Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Статья 4. Утвердить исполнение расходов областного бюджета по основным направлениям в следующих суммах:
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержденный бюджет на 2004 год |
Финансиро- вание на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
281699 |
248168 |
248168 |
88,1 |
|||
Функционирование законодательных (представительных) органов |
95,5 |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержденный бюджет на 2004 год |
Финансиро- вание на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
государствен- ной власти |
01 | 02 | 33093 | 31602 | 31602 | |||
Обеспечение деятельности законодатель- ной (представите- льной) власти субъектов Российской Федерации |
01 |
02 |
025 |
33093 |
31602 |
31602 |
95,5 |
|
Денежное содержание аппарата |
01 |
02 |
025 |
027 |
18784 |
17215 |
17215 |
91,6 |
Расходы на содержание аппарата |
01 |
02 |
025 |
029 |
14309 |
14387 |
14387 |
100,5 |
Функциониро- вание исполнитель- ных органов государствен- ной власти |
01 |
03 |
228835 |
200058 |
200058 |
87,4 |
||
Обеспечение деятельности органов исполнитель- ной власти субъектов Российской Федерации |
01 |
03 |
036 |
228835 |
200058 |
200058 |
87,4 |
|
Денежное содержание аппарата |
01 |
03 |
036 |
027 |
153314 |
137922 |
137922 |
90,0 |
Представите- льские расходы |
01 | 03 | 036 | 028 | 300 | 0 | 0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата |
01 |
03 |
036 |
029 |
75221 |
62136 |
62136 |
82,6 |
Прочие расходы на общегосударс- твенное управление |
01 |
05 |
19771 |
16508 |
16508 |
83,5 |
||
Расходы на общегосударс- твенное управление, не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств |
01 |
05 |
039 |
3760 |
3708 |
3708 |
98,6 |
|
Содержание подведомстве- нных структур |
01 |
05 |
039 |
075 |
3760 |
3708 |
3708 |
98,6 |
Государствен- ная поддержка архивной службы |
01 |
05 |
041 |
5017 |
5016 |
5016 |
100,0 |
|
Содержание подведомстве- нных структур |
01 |
05 |
041 |
075 |
5017 |
5016 |
5016 |
100,0 |
Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта Российской Федерации |
01 |
05 |
048 |
10994 |
7784 |
7784 |
70,8 |
|
Денежное содержание аппарата |
01 |
05 |
048 |
027 |
7083 |
5021 |
5021 |
70,9 |
Расходы на содержание аппарата |
01 |
05 |
048 |
029 |
3911 |
2763 |
2763 |
70,6 |
Судебная власть |
02 | 8586 | 8340 | 8340 | 97,1 | |||
Федеральная судебная система |
02 |
01 |
8586 |
8340 |
8340 |
97,1 |
||
Обеспечение деятельности мировых судей |
02 |
01 |
064 |
8586 |
8340 |
8340 |
97,1 |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
Денежное содержание аппарата |
02 |
01 |
064 |
027 |
4804 |
4644 |
4644 |
96,7 |
Расходы на содержание аппарата |
02 |
01 |
064 |
029 |
3782 |
3696 |
3696 |
97,7 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
65226 |
64825 |
64825 |
99,4 |
|||
Органы внутренних дел |
05 | 01 | 63563 | 63435 | 63435 | 99,8 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
63563 |
63435 |
63435 |
99,8 |
|
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
63563 |
63435 |
63435 |
99,8 |
Органы юстиции | 05 | 10 | 1663 | 1390 | 1390 | 83,6 | ||
Поддержка государственных нотариальных контор |
05 |
10 |
062 |
1663 |
1390 |
1390 |
83,6 |
|
Содержание нотариальных контор |
05 |
10 |
062 |
160 |
1663 |
1390 |
1390 |
83,6 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 |
217186 |
123958 |
123958 |
57,1 |
|||
Топливно-энергети- ческий комплекс |
07 |
01 |
50000 |
50000 |
50000 |
100,0 |
||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации |
07 |
01 |
480 |
50000 |
50000 |
50000 |
100,0 |
|
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области |
07 |
01 |
480 |
455 |
50000 |
50000 |
50000 |
100,0 |
Строительство, архитектура |
07 | 07 | 49876 | 20298 | 20298 | 40,7 | ||
Государственные капитальные вложения |
07 |
07 |
313 |
16970 |
12986 |
12986 |
76,5 |
|
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
16970 |
12986 |
12986 |
76,5 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
07 |
07 |
522 |
5000 |
1000 |
1000 |
20,0 |
|
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
522 |
198 |
5000 |
1000 |
1000 |
20,0 |
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ |
07 |
07 |
633 |
17906 |
6312 |
