Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб |
0,03 |
Данные УК |
|
|
|
|
|
|
3. Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
тыс. руб |
0,03 |
Данные УК |
|
|
|
|
|
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание бани |
ед. |
0,045 |
Смета расходов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Содержание септиков |
тыс. руб |
0,045 |
Смета расходов |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Задача 4.3. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда |
тыс. руб. / кв. км |
0,09 |
Смета расходов |
1628 / 25,1 |
1712,7 / 25,1 |
1800,0 / 25,1 |
1882,8 / 25,1 |
1963,8 / 25,1 |
Задача 4.4. |
Газификация населения |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям |
ед. |
0,07 |
Данные администрации |
62 |
67 |
76 |
67 |
76 |
Цель 5 |
Социальная поддержка населения |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
|
|
|
38 |
38 |
38 |
40 |
40 |
Целевой показатель 5.2. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
|
|
|
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
Задача 5.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
тыс. руб. |
0,01 |
Смета расходов |
340 |
410 |
490 |
490 |
490 |
|
2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
тыс. руб. |
0,01 |
Смета расходов |
32,7 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Задача 5.2. |
Содействие занятости населения |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
тыс. руб. |
0,008 |
Смета расходов |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
2. Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
тыс. руб. |
0,008 |
Смета расходов |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
3. Приобретение расходных материалов для волонтеров |
тыс. руб |
0,004 |
Данные УК |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Задача 5.3. |
Улучшение условий проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ |
|
0,010 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ |
тыс. руб |
0,01 |
Данные администрации |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
0,060 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
|
|
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
Целевой показатель 6.2. |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
|
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Задача 6.1. |
Организация культурных мероприятий |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Проведение праздничных мероприятий |
ед. |
0,02 |
Данные ДК |
21 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Задача 6.2. |
Организация спортивных мероприятий |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Проведение спортивных мероприятий |
ед. |
0,02 |
Данные спортзала |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Задача 6.3. |
Организация общественных мероприятий |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество общественных, проведенных в течение года |
ед. |
0,02 |
Данные администрации |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. |
Количество выданных предписаний |
ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 7.2. |
Доля устраненных предписаний |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 7.1. |
Осуществление контроля за использование м земельных участков |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество земельных участков на территории села Маган |
ед. |
0,04 |
Данные администрации |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 7.2. |
Содержание МКУ |
|
0,060 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Содержание Администрации |
тыс. руб |
0,04 |
|
8703,10 |
9264,80 |
11 529,3 |
11238,2 |
11298,6 |
|
2. Содержание Спортивный зал |
тыс. руб |
0,02 |
|
160,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха | |||||||||
Цель 1 |
Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха |
|
|
смета расходов, годовые отчеты 2013-2014 г. |
|
|
|
|
|
Показатель цели 1 |
Площадь микрорайона Марха |
тыс. м2 |
|
|
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
Задача 1.1 |
Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
п. м. |
|
договора на уличное освещение с Энергосбытом |
3989 |
3989 |
4000 |
4000 |
4000 |
Показатель 1.1.2 |
Объем предоставленной электроэнергии |
квт / ч |
|
договора на уличное освещение с Энергосбытом |
|
97427 |
100000 |
100000 |
100000 |
Показатель 1.1.3 |
Количество светильников на опорах ВЛ-04 уличного освещения |
ед. |
|
договора на уличное освещение с Энергосбытом |
143 |
143 |
150 |
150 |
150 |
Задача 1.2 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 |
Количество детских площадок |
ед. |
|
согласно инвентаризации факт, наличия |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
Показатель 1.2.2 |
Количество спортивных площадок |
ед. |
|
согласно инвентаризации факт. наличия |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Задача 1.3 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона Марха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1 |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. км. |
|
согласно акта выполненных работ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 1.3.2 |
Объем вывезенного мусора |
куб. м. |
|
согласно акта выполненных работ |
11243 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
Показатель 1.3.3 |
Количество вывезенных автокузовов |
ед. |
|
согласно акта выполненных работ |
106 |
59 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 1.3.4 |
Показатель Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
куб. м. |
|
согласно акта выполненных работ |
572 |
967,9 |
800 |
800 |
800 |
Показатель 1.3.5 |
Показатель Количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе |
ед. |
|
согласно инвентаризации факт. наличия |
0 |
99 |
150 |
150 |
150 |
Показатель 1.3.6 |
Показатель Площадь ликвидированных сгоревших объектов |
кв. км. |
|
согласно акта выполненных работ |
0 |
214 |
250 |
250 |
250 |
Показатель 1.3.7 |
Показатель Количество дворников |
ед. |
|
договора возмездного оказания услуг, табель рабочего времени |
0 |
4 |
8 |
8 |
8 |
Задача 1.4 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории мкр. Марха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.1 |
Показатель Общая площадь зелёных насаждений |
кв. км. |
|
согласно инвентаризации |
30 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатель 1.4.2 |
Показатель Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) |
шт. |
|
согласно акта выполненных работ |
336 |
0 |
10 |
10 |
10 |
Показатель 1.4.3 |
Показатель Количество установленных вазонов |
шт. |
|
согласно акта выполненных работ |
2 |
24 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 1.4.4 |
Показатель Количество высаженной цветочной рассады |
шт. |
|
согласно акта выполненных работ |
2240 |
468 |
250 |
300 |
300 |
Показатель 1.4.5 |
Показатель Объем завезенной плодородной земли |
куб. м. |
|
согласно акта выполненных работ |
21,4 |
0 |
10 |
10 |
10 |
2 |
Цель 2 Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона |
|
|
смета расходов, годовые отчеты 2012-2013 г. |
|
|
|
|
|
Показатель цели 1 |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
|
на основании данных СЭГХ |
144,7 |
114,7 |
114,7 |
114,7 |
114,7 |
Задача 2.1 |
Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1 |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
км. |
|
на основании акта обследования |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатель 2.1.2 |
Показатель Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
км. |
|
на основании акта обследования |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Показатель 2.1.3 |
Показатель Количество автобусных остановок |
ед. |
|
согласно акта выполненных работ |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.1.4 |
Показатель Объем вывезенного снега |
куб. м. |
|
согласно акта выполненных работ |
462 |
565 |
500 |
500 |
500 |
Цель 3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона |
|
|
смета расходов, годовые отчеты 2013-2014 г. |
|
|
|
|
|
Показатель |
Количество пожарных емкостей |
ед. |
|
согласно инвентаризации |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Задача 3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1 |
Объем теплоэнергии поставляемой пожарным емкостям |
гкл |
|
согласно инвентаризации |
0 |
56,3 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.1.2 |
Показатель Объем воды поставляемой пожарным емкостям |
куб. м. |
|
согласно расчета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
смета расходов, годовые отчеты 2013-2014 г. |
|
|
|
|
|
Показатель цели |
Доля благоустроенных многоквартирных домов к общему числу многоквартирных домов в микрорайоне |
% |
|
|
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
Задача 4.1 |
Содержание деревянного муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1 |
Площадь деревянного муниципального жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
|
данные тех. паспортов |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
86,2 |
Показатель 4.1.2 |
Показатель Количество домов в которых необходимо провести ремонт |
ед. |
|
согласно акта выполненных работ |
0 |
28 |
30 |
30 |
30 |
Цель 5 |
Социальное обеспечение населения |
|
|
смета расходов, годовые отчеты 2012-2013 г. |
|
|
|
|
|
Показатель цели 1 |
Доля малоимущих семей к общему числу семей проживающих на территории микрорайона |
% |
|
|
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
Задача 5.1 |
Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.1.1 |
количество многодетных семей, получивших столичное пособие |
кол-во семей |
|
на основании заявлений многодетных семей |
40 |
47 |
50 |
50 |
50 |
Показатель 5.1.2 |
Показатель количество многодетных семей, получивших компенсацию проезда в общественном автотранспорте |
кол-во семей |
|
на основании заявлений многодетных семей |
40 |
44 |
50 |
50 |
50 |
Цель 6 |
Повышение эффективности работы Администрации микрорайона Марха |
|
|
штатное расписание 2014 года, смета расходов, годовые отчеты 2013-2014 г. |
|
|
|
|
|
Показатель цели |
Степень эффективности освоения выделенных средств Администрацией микрорайона Марха |
% |
|
|
98,67% |
97,16% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Задача 6.1 |
Повышение производительности труда Администрации микрорайона Марха |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Численность штатных сотрудников Администрации мкр. Марха |
чел. |
|
на основании штатного расписания |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
6.1.2 |
Повышение квалификации работников |
чел. |
|
на основании договоров, сметы |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6.1.3 |
Информационно-техническое обеспечение |
шт. |
|
на основании договоров, сметы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель цели 1.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
|
Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100% |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Задача 1.1 |
Озеленение территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 основной |
Посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников) |
шт. |
|
Смете, договор, акт выполненных работ |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Показатель 1.1.2 основной |
Устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок |
шт. |
|
Смете, договор, акт выполненных работ |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Показатель 1.1.3 основной |
Высадка рассады цветов |
шт. |
|
Смете, договор, акт выполненных работ |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Показатель 1.1.4 основной |
Объем завезенной плодородной земли |
м3 |
|
Смете, договор, акт выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 1.1.5 основной |
Изготовление и установка лавки парковой |
шт. |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1.2 |
Обеспечение санитарного порядка на территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1 основной |
Вывоз снега |
куб. м |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
462 |
500,5 |
600,5 |
600,5 |
600,5 |
Показатель 1.2.2 основной |
Вывоз кузовов (автолом) |
ед. |
|
Смета, аукционная документация, протокол аукциона, договор, смета |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Показатель 1.2.3 основной |
Ликвидация несанкционированных свалок |
м3 |
|
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Показатель 1.2.4. дополнительный |
Текущий ремонт детских площадок |
ед. |
|
Смета, договор |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
Показатель 1.2.5 дополнительный |
Содержание сквера ветеранов ВОВ |
м2 |
|
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
Показатель 1.2.6 основной |
Содержание дворников |
чел. |
|
Договор оказание услуг, акт выполненных работ |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
Показатель 1.2.7 дополнительный |
Градирование дорог |
км2 |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
0,001 5 |
0,0015 |
0,0015 |
0,0015 |
0,0015 |
Показатель 1.2.8 основной |
Уборка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов |
м3 |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
775 |
521 |
521 |
521 |
521 |
Показатель 1.2.9 |
Устройство и содержание катков |
км2 |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
0,000 4 |
0,0004 |
0,0004 |
0,0004 |
0,0004 |
Показатель 1.2.10 |
Устройство и содержание санитарных точек |
шт. |
|
Смета, договор, акт выполненных работ |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатель 1.2.11 |
Приобретение и установка детских игровых площадок |
шт. |
|
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 1.3 |
Обеспечение освещенности территории села |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1 основной |
Текущее содержание объектов уличного освещения |
ед. |
|
|
63 |
73 |
83 |
83 |
83 |
Показатель 1.4.2 основной |
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
кВт |
|
Договор, акт выполненных работ |
75,7 |
83 |
95 |
95 |
95 |
тыс. |
|
398,5 |
423,7 |
445,3 |
465,7 |
485,7 |
|||
Цель 2. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
км |
|
|
12,65 |
12,65 |
12,65 |
12,65 |
12,65 |
Цель 3. |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1 |
Количество пожарных емкостей |
ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 3.1 |
Содержание пожарной емкостей |
куб. м |
|
Договор, акт выполненных работ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 4. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1 |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
|
|
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
Задача 4.1 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
тыс. руб. |
|
Реестр многодетных семей, лимит бюджетных обязательств |
85,8 |
52,6 |
80,1 |
80,1 |
80,1 |
Целевой показатель 4.2 |
Число трудоустроенных граждан |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2 |
Содействие занятости населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.3 |
Трудоустройство безработных граждан на общественные работы |
чел. |
|
Договор, акт выполненных работ |
10 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Задача 4.4 |
Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы |
чел. |
|
Договор, акт выполненных работ |
20 |
4 |
15 |
15 |
15 |
Цель 5. |
Организация досуга населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. |
Количество культурно массовых мероприятий |
ед. |
|
Смета, договор. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Задача 5.1 |
Проведение культурных мероприятий, в течение года |
ед |
|
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Целевой показатель 5.2 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года |
ед |
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Задача 5.2 |
Проведение спортивных мероприятий в течение года |
ед |
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага | |||||||||
Стратегическая цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. |
Степень благоустройства территории |
% |
|
|
75 |
85 |
93 |
95 |
95 |
Целевой показатель 1.2. |
|
% |
|
|
75 |
85 |
93 |
95 |
95 |
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.1.1. |
Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа |
% |
0,04 |
|
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатель задачи 1.1.2. |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. км. |
0,006 |
Акты обследования |
7,2 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Показатель задачи 1.1.3. |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) |
шт. |
0,007 |
Акты выполненных работ |
9745 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Показатель задачи 1.1.4. |
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. |
шт. |
0,007 |
Акты выполненных работ |
50 |
54 |
54 |
54 |
54 |
Показатель задачи 1.1.5. |
Количество высаженной цветочной рассады |
шт. |
0,007 |
Акты выполненных работ |
9220 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Показатель задачи 1.1.6. |
Объем завезенной плодородной земли |
куб. м. |
0,007 |
Акты выполненных работ |
14 |
35 |
30 |
30 |
30 |
Показатель задачи 1.1.7. |
Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев |
шт. |
0,006 |
Акты выполненных работ |
520 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.2.1. |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
% |
0,004 |
|
93,75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель задачи 1.2.2. |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. км |
0,006 |
|
6 |
6 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
Показатель задачи 1.2.3. |
Объем вывезенного мусора |
куб. м. |
0,004 |
Акты выполненных работ |
936 |
3346 |
575 |
575 |
575 |
Показатель задачи 1.2.4. |
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства |
кв. км |
0,004 |
Акты обследования |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
Показатель задачи 1.2.5. |
Объем вывезенного снега |
куб. м. |
0,004 |
Акты выполненных работ |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.2.6. |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
ед. |
0,002 |
Акты выполненных работ |
62 |
70 |
55 |
55 |
55 |
Показатель задачи 1.2.7. |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
0,004 |
Акты выполненных работ |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель задачи 1.2.8. |
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров) |
ед. |
0,004 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.2.9. |
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
чел. |
0,004 |
Отчеты руководителей предприятий, организаций |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
Показатель задачи 1.2.10. |
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник |
чел. |
0,004 |
Отчеты руководителей предприятий, организаций |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.3.1 |
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
0,00375 |
Акты обследования |
28,5 |
0 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
Показатель задачи 1.3.2 |
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
0,00375 |
Акты обследования |
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.3.3 |
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
0,00375 |
Акты обследования |
50 |
0 |
67 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.3.4 |
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
0,00375 |
Акты обследования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.3.5 |
Количество автобусных остановок |
ед. |
0,00375 |
Акты обследования |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Показатель задачи 1.3.6 |
Количество скверов |
ед. |
0,00375 |
Акты обследования |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель задачи 1.3.7 |
Количество детских площадок |
ед. |
0,00375 |
Акты обследования |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатель задачи 1.3.8 |
Количество спортивных площадок |
ед. |
0,00375 |
Акты обследования |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 1.4 |
Содержание мест захоронения |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.4.1 |
Отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения |
тыс. руб / кв. км |
0,015 |
Сметы расходов |
44,5 |
8,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
Показатель задачи 1.4.2 |
Общая площадь мест захоронения |
кв. км |
0,015 |
Акты отвода земли |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 1.5 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.5.1 |
Степень освещенности дорог, улиц |
% |
0,0075 |
Сметы |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
96,6 |
96,6 |
Показатель задачи 1.5.2 |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
кв. м. |
0,0075 |
Сметы |
8,7 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Показатель задачи 1.5.3 |
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц |
ед. / км |
0,0075 |
Сметы |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатель задачи 1.5.4 |
Количество опор уличного освещения |
ед. |
0,0075 |
Сметы |
138 |
138 |
138 |
145 |
145 |
Задача 1.6 |
Утилизация биологических отходов |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.6.1 |
Общая площадь скотомогильников |
кв. км |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.6.2 |
Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника (-ов) к общей площади скотомогильника (-ов) |
тыс. руб / кв. км |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1.7 |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 1.7.1 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
кв. км |
0,01 |
Распоряжение о выделении территории под свалку ТБО |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.7.2 |
Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. руб / кв. км |
0,01 |
Смета расходов |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 1.7.3 |
Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
куб. м. |
0,01 |
