Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Мэрии города Магадана
от 26 ноября 2010 г. N 3654
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2017 годы"
6 мая, 19 августа, 9, 30 ноября 2011 г., 7 февраля, 17 апреля, 23 декабря 2013 г., 20 января, 5 марта, 25 сентября 2014 г., 27 января, 15 апреля, 10 июля, 17 сентября, 25 декабря 2015 г., 9 февраля, 21 марта, 26 сентября 2016 г., 28 марта, 6 июля, 1 августа 2017 г.
Постановлением Мэрии города Магадана от 1 августа 2017 г. N 2344 в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
Паспорт муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2017 годы"
Наименование программы |
муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010 - 2017 годы" (далее - Программа) |
Основание для разработки программы |
статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) - постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 года N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Заказчик, координатор программы |
Мэрия города Магадана |
Разработчик программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана |
Исполнители мероприятий программы |
- организации всех видов собственности города, в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
Цели и задачи программы |
Цели программы: снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 15% к 2017 году по отношению к 2007 году; - снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой энергии, электрической энергии, начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента; - проведение энергетического обследования зданий, строений и сооружений; - увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - создание системы контроля за энергопотреблением. Задачи программы: - реализация организационных, нормативно- правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики муниципального образования за счет использования потенциала энергосбережения; оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла, воды и электроэнергии в отраслях экономики, бюджетной сферы и в жилищно-коммунальном комплексе; - снижение потерь в электрических и тепловых сетях; - создание условий для привлечения инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий; - повышение энергоэффективности в частном секторе жилищно-коммунального хозяйства на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения; - улучшение экологических показателей среды обитания; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан. |
Сроки реализации программы |
2010 - 2017 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы - 2 383 777,146 тысяч рублей. - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан" - 163 132,016 рублей, в том числе: 2011 год - 67 941,200 тысяч рублей; 2012 год - 43 022,470 тысяч рублей; 2013 год - 32 809,086 тысяч рублей; 2014 год - 9 123,392 тысяч рублей; 2015 год - 9 056,098 тысяч рублей; 2016 год - 1 008,158 тысяч рублей; 2017 год - 171,612 тысяч рублей. - иные источники финансирования - 2 220 645,130 тысяч рублей, в том числе по годам: 2010 год - 55 932,630 тысяч рублей; 2011 год - 39 031,590 тысяч рублей; 2012 год - 575 398,948 тысяч рублей; 2013 год - 454 467,420 тысяч рублей; 2014 год - 266 360,300 тысяч рублей; 2015 год - 255 909,409 тысяч рублей; 2016 год - 208 078,960 тысяч рублей; 2017 год - 365 465,873 тысяч рублей. Из них: Средства областного бюджета 293 136,006 тысяч рублей, в том числе по годам: 2012 год - 80 000,000 тысяч рублей; 2013 год - 81 873,906 тысяч рублей; 2014 год - 69 134,000 тысяч рублей; 2015 год - 60 000,000 тысяч рублей; 2016 год - 0,000 тысяч рублей; 2017 год - 2 128,100 тысяч рублей. Внебюджетные источники 1 927 509,124 тысяч рублей, в том числе по годам: 2010 год - 55 932,630 тысяч рублей; 2011 год - 39 031,590 тысяч рублей; 2012 год - 495 398,948 тысяч рублей; 2013 год - 372 593,514 тысяч рублей; 2014 год - 197 226,300 тысяч рублей; 2015 год - 195 909,409 тысяч рублей; 2016 год - 208 078,960 тысяч рублей; 2017 год - 363 337,773 тысяч рублей. |
Ожидаемые социально- экономические результаты реализации программы |
- поэтапный переход на отпуск энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов; - обеспечение ежегодного снижения объема потребления воды, тепловой энергии, электрической энергии, не менее чем на три процента, от объема фактически потребленного в 2009 году; - внедрение современных энергосберегающих технологий; - обеспечение контроля количества и качества потребляемых энергетических ресурсов, создание условий для их экономии; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры |
Контроль исполнения муниципальной программы |
Контроль за исполнением и финансированием мероприятий Программы осуществляют профильные структурные подразделения мэрии города Магадана. Общий текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образовании "Город Магадан". |
1. Анализ текущего состояния проблемы
1.1. Краткая характеристика муниципального образования "Город Магадан"
Город Магадан основан 14 июля 1939 года согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, а с 3 декабря 1953 года является административным центром Магаданской области, входит в Дальневосточный федеральный округ.
Законом Магаданской области от 06 декабря 2004 года N 489-О3 муниципальное образование "Город Магадан" наделено статусом городского округа.
Город Магадан расположен на побережье Тауйской губы, в северной части Охотского моря, на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком и имеющем выход в бухты Нагаева и Гертнера. Территория муниципального образования "Город Магадан" относится к районам Крайнего Севера.
Исходя из климатических условий отопительный период на территории Магадана начинается во второй декаде сентября и заканчивается во второй декаде июня. Длительность в среднем составляет 280 суток.
Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития города, в том числе населенных пунктов (поселков) Сокол и Уптар, не являющихся муниципальными образованиями.
Территория муниципального образования "Город Магадан" составляет 1215, 8 кв. км, расстояние до города Москвы - 7110 км, плотность населения 87,5 чел/кв. км.
Базовый сектор экономики муниципального образования "Город Магадан" составляют промышленные, строительные, транспортные, аграрные предприятия, организации сервисной сферы.
Основные социально-экономические показатели муниципального образования "Город Магадан"
Наименование показателя |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
1. Численность постоянного населения на начало года, тыс. человек |
107,6 |
107,1 |
106,4 |
в том числе: |
|
|
|
- моложе трудоспособного возраста |
17,3 |
17,0 |
16,9 |
- трудоспособного возраста |
75,9 |
75,1 |
74,0 |
- старше трудоспособного возраста |
14,4 |
15,0 |
15,5 |
2. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 4 квартал, рублей |
6276,0 |
7506,0 |
8638,0 |
3. Среднегодовая численность работающих в отраслях экономики, тыс. рублей |
43,4 |
43,0 |
42,5 |
4. Размер средней заработной платы, рублей |
24552,7 |
29021,3 |
34314,3 |
5. Численность пенсионеров, тыс. человек |
28,3 |
28,2 |
28,9 |
6. Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей |
6001,93 |
7477,89 |
11476,07 |
7. Индекс промышленного производства в % к предыдущему году |
104,8 |
116,3 |
105,1 |
8. Объем отгруженных товаров (работ и услуг) собственного производства - всего по промышленному производству, млн. рублей |
4933,0 |
5959,0 |
5092,4 |
9. Экспортный потенциал города, млн. рублей |
54,9 |
81,0 |
77,3 |
10. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей |
381,5 |
475,1 |
606,2 |
11. Оборот розничной торговли, млн. рублей |
7303,9 |
8500,0 |
9781,4 |
12. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
1369,4 |
1658,0 |
1945,4 |
13. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади |
12,6 |
10,8 |
18,2 |
14. Доходы бюджета, млн. рублей - всего |
3622,8 |
4428,2 |
5117,5 |
15. Расходы бюджета, млн. рублей - всего |
3972,0 |
4720,3 |
4900,6 |
в том числе: |
|
|
|
- расходы бюджета на ЖКХ |
1715,0 |
2074,0 |
1854,1 |
- расходы бюджета на образование |
1198,1 |
1408,6 |
1586,6 |
- расходы бюджета на здравоохранение и спорт |
380,7 |
485,1 |
515,3 |
- расходы бюджета на социальную политику |
106,5 |
53,3 |
105,7 |
- расходы на общегосударственные вопросы |
283,4 |
358,7 |
388,7 |
16. Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. кв. м |
2451,9 |
2457,0 |
2470,0 |
в том числе по видам собственности: |
|
|
|
- граждан |
|
|
1559,5 |
- юридических лиц |
|
|
341,4 |
- государственная |
|
|
30,6 |
- муниципальная |
|
|
534,8 |
- другая |
|
|
3,7 |
1.2. Характеристика и анализ состояния топливно-энергетического комплекса
Согласно статистической информации топливно-энергетический комплекс муниципального образования "Город Магадан" характеризуется следующими показателями:
Показатели |
г. Магадан |
Котельные, (ед.) |
11 |
Мощность, (Гкал/час) |
110,5 |
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), (км) |
227,3 |
Тепловые насосные станции, (ед.) |
2 |
Центральные тепловые пункты, (ед.) |
11 |
Водозаборы, (ед.) |
10 |
Насосные станции водопровода, (ед.) |
10 |
Очистные сооружения водопровода, (ед.) |
|
Водопроводные сети, (км) |
231,5 |
Канализационные насосные станции, (ед.) |
5 |
Очистные сооружения канализации, (ед.) |
2 |
Канализационные сети, (км) |
177,4 |
Электрические сети, (км) |
1425,6 |
Трансформаторные подстанции, (ед.) |
286 |
Постановлением Мэрии города Магадана от 9 февраля 2016 г. N 323 в подраздел 1.2 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
Теплоснабжение
Тепловую энергию потребителям города Магадана поставляет Магаданская теплоэлектроцентраль, теплоснабжение микрорайонов Марчекан, Нагаева, районов Новая Веселая, Авиатор, Радист, Дукча, Снежный, Снежная Долина осуществляется от 11 котельных муниципального унитарного предприятия города Магадана "Магадантеплосеть".
