Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
(приложение N 1)
Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 12.01.2016 N 3
"Приложение N 1
к муниципальной Программе развития
системы образования Нерюнгринского района
"Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"
Система
программных мероприятий муниципальной программы Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||
Всего |
плановый период |
||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Направление I. "Управление программой" |
Всего |
115 590,84 |
14 486,40 |
22 591,30 |
25 943,36 |
23 298,67 |
29 271,10 |
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|
местный бюджет |
101 608,46 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 529,16 |
23 260,70 |
29 271,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Выполнение исполнительных и управленческих функций в сфере "Образование" на территории муниципального образования "Нерюнгринский район". Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
115 590,84 |
14 486,40 |
22 591,30 |
25 943,36 |
23 298,67 |
29 271,10 |
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|
местный бюджет |
101 608,46 |
14 486,40 |
15 061,10 |
19 529,16 |
23 260,70 |
29 271,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг) |
Всего |
106 188,14 |
14 486,40 |
22 591,30 |
23 188,16 |
20 352,87 |
25 569,40 |
федеральный бюджет |
11 687,00 |
0,00 |
6 403,00 |
5 284,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 295,37 |
0,00 |
1 127,20 |
1 130,20 |
37,97 |
0,00 |
|
местный бюджет |
92 205,76 |
14 486,40 |
15 061,10 |
16 773,96 |
20 314,90 |
25 569,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.2. Выработка комплекса мероприятий по повышению статуса работников Управления образования НРА |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
9 402,70 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 945,80 |
3 701,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 402,70 |
0,00 |
0,00 |
2 755,20 |
2 945,80 |
3 701,70 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
направление II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" |
Всего |
3 089 835,17 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
831 374,16 |
444 315,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 124 898,88 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
459 910,30 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 771 479,59 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
303 290,80 |
374 487,20 |
|
внебюджетные источники |
193 456,69 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
68 173,06 |
69 827,93 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленная на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
3 089 835,17 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
831 374,16 |
444 315,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 124 898,88 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
459 910,30 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 771 479,59 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
303 290,80 |
374 487,20 |
|
внебюджетные источники |
193 456,69 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
68 173,06 |
69 827,93 |
|
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях ФГТ |
Всего |
3 089 835,17 |
395 323,30 |
588 634,30 |
830 188,28 |
831 374,16 |
444 315,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 124 898,88 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
459 910,30 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 771 479,59 |
394 014,40 |
403 848,10 |
295 839,09 |
303 290,80 |
374 487,20 |
|
внебюджетные источники |
193 456,69 |
1 308,90 |
0,00 |
54 146,80 |
68 173,06 |
69 827,93 |
|
2.1.1. Создание организационных условий работы ДОУ |
Всего |
2 931 430,62 |
335 795,90 |
531 488,89 |
820 940,41 |
821 876,46 |
421 328,96 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 124 898,88 |
0,00 |
184 786,20 |
480 202,38 |
459 910,30 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 619 728,22 |
334 487,00 |
346 702,69 |
287 514,63 |
296 761,60 |
354 262,30 |
|
внебюджетные источники |
186 803,52 |
1 308,90 |
0,00 |
53 223,40 |
65 204,56 |
67 066,66 |
|
2.2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |
Всего |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
116 672,81 |
59 527,40 |
57 145,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
19 561,50 |
0,00 |
0,00 |
4 729,80 |
2 476,70 |
12 355,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
19 333,70 |
0,00 |
0,00 |
4 729,80 |
2 248,90 |
12 355,00 |
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
источники |
227,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227,80 |
0,00 |
|
2.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
9 732,63 |
0,00 |
0,00 |
2 944,66 |
2 491,00 |
4 296,97 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 300,66 |
0,00 |
0,00 |
2 944,66 |
2 285,30 |
4 070,70 |
|
внебюджетные источники |
431,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205,70 |
226,27 |
|
2.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ |
Всего |
12 437,60 |
0,00 |
0,00 |
1 573,40 |
4 530,00 |
6 334,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
6 444,20 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
1 995,00 |
3 799,20 |
|
внебюджетные источники |
5 993,40 |
0,00 |
0,00 |
923,40 |
2 535,00 |
2 535,00 |
|
Направление III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
4 467 693,07 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 391 869,11 |
1 446 389,58 |
264 982,77 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 501 057,31 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 171 147,37 |
1 213 712,24 |
0,00 |
|
местный бюджет |
855 463,25 |
113 050,20 |
121 830,71 |
195 875,94 |
197 727,60 |
226 978,80 |
|
внебюджетные источники |
97 799,51 |
0,00 |
0,00 |
24 845,80 |
34 949,74 |