Акты выполненных работ |
9600 0 |
96000 |
96000 |
96000 |
96000 |
Стратегическая цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
0,05 |
Распоряжение Главы ГО "город Якутск" N 1352р от 18.12.2006 г. |
12,72 4 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
Целевой показатель 2.2 |
Количество дамб на содержании |
ед. |
0,05 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2.1 |
Содержание и ремонт дорог |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 2.1.1 |
Доля дорог подлежащих капитальному ремонту |
% |
0,025 |
Акты обследования |
19,7 |
19,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
Показатель задачи 2.1.2 |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
км. |
0,025 |
Акты обследования |
2,5 |
2,5 |
2 |
2 |
2 |
Показатель задачи 2.1.3 |
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
км. |
0,025 |
Акты обследования |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Показатель задачи 2.1.4 |
Сумма расходов на содержание внутрипоселковых дорог |
тыс. руб. |
0,025 |
Сметы расходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Стратегическая цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1 |
Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
0,0333 |
Информация от ПЧ с. Табага |
25 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.2 |
Стоимость ущерба от пожаров |
тыс. руб. |
0,0333 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.3 |
Число людей, погибших в результате пожара |
чел. |
0,0334 |
Информация от ПЧ с. Табага |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 3.1.1 |
Сумма расходов по содержанию пожарного Депо |
тыс. руб. |
0,025 |
Смета расходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 3.1.2 |
Количество пожарных емкостей |
ед. |
0,025 |
Информация бухгалтерского учета |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель задачи 3.1.3 |
Объем пожарных емкостей |
куб. м. |
0,025 |
Информация бухгалтерского учета |
300 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
Показатель задачи 3.1.4 |
Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории |
тыс. руб. |
0,025 |
Смета расходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическая цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1 |
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ |
% |
0,0333 |
Опрос населения сета Табага |
90 |
40 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 4.2 |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
0,0333 |
Заявления населения |
34 |
201 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 4.3 |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
0,0334 |
Информация УК по выполненным заявлениям населения |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 4.1 |
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.1.1 |
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ |
тыс. кв. м. |
0,005 |
Информация от УК, справка о состоянии на балансе администрации |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
Показатель задачи 4.1.2 |
Количество ТСЖ на подведомственной территории |
ед. |
0,005 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель задачи 4.1.3 |
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории |
ед. |
0,005 |
|
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель задачи 4.1.4 |
Количество УК на подведомственной территории |
ед. |
0,005 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 4.2 |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.2.1 |
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
0,00333 |
Акты обследования |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Показатель задачи 4.2.2 |
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
0,00333 |
Акты обследования |
11 |
11 |
11 |
И |
11 |
Показатель задачи 4.2.3 |
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
0,00334 |
Акты обследования |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
Показатель задачи 4.2.4 |
Протяженность сетей теплоснабжения |
км. |
0,00333 |
Акты обследования |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
Показатель задачи 4.2.5 |
Протяженность сетей водоснабжения |
км. |
0,00333 |
Акты обследования |
7,791 |
7,791 |
7,791 |
7,791 |
7,791 |
Показатель задачи 4.2.6 |
Протяженность канализационных сетей |
км. |
0,00334 |
Акты обследования |
2,592 |
2,592 |
2,592 |
2,592 |
2,592 |
Задача 4.3 |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.3.1 |
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующие капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации |
% |
0,01 |
Акты обследования |
53 |
45 |
50 |
50 |
50 |
Показатель задачи 4.3.2 |
Количество объектов коммунальной инфраструктуры |
ед. |
0,01 |
Акты обследования |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Задача 4.4 |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.4.1 |
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт |
ед. |
0,005 |
Сметы, акты выполненных работ |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Показатель задачи 4.4.2 |
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт |
% |
0,005 |
Сметы, акты выполненных работ |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Показатель задачи 4.4.3 |
Количество жилых домов |
ед. |
0,005 |
Акты обследования |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Показатель задачи 4.4.4 |
Жилищный фонд всего |
тыс. кв. м. |
0,005 |
Акты обследования |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
Задача 4.5 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.5.1 |
Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда |
тыс. руб / кв. м |
0,01 |
Акты обследования |
55,6 |
45,9 |
55,6 |
55,6 |
55,6 |
Показатель задачи 4.5.2 |
Площадь деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
0,01 |
Акты обследования |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
Задача 4.6 |
Ревизия адресного хозяйства села |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 4.6.1. |
Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей |
ед. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическая цель 5 |
Газификация населения |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1 |
Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям |
% |
0,1 |
Акты опроса населения |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100 |
100 |
Задача 5.1 |
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 5.1.1 |
Количество домохозяйств, подключении к газовым сетям |
ед. |
0,0333 |
Акты опроса населения |
0 |
364 |
364 |
364 |
364 |
Показатель задачи 5.1.2 |
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям |
ед. |
0,0333 |
Акты опроса населения |
159 |
159 |
159 |
159 |
0 |
Показатель задачи 5.1.3 |
Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации |
ед. |
0,0334 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическая цель 6 |
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1 |
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
ед. |
0,025 |
Жалобы населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 6.2 |
Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг |
ед. |
0,025 |
Жалобы населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 6.1 |
Организация весенне-летней торговли |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 6.1.1 |
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон |
ед. |
0 |
Информация OA г. Якутска |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Показатель задачи 6.1.2 |
Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон |
ед. |
0 |
Информация OA г. Якутска |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 6.2 |
Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 6.2.1 |
Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок |
ед. |
0 |
Жалобы населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 6.2.2 |
Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений |
% |
0 |
Жалобы населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическая цель 7 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1 |
Количество выданных предписаний |
ед. |
0,025 |
Предписания Администрации с. Табага |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 7.2 |
Доля устраненных предписаний |
% |
0,025 |
Предписания Администрации с. Табага |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 7.1 |
Осуществление экологического надзора |
|
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 7.1.1 |
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений |
ед. |
0,01 |
Предписания СЭС |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 7.1.2 |
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения |
% |
0,01 |
Предписания СЭС |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 7.2 |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 7.2.1 |
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению |
% |
0,01 |
Акты обследования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 7.2.2 |
Общее число участков, расположенных на территории |
ед. |
0,01 |
Акты обследования |
1502 |
1502 |
1502 |
1502 |
1502 |
Показатель задачи 7.2.3 |
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование |
ед. |
0,01 |
Акты обследования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическая цель 8 |
Социальная поддержка населения |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 8.1 |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
0,05 |
Книга регистрации многодетных семей |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 8.2 |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
0,05 |
Информация ОВД |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 8.1.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
ед. |
0,0125 |
Книга регистрации многодетных семей |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Показатель задачи 8.1.2 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
ед. |
0,0125 |
Книга регистрации многодетных семей |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Показатель задачи 8.1.3 |
Сумма выданного столичного пособия |
тыс. руб. |
0,0125 |
Сметы расходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель задачи 8.1.4 |
Сумма выданной адресной материальной помощи |
тыс. руб. |
0,0125 |
Сметы расходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 8.2 |
Содействие занятости населения |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 8.2.1 |
Число граждан, привлеченных к общественным работам |
|
0,0125 |
Договора на общественные работы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатель задачи 8.2.2 |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет |
|
0,0125 |
Договора на общественные работы |
0 |
3 |
0 |
16 |
16 |
Показатель задачи 8.2.3 |
Число трудоустроенных граждан |
|
0,0125 |
Договора на общественные работы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Показатель задачи 8.2.4 |
Количество молодых специалистов принятых на стажировку |
|
0,0125 |
Информация ОК организаций с. Табага |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 8.3 |
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 8.3.1 |
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь |
чел. |
0 |
Информация от совета ветеранов с. Табага |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатель задачи 8.3.2 |
Сумма предоставленной материальной помощи участникам ВОВ, вдов участников ВОВ |
тыс. руб. |
0 |
Информация от совета ветеранов с. Табага |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатель задачи 8.3.3 |
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам |
чел. |
0 |
Информация от совета ветеранов с. Табага |
- |
- |
- |
- |
- |
Стратегическая цель 9 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 9.1. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
0,05 |
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Целевой показатель 9.2 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
0,05 |
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага |
801 |
801 |
801 |
801 |
801 |
Задача 9.1 |
Организация культурных мероприятий |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 9.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
0,0133 |
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Показатель задачи 9.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
0,0133 |
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Показатель задачи 9.1.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
0,0134 |
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага |
220 |
300 |
430 |
430 |
430 |
Задача 9.2 |
Организация спортивных мероприятий |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 9.2.1 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
0,01 |
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Показатель задачи 9.2.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
0,01 |
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Показатель задачи 9.2.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
0,01 |
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага |
115 |
320 |
450 |
450 |
450 |
Задача 9.3 |
Организация общественных мероприятий |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 9.3.1 |
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
0,01 |
Информация от представителей общественности на территории с. Табага |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатель задачи 9.3.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
0,01 |
Информация от представителей общественности на территории с. Табага |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Показатель задачи 9.3.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
0,01 |
Информация от представителей общественности на территории с. Табага |
160 |
300 |
450 |
450 |
450 |
Стратегическая цель 10 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 10.1 |
Удовлетворенность населения работой МКУ |
% |
0,0333 |
Отзывы населения с. Табага |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
Целевой показатель 10.2 |
Число отрицательных отзывов |
ед. |
0,0333 |
Отзывы населения с. Табага |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Целевой показатель 10.3 |
Общее количество отзывов |
ед. |
0,0334 |
Отзывы населения с. Табага |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Задача 10.1 |
Повышение производительности труда МКУ |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель задачи 10.1.1 |
Численность штатных сотрудников МКУ |
чел. |
0,05 |
Штатное расписание |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Показатель задачи 10.1.2 |
Расходы, связанные с содержанием МКУ |
тыс. руб. |
0,05 |
Смета расходов МКУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега | |||||||||
Цель 1. |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
0,100 |
Смета расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства |
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. |
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
% |
X |
расчетные данные на основании генерального плана наслега |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
Задача 1.1. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
0,013 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа |
% |
X |
расчетные данные на основании генерального плана наслега |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
1.1.2. |
Общая площадь зелёных насаждений |
кв. км. |
X |
расчетные данные на основании генерального плана наслега |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
1.1.3. |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) |
шт. |
X |
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге |
800 |
900 |
900 |
900 |
900 |
1.1.4. |
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п. |
шт. |
X |
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге |
320 |
340 |
340 |
340 |
340 |
1.1.5. |
Количество высаженной цветочной рассады |
шт. |
X |
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге |
2000 0 |
20500 |
20500 |
20500 |
20500 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,015 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
% |
X |
расчетные данные на основании генерального плана наслега |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2.2. |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
кв. км |
X |
расчетные данные, согласно смет по благоустройству |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1.2.3. |
Объем вывезенного мусора |
куб. м. |
X |
данные поставщика коммунальных услуг, акты выполненных работ по уборке и вывозу мусора и несанкционированных свалок |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
1.2.4. |
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства |
кв. км |
X |
данные поставщика коммунальных услуг, акты выполненных работ по уборке и вывозу мусора и несанкционированных свалок |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1.2.5. |
Объем вывезенного снега |
куб. м. |
X |
акты выполненных работ по вывозу снега |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
1.2.6. |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
ед. |
X |
акты выполненных работ |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1.2.7. |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
X |
акты выполненных работ |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.8. |
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
чел. |
X |
Данные учреждений и предприятий наслега |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
0,015 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
X |
сметы по благоустройству, дефектные ведомости |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.3.2. |
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
X |
сметы по благоустройству, дефектные ведомости |
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
1.3.3. |
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
X |
сметы по благоустройству, дефектные ведомости |
20 |
17 |
17 |
17 |
17 |
1.3.4. |
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
% |
X |
сметы по благоустройству, дефектные ведомости |
20 |
17 |
17 |
17 |
17 |
1.3.5. |
Количество автобусных остановок |
ед. |
X |
реестр |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.3.6. |
Количество скверов |
ед. |
X |
реестр |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1.3.7. |
Количество детских площадок |
ед. |
X |
реестр |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.3.8. |
Количество спортивных площадок |
ед. |
X |
реестр |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
|
0,014 |
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Общая площадь мест захоронения |
кв. м |
X |
данные топографической съемки |
7500 0 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,015 |
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Степень освещенности дорог, улиц |
% |
X |
реестр |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1.5.2. |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
км. |
X |
реестр дорог |
9,12 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
1.5.3. |
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц |
ед. / км |
X |
реестр |
5,5 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
1.5.4. |
Количество опор уличного освещения |
ед. |
X |
реестр |
152 |
162 |
162 |
162 |
162 |
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
|
0,014 |
|
|
|
|
|
|
1.6.1. |
Общая площадь скотомогильников |
га |
X |
данные топографической съемки |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
0,014 |
|
|
|
|
|
|
1.7.1. |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
га |
X |
данные топографической съемки |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
1.7.2. |
Объем вывезенных твердых и жидких бытовых отходов |
куб. м. |
X |
Расчетные данные на основании договоров |
4020 0 |
40300 |
40300 |
40300 |
40300 |
Цель 2. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
0,100 |
Смета расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
X |
реестр |
27,5 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании |
ед. |
X |
реестр, согласно акта ДИО г. Якутска |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Доля дорог подлежащих капитальному ремонту |
% |
X |
расчетные данные, согласно дефектных ведомостей |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2.1.2. |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
км. |
X |
расчетные данные, согласно дефектных ведомостей |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
2.1.3. |
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
км. |
X |
расчетные данные, согласно дефектных ведомостей |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Задача 2.2. |
Содержание и ремонт дамб |
|
0,050 |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Количество внутрипоселковых дамб, подлежащих текущему содержанию |
ед. |
X |
реестр, дефектные ведомости |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Цель 3. |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
0,100 |
Лимит бюджетных обязательств, согласно бюджетной росписи по смете |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
X |
данные пожарной охраны |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
0,100 |
согласно смете |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество пождепо на территории наслега |
ед. |
X |
реестр муниципальной собственности |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Количество пожарных емкостей |
ед. |
X |
реестр муниципальной собственности |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Цель 4. |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,100 |
Лимит бюджетных обязательств, согласно бюджетной росписи по смете |
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1. |
Удовлетворенность населения работой МУП "ЖКХ с. Тулагино" |
% |
X |
анкетные исследования |
86 |
88 |
88 |
88 |
88 |