На конец 2009 года теплоэнергию населению и объектам социальной сферы отпускали 13 источников теплоснабжения суммарной мощностью 603 Гкал/час. В замене нуждаются 44% паровых котлов.
В 2009 году производство тепловой энергии предприятиями, снабжающими население и бюджетные учреждения тепловой энергией и горячей водой, составило 1403 тыс. Гкал.
Всего отпущено тепловой энергии потребителям 1059 тыс. Гкал, в том числе населению - 805 тыс. Г кал.
Тепловая энергия транспортируется по сетям и распределяется потребителям через одиннадцать тепловых пунктов муниципального унитарного предприятия города Магадана "Магадантеплосеть". Часть предприятий используют собственную систему теплоснабжения с электрическими котлами или котлами на жидком топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 227,3 км, в том числе ветхих - 108,44 км (47,7%). Потери тепловой энергии составили 24% от общего количества произведенной тепловой энергии.
В целях экономии энергоресурсов, увеличения коэффициента полезного действия и рационального использования коммунальных ресурсов, улучшения гидравлического режима сети, увеличения срока службы насосного оборудования в программу должны быть включены мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий, автоматизации отдельных этапов производства и передачи коммунальных ресурсов.
Реализация нового строительства обуславливает необходимость строительства новых тепловых сетей для подключения новых объектов.
Для реализации принятой в городе схемы развития системы теплоснабжения, в том числе для подключения новых потребителей и для повышения качества теплоснабжения уже подключенных потребителей (поддержание требуемой температуры воды в сетях, бесперебойность работы), необходимы мероприятия по расширению мощности магистральных трубопроводов и повышению мощности Магаданской теплоэлектроцентрали. Требуется модернизация с увеличением диаметров тепловых магистралей N 1-3, модернизация тракта топливоподачи, строительство тепловой магистрали "Нагаевская".
Электроснабжение
Электроснабжение муниципального образования "Город Магадан" осуществляется от Магаданской теплоэлектроцентрали и Колымской гидроэлектростанции. В городе эксплуатируются 21 понизительная подстанция, 265 трансформаторных подстанций и 1425,6 км электрических сетей, в том числе 162,7 км сетей наружного освещения. Износ трансформаторных подстанций составляет более 65%, протяженность ветхих электрических сетей составляет 366,4 км (25,7%).
В связи с высокой степенью износа для надежного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми категориями надежности электроснабжения необходимо включение в программу комплексного развития мероприятий по модернизации электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач.
Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов городской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых трансформаторных подстанций и монтажу новых электрических сетей. Также для обеспечения подключения новых потребителей необходимо провести мероприятия по строительству новых распределительных пунктов и монтажу линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок.
В целях повышения эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии необходимо установить автоматические системы управления трансформаторных подстанций.
Водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании
Основным источником водоснабжения муниципального образования "Город Магадан" являются два искусственных водохранилища на реке Каменушке, пополняемых снеговыми, дождевыми и грунтовыми водами.
Отдаленные поселки снабжаются водой из рек или артезианских скважин. На всех водозаборах отсутствуют необходимые водоочистные сооружения, проводится обеззараживание воды соединениями хлора. Сточные воды проходят только механическую очистку на четырех очистных сооружениях и сбрасываются в море.
В 2009 году в городе функционировало 10 водозаборов с установленной производственной мощностью 221 тыс. куб. метров в сутки. Протяженность водопроводных сетей составила 231,5 км, из них 182 км (79%) нуждаются в замене. В водопроводную сеть города было подано 16,9 млн. куб. метров воды, которую подавали 10 насосных станций 1-го подъема с установленной производственной мощностью 18,6 тыс. куб. метров в сутки. Из них населению и бюджетным учреждениям отпущено 14,5 млн. куб. метров воды, что выше уровня 2008 года на 5%.
В среднем за сутки населению отпускалось 36,6 тыс. куб. метров воды, бюджетным учреждениям - 3,1 тыс. куб. метров. На каждого жителя в 2009 году на личные и коммунально-бытовые нужды пришлось 373 литра в сутки. Высокий уровень расхода воды объясняется как техническим состоянием водопроводных систем (потери составили 8% от общего объема поданной в сеть воды), так и нерациональным ее использованием самими потребителями.
Протяженность канализационных сетей составляет 177,4 км, из них 57% нуждается в замене. Пропуск сточных вод через канализационную сеть снизился по сравнению с уровнем 2008 года на 4,7% и составил 14,3 млн. куб. метров. Полную биологическую очистку прошли только 4% стоков, пропущенных через очистные сооружения. Около 13% канализационных стоков выливалось в водоемы не очищенными. Перекачку стоков осуществляют 5 канализационных насосных станций.
В целях повышения надежности и сроков эксплуатации сетевого хозяйства предполагается постепенный переход на трубопроводы из полимерных материалов.
В связи с несоответствием качества воды на отдельных водозаборах требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 требуется включение в программу мероприятий по строительству водопроводных станций очистки питьевой воды.
Из-за отсутствия системы полной очистки сточных вод, сбрасываемых в прибрежную акваторию Охотского моря, необходимо осуществить строительство комплекса очистных сооружений и канализационных сооружений по перекачке сточных вод от жилищного фонда в микрорайоне Нагаево к городским очистным сооружениям.
В целях реализации мероприятий по устранению случаев замерзания воды в холодный период года в дворовых сетях оптимальным решением в условиях города Магадана представляется прокладка трубопроводов с повышенной тепловой защитой.
Реализация нового строительства кроме необходимости строительства новых водопроводных и канализационных сетей для подключения новых объектов, обуславливает необходимость расширения мощности существующих объектов водоснабжения, строительства дополнительных магистралей для перераспределения нагрузок на сети и водозаборы.
Возобновляемые и местные источники энергии.
Производство электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, а также с применением возобновляемых источников для отопления и горячего водоснабжения в городе Магадане не осуществляется.
