Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 марта 2015 г. N 65п приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
города Якутска на 2013-2015 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
5 марта 2015 г.
|
|
тыс. рублей |
||||
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
|
|
||||
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления Автодорожного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
135677,04 |
21426,37 |
27238,50 |
27738,00 |
29239,15 |
30035,02 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
81048,47 |
14877,27 |
16215,8 |
15924,69 |
16657,2257 |
17373,4864 |
211 Заработная плата |
44002,14 |
8093,54 |
8854,49 |
8624,26 |
9020,98 |
9408,88 |
212 Прочие выплаты |
1554,71 |
170,83 |
291,33 |
348,28 |
364,30 |
379,97 |
213 Начисления на оплату труда |
13288,67 |
2444,26 |
2674,06 |
2604,53 |
2724,34 |
2841,48 |
221 Услуги связи |
2247,66 |
296,38 |
239,65 |
545,63 |
570,73 |
595,27 |
222 Транспортные услуги |
106,00 |
56 |
50 |
0 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
12458,49 |
2118,4 |
2406,36 |
2529,1 |
2645,44 |
2759,19 |
225 Услуги по содержанию имущества |
441,13 |
28,3 |
0 |
131,6 |
138 |
144 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
4576,32 |
1148,58 |
1200,33 |
710,05 |
742,71 |
774,65 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
505,85 |
0 |
141,65 |
116,1 |
121 |
127 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
163,69 |
16,16 |
62,2 |
27,2 |
28,45 |
29,67 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
849,52 |
266,23 |
158,76 |
135,33 |
141,56 |
147,64 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
854,29 |
238,59 |
136,97 |
152,61 |
159,63 |
166,49 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
5490,23 |
799 |
1134 |
1134 |
1186 |
1237 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1147,75 |
179,7 |
234 |
234 |
244,76 |
255,29 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
4342,48 |
619,2 |
900 |
900 |
941,40 |
981,88 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Благоустройство |
49138,33 |
5750,2 |
9888,7 |
10679,3 |
11395,76 |
11424,36 |
500 Поступление финансовых активов |
13260,84 |
0 |
2922,93 |
3460,3 |
3443,77 |
3433,89 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
17933,65 |
0 |
3867,23 |
4174,81 |
4922,22 |
4969,39 |
600 Выбытие финансовых активов |
711,27 |
0 |
397,27 |
105,10 |
104,60 |
104,30 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
9108,95 |
0 |
2200,23 |
2312,44 |
2301,44 |
2294,84 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
2373,42 |
0 |
501,04 |
626,71 |
623,73 |
621,94 |
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления Октябрьского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
131424,86 |
18403,5 |
23480,4 |
28543,7 |
29856,71 |
31140,55 |
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
0 |
0 |
200 Расходы |
131424,86 |
18403,5 |
23480,4 |
28543,7 |
29856,71 |
31140,55 |
Общегосударственные расходы |
83396,08 |
14163,6 |
15380,2 |
17166,93 |
17956,61 |
18728,74 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
58712,98 |
11141,2 |
12004,5 |
11338,07 |
11859,62 |
12369,58 |
211 Заработная плата |
44548,13 |
8439,6 |
8859,17 |
8686,5 |
9086,08 |
9476,78 |
212 Прочие выплаты |
900,37 |
342,1 |
469,81 |
28,2 |
29,50 |
30,77 |
213 Начисления на оплату труда |
13264,25 |
2359,5 |
2675,52 |
2623,3 |
2743,97 |
2861,96 |
220 Приобретение услуг |
21251,58 |
2183,4 |
2603,75 |
5248,5 |
5489,93 |
5726,00 |
221 Услуги связи |
2114,58 |
307,9 |
416,69 |
443,1 |
463,48 |
483,41 |
222 Транспортные услуги |
116,02 |
70 |
44,14 |
0,6 |
0,63 |
0,65 |
223 Коммунальные услуги |
2903,25 |
565,4 |
612,51 |
550 |
575,30 |
600,04 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
8532,79 |
474 |
484,24 |
2414,6 |
2525,67 |
2634,28 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
6608,47 |
766,1 |
492,25 |
1705,5 |
1783,95 |
1860,66 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
576,47 |
0 |
153,92 |
134,7 |
141 |
147 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
2225,71 |
460,7 |
381,6 |
441 |
461,29 |
481,12 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2225,71 |
460,7 |
381,6 |
441 |
461,29 |
481,12 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
290 Прочие расходы |
1736,60 |
352,7 |
368,15 |
323,8 |
338,69 |
353,26 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1695,05 |
486,3 |
403,8 |
256,6 |
268,40 |