Целевой показатель 4.2. |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
X |
журнал регистрации заявления граждан |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 4.3. |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
X |
журнал регистрации выездов диспетчерской службы ЖКХ на основании заявлений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
0,025 |
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
X |
дефектные ведомости, акты |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4.1.2. |
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
X |
дефектные ведомости, акты |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
4.1.3. |
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены) |
% |
X |
дефектные ведомости, акты |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
4.1.4. |
Протяженность сетей теплоснабжения |
км. |
X |
реестр |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
4.1.5. |
Протяженность сетей водоснабжения |
км. |
X |
реестр |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
4.1.6. |
Протяженность канализационных сетей |
км. |
X |
реестр |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
4.1.7. |
Количество бань на территории наслега |
ед. |
X |
реестр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.8. |
Количество помывок в год |
ед. |
X |
согласно нормативов по пропускной способности бани |
3971 |
3971 |
3971 |
3971 |
3971 |
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
0,025 |
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующие капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации |
% |
X |
дефектные ведомости, акты |
22,2 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
4.2.2. |
Количество объектов коммунальной инфраструктуры |
ед. |
X |
реестр |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Задача 4.3. |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
0,025 |
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт |
ед. |
X |
договора и акты выполненных работ |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4.3.2. |
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт |
% |
X |
акты выполненных работ |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
4.3.3. |
Количество жилых домов |
ед. |
X |
реестр муниципальной собственности |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
4.3.4. |
Муниципальный жилищный фонд всего |
тыс. кв. м. |
X |
реестр жилищного фонда |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
Задача 4.4. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
0,025 |
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Площадь муниципального деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
X |
реестр жилищного фонда |
12,08 |
12,08 |
12,08 |
12,08 |
12,08 |
Цель 5. |
Газификация населения |
|
0,070 |
Постановление Правительства РС (Я) от 19.03.2010 г. N 104 "Об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов" |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям |
% |
X |
статистические данные |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
Задача 5.1. |
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям |
ед. |
X |
статистические данные |
565 |
604 |
604 |
604 |
604 |
5.1.2. |
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям |
ед. |
X |
согласно заявлений граждан |
20 |
35 |
35 |
35 |
35 |
5.1.3. |
Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации |
ед. |
X |
согласно заявлений и списка |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Цель 6. |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
0,070 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. |
Количество выданных предписаний |
ед. |
X |
журнал регистрации |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Целевой показатель 6.2. |
Доля устраненных предписаний |
% |
X |
акты осмотров |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 6.1. 6.1. |
Осуществление экологического надзора |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений |
ед. |
X |
журнал регистрации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1.2. |
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения |
% |
X |
акты осмотров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 6.2. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
0,040 |
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению |
% |
X |
акты осмотров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2.2. |
Общее число участков, расположенных на территории |
ед. |
X |
Статистические данные |
1803 |
1903 |
1903 |
1903 |
1903 |
6.2.3. |
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование |
ед. |
X |
акты осмотров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 7. |
Социальная поддержка населения |
|
0,090 |
Лимит бюджетных обязательств, согласно сметы на основании Постановление OA г. Якутска от 10.11.2010 N 184п "Об утверждении Положения "О порядке предоставления адресной социальной помощи многодетным семьям из числа малоимущих для проезда детей на общественном автотранспорте" Постановление OA г. Якутска от 24.06.2011 N 130п "Об утверждении Положения "О порядке предоставления ежемесячного столичного пособия семьям 4-х и более детей, из числа малоимущих" |
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
X |
статистические данные |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 7.2. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
X |
данные инспектора КДН |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 7.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
ед. |
X |
Ведомость |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
7.1.2. |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
ед. |
X |
Ведомость |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Задача 7.2. |
Содействие занятости населения |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
7.2.1. |
Число граждан, привлеченных к общественным работам |
чел. |
X |
согласно договоров |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7.2.2. |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет |
чел. |
X |
согласно договоров |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
7.2.3. |
Число трудоустроенных граждан |
чел. |
X |
Данные ЦЗН г. Якутска |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
7.2.4. |
Количество молодых специалистов принятых на стажировку |
чел. |
X |
согласно договоров |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 7.3. |
Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп. |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
7.3.1. |
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, проживающих на территории наслега |
чел. |
X |
согласно регистрации |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Цель 8. |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 8.1. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
X |
план мероприятий Культурно-массовых учреждений |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Целевой показатель 8.2. |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
X |
статистические данные и отчеты Культурно-массовых учреждений наслега |
195 |
201 |
201 |
201 |
201 |
Задача 8.1. |
Организация культурных мероприятий |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
8.1.1. |
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
X |
план мероприятий |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
8.1.2. |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
ед. |
X |
план работы СДК |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
8.1.3. |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
X |
отчеты СДК |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Задача 8.2. |
Организация спортивных мероприятий |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Количество спортивных, проведенных в течение года |
ед. |
X |
План проведения спортивных мероприятий |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
8.2.2. |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
ед. |
X |
количество спортивных секций, ДЮСШ |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
8.2.3. |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
X |
отчеты о проведенных спортивных мероприятиях |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 8.3. |
Организация общественных мероприятий |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
X |
план мероприятий |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
8.3.2. |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
X |
протокола, собрания, сходы населения |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8.3.3. |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
чел. |
X |
Отчеты, протокола |
160 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Цель 9. |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
0,090 |
ФЗ от 13.01.1995 г. N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации" ФЗ от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Постановление Главы ГО "Город Якутск" от 17.11.2010 г. N 189 "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных, Решение Якутской городской Думы от 08.09.2009 N РЯГД-19-2 "Об утверждении Положения о Департаменте имущественных отношений окружной администрации города Якутска", Постановление OA г. Якутска от 24.04.2011 N 83п. |
|
|
|
|
|
Целевой показатель 9.1. |
Удовлетворенность населения работой МКУ |
% |
X |
опрос населения, способом случайного выбора |
95 |
97 |
97 |
97 |
97 |
Целевой показатель 9.2. |
Число отрицательных отзывов |
ед. |
X |
опрос населения |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Целевой показатель 9.3. |
Общее количество отзывов |
ед. |
X |
опрос населения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 9.1. |
Повышение производительности труда МКУ |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
9.1.1. |
Численность штатных сотрудников МКУ |
чел. |
X |
штатное расписание |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
Цель 10. |
Развитие сельскохозяйственного производства |
|
0,090 |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС |
гол |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей |
гол |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
860 |
870 |
870 |
870 |
870 |
Задача 10.1. |
Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
10.1.1. |
Количество сданного населением молока |
тонн |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
720 |
730 |
730 |
730 |
730 |
10.1.2. |
Количество заготовленного мяса |
тонн |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
68 |
69 |
69 |
69 |
69 |
Задача 10.2. |
Развитие овощеводства и картофелеводства |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
10.2.1. |
Общая площадь садово-огородных участков |
га |
X |
Реестр земельных участков |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
10.2.2. |
Количество собранного картофеля |
тонн |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
10.2.3. |
Количество выращенных и собранных овощей |
тонн |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Задача 10.3. |
Содействие в увеличении и поддержка личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
10.3.1. |
Общее количество ЛПХ |
ед. |
X |
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты |
745 |
750 |
750 |
750 |
750 |
10.3.2. |
Количество крестьянских хозяйств |
ед. |
X |
Реестр, статистические отчеты |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
10.3.3. |
Количество кооперативов |
ед. |
X |
Реестр учреждений и предприятий |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Цель 11. |
Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера |
|
0,100 |
Постановление Главы ГО "Город Якутск" от 25.05.2009 N 46 "Об утверждении Порядка подготовки и ведения гражданской обороны на территории ГО "Город Якутск", Распоряжение Главы ГО "Город Якутск" от 25.12.2003 N 1068р "Об утверждении Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования "Город Якутск", Распоряжение OA г. Якутска от 03.02.2012 г. N 530р "О введение в действие инструкции руководителям МКУ администраций пригородных населенных пунктов и руководителям МКУ администраций Управ административных округов г. Якутска по действиям при проведении аварийно-спасательных работ, аварийно-восстановительных работ по разбору зданий или сооружений, грозящих обрушением и угрозой гибели людей, на территории пригородного населенного пункта или управы административного округа" |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв |
чел. |
X |
данные СС, МЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных |
гол |
X |
данные ветеринарной службы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 11.1. |
Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления |
|
0,100 |
|
|
|
|
|
|
11.1.1. |
Количество жилых домов в затопляемой зоне |
ед. |
X |
Реестр жилых домов |
729 |
727 |
727 |
727 |
727 |
11.1.2. |
Количество жителей эвакуируемых из зон затопления |
чел. |
X |
данные подворного обхода |
2972 |
2962 |
2962 |
2962 |
2962 |
11.1.3. |
В том числе детей эвакуируемых из зон затопления |
чел. |
X |
данные подворного обхода |
650 |
645 |
645 |
645 |
645 |
11.1.4. |
Количество животных эвакуируемых из зон затопления |
гол |
X |
данные ветеринарной службы |
739 |
709 |
709 |
709 |
709 |
11.1.5. |
Количество организуемых ПВР на территории наслега |
ед. |
X |
Распоряжение Руководителя |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега | |||||||||
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,130 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1 |
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ |
% |
X |
Данные Администрации н. Хатассы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 1.2 |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
X |
|
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 1.3 |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
X |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
0,029 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Площадь деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
|
Технические паспорта жилых домов |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
|
0,101 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1. |
Количество посещений бани населением |
чел. |
|
Данные УК |
9200 |
9200 |
9200 |
9200 |
9200 |
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
|
0,242 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
X |
Данные Администрации н. Хатассы |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Целевой показатель 2.2 |
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
X |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,063 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1 |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
км. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
11,5 |
12,3 |
14 |
14 |
14 |
Показатель 2.1.2 |
Количество опор уличного освещения |
ед. |
|
|
210 |
260 |
310 |
310 |
310 |
Задача 2.2. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
|
0,006 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.1 |
Общая площадь зелёных насаждений |
тыс. кв. м. |
|
Данные актов приемки выполненных работ |
1,312 5 |
1,3125 |
1,3125 |
1,3125 |
1,3125 |
Показатель 2.2.2 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) |
шт. |
|
|
479 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Показатель 2.2.3 |
Количество высаженной цветочной рассады |
шт. |
|
|
2250 |
2250 |
2250 |
2250 |
2250 |
Задача 2.3. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,095 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.3.1 |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
тыс. кв. м |
|
Данные УК |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Показатель 2.3.2 |
Объем вывезенного мусора |
куб. м. |
|
|
2980 |
2980 |
2980 |
2980 |
2980 |
Показатель 2.3.3 |
Объем вывезенного снега |
куб. м. |
|
|
317 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Показатель 2.3.4 |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
ед. |
|
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Показатель 2.3.5 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
|
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.3.6 |
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 - 18 лет |
ед. |
|
Данные Администрации н. Хатассы |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Показатель 2.3.7 |
Общая площадь скотомогильников |
тыс. кв. м |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
од |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Показатель 2.3.8 |
Количество отловленных собак |
гол. |
|
Данные УК |
83 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Показатель 2.3.9 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. кв. м. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
Задача 2.4. |
Содержание и ремонт дорог |
|
0,018 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.4.1 |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
кв. км. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Показатель 2.4.2 |
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
кв. км. |
|
|
0,040 8 |
0,0408 |
0,0408 |
0,0408 |
0,0408 |
Показатель 2.4.3 |
Количество автобусных остановок |
ед. |
|
|
7 |
10 |
11 |
11 |
11 |
Задача 2.5. |
Содержание мест захоронения |
% |
0,005 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.5.1 |
Общая площадь мест захоронения |
тыс. кв. м. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Задача 2.6. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
% |
0,054 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.6.1 |
Количество скверов |
ед. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.6.2 |
Количество пляжа |
ед. |
|
Данные Администрации н. Хатассы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.6.3 |
Количество памятников |
ед. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Показатель 2.6.4 |
Количество детских площадок |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.6.5 |
Количество спортивных площадок |
ед. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.6.6 |
Площадь скошенной территории |
га |
|
Данные Администрации н. Хатассы |
4,365 |
4,365 |
4,365 |
4,365 |
4,365 |
Показатель 2.6.7 |
Протяженность отремонтированных тротуаров |
кв. км. |
|
|
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Показатель 2.6.8 |
Количество зон отдыха |
ед. |
|
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 2.6.9 |
Количество установленных аншлагов и знаков |
ед. |
|
|
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
Показатель 2.6.10 |
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом |
ед. |
|
|
900 |
920 |
950 |
950 |
950 |
Показатель 2.6.11 |
Протяженность водоотводных лотков |
кв. км. |
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Показатель 2.6.12 |
Количество катков |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
X |
Данные из похозяйственной книги Администрации н. Хатассы |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Целевой показатель 3.1. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
X |
Данные инспектора ПДН |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
% |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
ед. |
X |
Данные из похозяйственной книги Администрации н. Хатассы |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Показатель 3.1.2 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
ед. |
X |
|
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|
0,017 |
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
% |
0,017 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1 |
Количество пожарного Депо |
ед. |
X |
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 5 |
Управление программой |
|
0,581 |
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы. |
|
0,581 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.1.1 |
Штатная численность работников |
ед. |
X |
Устав |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Целевые показатели
на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
|
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1 |
Количество прижившихся многолетних растений (деревьев, кустарников) |
% |
X |
X |
50 |
70 |
80 |
80 |
85 |
Показатель 1.2 |
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения |
руб / кв. м |
X |
X |
3,72 |
5,51 |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
Показатель 1.3 |
Учет освещенности улиц, дорог: Показатель: количество опор освещения на общую протяженность дорог по территории |
ед. / км. |
14,9 |
15,8 |
16,2 |
16,2 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1 |
Количество пожаров на подведомствен ной территории |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.2 |
Стоимость ущерба от пожаров |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3.3 |
Число людей, погибших в результате пожара |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.4 |
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда |
тыс. руб / кв. м |
0,012 |
0,137 |
0,238 |
0,238 |
0,238 |
0,238 |
0,238 |
Цель 5 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.1 |
Количество выданных предписаний |
ед. |
42 |
20 |
40 |
38 |
36 |
35 |
30 |
Показатель 5.2 |
Доля устраненных предписаний |
% |
78 |
95 |
82 |
85 |
88 |
90 |
95 |
Цель 6 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 6.1 |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатель 6.2 |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
Целевой показатель 6.3 |
Число студентов очной формы обучения, получающих адресную социальную помощь |
ед. |
0 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
Цель 7 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 7.1 |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