6312 |
35,3 |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
Средства на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" |
07 |
07 |
633 |
753 |
250 |
250 |
250 |
100,0 |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
07 |
07 |
633 |
761 |
17656 |
6062 |
6062 |
33,9 |
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" |
07 |
07 |
672 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов |
07 |
07 |
672 |
457 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
Воспроизводство минерально-сырье- вой базы |
07 |
09 |
117310 |
53660 |
53660 |
45,7 |
||
Финансирование геологоразведочных работ |
07 |
09 |
475 |
117310 |
53660 |
53660 |
45,7 |
|
Геологическое изучение недр Российской Федерации, финансируемое из бюджетов субъектов Российской Федерации |
07 |
09 |
475 |
411 |
117310 |
53660 |
53660 |
45,7 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 |
37670 |
34299 |
34299 |
91,1 |
|||
Сельскохозяйствен- ное производство |
08 |
01 |
33556 |
33481 |
33481 |
99,8 |
||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
01 |
342 |
30356 |
30356 |
30356 |
100,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
01 |
342 |
397 |
30356 |
30356 |
30356 |
100,0 |
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве |
08 |
01 |
343 |
-75 |
-75 |
|||
Предоставление бюджетных |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
кредитов (бюджетных ссуд) |
08 | 01 | 343 | 211 | -75 | -75 | ||
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны |
08 |
01 |
343 |
211 |
0 |
0 |
||
Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -крестьянское (фермерское) хозяйство "Росинка" |
08 |
01 |
343 |
211 |
6 |
6 |
||
Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -крестьянское (фермерское) хозяйство "Ланок" |
08 |
01 |
343 |
211 |
50 |
50 |
||
Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -крестьянское (фермерское) хозяйство "Байкал" |
08 |
01 |
343 |
211 |
19 |
19 |
||
Государственная поддержка развития фермерства |
08 |
01 |
343 |
200 |
200 |
200 |
100,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
01 |
343 |
397 |
200 |
200 |
200 |
100,0 |
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель |
08 |
01 |
345 |
3000 |
3000 |
3000 |
100,0 |
|
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
01 |
345 |
212 |
3000 |
3000 |
3000 |
100,0 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
4114 |
818 |
818 |
19,9 |
||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
3582 |
371 |
371 |
10,4 |
|
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
1582 |
371 |
371 |
23,5 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
05 |
342 |
397 |
2000 |
0 |
0 |
0,0 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
08 |
05 |
522 |
532 |
447 |
447 |
84,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
05 |
522 |
397 |
532 |
447 |
447 |
84,0 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
картография и геодезия |
09 | 20345 | 10059 | 10059 | 49,4 | |||
Водные ресурсы | 09 | 01 | 17125 | 7307 | 7307 | 42,7 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов |
09 |
01 |
360 |
17125 |
7307 |
7307 |
42,7 |
|
Финансирование природоохранных мероприятий |
09 |
01 |
360 |
407 |
5 125 |
2038 |
2038 |
39,8 |
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия |
09 |
01 |
360 |
451 |
12000 |
5269 |
5269 |
43,9 |
Лесные ресурсы | 09 | 02 | 500 | 500 | 500 | 100,0 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановите- льных мероприятий |
09 |
02 |
361 |
500 |
500 |
500 |
100,0 |
|
Финансирование лесоохранных и лесовосстановите- льных мероприятий |
09 |
02 |
361 |
223 |
500 |
500 |
500 |
100,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
2720 |
2252 |
2252 |
82,8 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
2720 |
2252 |
2252 |
82,8 |
|
Содержание подведомственных структур |
09 |
06 |
362 |
075 |
2720 |
2252 |
2252 |
82,8 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
52767 |
52453 |
52453 |
99,4 |
|||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
22508 |
22447 |
22447 |
99,7 |
||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
400 |
349 |
349 |
87,3 |
|
Целевой финансовый резерв |
13 | 02 | 399 | 254 | 400 | 349 | 349 | 87,3 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