279,94 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
605,35 |
166 |
200 |
76,3 |
79,81 |
83,24 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1089,38 |
320,3 |
203,8 |
180,2 |
188,49 |
196,59 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
45803,26 |
3779,2 |
7718,7 |
10935,8 |
11438,85 |
11930,72 |
220 Приобретение услуг |
35594,73 |
3679,4 |
7648,7 |
7735,67 |
8091,51 |
8439,45 |
222 Транспортные услуги |
1982,50 |
399,9 |
346 |
394,2 |
412,33 |
430,06 |
225 Услуги по содержанию имущества |
9629,83 |
380 |
2349,73 |
2199,6 |
2300,78 |
2399,72 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
14777,02 |
2899,5 |
2928,04 |
2852,9 |
2984,13 |
3112,45 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
4313,93 |
0 |
2024,93 |
2289 |
0 |
0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
10208,44 |
99,8 |
70 |
3200,1 |
3347,30 |
3491,24 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
9237,46 |
0 |
0 |
2944,7 |
3080,16 |
3212,60 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
970,98 |
99,8 |
70 |
255,4 |
267,15 |
278,64 |
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления Промышленного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
128948,69 |
2326 6,20 |
25812,21 |
25460,90 |
26632,10 |
27777,28 |
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 Расходы |
123716,48 |
23191,50 |
25737,51 |
23840,61 |
24937,28 |
26009,58 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
59092,10 |
10833,60 |
11868,49 |
11600,34 |
12133,96 |
12655,72 |
211 Заработная плата |
43922,35 |
8011,60 |
8856,51 |
8624,30 |
9021,02 |
9408,92 |
212 Прочие выплаты |
1905,20 |
402,50 |
337,31 |
371,50 |
388,59 |
405,30 |
213 Начисления на оплату труда |
13264,55 |
2419,50 |
2674,67 |
2604,54 |
2724,35 |
2841,50 |
220 Приобретение услуг |
51831,28 |
11512,30 |
11005,58 |
9344,47 |
9774,32 |
10194,61 |
221 Услуги связи |
1076,29 |
288,00 |
302,97 |
154,71 |
161,83 |
168,79 |
222 Транспортные услуги |
163,10 |
45,00 |
118,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 Транспортные услуги /Озеленение и благоустройство/ |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 Коммунальные услуги |
2417,20 |
494,30 |
447,20 |
470,42 |
492,06 |
513,22 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
2224,03 |
222,30 |
1274,42 |
231,85 |
242,52 |
252,94 |
в том числе капитальный ремонт |
172,28 |
0,00 |
0,00 |
54,92 |
57,45 |
59,92 |
225 Услуги по содержанию имущества /Озеленение и благоустройство/ |
18640,50 |
0,00 |
3866,43 |
4709,65 |
4926,29 |
5138,12 |
226 Прочие услуги |
5287,28 |
997,00 |
1090,94 |
1019,88 |
1066,79 |
1112,67 |
226 Прочие услуги /Озеленение и благоустройство/ |
21650,60 |
9265,70 |
3905,52 |
2703,04 |
2827,38 |
2948,96 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
8069,56 |
0,00 |
2002,33 |
1934,10 |
2023,07 |
2110,06 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
8069,56 |
0,00 |
2002,33 |
1934,10 |
2023,07 |
2110,06 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
2328,08 |
407,40 |
407,40 |
482,40 |
504,59 |
526,29 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2328,08 |
407,40 |
407,40 |
482,40 |
504,59 |
526,29 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 Иные бюджетные ассигнования |
2395,46 |
438,20 |
453,71 |
479,30 |
501,35 |
522,91 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
383,73 |
74,70 |
74,70 |
74,70 |
78,14 |
81,50 |
242 Безвозмездные перечисления |
2011,73 |
363,50 |
379,01 |
404,60 |
423,21 |
441,41 |
300 Поступление нефинансовых активов |
4782,91 |
1062 |
1062 |
847 |
886 |
924 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1457,97 |
320,08 |
320,08 |
260,70 |
272,69 |
284,42 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств /Озеленение и благоустройство/ |
512,38 |
99,34 |
99,34 |
100,00 |
104,60 |
109,10 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1580,07 |
403,26 |
403,26 |
246,59 |
257,93 |
269,02 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов /Озеленение и благоустройство/ |
1232,49 |
240 |
240 |
240 |
251 |
262 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие задачи |
3330,50 |
511 |
511 |
773 |
768 |
767 |
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3330,50 |
511 |
511 |
773,00 |
768,30 |
767,20 |
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления Сайсарского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
113640,39 |
14542,02 |
14808,50 |
26869,77 |
28105,78 |
29314,33 |
в том числе: |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 Расходы |
