В целях улучшения транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" и обеспечения безопасности пассажирских перевозок в рамках городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008 - 2011 годы, утвержденной решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 года N 12-Д (с дополнениями и изменениями), в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 года N 4328, руководствуясь статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы (далее - Программа), утвержденную решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 года N 12-Д (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 19 июня 2008 года N 81-Д, от 10 декабря 2008 года N 132-Д, от 23 апреля 2009 года N 51-Д, от 04 декабря 2009 года N 128-Д, от 25 декабря 2009 года N 146-Д):
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования городской целевой программы" Паспорта Программы цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.3. В разделе 4 "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" текст таблицы, содержащей наименования, методику расчета и показатели целевых индикаторов за отчетные периоды, согласно которым оценивается эффективность реализации программных мероприятий, а также сноски к ней изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Методика расчета целевого индикатора |
Единицы измерения |
Плановые значения целевых индикаторов на конец отчетного периода (года) |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
Доля новых транспортных средств в общем количестве подвижного состава |
V= Nнов./Nобщ. х 100%* |
% |
3,8 |
2,2 |
3,8 |
15,5 |
2 |
Доля остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками |
Dk = Sk/So х 100%** |
% |
77,0 |
77,5 |
78,3 |
79,6 |
3 |
Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами |
Dp= Sp/So х 100%*** |
% |
10,8 |
10,8 |
11,2 |
11,7 |
4 |
Соотношение количества жалоб пассажиров в отчетном периоде к предыдущему |
G = Gn/Gp х 100%**** |
% |
98,0 |
95,0 |
93,0 |
90,0 |
5 |
Средняя вместимость автобусов |
пос.мест |
18,1 |
18,5 |
18,8 |
19,0 |
|
6 |
Интервалы движения |
минуты |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
10,0 |
V - доля новых транспортных средств в общем количестве подвижного состава;
Nнов. - количество приобретенных в отчетном году транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты выпуска не превышает 3-х лет;
Nобщ. - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах, на конец отчетного года (в расчетах плановых значений принято за 180 единиц, в расчетах фактических значений - по факту);
** Dk - доля остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками,
Sk - количество остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками, и тех, где их устройство не требуется (при наличии разворотных площадок и уши- рений проезжей части);
So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);
*** Dp - доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами;
St - количество остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами;
So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);
**** G-соотношение количества жалоб пассажиров в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года;
Gn - количество жалоб пассажиров за отчетный период;
Gp - количество жалоб пассажиров за аналогичный период прошлого года;
***** М - средняя вместимость автобусов;
q - вместимость одного транспортного средства (количество посадочных мест);
- сумма вместимостей всех транспортных средств, используемых на маршрутах;
N - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах;
****** R - средний интервал движения,
х - средний интервал движения на одном маршруте (определяется как сумма интервалов движения, деленная на количество рейсов, уменьшенное на 1);
- сумма средних интервалов движения по всем маршрутам;
L - общее количество маршрутов."
1.4. Раздел 9 "Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008- 2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Абрамова С.В.
Мэр города Магадана |
В.П. Печеный |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Общий объем финансирования мероприятий программы утвержден в размере 109759,55 тыс. рублей.
Скорректирован ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы.
Утверждена новая система программных мероприятий.
Постановление Мэрии города Магадана от 14 ноября 2011 г. N 4185 "О внесении изменений в городскую целевую программу "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008 - 2011 годы"
Текст постановления официально опубликован в газете "Вечерний Магадан" от 17 ноября 2011 г. N 46