54 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Показатель 7.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры, спорта, ЗОЖ, сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
ед. |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
18 |
20 |
Цель 8 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 8.1 |
Количество обращений на интернет-портал One clik Yakutsk |
ед. |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Цель 9 |
Организация перевозок населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 9.1 |
Организация и перевозка населения внутри микрорайона (в целом за период перевозки) |
чел. |
0 |
3690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
% |
65 |
70 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
кв. км. |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 5 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
40 |
40 |
|
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
Цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха | |||||||||
Цель 1 |
Обеспечение комфортного проживания населения на территории Администрации микрорайона Марха |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Показатель цели |
тыс. м2 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
22298,0 |
Цель 2 |
Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Показатель цели |
км. |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Показатель цели |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Показатель цели |
% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
15,69% |
5 |
Социальное обеспечение населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Показатель цели |
% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
9,62% |
6 |
Повышение эффективности работы Администрации микрорайона Марха |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Показатель цели |
% |
98,67% |
97,16% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту |
% |
51 |
43 |
43 |
43 |
33 |
23 |
13 |
Целевой показатель 2.2 |
Количество дамб на содержании |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1 |
Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.2 |
Стоимость ущерба от пожаров |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.3 |
Число людей, погибших в результате пожара |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Целевой показатель 4.2 |
Количество граждан, привлеченных к общественным работам |
чел. |
10 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Целевой показатель 4.3 |
Количество несовершеннолетних, в возрасте с 14 до 18 лет принятых на работу |
чел. |
20 |
4 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Цель 5 |
Организация досуга населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий |
ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Целевой показатель 5.2 |
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага | |||||||||
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. |
Степень благоустройства территории |
% |
75 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
12,724 |
Целевой показатель 2.2 |
Количество дамб на содержании |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1 |
Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
25 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.2 |
Стоимость ущерба от пожаров |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 3.3 |
Число людей, погибших в результате пожара |
чел. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 5 |
Газификация населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1 |
Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям |
% |
56,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 6 |
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1 |
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 7 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1 |
Количество выданных предписаний |
ед. |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевой показатель 7.2 |
Доля устраненных предписаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 8 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 8.1 |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Целевой показатель 8.2 |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 9 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 9.1. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега | |||||||||
Цель 1. |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории |
% |
0,20 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Цель 2. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог |
км. |
27,5 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Цель 3. |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4. |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5. |
Газификация населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям |
% |
97 |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Цель 6. |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 6.1. Количество выданных предписаний |
ед. |
5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Целевой показатель 6.2. Доля устраненных предписаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 7. |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 7.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 7.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 8. |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 8.1. Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Цель 10. |
Развитие сельскохозяйственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС |
гол |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей |
гол |
860 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
Цель 11. |
Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных |
гол |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега | |||||||||
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Целевой показатель 3.2. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 4.1 |
Количество пожарного Депо |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 5 |
Управление программой |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 5.1 |
Количество штатных единиц |
ед. |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Распределение
планируемых расходов главных распределителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям программы
тыс. руб. | |||||||
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб. |
||||
Всего |
Текущий период 2014 год |
Плановый период 2015 год |
Плановый период 2016 год |
Плановый период 2017 год |
|||
Всего по программе |
2015-2016 |
604 748,61 |
137 894,93 |
156 753,95 |
154 240,02 |
156 992,30 |
|
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы |
2015-2017 |
71 885,30 |
17 221,30 |
18 090,60 |
18 026,70 |
18 546,70 |
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2015-2017 |
13 038,00 |
2 867,20 |
3 284,60 |
3 216,00 |
3 670,20 |
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
2015-2017 |
471,20 |
161,90 |
171,50 |
69,00 |
68,80 |
|
Проведение работ по озеленению (копание ям, высадка зеленых насаждений) |
2015-2017 |
121,40 |
121,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение основных средств (пилы, косилки) |
2015-2017 |
24,10 |
24,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение посадочного материала |
2015-2017 |
313,80 |
15,00 |
168,00 |
65,50 |
65,30 |
|
Полив зеленых насаждений |
2015-2017 |
11,90 |
1,40 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
Задача 1.2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
7 453,80 |
1 725,50 |
1 924,70 |
1 915,50 |
1 888,10 |
|
вывоз мусора с территории микрорайона |
2015-2017 |
1 278,10 |
217,20 |
327,90 |
358,80 |
374,20 |
|
Ремонт и текущее содержание водоотводных лотков |
2015-2017 |
58,10 |
13,20 |
21,50 |
0,00 |
23,40 |
|
Текущее содержание свалки |
2015-2017 |
1 057,00 |
314,60 |
343,30 |
203,90 |
195,20 |
|
Уборка несанкционированных свалок |
2015-2017 |
699,20 |
156,50 |
109,90 |
244,10 |
188,70 |
|
Вывоз автокузовов |
2015-2017 |
57,20 |
29,40 |
15,40 |
6,20 |
6,20 |
|
Содержание дворников |
2015-2017 |
3 094,50 |
748,20 |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
|
приобретение спец / одежды для дворников |
2015-2017 |
39,20 |
15,20 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
приобретение инвентаря для дворников |
2015-2017 |
74,90 |
10,40 |
20,60 |
21,50 |
22,40 |
|
Организация общественных работ (волонтеры) субсидия |
2015-2017 |
1095,60 |
220,80 |
296,00 |
290,90 |
287,90 |
Задача 1.3 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
1 558,50 |
339,90 |
335,00 |
333,40 |
550,20 |
|
Устройство ограждений |
2015-2017 |
22,30 |
22,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание сквера |
2015-2017 |
218,60 |
218,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внутриквартальное благоустройство (приобретение малых игровых и спортивных форм) |
2015-2017 |
362,80 |
99,00 |
84,10 |
88,00 |
91,70 |
|
Внутриквартальное благоустройство (устройство спортивных детских площадок) |
2015-2017 |
458,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
458,50 |
|
Содержание детских площадок: изготовление межевого плана, техпаспорта, топопсъемки |
2015-2017 |
228,20 |
0,00 |
228,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка стеллы на въезде в микрорайон |
2015-2017 |
245,40 |
0,00 |
0,00 |
245,40 |
0,00 |
|
Покраска ограждений детских площадок |
2015-2017 |
22,70 |
0,00 |
22,70 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.4 |
Содержание мест захоронения |
2015-2017 |
490,70 |
94,50 |
100,50 |
148,70 |
147,00 |
|
Содержание кладбища |
2015-2017 |
295,70 |
0,00 |
0,00 |
148,70 |
147,00 |
|
Ремонт ограждения кладбища |
2015-2017 |
69,50 |
69,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сбор и вывоз мусора с территории кладбища |
2015-2017 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание мест захоронений (устройство деревянной лестницы) |
2015-2017 |
100,50 |
0,00 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.5 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
3 063,70 |
545,40 |
752,90 |
749,40 |
1 016,00 |
|
Оплата электроэнергии |
2015-2017 |
2 039,00 |
490,40 |
516.20 |
516,20 |
516,20 |
|
Текущее содержание уличных опор уличного освещения |
2015-2017 |
544,80 |
50,00 |
125,10 |
233,20 |
136,50 |
|
Приобретение и замена приборов учета |
2015-2017 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Демонтаж, перенос и установка опор линий наружного освещения |
2015-2017 |
474,90 |
0,00 |
111,60 |
0,00 |
363,30 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
2015-2017 |
1 706,60 |
418,90 |
431,00 |
429,00 |
427,70 |
Задача 2.1 |
Содержание и ремонт дорог |
2015-2017 |
1 706,60 |
418,90 |
431,00 |
429,00 |
427,70 |
|
Текущее содержание дорог (грейдирование) |
2015-2017 |
540,50 |
148,90 |
126,00 |
130,00 |
135,60 |
|
Ямочный ремонт дорог |
2015-2017 |
801,70 |
157,80 |
209,00 |
222,50 |
212,40 |
|
Расчистка дорог (бульдозер) |
2015-2017 |
48,00 |
11,10 |
12,00 |
12,20 |
12,70 |
|
Подсыпка дорог |
2015-2017 |
307,30 |
92,00 |
84,00 |
64,30 |
67,00 |
|
Содержание (обслуживание) дорожных знаков |
2015-2017 |
9,10 |
9,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
2015-2017 |
4 036,70 |
992,60 |
1 008,60 |
1 014,70 |
1 020,80 |
Задача 3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
4 036,70 |
992,60 |
1 008,60 |
1 014,70 |
1 020,80 |
|
Содержание пожарного депо, пожарных емкостей |
2015-2017 |
4 036,70 |
992,60 |
1 008,60 |
1 014,70 |
1 020,80 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
2015-2017 |
10 590,20 |
1 710,20 |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
Задача 4.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
2015-2017 |
10 590,20 |
1 710,20 |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
|
Ремонт деревянного жилого фонда |
2015-2017 |
10 590,20 |
1 710,20 |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
Цель 5 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
2015-2017 |
719,40 |
719,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 5.1 |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
2015-2017 |
719,40 |
719,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание специалиста по контролю за целевым использованием земель |
2015-2017 |
719,40 |
719,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 6 |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
5630 |
23,10 |
12,10 |
10,80 |
10,80 |
Задача 6.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2015-2017 |
46,60 |
12,90 |
12,10 |
10,80 |
10,80 |
|
Выплата столичного пособия |
2015-2017 |
46,60 |
12,90 |
12,10 |
10,80 |
10,80 |
Задача 6.2 |
Содействие занятости населения |
2015-2017 |
10,20 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение инвентаря для работы волонтеров |
2015-2017 |
10,20 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 7 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015-2017 |
1 090,50 |
290,10 |
293,00 |
259,90 |
247,50 |
Задача 7.1 |
Организация культурных мероприятий |
2015-2017 |
372,80 |
127,70 |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
|
Проведение культурных мероприятий |
2015-2017 |
372,80 |
127,70 |
81,70 |
81,70 |
81,70 |
Задача 7.2 |
Организация спортивных мероприятий |
2015-2017 |
321,50 |
82,10 |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
|
Проведение спортивных мероприятий |
2015-2017 |
321,50 |
82,10 |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
Задача 7.3 |
Организация общественных мероприятий |
2015-2017 |
396,20 |
80,30 |
131,50 |
98,40 |
86,00 |
|
Проведение общественных мероприятий |
2015-2017 |
396,20 |
80,30 |
131,50 |
98,40 |
86,00 |
Цель 8 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
40 367,10 |
9 919,80 |
10 101,30 |
10 136,30 |
10 209,70 |
Задача 8.1 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
40 367,10 |
9 919,80 |
10101,30 |
10136,30 |
10 209,70 |
Цель 9 |
Организация перевозок населения |
2015-2017 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача. 9.1 |
Организация и перевозка населения внутри микрорайона |
2015-2017 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Перевозка населения по территории микрорайона |
2015-2017 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган |
2015-2017 |
68 464,11 |
14 920,90 |
17 472,15 |
17 779,90 |
18 291,16 |
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2015-2017 |
13 285,11 |
3 112,80 |
3 128,31 |
3 424,20 |
3 619,80 |
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
2015-2017 |
726,10 |
81,70 |
85,90 |
249,90 |
308,60 |
|
Посадка цветов и уход за ними |
2015-2017 |
284,50 |
15,00 |
85,90 |
89,90 |
93,70 |
|
Посадка деревьев |
2015-2017 |
112,30 |
14,00 |
0,00 |
43,80 |
54,50 |
|
Выкашивание газонов в ручную |
2015-2017 |
34,40 |
11,30 |
0,00 |
9,90 |
13,20 |
|
Полив газонов вручную |
2015-2017 |
141,20 |
11,00 |
0,00 |
55,80 |
74,40 |
|
Уборка газонов от случайного мусора |
2015-2017 |
23,50 |
6,40 |
0,00 |
7,30 |
9,80 |
|
Завоз земли для газонов |
2015-2017 |
130,20 |
24,00 |
0,00 |
43,20 |
63,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
6 152,09 |
1 486,00 |
1 561,79 |
1 554,40 |
1 549,90 |
|
Откачка каналов, водоотводных лотков, кюветов |
2015-2017 |
58,50 |
58,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Откачка талых вод на улицах села |
2015-2017 |
58,50 |
58,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отлов собак |
2015-2017 |
69,20 |
69,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание дворников |
2015-2017 |
3 828,65 |
924,80 |
971,95 |
967,30 |
964,60 |
|
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган |
2015-2017 |
147,85 |
33,40 |
36,65 |
38,10 |
39,70 |
|
Погрузка мусора в ручную |
2015-2017 |
1 409,10 |
103,00 |
444,20 |
435,10 |
426,80 |
|
Вывоз автокузовов |
2015-2017 |
447,79 |
106,10 |
108,99 |
113,90 |
118,80 |
|
Отсыпка придомовых территорий песком |
2015-2017 |
89,00 |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уборка урн с вывозом мусора |
2015-2017 |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
2 629,22 |
739,30 |
633,82 |
629,40 |
626,70 |
|
Содержание автобусных остановок |
2015-2017 |
701,66 |
209,60 |
164,06 |
164,00 |
164,00 |
|
Содержание и обустройство скверов |
2015-2017 |
639,10 |
107,50 |
177,20 |
177,20 |
177,20 |
|
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган |
2015-2017 |
107,40 |
107,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка дорожных знаков БДД |
2015-2017 |
9,20 |
9,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка детских и спортивных площадок |
2015-2017 |
452,60 |
98,00 |
118,20 |
118,20 |
118,20 |
|
Содержание катков |
2015-2017 |
5,60 |
5,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание летнего водопровода |
2015-2017 |
705,36 |
193,70 |
174,36 |
170,00 |
167,30 |
|
Содержание ограждений улиц села |
2015-2017 |
8,30 |
8,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
2015-2017 |
457,60 |
99,10 |
104,20 |
103,70 |
150,60 |
|
Содержание кладбищ |
2015-2017 |
457,60 |
99,10 |
104,20 |
103,70 |
150,60 |
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
3 320,10 |
706,70 |
742,60 |
886,80 |
984,00 |
|
Оплата за электроэнергию |
2015-2017 |
1 423,20 |
407,40 |
338,60 |
338,60 |
338,60 |
|
Устройство и содержание опор уличного освящения |
2015-2017 |
1 763,90 |
166,30 |
404,00 |
548,20 |
645,40 |
|
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освящения |
2015-2017 |
133,00 |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общая площадь скотомогильника |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
2015-2017 |
1 829,80 |
209,50 |
363,40 |
555,20 |
701,70 |
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог |
2015-2017 |
1 829,80 |
209,50 |
363,40 |
555,20 |
701,70 |
|
Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган |
2015-2017 |
1 106,70 |
106,70 |
300,00 |
300,00 |
400,00 |
|
Отсыпка грунтовых дорог ПГС |
2015-2017 |
467,70 |
42,50 |
63,40 |
180,90 |
180,90 |
|
Ремонт тротуаров |
2015-2017 |
81,00 |
37,70 |
0,00 |
0,00 |
43,30 |
|
Уборка тротуаров вручную |
2015-2017 |
174,40 |
22,60 |
0,00 |
74,30 |
77,50 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
2015-2017 |
9 886,30 |
2 300,80 |
2 418,14 |
2 529,30 |
2 638,06 |
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
2015-2017 |
2 526,99 |
588,10 |
618,09 |
646,50 |
674,30 |
|
Содержание бани |
2015-2017 |
2 526,99 |
588,10 |
618,09 |
646,50 |
674,30 |
|
Содержание септиков |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.3. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
2015-2017 |
7 359,31 |
1 712,70 |
1 800,05 |
1 882,80 |
1 963,76 |
|
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
2015-2017 |
7 359,31 |
1 712,70 |
1 800,05 |
1 882,80 |
1 963,76 |
Задача 4.4. |
Газификация населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Количество домов, которые подключены к газовым сетям |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 5 |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
132,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
Задача 5.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2015-2017 |
132,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
2015-2017 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
2015-2017 |
126,00 |
27,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
Задача 5.2. |
Содействие занятости населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплата гражданам привлеченных к общественным работам |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплата детям-волонтерам, привлеченных к общественным работам |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение расходных материалов для волонтеров |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 5.3. |
Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сумма предоставленной помощи ветераном, вдовам, участником ВОВ |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.1. |
Организация культурных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение праздничных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.2. |
Организация спортивных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение спортивных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.3. |
Организация общественных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Количество общественных, проведенных в течение года |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
43 330,90 |
9 264,80 |
11529,30 |
11238,20 |
11 298,60 |
Задача 7.1. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Количество земельных участков на территории села Маган |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 7.2. |
Содержание МКУ |
2015-2017 |
43 330,90 |
9 264,80 |
11 529,30 |
11 238,20 |
11 298,60 |
|
Содержание Администрации |
2015-2017 |
43 330,90 |
9 264,80 |
11 529,30 |
11 238,20 |
11 298,60 |
|
Содержание Спортивный зал |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха |
2015-2017 |
119 714,62 |
25 720,91 |
33 323,10 |
30 865,30 |
30 937,80 |
|
Цель 1 |
Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха |
2015-2017 |
15 153,69 |
3 777,08 |
3 893,68 |
3 788,06 |
3 694,87 |
Задача 1.1 |
Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона |
2015-2017 |
4 868,73 |
1 010,50 |
1258,38 |
1 285,89 |
1313,95 |
|
Уличное освещение. |
2015-2017 |
2 640,79 |
660,19 |
660,20 |
660,20 |
660,20 |
|
Ремонт объектов наружного освещения. |
2015-2017 |
564,66 |
0,00 |
180,00 |
188,28 |
196,38 |
|
Техническое обслуживание объектов наружного освещения. |
2015-2017 |
1 506,43 |
350,31 |
368,18 |
385,11 |
402,83 |
|
Приобретение электрооборудования. |
2015-2017 |
156,85 |
0,00 |
50,00 |
52,30 |
54,55 |
Задача 1.2 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
2 172,54 |
463,99 |
544,65 |
569,70 |
594,20 |
|
Приобретение детских площадок. |
2015-2017 |
1 18631 |
300,00 |
282,54 |
295,53 |
308,24 |
|
Обустройство и отсыпка дворовых территорий. |
