Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено. - Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 2017 г. N 696
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Нерюнгринского района
на 2017 - 2021 годы"
Система программных мероприятий
муниципальной программы
Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы
20 апреля 2017 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||
Всего |
плановый период |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Подпрограмма I. "Управление программой" |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
131 804,50 |
24 661,50 |
24 661,50 |
24 908,10 |
28 689,80 |
28 883,60 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма II: "Дошкольное образование" |
Всего |
3 700 348,36 |
920 856,60 |
903 021,44 |
907 118,34 |
482 656,14 |
486 695,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 880 702,80 |
360 504,80 |
344 193,80 |
348 290,70 |
411 836,90 |
415 876,60 |
|
внебюджетные источники |
355 620,36 |
72 343,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
Всего |
3 700 348,36 |
920 856,60 |
903 021,44 |
907 118,34 |
482 656,14 |
486 695,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
1 464 025,20 |
488 008,40 |
488 008,40 |
488 008,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 880 702,80 |
360 504,80 |
344 193,80 |
348 290,70 |
411 836,90 |
415 876,60 |
|
внебюджетные источники |
355 620,36 |
72 343,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
20 550,90 |
2 923,50 |
4 151,10 |
4 317,10 |
4 489,80 |
4 669,40 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
2 215 772,26 |
429 924,70 |
410 861,94 |
414 792,84 |
478 166,34 |
482 026,44 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
1 860 151,90 |
357 581,30 |
340 042,70 |
343 973,60 |
407 347,10 |
411 207,20 |
|
внебюджетные источники |
355 620,36 |
72 343,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
Всего |
2 067 285,66 |
401 676,50 |
380 730,64 |
384 199,44 |
447 604,54 |
453 074,54 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 712 395,30 |
330 063,10 |
309 911,40 |
313 380,20 |
376 785,30 |
382 255,30 |
|
внебюджетные источники |
354 890,36 |
71 613,40 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
70 819,24 |
|
Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
120 669,50 |
23 618,50 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
120 509,50 |
23 458,50 |
24 670,90 |
24 914,60 |
24 655,80 |
22 809,70 |
|
внебюджетные источники |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
Всего |
27 817,10 |
4 629,70 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
27 247,10 |
4 059,70 |
5 460,40 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
|
внебюджетные источники |
570,00 |
570,00 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
Всего |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
59 125,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
19 708,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
Всего |
1 404 899,70 |
468 299,90 |
468 299,90 |
468 299,90 |
0,00 |
0,00 |
бюджет РС (Я) |
1 404 899,70 |
468 299,90 |
468 299,90 |
468 299,90 |
|
|
|
Подпрограмма III: "Общее образование" |
Всего |
4 958 027,04 |
1 357 476,50 |
1 288 830,31 |
1 294 197,41 |
495 068,01 |
522 454,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 127 153,80 |
398 748,50 |
364 330,50 |
369 697,60 |
483 495,20 |
510 882,00 |
|
внебюджетные источники |
75 373,24 |
29 082,00 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Задача 3. Модернизация общего образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
Всего |
4 958 027,04 |
1 357 476,50 |
1 288 830,31 |
1 294 197,41 |
495 068,01 |
522 454,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
2 755 500,00 |
929 646,00 |
912 927,00 |
912 927,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 127 153,80 |
398 748,50 |
364 330,50 |
369 697,60 |
483 495,20 |
510 882,00 |
|
внебюджетные источники |
75 373,24 |
29 082,00 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Направление расходов: Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
Всего |
25 475,00 |
5 572,10 |
5 472,10 |
5 526,80 |
4 364,70 |
4 539,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
25 475,00 |
5 572,10 |
5 472,10 |
5 526,80 |
4 364,70 |
4 539,30 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
Всего |
1 503,00 |
300,00 |
303,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 503,00 |
300,00 |
303,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
21 633,80 |
3 347,90 |
4 306,20 |
4 478,40 |
4 657,50 |
4 843,80 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
2 147 966,04 |
412 661,30 |
365 822,01 |
370 965,21 |
485 745,81 |
512 771,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
2 078 542,00 |
389 528,50 |
354 249,20 |
359 392,40 |
474 173,00 |
501 198,90 |
|
внебюджетные источники |
69 424,04 |
23 132,80 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
Всего |
1 931 074,04 |
368 459,70 |
324 442,91 |
329 244,91 |
442 978,71 |
465 947,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 863 758,30 |
347 435,20 |
312 870,10 |
317 672,10 |
431 405,90 |
454 375,00 |
|
внебюджетные источники |
67 315,74 |
21 024,50 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