22108 |
22098 |
22098 |
100,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
22108 |
22098 |
22098 |
100,0 |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
Государственная противопожарная служба |
13 |
04 |
30259 |
30006 |
30006 |
99,2 |
||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
04 |
601 |
30259 |
30006 |
30006 |
99,2 |
|
Содержание подведомственных структур |
13 |
04 |
601 |
075 |
30259 |
30006 |
30006 |
99,2 |
Образование | 14 | 170804 | 164574 | 164574 | 96,4 | |||
Общее образование | 14 | 02 | 85448 | 82426 | 82426 | 96,5 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
02 |
400 |
85 448 |
82426 |
82426 |
965 |
|
Школы-интернаты | 14 | 02 | 400 | 263 | 43261 | 42668 | 42668 | 98,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
764 |
20371 |
18609 |
18609 |
91,4 |
Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 21816 | 21149 | 21149 | 96,9 |
Начальное профессиональное образование |
14 |
03 |
2084 |
1956 |
1956 |
93,9 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
03 |
400 |
2084 |
1956 |
1956 |
93,9 |
|
Специальные профессионально-те хнические училища |
14 |
03 |
400 |
267 |
2084 |
1956 |
1956 |
93,9 |
Среднее профессиональное образование |
14 |
04 |
29647 |
27820 |
27820 |
93,8 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
04 |
400 |
29647 |
27820 |
27820 |
93,8 |
|
Средние специальные учебные заведения |
14 |
04 |
400 |
268 |
29647 |
27820 |
27820 |
93,8 |
Переподготовка и повышение квалификации |
14 |
05 |
9913 |
9275 |
9275 |
93,6 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
05 |
400 |
9913 |
9275 |
9275 |
93,6 |
|
Институты повышения квалификации |
14 |
05 |
400 |
269 |
7817 |
7294 |
7294 |
93,3 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
14 |
05 |
400 |
270 |
2096 |
1981 |
1981 |
94,5 |
Высшее профессиональное образование |
14 |
06 |
1000 |
400 |
400 |
40,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
06 |
400 |
1000 |
400 |
400 |
40,0 |
|
Высшие учебные заведения |
14 | 06 | 400 | 271 | 1000 | 400 | 400 | 40,0 |
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
42712 |
42697 |
42697 |
100,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
07 |
400 |
42101 |
42112 |
42112 |
100,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
19848 |
19354 |
19354 |
97,5 |
Расходы бюджетов субъектов |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
Российской Федерации и муниципальных образований по опеке и попечительству |
14 |
07 |
400 |
500 |
22253 |
22758 |
22758 |
102,3 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
14 |
07 |
522 |
160 |
134 |
134 |
83,8 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
14 |
07 |
522 |
397 |
160 |
134 |
134 |
83,8 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
14 |
07 |
515 |
451 |
451 |
451 |
100,0 |
|
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммуналь- ных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
14 |
07 |
515 |
386 |
451 |
451 |
451 |
100,0 |
Культура, искусство и кинематография |
15 |
100525 |
98304 |
98304 |
97,8 |
|||
Культура и искусство |
15 | 01 | 94674 | 92469 | 92469 | 97,7 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
39277 |
38570 |
38570 |
98,2 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
357 |
328 |
328 |
91,9 |
Музеи и постоянные выставки |
15 |
01 |
410 |
283 |
15141 |
15059 |
15159 |
100,1 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 23779 | 23183 | 23183 | 97,5 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
38101 |
37493 |
37493 |
98,4 |
|
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
281 |
38101 |
37493 |
37493 |
98,4 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
17296 |
16406 |
16406 |
94,9 |
|
Прочие учреждения |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансиова- ние на 01.01.05 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
17296 |
16406 |
16406 |
94,9 |
Кинематография | 15 | 02 | 3190 | 3185 | 3185 | 99,8 | ||
Государственная поддержка кинематографии |
15 |
02 |
415 |
3190 |
3185 |
3185 |
99,8 |
|
Организации кинематографии |
15 |
02 |
415 |
282 |
3190 |
3185 |
3185 |
99,8 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
03 |
2661 |
2650 |
2650 |
99,6 |