Постановлением Мэрии города Магадана от 7 февраля 2013 г. N 476 таблица раздела 1 настоящего приложения изложена в новой редакции
Топливно-энергетический баланс и потенциал повышения энергоэффективности и энергосбережения
Показатель |
Единицы измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Установленная мощность: |
МВт |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
- тепловых электростанции |
|
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
- гидроэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизельэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Располагаемая мощность: |
МВт |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
- тепловых электростанций |
|
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
- гидроэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизельэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочая мощность: |
МВт |
88,6 |
86 |
89 |
89 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
- тепловых электростанций |
|
88,6 |
86 |
89 |
89 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
- гидроэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизельэлектростанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственное потребление мощности: |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тепловыми электростанциями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- гидроэлектростанциями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо-переток мощности |
МВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выработка электроэнергии - всего |
млн. кВт ч |
103,42 |
101,77 |
96,33 |
96,33 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тепловыми электростанциями |
|
103,42 |
101,77 |
96,33 |
96,33 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
- гидроэлектростанциями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизельэлектростанциями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии на собственные нужды - всего |
млн. кВт ч |
60,35 |
61,17 |
61,33 |
61,33 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на производство электроэнергии |
млн. кВт ч |
13,03 |
11,73 |
11,45 |
11,45 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
- то же в % к выработке электроэнергии |
% |
12,59 |
11,53 |
11,88 |
11,88 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
- на производство теплоэнергии |
млн. кВт ч |
47,32 |
49,44 |
49,88 |
49,88 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
- то же в кВт. ч/Гкал |
кВт. ч/Гкал |
44,5 |
47,53 |
47,49 |
47,49 |
46,4 |
42,1 |
42,1 |
42,1 |
42,1 |
Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо-переток): |
млн. кВт ч |
43,07 |
40,6 |
35,0 |
35,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) на ОРЭМ |
млн. кВт ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) по прямым договорам |
млн. кВт ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) на региональный рынок |
млн. кВт ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отпуск теплоэнергии: |
тыс. Гкал |
1216,2 |
1196,5 |
1206,7 |
1202,4 |
1308,9 |
1428,9 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
- с коллекторов электростанций |
|
1063,3 |
1040,1 |
1050,5 |
1050,5 |
1157 |
1277 |
1294,2 |
1294,2 |
1294,2 |
- котельными |
|
152,9 |
156,4 |
156,2 |
151,9 |
151,9 |
151,9 |
155,8 |
155,8 |
155,8 |
Потери в тепловых сетях |
тыс. Гкал |
342,7 |
344,1 |
338,6 |
338,4 |
369,6 |
396,9 |
396,9 |
396,9 |
396,9 |
То же в % от отпуска тепла |
% |
28,2 |
28,7 |
28,1 |
28,1 |
28,2 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
Полезный отпуск теплоэнергии: |
тыс. Гкал |
1054,5 |
1047,7 |
1054,7 |
1054,7 |
1133,0 |
1226,0 |
1226,0 |
1226,0 |
1226,0 |
- с коллекторов электростанций |
|
925,8 |
912,8 |
925,7 |
925,5 |
1004 |
1097 |
1097 |
1097 |
1097 |
- котельными |
|
128,65 |
134,9 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
Потребность в топливе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) условное топливо |
тыс. т у.т. |
234,19 |
226,54 |
223,13 |
223,13 |
247,4 |
268,5 |
268,5 |
268,5 |
268,5 |
б) натуральное топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уголь |
тыс. т. |
263,7 |
265,99 |
264,8 |
264,8 |
296,4 |
323,5 |
323,5 |
323,5 |
323,5 |
жидкое топливо |
тыс. т. |
19,53 |
15,4 |
13,54 |
13,54 |
13,54 |
13,54 |
13,54 |
13,54 |
13,54 |
Постановлением Мэрии города Магадана от 21 марта 2016 г. N 682 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
2. Цель и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 15% к 2017 году по отношению к 2007 году;
- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой энергии, электрической энергии, начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;
- проведение энергетического обследования зданий, строений и сооружений;
- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- создание системы контроля за энергопотреблением, в том числе за счет:
а) установки приборов учета и автоматики регулирования тепла в зданиях, сооружениях и иных объектах, используемых для размещения организаций и учреждений бюджетной сферы;
б) установки приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в жилых домах.
Основными задачами Программы являются:
реализация организационных, нормативных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики муниципального образования "Город Магадан" за счет использования потенциала энергосбережения;
- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла, воды и электроэнергии в отраслях экономики, бюджетной сферы и в жилищно-коммунальном комплексе;
- снижение потерь в электрических и тепловых сетях;
- создание условий для привлечения инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий;
- повышение энергоэффективности в частном секторе жилищно-коммунального хозяйства на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения;
- улучшение экологических показателей среды обитания;
- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан.
Конечной задачей Программы является подготовка источников,
передаточных линий и потребителей энергии к ее эффективному использованию путем подготовки их к повсеместной установке средств учета, контроля и регулирования. Программа включает в себя обобщенные мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования электроэнергии, тепла и воды, вырабатываемых или передаваемых коммунальными предприятиями всем потребителям города независимо от принадлежности.
3. Сроки (этапы) реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы предполагается провести в период 2010 - 2017 годы и осуществить в два этапа:
I этап-2010-2011 годы;
II этап-2012-2017 годы
На I этапе будут осуществляться меры, направленные на установку приборов учета, проведение энергетических обследований зданий и сооружений объектов бюджетной сферы, заключение энергосервисных договоров, обучение лиц, ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реконструкция тепловых сетей с применением труб в пенополиуретановой оболочке, а также подготовка мероприятий по реконструкции котельных и объектов коммунальной энергетики, в том числе меры:
- по надежному топливо- и энергоснабжению в муниципальном образовании "Город Магадан" в осенне-зимние периоды;
- оснащения жилищного фонда приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов и подготовку к реализации высокоэффективных, быстроокупаемых и малозатратных энергосберегающих проектов.
На II этапе главными задачами являются:
- проведение энергетических обследований многоквартирных домов, обучение лиц, ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в управляющих организациях;
- максимально возможное ускорение обновления материально- технической базы;
- реконструкция существующих котельных, локальных источников выработки электроэнергии и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий при производстве и передаче тепловой и электрической энергий.
4. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы
Постановлением Мэрии города Магадана от 1 августа 2017 г. N 2344 в пункт 4.1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
4.1. Общие сведения для расчета целевых показателей Программы
Постановлением Мэрии города Магадана от 6 июля 2017 г. N 2041 в пункт 4.2 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
4.2. Расчет целевых показателей Программы
5. Нормативное правовое обеспечение Программы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261 - ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях реализации Программы в период 2010 - 2014 годы необходимо разработать и принять следующие нормативные правовые акты:
N |
Наименование нормативно-правого акта |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
1 |
Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана |
До 1 апреля 2011 года |
2 |
Об утверждении графика проведения первого обязательного энергетического обследования зданий и сооружений бюджетных учреждений |
Департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана |
До 1 октября 2010 года |
3 |
Об утверждении графика проведения первого обязательного энергетического обследования многоквартирных домов |
Департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана |
До 1 октября 2010 года |
Постановлением Мэрии города Магадана от 23 декабря 2013 г. N 5520 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
6. Финансирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Финансирование мероприятий программы в части, касающейся отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Магадана и казенных учреждений производится в пределах лимитов бюджетных обязательств. Финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений осуществляется в виде субсидий на иные цели.
Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов (далее - ОДПУ) производится в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством. Финансирование мероприятий Программы по оснащению многоквартирных домов ОДПУ энергетических ресурсов (тепловой энергии и воды) осуществляется за счет иных источников финансирования и средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", предоставляемых в виде субсидий. Порядок предоставления субсидий разрабатывается департаментом ЖКХ и КИ и утверждается постановлением мэрии города Магадана.