2015-2017 |
443,70 |
130,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
|
Ремонт спортивных площадок. |
2015-2017 |
228,84 |
33,99 |
62,11 |
64,97 |
61,11 |
|
Содержание объектов благоустройства (скверов, памятников, мостиков, пешеходных переходов) |
2015-2017 |
313,70 |
0,00 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
Задача 1.3 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона Марха |
2015-2017 |
7 918,78 |
2171,70 |
2 070,65 |
1 911,54 |
1 764,89 |
|
Пропарка водоотводных лотков. |
2015-2017 |
418,95 |
97,50 |
102,47 |
107,18 |
111,79 |
|
Очистка лотков от мусора |
2015-2017 |
269,68 |
62,76 |
65,96 |
68,99 |
71,96 |
|
Откачка талых и паводковых вод |
2015-2017 |
409,54 |
130,00 |
136,63 |
142,91 |
0,00 |
|
Ликвидация брошенных автокузовов |
2015-2017 |
357,66 |
83,56 |
133,97 |
140,13 |
0,00 |
|
Ликвидация сгоревших объектов. |
2015-2017 |
202,15 |
63,95 |
67,55 |
70,65 |
0,00 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок. |
2015-2017 |
1 326,25 |
377,97 |
343,80 |
359,62 |
244,86 |
|
Очистка береговой зоны речки Мархинка |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ФОТ общественные работы. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ФОТ дворники. |
2015-2017 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение хозяйственного инвентаря. |
2015-2017 |
695,67 |
161,58 |
170,26 |
178,08 |
185,75 |
|
Транспортные услуги по вывозу мусора. |
2015-2017 |
1 187,27 |
215,20 |
390,95 |
154,60 |
426,52 |
|
Количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе |
2015-2017 |
445,01 |
445,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение мотокосы и расходных запчастей. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение спец. одежды. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение затрат по дворникам |
2015-2017 |
2 561,61 |
489,18 |
659,06 |
689,37 |
724,00 |
Задача 1.4 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории мкр. Марха |
2015-2017 |
193,64 |
130,90 |
20,00 |
20,92 |
21,82 |
|
Услуги по выращиванию рассады цветов. |
2015-2017 |
27,38 |
11,70 |
5,00 |
5,23 |
5,45 |
|
Услуги по доставке земли |
2015-2017 |
31,37 |
0,00 |
10,00 |
10,46 |
10,91 |
|
Посадка цветов, кустарников, деревьев и уход за ними с поливкой вручную и уборка территории газонов от случайного мусора |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение вазонов, вертикальное озеленение. |
2015-2017 |
134,88 |
119,20 |
5,00 |
5,23 |
5,45 |
Цель 2 |
Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона |
2015-2017 |
6 634,84 |
1 251,65 |
1 716,04 |
1 794,98 |
1 872,16 |
Задача 2.1 |
Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории |
2015-2017 |
6 634,84 |
1 251,65 |
1 716,04 |
1 794,98 |
1 872,16 |
|
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог. |
2015-2017 |
4 867,61 |
840,88 |
1 283,63 |
1 342,68 |
1 400,42 |
|
Грейдирование дорог с добавлением песчано-гравийной смеси |
2015-2017 |
427,88 |
99,58 |
104,66 |
109,47 |
114,18 |
|
Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью свыше 50% |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уборка прибордюрной части дорог |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Очистка водоотводных лотков от снега и наледи вручную. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Вывоз снега. |
2015-2017 |
829,09 |
192,95 |
202,79 |
212,12 |
221,24 |
|
Приобретение строительных материалов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Демонтаж деревянного автомобильного моста с вывозкой |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Устройство пешеходных переходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание автобусных остановок (приобретение урн) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Установка новых автобусных остановок с устройством площадок из тротуарной плитки. |
2015-2017 |
510,26 |
118,25 |
124,96 |
130,71 |
136,33 |
Цель 3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона |
2015-2017 |
239,56 |
239,56 |
361,10 |
377,6 |
393,9 |
Задача 3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
239,56 |
239,56 |
361,10 |
377,6 |
393,9 |
|
Поставка воды пожарным емкостям |
2015-2017 |
239,56 |
239,56 |
103,90 |
108,60 |
113,3 |
|
Поставка теплоэнергии пожарным емкостям |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
112,70 |
117,80 |
122,9 |
|
Содержание пожарных емкостей |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
144,50 |
151,20 |
157,7 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения микрорайона |
2015-2017 |
21 956,46 |
4 760,12 |
5 481,81 |
5 734,00 |
5 980,53 |
Задача 4.1 |
Содержание деревянного муниципального жилищного фонда |
2015-2017 |
21 956,46 |
4 760,12 |
5 481,81 |
5 734,00 |
5 980,53 |
|
Субсидии на содержание муниципального жилищного фонда. |
2015-2017 |
21 956,46 |
4 760,12 |
5 481,81 |
5 734,00 |
5 980,53 |
Цель 5 |
Социальное обеспечение населения |
2015-2017 |
3 534,45 |
661,65 |
942,00 |
957,60 |
973,20 |
Задача 5.1 |
Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению |
2015-2017 |
3 534,45 |
661,65 |
942,00 |
957,60 |
973,20 |
|
Столичное пособие многодетным семьям. |
2015-2017 |
955,65 |
188,85 |
252,00 |
255,60 |
259,20 |
|
Компенсация проезда на общественном автотранспорте. |
2015-2017 |
2 578,80 |
472,80 |
690,00 |
702,00 |
714,00 |
Цель 6 |
Повышение эффективности работы Администрации микрорайона Марха |
2015-2017 |
72 195,63 |
15 030,85 |
20 928,60 |
18 213,02 |
18 023,16 |
Задача 6.1 |
Повышение производительности труда |
2015-2017 |
72 195,63 |
15 030,85 |
20 928,60 |
18213,02 |
18 023,16 |
|
Содержание аппарата администрации |
2015-2017 |
66 884,83 |
13 709,84 |
19 590,93 |
16 898,57 |
16 685,49 |
|
Содержание управления администрации |
2015-2017 |
5 310,79 |
1 321,01 |
1 337,67 |
1 314,45 |
1 337,67 |
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный |
2015-2017 |
55 861,45 |
14 482,10 |
13 494,87 |
13 729,66 |
14 154,82 |
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2015-2017 |
12 712,39 |
2 671,90 |
3 256,78 |
3 333,96 |
3 449,75 |
Задача 1.1 |
Озеленение территории |
2015-2017 |
662,40 |
122,10 |
180,80 |
180,00 |
179,50 |
|
Посадка посаженных саженцев (деревьев кустарников) |
2015-2017 |
662,40 |
122,10 |
180,80 |
180,00 |
179,50 |
Задача 1.2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
7 039,32 |
1 505,30 |
1 746,18 |
1 833,09 |
1 954,75 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (обеспечение санитарного порядка и уборки территории мусора) |
2015-2017 |
1 191,40 |
408,00 |
233,40 |
250,00 |
300,00 |
|
вывоз мусора с территории села Пригородный, содержание и уборка санитарных точек от снега и мусора |
2015-2017 |
870,10 |
120,10 |
200,00 |
250,00 |
300,00 |
|
Откачка талых и паводковых вод |
2015-2017 |
388,20 |
75,00 |
100,00 |
104,10 |
109,10 |
|
Содержание сквера (ВОВ) |
2015-2017 |
290,00 |
50,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
Приобретение хоз. инвентаря и мешка тары |
2015-2017 |
186,80 |
30,00 |
50,00 |
52,30 |
54,50 |
|
Вывоз авто кузовов |
2015-2017 |
414,20 |
100,00 |
100,00 |
105,10 |
109,10 |
|
Содержание дворников, ФОТ и вывоз сухого мусора |
2015-2017 |
3 449,12 |
692,20 |
922,78 |
918,39 |
915,75 |
|
Приобретение ГСМ на откачку воды |
2015-2017 |
249,50 |
30,00 |
70,00 |
73,20 |
76,30 |
|
Уборка и вывоз снега с территории, содержание катка |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение и установка, капитальный ремонт детских площадок |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.3 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
5 010,67 |
1 044,50 |
1329,80 |
1320,87 |
1 315,50 |
|
Оплата электроэнергии |
2015-2017 |
2 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
Текущее содержание уличных опор |
2015-2017 |
2 310,67 |
444,50 |
629,80 |
620,87 |
615,50 |
|
Ремонт объектов наружного освещения |
2015-2017 |
700,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
2015-2017 |
5 168,40 |
1 665,30 |
1 075,50 |
1 116,30 |
131130 |
Задача 2.1 |
Содержание и ремонт дорог |
2015-2017 |
2 408,20 |
475,20 |
550,00 |
593,30 |
789,70 |
|
Текущее содержание дорог (грейдирование) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Текущее содержание дорог (Полив проезжей части) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ямочный ремонт дорог |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание автобусной остановки |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение краски и ветоши |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог |
2015-2017 |
2 408,20 |
475,20 |
550,00 |
593,30 |
789,70 |
|
Установка и содержание знаков БДЦ |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2.2 |
Строительство летнего водопровода |
2015-2017 |
2 760,20 |
1190,10 |
525,50 |
523,00 |
521,60 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
2015-2017 |
629,20 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
Задача 3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
629,20 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
|
Содержание пожарных емкостей |
2015-2017 |
629,20 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
Цель 4 |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
607,20 |
134,10 |
157,70 |
157,70 |
157,70 |
Задача 4.1 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
2015-2017 |
281,20 |
52,60 |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
|
Содействие занятости населения |
2015-2017 |
326,00 |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
Цель 5 |
Организация досуга населения |
2015-2017 |
1 798,46 |
341,00 |
496,49 |
476,50 |
484,47 |
Задача 5.1 |
Организация культурных мероприятий досуга |
2015-2017 |
999,20 |
155,00 |
301,00 |
272,00 |
271,20 |
Задача 5.2 |
Организация спортивных мероприятий в течение года |
2015-2017 |
799,26 |
186,00 |
195,49 |
204,50 |
213,27 |
Цель 6 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
34 945,80 |
9 512,50 |
8 351,10 |
8 487,90 |
8 594,30 |
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага |
2015-2017 |
99 620,90 |
22 692,20 |
25 306,40 |
25 641,60 |
25 980,70 |
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2015-2017 |
16 741,00 |
3 893,40 |
4 307,10 |
4 278,70 |
4 261,80 |
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
2015-2017 |
1 179,10 |
284,20 |
299,50 |
298,10 |
297,30 |
|
Завоз плодородной земли |
2015-2017 |
258,90 |
0,00 |
81,00 |
85,10 |
92,80 |
|
Установка вазонов, клумб |
2015-2017 |
472,40 |
199,50 |
91,40 |
112,50 |
69,00 |
|
Посадка деревьев, цветов и уход за ними |
2015-2017 |
447,80 |
84,70 |
127,10 |
100,50 |
135,50 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
6 881,90 |
1568,70 |
1 784,60 |
1 769,00 |
1 759,60 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории села Табага |
2015-2017 |
3 713,20 |
1 086,90 |
942,10 |
883,50 |
800,70 |
|
Вывоз автокузовов с территории с. Табага |
2015-2017 |
674,20 |
136,80 |
170,30 |
179,00 |
188,10 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погрузка мусора вручную |
2015-2017 |
300,00 |
0,00 |
55,70 |
90,00 |
154,30 |
|
Снос ветхих строений |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Вывоз снега |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание дворников |
2015-2017 |
2 194,50 |
345,00 |
616,50 |
616,50 |
616,50 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
4 218,10 |
975,40 |
1 086,00 |
1 080,10 |
/ 076,60 |
|
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание и обустройство скверов и детских площадок |
2015-2017 |
384,10 |
91,90 |
90,00 |
99,00 |
103,20 |
|
Установка детских и спортивных площадок |
2015-2017 |
600,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Обустройство сквера на площади "Центральная" |
2015-2017 |
450,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
Содержание объектов уличного водоотведения (водоотводные лотки, траншеи) |
2015-2017 |
393,30 |
72,20 |
98,90 |
108,80 |
113,40 |
|
Откачка талых и поводковых вод с придомовых территорий |
2015-2017 |
424,50 |
99,90 |
100,00 |
109,90 |
114,70 |
|
Отсыпка придомовых территорий |
2015-2017 |
424,60 |
100,00 |
100,00 |
109,90 |
114,70 |
|
Содержание катков |
2015-2017 |
123,10 |
27,10 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|
Приобретение расходных материалов для дворников и волонтеров |
2015-2017 |
320,40 |
20,40 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Устройство дорожного знака-указателя "Верстовой столб" |
2015-2017 |
364,00 |
364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обустройство и содержание зоны отдыха на озере |
2015-2017 |
339,30 |
0,00 |
155,00 |
104,50 |
79,80 |
|
Устройство и ремонт тротуаров |
2015-2017 |
394,80 |
199,90 |
60,10 |
66,00 |
68,80 |
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
2015-2017 |
685,60 |
164,70 |
174,40 |
173,50 |
173,00 |
|
Содержание кладбищ |
2015-2017 |
685,60 |
164,70 |
174,40 |
173,50 |
173,00 |
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
3 776,30 |
900,40 |
962,60 |
958,00 |
955,30 |
|
Оплата за электроэнергию |
2015-2017 |
3 679,50 |
846,50 |
919,70 |
958,00 |
955,30 |
|
Устройство и содержание опор уличного освещения |
2015-2017 |
96,80 |
53,90 |
42,90 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходов не было |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание свалки ТБО |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
2015-2017 |
7 399,00 |
1 771,20 |
1 877,50 |
1 875,70 |
1 874,60 |
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог |
2015-2017 |
7 399,00 |
1 771,20 |
1 877,50 |
1 875,70 |
1 874,60 |
|
Содержание и ремонт автодорог |
2015-2017 |
5 995,90 |
1 495,90 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Установка плоских знаков на стойке летом, нанесение линий дорожной разметки |
2015-2017 |
272,80 |
120,20 |
50,60 |
51,00 |
51,00 |
|
Устройство переездов через дороги в с. Табага |
2015-2017 |
375,80 |
99,80 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
|
Установка и содержание автобусных остановок |
2015-2017 |
429,60 |
55,30 |
182,30 |
96,00 |
96,00 |
|
Отсыпка внутриквартальных дорог, грейдирование |
2015-2017 |
324,90 |
0,00 |
52,60 |
136,70 |
135,60 |
|
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходов не было |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
2015-2017 |
684,60 |
157,80 |
167,90 |
175,70 |
183,20 |
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
684,60 |
157,80 |
167,90 |
175,70 |
183,20 |
|
Строительство, капитальный ремонт и содержание пожарных емкостей |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Устройство минполос и противопожарных разрывов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обогрев пожарных емкостей |
2015-2017 |
684,60 |
157,80 |
167,90 |
175,70 |
183,20 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
2015-2017 |
15116,40 |
3 550,80 |
3 693,40 |
3 856,40 |
4 015,80 |
Задача 4.1. |
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходов не было |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.2. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
2015-2017 |
629,30 |
179,30 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание и ремонт летних водопроводов |
2015-2017 |
629,30 |
179,30 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
Содержание и ремонт водоразборных колонок |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.3. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
2015-2017 |
7 502,00 |
1 745,90 |
1 834,90 |
1 919,30 |
2 001,90 |
|
Содержание бани |
2015-2017 |
7 502,00 |
1 745,90 |
1 834,90 |
1 919,30 |
2 001,90 |
Задача 4.4. |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилфонда |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ремонт общедомового имущества деревянного жилфонда |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.5. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
2015-2017 |
6 985,10 |
1 625,60 |
1 708,50 |
1 787,10 |
1 863,90 |
|
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
2015-2017 |
6 985,10 |
1 625,60 |
1 708,50 |
1 787,10 |
1 863,90 |
Задача 4.6. |
Ревизия адресного хозяйства округа |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходов не было |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 5 |
Газификация населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 5.1. |
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сбор заявок с населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 6 |
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.1. |
Организация весенне-летной торговли |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выделение мест торговли |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.2. |
Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прием жалоб, заявлений |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 7 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 7.1. |
Осуществление экологического надзора |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Надзор за экологическим состоянием территории |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 7.2. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Регистрация земельных участков, содержание землеустроителя |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 8 |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
4 771,20 |
94,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
Задача 8.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2015-2017 |
4 771,20 |
94,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
1 558,80 |
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям, студентам |
2015-2017 |
429,00 |
61,80 |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
2015-2017 |
124,80 |
33,00 |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
|
Выплаты возмещения проезда студентам |
2015-2017 |
4 217,40 |
0,00 |
1 405,80 |
1 405,80 |
1 405,80 |
Задача 8.2. |
Содействие занятости населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 8.3. |
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходов не было |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 9 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015-2017 |
1 049,00 |
240,00 |
270,00 |
263,80 |
275,20 |
Задача 9.1. |
Организация культурных мероприятий |
2015-2017 |
1 049,00 |
240,00 |
270,00 |
263,80 |
275,20 |
|
Проведение праздничных мероприятий |
2015-2017 |
1 049,00 |
240,00 |
270,00 |
263,80 |
275,20 |
Задача 9.2. |
Организация спортивных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение спортивных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 9.3. |
Организация общественных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 10 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
53 859,70 |
12 984,20 |
13 431,70 |
13 632,50 |
13 811,30 |
Задача 10.1. |
Повышение производительности труда МКУ |
2015-2017 |
53 859,70 |
12 984,20 |
13431,70 |
13 632,50 |
13 811,30 |
|
Содержание аппарата управления администрации |
2015-2017 |
53 859,70 |
12 984,20 |
13 431,70 |
13 632,50 |
13 811,30 |
|
Расходы по поддержке правопорядка на территории с. Табага |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Контроль за использованием земельных участков на территории села Табага |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация переписи населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега |
2015-2017 |
94 545,42 |
20 960,42 |
25 037,80 |
24 061,70 |
24 485,50 |
|
Цель 1. |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
2015-2017 |
18 459,49 |
4 051,37 |
4 364,15 |
4 867,70 |
5 176,27 |
Задача 1.1. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
2015-2017 |
816,71 |
196,98 |
207,43 |
206,40 |
205,90 |
|
Посадка рассады цветов и уход за цветами. Оборудование клумб. |
2015-2017 |
411,07 |
98,62 |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
|
Посадка саженцев деревьев и кустарников |
2015-2017 |
315,64 |
98,36 |
73,28 |
72,25 |
71,75 |
|
Приобретение рассады цветов |
2015-2017 |
90,00 |
|
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Задача 1.2. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
4 843,17 |
953,00 |
1 087,31 |
1 406,82 |
1396,04 |
|
Проведение субботников по уборке территории от наносного мусора, приобретение расходного материала |
2015-2017 |
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
Заключение договоров. Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора |
2015-2017 |
2 856,60 |
690,00 |
725,19 |
721,74 |
719,67 |
|
Заключение договоров и проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок |
2015-2017 |
1 456,09 |
149,01 |
223,29 |
546,25 |
537,54 |
|
откачка дождевых и паводковых вод с жилого сектора |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Заключение договоров. Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов |
2015-2017 |
470,48 |
98,99 |
123,83 |
123,83 |
123,83 |
Задача 1.3. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
3 666,84 |
856,45 |
942,20 |
936,00 |
932,19 |
|
Текущее содержание автобусных остановок. |
2015-2017 |
136,32 |
136,32 |
|
|
|
|
Текущее содержание детских и спортивных площадок и скверов в селах Тулагино, Сырдах, Капитоновка, Кильдямцы |
2015-2017 |
1 912,40 |
329,00 |
527,80 |
527,80 |
527,80 |
|
текущее содержание летнего водопровода |
2015-2017 |
1 618,12 |
391,13 |
414,40 |
408,20 |
404,39 |
|
отлов бродячих животных |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Задача 1.4. |
Содержание мест захоронения |
2015-2017 |
1 730,99 |
412,48 |
441,31 |
439,20 |
438,00 |
|
Проведение работ по текущему содержанию кладбищ села Тулагино, Капитоновка и Кильдямцы: уборка территории от мусора, ремонт забора, покраска ворот. |
2015-2017 |
1 730,99 |
412,48 |
441,31 |
439,20 |
438,00 |
Задача 1.5. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
5 122,49 |
1 234,85 |
1 301,24 |
1 295,10 |
1 291,30 |
|
Заключение договора и оплата за электроэнергию, по уличному освещению |