||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
15 |
03 |
522 |
2661 |
2650 |
2650 |
99,6 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
15 |
03 |
522 |
397 |
2661 |
2650 |
2650 |
99,6 |
Средства массовой информации |
16 |
35793 |
34455 |
34455 |
96,3 |
|||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
16476 |
15363 |
15363 |
93,2 |
||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной властей |
16 |
02 |
423 |
290 |
16476 |
15363 |
15363 |
93,2 |
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
423 |
290 |
16476 |
15363 |
15363 |
93,2 |
Прочие средства массовой информации |
16 |
03 |
19317 |
19092 |
19092 |
98,8 |
||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
03 |
424 |
19317 |
19092 |
19092 |
98,8 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
16 |
03 |
424 |
397 |
19317 |
19092 |
19092 |
98,8 |
Здравоохранение и физическая культура |
17 |
507953 |
498935 |
498935 |
98,2 |
|||
Здравоохранение | 17 | 01 | 503079 | 494441 | 494441 | 98,3 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
470364 |
462091 |
462091 |
98,2 |
|
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
274440 |
269046 |
269046 |
98,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
22590 |
22325 |
22325 |
98,8 |
Станции переливания крови |
17 | 01 | 430 | 303 | 14547 | 14239 | 14239 | 97,9 |
Санатории для больных |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 9062 | 8901 | 8901 | 98,2 |
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
01 |
430 |
308 |
29719 |
28585 |
28585 |
96,2 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
120006 |
118995 |
118995 |
99,2 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
17 |
01 |
522 |
32005 |
31640 |
31640 |
98,9 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
17 |
01 |
522 |
397 |
32005 |
31640 |
31640 |
98,9 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
17 |
01 |
515 |
710 |
710 |
710 |
100,0 |
|
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
17 |
01 |
515 |
386 |
710 |
710 |
710 |
100,0 |
Физическая культура и спорт |
17 | 03 | 4874 | 4494 | 4494 | 92,2 | ||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
2924 |
2924 |
2924 |
100,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
2924 |
2924 |
2 924 |
100,0 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
17 |
03 |
522 |
1950 |
1570 |
1570 |
80,5 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
17 |
03 |
522 |
397 |
1950 |
1570 |
1570 |
80,5 |
Социальная политика |
18 | 137456 | 126375 | 126375 | 91,9 | |||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 |
01 |
75419 |
73607 |
73607 |
97,6 |
||
Ведомственные расходы в области социального |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
обеспечения | 18 | 01 | 440 | 75419 | 73607 | 73607 | 97,6 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
18 |
01 |
440 |
320 |
61558 |
60850 |
60850 |
98,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
02 |
440 |
323 |
13861 |
12757 |
12757 |
92,0 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 48338 | 46598 | 46598 | 96,4 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
|
Пособия и социальная помощь |
18 |
02 |
440 |
322 |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
40808 |
39261 |
39261 |
96,2 |
|
Выплата пенсий и пособий |
18 |
02 |
442 |
326 |
40808 |
39261 |
39261 |
96,2 |
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
02 |
445 |
6530 |
6337 |
6337 |
97,0 |
|
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
18 |
03 |
445 |
319 |
6530 |
6337 |
6337 |
97,0 |
Молодежная политика |
18 |
03 |
446 |
2177 |
1356 |
1356 |
62,3 |
|
Государственная поддержка в проведении молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
2177 |
1356 |
1356 |
62,3 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
484 |
323 |
2177 |
1356 |
1356 |
62,3 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
484 |
7111 |
3461 |
3461 |
48,7 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
18 |
06 |
484 |
231 |
225 |
225 |
97,4 |
|
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопе- дических изделий |
18 |
06 |
484 |
327 |
231 |
225 |
225 |
97,497,4 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 4302 | 1245 | 1245 | 28,9 28,9 |