7. Система управления Программой
В целях разграничения полномочий и ответственности различных уровней управления по реализации Программы и оптимального распределения функций и обязанностей между всеми ее участниками предлагается следующая система:
Мероприятие |
Ответственные исполнители |
Срок реализации |
|
1. |
Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в муниципальном жилищном фонде приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета) |
Управляющие организации, Комитет по финансам мэрии города Магадана, департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии г. Магадана |
поэтапно, с 1 января 2011 г. |
2. |
Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
Комитет по финансам мэрии города Магадана, бюджетные учреждения города Магадана |
с 1 января 2011 г. |
3. |
Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |
Управление материально-технического обеспечения и муниципального заказа, бюджетные учреждения |
с 1 июля 2010 г. |
4. |
Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме |
Департамент ЖКХ и КИ, с участием органов местного самоуправления |
2010 год |
5. |
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 г. |
Комитет по финансам мэрии города Магадана, комитет экономического развития мэрии города Магадана, бюджетные учреждения |
ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
6. |
Мониторинг реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры |
с 1 августа 2010 г. |
7. |
Предоставление отчетности в Федеральные органы власти о реализации Программы на территории муниципального образования г. Магадана по формам и в указанные сроки |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, с участием органов местного самоуправления и предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Постоянно с 01 июля 2010 года |
Постановлением Мэрии города Магадана от 20 января 2014 г. N 105 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
8. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Результат к 2017 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Энергоемкость валового муниципального продукта |
кг.у.т./ тыс. руб. |
2,11 |
2 |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
3 |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
4 |
Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
% |
100 |
5 |
Снижение объемов потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях относительно 2009 года |
% |
15 |
6 |
Снижение объемов потребления тепловой энергии в бюджетных учреждениях относительно 2009 года |
% |
15 |
7 |
Снижение объемов потребления воды в бюджетных учреждениях относительно 2009 года |
% |
15 |
8 |
Число бюджетных учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
% |
100 |
9 |
Число многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
шт. |
986 |
10 |
Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе многоквартирных домов |
% |
100 |
Постановлением Мэрии города Магадана от 1 августа 2017 г. N 2344 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
9. Система программных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010 - 2017 годы"
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Количество |
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||||
1. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы | ||||||||||||||
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению | ||||||||||||||
1.1.1. |
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
единиц |
134 |
22117,082 |
0,000 |
11567,300 |
7564,395 |
2284,370 |
354,100 |
247,917 |
99,000 |
0,000 |
всего |
Учреждения бюджетной сферы |
21581,484 |
0,000 |
11567,300 |
7028,797 |
2284,370 |
354,100 |
247,917 |
99,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
535,598 |
0,000 |
0,000 |
535,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
535,598 |
0,000 |
0,000 |
535,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.1.1.1. |
Департамент образования |
единиц |
58 |
9469,469 |
|
4650,000 |
4650,000 |
169,469 |
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
9469,469 |
|
4650,000 |
4650,000 |
169,469 |
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.1.2. |
Управление здравоохранения |
единиц |
2 |
1076,000 |
|
1076,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление здравоохранения |
1076,000 |
|
1076,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.3. |
Управление культуры |
единиц |
13 |
1654,862 |
|
800,000 |
854,862 |
|
|
|
|
|
всего |
Управление культуры |
1654,862 |
|
800,000 |
854,862 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
единиц |
6 |
469,600 |
|
115,500 |
99,000 |
|
255,100 |
0,000 |
0,000 |
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
469,600 |
|
115,500 |
99,000 |
|
255,100 |
0,000 |
0,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.5. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
единиц |
12 |
3000,100 |
|
2900,100 |
100,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
3000,100 |
|
2900,100 |
100,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.1.6. |
МУП "Социальные бани" |
единиц |
3 |
236,400 |
|
|
236,400 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
МУП "Социальные бани" |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
236,400 |
|
|
236,400 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
236,400 |
|
|
236,400 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.1.1.7. |
Департамент САТЭК |
единиц |
18 |
2071,100 |
|
1871,100 |
200,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
2071,100 |
|
1871,100 |
200,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.1.8. |
Департамент ЖКХ |
единиц |
2 |
362,959 |
|
|
362,959 |
|
|
|
|
|
всего |
Департамент ЖКХ |
362,959 |
|
|
362,959 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.9. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
единиц |
3 |
198,000 |
|
|
198,000 |
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
198,000 |
|
|
198,000 |
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.1.10. |
Мэрия г. Магадана |
единиц |
2 |
334,600 |
|
154,600 |
180,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Мэрия г. Магадана |
334,600 |
|
154,600 |
180,000 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.11. |
Управление ГО и ЧС |
единиц |
6 |
150,000 |
|
|
150,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление ГО и ЧС |
150,000 |
|
|
150,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.1.12. |
ЦДС ГПТ |
единиц |
1 |
200,000 |
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
всего |
ЦДС ГПТ |
200,000 |
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.13. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
единиц |
3 |
133,000 |
|
|
34,000 |
|
99,000 |
|
|
|
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
133,000 |
|
|
34,000 |
|
99,000 |
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.14. |
Администрация пос. Сокол |
единиц |
1 |
99,988 |
|
|
99,988 |
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Сокол |
99,988 |
|
|
99,988 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.15. |
Администрация пос. Уптар |
единиц |
1 |
99,988 |
|
|
99,988 |
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Уптар |
99,988 |
|
|
99,988 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.16. |
МУП "Социальная прачечная" |
единиц |
2 |
199,209 |
|
|
199,209 |
|
|
|
|
|
всего |
МУП "Социальная прачечная" |
199,209 |
|
|
199,209 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
199,209 |
|
|
199,209 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.1.1.17. |
МУП "Городская реклама и информация" |
единиц |
1 |
99,989 |
|
|
99,989 |
|
|
|
|
|
всего |
МУП "Городская реклама и информация" |
99,989 |
|
|
99,989 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
99,989 |
|
|
99,989 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.1.1.а |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2012 году работы по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
тыс. руб. |
2114,901 |
2114,901 |
|
|
|
2114,901 |
|
|
|
|
всего |
Учреждения бюджетной сферы |
2114,901 |
|
|
|
2114,901 |
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.а.1. |
Департамент образования |
тыс. руб. |
1915,692 |
1915,692 |
|
|
|
1915,692 |
|
|
|
|
всего |
Департамент образования |
1915,692 |
|
|
|
1915,692 |
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.а.2. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб. |
199,209 |
199,209 |
|
|
|
199,209 |
|
|
|
|
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
199,209 |
|
|
|
199,209 |
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.б |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
тыс. руб. |
47,917 |
47,917 |
|
|
|
|
|
47,917 |
|
|
всего |
Учреждения бюджетной сферы |
47,917 |
|
|
|
|
|
47,917 |
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.б.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб. |
47,917 |
47,917 |
|
|
|
|
|
47,917 |
|
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
47,917 |
|
|
|
|
|
47,917 |
|
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.в |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
тыс. руб. |
99,000 |
99,000 |
|
|
|
|
|
|
99,000 |
|
всего |
Учреждения бюджетной сферы |
99,000 |
|
|
|
|
|
|
99,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.1.1.в.1 |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб. |
99,000 |
99,000 |
|
|
|
|
|
|
99,000 |
|
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
99,000 |
|
|
|
|
|
|
99,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.1.2. |
Заключение энергосервисных договоров, всего |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.2.1. |
Департамент образования |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.1.2.2. |
Управление здравоохранения |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Управление здравоохранения |
1.1.2.3. |
Управление культуры |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Управление культуры |
1.1.2.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
1.1.2.5. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
1.1.2.6. |
Департамент САТЭК |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Департамент САТЭК |
1.1.2.7. |
Департамент ЖКХ |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Департамент ЖКХ |
1.1.2.8. |
Мэрия г. Магадана |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Мэрия г. Магадана |
1.1.2.9. |
Администрация пос. Сокол |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Администрация пос. Сокол |
1.1.2.10. |