2015-2017 |
2 520,00 |
600,00 |
631,00 |
640,00 |
649,00 |
|
Оплата светильников |
2015-2017 |
183,37 |
183,37 |
|
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения: замена деревянных опор, ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, замена ламп и светильников. |
2015-2017 |
2 419,12 |
451,48 |
670,24 |
655,10 |
642,30 |
Задача 1.6. |
Утилизация биологических отходов |
2015-2017 |
436,47 |
98,99 |
37,48 |
100,00 |
200,00 |
|
Проведение работ по текущему содержанию скотомогильника: реконструкция и углубление термической ямы, содержание (очистка и захоронение продуктов горения биологических отходов), содержание территории скотомогильника и подъездных путей |
2015-2017 |
436,47 |
98,99 |
37,48 |
100,00 |
200,00 |
Задача 1.7. |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
2015-2017 |
1 842,82 |
298,62 |
347,18 |
484,18 |
712,84 |
|
Проведение работ по текущему содержанию свалки ТБО: расчистка и расталкивание и уплотнение мусора, содержание подъездных путей (расчистка от снега, отсыпка песком) |
2015-2017 |
1 842,82 |
298,62 |
347,18 |
484,18 |
712,84 |
|
Содержание охранника в весенне-летнее время |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Цель 2. |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
2015-2017 |
4 130,44 |
894,75 |
1 081,53 |
1 078,13 |
1 076,03 |
Задача 2.1. |
Содержание и ремонт дорог, ремонт дамб |
2015-2017 |
4 130,44 |
894,75 |
1 081,53 |
1 078,13 |
1 076,03 |
|
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время расчистка грейдером дорог и подъездных путей от снега |
2015-2017 |
405,20 |
105,20 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Приобретение и вывозка песка для отсыпки грунтовых дорог сел наслега |
2015-2017 |
1 487,59 |
436,50 |
353,33 |
349,93 |
347,83 |
|
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в летнее время: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог ул. Улуннахская, Юбилейная, Молодежная, Порядина, Трофимовой села Тулагино, ул. Труда села Кильдямцы, ул. Заречная, ул. Капитонова села Капитоновка. |
2015-2017 |
1 531,57 |
278,98 |
417,53 |
417,53 |
417,53 |
|
Текущее содержание объектов дорожного движения: (установка знаков ПДД, дорожная разметка содержание остановок) |
2015-2017 |
632,01 |
0,00 |
210,67 |
210,67 |
210,67 |
|
Установка знаков ПДД и дорожная разметка |
2015-2017 |
74,07 |
74,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
покраска ограждений |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 3. |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
2015-2017 |
678,64 |
678,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 3.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
678,64 |
678,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание здания пождепо ПЧ N 7 с. Тулагино, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение здания. |
2015-2017 |
678,64 |
678,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание круглогодичного противопожарного водозаборного узла с. Тулагино, Содержание летних водопроводов сел Тулагино, Сырдах, Радиостанция, установка противопожарных гидрантов на летний водопровод. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение совместных с инструктором рейдов и обходов жилого фонда с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 4. |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
2015-2017 |
13 721,34 |
3 429,24 |
3 430,70 |
3 430,70 |
3 430,70 |
Задача 4.1. |
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
2015-2017 |
11198,80 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
|
Контроль за проведением мероприятий по ремонту тепло-водосетей канализационных сетей и мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Контроль подготовки объектов теплоснабжения и зданий котельных к отопительному сезону. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Заключение договора и перечисление субсидии на возмещение убытков по содержанию бани с. Тулагино за счет средств бюджета ГО "Якутск" |
2015-2017 |
11 198,80 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
2 799,70 |
Задача 4.2. |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содействие в включении в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.3. |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Составление перечня домов, требующих капитального ремонта, подача заявок жилищный отдел СЭГХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями, по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД, согласно заключенных договоров. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Составление перечня домов, находящихся в 100% муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, подача заявок В ДЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями, по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД, согласно заключенных договоров. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 4.4. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
2015-2017 |
2 522,54 |
629,54 |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
|
Разработка и предоставление для утверждения согласования поадресного перечня деревянных домов с указанием видов и объемов работ. Заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда, с обслуживающей жилищный фонд организацией. Контроль выполнения работ. |
2015-2017 |
2 522,54 |
629,54 |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
Цель 5. |
Газификация населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 5.1. |
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подбор кандидатов для включение в Программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения. Формирование пакета документов для рассмотрения на комиссии. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание консультационной и практической помощи гражданам при получении технических условий для подключения к газовым сетям при составлении проектно-сметной документации и оформлении договоров с подрядными организациями |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 6. |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.1. |
Осуществление экологического надзора |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и природоохраны. Выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 6.2. |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение инвентаризации земель сельхозназначения. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оформление договоров аренды, расчет арендной платы |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 7. |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
1 431,00 |
329,40 |
360,00 |
370,80 |
370,80 |
Задача 7.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2015-2017 |
1 431,00 |
329,40 |
360,00 |
370,80 |
370,80 |
|
Формирование списка и пакета документов, для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Формирование списка и пакета документов, для назначения компенсации проезда в общественном транспорте, семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. |
2015-2017 |
1 431,00 |
329,40 |
360,00 |
370,80 |
370,80 |
|
Формирование пакета документов для назначения компенсации проезда в пригородном общественном транспорте для студентов |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 7.2. |
Содействие занятости населения |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация совместной работы с центром занятости г. Якутска, на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы. Организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 7.3. |
Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение перерегистрации ветеранов всех категорий, организация фотографирования, оформление социальных карточек. Формирование пакета документов для оформления личного дела. Формирование пакета документов для предоставления материальной помощи на ремонт жилья ветеранам тыла. Работа с Управлением социальной защиты населения г. Якутска для выделения льготных путевок в санатории и профилактории для ветеранов труда и тыла. |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 8. |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Задача 8.1. |
Организация культурных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с. Тулагино, Центр культуры и досуга, с. Сырдах, сельский дом культуры "Алгыс", с. Капитоновка, общественный центр "Тирэх", с. Кильдямцы, сельский дом культуры "Родник", согласно плана. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Участие художественных и творческих коллективов в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Участие в республиканском национальном празднике "Ысыах", участие в мероприятиях в рамках проведения международных игр "Дети Азии" |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Задача 8.2. |
Организация спортивных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Проведение спортивных мероприятий в наслеге согласно плана. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Участие в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Содействие и оказание помощи участникам спортивных состязаний при организации выезда в улусы. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Задача 8.3. |
Организация общественных мероприятий |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Курирование и организация работы общественных формирований наслега: женсовет, совет отцов, совет ветеранов, совет старейшин, клуб многодетных семей, общественная организация "Ытык сирдэр" и др. Проведение совместных мероприятий, собраний, участие представителей общественных формирований в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах, конференциях. |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Цель 9. |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
2015-2017 |
56 124,51 |
11577,02 |
15 801,42 |
14 314,37 |
14 431,70 |
Задача 9.1. |
Повышение производительности труда МКУ |
2015-2017 |
56 124,51 |
И 577,02 |
15801,42 |
14314,37 |
14431,70 |
|
Управление программой |
2015-2017 |
55 682,79 |
11 546,02 |
15 670.49 |
14 177,42 |
14 288,86 |
|
Повышение квалификации специалистов по плану. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений. |
2015-2017 |
441,72 |
31,00 |
130,93 |
136,95 |
142,84 |
|
муниципальная функция предполагаемая к закреплению по МКУ, единица специалиста по семейной молодежной политике и спорту |
2015-2017 |
0,00 |
|
|
|
|
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега |
2015-2017 |
94 656,80 |
21 897,10 |
24 028,90 |
24 135,20 |
24 595,60 |
|
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
2015-2017 |
12 281,20 |
2 858,10 |
3 003,90 |
3 142,10 |
3 277,10 |
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
2015-2017 |
2 711,40 |
631,00 |
663,20 |
693,70 |
723,50 |
|
Расходы на проведение ремонтных работ |
2015-2017 |
2 711,40 |
631,00 |
663,20 |
693,70 |
723,50 |
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
2015-2017 |
9 569,80 |
2 227,10 |
2340,70 |
2 448,40 |
2 553,60 |
|
Расходы на содержание бани с. Хатассы |
2015-2017 |
9 569,80 |
2 227,10 |
2 340,70 |
2 448,40 |
2 553,60 |
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
2015-2017 |
22 864,80 |
4 706,30 |
5 588,40 |
6 197,90 |
6 372,20 |
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
2015-2017 |
5 957,20 |
1 097,20 |
1 464,10 |
1 700,40 |
1 695,50 |
|
Текущее содержание уличных опор наружного освещения |
2015-2017 |
5 957,20 |
1 097,20 |
1 464,10 |
1 700,40 |
1 695,50 |
Задача 2.2. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
2015-2017 |
570,80 |
108,00 |
154,90 |
154,20 |
153,70 |
|
Озеленение территории наслега Хатассы |
2015-2017 |
570,80 |
108,00 |
154,90 |
154,20 |
153,70 |
Задача 2.3 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2015-2017 |
9 011,50 |
1 946,40 |
2364,80 |
2 353,50 |
2346,80 |
|
Текущий ремонт забора свалки |
2015-2017 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уборка несанкционированных свалок |
2015-2017 |
297,70 |
91,00 |
68,70 |
69,00 |
69,00 |
|
Снос ветхих бесхозяйных строений |
2015-2017 |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин |
2015-2017 |
368,90 |
100,00 |
100,00 |
84,60 |
84,30 |
|
Погрузка мусора вручную |
2015-2017 |
131,30 |
45,50 |
45,80 |
20,00 |
20,00 |
|
Вывоз бесхозяйных автокузовов |
2015-2017 |
219,30 |
49,80 |
49,50 |
60,00 |
60,00 |
|
Устранение паводковых ситуаций откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера |
2015-2017 |
185,70 |
85,70 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
|
Трудоустройство граждан, работы по санитарной очистке внутриквартальных территорий |
2015-2017 |
5 337,10 |
1 064,50 |
1 430,10 |
1 423,30 |
1 419,20 |
|
Содержание скотомогильника |
2015-2017 |
200,00 |
45,00 |
50,00 |
50,00 |
55,00 |
|
Рекультивация свалки |
2015-2017 |
1 671,50 |
264,90 |
390,70 |
511,60 |
504,30 |
Задача 2.4. |
Содержание и ремонт дорог |
2015-2017 |
1 723,50 |
515,70 |
277,50 |
391,50 |
538,80 |
|
Текущее содержание дорог |
2015-2017 |
180,30 |
180,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ямочная отсыпка внутриквартальных дорог |
2015-2017 |
1 406,50 |
198,70 |
277,50 |
391,50 |
538,80 |
|
Содержание автобусной остановки |
2015-2017 |
136,70 |
136,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание объектов БДЦ |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2.5 |
Содержание мест захоронения |
2015-2017 |
513,80 |
99,00 |
138,80 |
138,20 |
137,80 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
2015-2017 |
513,80 |
99,00 |
138,80 |
138,20 |
137,80 |
Задача 2.6 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
2015-2017 |
5 088,00 |
940,00 |
1188,30 |
1 460,10 |
1 499,60 |
|
Содержание сквера |
2015-2017 |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Содержание пляжа |
2015-2017 |
120,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
Устройство ограждения и содержание памятника |
2015-2017 |
353,70 |
28,90 |
52,60 |
140,10 |
132,10 |
|
Установка и содержание детских, спортивных площадок |
2015-2017 |
1 157,00 |
80,00 |
472,90 |
303,10 |
301,00 |
|
Содержание катков |
2015-2017 |
114,40 |
24,90 |
29,50 |
30,00 |
30,00 |
|
Скос камыша |
2015-2017 |
120,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
Содержание тротуаров |
2015-2017 |
229,50 |
79,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
Содержание зоны отдыха |
2015-2017 |
136,30 |
136,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изготовление и установка аншлагов, знаков |
2015-2017 |
131,90 |
71,90 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
Текущее содержание летнего водопровода |
2015-2017 |
1 710,50 |
210,50 |
300,00 |
500,00 |
700,00 |
|
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода |
2015-2017 |
613,40 |
150.00 |
150,00 |
156,90 |
156,50 |
|
Очистка водоотводных лотков |
2015-2017 |
201,30 |
48,00 |
53,30 |
50,00 |
50,00 |
|
Организация местности для проведения массового отдыха |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Устройство сарая для минеральных удобрений |
2015-2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
2015-2017 |
2 885,20 |
412,40 |
788,30 |
824,50 |
860,00 |
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2015-2017 |
2 885,20 |
412,40 |
788,30 |
824,50 |
860,00 |
|
Выдача столичного пособия многодетным семьям |
2015-2017 |
608,80 |
114,20 |
157,70 |
164,90 |
172,00 |
|
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям |
2015-2017 |
2 276,40 |
298,20 |
630,60 |
659,60 |
688,00 |
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
2015-2017 |
1 584,40 |
501,90 |
352,40 |
360,80 |
369,30 |
Задача 4.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
2015-2017 |
1 584,40 |
501,90 |
352,40 |
360,80 |
369,30 |
|
Содержание пожарного ДЕПО |
2015-2017 |
1 584,40 |
501,90 |
352,40 |
360,80 |
369,30 |
Цель 5 |
Управление программой |
2015-2017 |
55 041,20 |
13 418,40 |
14 295,90 |
13 609,90 |
13 717,00 |
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы |
2015-2017 |
55 041,20 |
13 418,40 |
14 295,90 |
13 609,90 |
13 717,00 |
|
Содержание администрации |
2015-2017 |
55 041,20 |
13 418,40 |
14 295,90 |
13 609,90 |
13 717,00 |
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Всего |
605 881,21 |
137 894,93 |
156 753,95 |
154 240,02 |
156 99230 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет(*) |
|
|
|
|
|
Бюджет РС (Я)(**) |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
605 881,21 |
137 894,93 |
156 753,95 |
154 240,02 |
156 992,30 |
из них капитальные вложения |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет(*) |
|
|
|
|
|
Бюджет РС (Я)(**) |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
|
|
|
|
|
(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. руб. | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
74 397,5 |
17 243,5 |
19 468,4 |
18 794,9 |
18 890,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
71 993,1 |
16 651,3 |
18 865,7 |
18 202,8 |
18 273,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
32 996,7 |
8 703,6 |
8 097,7 |
8 097,7 |
8 097,7 |
211 Заработная плата |
24 396,9 |
6 273,6 |
6 041,1 |
6 041,1 |
6 041,1 |
212 Прочие выплаты |
1 232,0 |
535,4 |
232,2 |
232,2 |
232,2 |
213 Начисления на оплату труда |
7 367,8 |
1 894,6 |
1 824,4 |
1 824,4 |
1 824,4 |
220 Приобретение услуг |
21 276,0 |
4 737,0 |
5 950,9 |
5 268,8 |
5 319,3 |
221 Услуги связи |
865,1 |
206,7 |
209,9 |
219,5 |
229,0 |
222 Транспортные услуги |
1 382,7 |
321,8 |
327,9 |
358,8 |
374,2 |
223 Коммунальные услуги |
6 377,2 |
1 417,6 |
1 653,2 |
1 653,2 |
1 653,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
6 572,1 |
1 600,3 |
1 585,2 |
1 662,5 |
1 724,1 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
6 078,9 |
1 190,6 |
2 174,7 |
1 374,8 |
1 338,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
16 358,0 |
2 896,3 |
4 469,3 |
4 487,4 |
4 505,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
16 358,0 |
2 896,3 |
4 469,3 |
4 487,4 |
4 505,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
44,5 |
10,8 |
12,1 |
10,8 |
10,8 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
44,5 |
10,8 |
12,1 |
10,8 |
10,8 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
1 317,9 |
303,6 |
335,7 |
338,1 |
340,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2 404,4 |
592,2 |
602,7 |
592,1 |
617,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 480,6 |
339,6 |
373,3 |
375,8 |
391,9 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
923,8 |
252,6 |
229,4 |
216,3 |
225,5 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
72 552,4 |
14 920,9 |
18 379,3 |
18 496,2 |
18 851,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
71 419,9 |
15 525,1 |
18 448,0 |
18 551,9 |
18 894,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
26 539,3 |
7 469,9 |
7 240,2 |
5 910,4 |
5 918,8 |
211 Заработная плата |
20 770,0 |
5 580,0 |
5 399,9 |
5 399,9 |
4 390,3 |
212 Прочие выплаты |
862,0 |
204,6 |
209,6 |
219,2 |
228,6 |
213 Начисления на оплату труда |
5 967,7 |
1 380,3 |
1 630,8 |
1 630,8 |
1 325,9 |
220 Приобретение услуг |
18 617,8 |
3 766,0 |
4 979,9 |
4 847,0 |
5 024,9 |
221 Услуги связи |
537,6 |
141,0 |
126,4 |
132,2 |
137,9 |
222 Транспортные услуги |
19,9 |
4,2 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
223 Коммунальные услуги |
2 880,7 |
756,3 |
708,1 |
708,1 |
708,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
12 310,5 |
1 964,5 |
3 466,2 |
3 367,5 |
3 512,3 |
в том числе капитальный ремонт |
233,7 |
0,0 |
233,7 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
2 871,1 |
756,1 |
674,2 |
705,2 |
735,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
10 606,2 |
3 369,5 |
3 390,1 |
1 882,8 |
1 963,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
10 606,2 |
3 369,5 |
3 390,1 |
1 882,8 |
1 963,8 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
2 036,3 |
887,3 |
383,0 |
383,0 |
383,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 687,7 |
887,3 |
383,0 |
383,0 |
34,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
7 540,7 |
176,3 |
2 454,8 |
2 454,8 |
2 454,8 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 132,6 |
250,2 |
281,3 |
294,2 |
306,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
752,5 |
170,7 |
185,5 |
194,0 |
202,3 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
380,1 |
79,5 |
95,8 |
100,2 |
104,6 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
И т.д. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
144 012,3 |
25720,8 |
33323,2 |
30865,2 |
30937,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
136 197,4 |
23974,9 |
32399,1 |
29650,8 |
29671,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
43 427,4 |
11082,4 |
10780,8 |
10757,5 |
10780,8 |
211 Заработная плата |
32 378,8 |
8391,5 |
8030,5 |
8030,5 |
8030,5 |
212 Прочие выплаты |
1 270,1 |
240,7 |
325,1 |
301,8 |
325,1 |
213 Начисления на оплату труда |
9 778,4 |
2450,1 |
2425,2 |
2425,2 |
2425,2 |
220 Приобретение услуг |
43 130,1 |
6134,4 |
9858,5 |
7343,7 |
7341,4 |
221 Услуги связи |
1 278,6 |
259,2 |
336,7 |
352,2 |
367,4 |
222 Транспортные услуги |
2 097,4 |
215,2 |
391,0 |
154,6 |
426,5 |
223 Коммунальные услуги |
8 557,6 |
1592,4 |
2178,5 |
2188,4 |
2198,1 |
225 Услуги по содержанию имущества |
21 789,2 |
2555,2 |
5446,4 |
3074,3 |
3207,7 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
2565,9 |
75,1 |
78,3 |
226 прочие услуги |
9 407,3 |
1512,3 |
1505,9 |
1574,2 |
1141,7 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
32 199,9 |
5400,2 |
6386,9 |
6423,4 |
6704,5 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
22 412,1 |
4760,1 |
5481,8 |
5734,0 |
5980,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
9 787,8 |
640,0 |
905,1 |
689,4 |
724,0 |
260 Социальное обеспечение |
3 705,2 |
661,7 |
942,0 |
957,6 |
973,2 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 705,2 |
661,7 |
942,0 |
957,6 |
973,2 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