72309,24 |
11937,62 |
14032,15 |
14772,01 |
15451,52 |
16115,94 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
61253,28 |
11521,76 |
12121,83 |
11989,15 |
12540,65 |
13079,90 |
211 Заработная плата |
45730,12 |
8675,26 |
9073,30 |
8919,91 |
9330,23 |
9731,43 |
212 Прочие выплаты |
1870,38 |
384,37 |
308,33 |
375,42 |
392,69 |
409,57 |
213 Начисления на оплату труда |
13652,78 |
2462,13 |
2740,20 |
2693,82 |
2817,74 |
2938,90 |
220 Приобретение услуг |
11055,95 |
415,86 |
1910,32 |
2782,86 |
2910,87 |
3036,04 |
221 Услуги связи |
1679,00 |
0 |
407,71 |
405,26 |
423,90 |
442,13 |
222 Транспортные услуги |
372,97 |
0 |
137,70 |
75,00 |
78,45 |
81,82 |
223 Коммунальные услуги |
2159,46 |
0 |
773,99 |
441,66 |
461,98 |
481,84 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
3290,67 |
415,86 |
590,93 |
728,05 |
761,54 |
794,29 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
3553,85 |
0 |
0 |
1133 |
1185 |
1236 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
567,17 |
0 |
0 |
181 |
189 |
197 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
567,17 |
0 |
0 |
181 |
189 |
197 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 Социальное обеспечение |
1164,30 |
636,90 |
527,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1164,30 |
636,90 |
527,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 Прочие расходы |
2329,01 |
0,00 |
20,92 |
735,77 |
769,62 |
802,71 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3014,46 |
1967,50 |
228,02 |
261,06 |
273,07 |
284,81 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2290,07 |
1967,50 |
228,02 |
30,14 |
31,53 |
32,88 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
724,42 |
0 |
0 |
231 |
242 |
252 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечение пожарной безопасности |
236,30 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
236,30 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
Топливно-энергетический комплекс |
5688,31 |
0 |
5688 |
0 |
0 |
0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
5688,31 |
0 |
5688 |
0 |
0 |
0 |
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных |
143,60 |
0,00 |
143,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
93,60 |
0,00 |
93,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Коммунальное хозяйство |
3442,20 |
0,00 |
3442,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3442,20 |
0,00 |
3442,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9214,30 |
10240,03 |
9214,30 |
10240,03 |
10224,26 |
10226,08 |
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
2777,15 |
3928,59 |
2777,15 |
3928,59 |
4115,67 |
4433,67 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
3528,77 |
4333,40 |
3528,77 |
4333,40 |
4138,82 |
3827,60 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2653,73 |
1738,04 |
2653,73 |
1738,04 |
1729,77 |
1724,81 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
95,34 |
160,00 |
95,34 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
159,32 |
80,00 |
159,32 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Социальная политика |
694,60 |
680,10 |
694,60 |
680,10 |
711,40 |
742,00 |
260 Социальное обеспечение |
694,60 |
680,10 |
694,60 |
680,10 |
711,40 |
742,00 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
594,90 |
680,10 |
594,90 |
680,10 |
711,40 |
742,00 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
59,70 |
0,00 |
59,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области социальной политики |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 5. Обеспечение деятельности Управления Строительного округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
101296,22 |
4591,178 |
24339,43 |
27526,10 |
23310,69 |
21528,82 |
200 Расходы |
90091,24 |
8675,83 |
21488,19 |
20549,67 |
20581,72 |
18795,84 |
Общегосударственные расходы |
50469,97 |
4483,58 |
12115,91 |
11577,13 |
11593,15 |
10700,21 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
38007,91 |
4483,58 |
12115,91 |
11577,13 |
11593,15 |
10700,21 |
211 Заработная плата |
1613,35 |
3958,948 |
9084,77 |
8624,27 |
8624,27 |
7715,66 |
212 Прочие выплаты |
10848,71 |
233,3 |
287,51 |
348,28 |
364,30 |
379,97 |
213 Начисления на оплату труда |
12642,91 |
291,33 |
2743,64 |
2604,58 |
2604,58 |
2604,58 |
220 Приобретение услуг |
1451,09 |
2674,06 |
1989,98 |
2766,79 |
2562,35 |
2649,72 |
221 Услуги связи |
2346,85 |
395,09 |
395,09 |
210,69 |
220,38 |
229,85 |
223 Коммунальные услуги |
1239,12 |
239,65 |