|
Средства на реализацию Федерального закона "О социальной защите |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполне- ния |
инвалидов в Российской Федерации" - расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 |
06 |
489 |
328 |
4189 |
1132 |
1132 |
27,0 |
Средства на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" -расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
113 |
113 |
113 |
100,0 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ |
18 |
06 |
522 |
2578 |
1991 |
1991 |
77,2 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
522 |
397 |
2578 |
1991 |
1991 |
77,2 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
18 |
07 |
4411 |
1353 |
1353 |
30,7 |
||
Фонд компенсаций | 18 | 07 | 489 | 4411 | 1353 | 1353 | 30,7 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
18 |
07 |
489 |
470 |
4411 |
1353 |
1353 |
30,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
19 |
9676 |
1282 |
1282 |
13,2 |
|||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
19 |
01 |
9676 |
1282 |
1282 |
13,2 |
||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 |
01 |
460 |
9676 |
1282 |
1282 |
13,2 |
|
Выплаты процентов по государственному долгу |
19 |
01 |
460 |
330 |
9676 |
1282 |
1282 |
13,2 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы |
21 |
2598811 |
2572732 |
2572732 |
99,0 |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполне- ние бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 |
01 |
2576541 |
2552463 |
2552463 |
99,1 |
||
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций |
21 |
01 |
130 |
175 |
175 |
175 |
100,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
21 |
01 |
130 |
397 |
175 |
175 |
175 |
100,0 |
Фонд софинансирования социальных расходов |
21 |
01 |
352 |
37266 |
37266 |
37266 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг |
21 |
01 |
352 |
365 |
37266 |
37266 |
37266 |
100,0 |
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
480 |
1483393 |
1483393 |
1483393 |
100,0 |
|
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммуна- льного хозяйства |
21 |
01 |
480 |
456 |
1483393 |
1483393 |
1483393 |
100,0 |
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований |
21 |
01 |
481 |
530353 |
530353 |
530353 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
21 |
01 |
481 |
445 |
530353 |
530353 |
530353 |
100,0 |
Средства, передаваемые |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполнение бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти |
21 |
01 |
483 |
185617 |
185617 |
185617 |
100,0 |
|
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам |
21 |
01 |
483 |
358 |
185617 |
185617 |
185617 |
100,0 |
Дотации и субвенции |
21 | 01 | 485 | 225971 | 205296 | 205296 | 90,9 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос- ти бюджетов, включая возмещение выпадающих доходов, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации |
21 |
01 |
485 |
366 |
64499 |
64499 |
64499 |
100,0 |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
485 |
369 |
161472 |
140797 |
140797 |
87,2 |
Фонд компенсаций |
21 |
01 |
489 |
113766 |
110362 |
110362 |
97,0 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" |
21 |
01 |
489 |
294 |
417 |
416 |
416 |
100,0 |
Субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг |
21 |
01 |
489 |
337 |
40679 |
42301 |
42301 |
104,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг отдельным категориям |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполне- ние бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
21 |
01 |
489 |
384 |
3611 |
3611 |
3611 |
100,0 |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
21 |
01 |
489 |
470 |
34758 |
33343 |
33343 |
95,9 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" |
21 |
01 |
489 |
557 |
4759 |
4359 |
4359 |
91,6 |
Субсидии бюджетам Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
21 |
01 |
489 |
558 |
1666 |
235 |
235 |
14,1 |
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" |
21 |
01 |
489 |
385 |
27876 |
26097 |
26097 |
93,6 |
Мероприятия в области регионального развития |
21 |
03 |
22270 |
20270 |
20270 |
91,0 |
||
Государственные капитальные вложения |
21 | 03 | 313 | 6000 | 4000 | 4000 | 66,7 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