13 734,8 |
696,4 |
4430,9 |
4168,7 |
3871,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
7 815,0 |
1745,9 |
924,2 |
1214,4 |
1266,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
5 002,9 |
1203,2 |
447,5 |
725,4 |
756,6 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 812,0 |
542,7 |
476,7 |
489,0 |
510,0 |
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
52 510,5 |
13 649,3 |
11 850,9 |
13 371,2 |
13 639,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
52 657,5 |
13 796,3 |
11 850,9 |
13 371,2 |
13 639,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
24 890,0 |
5 792,5 |
6 087,9 |
6 367,9 |
6 641,7 |
211 Заработная плата |
19 116,6 |
4 448,9 |
4 675,8 |
4 890,8 |
5 101,1 |
212 Прочие выплаты |
644,3 |
150,0 |
157,6 |
164,8 |
171,9 |
213 Начисления на оплату труда |
5 744,2 |
1 314,5 |
1 412,1 |
1 477,1 |
1 540,6 |
220 Приобретение услуг |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
221 Услуги связи |
1 117,2 |
260,0 |
273,3 |
285,8 |
298,1 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
4 371,2 |
1 017,3 |
1 069,2 |
1 118,4 |
1 166,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
14 729,7 |
3 274,5 |
3 651,7 |
3 819,6 |
3 983,9 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
226 Прочие услуги |
10 911,2 |
2 385,8 |
2 717,7 |
2 842,7 |
2 965,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
304,8 |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
244,9 |
57,0 |
59,9 |
62,7 |
65,3 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
644,5 |
150,0 |
157,7 |
164,9 |
171,9 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
1 001,2 |
233,0 |
244,9 |
256,1 |
267,2 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
117 298,6 |
22 464,3 |
35 573,3 |
29 038,6 |
29 761,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
113 646,2 |
21 438,3 |
34 888,2 |
28 316,5 |
29 003,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
36 640,9 |
9 301,3 |
9 100,6 |
9 113,3 |
9 125,7 |
211 Заработная плата |
27 325,6 |
6 992,2 |
6 777,8 |
6 777,8 |
6 777,8 |
212 Прочие выплаты |
1 062,9 |
197,4 |
275,9 |
288,6 |
301,0 |
213 Начисления на оплату труда |
8 252,4 |
2 111,7 |
2 046,9 |
2 046,9 |
2 046,9 |
220 Приобретение услуг |
48 657,2 |
7 962,8 |
18 049,0 |
11 142,8 |
11 502,6 |
221 Услуги связи |
686,7 |
165,8 |
166,1 |
173,7 |
181,1 |
222 Транспортные услуги |
224,9 |
43,4 |
57,9 |
60,5 |
63,1 |
223 Коммунальные услуги |
8 869,0 |
2 027,4 |
2 180,9 |
2 281,3 |
2 379,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
11 959,6 |
2 193,7 |
5 187,8 |
2 240,9 |
2 337,2 |
в том числе капитальный ремонт |
1 445,6 |
0,0 |
1 445,6 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
26 917,0 |
3 532,5 |
10 456,3 |
6 386,4 |
6 541,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
25 774,7 |
3 881,7 |
6 979,0 |
7 300,0 |
7 614,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
7 502,0 |
1 745,9 |
1 834,9 |
1 919,3 |
2 001,9 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
18 272,7 |
2 135,8 |
5 144,1 |
5 380,7 |
5 612,1 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
580,2 |
121,2 |
153,0 |
153,0 |
153,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
580,2 |
121,2 |
153,0 |
153,0 |
153,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
1 993,2 |
171,3 |
606,6 |
607,4 |
607,9 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3 652,4 |
1 119,6 |
807,5 |
844,5 |
880,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 040,7 |
200,0 |
268,0 |
280,3 |
292,4 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 611,7 |
919,6 |
539,5 |
564,2 |
588,4 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
И т.д. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
109 471,7 |
21 055,0 |
30719,3 |
27115,0 |
27601,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
106 681,1 |
20 079,6 |
30 981,6 |
27 578,4 |
28 041,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
33 891,5 |
8 653,2 |
8 469,7 |
8 378,6 |
8 390,1 |
211 Заработная плата |
25 143,7 |
6 456,7 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
212 Прочие выплаты |
1 154,5 |
246,6 |
359,5 |
268,4 |
279,9 |
213 Начисления на оплату труда |
7 593,4 |
1 949,9 |
1 881,2 |
1 881,2 |
1 881,2 |
220 Приобретение услуг |
42 547,6 |
7 416,0 |
13 799,0 |
10 445,6 |
10 887,1 |
221 Услуги связи |
1 029,7 |
318,0 |
366,0 |
169,6 |
176,1 |
222 Транспортные услуги |
75,2 |
0,0 |
64,6 |
5,2 |
5,5 |
223 Коммунальные услуги |
5 835,4 |
1 404,3 |
1 410,5 |
1 478,5 |
1 542,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
16 774,0 |
2 216,4 |
6 837,2 |
3 687,1 |
4 033,3 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
18 663,3 |
3 477,3 |
5 120,8 |
4 935,1 |
5 130,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
15 242,7 |
3 581,6 |
3 867,1 |
3 887,2 |
3 906,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
13 722,8 |
3 430,7 |
3 430,7 |
3 430,7 |
3 430,7 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 519,9 |
150,9 |
436,4 |
456,5 |
476,1 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
4 434,2 |
351,6 |
1 353,7 |
1 364,5 |
1 364,5 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
4 434,2 |
351,6 |
1 353,7 |
1 364,5 |
1 364,5 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
10 555,1 |
77,3 |
3 492,2 |
3 492,6 |
3 493,1 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 790,6 |
975,4 |
731,8 |
530,3 |
553,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
777,9 |
17,3 |
242,5 |
253,6 |
264,5 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 012,7 |
958,1 |
489,3 |
276,7 |
288,6 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Хатасского наслега | |||||
Сумма средств местного бюджета, всего: |
109 428,1 |
22 924,1 |
30 815,0 |
27 614,7 |
28 074,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
31 142,7 |
7 694,0 |
7 816,3 |
7 816,2 |
7 816,2 |
212 Возмещение расходов, в связи с проездом в отпуск |
1 127,4 |
230,4 |
282,4 |
306,5 |
308,1 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9 405,1 |
2 323,6 |
2 360,5 |
2 360,5 |
2 360,5 |
221 Услуги связи |
1 093,2 |
268,2 |
263,0 |
275,1 |
286,9 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
5 551,1 |
1 361,3 |
1 374,6 |
1 390,6 |
1 424,6 |
225 Услуги по содержанию имущества |
13 172,6 |
2 057,0 |
3 962,8 |
3 547,1 |
3 605,7 |
в том числе по капитальному ремонту |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
21 642,3 |
3 126,9 |
8 251,5 |
5 066,7 |
5 197,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, государственных и муниципальных организаций |
11 020,6 |
2 227,1 |
2 665,5 |
2 850,9 |
3 277,1 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
7 178,6 |
1 832,4 |
1 717,0 |
1 756,0 |
1 873,2 |
262 Пособия по социальной помощи населения |
2 737,4 |
534,6 |
638,3 |
704,5 |
860,0 |
290 Прочие расходы |
2 930,4 |
788,6 |
880,4 |
903,2 |
358,2 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 029,9 |
150,0 |
262,6 |
281,7 |
335,6 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 396,8 |
330,0 |
340,1 |
355,7 |
371,0 |
По-видимому, в настоящей таблице пропущена часть текста - отсутствует текст сноски
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе "Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2017 годы"
План
действий на 2015 год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
Ответственный (с указанием Ф.И.О.) |
|
Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы |
||
1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
Озеленение микрорайона |
ежегодно (апрель-сентябрь) |
Ведущий специалист Ким Т.Н. |
1.2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
Очистка водоотводных лотков |
ежегодно (май) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
Уборка несанкционированных свалок |
ежегодно (июль-август) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
1.3 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
|
Покраска ограждений детских площадок |
июнь-июль 2015 г. |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
Приобретение малых форм для детских площадок |
ежегодно (июнь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
1.4 |
Содержание мест захоронения |
|
|
|
Содержание кладбища |
ежегодно (апрель-сентябрь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
1.5 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
|
Оплата за уличное освещение |
ежегодно (январь-декабрь) |
главный бухгалтер Глушак Ю.В. |
|
Содержание опор уличного освещения |
ежегодно (январь-декабрь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
приобретение и замена приборов учета уличного освещения |
сентябрь 2014 г. |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
1.6 |
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
|
|
Содержание свалки |
ежегодно (январь-декабрь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
2 |
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
2.1 |
Содержание и ремонт дорог |
|
|
|
Грейдирование дорог |
ежегодно (май-ноябрь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
Ямочный ремонт дорог |
ежегодно (май-октябрь) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
Полив дорог |
ежегодно (июнь-август) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
|
обслуживание дорожных знаков |
ежегодно (август) |
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А. |
3 |
Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
3.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
|
Содержание пождепо |
ежегодно (январь-декабрь) |
Руководитель Жилина В.И. |
4 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
4.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
ежегодно (июнь, июль) |
Ведущий специалист Мальцева В.М. |
5 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
5.1 |
Осуществление экологического надзора |
|
|
|
Осуществление надзора за образованием несанкционированных свалок |
ежегодно (январь-декабрь) |
Землеустроитель Ращупкина Н.Т. |
|
Осуществление надзора за строительством и эксплуатацией объектов, которые ведутся с нарушением экологических и санитарных норм. |
ежегодно (январь-декабрь) |
Землеустроитель Ращупкина Н.Т. |
5.2 |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
|
Инвентаризация земельных участков под жилым и нежилым фондом, ведение реестров |
ежегодно (январь-декабрь) |
Землеустроитель Ращупкина Н.Т. |
|
Контроль за целевым использованием земельных участков |
ежегодно (январь-декабрь) |
Землеустроитель Ращупкина Н.Т. |
|
Выявление самовольно занятых земельных участков, принятие административных мер |
ежегодно (январь-декабрь) |
Землеустроитель Ращупкина Н.Т. |
6 |
Социальная поддержка населения |
|
|
6.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
|
|
Выплата столичного пособия |
ежегодно (январь-декабрь) |
Ведущий специалист Савенко Н.П. |
6.2 |
Содействие занятости населения |
|
|
|
Организация общественных работ (привлечение волонтеров) |
ежегодно (июнь-июль) |
Ведущий специалист Ким Т.В. |
6.3 |
Оказание адресной соц / помощи |
|
|
7 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
7.1 |
Организация культурных мероприятий |
ежегодно (январь-декабрь) |
Ведущий специалист Ким Т.В. |
7.2 |
Организация спортивных мероприятий |
ежегодно (январь-декабрь) |
Ведущий специалист Ким Т.В. |
7.3 |
Организация общественных мероприятий |
ежегодно (январь-декабрь) |
Ведущий специалист Ким Т.В. |
Обеспечение деятельности села Маган | |||
|
Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
1.1.1 |
Посадка цветов и уход за ними |
май-август |
Сусличенко С.В. |
1.1.2 |
Посадка деревьев |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.3 |
Выкашивание газонов вручную |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.4 |
Полив газонов вручную |
май |
Сусличенко С.В. |
1.1.5 |
Уборка территории газонов от случайного мусора вручную |
май-август |
Сусличенко С.В. |
1.1.6 |
Завоз земли для газонов |
май |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
1.2.1 |
Откачка канав, водоотводных лотков, кюветов |
май |
Сусличенко С.В. |
1.2.2 |
Откачка талых вод на улицах села |
май |
Сусличенко С.В. |
1.2.3 |
Отлов собак |
апрель-июль |
Сусличенко С.В. |
1.2.4 |
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган |
июнь-август |
Винокуров Е.И. |
1.2.5 |
Содержание дворников |
май-сентябрь |
Александрова О.С. |
1.2.6 |
Погрузка мусора в ручную |
июнь-август |
Сусличенко С.В. |
1.2.7 |
Вывоз автокузовов |
июнь-август |
Винокуров Е.И. |
1.2.8 |
Отсыпка придомовых территорий песком |
май-июнь |
Винокуров Е.И. |
1.2.9 |
Уборка урн с вывозом мусора |
июнь-август |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
1.3.1 |
Содержание автобусных остановок |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.2 |
Содержание и обустройство скверов |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.3 |
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган |
май-август |
Александрова О.С. |
1.3.4 |
Установка дорожных знаков БДД |
май-август |
Винокуров Е.И. |
1.3.5 |
Установка детских и спортивных площадок |
июнь-август |
Александрова О.С. |
1.3.6 |
Содержание катков |
март-апрель |
Григорьев И.Г. |
1.3.7 |
Содержание летнего водопровода |
июнь-август |
Александрова О.С. |
1.3.8 |
Содержание ограждений улиц села |
май-август |
Александрова О.С. |
|
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
|
1.4.1 |
Содержание кладбищ |
май-август |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
1.5.1 |
Оплата за электроэнергию |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
1.5.2 |
Устройство и содержание опор уличного освещения |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
1.5.3 |
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
|
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
|
1.6.1 |
Общая площадь скотомогильника |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
1.6.2 |
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
|
1.7.1 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
1.7.2 |
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
1.7.3 |
Объем вывезенных жидких бытовых отходов |
январь-декабрь |
Сусличенко С.В. |
|
Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
|
2.1.1 |
Ямочный ремонт асфальтного покрытия с. Маган |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.2 |
Отсыпка фунтовых дорог ПГС |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.3 |
Ремонт тротуаров |
июнь-август |
Александрова О.С. |
2.1.4 |
Уборка тротуаров вручную |
май-август |
Сусличенко С.В. |
|
Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
май-сентябрь |
Винокуров Е.И. |
3.1.1 |
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности территории |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
4.1.1 |
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
4.1.2 |
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
4.1.3 |
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
июнь-сентябрь |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
4.2.1 |
Содержание бани |
январь-декабрь |
Васильев В.Г. |
4.2.2 |
Содержание септиков |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
|
4.3.1 |
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
май-сентябрь |
Александрова О.С. |
|
Задача 4.4. Газификация населения |
|
|
4.4.1 |
Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям |
январь-декабрь |
Винокуров Е.И. |
|
Цель 5 Социальная поддержка населения |
|
|
|
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
|
5.1.1 |
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
5.1.2 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
|
|
5.2.1 |
Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
5.2.2 |
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
июль-август |
Цирулик Я.В. |
5.2.3 |
Приобретение расходных материалов для волонтеров |
июнь-июль |
Цирулик Я.В. |
|
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ |
|
|
5.3.1 |
Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам участникам ВОВ |
январь-декабрь |
Цирулик Я.В. |
|
Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
|
|
6.1.1 |
Проведение праздничных мероприятий |
январь-декабрь |
Тарасенко Т.В. |
|
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
|
|
6.2.1 |
Проведение спортивных мероприятий |
январь-декабрь |
Григорьев И.Г. |
|
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
|
|
6.3.1 |
Количество общественных, проведенных в течение года |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
7.1.1 |
Количество земельных участков на территории села Маган |
январь-декабрь |
Александрова М.Н. |
|
Задача 7.2. Содержание МКУ |
|
|
7.1.2 |
Содержание Администрации |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
7.1.3 |
Содержание Спортивный зал |
январь-декабрь |
Александрова О.С. |
|
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха |
||
Задача 1.1 Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона | |||
1 |
Уличное освещение |
январь-декабрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
2 |
Ремонт объектов наружного освещения |
июнь-август |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
3 |
Техническое обслуживание металлических опор |
январь-декабрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
4 |
Приобретение электроприборов |
январь-декабрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
Задача 1.2. Обеспечение функционирования объектов благоустройства | |||
1 |
Приобретение детских площадок. |
май-сентябрь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
2 |
Обустройство и отсыпка дворовых территорий. |
май-сентябрь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
3 |
Содержание объектов благоустройства |
май-сентябрь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
4 |
Ремонт спортивных площадок. |
май-сентябрь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
Задача 1.3 Обеспечение санитарного порядка, функционирования объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству на территории микрорайона Марха | |||
1 |
Пропарка водоотводных лотков |
апрель, май |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л. А. |
2 |
Откачка талых и паводковых вод |
апрель, май |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
3 |
Ликвидация брошенных автокузовов |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
4 |
Ликвидация сгоревших объектов. |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
5 |
Ликвидация несанкционированных свалок. |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
6 |
ФОТ общественные работы. |
июнь-август |
Главный специалист - Горохова Т.М. |
7 |
ФОТ дворники. |
январь-декабрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
8 |
Очистка лотков от мусора |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.А. |
9 |
Приобретение хозяйственного инвентаря. |
апрель-сентябрь |
Ведущий специалист по ЖКХ-Заровняева О.А. |
10 |
Транспортные услуги по вывозу мусора. |
май-сентябрь |
Ведущий специалист по ЖКХ-Заровняева О.А. |
11 |
Количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе |
март |
Ведущий специалист по ЖКХ-Заровняева О.А. |
Задача 1.4 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории микрорайона Марха | |||
1 |
Услуги по выращиванию рассады цветов |
май-июнь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
2 |
Доставка земли |
май-июнь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
3 |
Приобретение вазонов, вертикальное озеленение. |
май |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
Задача 2.1 Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории | |||
1 |
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
2 |
Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью свыше 50% |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
3 |
Вывоз снега |
март-апрель |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
4 |
Грейдирование дорог |
март-апрель |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
5 |
Уборка прибордюрной части дорог |
март-апрель |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
6 |
Установка новых автобусных остановок с устройством площадок из тротуарной плитки. |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
Задача 3.1 Содержание объектов противопожарной безопасности | |||
1 |
Содержание пожарных емкостей |
май-сентябрь |
Главный специалист по ЖКХ-Аникиенко Л.A. |
Задача 4.1 Содержание деревянного муниципального жилищного фонда | |||
1 |
Субсидии на содержание муниципального жилищного фонда |
март-октябрь |
Ведущий специалист - Хайченко Н.А. |
Задача 5.1 Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению | |||
1 |
Столичное пособие многодетным семьям |
январь-декабрь |
Главный бухгалтер - Кириллина М.В. |
2 |
Компенсация проезда на общественном автотранспорте |
январь-декабрь |
Главный бухгалтер - Кириллина М.В. |
Задача 6.1 Повышение производительности труда | |||
1 |
Содержание аппарата управления администрации |
январь-декабрь |
Начальник - Юмаев М.М. |
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага | |||
|
Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
1 |
Завоз плодородной земли |
май-сентябрь |
Петрова Н.П. |
2 |
Установка вазонов, клумб |
май-сентябрь |
|
3 |
Посадка деревьев, цветов и уход за ними |
май-сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
1 |
Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории села Табага |
июль-август |
Петрова Н.П. |
2 |
Вывоз автокузовов с территории с. Табага |
июль-август |
|
|
|
апрель-май |
|
|
|
июнь-июль |
|
3 |
Отлов безнадзорных животных |
в течение года |
|
4 |
Снос ветхих строений |
в течение года |
|
5 |
Вывоз снега |
январь-апрель |
|
6 |
Содержание дворников |
январь-декабрь |
|
|
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
1 |
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных |
в течение года |
Петрова Н.П. |
2 |
Содержание и обустройство скверов и детских площадок |