526,80 |
526,80 |
526,80 |
526,80 |
225 Услуги по содержанию имущества |
5,00 |
50 |
247,50 |
500,44 |
215,98 |
225,20 |
в том числе капитальный ремонт |
5218,46 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
13,15 |
22,902 |
667,79 |
1260,70 |
1599,20 |
1667,87 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
26,18 |
13,145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8,29 |
26,181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
573,78 |
8,293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
152,81 |
152,81 |
268,17 |
0,00 |
0,00 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
2991,20 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
456,55 |
229 |
287,40 |
678,00 |
898,40 |
898,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
456,552 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,00 |
158,76 |
287,40 |
678,00 |
898,40 |
898,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
588,37 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 Прочие расходы |
588,37 |
107,6 |
107,6 |
120,4 |
124,4 |
128,4 |
в том числе расходы капитального характера |
5006,23 |
107,6 |
107,6 |
120,4 |
124,4 |
128,4 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3003,12 |
1134 |
508,5 |
414,78 |
1223,04 |
1725,91 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0 |
199,0 |
236,38 |
1036,43 |
1531,27 |
в том числе капитальное строительство |
1178,57 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
309,5 |
309,5 |
178,40 |
186,61 |
194,63 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
45374,87 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
44101,84 |
0 |
9518,90 |
11969,03 |
11945,03 |
11941,91 |
220 Приобретение услуг |
2968,37 |
0 |
9298,66 |
11830,05 |
11487,47 |
11485,66 |
222 Транспортные услуги |
14683,21 |
0 |
532,14 |
1051,64 |
693,29 |
691,30 |
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0 |
5423,19 |
1558,36 |
3686,07 |
4015,59 |
в том числе капитальный ремонт |
15228,90 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
11221,36 |
0 |
959,06 |
6262,16 |
4164,29 |
3843,39 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1273,03 |
0 |
2384,27 |
2957,89 |
2943,82 |
2935,38 |
300 Поступление нефинансовых активов |
390,00 |
0 |
220,24 |
138,98 |
457,56 |
456,25 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0 |
170,24 |
0,00 |
110,04 |
109,72 |
в том числе капитальное строительство |
883,03 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0 |
50,00 |
138,98 |
347,52 |
346,53 |
Направление 6. Обеспечение деятельности Управления Гагаринского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
18786,15 |
23120,88 |
23120,88 |
24856,88 |
25143,54 |
25881,87 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
17591,42 |
22104,96 |
22104,96 |
23575,01 |
24080,49 |
24908,23 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
11418,76 |
11939,03 |
11939,03 |
11578,37 |
11570,16 |
11610,17 |
211 Заработная плата |
8671,82 |
9065,26 |
9065,26 |
8624,30 |
8624,30 |
8624,30 |
212 Прочие выплаты |
353,90 |
214,47 |
214,47 |
349,53 |
341,32 |
381,33 |
213 Начисления на оплату труда |
2393,04 |
2659,30 |
2659,30 |
2604,54 |
2604,54 |
2604,54 |
220 Приобретение услуг |
5420,06 |
6787,77 |
6787,77 |
8283,18 |
8932,40 |
9703,27 |
221 Услуги связи |
260,00 |
359,76 |
359,76 |
378,11 |
395,50 |
412,51 |
222 Транспортные услуги |
159,60 |
249,69 |
249,69 |
364,07 |
664,81 |
857,77 |
223 Коммунальные услуги |
82,44 |
216,89 |
216,89 |
283,57 |
296,61 |
309,32 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1298,01 |
2430,09 |
2430,09 |
3105,72 |
3495,19 |
3807,43 |
в том числе ЖКХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Прочие услуги |
3620,01 |
3531,34 |
3531,34 |
4151,71 |
4080,29 |
4316,24 |
в том числе ЖКХ |
0,00 |
|
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
2494,33 |
2494,33 |
2624,28 |
2464,30 |
2457,24 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
2494,33 |
2494,33 |
2624,28 |
2464,30 |
2457,24 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
457,50 |
368,55 |
368,55 |
556,10 |
556,10 |
556,10 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
457,50 |
368,55 |
368,55 |
556,10 |
556,10 |
556,10 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290 Прочие расходы |
295,10 |
515,28 |
515,28 |
533,08 |
557,53 |
581,45 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1194,73 |
1015,92 |
1015,92 |
1281,87 |
1063,05 |
973,64 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