Администрация пос. Уптар |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Администрация пос. Уптар |
1.1.2.11. |
УВД г. Магадана |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
УВД г. Магадана |
1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению | ||||||||||||||
Электроэнергия | ||||||||||||||
1.2.1. |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой электрической энергии, всего |
единиц |
100 |
1325,15 |
0,000 |
1208,800 |
48,350 |
0,000 |
31,000 |
0,000 |
37,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
1229,850 |
0,000 |
1113,500 |
48,350 |
0,000 |
31,000 |
0,000 |
37,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
95,300 |
0,000 |
95,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
95,300 |
0,000 |
95,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.2.1.1. |
Департамент образования |
единиц |
44 |
599,300 |
|
599,300 |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
599,300 |
|
599,300 |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.1.2. |
Управление здравоохранения |
единиц |
10 |
183,400 |
|
183,400 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление здравоохранения |
183,400 |
|
183,400 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.3. |
Управление культуры |
единиц |
9 |
44,900 |
|
44,900 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление культуры |
44,900 |
|
44,900 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
единиц |
2 |
19,600 |
|
13,600 |
|
|
|
|
6,000 |
0,00 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
19,600 |
|
13,600 |
|
|
|
|
6,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.1.5. |
Департамент САТЭК |
единиц |
9 |
197,200 |
|
149,800 |
47,400 |
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
129,100 |
|
81,700 |
47,400 |
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
68,100 |
|
68,100 |
0,000 |
|
|
|
|
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
68,100 |
|
68,100 |
0,000 |
|
|
|
|
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.2.1.6. |
Департамент ЖКХ |
единиц |
2 |
95,300 |
|
95,300 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Департамент ЖКХ |
68,100 |
|
68,100 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
27,200 |
|
27,200 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
27,200 |
|
27,200 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.1.7. |
Мэрия г. Магадана |
единиц |
2 |
81,700 |
|
81,700 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Мэрия г. Магадана |
81,700 |
|
81,700 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.8. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
единиц |
6 |
31,000 |
|
|
|
|
31,000 |
|
|
|
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
31,000 |
|
|
|
|
31,000 |
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.9. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
единиц |
16 |
0,950 |
|
|
0,950 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
0,950 |
|
|
0,950 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.1.10. |
УВД г. Магадана |
единиц |
1 |
40,800 |
|
40,800 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
40,800 |
|
40,800 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.а |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемой электрической энергии |
тыс. руб. |
31,000 |
31,000 |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
|
всего |
Бюджетные учреждения |
31,000 |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.2.1.а.1 |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб. |
31,000 |
31,000 |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
|
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
31,000 |
|
|
|
|
|
|
31,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.2.2. |
Перекладка (реконструкция) электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, всего |
тыс. руб. |
1621,106 |
1621,106 |
0,000 |
1385,700 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85,406 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
1621,106 |
0,000 |
1385,700 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85,406 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб. |
1421,106 |
1421,106 |
|
1335,700 |
|
|
|
|
85,406 |
0,000 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
1421,106 |
|
1335,700 |
|
|
|
|
85,406 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.2. |
УВД г. Магадана |
тыс. руб. |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.2.3. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб. |
150,000 |
150,000 |
|
|
150,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
150,000 |
|
|
150,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.4. |
Департамент образования |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.5. |
Управление культуры |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление культуры |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.6. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.7. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.8. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.2.9. |
Администрация пос. Уптар |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Администрация пос. Уптар |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3. |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий: |
тыс. руб. |
10294,217 |
10294,217 |
0,000 |
4558,300 |
5174,701 |
408,000 |
40,192 |
0,000 |
113,024 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
10294,217 |
0,000 |
4558,300 |
5174,701 |
408,000 |
40,192 |
0,000 |
113,024 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.1. |
Департамент образования |
тыс. руб. |
5939,000 |
5939,000 |
|
2970,000 |
2969,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
5939,000 |
|
2970,000 |
2969,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.2. |
Управление здравоохранения |
тыс. руб |
300,000 |
300,000 |
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление здравоохранения |
300,000 |
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.3.3. |
Управление культуры |
тыс. руб |
1454,727 |
1454,727 |
|
832,400 |
622,327 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление культуры |
1454,727 |
|
832,400 |
622,327 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб |
308,024 |
308,024 |
|
195,000 |
|
|
|
|
113,024 |
0,000 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
308,024 |
|
195,000 |
|
|
|
|
113,024 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.5. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб |
359,850 |
359,850 |
|
33,400 |
326,450 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
359,850 |
|
33,400 |
326,450 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.6. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
1242,565 |
1242,565 |
|
47,100 |
1155,273 |
|
40,192 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
1242,565 |
|
47,100 |
1155,273 |
|
40,192 |
0,000 |
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.7. |
Департамент ЖКХ |
тыс. руб |
50,391 |
50,391 |
|
29,400 |
20,991 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
50,391 |
|
29,400 |
20,991 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.8. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
тыс. руб |
49,990 |
49,990 |
|
|
49,990 |
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
49,990 |
|
|
49,990 |
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.9. |
Мэрия г. Магадана |
тыс. руб |
139,670 |
139,670 |
|
109,000 |
30,670 |
|
|
|
|
|
всего |
Мэрия г. Магадана |
139,670 |
|
109,000 |
30,670 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.3.10. |
УВД г. Магадана |
тыс. руб |
42,000 |
42,000 |
|
42,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
42,000 |
|
42,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.3.а. |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2012 году работы по повышению энергетической эффективности систем освещения зданий: |
тыс. руб. |
408,000 |
408,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
408,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
408,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
408,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.3.а.1. |
Департамент образования |
тыс. руб. |
408,000 |
408,000 |
|
|
|
408,000 |
|
|
|
|
всего |
Департамент образования |
408,000 |
|
|
|
408,000 |
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.4. |
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |
тыс. руб |
324,623 |
324,623 |
0,000 |
220,000 |
78,623 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
324,623 |
0,000 |
220,000 |
78,623 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб |
196,800 |
196,800 |
|
120,000 |
50,800 |
|
|
|
26,000 |
0,000 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
196,800 |
|
120,000 |
50,800 |
|
|
|
26,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.2. |
Управление культуры |
тыс. руб |
7,811 |
7,811 |
|
|
7,811 |
|
|
|
|
|
всего |
Управление культуры |
7,811 |
|
|
7,811 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.4.3. |
Администрация пос. Сокол |
тыс. руб |
20,012 |
20,012 |
|
|
20,012 |
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Администрация пос. Сокол |
20,012 |
|
|
20,012 |
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.4. |
УВД г. Магадана |
тыс. руб |
100,000 |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.4.5. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.6. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.7. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.4.8. |
Департамент ЖКХ |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||
1.2.5. |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых тепловой энергии и горячей воды, всего |
единиц |
433 |
22652,940 |
0,000 |
22390,300 |
262,640 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
21014,640 |
0,000 |
20752,000 |
262,640 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1638,300 |
0,000 |
1638,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
1638,300 |
0,000 |
1638,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.2.5.1. |
Департамент образования |
единиц |
47 |
14080,000 |
|
14080,000 |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
14080,000 |
|
14080,000 |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.5.2. |
Управление здравоохранения |
единиц |
139 |
2297,300 |
|
2297,300 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление здравоохранения |
2297,300 |
|
2297,300 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.5.3. |