11 572,81 |
|
Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
142 220,40 |
28 809,90 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
141 005,50 |
27 595,00 |
27 507,10 |
27 517,90 |
27 472,70 |
30 912,80 |
|
внебюджетные источники |
1 214,90 |
1 214,90 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
Всего |
17 586,30 |
4 459,80 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
16 944,00 |
3 817,50 |
3 091,20 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
|
внебюджетные источники |
642,30 |
642,30 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
Всего |
57 085,30 |
10 931,90 |
10 780,80 |
10 987,60 |
11 951,00 |
12 434,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
56 834,20 |
10 680,80 |
10 780,80 |
10 987,60 |
11 951,00 |
12 434,00 |
|
внебюджетные источники |
251,10 |
251,10 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
Всего |
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет РС (Я) |
2 230 223,00 |
754 905,00 |
737 659,00 |
737 659,00 |
|
|
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
Всего |
531 226,20 |
180 690,20 |
175 268,00 |
175 268,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
525 277,00 |
174 741,00 |
175 268,00 |
175 268,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
5 949,20 |
5 949,20 |
|
|
|
|
|
Направление расходов: Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование" |
Всего |
938 858,10 |
174 349,70 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
938 038,70 |
173 530,30 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
Всего |
938 858,10 |
174 349,70 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
938 038,70 |
173 530,30 |
168 480,40 |
171 148,30 |
208 350,10 |
216 529,60 |
|
внебюджетные источники |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
28 528,20 |
3 872,60 |
5 806,20 |
6 038,40 |
6 279,90 |
6 531,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3 916,50 |
858,20 |
720,30 |
749,00 |
778,90 |
810,10 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
906 413,40 |
169 618,90 |
161 953,90 |
164 360,90 |
201 291,30 |
209 188,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
905 594,00 |
168 799,50 |
161 953,90 |
164 360,90 |
201 291,30 |
209 188,40 |
|
внебюджетные источники |
819,40 |
819,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
Всего |
894 368,10 |
167 701,90 |
158 943,70 |
161 602,20 |
198 994,40 |
207 125,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
893 548,70 |
166 882,50 |
158 943,70 |
161 602,20 |
198 994,40 |
207 125,90 |
|
внебюджетные источники |
819,40 |
819,40 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
Всего |
11 308,50 |
1 512,30 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
11 308,50 |
1 512,30 |
2 932,00 |
2 677,40 |
2 212,30 |
1 974,50 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
Всего |
736,80 |
404,70 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
736,80 |
404,70 |
78,20 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма V: "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Направление расходов: Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
159 300,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
53 100,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
"Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
138 584,50 |
33 285,40 |
33 813,00 |
33 951,80 |
18 407,30 |
19 127,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 978,50 |
13 743,40 |
13 881,00 |
14 019,80 |
15 807,30 |
16 527,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
Всего |
138 584,50 |
33 285,40 |
33 813,00 |
33 951,80 |
18 407,30 |
19 127,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
73 978,50 |
13 743,40 |
13 881,00 |
14 019,80 |
15 807,30 |
16 527,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
81 388,90 |
14 220,20 |
14 747,80 |
14 886,60 |
18 407,30 |
19 127,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
68 778,90 |
12 010,20 |
12 147,80 |
12 286,60 |
15 807,30 |
16 527,00 |
|
внебюджетные источники |
12 610,00 |
2 210,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Направление расходов: Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
Всего |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
51 996,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
17 332,00 |
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Направление расходов: Софинансирование расходных обязательств на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ) |
Всего |
5 199,60 |
1 733,20 |
1 733,20 |
1 733,20 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 199,60 |
1 733,20 |
1 733,20 |
1 733,20 |
|
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
Всего |
10 026 922,50 |
2 563 729,70 |
2 471 906,65 |
2 484 423,95 |
1 233 171,35 |
1 273 690,85 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет РС (Я) |
4 430 821,20 |
1 488 086,40 |
1 471 367,40 |
1 471 367,40 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
5 151 678,30 |
971 188,50 |
915 547,20 |
928 064,50 |
1 148 179,30 |
1 188 698,80 |
|
внебюджетные источники |
444 423,00 |
104 454,80 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
84 992,05 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.