38 003,97 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития района. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения качественного образования всем категориям населения |
Всего |
4 467 693,07 |
113 050,20 |
1 251 401,41 |
1 391 869,11 |
1 446 389,58 |
264 982,77 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 501 057,31 |
0,00 |
1 116 197,70 |
1 171 147,37 |
1 213 712,24 |
0,00 |
|
местный бюджет |
855 463,25 |
113 050,20 |
121 830,71 |
195 875,94 |
197 727,60 |
226 978,80 |
|
внебюджетные источники |
97 799,51 |
0,00 |
0,00 |
24 845,80 |
34 949,74 |
38 003,97 |
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
Всего |
3 871 315,75 |
77 497,00 |
1 031 756,61 |
1 224 518,58 |
1 276 324,99 |
261 218,57 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 022 228,21 |
0,00 |
968 047,33 |
1 007 108,24 |
1 047 072,64 |
0,00 |
|
местный бюджет |
748 415,62 |
77 497,00 |
50 336,28 |
195 875,94 |
197 727,60 |
226 978,80 |
|
внебюджетные источники |
87 298,92 |
0,00 |
0,00 |
21 534,40 |
31 524,75 |
34 239,77 |
|
3.1.1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования |
Всего |
3 770 809,66 |
76 126,00 |
1 029 280,64 |
1 197 740,68 |
1 242 452,57 |
225 209,77 |
федеральный бюджет |
13 373,00 |
0,00 |
13 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
3 022 228,21 |
0,00 |
968 047,33 |
1 007 108,24 |
1 047 072,64 |
0,00 |
|
местный бюджет |
663 042,04 |
76 126,00 |
47 860,31 |
171 624,23 |
170 066,50 |
197 365,00 |
|
внебюджетные источники |
72 166,40 |
0,00 |
0,00 |
19 008,20 |
25 313,43 |
27 844,77 |
|
3.1.2. Реализация Национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений |
Всего |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
3 846,97 |
1 371,00 |
2 475,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ Создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
67 114,61 |
0,00 |
0,00 |
18 518,49 |
23 969,62 |
24 626,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
63 225,79 |
0,00 |
0,00 |
17 445,99 |
22 653,30 |
23 126,50 |
|
внебюджетные источники |
3 888,82 |
0,00 |
0,00 |
1 072,50 |
1 316,32 |
1 500,00 |
|
3.1.6. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
10 425,81 |
0,00 |
0,00 |
3 266,51 |
2 722,80 |
4 436,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
10 215,01 |
0,00 |
0,00 |
3 255,71 |
2 622,80 |
4 336,50 |
|
внебюджетные источники |
210,80 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ |
Всего |
19 118,70 |
0,00 |
0,00 |
4 992,90 |
7 180,00 |
6 945,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
8 085,80 |
0,00 |
0,00 |
3 550,00 |
2 385,00 |
2 150,80 |
|
внебюджетные источники |
11 032,90 |
0,00 |
0,00 |
1 442,90 |
4 795,00 |
4 795,00 |
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1. Реализация ФГОС начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по мере готовности. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и межкультурного взаимодействия, ИКТ компетентности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников |
Всего |
596 377,32 |
35 553,20 |
219 644,80 |
167 350,53 |
170 064,59 |
3 764,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
478 829,10 |
0,00 |
148 150,37 |
164 039,13 |
166 639,60 |
0,00 |
|
местный бюджет |
107 047,63 |
35 553,20 |
71 494,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
10 500,59 |
0,00 |
0,00 |
3 311,40 |
3 424,99 |
3 764,20 |
|
3.3.1. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры |
Всего |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 179,53 |
1 315,70 |
863,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.2. Обеспечение школьников качественным питанием - залог формирования здорового поколения |
Всего |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
95 559,47 |
30 187,60 |
65 371,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.3. Пропаганда и обучение в области здорового питания |
Всего |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.4. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья детей. Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни |
Всего |
488 894,69 |
15,00 |
147 700,37 |
167 350,53 |
170 064,59 |
3 764,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
478 379,10 |
0,00 |
147 700,37 |
164 039,13 |
166 639,60 |
0,00 |
|
местный бюджет |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
10 500,59 |
0,00 |
0,00 |
3 311,40 |
3 424,99 |
3 764,20 |
|
3.3.5. Организация образования детей с ОВЗ (ПМПК) |
Всего |
9 668,63 |
3 959,90 |
5 708,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
9 218,63 |
3 959,90 |
5 258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" |
Всего |
774 969,21 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
166 942,00 |
183 804,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
41 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 468,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
656 872,97 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 437,60 |
183 183,70 |
|
внебюджетные источники |
76 537,90 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 035,90 |
620,30 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономического, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей. |
Всего |
774 969,21 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
166 942,00 |
183 804,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
41 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 468,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
656 872,97 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 437,60 |
183 183,70 |
|
внебюджетные источники |
76 537,90 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 035,90 |
620,30 |
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения |
Всего |
774 969,21 |
167 824,80 |
104 056,94 |
152 341,47 |
166 942,00 |
183 804,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
41 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 468,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
656 872,97 |
95 176,60 |
92 988,32 |
121 086,75 |
164 437,60 |
183 183,70 |
|
внебюджетные источники |