Управление культуры |
единиц |
10 |
108,900 |
|
108,900 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление культуры |
108,900 |
|
108,900 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.5.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
единиц |
78 |
939,050 |
|
791,500 |
147,550 |
|
|
|
|
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
939,050 |
|
791,500 |
147,550 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.5.5. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
единиц |
22 |
688,700 |
|
628,700 |
60,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
688,700 |
|
628,700 |
60,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.5.6. |
Департамент САТЭК |
единиц |
24 |
2314,100 |
|
2314,100 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Департамент САТЭК |
932,500 |
|
932,500 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1381,600 |
|
1381,600 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
1381,600 |
|
1381,600 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.5.7. |
Департамент ЖКХ |
единиц |
8 |
495,000 |
|
486,500 |
8,500 |
|
|
|
|
|
всего |
Департамент ЖКХ |
258,500 |
|
250,000 |
8,500 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
236,500 |
|
236,500 |
0,000 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
236,500 |
|
236,500 |
0,000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.5.8. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
единиц |
3 |
146,560 |
|
100,300 |
46,260 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
146,560 |
|
100,300 |
46,260 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.5.9. |
Мэрия г. Магадана |
единиц |
9 |
1472,130 |
|
1471,800 |
0,330 |
|
|
|
|
|
всего |
Мэрия г. Магадана |
1472,130 |
|
1471,800 |
0,330 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.5.10. |
Администрация пос. Сокол |
единиц |
1 |
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Сокол |
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.5.11. |
Администрация пос. Уптар |
единиц |
1 |
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Уптар |
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
10,100 |
|
10,100 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.5.12. |
УВД г. Магадана |
единиц |
91 |
91,000 |
|
91,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
91,000 |
|
91,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.5.13. |
Управление ГО и ЧС |
единиц |
0 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление ГО и ЧС |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6. |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, тыс. рублей |
тыс. руб |
2137,218 |
2137,218 |
0,000 |
809,100 |
552,600 |
0,000 |
399,900 |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
2137,218 |
0,000 |
809,100 |
552,600 |
0,000 |
399,900 |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб |
1209,000 |
1209,000 |
|
809,100 |
|
|
399,900 |
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
1209,000 |
|
809,100 |
|
|
399,900 |
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.2. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб |
552,600 |
552,600 |
|
|
552,600 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
552,600 |
|
|
552,600 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.3. |
Управление культуры |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление культуры |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.4. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.5. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.6. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.а. |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы по повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте |
тыс. руб. |
375,618 |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Учреждения бюджетной сферы |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
375,618 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.6.а.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб. |
375,618 |
375,618 |
|
|
|
|
|
375,618 |
|
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
375,618 |
|
|
|
|
|
375,618 |
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.7. |
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, всего |
тыс. руб |
570,339 |
570,339 |
0,000 |
0,000 |
570,339 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
570,339 |
0,000 |
0,000 |
570,339 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.7.1. |
Департамент образования |
тыс. руб |
570,339 |
570,339 |
|
|
570,339 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
570,339 |
|
|
570,339 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.7.2. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
Водоснабжение | ||||||||||||||
1.2.8. |
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой холодной воды |
единиц |
326 |
2873,450 |
0,000 |
2643,300 |
230,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
2765,450 |
0,000 |
2535,300 |
230,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
108,000 |
0,000 |
108,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
108,000 |
0,000 |
108,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
1.2.8.1. |
Департамент образования |
единиц |
37 |
333,000 |
|
333,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Департамент образования |
333,000 |
|
333,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.2. |
Управление здравоохранения |
единиц |
139 |
1251,000 |
|
1251,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление здравоохранения |
1251,000 |
|
1251,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.3. |
Управление культуры |
единиц |
9 |
70,600 |
|
70,600 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Управление культуры |
70,600 |
|
70,600 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
единиц |
73 |
549,550 |
|
396,900 |
152,650 |
|
|
|
|
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
549,550 |
|
396,900 |
152,650 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.5. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
единиц |
33 |
266,400 |
|
206,400 |
60,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
266,400 |
|
206,400 |
60,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.2.8.6. |
Департамент САТЭК |
единиц |
16 |
144,000 |
|
144,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Департамент САТЭК |
72,000 |
|
72,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
72,000 |
|
72,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
72,000 |
|
72,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.8.7. |
Департамент ЖКХ |
единиц |
3 |
62,500 |
|
54,000 |
8,500 |
|
|
|
|
|
всего |
Департамент ЖКХ |
44,500 |
|
36,000 |
8,500 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
18,000 |
|
18,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
18,000 |
|
18,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.8.8. |
Мэрия г. Магадана |
единиц |
4 |
88,400 |
|
88,400 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Мэрия г. Магадана |
88,400 |
|
88,400 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.9. |
Администрация пос. Сокол |
единиц |
1 |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Сокол |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.8.10. |
Администрация пос. Уптар |
единиц |
1 |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Уптар |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
9,000 |
|
9,000 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
1.2.8.11. |
УВД г. Магадана |
единиц |
9 |
81,000 |
|
81,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
УВД г. Магадана |
81,000 |
|
81,000 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.12. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
единиц |
1 |
9,000 |
|
|
9,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
9,000 |
|
|
9,000 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.2.8.13. |
Управление ГО и ЧС |
единиц |
0 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление ГО и ЧС |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3. Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, рекомендованные к выполнению по результатам энергетических обследований объектов | ||||||||||||||
1.3.1. |
Утепление ограждающих конструкций, в том числе замена оконных, дверных заполнений |
тыс. руб |
541,420 |
541,420 |
0,000 |
0,000 |
123,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
418,408 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
541,420 |
0,000 |
0,000 |
123,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
418,408 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.1. |
Администрация пос. Уптар |
тыс. руб |
75,012 |
75,012 |
|
|
75,012 |
|
|
|
0,000 |
|
всего |
Администрация пос. Уптар |
75,012 |
|
|
75,012 |
|
|
|
0,000 |
|
местный бюджет |
|||||
1.3.1.2. |
Администрация пос. Сокол |
тыс. руб |
48,000 |
48,000 |
|
|
48,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Администрация пос. Сокол |
48,000 |
|
|
48,000 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|||||
1.3.1.3. |
Департамент образования |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.4. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб |
298,408 |
298,408 |
|
|
|
|
|
|
298,408 |
|
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
298,408 |
|
|
|
|
|
|
298,408 |
|
местный бюджет |
|||||
1.3.1.5. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.6. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
тыс. руб |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
|
|
120,000 |
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
120,000 |
|
|
|
|
|
|
120,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.7. |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
МБУ "Автотранспортная база мэрии" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.8. |
Департамент ЖКХ |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.1.9. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2. |
Поверка (замена), эксплуатация приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов |
тыс. руб |
841,624 |
841,624 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
767,716 |
16,200 |
0,000 |
57,708 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
841,624 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
767,716 |
16,200 |
0,000 |
57,708 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.1. |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
тыс. руб |
73,908 |
73,908 |
|
|
|
|