21 |
03 |
313 |
198 |
6000 |
4000 |
4000 |
66,7 |
Средства на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
21 |
03 |
633 |
15000 |
15000 |
15000 |
100,0 |
|
Трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы |
21 |
03 |
633 |
756 |
15000 |
15000 |
15000 |
100,0 |
Средства на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" |
21 |
03 |
638 |
1270 |
1270 |
1270 |
100,0 |
|
Трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы |
21 |
03 |
638 |
198 |
1270 |
1270 |
1270 |
100,0 |
Прочие расходы | 30 | 88122 | 123271 | 123271 | 139,9 | |||
Резервные фонды | 30 | 01 | 20000 | 19681 | 19681 | 98,4 | ||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 20000 | 19681 | 19681 | 98,4 | |
Резервный фонд Магаданской области |
30 |
01 |
510 |
435 |
20000 |
19681 |
19681 |
98,4 |
Проведение выборов и референдумов |
30 |
02 |
5288 |
4115 |
4115 |
77,8 |
||
Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий |
30 |
02 |
295 |
4788 |
4010 |
4010 |
83,8 |
|
Денежное содержание аппарата |
30 |
02 |
295 |
027 |
3678 |
3678 |
3678 |
100,0 |
Расходы на содержание аппарата |
30 |
02 |
295 |
029 |
1110 |
332 |
332 |
29,9 |
Расходы на проведение выборов и референдумов |
30 |
02 |
511 |
500 |
105 |
105 |
21,0 |
|
Выборы в органы законодательной (представительной ) власти |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержден- ный бюджет на 2004 год |
Финансирова- ние на 01.01.2005 |
Исполне- ние бюджета на 01.01.2005 |
% исполнения |
субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации |
30 |
02 |
511 |
394 |
500 |
105 |
105 |
21,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
30 |
03 |
0 |
43455 |
43455 |
|||
Формирование регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов |
30 |
03 |
349 |
0 |
0 |
0 |
||
Расходы за счет средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов |
30 |
03 |
349 |
228 |
0 |
0 |
0 |
|
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
30 |
03 |
349 |
228 |
1899 |
0 |
0 |
0,0 |
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
30 |
03 |
349 |
228 |
1 899 |
0 |
0 |
0,0 |
Бюджетные ссуды | 30 | 03 | 514 | 43455 | 43455 | |||
Другие ссуды | 30 | 03 | 514 | 399 | 43455 | 43455 | ||
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
30 |
03 |
514 |
399 |
246968 |
246968 |
||
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
30 |
03 |
514 |
399 |
203513 |
203513 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
62834 |
56020 |
56020 |
89,2 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
40338 |
33524 |
33524 |
83,1 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
40338 |
33524 |
33524 |
83,1 |
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации |
30 |
04 |
480 |
22496 |
22496 |
22496 |
1000 |
|
Субсидии |
Наименование расходов |
Рз |
Пр |
ЦСт |
ВРв |
Утвержденный бюджет на 2004 год |
Финансирование исполнение бюджета на 01.01.2005 нa 01.01.2005 |
% исполнения |
на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммуна- льного хозяйства |
30 |
04 |
480 |
456 |
22496 |
22 496 |
100,0 |
Целевые бюджетные фонды |
31 | 676379 | 670092 | 99,1 | |||
Территориальный дорожный фонд |
31 |
11 |
676379 |
670092 |
99,1 |
||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 |
11 |
520 |
676379 |
670092 |
99,1 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31 |
11 |
520 |
397 |
676379 |
670092 |
99,1 |
Всего расходов: | 5008998 | 4832122 | 96,5 |
Наименование | Утвержденный бюджет на 2004 год |
Исполнение за 2004 год |
% исполнения |
Транспортный налог | 66500 | 65419 | 98,4 |
Акцизы на нефтепродукты | 71100 | 67980 | 95,6 |
Земельный налог на земли городов и поселков |
11736 | 9829 | 83,8 |
Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) |
46500 |
46500 |
100,0 |
Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств |
400 |
343 |
85,8 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
143 |
21 |
14,7 |
Средства внебюджетного фонда Особой экономической зоны Магаданской области |
<< Статья 3 Статья 3 |
Статья 5 >> Статья 5 |
|
Содержание Закон Магаданской области от 29 июля 2005 г. N 611-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2004 год" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.