76 537,90 |
72 648,20 |
0,00 |
2 233,50 |
1 035,90 |
620,30 |
|
4.1.1. Создание организационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
676 658,86 |
91 092,70 |
99 732,09 |
147 300,37 |
163 060,80 |
175 472,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
41 558,34 |
0,00 |
11 068,62 |
29 021,22 |
1 468,50 |
0,00 |
|
местный бюджет |
633 670,52 |
91 092,70 |
88 663,47 |
117 089,75 |
161 472,00 |
175 352,60 |
|
внебюджетные источники |
1 430,00 |
0,00 |
0,00 |
1 189,40 |
120,30 |
120,30 |
|
4.1.2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества в системе УДОД и на базе СОШ |
Всего |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
73 648,20 |
72 648,20 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
4.1.3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте |
Всего |
20 214,45 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
2 450,00 |
6 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
20 214,45 |
4 083,90 |
4 324,85 |
3 355,70 |
2 450,00 |
6 000,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
1 761,80 |
0,00 |
0,00 |
364,40 |
515,60 |
881,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
981,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
881,80 |
|
внебюджетные источники |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
364,40 |
415,60 |
0,00 |
|
4.1.5. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий |
Всего |
1 996,20 |
0,00 |
0,00 |
681,30 |
415,60 |
899,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 956,20 |
0,00 |
0,00 |
641,30 |
415,60 |
899,30 |
|
внебюджетные источники |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.6. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования учреждений дополнительного образования |
Всего |
689,70 |
0,00 |
0,00 |
639,70 |
0,00 |
50,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|
внебюджетные источники |
639,70 |
0,00 |
0,00 |
639,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.1. Создание в образовательной среде района институтов детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности: формирование системы непрерывного сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.2. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитания, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в "группе риска" ОУ |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
132 970,52 |
13 613,10 |
34 078,38 |
30 802,74 |
32 511,00 |
21 965,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
47 998,52 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
16 928,10 |
0,00 |
|
местный бюджет |
74 138,90 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 761,42 |
13 482,90 |
19 865,30 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Задача 5. Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с целью обеспечения доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. |
Всего |
132 970,52 |
13 613,10 |
34 078,38 |
30 802,74 |
32 511,00 |
21 965,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
47 998,52 |
0,00 |
15 129,10 |
15 941,32 |
16 928,10 |
0,00 |
|
местный бюджет |
74 138,90 |
11 549,10 |
16 480,18 |
12 761,42 |
13 482,90 |
19 865,30 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Мероприятие 5.1. Совершенствование материально-технической базы лагерей |
Всего |
15 109,32 |
1 600,00 |
7 002,70 |
794,82 |
1 504,40 |
4 207,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 350,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
13 759,32 |
1 600,00 |
6 152,70 |
794,82 |
1 004,40 |
4 207,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ |
Всего |
117 861,20 |
12 013,10 |
27 075,68 |
30 007,92 |
31 006,60 |
17 757,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
46 648,52 |
0,00 |
14 279,10 |
15 941,32 |
16 428,10 |
0,00 |
|
местный бюджет |
60 379,58 |
9 949,10 |
10 327,48 |
11 966,60 |
12 478,50 |
15 657,90 |
|
внебюджетные источники |
10 833,10 |
2 064,00 |
2 469,10 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Направление VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
Всего |
58 760,78 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
14 102,80 |
9 332,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|
местный бюджет |
54 524,98 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 931,40 |
|
внебюджетные источники |
2 490,30 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
1 225,80 |
400,80 |
|
Задача 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности образовательных услуг. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привлечения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования. |
Всего |
58 760,78 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
14 102,80 |
9 332,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|
местный бюджет |
54 524,98 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 931,40 |
|
внебюджетные источники |
2 490,30 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
1 225,80 |
400,80 |
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования |
Всего |
58 760,78 |
8 782,50 |
9 975,20 |
16 568,08 |
14 102,80 |
9 332,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 745,50 |
0,00 |
766,30 |
969,30 |
9,90 |
0,00 |
|
местный бюджет |
54 524,98 |
8 782,50 |
9 208,90 |
14 735,08 |
12 867,10 |
8 931,40 |
|
внебюджетные источники |
2 490,30 |
0,00 |
0,00 |
863,70 |
1 225,80 |
400,80 |
|
6.1.1. Создание организационных условий работы ИМЦ |
Всего |
35 155,10 |
8 782,50 |
9 975,20 |
10 186,10 |
6 211,30 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 261,00 |
0,00 |
766,30 |
494,70 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
32 647,80 |
8 782,50 |
9 208,90 |
9 270,10 |
5 386,30 |
0,00 |
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
источники |
1 246,30 |
0,00 |
0,00 |
421,30 |
825,00 |
0,00 |
|
6.1.2. Совершенствование механизмо |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 12 января 2016 г. N 3 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.