386,58 |
296,05 |
296,05 |
237,68 |
274,59 |
170,46 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
808,15 |
719,87 |
719,87 |
1044,19 |
788,46 |
803,18 |
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления Центрального округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
77223,56 |
752,40 |
841,15 |
24109,19 |
25218,22 |
26302,60 |
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
82264,54 |
20608,24 |
21911,90 |
14225,84 |
12710,13 |
12808,43 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
53945,49 |
11268,20 |
11939,69 |
10741,20 |
9998,20 |
9998,20 |
211 Заработная плата |
26497,93 |
8336,12 |
8855,10 |
9306,71 |
0 |
|
212 Прочие выплаты |
1256,23 |
414,60 |
410,35 |
431,28 |
|
|
213 Начисления на оплату труда |
8002,35 |
2517,48 |
2674,24 |
2810,63 |
|
|
220 Приобретение услуг |
25292,07 |
8832,79 |
9356,88 |
2859,90 |
2077,30 |
2165,20 |
221 Услуги связи |
805,94 |
274,50 |
259,11 |
272,33 |
|
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
223 Коммунальные услуги |
393,78 |
147,99 |
119,84 |
125,95 |
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
584,80 |
220,29 |
177,73 |
186,79 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
226 Прочие услуги |
2457,40 |
828,18 |
800,60 |
828,62 |
|
|
226 Благоустройство |
41083,03 |
7361,83 |
7999,60 |
8609,40 |
8568,40 |
8543,80 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
|
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,00 |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2061,00 |
337,80 |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,00 |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
965,98 |
169,45 |
184,53 |
193,94 |
203,83 |
214,23 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3042,53 |
458,56 |
611,66 |
629,96 |
657,05 |
685,30 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
618,38 |
210,20 |
198,46 |
209,72 |
|
|
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1095,83 |
248,36 |
413,20 |
434,27 |
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,00 |
|
|
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления Губинского округа | ||||||
Сумма средств местного бюджета, всего |
122133,22 |
20548,70 |
27377,53 |
25542,82 |
22734,03 |
25930,14 |
в том числе: |
64361,81 |
10825,90 |
17091,13 |
12132,34 |
12148,38 |
12164,06 |
200 Расходы |
47954,59 |
8011,60 |
13271,94 |
8890,35 |
8890,35 |
8890,35 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1971,13 |
419,23 |
457,89 |
348,75 |
364,79 |
380,47 |
211 Заработная плата |
14436,09 |
2395,07 |
3361,30 |
2893,24 |
2893,24 |
2893,24 |
212 Прочие выплаты |
40297,29 |
9364,70 |
9445,88 |
7569,89 |
5715,53 |
8201,29 |
213 Начисления на оплату труда |
1395,06 |
250,00 |
484,17 |
210,68 |
220,37 |
229,84 |
220 Приобретение услуг |
1297,52 |
80,00 |
276,43 |
300,00 |
313,80 |
327,29 |
221 Услуги связи |
1420,62 |
294,77 |
229,24 |
298,87 |
298,87 |
298,87 |
222 Транспортные услуги |
4023,64 |
56,00 |
923,36 |
970,45 |
1015,09 |
1058,74 |
223 Коммунальные услуги |
9402,77 |
1100,00 |
59,19 |
4153,52 |
1448,30 |
2641,76 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
950,00 |
950,00 |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
4193,89 |
1199,53 |
1088,68 |
469,52 |
674,62 |
761,54 |
в том числе капитальный ремонт |
21490,42 |
6384,40 |
6384,81 |
2437,30 |
3073,37 |
3210,54 |
226 Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 Благоустройство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1613,90 |
312,00 |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
335,90 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 Социальное обеспечение |
1613,90 |
312,00 |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
335,9 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2101,26 |
46,10 |
518,52 |
489,85 |
512,38 |
534,41 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2101,26 |
46,10 |
518,52 |
489,85 |
512,38 |
534,41 |
290 Прочие расходы |
7251,75 |
704,30 |
689,75 |
1506,71 |
1892,21 |
2458,78 |
в том числе расходы капитального характера |
1499,51 |
200,00 |
460,00 |
129,81 |
347,38 |
362,32 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальное строительство |
5752,24 |
504,30 |
229,75 |
1376,90 |
1544,83 |
2096,46 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
6630,79 |
0,00 |
0,00 |
2251,56 |
2143,53 |
2235,7 |
Текст настоящего приложения представлен без текста сноски
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.