16,200 |
|
57,708 |
0,000 |
всего |
Управление по делам молодежи и связям с общественностью |
73,908 |
|
|
|
|
16,200 |
|
57,708 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.2. |
Департамент образования |
тыс. руб |
767,716 |
767,716 |
|
|
|
767,716 |
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент образования |
767,716 |
|
|
|
767,716 |
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.3. |
Управление культуры |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Управление культуры |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.4. |
Департамент САТЭК |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент САТЭК |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.5. |
Управление по учету и распределению жилой площади |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Управление по учету и распределению жилой площади |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.6. |
Администрация пос. Сокол |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Администрация пос. Сокол |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
1.3.2.7. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
тыс. руб |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
всего |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
местный бюджет |
|||||
|
Всего учреждения бюджетной сферы |
|
|
65299,169 |
0,000 |
44782,800 |
14754,810 |
3460,086 |
841,392 |
623,535 |
836,546 |
0,000 |
всего |
Бюджетные учреждения |
62921,971 |
0,000 |
42941,200 |
14219,212 |
3460,086 |
841,392 |
623,535 |
836,546 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
2377,198 |
0,000 |
1841,600 |
535,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
2377,198 |
0,000 |
1841,600 |
535,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
II. Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности жилищного фонда | ||||||||||||||
2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | ||||||||||||||
2.1.1. |
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов |
единиц |
986 |
307780,000 |
|
|
60143,600 |
61984,700 |
61883,900 |
61883,900 |
0,000 |
61883,900 |
всего |
Управляющие организации, собственники помещений в МКД |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
307780,000 |
|
|
60143,600 |
61984,700 |
61883,900 |
61883,900 |
0,000 |
61883,900 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
307780,000 |
|
|
60143,600 |
61984,700 |
61883,900 |
61883,900 |
0,000 |
61883,900 |
внебюджетные источники |
|||||
2.1.2 |
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности |
единиц |
986 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Департамент ЖКХ, управляющие организации |
2.1.3 |
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
единиц |
986 |
3944,000 |
|
|
986,000 |
986,000 |
986,000 |
0,000 |
0,000 |
986,000 |
всего |
Управляющие организации, собственники помещений в МКД |
3944,000 |
|
|
986,000 |
986,000 |
986,000 |
0,000 |
0,000 |
986,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
3944,000 |
|
|
986,000 |
986,000 |
986,000 |
0,000 |
0,000 |
986,000 |
внебюджетные источники |
|||||
2.1.4 |
Распространение информации об установленных законодательством, об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ, ресурсоснабжающие организации |
2.1.5 |
Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление жилых домов и т.д.), пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ, управляющие организации, ресурсоснабжающие организации |
2.1.6 |
Заключение энергосервисных договоров |
единиц |
2958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации |
2.1.7 |
Проведение обследования внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов на предмет установки общедомовых приборов учета потребляемых энергетических ресурсов, единиц |
единиц |
986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации |
|
Итого: |
|
|
311724,000 |
0,000 |
0,000 |
61129,600 |
62970,700 |
62869,900 |
61883,900 |
0,000 |
62869,900 |
всего |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
311724,000 |
0,000 |
0,000 |
61129,600 |
62970,700 |
62869,900 |
61883,900 |
0,000 |
62869,900 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
311724,000 |
0,000 |
0,000 |
61129,600 |
62970,700 |
62869,900 |
61883,900 |
0,000 |
62869,900 |
внебюджетные источники |
|||||
2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | ||||||||||||||
Электроэнергия | ||||||||||||||
2.2.1 |
Оснащение жилых домов приборами учета используемой электрической энергии (частный сектор) |
единиц |
1450 |
3625,000 |
|
3625,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
Собственники жилых домов, энергоснабжающие организации |
3625,000 |
|
3625,000 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
3625,000 |
|
3625,000 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.2 |
Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой электрической энергии |
единиц |
986 |
13429,300 |
13429,300 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
Управляющие организации, собственники помещении в МКД |
13429,300 |
13429,300 |
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
13429,300 |
13429,300 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.3 |
Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета используемой электрической энергии |
единиц |
2 |
4,162 |
|
|
4,162 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
4,162 |
|
|
4,162 |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
2.2.4 |
Повышение энергетической эффективности систем освещения мест общего пользования в многоквартирных домах |
тыс. руб. |
37280,0 |
37280,000 |
|
|
7480,000 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
всего |
Управляющие организации, собственники помещений в МКД |
37280,000 |
|
|
7480,000 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
37280,000 |
|
|
7480,000 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
внебюджетные источники |
|||||
|
Итого: |
|
|
54338,462 |
13429,300 |
3625,000 |
7484,162 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
всего |
|
4,162 |
0,000 |
0,000 |
4,162 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
54334,300 |
13429,300 |
3625,000 |
7480,000 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
54334,000 |
13429,300 |
3625,000 |
7480,000 |
7480,000 |
7440,000 |
7440,000 |
0,000 |
7440,000 |
внебюджетные источники |
|||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||
2.2.5 |
Оснащение жилых домов приборами учета используемых тепловой энергии и горячей воды (частный сектор) |
единиц |
1450 |
328276,000 |
|
|
328276,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Собственники жилых помещений, теплоснабжающие организации |
328276,000 |
|
|
328276,000 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
328276,000 |
|
|
328276,000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.6 |
Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых тепловой энергии, горячей и холодной воды |
единиц |
1467 |
954408,331 |
|
25000,000 |
108793,258 |
266180,000 |
165413,000 |
161631,000 |
0,000 |
227391,073 |
всего |
Собственники помещений в МКД; лица, осуществляющие управление МКД; ресурсоснабжающие организации |
99462,749 |
|
25000,000 |
28793,258 |
29349,000 |
8282,000 |
8038,491 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
854945,582 |
|
0,000 |
80000,000 |
236831,000 |
157131,000 |
153592,509 |
0,000 |
227391,073 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
228136,006 |
|
0,000 |
80000,000 |
16873,906 |
69134,000 |
60000,000 |
0,000 |
2128,100 |
областной бюджет |
|||||
626809,576 |
|
0,000 |
0,000 |
219957,094 |
87997,000 |
93592,509 |
0,000 |
225262,973 |
внебюджетные источники |
|||||
2.2.7 |
Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета используемых тепловой энергии и горячей воды |
единиц |
60 |
285,761 |
|
|
2,919 |
|
|
197,036 |
85,806 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
285,761 |
|
|
2,919 |
|
|
197,036 |
85,806 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
2.2.7.а |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2016 году работы по оснащению муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета используемых тепловой энергии и горячей воды |
единиц |
27 |
85,806 |
|
|
|
|
|
|
|
85,806 |
всего |
Департамент ЖКХ |
85,806 |
|
|
|
|
|
|
|
85,806 |
местный бюджет |
|||||
2.2.8 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте |
кв. м. |
39272 |
106446,000 |
|
|
26237,000 |
26583,000 |
26813,000 |
26813,000 |
|
|
всего |
Управляющие организации, собственники помещений в МКД |
106446,000 |
|
|
26237,000 |
26583,000 |
26813,000 |
26813,000 |
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
106446,000 |
|
|
26237,000 |
26583,000 |
26813,000 |
26813,000 |
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.9 |
Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах |
тыс. руб. |
760,000 |
760,000 |
50,000 |
100,000 |
100,000 |
150,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
всего |
Управляющие организации |
760,000 |
50,000 |
100,000 |
100,000 |
150,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
760,000 |
50,000 |
100,000 |
100,000 |
150,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.10 |
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления, стояков в многоквартирных домах |
единиц |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
всего |
Управляющие организации, теплоснабжающие организации |
|
Итого: |
|
|
1390261,898 |
50,000 |
25100,000 |
463409,177 |
292913,000 |
192406,000 |
188821,036 |
85,806 |
227476,879 |
всего |
|
99834,316 |
0,000 |
25000,000 |
28796,177 |
29349,000 |
8282,000 |
8235,527 |
85,806 |
85,806 |
местный бюджет |
|||||
1290427,582 |
50,000 |
100,000 |
434613,000 |
263564,000 |
184124,000 |
180585,509 |
0,000 |
227391,073 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
228136,006 |
0,000 |
0,000 |
80000,000 |
16873,906 |
69134,000 |
60000,000 |
0,000 |
2128,100 |
областной бюджет |
|||||
1062291,576 |
50,000 |
100,000 |
354613,000 |
246690,094 |
114990,000 |
120585,509 |
0,000 |
225262,973 |
внебюджетные источники |
|||||
Водоснабжение | ||||||||||||||
2.2.11 |
Оснащение жилых домов приборами учета используемой воды (частный сектор) |
единиц |
1450 |
13050,000 |
|
|
13050,000 |
|
|
|
|
|
всего |
Собственники жилых домов (частный сектор) |
13050,000 |
|
|
13050,000 |
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
13050,000 |
|
|
13050,000 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
2.2.12 |
Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета используемой холодной воды |
единиц |
60 |
285,761 |
|
|
2,919 |
0,000 |
0,000 |
197,036 |
85,806 |
0,000 |
всего |
Департамент ЖКХ |
285,761 |
|
|
2,919 |
0,000 |
0,000 |
197,036 |
85,806 |
0,000 |
местный бюджет |
|||||
2.2.12.а |
Кредиторская задолженность за выполненные в 2016 году работы по оснащению муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета используемой холодной воды |
единиц |
27 |
85,806 |
|
|
|
|
|
|
|
85,806 |
всего |
Департамент ЖКХ |
85,806 |
|
|
|
|
|
|
|
85,806 |
местный бюджет |
|||||
|
Итого: |
|
|
13421,567 |
0,000 |
0,000 |
13052,919 |
0,000 |
0,000 |
197,036 |
85,806 |
85,806 |
всего |
|
371,567 |
0,000 |
0,000 |
2,919 |
0,000 |
0,000 |
197,036 |
85,806 |
85,806 |
местный бюджет |
|||||
13050,000 |
0,000 |
0,000 |
13050,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
13050,000 |
0,000 |
0,000 |
13050,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
|
Всего по жилищному фонду: |
|
|
1769745,927 |
13479,300 |
28725,000 |
545075,858 |
363363,700 |
262715,900 |
258341,972 |
171,612 |
297872,585 |
всего |
|
100210,045 |
0,000 |
25000,000 |
28803,258 |
29349,000 |
8282,000 |
8432,563 |
171,612 |
171,612 |
местный бюджет |
|||||
1669535,882 |
13479,300 |
3725,000 |
516272,600 |
334014,700 |
254433,900 |
249909,409 |
0,000 |
297700,973 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
228136,006 |
0,000 |
0,000 |
80000,000 |
16873,906 |
69134,000 |
60000,000 |
0,000 |
2128,100 |
областной бюджет |
|||||
1441399,876 |
13479,300 |
3725,000 |
436272,600 |
317140,794 |
185299,900 |
189909,409 |
0,000 |
295572,873 |
внебюджетные источники |
|||||
III. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
3.1.1 |
Проведение энергетического аудита зданий, сооружений и оборудования, всего |
объектов |
58 |
0 |
|
|
Сумма затрат определяется по результатам конкурса |
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", МУП г. Магадана "Водоканал" |
|
в том числе: |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2 |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
объектов |
29 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.3 |
МУП г. Магадана "Водоканал" |
объектов |
29 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.4 |
Проведение энергетического аудита тепловых сетей |
км (в 2-х трубном исчислении) |
227,3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
|
3.1.5 |
Проведение энергетического аудита водопроводных сетей |
км |
231,5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Водоканал" |
|
3.1.6 |
Анализ предоставления качества услуг тепло- и водоснабжения |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", МУП г. Магадана "Водоканал" |
3.1.7 |
Анализ договоров тепло- и водоснабжения многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", МУП г. Магадана "Водоканал" |
3.1.8 |
Оценка аварийности потерь в тепловых и водопроводных сетях |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", МУП г. Магадана "Водоканал" |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
3.2.1 |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки данных объектов в установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие объекты |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУМИ г. Магадана, департамент ЖКХ, |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть", | ||||||||||||||
МУП г. Магадана "Водоканал" | ||||||||||||||
3.2.2 |
Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |
|
|
По мере выявления бесхозяйных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУМИ г. Магадана, департамент ЖКХ, комитет экономического развития мэрии г. Магадана |
3.2.3 |
Замена котельного оборудования (объекты МУП г. Магадана "Водоканал") на котлы Edisson на объектах по пр. Ленина, 22-"б", и по ул. Портовая, 4-"а" |
единиц |
3 |
467,300 |
|
467,300 |
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Водоканал" |
467,300 |
|
467,300 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
467,300 |
|
467,300 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.4 |
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом водопроводных насосных станций |
объект |
18 |
5163,11 |
288,330 |
1107,970 |
2116,590 |
1208,820 |
441,400 |
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Водоканал" |
5163,11 |
288,330 |
1107,970 |
2116,590 |
1208,820 |
441,400 |
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
5163,11 |
288,330 |
1107,970 |
2116,590 |
1208,82 |
441,4 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.5. |
Замена насосного оборудования или замена энергоемкого насоса на энергоэкономичный насос |
единиц |
27 |
7506,340 |
|
888,720 |
3464,16 |
29,90 |
|
|
3123,56 |
0,000 |
всего |
МУП г. Магадана "Водоканал" |
7506,340 |
|
888,720 |
3464,16 |
29,90 |
|
|
3123,56 |
0,000 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
7506,340 |
|
888,720 |
3464,16 |
29,90 |
|
|
3123,56 |
0,000 |
внебюджетные источники |
|||||
3.2.6 |
Замена повысительных насосов на центральном тепловом пункте N 11 |
единиц |
2 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.7 |
Замена сетевых насосов на котельной N 47 |
единиц |
2 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.8 |
Замена насосов на котельной N 46 |
единиц |
4 |
1100,000 |
|
1100,000 |
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
1100,000 |
|
1100,000 |
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
1100,000 |
|
1100,000 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.9 |
Замена котлов на котельной N 44 |
единиц |
4 |
4937,000 |
4937,000 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
4937,000 |
4937,000 |
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
4937,000 |
4937,000 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.10 |
Замена котлов на котельной N 56 |
единиц |
2 |
129174,000 |
|
|
30000,000 |
99174,000 |
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
129174,000 |
|
|
30000,000 |
99174,000 |
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
65000,000 |
|
|
0,000 |
65000,000 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|||||
64174,000 |
|
|
30000,000 |
34174,000 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.11 |
Капитальный ремонт 2-х котлов на котельной N 62 |
единиц |
2 |
4900,000 |
4900,000 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
4900,000 |
4900,000 |
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
4900,000 |
4900,000 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.12 |
Реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с ППУ-изоляцией |
км (в 2-х трубном исчислении) |
3,285 |
189810,770 |
32158,000 |
29861,000 |
22970,000 |
20000,000 |
11485,000 |
6000,000 |
8698,400 |
58638,370 |
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
189810,770 |
32158,000 |
29861,000 |
22970,000 |
20000,000 |
11485,000 |
6000,000 |
8698,400 |
58638,370 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
189810,770 |
32158,000 |
29861,000 |
22970,000 |
20000,000 |
11485,000 |
6000,000 |
8698,400 |
58638,370 |
внебюджетные источники |
|||||
3.2.13 |
Оптимизация расходов тепловой энергии на собственные нужды (приобретение переносных приборов учета потребления тепловой энергии) |
|
|
160,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
160,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
160,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|||||
3.2.14 |
Замена трубопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2 с использованием труб ППУ изоляции |
км |
0,43 |
205383,530 |
|
|
|
|
|
|
196257,000 |
9126,530 |
всего |
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
205383,530 |
|
|
|
|
|
|
196257,000 |
9126,530 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
205383,530 |
|
|
|
|
|
|
196257,000 |
9126,530 |
внебюджетные источники |
|||||
|
Всего по системам коммунальной инфраструктуры |
|
|
548732,050 |
42453,330 |
33464,990 |
58590,750 |
120452,720 |
11926,400 |
6000,000 |
208078,960 |
67764,900 |
всего |
|
548732,050 |
42453,330 |
33464,990 |
58590,750 |
120452,720 |
11926,400 |
6000,000 |
208078,960 |
67764,900 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
65000,000 |
0 |
0,000 |
0,000 |
65000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
областной бюджет |
|||||
483732,050 |
42453,330 |
33464,990 |
58590,750 |
55452,720 |
11926,400 |
6000,000 |
208078,960 |
67764,900 |
внебюджетные источники |
|||||
IV. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, в проведении мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | ||||||||||||||
4.1 |
Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров муниципальными бюджетными учреждениями |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правовое управление мэрии города Магадана |
4.2 |
Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации |
|
|
по необходимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет экономического развития мэрии города Магадана, комитет по финансам мэрии города Магадана |
4.3 |
Содействие в разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ |
V. Мероприятия по иным вопросам, определенным органом местного самоуправления | ||||||||||||||
5.1 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ |
5.2 |
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов |
|
|
согласно графику отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ, энергоснабжающие организации |
5.3 |
Ведение мониторинга по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ, энергоснабжающие организации |
5.4 |
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
|
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент ЖКХ |
|
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан": |
|
|
2383777,146 |
55932,630 |
106972,790 |
618421,418 |
487276,506 |
275483,692 |
264965,507 |
209087,118 |
365637,485 |
всего |
|
163132,016 |
0,000 |
67941,200 |
43022,470 |
32809,086 |
9123,392 |
9056,098 |
1008,158 |
171,612 |
местный бюджет |
|||||
2220645,13 |
55932,630 |
39031,590 |
575398,948 |
454467,420 |
266360,300 |
255909,409 |
208078,960 |
365465,873 |
иные источники финансирования, в том числе: |
|||||
293136,006 |
0,000 |
0,000 |
80000,000 |
81873,906 |
69134,000 |
60000,000 |
0,000 |
2128,100 |
областной бюджет |
|||||
1927509,124 |
55932,630 |
39031,590 |
495398,948 |
372593,514 |
197226,300 |
195909,409 |
208078,960 |
363337,773 |
внебюджетные источники |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Мэрии города Магадана от 26 ноября 2010 г. N 3654 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.