в течение года |
|
3 |
Установка детских и спортивных площадок |
июль |
|
4 |
Благоустройство площади "Центральная" |
апрель |
|
5 |
Содержание объектов уличного водоотведения (водоотводные лотки, траншеи) |
с апреля по сентябрь |
|
6 |
Откачка талых и поводковых вод с придомовых территорий |
с апреля по сентябрь |
|
7 |
Отсыпка придомовых территорий |
август |
|
8 |
Содержание катков |
апрель |
|
9 |
Приобретение расходных материалов для дворников и волонтеров |
март - апрель |
|
10 |
Устройство дорожного знака-указателя "Верстовой столб" |
сентябрь |
|
11 |
Содержание, ремонт тротуаров и ограждений |
август |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
|
1 |
Содержание кладбищ |
в течение года |
Петрова Н.П. |
|
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
1 |
Оплата за электроэнергию |
в течение года |
Вырова О.Ю. |
2 |
Устройство и содержание опор уличного освещения |
II, III квартал |
Петрова Н.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
|
1 |
Расходов не было |
|
|
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
|
1 |
Содержание свалки ТБО |
в течение года |
Лазарев Д.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
|
1 |
Содержание и ремонт автодорог |
июль-август |
Петрова Н.П. |
|
|
|
|
2 |
Установка плоских знаков на стойке летом, нанесение линий дорожной разметки |
май-июнь |
|
3 |
Устройство переездов через дороги в с. Табага |
сентябрь |
|
4 |
Установка и содержание автобусных остановок |
в течение года |
|
5 |
Отсыпка внутриквартальных дорог, грейдирование |
август |
|
|
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб |
|
|
1 |
Расходов не было |
|
|
|
Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
|
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
1 |
Строительство и капитальный ремонт пожарных емкостей |
июль-август |
Лазарев Д.И. |
2 |
Устройство минполос и противопожарных разрывов |
сентябрь |
Лазарев Д.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
|
|
1 |
Расходов не было |
|
|
|
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
1 |
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
|
|
2 |
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
|
|
3 |
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы) |
|
|
4 |
Содержание и ремонт летних водопроводов |
май-июнь |
Петрова Н.П. |
5 |
Содержание и ремонт водоразборных колонок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
Содержание бани |
в течение года |
Лазарев Д.И., Рейнбуш В.В. |
|
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
|
1 |
Капитальный ремонт муниципального жилфонда |
август |
Лазарев Д.И. |
|
|
|
|
|
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
|
1 |
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда) |
август |
Лазарев Д.И. |
|
Задача 4.6. Ревизия адресного хозяйства округа |
|
|
1 |
Расходов не было |
в течение года |
Мелкина Я.В. |
|
|
|
|
|
Цель 5 Газификация населения |
|
|
|
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
|
|
1 |
Сбор заявок с населения |
в течение года |
Бондарева Л.А. |
|
Цель 6 Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
Задача 6.1. Организация весенне-летной торговли |
|
|
1 |
Выделение мест торговли |
II, Ш квартал |
Лазарев Д.И. |
|
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|
|
1 |
Прием жалоб, заявлений |
в течение года |
Бондарева Л.А. |
|
Цель 7 Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора |
|
|
1 |
Надзор за экологическим состоянием территории |
в течение года |
Лазарев Д.И. |
|
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
1 |
Регистрация земельных участков, содержание землеустроителя |
в течение года |
Мелкина Я.В. |
|
Цель 8 Социальная поддержка населения |
|
|
|
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
|
1 |
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
в течение года |
Ноговицына М.П. |
2 |
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
в течение года |
Ноговицына М.П., Вырова О.Ю. |
|
Задача 8.2. Содействие занятости населения |
|
|
1 |
Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам |
II, III квартал |
Вырова О.Ю. |
2 |
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам |
II, III квартал |
Вырова О.Ю. |
|
Задача 8.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ |
|
|
1 |
Расходов не было |
|
|
|
Цель 9 Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий |
|
|
1 |
Проведение праздничных мероприятий |
в течение года |
Ноговицына М.П. |
|
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий |
|
|
1 |
Проведение спортивных мероприятий |
в течение года |
Ноговицына М.П. |
|
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий |
|
|
1 |
Проведение мероприятий |
в течение года |
Ноговицына М.П. |
|
|
|
|
|
Цель 10 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ |
|
|
1 |
Содержание аппарата управления администрации |
в течение года |
Вырова О.Ю. |
2 |
Расходы по поддержке правопорядка на территории с. Табага |
- |
|
3 |
Контроль за использованием земельных участков на территории села Табага |
в течение года |
Мелкина Я.В. |
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега | |||
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
май-сентябрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.B. Ван М.М. Макарова З.В. |
|
Оборудование клумб. Посадка рассады цветов и уход за цветами. |
май-август |
|
|
Посадка саженцев деревьев и кустарников |
сентябрь |
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке |
март-апрель-май |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. специалисты Ван М.М. Баишева Л.B. Неустроева А.В. |
|
Проведение субботников по уборке территории от наносного мусора |
май-июнь |
|
|
Заключение договоров. Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора |
май-август |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Заключение договоров и проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок |
июль-август |
|
|
Заключение договоров. Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов |
июль-август |
|
|
Работа с населением по заключению договоров на вывоз бытовых отходов с частного сектора |
январь-декабрь |
специалист Васильева С.Г. |
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
|
Текущее содержание автобусных остановок. Реконструкция остановки "3 Участок" |
июнь-июль |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Текущее содержание скверов села Тулагино ул. Николаева: завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, подводка летнего водопровода; ул. Первомайская: подсыпка грунта на сквер, ремонт ограждения |
май-июль |
|
|
Текущее содержание детских площадок: приобретение материалов и ремонт детской площадки села Капитоновка и реконструкция детской площадки села Кильдямцы |
апрель-июль |
|
|
Текущее содержание спортивных площадок: приобретение материалов и ремонт спортивной площадки села Сырдах и спортивной площадки села Кильдямцы. |
апрель-июль |
|
1.4. |
Задача 1.4. Содержание мест захоронения |
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию кладбищ села Тулагино, Капитоновка и Кильдямцы: уборка территории от мусора, ремонт забора, покраска ворот. |
июль, сентябрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
1.5. |
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
|
Заключение договора и оплата за электроэнергию, по уличному освещению |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Оплата светильников |
январь-декабрь |
|
|
Проведение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения: замена деревянных опор, ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, замена ламп и светильников. |
январь-декабрь |
|
1.6. |
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов |
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию скотомогильника: содержание термической ямы (очистка и захоронение продуктов горения биологических отходов), содержание территории скотомогильника, реконструкция ворот. |
апрель-октябрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов |
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию свалки: расчистка и расталкивание и гуртовка мусора, содержание подъездных путей |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
2. |
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
|
|
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог |
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время расписка грейдером дорог и подъездных путей от снега |
январь-апрель ноябрь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Приобретение и вывозка песка для отсыпки грунтовых дорог сел наслега |
май-октябрь |
|
|
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в летнее время: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог ул. Улуннахская, Юбилейная, Молодежная, Порядина, Трофимовой села Тулагино, ул. Труда села Кильдямцы, ул. Заречная, ул. Капитонова села Капитоновка. |
май-октябрь |
|
2.2. |
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб |
|
|
|
Проведение работ по текущему содержанию дамб, укрепление камнями дамбы Кильдямская, села Кильдямцы, дамба Капитоновская под мостом, села Капитоновка, дамбы Сырдахская, села Сырдах. Приобретение и вывозка камня |
май-сентябрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
3. |
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения |
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
|
Содержание здания пождепо ПЧ N 7 с. Тулагино, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение здания. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. Ван М.М. |
|
Содержание круглогодичного противопожарного водозаборного узла с. Тулагино, Содержание летних водопроводов сел Тулагино, Сырдах, Радиостанция, установка противопожарных гидрантов на летний водопровод. |
январь-декабрь |
|
|
Подготовка сметной документации и подача заявок в ДЖКХ и Э на финансирование работ по замене электропроводки в деревянных жилых домах по ДЦП |
февраль |
|
|
Проведение совместных с инструктором рейдов и обходов жилого фонда с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния |
январь-декабрь |
|
4. |
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения |
|
|
|
Контроль за проведением мероприятий по ремонту тепло-водосетей канализационных сетей и мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
июнь-сентябрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Контроль подготовки объектов теплоснабжения и зданий котельных к отопительному сезону. |
июнь-сентябрь |
|
|
Заключение договора и перечисление субсидии на возмещение убытков по содержанию бани с. Тулагино за счет средств бюджета ГО "Якутск" |
январь-декабрь |
|
4.2. |
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
Содействие в включении в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
4.3. |
Задача 4.3 Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
|
|
Составление перечня домов, требующих капитального ремонта, подача заявок жилищный отдел СЭГХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями, по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД, согласно заключенных договоров. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
|
Составление перечня домов, находящихся в 100% муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, подача заявок В ДЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями, по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД, согласно заключенных договоров. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
4.4. |
Задача 4.4. Содержание деревянного жилищного фонда |
|
|
|
Разработка и предоставление для согласования и утверждения поадресного перечня деревянных домов с указанием видов и объемов работ. Заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда, с обслуживающей жилищный фонд организацией. Контроль качества выполнения работ. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В. |
5. |
Цель 5. Газификация населения |
|
|
5.1. |
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств |
|
|
|
Подбор кандидатов для включение в Программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения. Формирование пакета документов для рассмотрения на комиссии. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. Специалист Макарова З.В. |
|
Оказание консультационной и практической помощи гражданам при получении технических условий для подключения к газовым сетям при составлении проектно-сметной документации и оформлении договоров с подрядными организациями |
январь-декабрь |
|
6. |
Цель 6. Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Осуществление экологического надзора |
|
|
|
Проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и природоохраны. Выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности |
январь-декабрь |
Сивцева М.П. |
6:2. |
Задача 6.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
|
Осуществление контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений |
январь-декабрь |
Сивцева М.П. |
|
Проведение инвентаризации земель сельхозназначения. |
январь-декабрь |
|
|
Оформление договоров аренды, расчет арендной платы |
январь-декабрь |
|
7. |
Цель 7. Социальная поддержка населения |
|
|
7.1. |
Задача 7.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
январь-декабрь |
|
|
Формирование списка и пакета документов, для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Формирование списка и пакета документов, для назначения компенсации проезда в общественном транспорте, семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. |
январь-декабрь |
специалисты Макарова З.В. Ван М.М. |
|
Консультационная работа и формирование пакета документов для выделения материальной помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию. |
январь-декабрь |
|
7.2. |
Задача 7.2. Содействие занятости населения |
|
|
|
Организация совместной работы с центром занятости г. Якутска, на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы. Организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами. |
январь-декабрь |
специалисты Макарова З.В. Ван М.М. |
7.3. |
Задача 7.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп. |
|
|
|
Проведение перерегистрации ветеранов всех категорий, организация фотографирования, оформление социальных карточек. Формирование пакета документов для оформления личного дела. Формирование пакета документов для предоставления материальной помощи на ремонт жилья ветеранам тыла. Работа с Управлением социальной защиты населения г. Якутска для выделения льготных путевок в санатории и профилактории для ветеранов труда и тыла. |
январь-декабрь |
специалисты Макарова З.В. Ван М.М. |
8. |
Цель 8. Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
8.1. |
Задача 8.1. Организация культурных мероприятий |
|
|
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с. Тулагино, Центр культуры и досуга, с. Сырдах, сельский дом культуры "Алгыс", с. Капитоновка, общественный центр "Тирэх", с. Кильдямцы, сельский дом культуры "Родник", согласно плана. |
январь-декабрь |
специалисты Макарова З.В. Ван М.М. Баишева Л.B. |
|
Участие художественных и творческих коллективов в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах. |
январь-декабрь |
|
|
Участие в республиканском национальном празднике "Ысыах", участие в мероприятиях в рамках проведения международных игр "Дети Азии" |
январь-декабрь |
|
8.2. |
Задача 8.2. Организация спортивных мероприятий |
|
|
|
Проведение спортивных мероприятий в наслеге согласно плана. |
январь-декабрь |
Зам. Руководителя Сивцев В.Я. |
|
Участие в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях. |
январь-декабрь |
|
|
Содействие и оказание помощи участникам спортивных состязаний при организации выезда в улусы |
январь-декабрь |
|
8.3. |
Задача 8.3. Организация общественных мероприятий |
|
|
|
Курирование и организация работы общественных формирований наслега: женсовет, совет отцов, совет ветеранов, совет старейшин, клуб многодетных семей, общественная организация "Ытык сирдэр" и др. Проведение совместных мероприятий, собраний, участие представителей общественных формирований в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах, конференциях. |
январь-декабрь |
специалисты Макарова З.В. Ван М.М. Баишева Л.В. |
9. |
Цель 9. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
9.1. |
Задача 9.1. Повышение производительности труда МКУ |
|
|
|
Повышение квалификации специалистов по плану. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений. |
январь-декабрь |
специалист Макарова З.В. |
10. |
Цель 10. Развитие сельскохозяйственного производства |
|
|
10.1. |
Задача 10.1. Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции |
|
|
|
Проведение работы с населением и крестьянскими хозяйствами по сдаче молока. Мероприятия по проведению заготовки кормов для скота и лошадей. Мероприятия по подготовке к зимовке скота. |
январь-декабрь |
Специалист по с/х Калачева Л.H. |
10.2. |
Задача 10.2. Развитие овощеводства и картофелеводства |
|
|
|
Подготовка и проведение мероприятий по проведению посевной. Проведение сбора урожая. Оказание практической помощи крестьянским хозяйствам при реализации продукции. |
январь-декабрь |
Специалист по с/х Калачева Л.H. |
10.3. |
Задача 10.3. Содействие в увеличении и поддержка личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов |
|
|
|
Проведение консультационной работы с сельхозкооперативами и крестьянскими хозяйствами. Оказание помощи в получении субсидий, ссуд, льготных кредитов. |
январь-декабрь |
Специалист по с/х Калачева Л.H. |
11. |
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера |
|
|
11.1. |
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления |
|
|
|
Проведение мероприятий по оповещению населения, раздача памяток действий во время весеннего паводка, проведение заблаговременной эвакуации детей, беременных женщин и пожилых из зон затопления, организация круглосуточного дежурства. |
апрель-май |
специалист Ван М.М. |
|
Подготовка ПВР к приему населения эвакуируемого из зон затопления, заключение договоров на поставку продуктов питания и воды на ПВР. |
апрель-май |
специалист Ван М.М. |
|
Подготовка пункта отгона для скота к приему эвакуируемых из зон затопления с\х животных |
май |
специалист Ван М.М. Специалист по с/х Калачева Л.H. |
Направление 6. Обеспечение деятельности Хатасского наслега | |||
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
Аргунова P.M. |
Мероприятие 1.1.1. |
Расходы на проведение ремонтных работ |
август |
|
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
|
|
Мероприятие 1.2.1. |
Расходы на содержание бани с. Хатассы |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
Аргунова P.M., Козлова Е.П. |
Мероприятие 2.1.1. |
Текущее содержание уличных опор наружного освещения |
ежемесячно |
|
Задача 2.2. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
|
|
Мероприятие 2.2.1. |
Озеленение территории наслега Хатассы |
июнь, сентябрь |
|
Задача 2.3 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
Мероприятие 2.3.1 |
Уборка несанкционированных свалок |
сентябрь |
|
Мероприятие 2.3.2 |
Снос ветхих, бесхозяйных строений |
август |
|
Мероприятие 2.3.3 |
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин |
сентябрь |
|
Мероприятие 2.3.4 |
Погрузка мусора вручную |
май |
|
Мероприятие 2.3.5 |
Вывоз бесхозяйных автокузовов |
май |
|
Мероприятие 2.3.6 |
Устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера |
май, июнь, август |
|
Мероприятие 2.3.7 |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет, руководитель детей, дворники |
ежемесячно |
|
Мероприятие 2.3.8 |
Содержание скотомогильника |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
Мероприятие 2.3.9 |
Содержание свалки |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
Мероприятие 2.3.10 |
Рекультивация свалки |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
Задача 2.4. |
Содержание и ремонт дорог |
|
|
Мероприятие 2.4.1. |
Текущее содержание дорог |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
Мероприятие 2.4.2. |
Содержание автобусной остановки |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
Задача 2.5 |
Содержание мест захоронения |
|
|
Мероприятие 2.5.1. |
Организация и содержание мест захоронения |
июнь, ноябрь |
|
Задача 2.6 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
Мероприятие 2.6.1 |
Содержание сквера |
сентябрь |
|
Мероприятие 2.6.2 |
Содержание пляжа |
август |
|
Мероприятие 2.6.3 |
Содержание памятника |
май |
|
Мероприятие 2.6.4 |
Содержание детских, спортивных площадок |
август |
|
Мероприятие 2.6.5 |
Содержание катков |
апрель |
|
Мероприятие 2.6.6 |
Скос камыша |
май |
Аргунова P.M., Козлова Е.П. |
Мероприятие 2.6.7 |
Содержание тротуаров |
август |
|
Мероприятие 2.6.8 |
Организация мест массового отдыха |
май, июнь |
|
Мероприятие 2.6.9 |
Изготовление и установка аншлагов, знаков |
февраль |
|
Мероприятие 2.6.10 |
Текущее содержание летнего водопровода |
июнь, июль, сентябрь |
Аргунова P.M., Козлова Е.П. |
Мероприятие 2.6.11 |
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода |
июнь, июль |
|
Мероприятие 2.6.12 |
Очистка канав, водоотводных лотков |
июнь |
|
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
Руфова Н.И. |
Мероприятие 3.1.1 |
Выдача столичного пособия многодетным семьям |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
Мероприятие 3.1.2 |
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
Задача 4.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
Аргунова P.M., Осипова О.Н. |
Мероприятие 4.1.1. |
Содержание пожарного Депо |
ежемесячно |
|
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы. |
|
|
Мероприятие 5.1.1. |
Содержание администрации н. Хатассы |
ежемесячно |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Окружной администрации города Якутска от 5 марта 2015 г. N 64п "О внесении изменения в постановление Окружной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.